ორგ. კოდი დასახელება       2014 წლის ფაქტი 2015 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები    საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო      ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№6
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.148.016312
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 21/01/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №57 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2016 წლის 18 იანვარი

ქ. გორი

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №57 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №57 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24/12/2015; 190020020.35.148.016304) „გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

ა) დადგენილების 1-ლი  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,479.7

15,274.2

4,394.6

10,879.6

12,582.2

106.0

12,476.2

გადასახადები

925.9

500.0

0.0

500.0

1,325.0

0.0

1,325.0

გრანტები

9,277.3

13,938.7

4,394.6

9,544.1

10,311.6

106.0

10,205.6

სხვა შემოსავლები

1,276.5

835.5

0.0

835.5

945.6

0.0

945.6

ხარჯები

7,464.4

10,597.7

266.1

10,331.6

14,089.1

1,610.2

12,478.9

შრომის ანაზღაურება

1,656.6

2,123.4

69.3

2,054.1

2,593.1

71.9

2,521.2

საქონელი და მომსახურება

1,319.4

1,685.9

140.4

1,545.5

1,708.6

87.3

1,621.3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

271.0

0.0

271.0

სუბსიდიები

1,966.1

5,156.3

0.0

5,156.3

5,528.4

0.0

5,528.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,810.5

939.7

0.0

939.7

2,351.6

1,451.0

900.6

სხვა ხარჯები

711.8

692.5

56.4

636.1

1,636.4

0.0

1,636.4

საოპერაციო სალდო

4,015.3

4,676.5

4,128.5

548.0

-1,506.9

-1,504.2

-2.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,801.0

7,263.9

5,009.2

2,254.7

2,311.6

963.8

1,347.8

ზრდა

2,109.6

7,353.9

5,009.2

2,344.7

2,561.6

963.8

1,597.8

კლება

308.6

90.0

0.0

90.0

250.0

0.0

250.0

მთლიანი სალდო

2,214.3

-2,587.4

-880.7

-1,706.7

-3,818.5

-2,468.0

-1,350.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,214.3

-2,587.4

-880.7

-1,706.7

-3,859.5

-2,468.0

-1,391.5

ზრდა

2,214.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2,214.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

2,596.2

880.7

1,715.5

3,859.5

2,468.0

1,391.5

ვალუტა და

დეპოზიტები

0.0

2,596.2

880.7

1,715.5

3,859.5

2,468.0

1,391.5

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-8.8

0.0

-8.8

-41.0

0.0

-41.0

ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

8.8

0.0

8.8

41.0

0.0

41.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

8.8

0.0

8.8

41.0

0.0

41.0

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის:

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11,788.3

15,364.2

4,394.6

10,969.6

12,832.2

106.0

12,726.2

შემოსავლები

11,479.7

15,274.2

4,394.6

10,879.6

12,582.2

106.0

12,476.2

არაფინანსური აქტივების კლება

308.6

90.0

0.0

90.0

250.0

0.0

250.0

ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

9,574.0

17,960.4

5,275.3

12,685.1

16,691.7

2,574.0

14,117.7

ხარჯები

7,464.4

10,597.7

266.1

10,331.6

14,089.1

1,610.2

12,478.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,109.6

7,353.9

5,009.2

2,344.7

2,561.6

963.8

1,597.8

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

2,214.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების

კლება

0.0

8.8

0.0

8.8

41.0

0.0

41.0

ნაშთის ცვლილება

2214.3

-2596.2

-880.7

-1715.5

-3859.5

-2468.0

-1391.5

გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს,  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14,089.1(თოთხმეტი მილიონ ოთხმოცდა ცხრა  ათას ასი)  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014

წლის ფაქტი

2015 წლის დაზუსტებული გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის:

სულ

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერი

საკუთარი                        შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერი

საკუთარი              შემოსავლები

ხარჯები

7,464.4

10,597.7

266.1

10,331.6

14,089.1

1,610.2

12,478.9

შრომის   ანაზღაურება

1,656.6

2,123.4

69.3

2,054.1

2,593.1

71.9

2,521.2

საქონელი და მომსახურება

1,319.4

1,685.9

140.4

1,545.5

1,708.6

87.3

1,621.3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

271.0

0.0

271.0

სუბსიდიები

1,966.1

5,156.3

0.0

5,156.3

5,528.4

0.0

5,528.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,810.5

939.7

0.0

939.7

2,351.6

1,451.0

900.6

სხვა ხარჯები

711.8

692.5

56.4

636.1

1,636.4

0.0

1,636.4

დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,311.6(ორი მილიონ სამას თერთმეტი ათას ექვსასი)  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს,  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,561.6(ორი მილიონ ხუთას სამოცდა ერთი ათას ექვსასი) ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015წლის  გეგმა

2016 წლის

პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

24.1

174.1

129.0

02 00

თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

5.8

2.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,902.1

5,993.9

1,859.9

04 00

განათლება

122.9

1,130.2

523.7

05 00

კულტურა, რელიგია,          ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

50,0

17.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის   დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

60.5

0,0

30.0

სულ ჯამი

2,109.6

7,354.0

2,561.6

ბ) განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250.0(ორას ორმოცდაათი ათასი)  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015წლის დაზუსტებული გეგმა

2016წლის      პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

308.6

90.0

250.0

ძირითადი აქტივები

0.0

90.0

190.0

მატერიალური მარაგები

226.2

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

82.4

0.0

60.0

ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის    ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

პროექტი

7

მთლიანი ხარჯები

9,574.0

17,951.6

16,650.7

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,068.9

3,047.7

3,913.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,068.9

3,047.7

3,913.2

70111

აღმასრულებელი და  წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,068.9

3,047.7

3,808.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

105.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

0.0

0.0

0.0

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

76.8

115.2

101.1

704

ეკონომიკური საქმიანობა

948.3

0.0

1,459.0

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

7042

სოფლისმეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

70443

მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

948.3

1,110.2

1,105.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

378.9

614.2

700.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

569.4

496.0

405.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკის სფეროში

0.0

403.9

354.0

705

გარემოს  დაცვა

831.5

2,039.0

878.6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

232.4

79.7

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

599.1

1,959.3

878.6

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,680.3

3,915.9

1,844.6

7061

ბინათმშენებლობა

3.0

10.5

4.9

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

0.0

5.0

10.0

7064

გარე განათება

99.4

245.7

168.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,577.9

3,654.7

1,661.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

65.3

20.0

35.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

65.3

20.0

35.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

566.3

2,601.9

2,643.5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

179.1

1,702.4

1,418.6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

387.2

899.4

1,214.9

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0.0

10.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

709

განათლება

1,526.2

3,648.7

3,329.6

7091

სკოლამდელი  აღზრდა

1,526.2

2,073.6

523.7

7092

ზოგადი განათლება

0.0

1,575.1

2,780.7

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

0.0

2,780.7

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

0.0

25.2

710

სოციალური  დაცვა

1,810.4

1,049.2

2,446.0.

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

75.2

221.5

275.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

13.9

27.5

60.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

61.3

194.0

215.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,526.3

27.8

1,461.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

4.0

36.0

45.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.8

11.0

20.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

204.1

752.9

645.0

ვ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - -3,818.5(სამი მილიონ რვაას თვრამეტი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ზ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება --3,859.5 (სამი მილიონ  რვაას ორმოცდაცხრამეტი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით;

ა) განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა- 0(ნული)  ლარის ოდენობით.

ბ) განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება-3,859.5 (სამი მილიონ  რვაას ორმოცდაცხრამეტი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით;

თ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ1)“ ქვეპუნქტი:

გ1)  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოთხოვნილებათა და საჭიროებათა მიხედვით სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ცალკეული სოფლის–თემების მიხედვით განაწილებულია სოფლის რიცხოვნობისა და კოეფიციენტების მიხედვით, სოფლის მოსახლეობის მიერ შემუშავებული და მოწონებული სხვა და სხვა პროექტების განსახორციელებლად.

ი) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის  „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ.ბ)  წყლის სისტემის  რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  მოწესრიგებული წყლის სისტემებით აღჭურვილ მუნიციპალიტეტის სოფლებს წელს დაემატება სოფელი ზერტი და ქვემო სობისი, სადაც დაგეგმილია ჭაბურღილების მოწყობა.

სათემოს, მეღვრეკისის შავშვების, ნაწრეტის, ქვემო და ზემო სობისის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობისათვის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება.

კ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის   „გ.გ)“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.გ) სოფლად  არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების რეაბილიტაციის და მშენებლობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 03  03 05)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ ძევერაში ალ.ჯავახიშვილის სახლ-მუზეუმის და სოფელ ხიდისთავის სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუზეუმების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; მოსახლეობის, საგანმანათლებლო ცენტრებისა და ტურისტებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა.

ლ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინმაარსის   „გ.გ1)“ ქვეპუნქტი:

გ.გ1) აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია( პროგრამული კოდი 03 03 07)  ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია სოფელ ხიდისთავში გამოჩენილი ქართველი მოღვაწის ნიკო სამადაშვილის სახელობის მემორიალის მშენებლობა.

მ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის  „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა)სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი:  მუნიციპალიტეტის სოფლებში(ქიწნისი, უფლისციხე, ბერშუეთი, ხიდისთავი, ახრისი, რეხა, სვენეთი) საბავშვო ბაღების შენობების ეტაპობრივი რეაბილიტაცია.

სოფელ ბნავისის, ტინისხიდისა და ახალუბნის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:კაპიტალური და კომფორტული საბავშვო ბაღების შენობები.

ნ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის  „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ.ბ)სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს  ხუთი(ატენის, ტყვიავის, სკრის, ტირძნისის,ხიდისთავის და ხელთუბნის) სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება.

ო) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის  „გ“ ქვეპუნქტი:

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 03)

გორის მუნიციპალიტეტი გეგმავს ახალგაზრდული განყოფილების პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. ამ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება, რომელიც კომპლექსური ხასიათისაა და ატარებს შემეცნებით, გასართობ, სპორტულ და კულტურულ  ღონისძიებებს(ლაშქრობები, ექსკურსიები და ა.შ.).ყოველივე კი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პ)  დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ.ა“ ქვეპუნქტი:

გ.ა) ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 03 01)

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ახალგაზრდული განყოფილება   საჯარო სკოლებსა, თუ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პროფესიულ და უმაღლეს სასწავლებელის სტუდენტებისათვის, ამავე დროს სამეურნეო საქმიანობაში და სხვა სფეროში  დაკავებულ ახალგაზრდებისათვის გეგმავს სხვადასხვა სახის აქტივობებს, რომელთა მიზანია მათი სულიერი და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. ქვეპროგრამაში გაწერილია ისეთი აქტივობები, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც შშმ პირების, ასევე რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციას საზოგადოებაში.

ჟ)  დადგენილების მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ.ბ“ ქვეპუნქტი:

გ.ბ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 03 02)

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალი ისტორიული უბანი თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, რომელიც არაერთი ქვეყნიდან ჩამოსული ტურისტების  დაინტერესებას იწვევს, მაგრამ შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და ტურისტული მარშუტების არარსებობის გამო ვერ ხდება ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსული სტუმრების დაინტერესება იმ ღირსშესანისნაობებით, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადაა წარმოდგენილი.

ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით, გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მიზანშეწონილად მიიჩნევს-დააფუძნოს არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირი-გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი, რომლის მიზანიც იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბნების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესია-მონასტრების და სხვა ღირსშესანიშაობების გაცნობა საქართველოში ჩამოსული ტურისტებისათვის, მათთვის საინტერესო მარშუტების შეთავაზება და გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის განვითარება.

რ)  დადგენილების მე-17 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.  მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.  ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა)სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა(პროგრამული კოდი 06 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიებისათვის შენობის ინფრასტუქტურის მოწყობა და შემდგომში მისი სოფლებში სრული დატვირთვით ფუნქციონირება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  მოსახლეობისთვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურება.

ბ)მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა,  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ხოლო დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები,  რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

ბ.ა) ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცესთა დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 და ას წელს გადაცილებულ  უხუცესთა ერთჯერადი დახმარების მიღება, 1000(ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

ბ.ბ) დედ-მამით ობოლი ახალგაზრდების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ბ.ბ.ა)  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დედ-მამით ობოლი 0-დან  18(თვრამეტ) წლამდე ბავშვი დახმარებას მიიღებს  ერთჯერადად, 1000(ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ.ბ.ბ) დედ-მამით ობოლ 0-დან 18 წლამდე ბენეფიციარებზე დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, ყოველ

ბენეფიციარებზე 1000(ერთი ათასი)  ლარის ოდენობით.

ბ.გ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის ერთჯერადი დახმარება:

ბ.გ.ა) ერთჯერად, თითო ბავშვზე 200(ორასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ გორის

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომალთაც ჰყავთ 5 და მეტი შვილი 0-დან 18-წლამდე.

ბ.გ.ბ) ერთჯერად, დაფინანსებას 400(ოთხასი)ლარის ოდენობით მიიღებენ გორის მუნიციპალიტეტში

რეგისტრირებული ოჯახები,რომელთაც შეეძინათ შვილი და ჰყავთ კიდევ სამი(0-18 წლამდე) შვილი

ბ.გ.ბ)    ერთჯერად,  დაფინანსებას 300(სამასი)ლარის ოდენობით მიიღებენ გორის მუნიციპალიტეტში

რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ შვილი და ჰყავთ კიდევ ორი (0-18 წლამდე)

შვილი.

ბ.დ) ცერებრალური დამბლით,აუტიზმით, დაუნის და ფენილკეტონურიის სინდრომით დაავადებული  ადამიანების სამედიცინო  და სოციალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება:

ბ.დ.ა) ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის და ფენილკტონურიის სინდრომით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო კვლევების დაფინანსება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით განისაზღვროს, არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით;

ბ.დ.ბ) ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის და ფენილკტონურიის სინდრომით  დაავადებული ადამიანების სოციალური ფულადი დახმარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით განისაზღვროს, არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით;

ბ.ე) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება:

ბ.ე.ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება თითოეულ ბენეფიციარზე 300(სამასი) ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

ბ.ე.ბ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300(სამასი) ლარის ოდენობით  (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

ბ.ე.გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,  თითოეულ ბენეფიციარზე 300(სამასი) ლარის ოდენობით.

ბ.ვ) ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 06)

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის განკარგულება №2796 „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან  გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით, თითოეულ ოჯახზე 200(ორასი) ლარის ოდენობით, დახმარების გასაცემად გამოყოფილია 1,451.0(ერთი მილიონ ოთხას ორმოცდა თერთმეტი ათასი)ლარის ოდენობით თანხა.

ბ.ზ) სპორტსმენებისა და სტუდენტების  დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება:

ბ.ზ.ა) დედ-მამით ობოლი, მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი(ოთხი და ოთხზე მეტი შვილი 0-18(თვრამეტი) წლამდე ოჯახის აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის  მქონე სტუდენტები, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით, არ აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი. სოციალურად დაუცველი სტუდენტები, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000–ის ჩათვლით არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით, გაეწიოთ დახმარება არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით;

ბ.ზ.ბ) ოლიმპიური სახეობის საქართველოს ნაკრების მოქმედ სპორტსმენებს, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი             სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000 ჩათვლით გაეწიოთ დახმარება არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ბ.თ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება:

ბ.თ.ა) სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელტაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამებით და გააჩნიათ 0-დან 70000 ჩათვლით სოციალურ სააგენტოდან მინიჭებული სარეიტინგო ქულა განისაზღვროს, არაუმეტეს 300(სამასი) ლარის ოდენობით.

ბ.ი) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება:

ბ.ი.ა) ონკოლოგიური  ავადმყოფების,  სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით,განისაზღვროს წარმოდგენილი ღირებულების   არაუმეტეს, 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით;

ბ.ი.ბ)  ონკოლოგიური  ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურების დაფინანსება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით, განისაზღვროს წარმოდგენილი ღირებულების   არაუმეტეს, 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით;

ბ.ი.გ)  ონკოლოგიური  ავადმყოფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, განისაზღვროს  არაუმეტეს, 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ბ.კ) სქოლიოზით  დაავადებული ახალგაზრდების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება:

ბ.კ.ა) II და III ხარისხის სქოლიოზიით დაავადებული ბავშვები(0-დან 18 წლამდე), რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 80 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, განისაზღვროს  არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარით.

ბ.ლ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06  02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება:

საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ოგანიზაციების  თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობას ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში.

ბ.მ)  მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება:

ბ.მ.ა) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, პარკინსონიზმის  და ბრონქიალური ასთმით დაავადებული ადამიანების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განისაზღვროს, ერთჯერადად, არაუმეტეს 100(ასი) ლარის ოდენობით.

ბ.მ.ბ)მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლით, გულის იშემიური დაავადებით და შაქრიანი დიაბეტის II ტიპის(ინსულინ დამოკიდებული) სოციალურად დაუცველი ადამიანებს, რომელთაც გააჩნიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი 0-დან 70000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, მედიკამენტების უზრუნველყოფის     განისაზღვროს, ერთჯერადად, არაუმეტეს 100(ასი) ლარის ოდენობით.

ბ.ნ) ხანძრების, დაუძლეველი ძალის, ბუნებრივიმოვლენების(გარდა განზრახ, ან უხეში

გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანის) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანისათვის დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება:

ხანძრებისა(გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით მომხდარი ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენების შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, განისაზღვროს  არაუმეტეს 1000(ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

ბ.ო)  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება:

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდების, ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ბ.პ) სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი,  უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის  ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ ფართში, ერთჯერადად ერთი წლით (12

თვე), 850 (რვაასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით ქირით უზრუნველყოფის დაფინანსებას მიიღებს

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი ბენეფიციარი.

ბ.ჟ) დიალეზზე მყოფი  და C  ჰეპატიტით დაავადებული  ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო  დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება:

ა.ჟ.ა)  დიალეზზე მყოფი ადამიანების ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს, 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით, იმ პირებზე, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არანაკლებ ბოლო ორი წლის მანძილზე;

ა.ჟ.ბ) ვირუსული C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანებს, რომლებსაც გააჩნიათ სოციალურ სააგენტოდან მინიჭებული 0-დან 70000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  ერთჯერადი სადიაგნოსტიკო კვლევის თანადაფინასება განისაზღვროს, არაუმეტეს  200(ორასი)  ლარის ოდენობით.

ბ.რ) ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 18)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება:

ლეიკემიით დაავადებული ადამიანებისერთჯერადი სოციალური დახმარება განისაზღვროს,  არაუმეტეს  1000(ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ.ს) რეინტეგრირებული, სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული, სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 19)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება:

ერთჯერადად, 1000(ერთი ათასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ გორის

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ

ოჯახში დაბრუნებული, სოციალურად დაუცველი (0-დან 70000 ჩათვლით.) სარეიტინგო სოციალური

ქულის მქონე(18-წლამდე ასაკის) ახალგაზრდები.

ბ.ტ) სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 20)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ბ.ტ.ა)მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა დედები, რომელთაც ჰყავთ (0-დან18-წლამდე)

შვილი ან შვილები და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აქვთ მინიჭებული (0-დან - 47000 მდე)

სოციალური სარეიტინგო ქულა;

ბ.ტ.ბ) ერთჯერადად, 700(შვიდასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა დედები, რომელთაც ჰყავთ (0-დან 18-წლამდე) შვილი ან შვილები და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აქვთ მინიჭებული (47000-დან - 57000 მდე) სოციალური სარეიტინგო ქულა;

ბ.ტ.გ) ერთჯერადად, 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა დედები, რომელთაც ჰყავთ (0-დან 18-წლამდე) შვილი ან შვილები და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აქვთ მინიჭებული (57000-დან - 65000 ჩათვლით) სოციალური სარეიტინგო ქულა.

გ)საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება(პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების  დაფინანსებას, კერძოდ:

გ.ა) არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

გ.ბ) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

გ.გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

გ.დ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და  ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

გ.ე) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდადან აცილება;

გ.ვ) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე შხამიანი არსებების გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

დაფინანსება მოხდეს ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოს მიხედვით.

ს)  დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი18.   გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის დაზუსტებული გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო      ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

გორის

მუნიციპალიტეტი

9,574.0

17,960.4

5,275.3

12,685.1

16,691.7

2,574.0

14,117.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

202.0

0.0

202.0

199.0

0.0

199.0

ხარჯები

7,464.4

10,597.7

266.1

10,331.6

14,089.1

1,610.2

12,478.9

შრომის ანაზღაურება

1,656.6

2,123.4

69.3

2,054.1

2,593.1

71.9

2,521.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,109.6

7,353.9

5,009.2

2,344.7

2,561.6

963.8

1,597.8

ვალდებულებების კლება

0.0

8.8

0.0

8.8

41.0

0.0

41.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,068.9

3,056.5

0.0

3,056.5

3,954.2

0.0

3,954.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

196.0

0.0

196.0

199.0

0.0

199.0

ხარჯები

2,044.8

2,873.6

0.0

2,873.6

3,784.2

0.0

3,784.2

შრომის ანაზღაურება

1,592.9

2,054.1

0.0

2,054.1

2,521.2

0.0

2,521.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.1

174.1

0.0

174.1

129.0

0.0

129.0

ვალდებულებების კლება

0.0

8.8

0.0

8.8

41.0

0.0

41.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

494.9

832.6

0.0

832.6

824.0

0.0

824.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

29.0

0.0

29.0

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

494.9

756.5

0.0

756.5

788.0

0.0

788.0

შრომის ანაზღაურება

309.0

460.6

0.0

460.6

533.0

0.0

533.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

76.1

0.0

76.1

36.0

0.0

36.0

01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1,574.0

2,223.9

0.0

2,223.9

3,025.2

0.0

3,025.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

167.0

0.0

167.0

169.0

0.0

169.0

ხარჯები

1,549.9

2,117.1

0.0

2,117.1

2,891.2

0.0

2,891.2

შრომის ანაზღაურება

1,283.9

1,593.5

0.0

1,593.5

1,988.2

0.0

1,988.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.1

98.0

0.0

98.0

93.0

0.0

93.0

ვალდებულების კლება

0.0

8.8

0.0

8.8

41.0

0.0

41.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

105.0

0.0

105.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

105.0

0.0

105.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

76.8

115.2

86.0

29.2

101.1

101.0

0.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.8

109.4

83.2

26.2

99.1

99.0

0.1

ხარჯები

63.7

69.3

69.3

0.0

71.9

71.9

0.0

შრომის ანაზღაურება

76.8

115.2

86.0

29.2

101.1

101.0

0.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.8

2.8

3.0

2.0

2.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების

ხელშეწყობა

76.8

115.2

86.0

29.2

101.0

101.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

ხარჯები

76.8

109.4

83.2

26.2

99.0

99.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

63.7

69.3

69.3

0.0

71.9

71.9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.8

2.8

3.0

2.0

2.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,460.1

8,835.0

4,552.8

4,282.2

5,232.2

978.1

4,254.1

ხარჯები

1,558.0

2,841.1

162.9

2,678.2

3,372.3

55.2

3,317.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,902.1

5,993.9

4,389.9

1,604.0

1,859.9

922.9

937.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

378.9

614.2

0.0

614.2

700.0

0.0

700.0

ხარჯები

378.9

559.2

0.0

559.2

650.0

0.0

650.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

55.0

0.0

55.0

50.0

0.0

50.0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

378.9

564.2

0.0

564.2

600.0

0.0

600.0

ხარჯები

378.9

509.2

0.0

509.2

600.0

0.0

600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

55.0

0.0

55.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

ქუჩების მოვლა

ზამთრის სეზონზე

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

03 01 03

სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,503.3

2,513.9

1,482.0

1,031.8

1,484.5

401.6

1,082.9

ხარჯები

935.0

741.4

0.0

741.4

672.9

0.0

672.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

568.3

1,772.4

1,482.0

290.4

811.6

401.6

410.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

99.4

245.7

0.0

245.7

168.0

0.0

168.0

ხარჯები

99.4

120.6

0.0

120.6

168.0

0.0

168.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

125.1

0.0

125.1

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

232.4

79.7

0.0

79.7

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

232.4

79.7

0.0

79.7

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

წყლის სისტემის   რეაბილიტაცია

599.1

1,676.9

1,482.0

194.9

816.7

401.7

415.0

ხარჯები

46.0

34.6

0.0

34.6

15.0

0.0

15.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

553.1

1,642.3

1,482.0

160.3

801.7

401.7

400.0

03 02 05

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

03 02 06

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

569.4

496.0

0.0

496.0

405.0

0.0

405.0

ხარჯები

554.2

496.0

0.0

496.0

405.0

0.0

405.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 08

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

საკადასტრო რუქების მომზადება

3.0

10.5

0.0

10.5

4.9

0.0

4.9

ხარჯები

3.0

10.5

0.0

10.5

4.9

0.0

4.9

03 02 10

ამხანაგობების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0.0

2,052.3

122.3

1,930.0

1,386.0

0.0

1,386.0

ხარჯები

0.0

1,372.7

0.0

1,372.7

1,050.0

0.0

1,050.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

679.6

122.3

557.3

336.0

0.0

336.0

03 03 01

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0.0

37.8

0.0

37.8

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

37.8

0.0

37.8

0.0

0.0

0.0

03 03 02

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

0.0

282.4

122.3

160.2

62.0

0.0

62.0

ხარჯები

0.0

6.8

0.0

6.8

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

275.6

122.3

153.4

62.0

0.0

62.0

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

0.0

127.1

0.0

127.1

70.0

0.0

70.0

ხარჯები

0.0

127.1

0.0

127.1

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

127.1

0.0

127.1

70.0

0.0

70.0

03 03 04

გამწვანების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა

0.0

220.0

0.0

220.0

185.0

0.0

185.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

220.0

0.0

220.0

185.0

0.0

185.0

03 03 06

მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 07

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

19.0

0.0

19.0

19.0

0.0

19.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

19.0

0.0

19.0

19.0

0.0

19.0

03 03 08

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

0.0

1,365.9

0.0

1,365.9

1,050.0

0.0

1,050.0

ხარჯები

0.0

1,365.9

0.0

1,365.9

1,050.0

0.0

1,050.0

სუბსიდიები

0.0

1,365.9

0.0

1,365.9

1,050.0

0.0

1,050.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1,577.9

3,069.7

2,948.5

121.2

576.5

576.5

0.0

ხარჯები

244.1

162.9

162.9

0.0

55.2

55.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,333.8

2,906.8

2,785.6

121.2

521.3

521.3

0.0

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

585.0

0.0

585.0

1,085.2

0.0

1,085.2

ხარჯები

0.0

4.9

0.0

4.9

944.2

0.0

944.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

580.1

0.0

580.1

141.0

0.0

141.0

04 00

განათლება

1,526.2

3,648.7

616.5

3,032.1

3,329.6

38.9

3,290.7

ხარჯები

1,403.3

2,518.5

0.0

2,518.5

2,805.9

0.0

2,805.9

სუბსიდიები

1,403.3

2,489.0

0.0

2,489.0

2,805.9

0.0

2,805.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122.9

1,130.2

616.5

513.6

523.7

38.9

484.8

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,526.2

2,073.5

616.5

1,457.0

523.7

38.9

484.8

ხარჯები

1,403.3

943.4

0.0

943.4

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,403.3

913.9

0.0

913.9

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122.9

1,130.2

616.5

513.6

523.7

38.9

484.8

04 02

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება

0.0

1,575.1

0.0

1,575.1

2,780.7

0.0

2,780.7

ხარჯები

0.0

1,575.1

0.0

1,575.1

2,780.7

0.0

2,780.7

სუბსიდიები

0.0

1,575.1

0.0

1,575.1

2,780.7

0.0

2,780.7

04 03

განათლების ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

25.2

0.0

25.2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.2

0.0

25.2

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.2

0.0

25.2

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

566.3

1,235.9

0.0

1,235.9

1,597.5

0.0

1,597.5

ხარჯები

566.3

1,185.9

0.0

1,185.9

1,580.5

0.0

1,580.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

50.0

0.0

50.0

17.0

0.0

17.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

179.1

336.5

0.0

336.5

368.6

0.0

368.6

ხარჯები

179.1

336.5

0.0

336.5

368.6

0.0

368.6

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

3.5

23.0

0.0

23.0

21.6

0.0

21.6

ხარჯები

3.5

23.0

0.0

23.0

21.6

0.0

21.6

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

175.6

307.0

0.0

307.0

347.0

0.0

347.0

ხარჯები

175.6

307.0

0.0

307.0

347.0

0.0

347.0

სუბსიდიები

175.6

307.0

0.0

307.0

347.0

0.0

347.0

05 01 03

შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა

0.0

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

387.2

786.6

0.0

786.6

930.1

0.0

930.1

ხარჯები

387.2

736.6

0.0

736.6

913.1

0.0

913.1

სუბსიდიები

387.2

736.6

0.0

736.6

912.7

0.0

912.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

50.0

0.0

50.0

17.0

0.0

17.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

80.3

0.0

80.3

74.1

0.0

74.1

ხარჯები

0.0

30.3

0.0

30.3

57.1

0.0

57.1

სუბსიდიები

0.0

30.3

0.0

30.3

56.7

0.0

56.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

50.0

0.0

50.0

17.0

0.0

17.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

196.0

196.0

0.0

196.0

262.3

0.0

262.3

ხარჯები

196.0

196.0

0.0

196.0

262.3

0.0

262.3

სუბსიდიები

196.0

196.0

0.0

196.0

262.3

0.0

262.3

05 02 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

173.6

395.7

0.0

395.7

392.9

0.0

392.9

ხარჯები

173.6

395.7

0.0

395.7

392.9

0.0

392.9

სუბსიდიები

173.6

395.7

0.0

395.7

392.9

0.0

392.9

05 02 04

გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმის ხელშეწყობა

17.6

34.6

0.0

34.6

36.8

0.0

36.8

ხარჯები

17.6

34.6

0.0

34.6

36.8

0.0

36.8

სუბსიდიები

17.6

34.6

0.0

34.6

36.8

0.0

36.8

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების პროექტების

ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა

0.0

45.0

0.0

45.0

31.0

0.0

31.0

ხარჯები

0.0

45.0

0.0

45.0

31.0

0.0

31.0

სუბსიდიები

0.0

45.0

0.0

45.0

31.0

0.0

31.0

05 02 06

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“

0.0

35.0

0.0

35.0

123.0

0.0

123.0

ხარჯები

0.0

35.0

0.0

35.0

123.0

0.0

123.0

სუბსიდიები

0.0

35.0

0.0

35.0

123.0

0.0

123.0

05 02 07

გორის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე პოეზიის და პროზის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა ხელშეყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

112.9

0.0

112.9

298.8

0.0

298.8

ხარჯები

0.0

112.9

0.0

112.9

298.8

0.0

298.8

სუბსიდიები

0.0

112.9

0.0

112.9

292.8

0.0

292.8

05 03 01

ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება

0.0

12.9

0.0

12.9

36.0

0.0

36.0

ხარჯები

0.0

12.9

0.0

12.9

36.0

0.0

36.0

სუბსიდიები

0.0

12.9

0.0

12.9

30.0

30.0

05 03 02

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი

0.0

100.0

0.0

100.0

262.8

0.0

262.8

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

262.8

0.0

262.8

სუბსიდიები

0.0

100.0

0.0

100.0

262.8

0.0

262.8

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,875.7

1,069.2

20.0

1,049.2

2,481.0

1,456.0

1,025.0

ხარჯები

1,815.2

1,069.2

20.0

1,049.2

2,451.0

1,456.0

995.0

საქონელი და მომსახურება

4.8

20.0

20.0

0.0

5.0

5.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

115.4

0.0

115.4

100.0

0.0

100.0

სოციალური       უზრუნველყოფა

1,810.4

933.8

0.0

933.8

2,346.0

1,451.0

895.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.5

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

06 01

სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა

65.3

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,810.4

1,049.2

0.0

1,049.2

2,446.0

1,451.0

995.0

ხარჯები

1,810.4

1,049.2

0.0

1,049.2

2,446.0

1,451.0

995.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,810.4

933.8

0.0

933.8

2,346.0

1,451.0

895.0

06 02 01

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

4.0

9.0

0.0

9.0

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

4.0

9.0

0.0

9.0

10.0

0.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

9.0

0.0

9.0

10.0

0.0

10.0

06 02 02

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

4.0

11.0

0.0

11.0

15.0

0.0

15.0

ხარჯები

4.0

11.0

0.0

11.0

15.0

0.0

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

11.0

0.0

11.0

15.0

0.0

15.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

24.0

105.0

0.0

105.0

100.0

0.0

100.0

ხარჯები

24.0

105.0

0.0

105.0

100.0

0.0

100.0

სოციალური უზრუნველყოფა

24.0

105.0

0.0

105.0

100.0

0.0

100.0

06 02 04

ცერებრალური დამბლით,დაუნის სინდრომით და  აუტიზმით  დაავადებული სოციალურად დაუცველი   ადამიანების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

31.2

84.0

0.0

84.0

100.0

0.0

100.0

ხარჯები

31.2

84.0

0.0

84.0

100.0

0.0

100.0

სოციალური უზრუნველყოფა

31.2

84.0

0.0

84.0

100.0

0.0

100.0

06 02 05

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

6.1

5.0

0.0

5.0

15.0

0.0

15.0

ხარჯები

6.1

5.0

0.0

5.0

15.0

0.0

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.1

5.0

0.0

5.0

15.0

0.0

15.0

06 02 06

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება

1,522.3

18.8

0.0

18.8

1,451.0

1,451.0

0.0

ხარჯები

1,522.3

18.8

0.0

18.8

1,451.0

1,451.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,522.3

18.8

0.0

18.8

0.0

0.0

0.0

06 02 07

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

36.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

36.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

36.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 08

სპორტსმენების და სტუდენტების სოციალური დახმარება

38.4

40.0

0.0

40.0

60.0

0.0

60.0

ხარჯები

38.4

40.0

0.0

40.0

60.0

0.0

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

38.4

40.0

0.0

40.0

60.0

0.0

60.0

06 02 09

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

25.5

103.5

0.0

103.5

100.0

0.0

100.0

ხარჯები

25.5

103.5

0.0

103.5

100.0

0.0

100.0

სოციალური უზრუნველყოფა

25.5

103.5

0.0

103.5

100.0

0.0

100.0

06 02 10

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

71.6

277.0

0.0

277.0

180.0

0.0

180.0

ხარჯები

71.6

277.0

0.0

277.0

180.0

180.0

180.0

სოციალური უზრუნველყოფა

71.6

277.0

0.0

277.0

180.0

180.0

180.0

06 02 11

სქოლიოზით დაავადებული ახალგაზრდების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

0.8

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.8

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

06 02 12

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

9.3

115.4

0.0

115.4

100.0

0.0

100.0

ხარჯები

9.3

115.4

0.0

115.4

100.0

0.0

100.0

სუბსიდიები

0.0

115.4

0.0

115.4

100.0

0.0

100.0

06 02 13

უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

18.2

100.0

0.0

100.0

95.0

0.0

95.0

ხარჯები

18.2

100.0

0.0

100.0

95.0

0.0

95.0

სოციალური უზრუნველყოფა

18.2

100.0

0.0

100.0

95.0

0.0

95.0

06 02 14

ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება

4.8

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

ხარჯები

4.8

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

06 02 15

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

13.9

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

13.9

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

13.9

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

06 02 16

სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის  ერთჯერადი ფულადი დახმარება

0.0

7.5

0.0

7.5

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

0.0

7.5

0.0

7.5

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.5

0.0

7.5

30.0

0.0

30.0

06 02 17

დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

75.0

0.0

75.0

60.0

0.0

60.0

ხარჯები

0.0

75.0

0.0

75.0

60.0

0.0

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

75.0

0.0

75.0

60.0

0.0

60.0

06 02 18

ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება

0.0

23.0

0.0

23.0

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

0.0

23.0

0.0

23.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

23.0

0.0

23.0

30.0

0.0

30.0

06 02 19

რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ       ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

06 02 20

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

25.0

0.0

25.0

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

0.0

25.0

0.0

25.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

25.0

0.0

25.0

30.0

0.0

30.0

06 03

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

20.0

20.0

0.0

5.0

5.0

0.0

ხარჯები

0.0

20.0

20.0

0.0

5.0

5.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

20.0

20.0

0.0

5.0

5.0

0.0

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი