პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტობრივი 2014 წლის ფაქტობრივი 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში
„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2015 წლის 1 სექტემბერი
ქ. ქარელი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი” 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 09/12/2014; 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები.
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წ ფაქტობრივი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 355,6
12154.48
3693.83
8460.65
12242.3
3859.6
8382.7
გადასახადები
489,2
781.65
0.0
781.65
548
0.0
548
გრანტები
9 789,1
9954.93
3693.83
6261.10
10249.6
3859.6
6390
სხვა შემოსავლები
1 077,2
1417.9
0.0
1417.9
1444.7
0.0
1444.7
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.16
6143.17
7700.5
628.9
7071.6
შრომის ანაზღაურება
2 460,2
2132.62
0.0
2132.62
1639
0.0
1639
საქონელი და მომსახურება
991
1139.07
10,75
1128.32
1470.5
0.0
1470.5
სუბსიდიები
1 363,1
1554.34
0.0
1554.34
2254.0
0.0
2254.0
გრანტები
0,0
0.0
310.3
0.0
310.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1 190,5
1316.6
646.6
670
831
0.0
831
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1195.7
628.9
566.8
საოპერაციო სალდო
4692,1
4699.14
2381.66
2317.48
4541.9
3230.7
1311.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3647,4
2992.75
2296.98
695.77
8047.5
4469.3
3578.2
ზრდა
3673,5
3025.74
2296.98
728.75
8056.5
4469.2
3587.3
კლება
26,1
32.99
0.00
32.99
9.000
0.0
9.000
მთლიანი სალდო
1 044,8
1706.39
84.68
1621.71
-3505.7
-1238.6
-2267.1
ვალუტა და დეპოზიტები
1 141,3
1706.39
84.68.0
1621.71
0.0
0.0
0.0
ზრდა
1 141,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
96,5
0
0
3520.7
1253.6
2267.1
კლება
96,5
3520.7
1253.6
2267.1
ვალდებულების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
ფაქტობრივი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11 381,6
12187.46
3693.8
8493.64
12251.3
3859.6
8391.7
შემოსავლები
11 355,5
12154.5
3693.8
8460.7
12242.3
3859.6
8382.7
არაფინანსური აქტივების კლება
26.1
33.0
0.0
33.0
9.0
0.0
9.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10 336,8
10481.1
3609.1
6871.9
15772
5113.1
10658.9
ხარჯები
6663,4
7455.33
1312.16
6143.17
7700.5
628.9
7071.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3673,5
3025.7
2297.0
728.7
8056.5
4469.3
3587.2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
1 044,8
1706.4
84.7
1621.7
-3520.7
-1253.6
-2267.1
“;
გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8510.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.17
6143.17
7700.5
628.9
7071.6
შრომის ანაზღაურება
2460,2
2132.62
0.0
2132.62
1639.0
0.0
1639.0
საქონელი და მომსახურება
991,0
1139.07
10,75
1128.32
1470.5
0.0
1470.5
სუბსიდიები
1363,1
1554.34
0.0
1554.34
2254
0.0
2254
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
310.3
0.0
310.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1190,5
1316.6
646.6
670
831.0
0.0
831.0
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1195.7
628.9
566.8
“;
დ) დადგენილების მე-8 მუხლის ,,ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8056.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8056.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2013 წ ფაქტი
2014 წ ფაქტი
2015 წ.გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
72,3
100.4
368.4
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
3.10
25.8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3523,5
2909.6
5935.6
04 00
განათლება
0,0
0,0
1376.2
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
77.7
12.7
350.5
სულ ჯამი
3673.5
3025.7
8056.5
“;
ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2013 ფაქტობრივი
2014 ფაქტობრივი
2015 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2795,1
2474.2
2599.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2795,1
2474.2
2579.6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2795,1
2474.2
2519.6
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
60,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
20
702
თავდაცვა
118,8
122.1
129.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
299.3
319.7
315.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
299,3
319.7
315.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2742,4
1779.6
4919.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
81,9
666.9
1419,3
70421
სოფლის მეურნეობა
81,9
666.9
1419,3
7045
ტრანსპორტი
2660,5
1112.7
3499.8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2660,5
1112.7
3499.8
705
გარემოს დაცვა
371,3
654
1126.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
277,4
457.4
612.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
93,9
196.7
514.7
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1302,2
1679.6
1617.0
7061
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
6,9
2.0
6.0
7063
წყალმომარაგება
328,5
524
440.0
7064
გარე განათება
200,4
172.7
181.9
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
751,6
970.3
989.1
707
ჯანმრთელობის დაცვა
74.0
80.0
80.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
80.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
810,9
752.4
1446.3
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
220,8
244.9
639.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
455,3
399.5
680.5
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
135,0
108
126.0
709
განათლება
689,0
1350.1
2607.3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
668,3
1331,6
2585.3
7092
ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
19,0
18.5
22.0
710
სოციალური დაცვა
1133,8
1269.4
916.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
44,2
50.0
60.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
413,7
506
751.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
675,9
713.3
105.0
სულ
10 336,8
10481.1
15757.0
“;
ვ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს იგეგმება სოფელ ჭვრინისში გეოლოგიური კვლევა, სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები ავზის და წყალსადენის სისტემის მოწყობა, რაც გააუმჯობესებს საზღვრისპირა სოფლის 210 მოსახლის ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს. ასევე იგეგმება 13 სოფლის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია.“
ზ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ა) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით, სოფელ ბრეძასა და აბისში ადმინისტრაციულ შენობებში იგეგმება ახალი საბავშვო ბაღების გახსნა. აღნიშნული ბაღების სავარაუდო ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 400 ბავშვს, აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 5000 მოსახლეს, ასევე, ადგილობრივი ბიუჯეტით იგეგმება ქვენატკოცის, წვერის, მოხისის, აგარის, ბებნისის, რუისის №1, №2 და №3, კეხიჯვრის, ფცის, აბისის საბავშვო ბაღების დარჩენილი სარემონტო სამუშაოების და შემოღობვის სამუშაოების განხორციელება და აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 28 357 მოსახლეს.“
თ) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტობრივი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10,336.8
10,481.07
3,609.14
6,871.93
15772.000
5,113.1
10658.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
477.0
152.0
0.0
152.0
164,0
ხარჯები
6,663.3
7,455.3
1,312.2
6,143.2
7700.5
628.9
7071.6
შრომის ანაზღაურება
2,460.2
2,132.6
0.0
2,132.6
1639.0
0.00
1639.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,673.5
3,025.7
2,297.0
728.8
8056.5
4469.3
3587.2
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,795.1
2,474.2
0.0
2,474.2
2599.5
0.00
2599.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140.0
112.0
0.0
112.0
155.00
0.00
155.00
ხარჯები
2,722.8
2,373.8
0.0
2,373.8
2231.1
0.00
2231.1
შრომის ანაზღაურება
2,097.8
1,760.2
0.0
1,760.2
1556.9
0.00
1556.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.3
100.4
0.0
100.4
368.5
0.00
368.5
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
826.8
671.8
0.0
671.8
553.8
0.0
553.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
11.0
11.0
25.0
25.0
ხარჯები
819.7
671.8
0.0
671.8
544.3
0.0
544.3
შრომის ანაზღაურება
576.7
476.9
0.0
476.9
374.1
0.0
374.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.1
0.0
0.0
0.0
9.5
0.0
9.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,968.3
1,802.4
0.0
1,802.4
1965.8
0.0
1965.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119.0
101.0
101.0
130.0
130.0
ხარჯები
1,903.1
1,702.0
0.0
1,702.0
1606.8
0.0
1606.8
შრომის ანაზღაურება
1,521.1
1,283.3
0.0
1,283.3
1182.8
0.0
1182.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.2
100.4
0.0
100.4
359.00
0.0
359.00
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
60.00
0.00
60.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
60.00
0.00
60.00
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
20.00
0.00
20.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.00
0.00
20.00
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
418.2
441.8
0.0
441.8
444.6
0.0
444.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
40.0
0.0
40.0
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
418.2
438.7
0.0
438.7
418.9
0.0
418.9
შრომის ანაზღაურება
362.3
372.4
0.0
372.4
82.2
0.0
82.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
25.8
0.0
25.8
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
299.3
319.7
0.0
319.7
315.0
0.0
315.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
31.0
0.0
ხარჯები
299.3
316.6
0.0
316.6
315.0
0.0
315.0
შრომის ანაზღაურება
275.8
287.2
0.0
287.2
4.0
0.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
118.8
122.1
0.0
122.1
129.6
0.0
129.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
9.0
9.0
9.0
ხარჯები
118.8
122.1
0.0
122.1
103.9
0.0
103.9
შრომის ანაზღაურება
86.5
85.2
0.0
85.2
78.2
0.0
78.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0.
0.0
0.0
25.8
0.0
25.8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,415.8
4,113.3
2,821.8
1,291.5
7677.7
5,113.1
2564.6
ხარჯები
892.3
1,203.7
524.8
678.9
1727.1
628.9
1098.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,523.5
2,909.6
2,297.0
612.6
5935.6
4,469.3
1466.3
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
2,660.5
1,112.7
976.7
136.0
3,514.8
3,116.9
397.9
ხარჯები
213.3
281.3
145.3
136.0
361.4
277.5
83.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,447.2
831.4
831.4
0.0
3,138.4
2,824.3
314.1
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,003.7
2,055.2
986.0
1,069.2
2138.5
337.7
1800.8
ხარჯები
644.8
830.2
328.7
501.5
1044.0
89.7
954.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
359.0
1,225.0
657.3
567.6
1094.5
248.0
846.5
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
200.4
172.7
0.0
172.7
181.9
0.0
181.9
ხარჯები
143.4
107.9
0.0
107.9
181.9
0.0
181.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.0
64.8
0.0
64.8
0.0
0.0
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
277.4
457.4
0.0
457.4
612.0
0.0
612.0
ხარჯები
277.4
362.9
0.0
362.9
512.0
0.0
512.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
94.5
0.0
94.5
100
0.0
100
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
93.9
196.7
184.2
12.5
514.7
89.7
425.0
ხარჯები
38.0
187.3
176.8
10.5
208.2
89.7
118.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.9
9.4
7.4
2.0
306.5
0.0
306.5
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
327.9
524.0
116.2
407.8
440.0
0.0
440.0
ხარჯები
179.1
122.7
116.2
6.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.8
401.3
0.0
401.3
440.0
0.0
440.0
03 02 05
სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
საკადასტო რუკების მომზადება
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
ხარჯები
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
03 02 07
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
81.9
666.9
650.0
16.9
384.00
248.00
136.00
ხარჯები
0.0
22.6
10.7
11.9
136.00
0.00
136.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.9
644.3
639.3
5.0
248.00
248.00
0.00
03 02 08
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 10
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
751.6
945.3
859.1
86.3
989.1
623.3
365.8
ხარჯები
34.3
92.1
50.8
41.3
60.00
0.00
60.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
717.3
853.2
808.2
45.0
929.1
623.3
305.8
03 03 01
გამწვანების ღონისძიებები
34.3
41.3
0.0
41.3
60.00
0.00
60.00
ხარჯები
34.3
41.3
0.0
41.3
60.00
0.00
60.00
03 03 02
ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა
219.9
345.3
300.3
45.0
929.1
623.3
305.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219.9
345.3
300.3
45.0
929.1
623.3
305.8
03 03 03
ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 04
სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 05
ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
1,035.3
1,035.3
0.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
261.7
261.7
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
773.6
773.6
0.00
04 00
განათლება
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
2607.3
0.00
2607.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
155.0
0.0
0.0
ხარჯები
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
1231.0
0.00
1231.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
1376.2
0.00
1376.2
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
2585.3
0.00
2585.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
1209.1
0.00
1209.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
1376.2
0.00
1376.2
04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
810.9
752.4
0.0
752.4
1446.3
0.0
1446.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
733.2
739.7
0.0
739.7
1,095.9
0.0
1,095.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.7
12.7
0.0
12.7
350.5
0.0
350.5
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
220.8
244.9
0.0
244.9
639.8
0.0
639.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
210.6
232.2
0.0
232.2
310.0
0.0
310.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.2
12.7
0.0
12.7
329.8
0.0
329.8
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
455.2
399.5
0.0
399.5
680.5
0.0
680.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
387.7
399.5
0.0
399.5
659.9
0.0
659.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
20.68
0.0
20.68
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
191.1
199.5
0.0
199.5
284.0
0.0
284.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78.0
0.0
0.0
ხარჯები
191.1
199.5
0.0
199.5
283.3
0.0
283.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.7
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
35.3
35.300
0.0
35.3
65.05
0.0
65.05
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.3
35.3
0.0
35.3
45.05
0.0
45.05
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
05 02 04
კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა
51.0
55.0
0.0
55.0
190.5
0.0
190.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
0.0
0.0
ხარჯები
51.0
55.0
0.0
55.0
190.5
0.0
190.5
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
89.1
22.0
0.0
22.0
25.0
0.0
25.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
0.0
0.0
ხარჯები
21.6
22.0
0.0
22.0
25.0
0.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
30.4
30.0
0.0
30.0
36.7
0.0
36.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
0.0
0.0
ხარჯები
30.4
30.0
0.0
30.0
36.7
0.0
36.7
05 02 07
კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
43.3
41.0
0.0
41.0
49.4
0.0
49.4
ხარჯები
43.3
41.0
0.0
41.0
49.4
0.0
49.4
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
ხარჯები
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.0
88.0
0.0
88.0
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
120.0
88.0
0.0
88.0
90.0
0.0
90.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
996.5
0.0
996.5
ხარჯები
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
996.5
0.0
996.5
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
916.5
0.0
916.5
ხარჯები
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
916.5
0.0
916.5
06 02 01
უფასო სასადილოს სფინანსება
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
06 02 02
კონფლიქტის ზონასთან მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის კომპენსაცია
559.0
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
559.0
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
ხარჯები
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
06 02 05
სარიტუალო მომსახურება
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
06 02 06
საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება
7.6
13.1
0.0
13.1
30.00
0.0
30.00
ხარჯები
7.6
13.1
0.0
13.1
30.0
0.0
30.0
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი