პროგ- რამული კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №43
2015 წლის 23 ოქტომბერი
ქ. ქარელი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი” 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1🔗
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 09/12/2014; 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წ ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 355,6
12154.48
3693.83
8460.65
12577.7068
3849.268
8728.4388
გადასახადები
489,2
781.65
0.0
781.65
548
0.0
548
გრანტები
9 789,1
9954.93
3693.83
6261.10
10239.268
3849.268
6390
სხვა შემოსავლები
1 077,2
1417.9
0.0
1417.9
1790.438
0.0
1790.438
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.16
6143.17
7537.411
628.884
6908.527
შრომის ანაზღაურება
2 460,2
2132.62
0.0
2132.62
1613.536
0.0
1613.536
საქონელი და მომსახურება
991
1139.07
10,75
1128.32
1439.244
0.0
1439.244
სუბსიდიები
1 363,1
1554.34
0.0
1554.34
2256.0
0.0
2256.0
გრანტები
0,0
0.0
310.318
0.0
310.318
სოციალური უზრუნველყოფა
1 190,5
1316.6
646.6
670
831
0.0
831
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1087.340
628.884
458.456
საოპერაციო სალდო
4692,1
4699.14
2381.66
2317.48
5040.295
3220.383
1819.912
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3647,4
2992.75
2296.98
695.77
8546.588
4458.936
4087.652
ზრდა
3673,5
3025.74
2296.98
728.75
8555.588
4458.936
4096.652
კლება
26,1
32.99
0.00
32.99
9.000
0.0
9.000
მთლიანი სალდო
1 044,8
1706.39
84.68
1621.71
-3506.293
-1238.552
-2267.741
ვალუტა და დეპოზიტები
1 141,3
1706.39
84.68.0
1621.71
0.0
0.0
0.0
ზრდა
1 141,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
96,5
0
0
3521.293
1253.552
2267.741
კლება
96,5
3521.293
1253.552
2267.741
ვალდებულების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
-15.000
-15.000
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11 381,6
12187.46
3693.8
8493.64
12586.71
3849.27
8737.44
შემოსავლები
11 355,5
12154.5
3693.8
8460.7
12577.71
3849.27
8728.44
არაფინანსური აქტივების კლება
26.1
33.0
0.0
33.0
9.0
0.0
9.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10 336,8
10481.1
3609.1
6871.9
16108.00
5102.820
11005.18
ხარჯები
6663,4
7455.33
1312.16
6143.17
7537.411
628.884
6908.527
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3673,5
3025.7
2297.0
728.7
8555.588
4458.936
4096.652
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
1 044,8
1706.4
84.7
1621.7
-3520.7
-1253.6
-2267.1
“;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12577.71 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 355,5
12154.5
3693.8
8460.7
12577.71
3849.27
8728.44
გადასახადები
489,2
781.65
0.0
781.65
548
0.0
548
გრანტები
9 789,1
9954.9
3693.8
6261.1
10239.27
3849.27
6390
სხვა შემოსავლები
1 077,2
1417.9
0.0
1417.9
1790.44
0.0
1790.44
“;
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10239.27 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
9789.1
9954.9
3693.8
6261.1
10239.27
3849.27
6390.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
9789.1
9954.9
3693.8
6261.1
10239.27
3849.27
6390.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5280.0
6261.1
0.0
6261.1
6390.0
0.0
6390.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5075.0
6048.1
0.0
6048.1
6177.0
0.0
6177.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
205.0
213.0
0.0
213.0
213.0
0.0
213.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4509.1
3693.8
3693.8
0.0
3849.27
3849.27
0.0
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა.
2908.7
2023.6
2023.6
0.0
2814.00
2814.00
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1041.4
1023.7
1023.7
0.0
1035.3
1035.3
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
559
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
“;
ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1790.44 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1077,2
1417.9
1790.44
შემოსავლები საკუთრებიდან
230,5
476
928.64
პროცენტები
35,6
163.9
122.69
რენტა
194,9
312.2
805.95
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
165,8
275.8
774.95
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
29,1
36.3
31.00
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
161.9
197.4
193.8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
139.8
153.2
178.8
სანებართვო მოსაკრებელი
23.8
23.3
48.8
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
115.6
129.5
130.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.4
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
22.1
44.2
15
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
22,1
44.2
15
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
684.8
741
533.5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0,0
3.5
134.5
“;
ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7537.411 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.17
6143.17
7537.411
628.884
6908.527
შრომის ანაზღაურება
2460,2
2132.62
0.0
2132.62
1613.536
0.0
1613.536
საქონელი და მომსახურება
991,0
1139.07
10,75
1128.32
1439.244
0.0
1439.244
სუბსიდიები
1363,1
1554.34
0.0
1554.34
2256.0
0.0
2256.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
310.3
0.0
310.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1190,5
1316.6
646.6
670
831.0
0.0
831.0
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1087.340
628.884
458.456
“;
ზ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8555.58 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8555.58 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2013 წ ფაქტი
2014 წ ფაქტი
2015 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოების დაფინანსება
72,3
100.4
528.463
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება
0,0
3.10
28.480
03 00
ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია
3523,5
2909.6
6142.561
04 00
განათლება
0,0
0,0
1371.217
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
77.7
12.7
484.868
სულ ჯამი
3673.5
3025.7
8555.58
“;
თ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2013 ფაქტი
2014 ფაქტი
2015 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2795,1
2474.2
2734.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2795,1
2474.2
2717.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2795,1
2474.2
2657.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
60,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
17.1
702
თავდაცვა
118,8
122.1
129.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
299.3
319.7
315.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
299,3
319.7
315.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2742,4
1779.6
4872.9
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
81,9
666.9
1420.5
70421
სოფლის მეურნეობა
81,9
666.9
1420.5
7045
ტრანსპორტი
2660,5
1112.7
3452.4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2660,5
1112.7
3452.4
705
გარემოს დაცვა
371,3
654
1055.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
277,4
457.4
612.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
93,9
196.7
443.7
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1302,2
1679.6
1894.3
7061
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
6,9
2.0
6.0
7063
წყალმომარაგება
328,5
524
782.3
7064
გარე განათება
200,4
172.7
163.9
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
751,6
970.3
942.10
707
ჯანმრთელობის დაცვა
74.0
80.0
80.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
80.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
810,9
752.4
1487.4
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
220,8
244.9
635.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
455,3
399.5
725.5
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
135,0
108
126.0
709
განათლება
689,0
1350.1
2607.3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
668,3
1331,6
2585.3
7092
ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
19,0
18.5
22.0
710
სოციალური დაცვა
1133,8
1269.4
916.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
44,2
50.0
60.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
413,7
506
751.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
675,9
713.3
105.0
სულ
10 336,8
10481.1
16093.0
“;
ი) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგ-
რამული კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10,336.8
10,481.07
3,609.14
6,871.93
16,108.00
5,102.820
11,005.18
მომუშავეთა რიცხოვნობა
477.0
152.0
0.0
152.0
164,0
ხარჯები
6,663.3
7,455.3
1,312.2
6,143.2
7537.411
628.9
6908.51
შრომის ანაზღაურება
2,460.2
2,132.6
0.0
2,132.6
1613.536
0.00
1613.536
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,673.5
3,025.7
2,297.0
728.8
8555.589
4458.94
4096.649
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,795.1
2,474.2
0.0
2,474.2
2734.3395
0.00
2734.3395
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140.0
112.0
0.0
112.0
155.00
0.00
155.00
ხარჯები
2,722.8
2,373.8
0.0
2,373.8
2205.877
0.00
2205.877
შრომის ანაზღაურება
2,097.8
1,760.2
0.0
1,760.2
1532.890
0.00
1532.890
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.3
100.4
0.0
100.4
528.463
0.00
528.463
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
826.8
671.8
0.0
671.8
553.8
0.0
553.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
11.0
11.0
25.0
25.0
ხარჯები
819.7
671.8
0.0
671.8
544.3
0.0
544.3
შრომის ანაზღაურება
576.7
476.9
0.0
476.9
374.1
0.0
374.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.1
0.0
0.0
0.0
9.5
0.0
9.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,968.3
1,802.4
0.0
1,802.4
2103.4925
0.0
2103.4925
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119.0
101.0
101.0
130.0
130.0
ხარჯები
1,903.1
1,702.0
0.0
1,702.0
1584.530
0.0
1584.53
შრომის ანაზღაურება
1,521.1
1,283.3
0.0
1,283.3
1158.77
0.0
1158.77
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.2
100.4
0.0
100.4
518.9625
0.0
518.9625
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
60.00
0.00
60.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
60.00
0.00
60.00
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
17.059
0.00
17.059
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
17.059
0.00
17.059
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
418.2
441.8
0.0
441.8
444.6
0.0
444.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
40.0
0.0
40.0
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
418.2
438.7
0.0
438.7
416.16
0.0
416.16
შრომის ანაზღაურება
362.3
372.4
0.0
372.4
80.646
0.0
80.646
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
28.480
0.0
28.480
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
299.3
319.7
0.0
319.7
315.0
0.0
315.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
31.0
0.0
ხარჯები
299.3
316.6
0.0
316.6
315.0
0.0
315.0
შრომის ანაზღაურება
275.8
287.2
0.0
287.2
4.0
0.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
118.8
122.1
0.0
122.1
129.6
0.0
129.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
9.0
9.0
9.0
ხარჯები
118.8
122.1
0.0
122.1
101.16
0.0
101.16
შრომის ანაზღაურება
86.5
85.2
0.0
85.2
76.69
0.0
76.69
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0.
0.0
0.0
28.480
0.0
28.480
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,415.8
4,113.3
2,821.8
1,291.5
7837.8632
5102.821
2735.0468
ხარჯები
892.3
1,203.7
524.8
678.9
1680.302
628.884
1051.418
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,523.5
2,909.6
2,297.0
612.6
6142.561
4458.94
1683.621
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2,660.5
1,112.7
976.7
136.0
3467.4447
3106.564
360.8807
ხარჯები
213.3
281.3
145.3
136.0
340.3857
277.565
62.8207
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,447.2
831.4
831.4
0.0
3112.059
2813.999
298.06
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,003.7
2,055.2
986.0
1,069.2
2393.012
337.651
2055.361
ხარჯები
644.8
830.2
328.7
501.5
1026.247
89.651
936.596
არაფინანსური აქტივების ზრდა
359.0
1,225.0
657.3
567.6
1366.765
248.0
1118.765
03 02 01
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
200.4
172.7
0.0
172.7
163.885
0.0
163.885
ხარჯები
143.4
107.9
0.0
107.9
163.885
0.0
163.885
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.0
64.8
0.0
64.8
0.0
0.0
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
277.4
457.4
0.0
457.4
612.0
0.0
612.0
ხარჯები
277.4
362.9
0.0
362.9
512.0
0.0
512.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
94.5
0.0
94.5
100
0.0
100
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
93.9
196.7
184.2
12.5
443.651
89.651
354.0
ხარჯები
38.0
187.3
176.8
10.5
207.152
89.651
117.501
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.9
9.4
7.4
2.0
236.5
0.0
236.5
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
327.9
524.0
116.2
407.8
782.265
0.0
782.265
ხარჯები
179.1
122.7
116.2
6.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.8
401.3
0.0
401.3
782.265
0.0
782.265
03 02 05
სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
საკადასტო რუკების მომზადება
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
ხარჯები
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
03 02 07
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
81.9
666.9
650.0
16.9
385.210
248.00
137.210
ხარჯები
0.0
22.6
10.7
11.9
137.210
0.00
137.210
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.9
644.3
639.3
5.0
248.00
248.00
0.00
03 02 08
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 10
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
751.6
945.3
859.1
86.3
942.137
623.337
318.80
ხარჯები
34.3
92.1
50.8
41.3
52.00
0.00
52.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
717.3
853.2
808.2
45.0
890.137
623.337
266.8
03 03 01
გამწვანების ღონისძიებები
34.3
41.3
0.0
41.3
52.00
0.00
52.00
ხარჯები
34.3
41.3
0.0
41.3
52.00
0.00
52.00
03 03 02
ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა
219.9
345.3
300.3
45.0
890.137
623.337
266.80
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219.9
345.3
300.3
45.0
890.137
623.337
266.80
03 03 03
ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 04
სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 05
ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
1,035.3
1,035.3
0.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
261.7
261.7
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
773.6
773.6
0.00
04 00
განათლება
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
2607.317
0.00
2607.317
მომუშავეთა რიცხოვნობა
155.0
0.0
0.0
ხარჯები
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
1236.10
0.00
1236.10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
1371.217
0.00
1371.217
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
2585.317
0.00
2585.317
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
1214.1
0.00
1214.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
1371.217
0.00
1371.217
04 02
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
810.9
752.4
0.0
752.4
1487.372
0.0
1487.372
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
733.2
739.7
0.0
739.7
1002.504
0.0
1002.504
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.7
12.7
0.0
12.7
484.868
0.0
484.868
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
220.8
244.9
0.0
244.9
638.840
0.0
635.840
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
210.6
232.2
0.0
232.2
312.05
0.0
312.05
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.2
12.7
0.0
12.7
323.790
0.0
323.790
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
455.2
399.5
0.0
399.5
725.532
0.0
725.532
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
387.7
399.5
0.0
399.5
564.454
0.0
564.454
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
161.078
0.0
161.078
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
191.1
199.5
0.0
199.5
285.508
0.0
285.508
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78.0
0.0
0.0
ხარჯები
191.1
199.5
0.0
199.5
189.43
0.0
189.43
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
96.078
0.0
96.078
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
35.3
35.300
0.0
35.3
110.050
0.0
110.050
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.3
35.3
0.0
35.3
45.05
0.0
45.05
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
65.00
0.0
65.00
05 02 04
კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა
51.0
55.0
0.0
55.0
190.5
0.0
190.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
0.0
0.0
ხარჯები
51.0
55.0
0.0
55.0
190.5
0.0
190.5
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
89.1
22.0
0.0
22.0
25.0
0.0
25.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
0.0
0.0
ხარჯები
21.6
22.0
0.0
22.0
25.0
0.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
30.4
30.0
0.0
30.0
36.7
0.0
36.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
0.0
0.0
ხარჯები
30.4
30.0
0.0
30.0
36.7
0.0
36.7
05 02 07
კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
43.3
41.0
0.0
41.0
47.865
0.0
47.865
ხარჯები
43.3
41.0
0.0
41.0
47.865
0.0
47.865
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
ხარჯები
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.0
88.0
0.0
88.0
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
120.0
88.0
0.0
88.0
90.0
0.0
90.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
996.5
0.0
996.5
ხარჯები
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
996.5
0.0
996.5
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
916.5
0.0
916.5
ხარჯები
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
916.5
0.0
916.5
06 02 01
უფასო სასადილოს დაფინანსება
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
06 02 02
კონფლიქტის ზონასთან მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის კომპენსაცია
559.0
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
559.0
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
ხარჯები
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
06 02 05
სარიტუალო მომსახურება
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
06 02 06
საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება
7.6
13.1
0.0
13.1
30.00
0.0
30.00
ხარჯები
7.6
13.1
0.0
13.1
30.0
0.0
30.0
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი