პროგრამული კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2016 წლის 20 იანვარი
ქ. ქარელი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი” 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 04/12/2015; 190020020.35.144.016240) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები.
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წ. ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12154.5
14214,36
4798,21
9416,15
8588.5
0.0
8588.5
გადასახადები
781.6
668,19
0.0
668,19
970.0
0.0
970.0
გრანტები
9954.9
11183,31
4798,21
6385,1
6052.5
0.0
6052.5
სხვა შემოსავლები
1417.9
2362,86
0.0
2362,86
1566.0
0.0
1566.0
ხარჯები
7455.3
8197,3
1487,49
6709,81
6924.3
0.0
6924.3
შრომის ანაზღაურება
2132.6
1662,35
0.0
1662,35
1833.2
0.0
1833.2
საქონელი და მომსახურება
1139.1
1226,17
0.0
1226,17
625.5
0.0
625.5
სუბსიდიები
1554.3
2185,79
0.0
2185,79
3510.9
3510.9
გრანტები
0,0
310,32
0.0
310,32
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1316.6
1492,05
665,6
826,45
784.0
0.0
784.0
სხვა ხარჯები
1312.7
1320,61
821,89
498,73
170.7
0.0
170.7
საოპერაციო სალდო
4699.10
6017,06
3310,72
2706,34
1664.1
0.0
1664.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2992.8
7991,19
4543,37
3447,82
3171.1
2.16
3168.96
ზრდა
3025.70
8003,61
4543,37
3460,24
3171.1
2.16
3168.96
კლება
33.0
12,42
0.0
12,42
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
1706.4
-1974,13
-1232,65
-741,48
-1506.98
-2.16
-1504.82
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1706.4
-1989,13
-1247,65
-741,48
-1531.54
-5.93
-1525.61
ზრდა
1706.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1706.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
1989,13
1247,65
741,48
1531.54
5.93
1525.61
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
1989,13
1247,65
741,48
1531.54
5.93
1525.61
ვალდებულების ცვლილება
0.0
-15.0
-15.0
0.0
-24.55
-3.77
-20.78
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
ფაქტი
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
12187.463
14226,776
4798,21
9428,57
8588.5
0.00
8588.5
შემოსავლები
12154.477
14214,35
4798,21
9416,15
8588.5
0.0
8588.5
არაფინანსური აქტივების კლება
32.986
12,42
0.0
12,42
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
1989,13
1247,65
741,48
1531.5
5.9
1525.6
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10481.07
16215,9
6045,85
10170,05
10120.0
5.93
10114.07
ხარჯები
7455.34
8197,3
1487,5
6709,8
6924.32
0.0
6924.32
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3025.7
8003,6
4543,4
3460,2
3171.12
2.16
3168.96
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
1706.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
15.00
15.0
0.0
24.5
3.7
20.8
ნაშთის ცვლილება
1706.4
-1989,1
-1247,6
-741,5
-1531.5
-5.9
-1525.6
“;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8588.5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12154.5
14214,35
4798,2
9416,15
8588.5
0.0
8588.5
გადასახადები
781.6
668,19
0.0
668,19
970.0
0.0
970.0
გრანტები
9954.9
11183,3
4798,2
6385,1
6052.50
0.0
6052.5
სხვა შემოსავლები
1417.9
2362,86
0.0
2362,86
1566.0
0.0
1566.0
“;
დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1565.96 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1417.903
2362,86
1565.96
შემოსავლები საკუთრებიდან
476.042
1237,72
760.5
პროცენტები
163.891
178,4
100.00
რენტა
312.151
1059,32
660.46
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
2756.849
1000,4
610.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
36.302
58,9
50.46
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
197.405
211,1
200.00
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
153.221
196,7
190.00
სანებართვო მოსაკრებელი
23.339
59,1
40.00
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
129.471
137,5
150.00
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
44.184
14,42
10.00
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
44.184
14,42
10.00
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
740.995
710,62
550.00
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
3.461
203,4
55.50
“;
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6924.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7455.3
8197,3
1487,5
6709,8
6924.32
0.0
6924.32
შრომის ანაზღაურება
2132.6
1662,35
0.0
1662,35
1833.240
0.0
1833.2400
საქონელი და მომსახურება
1139.1
1226,17
0.0
1226,17
625.50
0.0
625.50
სუბსიდიები
1554.3
2185,8
0.0
20185,8
3510.882
0.0
3510.882
გრანტები
0.0
310.318
0.0
310.318
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1316.6
1492,05
665,6
826,45
784.00
0.0
784.00
სხვა ხარჯები
1312.7
1320,6
821,9
498,7
170.70
0.0
170.70
“;
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3171.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3171.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2014 წ ფაქტი
2015 წ ფაქტი
2016 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
100.4
608,6
117.05
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
3.10
23,7
20.86
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2909.58
5862,5
2228.6
04 00
განათლება
0,0
1109,4
490.5
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
12.66
399,4
314.12
სულ ჯამი
3025.74
8003,6
3171.1
“;
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2474.2
2728,3
2568.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2474.2
2728,3
2548.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2474.2
2728,3
2488.4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0,0
60.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0,0
20.00
702
თავდაცვა
122.1
121,0
128.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
319.7
315.0
0,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
319.7
315.0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1779.6
4838,6
380.8
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
666.9
1386,7
93.0
70421
სოფლის მეურნეობა
666.9
1386,7
93.0
7045
ტრანსპორტი
1112.7
3451,9
287.8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1112.7
3451,9
287.8
705
გარემოს დაცვა
654.0
954,2
693.1
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
457.4
512,0
692.6
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
196.7
442,2
0.5
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1679.6
1902,6
2035.3
7061
ბინათმშენებლობა
10.7
322,5
100.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2.0
6.0
10.0
7063
წყალმომარაგება
524.0
411,7
1519.2
7064
გარე განათება
172.7
195,2
214.1
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
970.3
967,3
192.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
80.0
80.0
80.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
80.0
80.0
80.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
752.4
1401,9
1377.7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
244.9
607,0
641.7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
399.5
668,9
626.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
108
126.00
110.0
709
განათლება
1350.1
2323,6
1987.2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1331.6
2301,6
1965.2
7092
ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
18.5
22.0
22.00
710
სოციალური დაცვა
1269.4
1535,7
845.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
50.0
60.0
60.00
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
506.0
737,3
704.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
713.3
738,4
81.0
სულ
10481.1
16200,9
10095.4
“;
თ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები; მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები, შიდა ქსელები და სათავე ნაგებობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს იგეგმება სოფლების ბრეთის, ჭვრინისის, ბრეძის, ცერონისის, ავლევის, ღოღეთის, ზემო ხვედურეთის, ფცის სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა გამრიცხველიანებით; რითიც გააუმჯობესდება აღნიშნული სოფლის 1500 მოსახლის ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობები.“
ი) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ე) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქარელის მუნიციპალიტეტში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი და სანიაღვრე სისტემების პრობლემა. ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე არსებული შიდა სანიაღვრე სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოებში: ქარელი, კოდა, ავლევი, თამარაშენი. აღნიშული პროექტით მოხდება ქარელში ცაბაძის, ბარათაშვილის, 9 აპრილის, ფანასკერტელის, მარჯანიშვილის ქუჩებში სანიაღვრე არხების მოწყობა და მუნიციპალიტეტის 3 სოფლში არსებული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, რითაც ისარგებლებს დაახლოებით 5 636 ბენეფიციარი;“
კ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ვ) ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 08)
ქარელის მუნიციპალიტეტში (ქარელი, აგარა, ბებნისი, ბრეთის მეურნეობა) არსებული მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი მძიმე მდგომარეობაშია; სარეაბილიტაციოა, სადარბაზოები და სარდაფები, გასამაგრებელია საძირკვლები; აღნიშნული პროგრამის გარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციის სამუშაოები ამხანაგობებთან თანადაფინანსებით ან მის გარეშეც;“
ლ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ.გ) ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა (პროგრ. კოდი 03 03 03)
მოსახლეობის თხოვნიდან გამომდინარე, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქ. ქარელში არსებული სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების განხორციელება.“;
მ) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10481.07
16215,9
6045,85
10170,05
10120.0
5.93
10.114.07
მომუშავეთა რიცხოვნობა
152
164
0.0
164
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
7455.34
8197,3
1487,5
6709,8
6924.3
0.0
6924.3
შრომის ანაზღაურება
2132.62
1662,35
0.0
1662,35
1833.2
0.0
1833.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3025.74
8003,6
4543,4
3460,2
3171.12
2.16
3168.96
ვალდებულების კლება
24.56
3.78
20.78
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2474.22
2728,34
66,61
2661,73
2581.42
0.0
2581.42
მომუშავეთა რიცხოვნობა
112
155
0.0
155
0
ხარჯები
2373.82
2119,7
0.0
2119,7
2451.30
0.0
2451.30
შრომის ანაზღაურება
1760.2
1579,1
0.0
1579,1
1750.6
0.0
1750.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.4
608,61
66,61
542,0
117.05
0.0
117.05
ვალდებულების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
13.07
0,0
13.07
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
671.81
546,55
0.0
546,55
577.8
0.0
577.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
25
0.0
25
0
ხარჯები
671.81
546,04
0.0
546,04
565.3
0.0
565.3
შრომის ანაზღაურება
476.89
385,5
0.0
385,5
407.7
0.0
407.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0,51
0.0
0,51
5.0
0.0
5.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
7.5525
0.0
7.5525
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1802.41
2181,79
66,61
2115,18
1923.6
0.0
1923.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
101
130
0.0
130
0
ხარჯები
1702.02
1573,7
0.0
1573,7
1806.024
0.0
1806.024
შრომის ანაზღაურება
1283.31
1193,6
0.0
1193,6
1342.9
0.0
1342.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.4
608,1
66,61
541,49
112.05
0.0
112.05
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
5.5
0.0
5.5
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0,0
0.0
0,0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
0
0,0
0.0
0,0
60.0
0.0
60.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ,აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0,0
0.0
0,0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0,0
0.0
0,0
20.0
0.0
20.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
441.77
436,0
0.0
436,0
128.00
0.0
128.00
მომუშავეთ რიცხოვნობა
40
9.0
0.0
9.0
0
ხარჯები
438.67
412,3
0.0
412,3
107.140
0.0
107.140
შრომის ანაზღაურება
372.42
83,26
0.0
83,26
82.640
0.0
82.640
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
23,7
0.0
23,7
20.860
0.0
20.860
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
319.68
315.0
0.0
315.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთ რიცხოვნობა
31
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
316.58
315.0
0.0
315.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
287.2
3.956
0.0
3.956
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
122.09
121,0
0.0
212,0
128.0
0.0
128.0
მომუშავეთ რიცხოვნობა
9
9.0
0.0
9.0
0
ხარჯები
122.09
97,3
0.0
97,3
107.140
0.0
107.140
შრომის ანაზღაურება
85.22
79,3
0.0
79,3
82.640
0.0
82.640
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
23,7
0.0
23,7
20.860
0.0
20.860
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4113.26
7710,35
5299,86
2410,49
3116.67
5.93
3110.74
ხარჯები
1203.68
1832,8
821,9
1010,9
880.58
0.0
880.58
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
870.6
0.0
870.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2909.58
5862,53
4462,97
1399,56
2228.6
2.16
2226.44
ვალდებულების კლება
0.0
15.0
15.0
0.0.
7.49756
3.77105
3.72651
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1112.72
3466,9
3102,8
364,1
291.55
3.77
287.78
ხარჯები
281.32
329,33
271,62
57,71
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
831.4
3122,54
2816,17
306,37
287.78
0.0
287.78
ვალდებულების კლება
0.0
15.0
15.0
0.0
3.77
3.77
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2055.20
2240,93
538,46
1702,47
2629.356
2.15850
2627.19740
ხარჯები
830.23
1186,46
292,12
897,34
816.650
0.0
816.650
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
806.7
0.0
806.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1224.97
1054,47
246,34
808,13
1812.706
2.1585
1810.5474
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
172.68
195,2
0.0
195,2
214.052
0.0
214.052
ხარჯები
107.88
138,3
0.0
138,3
214.052
0.0
214.052
სუბსიდიები
0,0
0.0
0.0
0.0
214,052
0.0
214.052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.8
56,9
0,0
56,9
0,0
0,0
0,0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
457.37
512,0
0.0
512,0
692.598
0.0
692.598
ხარჯები
362.86
512,0
0.0
512,0
592.598
0.0
592.598
სუბსიდიები
0,0
0,0
0.0
0,0
592.598
0.0
592.598
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.51
0,0
0.0
0,0
100.0
0.0
100.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
196.66
442,2
89.16
353,04
0.5
0.5
0.0
ხარჯები
187.27
206,48
89.16
117,32
0.5
0.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.4
235,72
0.0
235,72
0.5
0.5
0.0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
524.0
411,66
0.0
411,66
1519.2
0
1519.2
ხარჯები
122.68
0
0.0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
401.32
411,66
0.0
411,66
1519.2
0
1519.2
03 02 05
სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა
24.99
0.0
0.0
0.0
0
0
0
ხარჯები
24.99
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
საკადასტო რუკების მომზადება
1.95
6.0
0.0
6.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
1.95
6.0
0.0
6.0
10.
0.0
10.0
03 02 07
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
666.86
351,42
246,34
105,08
92.98
1.6585
91.32386
ხარჯები
22.6
1,211
0.0
1,211
92.98
1.65850
91.32386
არაფინანსური აქტივების ზრდა
644.26
350,21
246,34
103,87
0.0
0.0
0.0
03 02 08
ბინათმშენებლობა
10.69
322,47
202,97
119,50
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.69
322,47
202,97
119,50
100.0
0.0
100.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
945.34
967,3
623,3
344,0
195.75851
0.0
195.75851
ხარჯები
92.13
58,88
0.0
58,88
63.932
0.0
63.932
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
63.932
0.0
63.932
არაფინანსური აქტივების ზრდა
853.21
908,4
623,34
285,06
128.1
0.0
128.1
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
3.72651
0.0
3.72651
03 03 01
გამწვანების ღონისძიებები
41.29
51,28
0.0
51,28
63.932
0.0
63.932
ხარჯები
41.29
51,28
0.0
51,28
63.932
0.0
63.932
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
63.932
0.0
63.932
03 03 02
ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა
345.26
916,00
623,34
292,66
105.8
0.0
105.8
ხარჯები
0,0
7,6
0,0
7,6
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
345.26
908,4
623,34
285,06
102.1
0.0
102.1
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
3.72651
0.0
3.72651
არაფინანსური აქტივების ზრდა
491.33
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 03
ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა
50.85
0.0
0.0
0.0
26.0
0.0
26.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.85
0.0
0.0
0.0
26.0
0.0
26.0
03 04
სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
1035.269
1035.269
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
258,142
258,142
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
777,127
777,127
0,.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
1350.06
2323,62
0.0
2323,62
1991.194
0
1991.194
ხარჯები
1350.06
1214,26
0.0
1214,26
1496.7
0.0
1496.7
სუბსიდიები
814.6
1109,8
0.0
1109,8
1496.7
0.0
1496.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1109,36
0.0
1109,36
490.5
0.0
490.5
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
3.99
0.0
3.99
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
1331.56
2301,63
0.0
2301,63
1969.194
0.0
1969.194
ხარჯები
1331.56
1192,3
0.0
1192,3
1474.7
0.0
1474.7
სუბსიდიები
796.1
1087,79
0.0
1087,79
1474.7
0.0
1474.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1109,36
0.0
1109,36
490.5
0.0
490.5
ვალდებულების კლება
0
0.0
0.0
0.0
3.99
0.0
3.99
04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
18.5
22
0.0
22
22,.00
0.0
22.00
ხარჯები
18.5
22.0
0.0
22.0
22.0
0.0
22.0
სუბსიდიები
18.5
22
0.0
22
22.0
0.0
22.00
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
752.4
1401,86
13,78
1388,08
1377.72
0.0
1377.72
ხარჯები
739.74
1002.5
0.0
1002.5
1063.6
0.0
1063.6
სუბსიდიები
739.74
1002.5
0.0
1002.5
1063.6
0.0
1063.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.66
399,36
13,78
385,58
314.12
0.0
314.12
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
244.86
607,0
0.0
607,0
641.74
0.0
641.74
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
232.20
312.05
0.0
312.05
390.5
0.0
390.5
სუბსიდიები
232.2
312.05
0.0
312.05
390.5
0.0
390.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.66
294,95
0.0
294,95
251.24
0.0
251.24
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
399.54
668,86
13,78
655,08
625.98
0.0
625.98
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
399.54
564.45
0.0
564.45
563.10
0.0
563.10
სუბსიდიები
399.54
564.45
0.0
564.45
563.10
0.0
563.10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
104,41
13,78
90,63
62.88
0.0
62.88
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
16.70
30
0.0
30
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
16.70
30
0.0
30
30.0
0.0
30.0
სუბსიდიები
16.7
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
199.54
282,52
13,78
268,74
230.8
0.0
230.8
ხარჯები
199.54
189,43
0,0
189.43
205.0
0.0
205.00
სუბსიდიები
199.54
189.43
0.0
189.43
205.0
0.0
205.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
93,09
13,78
79,31
25.8
0.0
25.8
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
35.30
56,37
0.0
56,37
90.7792
0.0
90.7792
ხარჯები
35.30
45.05
0.0
45.05
53.7
0.0
53.7
სუბსიდიები
35.30
45.05
0.0
45.05
53.7
0.0
53.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
11,32
0.0
11,32
37.0792
0.0
37.0792
05 02 04
კულტურის სახლისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა
55.00
190.48
0.0
190.48
155.90
0.0
155.90
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
55.00
190.48
0.0
190.48
155.90
0.0
155.90
სუბსიდიები
55.00
190.48
0.0
190.48
155.90
0.0
155.90
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
22.00
24.93
0.0
24.93
24.3
0.0
24.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
22.00
24.93
0.0
24.93
24.3
0.0
24.3
სუბსიდიები
22.0
24.93
0.0
24.93
24.30
0.0
24.30
05 02 06
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
30.00
36.7
0.0
36.7
35.6
0.0
35.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
30.00
36.7
0.0
36.7
35.6
0.0
35.6
სუბსიდიები
30.0
36.7
0.0
36.7
35.6
0.0
35.6
05 02 07
კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
41.0
47.87
0.0
47.87
45.4
0.0
45.4
ხარჯები
41.0
47.87
0.0
47.87
45.4
0.0
45.4
სუბსიდიები
41.0
47.87
0.0
47.87
45.4
0.0
45.4
05 02 08
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
13.2
0.0
13.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
13.2
0.0
13.2
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
13.2
0.0
13.2
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
20.00
36.0
0.0
36.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
20.0
36.0
0.0
36.0
50.0
0.0
50.0
სუბსიდიები
20.0
36.0
0.0
36.0
50.0
0.0
50.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
88.00
90.0
0.0
90.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
88.0
90.0
0.0
90.0
60.0
0.0
60.0
სუბსიდიები
88.0
90.0
0.0
90.0
60.0
0.0
60.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1349.36
1615,71
665,6
950,11
925.00
0.0
925.00
ხარჯები
1349.36
1615,71
665,6
950,11
925.00
0.0
925.00
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
80.00
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
80.00
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
სუბსიდიები
0.0
73.50
0.0
73.5
80.0
0.0
80.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1269.36
1535,71
665,6
870,11
845.0
0.0
845.0
ხარჯები
1269.36
1535,71
665,6
870,11
845.0
0.0
845.0
06 02 01
უფასო სასადილოს დაფინანსება
50.00
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
50.00
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
06 02 02
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში ზამთრის პერიოდში გათბობის მიზნით მოსახლეობის დახმარება
646.6
665,6
665,6
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
646.6
665,6
665,6
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა
19.65
19,04
0.0
19,04
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
19.65
19,04
0.0
19,04
20.0
0.0
20.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
506.02
737,29
0.0
737,29
704.0
0.0
704.0
ხარჯები
506.02
737,29
0.0
737,29
704.0
0.0
704.0
06 02 05
სარიტუალო მომსახურება
10.75
11,0
0.0
11,0
11.0
0.0
11.0
ხარჯები
10.75
11,0
0.0
11,0
11.0
0.0
11.0
06 02 06
საომარი მოქმედებების შედეგად დასზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება
13.1
23,72
0.0
23,72
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
13.1
23,72
0.0
23,72
30.0
0.0
30.0
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
23.24
19,06
0.0
19,06
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
23.24
19,06
0.0
19,06
20.0
0.0
20.0
.“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი