პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტობრივი 2014 წლის ფაქტობრივი 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში
„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №25
2015 წლის 24 ივლისი
ქ. ქარელი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი” 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 09.12.2014; 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წ. ფაქტობრივი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 355,6
12154.48
3693.83
8460.65
12242.3
3859.6
8382.7
გადასახადები
489,2
781.65
0.0
781.65
548
0.0
548
გრანტები
9 789,1
9954.93
3693.83
6261.10
10249.6
3859.6
6390
სხვა შემოსავლები
1 077,2
1417.9
0.0
1417.9
1444.7
0.0
1444.7
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.16
6143.17
8510.5
643.9
7866.6
შრომის ანაზღაურება
2 460,2
2132.62
0.0
2132.62
1681
0.0
1681
საქონელი და მომსახურება
991
1139.07
10,75
1128.32
1474.6
0.0
1474.6
სუბსიდიები
1 363,1
1554.34
0.0
1554.34
2254.0
0.0
2254.0
გრანტები
0,0
0.0
310.3
0.0
310.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1 190,5
1316.6
646.6
670
859
0.0
859
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1931.5
643.9
1287.6
საოპერაციო სალდო
4692,1
4699.14
2381.66
2317.48
3731.9
3215.7
516.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3647,4
2992.75
2296.98
695.77
7252.5
4469.3
2783.2
ზრდა
3673,5
3025.74
2296.98
728.75
7261.5
4469.3
2792.2
კლება
26,1
32.99
0.00
32.99
9.000
0.0
9.000
მთლიანი სალდო
1 044,8
1706.39
84.68
1621.71
-3520.7
-1253.6
-2267.1
ვალუტა და დეპოზიტები
1 141,3
1706.39
84.68.0
1621.71
0.0
0.0
0.0
ზრდა
1 141,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
96,5
0
0
3520.7
1253.6
2267.1
კლება
96,5
3520.7
1253.6
2267.1
ვალდებულების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.“
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
ფაქტობრივი
სულ
მათშორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11 381,6
12187.46
3693.8
8493.64
12251.3
3859.6
8391.7
შემოსავლები
11 355,5
12154.5
3693.8
8460.7
12242.3
3859.6
8382.7
არაფინანსური აქტივების კლება
26.1
33.0
0.0
33.0
9.0
0.0
9.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10 336,8
10481.1
3609.1
6871.9
15772
5113.1
10658.9
ხარჯები
6663,4
7455.33
1312.16
6143.17
8510.5
643.9
7866.57
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3673,5
3025.7
2297.0
728.7
7261.5
4469.3
2792.2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
1 044,8
1706.4
84.7
1621.7
-3520.7
-1253.6
-2267.1
.“
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12242.3 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტობრივი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 355,5
12154.5
3693.8
8460.7
12242.3
3859.6
8382.7
გადასახადები
489,2
781.65
0.0
781.65
548
0.0
548
გრანტები
9 789,1
9954.9
3693.8
6261.1
10249.6
3859.6
6390
სხვა შემოსავლები
1 077,2
1417.9
0.0
1417.9
1444.7
0.0
1444.7
.“
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 548,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტობრივი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
489.2
781.6
0.0
781.6
548
0.0
548
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქონების გადასახადი
489.2
781.6
0.0
781.6
548
0.0
548
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
234.5
393.1
0.0
393.1
415
0.0
415
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,6
4.8
0.0
4.8
1
0.0
1
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
-0,5
0.6
0.0
0.6
0.5
0.0
0.5
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
2,1
4.2
0.0
4.2
0.5
0.0
0.5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
221.1
221.7
0.0
221.7
112
0.0
112
ფიზიკური პირებიდან
205.3
204.1
0.0
204.1
110
0.0
110
იურიდიული პირებიდან
15.8
17.6
0.0
17.6
2
0.0
2
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
32,0
162.1
0.0
162.1
20
0.0
20
ფიზიკური პირებიდან
10.2
22.4
0.0
22.4
5
0.0
5
იურიდიული პირებიდან
21.8
139.7
0.0
139.7
15
0.0
15
.“
ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1444.75 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტობრივი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1077,2
1417.9
1444.75
შემოსავლები საკუთრებიდან
230,5
476
718.25
პროცენტები
35,6
163.9
82.7
რენტა
194,9
312.2
635.6
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
165,8
275.8
618.6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
29,1
36.3
17.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
161.9
197.4
193.8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
139.8
153.2
178.8
სანებართვო მოსაკრებელი
23.8
23.3
48.8
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
115.6
129.5
130.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.4
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
22.1
44.2
15
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
22,1
44.2
15
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
684.8
741
403.4
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0,0
3.5
129.3
.“
ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8510.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.17
6143.17
8510.5
643.9
7866.57
შრომის ანაზღაურება
2460,2
2132.62
0.0
2132.62
1681
0.0
1681
საქონელი და მომსახურება
991,0
1139.07
10,75
1128.32
1474.6
0.0
1474.6
სუბსიდიები
1363,1
1554.34
0.0
1554.34
2254
0.0
2254
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
310.3
0.0
310.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1190,5
1316.6
646.6
670
859
0.0
859
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1931.6
643.9
1287.7
.“
ზ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7261.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7261.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2013 წ ფაქტი
2014 წფაქტი
2015 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
72,3
100.4
363.5
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
0,0
3.10
25.8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3523,5
2909.6
5495.6
04 00
განათლება
0,0
0,0
1026.2
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
77.7
12.7
350.5
სულჯამი
3673.5
3025.7
7261.6
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 9,00 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2013
ფაქტობრივი
2014 წლისფაქტობრივი
2015 წლისგეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
26,1
32.99
9.0
ძირითადი აქტივები
0,0
11,3
9.0
არაწარმოებული აქტივები
26,1
21,7
9.0
მიწა
26,1
21,7
9.0
.“
თ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2013 ფაქტობრივი
2014 ფაქტობრივი
2015 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2795,1
2474.2
2639.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2795,1
2474.2
2619.6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2795,1
2474.2
2559.6
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
60,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
20
702
თავდაცვა
118,8
122.1
129.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
299.3
319.7
315.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
299,3
319.7
315.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2742,4
1779.6
4934.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
81,9
666.9
1419,3
70421
სოფლის მეურნეობა
81,9
666.9
1419,3
7045
ტრანსპორტი
2660,5
1112.7
3514.8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2660,5
1112.7
3514.8
705
გარემოს დაცვა
371,3
654
1126.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
277,4
457.4
612
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
93,9
196.7
514.7
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1302,2
1679.6
1577
7061
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
6,9
2.0
6.0
7063
წყალმომარაგება
328,5
524
400
7064
გარე განათება
200,4
172.7
181.9
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
751,6
970.3
989.1
707
ჯანმრთელობის დაცვა
74.0
80.0
80
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
80
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
810,9
752.4
1446.3
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
220,8
244.9
639.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
455,3
399.5
680.5
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
135,0
108
126
709
განათლება
689,0
1350.1
2607.3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
668,3
1331,6
2585.3
7092
ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
19,0
18.5
22
710
სოციალური დაცვა
1133,8
1269.4
916.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
44,2
50.0
60
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
413,7
506
751,5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
675,9
713.3
105.0
სულ
10 336,8
10481.1
15772
.“
ი) დადგენილების მე-17 მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე პროგრამის ფარგლებში – 17 წლამდე ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა, ყოველი წლის გაზაფხულზე – მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ რეზერვისტთა გადამოწმება. ასევე იგეგმება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია“
;
კ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის შემდეგი ტერიტორიებიდან: ქარელი, აგარა, ქვენატკოცა, ბებნისი, ზემო ხვედურეთი, ქვემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი, ქობესაანთუბანი, თათანაანთუბანი, სამწევრისი, რუისი, ურბნისი, დირბი, მოხისი, ახალსოფელი, ბრეთი, საღოლაშენი, არადეთი, წვერი, სასირეთი, ბრეთის მეურნეობა, ძლევიჯვარი, ყინწვისი, ახალსოფლის და მოხისის დევნილთა ჩასახლებების მოსახლეობიდან ნარჩენების გატანის და ქუჩების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები. ასევე იგეგმება ქარელში და აგარაში ნაგვის ურნების შეძენა“
ლ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს იგეგმება სოფელ ჭვრინისში გეოლოგიური კვლევა, სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები ავზის და წყალსადენის სისტემის მოწყობა, რაც გააუმჯობესებს საზღვრისპირა სოფლის 210 მოსახლის ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს. ასევე იგეგმება 13 სოფლის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია“.
მ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,გ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,გ.ბ) ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქარელში სკვერის და კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.“
ნ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ა) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით, სოფელ ბრეძასა და აბისის ადმინისტრაციულ შენობებში იგეგმება ახალი საბავშვო ბაღების გახსნა. აღნიშნული ბაღების სავარაუდო ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 400 ბავშვს. აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 5000 მოსახლეს, ასევე, ადგილობრივი ბიუჯეტით იგეგმება ქვენატკოცის წვერის, მოხისის, აგარის, ბებნისის, რუისის, №1, №2 და №3, კეხიჯვრის, ფცის, აბისის საბავშვო ბაღების დარჩენილი სარემონტო სამუშაოების და შემოღობვის სამუშაოების განხორციელება. აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 28357 მოსახლეს“.
ო) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია: სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში; მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე; მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-საწვრთნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. 2015 წლის განმავლობაში 586 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ძიუდოს, სამბოს, ქართული ჭიდაობის სექციები, სადაც 416 ბავშვთან მუშაობს 17 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე ფეხბურთის სექცია, სადაც 109 ბავშვთან მუშაობს 4 მწვრთნელი. განსაკუთრებული წარმატებით გამოირჩევა ჭადრაკის სექცია, სადაც გაერთიანებულია 23 ბავშვი და 1 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე კრივის და ხელბურთის სექცია, სადაც გაერთიანებულია 38 ბავშვი და 2 მწვრთნელი.
ასევე იგეგმება სოფელ რუისში, აგარაში და დირბში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, ხოლო ქარელში მწვანე საფარიანი მინი სტადიონის მოწყობა.“
პ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.გ) ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკის დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასევე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით. დაბა აგარაში იგეგმება ბიბლიოთეკის აღდგენა-რეაბილიტაცია“
ჟ) დადგენილების მე–
17 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.გ) ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დასახმარებლად განხორციელდება შემდეგი სახის სოციალური პროექტები:
„მკურნალობის თანადაფინანსება“ – საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის № 36 დადგენილება, რომელიც ძალაშია 2013 წლის 1 ივლისიდან, მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურადაა გაწერილი ყველა ანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი სერვისი.
აღნიშნული დადგენილებით დარჩენილია მთელი რიგი არაანაზღაურებადი სამედიცინო სერვისები, როგორც გამოკვლევები, (მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები) ასევე სხვა სერვისები, რომელთა ხელმისაწვდომობა დღეის მდგომარეობით მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ დიდი ტვირთია, ხშირ შემთხვევაში კი შეუძლებელი გარკვეული სახის სამედიცინო მომსახურება.
აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა სოციალური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის ან ოპერაციის თანადაფინანსებას 40%-ით.
იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი არ აღემატება 500 ლარს, თანადაფინანსება განხორციელდება 100%-ით, ხოლო თუ პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი აღემატება 500 ლარს, თანადაფინანსება განხორციელდება აუნაზღაურებელი თანხის 40%– ით, მაგრამ არანაკლებ 500 და არაუმეტეს 4000 ლარისა. სულ მკურნალობის თანადაფინანსებისათვის გამოყოფილია 465000 ლარი;
„ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დახმარება“ – ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული პრობლემის გადაწყვეტა სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული ოჯახები საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან ყოველმხრივ თანადგომას საყოფაცხოვრებო და სხვა სოციალური პრობლემების მოსაწესრიგებლად. ოჯახებს ახალდაბადებულ პირველ შვილზე დახმარება გაეწევა_ 200 ლარით, მეორე შვილზე – 200 ლარით, მესამე შვილზე – 300 ლარით და ყოველ მომდევნო ახალშობილზე _ 500 ლარით. ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დასახმარებლად გამოყოფილია 150000 ლარი.
,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების დაფინანსებით დახმარება“ ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქე, რომლის ოჯახისაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით მინიჭებული აქვს მოქმედი სარეიტინგო ქულა 25 ათასის ჩათვლით – წელიწადში არაუმეტეს 100 ლარისა, მის სახელზე გაცემული რეცეპტის და აფთიაქის კალკულაციის საფუძველზე. მედიკამენტების დაფინანსებით დასახმარებლად გამოყოფილია 50000 ლარი.
,,სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინასება“ – ქარელის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ პირველი ჯგუფის ინვალიდები, მარჩენალდაკარგული და 0-დან 30 000– მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც ესაჭიროებათ სწავლის დაფინანსება აკრედიტებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. აქედან გამომდინარე, დამუშავდა ზემოთ აღნიშნულ კატეგორიებზე გათვლილი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს წლიურად სწავლის გადასახადის გადახდას 500 ლარის ფარგლებში.
პროგრამით ისარგებლებს:
სტუდენტი, რომლის მშობლები (ერთი მაინც) არიან პირველი ჯგუფის ინვალიდები;
მარჩენალდაკარგული ოჯახის სტუდენტი;
სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 0-დან 30000– ის ჩათვლით.
სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსებისთვის გამოყოფილია 50000 ლარი.
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეაბილიტაციის პროგრამა“ – ქარელის მუნიციპალიტეტიში არსებობენ შშმ პირები რომელთაც სჭირდებათ ისეთი მზრუნველობა და რეაბილიტაციის პროცესის გავლა, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე მათ ინტეგრაციას საზოგადოებაში, სწორედ ასეთი ადმიანები მოითხოვენ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებას და შესაბამის დაფინანსებას. აქედან გამომდინარე შემუშავდა პროგრამა რომელიც გათვალისწინებული იქნება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 70000 ქულის ჩათვლით მოქმედი სარეიტინგო ქულის მქონე 25 წლის ასაკის ჩათვლით შშმ პირების დახმარება სარეაბილიტაციო კურსის გავლა შესაბამისი ტიპის დაწესებულებაში. დახმარების გაწევა განხორციელდება თითოეულ შშმ პირზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად.
„საზეიმო ღონისძიებების პროგრამა“ – პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის დღესასწაულებისა და სხვა საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას და მათ მიმართ მატერიალურ თანადგომას. პროგრამის ბენეფიციარებია: ა) სამამულო ომის ვეტერანები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტში; ბ) ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წელს გადაცილებული უხუცესები; გ) დედ – მამით ობოლი ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (გარდაცვლილია ორივე მშობელი ან ერთ-ერთი მშობელი ცოცხალია, მაგრამ დადგენილი წესით ჩამორთმეული აქვს მშობლის უფლება). საზეიმო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილია 10000 ლარს;“
რ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ბ.ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.ე) საომარი მოქმედების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ ურბნისის და ზემო ხვედურეთის მოსახლეობისათვის სატუმბი სადგურის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის დავალიანების დაფარვა“;
ს) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტობრივი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10,336.8
10,481.07
3,609.14
6,871.93
15772.000
5,113.1
10658.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
477.0
152.0
0.0
152.0
164,0
ხარჯები
6,663.3
7,455.3
1,312.2
6,143.2
8310.5
643.9
7866.57
შრომის ანაზღაურება
2,460.2
2,132.6
0.0
2,132.6
1681
0.00
1681
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,673.5
3,025.7
2,297.0
728.8
7261.5
4469.3
2792.2
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,795.1
2,474.2
0.0
2,474.2
2639.5
0.00
2639.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140.0
112.0
0.0
112.0
155.00
0.00
155.00
ხარჯები
2,722.8
2,373.8
0.0
2,373.8
2276.00
0.00
2276.00
შრომის ანაზღაურება
2,097.8
1,760.2
0.0
1,760.2
1598.9
0.00
1598.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.3
100.4
0.0
100.4
363.5
0.00
363.5
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
826.8
671.8
0.0
671.8
553.8
0.0
553.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
11.0
11.0
25.0
25.0
ხარჯები
819.7
671.8
0.0
671.8
549.3
0.0
549.3
შრომის ანაზღაურება
576.7
476.9
0.0
476.9
374.1
0.0
374.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.1
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
4.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,968.3
1,802.4
0.0
1,802.4
2005.8
0.0
2005.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119.0
101.0
101.0
130.0
130.0
ხარჯები
1,903.1
1,702.0
0.0
1,702.0
1646.8
0.0
1646.8
შრომის ანაზღაურება
1,521.1
1,283.3
0.0
1,283.3
1224.8
0.0
1224.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.2
100.4
0.0
100.4
359.00
0.0
359.00
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
60.00
0.00
60.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
60.00
0.00
60.00
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
20.00
0.00
20.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.00
0.00
20.00
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
418.2
441.8
0.0
441.8
444.6
0.0
444.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
40.0
0.0
40.0
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
418.2
438.7
0.0
438.7
418.9
0.0
418.9
შრომის ანაზღაურება
362.3
372.4
0.0
372.4
82.2
0.0
82.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
25.8
0.0
25.8
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
299.3
319.7
0.0
319.7
315.0
0.0
315.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
31.0
0.0
ხარჯები
299.3
316.6
0.0
316.6
315.0
0.0
315.0
შრომის ანაზღაურება
275.8
287.2
0.0
287.2
4.0
0.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
118.8
122.1
0.0
122.1
129.6
0.0
129.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
9.0
9.0
9.0
ხარჯები
118.8
122.1
0.0
122.1
103.9
0.0
103.9
შრომის ანაზღაურება
86.5
85.2
0.0
85.2
78.2
0.0
78.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0.
0.0
0.0
25.8
0.0
25.8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,415.8
4,113.3
2,821.8
1,291.5
7637.7
5,113.1
2524.6
ხარჯები
892.3
1,203.7
524.8
678.9
2142.1
643.9
1498.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,523.5
2,909.6
2,297.0
612.6
5495.6
4,469.3
1026.3
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
2,660.5
1,112.7
976.7
136.0
3,514.8
3,116.9
397.9
ხარჯები
213.3
281.3
145.3
136.0
376.4
292.6
83.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,447.2
831.4
831.4
0.0
3,138.4
2,824.3
314.1
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,003.7
2,055.2
986.0
1,069.2
2098.5
337.7
1760.8
ხარჯები
644.8
830.2
328.7
501.5
1444
89.7
1354.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
359.0
1,225.0
657.3
567.6
654.5
248.0
406.5
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
200.4
172.7
0.0
172.7
181.9
0.0
181.9
ხარჯები
143.4
107.9
0.0
107.9
181.9
0.0
181.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.0
64.8
0.0
64.8
0.0
0.0
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
277.4
457.4
0.0
457.4
612.0
0.0
612.0
ხარჯები
277.4
362.9
0.0
362.9
512.0
0.0
512.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
94.5
0.0
94.5
100
0.0
100
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
93.9
196.7
184.2
12.5
514.7
89.7
425.0
ხარჯები
38.0
187.3
176.8
10.5
208.2
89.7
118.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.9
9.4
7.4
2.0
306.5
0.0
306.5
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
327.9
524.0
116.2
407.8
400.0
0.0
400.0
ხარჯები
179.1
122.7
116.2
6.5
400.0
0.0
400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.8
401.3
0.0
401.3
0.0
0.0
0.0
03 02 05
სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
საკადასტო რუკების მომზადება
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
ხარჯები
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
03 02 07
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
81.9
666.9
650.0
16.9
384.00
248.00
136.00
ხარჯები
0.0
22.6
10.7
11.9
136.00
0.00
136.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.9
644.3
639.3
5.0
248.00
248.00
0.00
03 02 08
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 10
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
751.6
945.3
859.1
86.3
989.1
623.3
365.8
ხარჯები
34.3
92.1
50.8
41.3
60.00
0.00
60.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
717.3
853.2
808.2
45.0
929.1
623.3
305.8
03 03 01
გამწვანების ღონისძიებები
34.3
41.3
0.0
41.3
60.00
0.00
60.00
ხარჯები
34.3
41.3
0.0
41.3
60.00
0.00
60.00
03 03 02
ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა
219.9
345.3
300.3
45.0
929.1
623.3
305.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219.9
345.3
300.3
45.0
929.1
623.3
305.8
03 03 03
ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 04
სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 05
ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
1,035.3
1,035.3
0.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
261.7
261.7
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
773.6
773.6
0.00
04 00
განათლება
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
2607.3
0.00
2607.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
155.0
0.0
0.0
ხარჯები
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
1,581.10
0.00
1,581.10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
1026.2
0.00
1026.2
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
2585.3
0.00
2585.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
1,559.10
0.00
1,559.10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
1026.2
0.00
1026.2
04 02
მოსწავლე – ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
810.9
752.4
0.0
752.4
1446.3
0.0
1446.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
733.2
739.7
0.0
739.7
1,095.9
0.0
1,095.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.7
12.7
0.0
12.7
350.5
0.0
350.5
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
220.8
244.9
0.0
244.9
639.8
0.0
639.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
210.6
232.2
0.0
232.2
310.0
0.0
310.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.2
12.7
0.0
12.7
329.8
0.0
329.8
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
455.2
399.5
0.0
399.5
680.5
0.0
680.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
387.7
399.5
0.0
399.5
659.9
0.0
659.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
20.68
0.0
20.68
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
191.1
199.5
0.0
199.5
284
0.0
284
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78.0
0.0
0.0
ხარჯები
191.1
199.5
0.0
199.5
283.3
0.0
283.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.7
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
35.3
35.300
0.0
35.3
65.05
0.0
65.05
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.3
35.3
0.0
35.3
45.05
0.0
45.05
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
05 02 04
კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა
51.0
55.0
0.0
55.0
190.5
0.0
190.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
0.0
0.0
ხარჯები
51.0
55.0
0.0
55.0
190.5
0.0
190.5
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
89.1
22.0
0.0
22.0
25
0.0
25
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
0.0
0.0
ხარჯები
21.6
22.0
0.0
22.0
25
0.0
25
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
30.4
30.0
0.0
30.0
36.7
0.0
36.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
0.0
0.0
ხარჯები
30.4
30.0
0.0
30.0
36.7
0.0
36.7
05 02 07
კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
43.3
41.0
0.0
41.0
49.4
0.0
49.4
ხარჯები
43.3
41.0
0.0
41.0
49.4
0.0
49.4
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
ხარჯები
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.0
88.0
0.0
88.0
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
120.0
88.0
0.0
88.0
90.0
0.0
90.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
996.5
0.0
996.5
ხარჯები
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
996.5
0.0
996.5
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
916.5
0.0
916.5
ხარჯები
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
916.5
0.0
916.5
06 02 01
უფასო სასადილოს სფინანსება
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
06 02 02
კონფლიქტის ზონასთან მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის კომპენსაცია
559.0
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
559.0
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
ხარჯები
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
06 02 05
სარიტუალო მომსახურება
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
06 02 06
საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება
7.6
13.1
0.0
13.1
30.00
0.0
30.00
ხარჯები
7.6
13.1
0.0
13.1
30.0
0.0
30.0
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
.“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი