პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტობრივი 2014 წლის ფაქტობრივი 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2015 წლის 17 ნოემბერი
ქ. ქარელი
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი” 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 09.12.2014 წ., 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წ ფაქტობრივი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 355,6
12154.48
3693.83
8460.65
12957.20688
3849.268
9107.2680
გადასახადები
489,2
781.65
0.0
781.65
548
0.0
548
გრანტები
9 789,1
9954.93
3693.83
6261.10
10239.27
3849.27
6390
სხვა შემოსავლები
1 077,2
1417.9
0.0
1417.9
2169.93888
0.0
2169.93888
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.16
6143.17
7457.82108
628.88440
6828.93668
შრომის ანაზღაურება
2 460,2
2132.62
0.0
2132.62
1613.536
0.0
1613.536
საქონელი და მომსახურება
991
1139.07
10,75
1128.32
1329.49065
0.0
1329.49065
სუბსიდიები
1 363,1
1554.34
0.0
1554.34
2256.001
0.0
2256.01
გრანტები
0,0
0.0
310.3
0.0
310.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1 190,5
1316.6
646.6
670
831
0.0
831
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1117.50443
628.8844
448.62003
საოპერაციო სალდო
4692,1
4699.14
2381.66
2317.48
5499.38580
3220.38360
2279.00220
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3647,4
2992.75
2296.98
695.77
9005.67892
4458.93612
4546.74280
ზრდა
3673,5
3025.74
2296.98
728.75
9017.17892
4458.93612
4558.24280
კლება
26,1
32.99
0.00
32.99
11.5
0.0
11.5
მთლიანი სალდო
1 044,8
1706.39
84.68
1621.71
-3506.29312
-1238.55252
-2267.74060
ვალუტა და დეპოზიტები
1 141,3
1706.39
84.68.0
1621.71
0.0
0.0
0.0
ზრდა
1 141,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
96,5
0
0
3521.29312
1253.55252
2267.74060
კლება
96,5
3521.29312
1253.55252
2267.74060
ვალდებულების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
ფაქტობრივი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11 381,6
12187.46
3693.8
8493.64
12968.71
3849.27
9119.44
შემოსავლები
11 355,5
12154.5
3693.8
8460.7
12957.21
3849.27
9107.94
არაფინანსური აქტივების კლება
26.1
33.0
0.0
33.0
11.5
0.0
11.5
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10 336,8
10481.1
3609.1
6871.9
16490.0
5102.82052
11387.17948
ხარჯები
6663,4
7455.33
1312.16
6143.17
7457.82108
628.88440
6828.93668
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3673,5
3025.7
2297.0
728.7
9017.17892
4458.93612
4558.24280
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
1 044,8
1706.4
84.7
1621.7
-3521.293
-1253.55
-2267.74
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12957.21 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტობრივი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11 355,5
12154.5
3693.8
8460.7
12957.208
3849.26800
9107.93888
გადასახადები
489,2
781.65
0.0
781.65
548
0.0
548
გრანტები
9 789,1
9954.9
3693.8
6261.1
10239.26800
3849.26800
6390.000
სხვა შემოსავლები
1 077,2
1417.9
0.0
1417.9
2169.93888
0.0
2169.93888
დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2169.94 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტობრივი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1077,2
1417.9
2169.94
შემოსავლები საკუთრებიდან
230,5
476
1124.14
პროცენტები
35,6
163.9
163.59
რენტა
194,9
312.2
960.55
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
165,8
275.8
924.05
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
29,1
36.3
36.5
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
161.9
197.4
193.8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
139.8
153.2
178.8
სანებართვო მოსაკრებელი
23.8
23.3
48.8
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
115.6
129.5
130.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.4
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
22.1
44.2
15
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
22,1
44.2
15
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
684.8
741
683.50
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0,0
3.5
168.50
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7457.82108 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6663,4
7455.34
1312.17
6143.17
7457.82108
628.88440
6828.93668
შრომის ანაზღაურება
2460,2
2132.62
0.0
2132.62
1613.53600
0.0
1613.53600
საქონელი და მომსახურება
991,0
1139.07
10,75
1128.32
1329.49065
0.0
1329.49065
სუბსიდიები
1363,1
1554.34
0.0
1554.34
2256.001
0.0
2256.001
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
310.318
0.0
310.318
სოციალური უზრუნველყოფა
1190,5
1316.6
646.6
670
831.0
0.0
831.0
სხვა ხარჯები
658,6
1312.71
654.81
657.89
1117.50443
628.88440
488.62003
ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2013 ფაქტობრივი
2014 ფაქტობრივი
2015 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2795,1
2474.2
2758.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2795,1
2474.2
2758.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2795,1
2474.2
2687.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
71.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
118,8
122.1
129.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
299.3
319.7
315.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
299,3
319.7
315.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2742,4
1779.6
4862.1
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
81,9
666.9
1409.7
70421
სოფლის მეურნეობა
81,9
666.9
1409.7
7045
ტრანსპორტი
2660,5
1112.7
3452.4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2660,5
1112.7
3452.4
705
გარემოს დაცვა
371,3
654
1055.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
277,4
457.4
612.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
93,9
196.7
443.7
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1302,2
1679.6
2485.0
7061
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
60.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
6,9
2.0
6.0
7063
წყალმომარაგება
328,5
524
1250.90
7064
გარე განათება
200,4
172.7
191.9
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
751,6
970.3
976.3
707
ჯანმრთელობის დაცვა
74.0
80.0
80.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
80.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
810,9
752.4
1481.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
220,8
244.9
635.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
455,3
399.5
719.9
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
135,0
108
126.0
709
განათლება
689,0
1350.1
2397.3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
668,3
1331,6
2375.3
7092
ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1,7
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
19,0
18.5
22.0
710
სოციალური დაცვა
1133,8
1269.4
910.2
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
44,2
50.0
60.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
413,7
506
751.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
675,9
713.3
98.7
სულ
10 336,8
10481.1
16475.0
ზ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 71,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.“;
თ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ.ზ) ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 10)
ქარელის მუნიციპალიტეტში ხშირი წვიმების და დიდი ქარის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად ბიუჯეტიდან გამოიყო თანხები სახურავების შესაკეთებლად და სარემონტო სამუშაოებისთვის.“;
ი) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტობრივი
2014 წლის ფაქტობრივი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10,336.8
10,481.07
3,609.14
6,871.93
16490.00
5102.82052
11387.17948
მომუშავეთა რიცხოვნობა
477.0
152.0
0.0
152.0
164,0
ხარჯები
6,663.3
7,455.3
1,312.2
6,143.2
7457.82108
628.88440
6828.93668
შრომის ანაზღაურება
2,460.2
2,132.6
0.0
2,132.6
1613.53600
0.00
1613.53600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,673.5
3,025.7
2,297.0
728.8
9017.17892
4458.93612
4558.24280
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,795.1
2,474.2
0.0
2,474.2
2758.28050
0.00
2758.28050
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140.0
112.0
0.0
112.0
155.00
0.00
155.00
ხარჯები
2,722.8
2,373.8
0.0
2,373.8
2199.818
0.00
2199.818
შრომის ანაზღაურება
2,097.8
1,760.2
0.0
1,760.2
1532.89
0.00
1532.89
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.3
100.4
0.0
100.4
558.46250
0.00
558.46250
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
826.8
671.8
0.0
671.8
553.8
0.0
553.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
11.0
11.0
25.0
25.0
ხარჯები
819.7
671.8
0.0
671.8
544.3
0.0
544.3
შრომის ანაზღაურება
576.7
476.9
0.0
476.9
374.1
0.0
374.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.1
0.0
0.0
0.0
9.5
0.0
9.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,968.3
1,802.4
0.0
1,802.4
2133.49250
0.0
2133.49250
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119.0
101.0
101.0
130.0
130.0
ხარჯები
1,903.1
1,702.0
0.0
1,702.0
1584.530
0.0
1584.530
შრომის ანაზღაურება
1,521.1
1,283.3
0.0
1,283.3
1158.770
0.0
1158.770
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.2
100.4
0.0
100.4
548.96250
0.0
548.96250
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
71.0
0.00
71.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
71.0
0.00
71.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
20.00
0.00
20.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.00
0.00
20.00
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
418.2
441.8
0.0
441.8
444.64
0.0
444.64
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
40.0
0.0
40.0
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
418.2
438.7
0.0
438.7
416.16
0.0
416.16
შრომის ანაზღაურება
362.3
372.4
0.0
372.4
80.646
0.0
80.646
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
28.480
0.0
28.480
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
299.3
319.7
0.0
319.7
315.0
0.0
315.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
31.0
0.0
ხარჯები
299.3
316.6
0.0
316.6
315.0
0.0
315.0
შრომის ანაზღაურება
275.8
287.2
0.0
287.2
4.0
0.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
118.8
122.1
0.0
122.1
129.64
0.0
129.64
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
9.0
9.0
9.0
ხარჯები
118.8
122.1
0.0
122.1
101.16
0.0
101.16
შრომის ანაზღაურება
86.5
85.2
0.0
85.2
76.69
0.0
76.69
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0.
0.0
0.0
28.480
0.0
28.480
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,415.8
4,113.3
2,821.8
1,291.5
8417.79920
5102.82052
3314.97868
ხარჯები
892.3
1,203.7
524.8
678.9
1575.41808
628.8844
946.53368
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,523.5
2,909.6
2,297.0
612.6
6827.38112
4458.93612
2368.4450
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2,660.5
1,112.7
976.7
136.0
3467.4447
3106.5639
360.8808
ხარჯები
213.3
281.3
145.3
136.0
340.38570
277.56490
62.82080
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,447.2
831.4
831.4
0.0
3112.059
2813.999
298.060
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,003.7
2,055.2
986.0
1,069.2
2938.816
337.6505
2601.16550
ხარჯები
644.8
830.2
328.7
501.5
921.36338
89.6505
831.71288
არაფინანსური აქტივების ზრდა
359.0
1,225.0
657.3
567.6
2017.45262
248.0
1769.45262
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
200.4
172.7
0.0
172.7
191.88588
0.0
191.88588
ხარჯები
143.4
107.9
0.0
107.9
135.0
0.0
135.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.0
64.8
0.0
64.8
56.8850
0.0
56.8850
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
277.4
457.4
0.0
457.4
612.0
0.0
612.0
ხარჯები
277.4
362.9
0.0
362.9
512.0
0.0
512.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
94.5
0.0
94.5
100
0.0
100
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
93.9
196.7
184.2
12.5
443.65150
89.6505
354.001
ხარჯები
38.0
187.3
176.8
10.5
207.1515
89.6505
117.501
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.9
9.4
7.4
2.0
236.50
0.0
236.50
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
327.9
524.0
116.2
407.8
1250.87862
0.0
1250.87862
ხარჯები
179.1
122.7
116.2
6.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.8
401.3
0.0
401.3
1250.87862
0.0
1250.87862
03 02 05
სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
საკადასტო რუკების მომზადება
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
ხარჯები
6.9
2.0
0.0
2.0
6.00
0.00
6.00
03 02 07
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
81.9
666.9
650.0
16.9
374.40
248.00
126.40
ხარჯები
0.0
22.6
10.7
11.9
1211.00
0.00
1211.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.9
644.3
639.3
5.0
373.189
248.00
125.189
03 02 08
მგფ თანადაფინანსება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 10
ბინათმშენებლობა
14.8
10.7
10.7
0.0
60.00
0.0
60.00
ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
60.0
0.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
751.6
945.3
859.1
86.3
976.26950
623.33712
352.93238
ხარჯები
34.3
92.1
50.8
41.3
52.0
0.00
52.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
717.3
853.2
808.2
45.0
924.26950
623.33712
300.93238
03 03 01
გამწვანების ღონისძიებები
34.3
41.3
0.0
41.3
52.0
0.00
52.00
ხარჯები
34.3
41.3
0.0
41.3
52.0
0.00
52.0
03 03 02
ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა
219.9
345.3
300.3
45.0
924.26950
623.33712
300.93238
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219.9
345.3
300.3
45.0
924.26950
623.33712
300.93238
03 03 03
ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.1
16.6
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 04
სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
459.3
491.3
491.3
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 05
ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
1,035.3
1,035.3
0.00
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
261.7
261.7
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
773.6
773.6
0.00
04 00
განათლება
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
2397.317
0.00
2397.317
მომუშავეთა რიცხოვნობა
155.0
0.0
0.0
ხარჯები
689.0
1,350.1
140.8
1,209.3
1273.730
0.00
1273.730
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
1123.587
0.00
1123.587
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
2375.317
0.00
2375.317
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
668.3
1,331.6
140.8
1,190.8
1251.73
0.00
1251.73
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
1123.587
0.00
1123.587
04 02
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.0
18.5
0.0
18.5
22.00
0.00
22.00
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
810.9
752.4
0.0
752.4
1481.7723
0.0
1481.7723
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
0.0
ხარჯები
733.2
739.7
0.0
739.7
1002.504
0.0
1002.504
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.7
12.7
0.0
12.7
479.268
0.0
479.268
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
220.8
244.9
0.0
244.9
635.840
0.0
635.84
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
210.6
232.2
0.0
232.2
312.05
0.0
312.05
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.2
12.7
0.0
12.7
323.79
0.0
323.79
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
455.2
399.5
0.0
399.5
719.93230
0.0
719.93230
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
387.7
399.5
0.0
399.5
564.454
0.0
564.454
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
155.4783
0.0
155.47830
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
15.0
16.7
0.0
16.7
30.0
0.0
30.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
191.1
199.5
0.0
199.5
296.6083
0.0
296.60830
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78.0
0.0
0.0
ხარჯები
191.1
199.5
0.0
199.5
189.43
0.0
189.43
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
107.17830
0.0
107.17830
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
35.3
35.300
0.0
35.3
93.35
0.0
93.35
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.3
35.3
0.0
35.3
45.05
0.0
45.05
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
48.30
0.0
48.30
05 02 04
კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა
51.0
55.0
0.0
55.0
190.5
0.0
190.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
0.0
0.0
ხარჯები
51.0
55.0
0.0
55.0
190.5
0.0
190.5
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
89.1
22.0
0.0
22.0
25.0
0.0
25.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
0.0
0.0
ხარჯები
21.6
22.0
0.0
22.0
25.0
0.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
30.4
30.0
0.0
30.0
36.7
0.0
36.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
0.0
0.0
ხარჯები
30.4
30.0
0.0
30.0
36.7
0.0
36.7
05 02 07
კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
43.3
41.0
0.0
41.0
47.865
0.0
47.865
ხარჯები
43.3
41.0
0.0
41.0
47.865
0.0
47.865
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
ხარჯები
15.0
20.0
0.0
20.0
36.0
0.0
36.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.0
88.0
0.0
88.0
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
120.0
88.0
0.0
88.0
90.0
0.0
90.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
990.191
0.0
990.191
ხარჯები
1,207.8
1,349.4
646.6
702.8
990.191
0.0
990.191
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
74.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
910.191
0.0
910.191
ხარჯები
1,133.8
1,269.4
646.6
622.8
910.191
0.0
910.191
06 02 01
უფასო სასადილოს და ფინანსება
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
44.2
50.0
0.0
50.0
60.0
0.0
60.0
06 02 02
კონფლიქტის ზონასთან მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრები დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტრო-ენერგიის საფასურის კომპენსაცია
559.0
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
559.0
646.6
646.6
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
17.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
ხარჯები
413.7
506.0
0.0
506.0
751.5
0.0
751.5
06 02 05
სარიტუალო მომსახურება
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
11.3
10.8
0.0
10.8
15.0
0.0
15.0
06 02 06
საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება
7.6
13.1
0.0
13.1
23.723
0.0
23.723
ხარჯები
7.6
13.1
0.0
13.1
23.723
0.0
23.723
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
80.7
23.2
0.0
23.2
40.0
0.0
40.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი