ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2017 წლის 26 იანვარი
ქ. მარნეული
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დადგენილებაში(www.matsne.gov.ge, 12.01.2017, №190020020.35.159.016250) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1.
ბიუჯეტის №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
22249.1
22449.9
16503.1
5946.8
17806.7
17806.7
0.0
გადასახადები
3912.3
8770.2
8770.2
0.0
8793.0
8793.0
0.0
გრანტები
15051.6
10803.8
4856.9
5946.8
5503.7
5503.7
0.0
სხვა შემოსავლები
3285.2
2876.0
2876.0
0.0
3510.0
3510.0
0.0
ხარჯები
11828.0
13150.1
12937.5
212.6
13282.6
13260.1
22.4
შრომის ანაზღაურება
2512.6
3252.2
3252.2
0.0
3108.3
3108.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
2548.0
2835.4
2647.2
188.1
2790.7
2768.2
22.4
პროცენტი
102.5
84.7
84.7
0.0
64.5
64.5
0.0
სუბსიდიები
5044.9
5111.6
5111.6
0.0
5733.3
5733.3
0.0
გრანტები
190.8
337.1
337.1
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
839.9
1068.1
1068.1
0.0
770.0
770.0
0.0
სხვა ხარჯები
589.3
461.0
436.5
24.5
770.8
770.8
0.0
საოპერაციო სალდო
10421.1
9299.8
3565.7
5734.2
4524.1
4546.6
-22.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
11616.2
10288.5
5347.2
4941.3
7357.4
6468.5
888.9
ზრდა
11882.3
10597.6
5656.3
4941.3
7806.2
6917.3
888.9
კლება
266.1
309.1
309.1
0.0
448.8
448.8
0.0
მთლიანი სალდო
-1195.0
-988.7
-1781.5
792.9
-2833.3
-1922.0
-911.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1774.8
-1340.4
-2107.6
767.2
-3121.1
-2160.1
-961.1
ზრდა
0.0
767.2
0.0
767.2
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
767.2
0.0
767.2
0.0
0.0
0.0
კლება
1774.8
2107.6
2107.6
0.0
3121.1
2160.1
961.1
ვალუტა და დეპოზიტები
1774.8
2107.6
2107.6
0.0
3121.1
2160.1
961.1
ვალდებულებების ცვლილება
-579.8
-351.8
-326.1
-25.7
-287.9
-238.1
-49.7
კლება
579.8
351.8
326.1
25.7
287.9
238.1
49.7
საშინაო
579.8
351.8
326.1
25.7
287.9
238.1
49.7
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
2.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2015 ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
22515.2
22759.0
16812.2
5946.8
18255.5
18255.5
0.0
შემოსავლები
22249.1
22449.9
16503.1
5946.8
17806.7
17806.7
0.0
არაფინანსური აქტივების კლება
266.1
309.1
309.1
0.0
448.8
448.8
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
24290.0
24099.5
18919.8
5179.6
21376.6
20415.6
961.1
ხარჯები
11828.0
13150.1
12937.5
212.6
13282.6
13260.1
22.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11882.3
10597.6
5656.3
4941.3
7806.2
6917.3
888.9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
579.8
351.8
326.1
25.7
287.9
238.1
49.7
ნაშთის ცვლილება
-1774.8
-1340.4
-2107.6
767.2
-3121.1
-2160.1
-961.1
“.
3.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
22249.1
22449.9
16503.1
5946.8
17806.7
17806.7
0.0
გადასახადები
3912.3
8770.2
8770.2
0.0
8793.0
8793.0
0.0
გრანტები
15051.6
10803.8
4856.9
5946.8
5503.7
5503.7
0.0
სხვა შემოსავლები
3285.2
2876.0
2876.0
0.0
3510.0
3510.0
0.0
“.
4.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2015წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
3892.1
8770.2
8770.2
0.0
8793.0
8793.0
0.0
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
3570.6
3570.6
0.0
4000.0
4000.0
0.0
ქონების გადასახადი
3892.1
5199.5
5199.5
0.0
4793.0
4793.0
0.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
948.6
2072.3
2072.3
0.0
1350.0
1350.0
0.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
51.2
51.2
0.0
52.0
52.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
20.0
28.6
28.6
0.0
36.0
36.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1896.6
1870.4
1870.4
0.0
2150.0
2150.0
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1024.6
1177.1
1177.1
0.0
1205.0
1205.0
0.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
5.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
გრანტები
15051.6
10803.8
5503.7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
15051.6
10803.8
5503.7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
9164.5
4856.9
5503.7
გათანაბრებითი ტრანსფერი
8914.5
4612.5
5253.7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
250.0
244.4
250.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5887.1
5946.8
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
5887.1
5946.8
0.0
სხვა სპეციალური ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
“.
6.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
3285.2
2876.0
3510.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
1297.0
1019.8
1350.0
პროცენტები
735.0
307.8
700.0
რენტა
562.0
712.0
650.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
421.9
549.8
500.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
140.1
162.2
150.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
689.7
986.1
1060.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
685.5
981.4
1054.0
სანებართვო მოსაკრებელი
35.0
45.5
50.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
2.0
1.0
4.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
627.5
802.2
800.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
21.0
132.8
200.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
4.2
4.7
6.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
4.2
4.7
6.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
1272.8
853.9
1100.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
25.8
16.3
0.0
“.
7.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
11828.0
13150.1
12937.5
212.6
13282.6
13260.1
22.4
შრომის ანაზღაურება
2512.6
3252.2
3252.2
0.0
3108.3
3108.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
2548.0
2835.4
2647.2
188.1
2790.7
2768.2
22.4
პროცენტი
102.5
84.7
84.7
0.0
64.5
64.5
0.0
სუბსიდიები
5044.9
5111.6
5111.6
0.0
5733.3
5733.3
0.0
გრანტები
190.8
337.1
337.1
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
839.9
1068.1
1068.1
0.0
770.0
770.0
0.0
სხვა ხარჯები
589.3
461.0
436.5
24.5
770.8
770.8
0.0
“.
8.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
;
ა)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
282.8
456.8
110.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.9
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
10164.1
8755.7
6144.8
04 00
განათლება
566.0
789.2
1191.2
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
868.5
594.9
359.2
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
0.0
1.0
1.0
სულ ჯამი
11882.3
10597.6
7806.2
ბ)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
230.0
309.1
448.8
ძირითადი აქტივები
20.0
93.5
298.8
არაწარმოებული აქტივები
210.0
215.6
150.0
მიწა
210.0
215.6
150.0
“.
9.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4293.9
5252.8
4767.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4191.4
5168.2
4702.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4050.4
5009.3
4370.4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
141.0
158.8
332.6
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
102.5
84.7
64.5
702
თავდაცვა
142.9
181.0
175.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
208.3
0.0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
208.3
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
8213.5
7718.1
4436.7
70421
სოფლის მეურნეობა
588.8
667.0
130.9
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
5646.7
5242.1
3807.1
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
5646.7
5242.1
3807.1
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1978.0
1809.1
498.7
705
გარემოს დაცვა
1712.1
1089.9
1082.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1054.6
1075.0
1072.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
657.4
14.9
10.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3954.7
3535.1
3991.6
7061
ბინათმშენებლობა
403.9
41.6
100.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
148.0
442.9
271.8
7063
წყალმომარაგება
2857.8
2220.7
2447.0
7064
გარე განათება
545.1
829.9
998.6
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
174.2
707
ჯანმრთელობის დაცვა
137.5
143.2
140.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
137.5
143.2
140.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2599.9
2661.8
2512.5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1254.5
1438.5
1399.4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1299.7
891.5
860.8
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
34.8
72.0
72.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
10.8
259.8
180.3
709
განათლება
1942.4
2431.5
3533.3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1873.4
2302.4
3319.3
7092
ზოგადი განათლება
69.0
129.2
214.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
69.0
129.2
214.0
710
სოციალური დაცვა
1084.8
1085.9
737.5
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
481.3
613.5
450.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
491.6
356.5
282.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
111.9
115.9
5.0
სულ
24290.0
24099.5
21376.6
“.
10.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2833.3 ათასი ლარის ოდენობით.
11.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
;
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3121.1 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3121.1 ათასი ლარის ოდენობით.“.
12.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 287,9 ათასი ლარის ოდენობით.“
.
13.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდა კვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ, სოფლების – თამარისის, თაქალოს, ქუთლიარის, ბაიდარის, მუღალნოს, სადახლოს, კაჩაგანის, კაპანახჩის, ალგეთის, შაუმიანის, პირველი ქესალოს, მეორე ქესალოს, ხანჯიგაზლოს, წერაქვის, ნორგიულის, ბეგლიარის,ზემო სალარის, ზემო ყულარის, წერეთლის, ყიზლაჯლოში თბილისის ქუჩის 1 ჩიხის, ჟორდანიას და ზეინალოვის ქუჩების, აღმამედლოს, დამია-გეურახის, ახლო-ლალოს, ლეჟბადინის, ქეშალოს შიდა გზების რეაბილიტაცია, კასუმლოში საგზაო ნიშნების შემაკავებელი ბარიერების დაყენება, არაფლოში, სადგურ სადახლოში, იმირჭალაში, სიონში, სვანების დასახლებაში და სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის, ყიზლაჯლოში სკოლის გარშემო ასფალტის დაგება, ქვემო ყულარში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მობეტონება, სოფელ იმირჭალას გზების რეაბილიტაცია, ცოფში ავტობუსების მოსაცდელების მოწყობა.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად, სულ 317,0 ათასი ლარი.
7,1 ათ. ლარი – საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის №78 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, მიღებული ტრანსფერის ნაშთი გათვალისწინებულია სოფელ შაუმიანში ხიდის რეაბილიტაციისათვის.“.
14.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფლებში ბურმაში, ქვემო სარალში, კირაჩმუღალნოში, კაჩაგანში, დამიაში წყალსადენი სისტემის მოწყობა, ალგეთში, ახკულაში, აღმამედლოში, იმირში,ხიხანში, ქეშალოში, ამბაროვკაში, თაზაქენდში და ალგეთის ღვინის ქარხანაში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია, მოსახლეობის ზედაპირული გრუნტის წყლის მოხვედრისაგან დაცული, მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით.“
15.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.გ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის სოფლებში – ლეჟბადინში, ბაიდარში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები, და ქ.მარნეულში რუსთაველის ქ.№7-ის მე-8 ჩიხში და სოფელ ბეითარაბჩიში სარწყავი სისტემის მოწყობა მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით.“.
16.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე–18 მუხლის მე–2 პუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ვ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დღე - ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, აგრეთვე ქ.მარნეულში რამდენიმე ქუჩაზე (საბირის, 300 არაგველის, ჰამლეტის, მამედოვის, ბაბეკის, ნასიმის, 9 ძმის ) და სოფლებში ყიზილაჯლოში, წითელ სოფელში, დიდ ბეგლიარში, ბეითარაფჩიში, ულაშლოში, დამიაში, კიროვკაში, თაზაქენდში, ბურმაში, გიულბახში, სეითგოჯალოში, გარე განათების ქსელის მოწყობა.“
17.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს „ბ.კ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.კ) სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ თამარისში რიტუალების სახლის მოპირკეთება და ავეჯის შეძენა, ქ.მარნეულში კოსტავას ქუჩაზე სასაფლაოს შემოღობვა.“
18.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე–18 მუხლის მე–2 პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ.ა) სკვერებისა და პარკების გაშენება - რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, კერძოდ ქ.მარნეულში და სოფლებში წერეთელში, დიდ მუღალნოში და სადახლოში სკვერების მოწყობა, თამარისში და ბაიდარში საბავშვო მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია, წერეთელში ბავშვთა გასართობი მოედნის, ბაითალოში გასართობი და დასვენების მოედნის მოწყობა.“
19.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს „გ.ბ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ.ბ) ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის ქუჩების კეთილმოწყობა.“
20.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება. იგეგმება ერთი ავტობუსის შეძენა .“
21.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს „ე“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება 2017 წლის ასიგნების ფარგლებში მოხდება „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №
506 განკარგულებით გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერის ნაშთის 34,0 ათასი ლარის წარმართვა.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №
265 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი 459,0 ათასი ლარი მოხმარდება სოფლის ხელშეწყობის პროექტების განხორციელებას, ბიუჯეტის დანართი №2-ის შესაბამისად. კერძოდ:
სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ 226,7 ათასი ლარი.
წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ 30,3 ათასი ლარი.
სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით 34,8 ათასი ლარი სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ. სავარგულების შემოღობვაზე 0,5 ათასი ლარი.
სოფლებში გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცისათვის 32,6 ათასი ლარი.
კეთილმოწყობაზე 0,1 ათასი ლარი სკვერის მოსაწყობად, 0,8 ათასი ლარი მოსაცდელების მოსაწყობად, 1,1 ათასი ლარი ახალგაზრდული ცენტრის მოსაწყობად.
მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად სარიტუალო სახლის რეაბილიტაციაზე, სასაფლაოების შემოღობვაზე, სარიტუალო ინვენტარის შეძენაზე 5,5 ათასი ლარი.
სპორტული ობიექტების მოსაწყობად 1,8 ათასი ლარი.
სპორტული ინვენტარის შესაძენად 12,3 ათასი ლარი.
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციაზე 1,5 ათასი ლარი.“.
22.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ, სოფელ საიმერლოსა და სადახლოში საბავშვო ბაღის მშენებლობა; ბაღებში ატრაქციონების მოწყობა და ავეჯის შეძენა.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი ტრანსფერიდან დარჩენილი თანხა 456,0 ათასი ლარი მოხმარდება სოფელ ალგეთის საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობას.“
.
23.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
24290.0
24099.5
18919.8
5179.6
21376.6
20415.6
961.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
248
248
ხარჯები
11828.0
13150.1
12937.5
212.6
13282.6
13260.1
22.4
შრომის ანაზღაურება
2512.6
3252.2
3252.2
0.0
3108.3
3108.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11882.3
10597.6
5656.3
4941.3
7806.2
6917.3
888.9
ვალდებულებების კლება
579.8
351.8
326.1
25.7
287.9
238.1
49.7
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4293.9
5252.8
5252.8
0.0
4767.4
4767.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
236
236
ხარჯები
3837.0
4603.6
4603.6
0.0
4466.2
4466.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
2390.8
3097.4
3097.4
0.0
2966.4
2966.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
282.8
456.8
456.8
0.0
110.0
110.0
0.0
ვალდებულებების კლება
174.2
192.5
192.5
0.0
191.2
191.2
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
723.3
831.4
831.4
0.0
810.8
810.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
27
27
ხარჯები
712.0
817.7
817.7
0.0
789.6
789.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
504.9
570.3
570.3
0.0
537.2
537.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
13.6
13.6
0.0
20.0
20.0
0.0
ვალდებულებების კლება
9.8
0.1
0.1
0.0
1.2
1.2
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
3327.1
4177.9
4177.9
0.0
3559.5
3559.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
209
209
ხარჯები
3022.4
3701.2
3701.2
0.0
3457.1
3457.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
1885.9
2527.1
2527.1
0.0
2429.2
2429.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
281.2
443.2
443.2
0.0
90.0
90.0
0.0
ვალდებულებების კლება
23.4
33.6
33.6
0.0
12.4
12.4
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
243.5
243.5
243.5
0.0
247.1
247.1
0.0
ხარჯები
102.5
84.7
84.7
0.0
69.5
69.5
0.0
ვალდებულებების კლება
141.0
158.8
158.8
0.0
177.6
177.6
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
351.3
181.0
181.0
0.0
175.6
175.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
12
ხარჯები
347.8
181.0
181.0
0.0
175.6
175.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
121.8
154.8
154.8
0.0
141.9
141.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
208.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
205.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
142.9
181.0
181.0
0.0
175.6
175.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
12.0
ხარჯები
142.2
181.0
181.0
0.0
175.6
175.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
119.5
154.8
154.8
0.0
141.9
141.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
13880.3
12343.2
7307.0
5036.1
9510.3
9005.2
505.1
ხარჯები
3400.3
3512.7
3300.0
212.6
3311.4
3289.0
22.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10164.1
8755.67191
3957.9
4797.8
6144.8
5711.9
432.9
ვალდებულებების კლება
315.9
74.9
49.2
25.7
54.1
4.3
49.7
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
5239.4
4448.1
1847.5
2600.6
3429.2
3422.2
7.1
ხარჯები
183.1
422.6
422.6
0.0
363.8
363.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4942.2
4025.5
1424.9
2600.6
3065.4
3058.4
7.1
ვალდებულებების კლება
114.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6107.6
4849.1
4200.4
648.7
4932.7
4932.7
0.0
ხარჯები
2516.3
2524.5
2524.5
0.0
2625.1
2625.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3526.5
2275.4
1626.7
648.7
2303.9
2303.9
0.0
ვალდებულებების კლება
64.8
49.2
49.2
0.0
3.6
3.6
0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2066.7
1399.0
750.3
648.7
1715.0
1715.0
0.0
ხარჯები
1.3
2.1
2.1
0.0
2.0
2.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2027.2
1350.2
701.5
648.7
1709.4
1709.4
0.0
ვალდებულებების კლება
38.2
46.7
46.7
0.0
3.6
3.6
0.0
03 02 02
შპს „მარნეულის სოფლის წყლის“ დაფინანსება
791.1
821.7
821.7
0.0
732.0
732.0
0.0
ხარჯები
791.1
821.7
821.7
0.0
732.0
732.0
0.0
03 02 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
588.8
667.0
667.0
0.0
130.9
130.9
0.0
ხარჯები
106.8
1.2
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
482.0
663.4
663.4
0.0
130.9
130.9
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
2.5
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
657.4
14.9
14.9
0.0
10.0
10.0
0.0
ხარჯები
11.0
14.9
14.9
0.0
10.0
10.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
642.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
403.9
41.6
41.6
0.0
100.0
100.0
0.0
ხარჯები
150.6
41.6
41.6
0.0
100.0
100.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
230.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
23.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
545.1
829.9
829.9
0.0
998.6
998.6
0.0
ხარჯები
433.8
568.1
568.1
0.0
729.1
729.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.2
261.8
261.8
0.0
269.5
269.5
0.0
03 02 07
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
1054.6
0.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
ხარჯები
1021.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33.0
0.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
03 02 08
ააიპ „სუფთა მარნეულის" დაფინანსება
0.0
990.0
990.0
0.0
972.0
972.0
0.0
ხარჯები
0.0
990.0
990.0
0.0
972.0
972.0
0.0
03 02 09
„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ დაფინანსება
0.0
85.0
85.0
0.0
80.0
80.0
0.0
ხარჯები
0.0
85.0
85.0
0.0
80.0
80.0
0.0
03 02 10
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
0.0
0.000
0.000
0.000
174.155
174.155
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
174.155
174.155
0.000
0303
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
148.0
442.9
442.9
0.0
271.8
271.8
0.0
ხარჯები
15.8
2.9
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.1
440.0
440.0
0.0
271.8
271.8
0.0
03 03 01
ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი
19.8
6.1
6.1
0.0
74.8
74.8
0.0
ხარჯები
15.8
2.9
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
3.2
3.2
0.0
74.8
74.8
0.0
03 03 02
სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
128.1
436.8
436.8
0.0
196.9
196.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128.1
436.8
436.8
0.0
196.9
196.9
0.0
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
407.3
794.0
794.0
0.0
377.9
377.9
0.0
ხარჯები
356.3
350.0
350.0
0.0
300.0
300.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.0
444.0
444.0
0.0
77.9
77.9
0.0
03 05
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
1978.0
1809.1
22.2
1786.9
498.7
0.7
498.0
ხარჯები
328.7
212.6
0.0
212.6
22.4
0.0
22.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1512.3
1570.7
22.2
1548.5
425.8
0.0
425.8
ვალდებულებების კლება
137.0
25.7
0.0
25.7
50.5
0.7
49.7
04 00
განათლება
1942.4
2431.5
2288.0
143.5
3533.3
3077.3
456.0
ხარჯები
1352.6
1605.2
1605.2
0.0
2330.8
2330.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566.0
789.2
645.7
143.5
1191.2
735.2
456.0
ვალდებულებების კლება
23.8
37.2
37.2
0.0
11.4
11.4
0.0
04 01
ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“დაფინანსება
1307.4
1432.1
1432.1
0.0
1850.0
1850.0
0.0
ხარჯები
1283.6
1411.0
1411.0
0.0
1850.0
1850.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.1
21.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
23.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
566.0
870.2
726.8
143.5
1469.3
1013.3
456.0
ხარჯები
0,0
65.0
65.0
0.0
266.8
266.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566.0
768.1
624.6
143.5
1191.2
735.2
456.0
ვალდებულებების კლება
37.2
37.2
0.0
11.4
11.4
0.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
69.0
129.2
129.2
0.0
214.0
214.0
0.0
ხარჯები
69.0
129.2
129.2
0.0
214.0
214.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
2599.9
2661.8
2661.8
0.0
2512.5
2512.5
0.0
ხარჯები
1699.6
2060.5
2060.5
0.0
2134.7
2134.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
868.5
594.9
594.9
0.0
359.2
359.2
0.0
ვალდებულებების კლება
31.8
6.4
6.4
0.0
18.7
18.7
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1254.5
1438.5
1438.5
0.0
1399.4
1399.4
0.0
ხარჯები
969.1
976.9
976.9
0.0
1133.0
1133.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.4
461.7
461.7
0.0
261.9
261.9
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
9.1
302.4
302.4
0.0
18.0
18.0
0.0
ხარჯები
9.1
302.4
302.4
0.0
18.0
18.0
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
660.0
627.9
627.9
0.0
1128.6
1128.6
0.0
ხარჯები
660.0
616.6
616.6
0.0
1115.0
1115.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
11.4
11.4
0.0
10.0
10.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
3.6
3.6
0.0
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „ალგეთის“ დაფინანსება
300.0
57.9
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
300.0
57.9
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 04
სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია
285.4
450.3
450.3
0.0
252.9
252.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.4
450.3
450.3
0.0
251.9
251.9
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1299.7
891.5
891.5
0.0
860.8
860.8
0.0
ხარჯები
687.9
753.1
753.1
0.0
749.7
749.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
583.2
132.7
132.7
0.0
97.3
97.3
0.0
ვალდებულებების კლება
28.7
5.7
5.7
0.0
13.9
13.9
0.0
05 02 01
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
533.7
584.2
584.2
0.0
551.3
551.3
0.0
ხარჯები
533.7
564.2
564.2
0.0
545.3
545.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
20.0
20.0
0.0
4.7
4.7
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
1.3
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
182.9
188.9
188.9
0.0
213.4
213.4
0.0
ხარჯები
154.2
188.9
188.9
0.0
204.4
204.4
0.0
ვალდებულებების კლება
28.7
0.0
0.0
0.0
9.0
9.0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
583.2
118.4
118.4
0.0
96.2
96.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
583.2
112.7
112.7
0.0
92.6
92.6
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
5.7
5.7
0.0
3.6
3.6
0.0
05 03
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
34.8
72.0
72.0
0.0
72.0
72.0
0.0
ხარჯები
34.8
72.0
72.0
0.0
72.0
72.0
0.0
05 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
10.8
259.8
259.8
0.0
180.3
180.3
0.0
ხარჯები
7.8
258.5
258.5
0.0
180.0
180.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.6
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3.1
0.8
0.8
0.0
0.3
0.3
0.0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1222.3
1229.1
1229.1
0.0
877.5
877.5
0.0
ხარჯები
1190.8
1187.3
1187.3
0.0
864.0
864.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
ვალდებულებების კლება
31.5
40.8
40.8
0.0
12.5
12.5
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
137.5
143.2
143.2
0.0
140.0
140.0
0.0
ხარჯები
137.5
142.2
142.2
0.0
139.0
139.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
1084.8
1085.9
1085.9
0.0
737.5
737.5
0.0
ხარჯები
1053.3
1045.1
1045.1
0.0
725.0
725.0
0.0
ვალდებულებების კლება
31.5
40.8
40.8
0.0
12.5
12.5
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
481.3
613.5
613.5
0.0
450.0
450.0
0.0
ხარჯები
462.8
611.9
611.9
0.0
450.0
450.0
0.0
ვალდებულებების კლება
18.6
1.7
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
491.6
356.5
356.5
0.0
282.5
282.5
0.0
ხარჯები
478.7
317.4
317.4
0.0
270.0
270.0
0.0
ვალდებულებების კლება
12.9
39.1
39.1
0.0
12.5
12.5
0.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
19.8
17.1
17.1
0.0
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
19.8
17.1
17.1
0.0
5.0
5.0
0.0
06 02 04
სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები
92.1
98.8
98.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
92.1
98.8
98.8
0.0
0.0
0.0
0.0
."
მუხლი 2🔗
დამტკიცებულ ბიუჯეტს დაემატოს დანართი №2 „საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების საფუძველზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის ნაშთის (2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) განაწილების შესახებ.
".
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი
დანართი №2
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების საფუძველზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის ნაშთის (2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) განაწილების შესახებ
№
ტერიტორიული ორგანო
№
სოფელი
პროექტის თანხა
პროექტის დასახელება
1
წერეთელი
1
წერეთელი
19.450
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
2
წერეთელი
0.339
სარიტუალო დარბაზის მიმდებარედ ფარდულის მოწყობა
3
საიმერლო
0.493
სარიტუალო დარბაზის რემონტი
4
საიმერლო
29.000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
5
დიდი ბეგლიარი
3.390
გარე განათების მოწყობა
6
ნორგიული
2.442
გარე განათების მოწყობა
ჯამი
55.114
2
ხოჯორნი
1
ხოჯორნი
0.855
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და მილმდენის რეაბილიტაცია
2
ხოჯორნი
1.417
გარე განათების მოწყობა
3
გიულიბახი
0.003
სარიტუალო დარბაზისთვის სამზარეულოს აშენება
4
ცოფი
1.137
გარე განათების მოწყობა
ჯამი
3.412
3
შაუმიანი
1
შაუმიანი
3.890
გარე განათების მოწყობა
2
ხიხანი
0.867
გარე განათების მოწყობა
3
ახკულა
0.674
მოსაცდელის მოწყობა (მგზავრების)
ჯამი
5.430
4
თამარისი
1
თამარისი
0.149
9 აპრილის სკვერის და სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
2
თამარისი
0.486
სავარგულების შემოღობვა
3
თამარისი
1.000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა (პალატკა)
ჯამი
1.635
5
სადახლო
1
სადახლო
0.147
მოსაცდელის მოწყობა (მგზავრების)
2
სადგ. სადახლო
1.095
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
3
სადგ. სადახლო
226.693
სოფელთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
4
ხულდარა
2.328
გარე განათების მოწყობა
5
მოლაოღლი
2.513
სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა
ჯამი
232.776
6
ახკერპი
1
ახკერპი
0.344
სარიტუალო დარბაზის მიმდებარედ ფარდულის მოწყობა
2
ახკერპი
4.000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
3
ჩანახჩი
0.423
კულტურის სახლის მიმდებარედ საპირფარეშოს მოწყობა
ჯამი
4.768
7
დამია გეურარხი
1
დამია გეურარხი
2.715
გარე განათების მოწყობა
2
ახლოლალო
0.624
გარე განათების მოწყობა
3
დამია
1.985
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
ჯამი
5.324
8
კაჩაგანი
1
ყაჩაღანი
6.951
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
2
თაქალო
7.478
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
3
ხანჯიგაზლო
0.288
გარე განათების მოწყობა
4
კირაჩმუღანლო
24.153
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
5
კირაჩმუღანლო
10.000
სარწყავი წყლის ტუმბოს შეძენა
ჯამი
48.871
9
ოფრეთი
1
ხოხმელი
1.070
ახალგაზრდული ცენტრისთვის არსებული შენობის
რეაბილიტაცია
ჯამი
1.070
10
კაპანახჩი
1
I ქესალო
3.021
სარწყავი ჭაბურღილის მოწყობა
2
II ქესალო
0.205
გარე განათების მოწყობა
3
კაპანახჩი
3.113
სარწყავი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა
4
ალგეთის ღვინ.
ქარხნის ტერიტორია
2.266
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
ჯამი
8.605
11
ყულარი
1
ქვემო ყულარი
1.793
სპორტული მოედნის შეღობვა (ფეხბურთი)
2
ყულარი
0.090
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
3
წითელი სოფელი
18.841
სარიტუალო ინვნეტარის შეძენა
4
მარადისი
0.081
სასაფლაოს ტერიტორიის შეღობვა
5
დაშტაფა
0.268
გარე განათების მოწყობა
ჯამი
21.073
12
შულავერი
1
არაფლო
1.315
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
2
ენიკენდი
3.305
სასაფლაოს შესაღობად მილების და მავთულბადის შეძენა
3
ენიკენდი
2.200
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
4
ზემო სარალი
2.163
გარე განათების მოწყობა
5
ქვემო სარალი
0.307
სპორტული რბილი იატაკისა და ინვენტარის შეძენა
6
ქვემო სარალი
3.000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
7
მარეთი
0.127
წყლის მილების რეაბილიტაცია
ჯამი
12.417
13
კასუმლო
1
კასუმლო
0.078
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
2
აღმამედლო
4.769
გარე განათების მოწყობა
3
ულაშლო
1.683
სასაფლაოს შეღობვა
6
კუშჩუ
0.523
გარე განათების მოწყობა
7
კუშჩუ
9.255
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
8
ბაითალო
1.436
გარე განათების მოწყობა
ჯამი
17.743
14
წერაქვი
1
წერაქვი
1.124
გარე განათების მოწყობა
2
სიონი
0.998
სარიტუალო კონსტრუქციების შეძენა
3
სიონი
11.950
სპორტული ინვენტარის შეძენა
ჯამი
14.072
15
ალგეთი
1
საბირკენდი
1.694
გარე განათების მოწყობა
2
თაზაკენდი
0.184
სასაფლაოს შეღობვა
3
აზიზკენდი
0.209
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი
4
გაჯისაკენდი
8.280
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
ჯამი
10.366
16
ქუთლიარი
1
მუღანლო
0.170
სარწყავი წყლის რეაბილიტაცია
2
ქუთლიარი
1.288
გარე განათების მოწყობა
3
ქუთლიარი
10.000
სარწყავი წყლის საქაჩის ელექტრო ძრავის შეცვლა
4
ლეჟბადინი
1.123
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
5
ხუტორლეჟბადინი
0.277
სასაფლაოზე არსებული ღობის რეაბილიტაცია
6
დოლის ყანა
3.425
სარწყავი მილის შეძენა
ჯამი
16.283
სულ სოფლის პროექტები
458.960