პროგრამული კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №20
2016 წლის 28 ოქტომბერი
ქ. ქარელი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი” 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 04/12/2015; 190020020.35.144.016240) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12154.5
14214,36
4798,21
9416,15
12827.4
4560.0
8267.4
გადასახადები
781.6
668,19
0.0
668,19
970.0
0.0
970.0
გრანტები
9954.9
11183,31
4798,21
6385,1
10612.5
4560.0
6052.5
სხვა შემოსავლები
1417.9
2362,86
0.0
2362,86
1244.9
0.0
1244.9
ხარჯები
7455.3
8197,3
1487,49
6709,81
7385.0
131.2
7253.9
შრომის ანაზღაურება
2132.6
1662,35
0.0
1662,35
1835.4
0.0
1835.4
საქონელი და მომსახურება
1139.1
1226,17
0.0
1226,17
633.4
131.2
502.2
სუბსიდიები
1554.3
2185,79
0.0
2185,79
3518.9
0.0
3518.9
გრანტები
0,0
310,32
0.0
310,32
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1316.6
1492,05
665,6
826,45
963.0
0.0
963.0
სხვა ხარჯები
1312.7
1320,61
821,89
498,73
434.4
0.0
434.4
საოპერაციო სალდო
4699.10
6017,06
3310,72
2706,34
5442.4
4428.8
1013.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2992.8
7991,19
4543,37
3447,82
6961.6
4431.0
2530.7
ზრდა
3025.70
8003,61
4543,37
3460,24
6982.7
4431.0
2551.7
კლება
33.0
12,42
0.0
12,42
21.1
0.0
21.1
მთლიანი სალდო
1706.4
-1974,13
-1232,65
-741,48
-1519.3
-2.16
-1517.12
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1706.4
-1989,13
-1247,65
-741,48
-1531.5
-5.9
-15253.6
ზრდა
1706.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1706.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
1989,13
1247,65
741,48
1531.5
5.9
1525.6
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
1989,13
1247,65
741,48
1531.5
5.9
1525.6
ვალდებულების ცვლილება
0.0
-15.0
-15.0
0.0
-12.3
-3.8
-8.5
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
12187.463
14226,776
4798,21
9428,57
12848.5
4560.0
8288.5
შემოსავლები
12154.477
14214,35
4798,21
9416,15
12827.4
4560.0
8267.4
არაფინანსური აქტივების კლება
32.986
12,42
0.0
12,42
21.1
0.0
21.1
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
1989,13
1247,65
741,48
1531.5
5.9
1525.6
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10481.07
16215,9
6045,85
10170,05
14380.0
4565.9
9814.1
ხარჯები
7455.34
8197,3
1487,5
6709,8
7385.0
131.2
7253.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3025.7
8003,6
4543,4
3460,2
6982.7
4431.0
2551.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
1706.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
15.00
15.0
0.0
12.3
3.8
8.5
ნაშთის ცვლილება
1706.4
-1989,1
-1247,6
-741,5
-1531.5
-5.9
-1525.6
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12827.4 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12154.5
14214,35
4798,2
9416,15
12827.4
4560.0
8267.4
გადასახადები
781.6
668,19
0.0
668,19
970.0
0.0
970.0
გრანტები
9954.9
11183,3
4798,2
6385,1
10612.5
4560.0
6052.5
სხვა შემოსავლები
1417.9
2362,86
0.0
2362,86
1244.9
0.0
1244.9
დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1244.9 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1417.903
2362,86
1244.9
შემოსავლები საკუთრებიდან
476.042
1237,72
539.4
პროცენტები
163.891
178,4
100.0
რენტა
312.151
1059,32
439.4
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
2756.849
1000,4
388.9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა
და სხვა) გადაცემიდან
36.302
58,9
50.5
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
197.405
211,1
200.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
153.221
196,7
190.0
სანებართვო მოსაკრებელი
23.339
59,1
40.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
129.471
137,5
150.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
44.184
14,42
10.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
44.184
14,42
10.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
740.995
710,62
450.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
3.461
203,4
55.5
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7385.0 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7455.3
8197,3
1487,5
6709,8
7385.0
131.2
7253.9
შრომის ანაზღაურება
2132.6
1662,35
0.0
1662,35
1835.4
0.0
1835.4
საქონელი და მომსახურება
1139.1
1226,17
0.0
1226,17
633.4
131.2
502.2
სუბსიდიები
1554.3
2185,8
0.0
20185,8
3518.9
0.0
3518.9
გრანტები
0.0
310.318
0.0
310.318
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1316.6
1492,05
665,6
826,45
963.0
0.0
963.0
სხვა ხარჯები
1312.7
1320,6
821,9
498,7
434.4
0.0
434.4
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6982.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6982.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
100.4
608,6
55.5
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
3.10
23,7
19.8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2909.58
5862,5
6422.5
04 00
განათლება
0,0
1109,4
134.8
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
12.66
399,4
350.1
სულ ჯამი
3025.74
8003,6
6982.7
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 21.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2014
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
32.986
12,4
21.1
ძირითადიაქტივები
11.259
0.0
5.8
არაწარმოებული აქტივები
21.727
12,4
15.3
მიწა
21.727
12,4
15.3
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2474.2
2728,3
2418.7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2474.2
2728,3
2398.7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2474.2
2728,3
2376.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0,0
21.9
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0,0
20.00
702
თავდაცვა
122.1
121,0
128.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
319.7
315.0
0,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
319.7
315.0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1779.6
4838,6
5480.5
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
666.9
1386,7
1286.5
70421
სოფლის მეურნეობა
666.9
1386,7
1286.5
7045
ტრანსპორტი
1112.7
3451,9
4194.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1112.7
3451,9
4188.6
705
გარემოს დაცვა
654.0
954,2
693.1
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
457.4
512,0
692.6
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
196.7
442,2
0.5
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1679.6
1902,6
1465.0
7061
ბინათმშენებლობა
10.7
322,5
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2.0
6.0
864.6
7063
წყალმომარაგება
524.0
411,7
0.0
7064
გარე განათება
172.7
195,2
259.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
970.3
967,3
341.4
707
ჯანმრთელობის დაცვა
80.0
80.0
80.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
80.0
80.0
80.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
752.4
1401,9
1375.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
244.9
607,0
641.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
399.5
668,9
623.2
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
108
126.00
110.0
709
განათლება
1350.1
2323,6
1685.5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1331.6
2301,6
1579.5
7092
ზოგადი განათლება
0.0
0.0
22.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
22.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
18.5
22.0
84.0
710
სოციალური დაცვა
1269.4
1535,7
1042.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
50.0
60.0
60.00
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
506.0
737,3
881.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
713.3
738,4
101.0
სულ
10481.1
16200,9
14367.7
თ) დადგენილების მე-17 მუხლი მე-2 პუნქტის ,,ბ.ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„ბ.ზ) სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 02 09)
ქარელის მუნიციპალიტეტს გზების, სანიაღვრე სისტემების და სხვა სამუშაოების შესასრულებლად ესაჭიროება სპეცტექნიკის შეძენა.“
;
ი) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10481.07
16215,9
6045,85
10170,05
14380.0
4565.9
9814.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
152
164
0.0
164
164
0.0
0.0
ხარჯები
7455.34
8197,3
1487,5
6709,8
7385.0
131.2
7253.9
შრომის ანაზღაურება
2132.62
1662,35
0.0
1662,35
1835.4
0.0
1835.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3025.74
8003,6
4543,4
3460,2
6982.7
4431.0
2551.7
ვალდებულების კლება
12.3
3.8
8.5
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2474.22
2728,34
66,61
2661,73
2423..2
0.0
2423.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
112
155
0.0
155
155
ხარჯები
2373.82
2119,7
0.0
2119,7
2363.2
0.0
2363.2
შრომის ანაზღაურება
1760.2
1579,1
0.0
1579,1
1753.6
0.0
1753.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.4
608,61
66,61
542,0
55.5
0.0
55.5
ვალდებულების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5
0,0
4.5
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
671.81
546,55
0.0
546,55
570.8
0.0
570.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
25
0.0
25
25
ხარჯები
671.81
546,04
0.0
546,04
568.8
0.0
568.8
შრომის ანაზღაურება
476.89
385,5
0.0
385,5
412.7
0.0
412.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0,51
0.0
0,51
2.0
0.0
2.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1802.41
2181,79
66,61
2115,18
1810.5
0.0
1810.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
101
130
0.0
130
130
ხარჯები
1702.02
1573,7
0.0
1573,7
1752.5
0.0
1752.5
შრომის ანაზღაურება
1283.31
1193,6
0.0
1193,6
1340.9
0.0
1340.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.4
608,1
66,61
541,49
53.5
0.0
53.5
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
4.5
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0,0
0.0
0,0
21.9
0.0
21.9
ხარჯები
0
0,0
0.0
0,0
21.9
0.0
21.9
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ,აღსრულების ფინანსური უზრუვნელყოფა
0.0
0,0
0.0
0,0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0,0
0.0
0,0
20.0
0.0
20.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
441.77
436,0
0.0
436,0
128.00
0.0
128.00
მომუშავეთ რიცხოვნობა
40
9.0
0.0
9.0
9
ხარჯები
438.67
412,3
0.0
412,3
108.2
0.0
108.2
შრომის ანაზღაურება
372.42
83,26
0.0
83,26
81.8
0.0
81.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
23,7
0.0
23,7
19.8
0.0
19.8
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
319.68
315.0
0.0
315.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთ რიცხოვნობა
31
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
316.58
315.0
0.0
315.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
287.2
3.956
0.0
3.956
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
122.09
121,0
0.0
212,0
128.0
0.0
128.0
მომუშავეთ რიცხოვნობა
9
9.0
0.0
9.0
9
ხარჯები
122.09
97,3
0.0
97,3
108.2
0.0
108.2
შრომის ანაზღაურება
85.22
79,3
0.0
79,3
81.8
0.0
81.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
23,7
0.0
23,7
19.8
0.0
19.8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4113.26
7710,35
5299,86
2410,49
7642.3
4565.9
3076.4
ხარჯები
1203.68
1832,8
821,9
1010,9
1216.1
131.2
1084.9
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
1007.2
0.0
1007.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2909.58
5862,53
4462,97
1399,56
6422.5
4431.0
1991.5
ვალდებულების კლება
0.0
15.0
15.0
0.0.
3.8
3.8
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1112.72
3466,9
3102,8
364,1
4192.4
3500.3
692.1
ხარჯები
281.32
329,33
271,62
57,71
98.7
0.0
98.7
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
91.6
0.0
91.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
831.4
3122,54
2816,17
306,37
4089.8
3496.5
593.3
ვალდებულების კლება
0.0
15.0
15.0
0.0
3.8
3.8
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2055.20
2240,93
538,46
1702,47
2138.1
2.2
2135.9
ხარჯები
830.23
1186,46
292,12
897,34
922.2
0.0
922.2
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
851.6
0.0
851.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1224.97
1054,47
246,34
808,13
1215.9
2.2
1213.8
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
172.68
195,2
0.0
195,2
259.0
0.0
259.0
ხარჯები
107.88
138,3
0.0
138,3
259.0
0.0
259.0
სუბსიდიები
0,0
0.0
0.0
0.0
259.0
0.0
259.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.8
56,9
0,0
56,9
0,0
0,0
0,0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
457.37
512,0
0.0
512,0
692.6
0.0
692.6
ხარჯები
362.86
512,0
0.0
512,0
592.6
0.0
592.6
სუბსიდიები
0,0
0,0
0.0
0,0
592.6
0.0
592.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.51
0,0
0.0
0,0
100.0
0.0
100.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
196.66
442,2
89.16
353,04
0.5
0.5
0.0
ხარჯები
187.27
206,48
89.16
117,32
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.4
235,72
0.0
235,72
0.5
0.5
0.0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
524.0
411,66
0.0
411,66
799.4
0
799.4
ხარჯები
122.68
0
0.0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
401.32
411,66
0.0
411,66
799.4
0
799.4
03 02 05
სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა
24.99
0.0
0.0
0.0
0
0
0
ხარჯები
24.99
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
საკადასტო რუკების მომზადება
1.95
6.0
0.0
6.0
5.4
0.0
5.4
ხარჯები
1.95
6.0
0.0
6.0
5.4
0.0
5.4
03 02 07
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
666.86
351,42
246,34
105,08
93.0
1.7
91.3
ხარჯები
22.6
1,211
0.0
1,211
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
644.26
350,21
246,34
103,87
93.0
1.7
91.3
03 02 08
ბინათმშენებლობა
10.69
322,47
202,97
119,50
65.2
0.0
65.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
65.2
0.0
65.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.69
322,47
202,97
119,50
0.0
0.0
0.0
03 02 09
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0.0
0.0
0.0
0.0
223.0
0.0
223.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
223.0
0.0
223.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
945.34
967,3
623,3
344,0
248.4
0.0
248.4
ხარჯები
92.13
58,88
0.0
58,88
64.0
0.0
64.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
64.0
0.0
64.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
853.21
908,4
623,34
285,06
184.4
0.0
184.4
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 01
გამწვანების ღონისძიებები
41.29
51,28
0.0
51,28
64.0
0.0
64.0
ხარჯები
41.29
51,28
0.0
51,28
64.0
0.0
64.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
64.0
0.0
64.0
03 03 02
ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა
345.26
916,00
623,34
292,66
163.9
0.0
163.9
ხარჯები
0,0
7,6
0,0
7,6
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
345.26
908,4
623,34
285,06
163.9
0.0
163.9
03 03 03
ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა
50.85
0.0
0.0
0.0
20.5
0.0
20.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.85
0.0
0.0
0.0
20.5
0.0
20.5
03 04
სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
1035.27
1035.27
0.0
1063.5
1063.5
0.0
ხარჯები
0.0
258,142
258,142
0.0
131.2
131.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
777,13
777,13
0,.0
932.3
932.3
0.0
04 00
განათლება
1350.06
2323,62
0.0
2323,62
1689.5
0
1685.5
ხარჯები
1350.06
1214,26
0.0
1214,26
1550.7
0.0
1550.7
სუბსიდიები
814.6
1109,8
0.0
1109,8
1466.7
0.0
1466.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1109,36
0.0
1109,36
134.8
0.0
134.8
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
1331.56
2301,63
0.0
2301,63
1583.5
0.0
1583.5
ხარჯები
1331.56
1192,3
0.0
1192,3
1444.7
0.0
1444.7
სუბსიდიები
796.1
1087,79
0.0
1087,79
1444.7
0.0
1444.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1109,36
0.0
1109,36
134.8
0.0
134.8
ვალდებულების კლება
0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
04 02
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
18.5
22
0.0
22
22.00
0.0
22.00
ხარჯები
18.5
22.0
0.0
22.0
22.0
0.0
22.0
სუბსიდიები
18.5
22
0.0
22
22.0
0.0
22.00
04 03
ზოგადი პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
84.0
0.0
84.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
84.0
0.0
84.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
752.4
1401,86
13,78
1388,08
1375.0
0.0
1375.0
ხარჯები
739.74
1002.5
0.0
1002.5
1024.9
0.0
1024.9
სუბსიდიები
739.74
1002.5
0.0
1002.5
964.9
0.0
964.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.66
399,36
13,78
385,58
350.1
0.0
350.1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
244.86
607,0
0.0
607,0
641.8
0.0
641.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
232.20
312.05
0.0
312.05
387.5
0.0
387.5
სუბსიდიები
232.2
312.05
0.0
312.05
387.5
0.0
387.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.66
294,95
0.0
294,95
254.3
0.0
254.3
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
399.54
668,86
13,78
655,08
623,2
0.0
623,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
399.54
564.45
0.0
564.45
528.0
0.0
528.0
სუბსიდიები
399.54
564.45
0.0
564.45
528.0
0.0
528.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
104,41
13,78
90,63
95.2
0.0
95.2
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
16.70
30
0.0
30
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
16.70
30
0.0
30
30.0
0.0
30.0
სუბსიდიები
16.7
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
199.54
282,52
13,78
268,74
230.8
0.0
230.8
ხარჯები
199.54
189,43
0,0
189.43
205.4
0.0
205.4
სუბსიდიები
199.54
189.43
0.0
189.43
205.4
0.0
205.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
93,09
13,78
79,31
25.4
0.0
25.4
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
35.30
56,37
0.0
56,37
88.0
0.0
88.0
ხარჯები
35.30
45.05
0.0
45.05
51.8
0.0
51.8
სუბსიდიები
35.30
45.05
0.0
45.05
51.8
0.0
51.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
11,32
0.0
11,32
36.2
0.0
36.2
05 02 04
კულტურის სახლისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა
55.00
190.48
0.0
190.48
155.90
0.0
155.90
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
55.00
190.48
0.0
190.48
122.4
0.0
122.4
სუბსიდიები
55.00
190.48
0.0
190.48
122.4
0.0
122.4
არფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
33.5
0.0
33.5
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
22.00
24.93
0.0
24.93
24.3
0.0
24.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
22.00
24.93
0.0
24.93
24.3
0.0
24.3
სუბსიდიები
22.0
24.93
0.0
24.93
24.30
0.0
24.30
05 02 06
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
30.00
36.7
0.0
36.7
35.6
0.0
35.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
30.00
36.7
0.0
36.7
35.6
0.0
35.6
სუბსიდიები
30.0
36.7
0.0
36.7
35.6
0.0
35.6
05 02 07
კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
41.0
47.87
0.0
47.87
45.4
0.0
45.4
ხარჯები
41.0
47.87
0.0
47.87
45.4
0.0
45.4
სუბსიდიები
41.0
47.87
0.0
47.87
45.4
0.0
45.4
05 02 08
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
13.2
0.0
13.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
13.2
0.0
13.2
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
13.2
0.0
13.2
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
20.00
36.0
0.0
36.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
20.0
36.0
0.0
36.0
49.4
0.0
49.4
სუბსიდიები
20.0
36.0
0.0
36.0
49.4
0.0
49.4
არფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.6
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
88.00
90.0
0.0
90.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
88.0
90.0
0.0
90.0
60.0
0.0
60.0
სხვა ხარჯები
88.0
90.0
0.0
90.0
60.0
0.0
60.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1349.36
1615,71
665,6
950,11
1122.0
0.0
1122.0
ხარჯები
1349.36
1615,71
665,6
950,11
1122.0
0.0
1122.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
80.00
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
80.00
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
სუბსიდიები
0.0
73.50
0.0
73.5
80.0
0.0
80.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1269.36
1535,71
665,6
870,11
1042.0
0.0
1042.0
ხარჯები
1269.36
1535,71
665,6
870,11
1042.0
0.0
1042.0
06 02 01
უფასო სასადილოს დაფინანსება
50.00
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
50.00
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
06 02 02
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში ზამთრის პერიოდში გათბობის მიზნით მოსახლეობის დახმარება
646.6
665,6
665,6
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
646.6
665,6
665,6
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა
19.65
19,04
0.0
19,04
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
19.65
19,04
0.0
19,04
20.0
0.0
20.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
506.02
737,29
0.0
737,29
881.0
0.0
881.0
ხარჯები
506.02
737,29
0.0
737,29
881.0
0.0
881.0
06 02 05
სარიტუალო მომსახურება
10.75
11,0
0.0
11,0
11.0
0.0
11.0
ხარჯები
10.75
11,0
0.0
11,0
11.0
0.0
11.0
06 02 06
საომარი მოქმედებების შედეგად დასზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება
13.1
23,72
0.0
23,72
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
13.1
23,72
0.0
23,72
30.0
0.0
30.0
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
23.24
19,06
0.0
19,06
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
23.24
19,06
0.0
19,06
40.0
0.0
40.0
.“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი