ორგ.კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის #34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №11
2017 წლის 30 მაისი
ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებით (სსმ, 22/12/2016 წელი; 019002020.35.153.016348) დამტკიცებულ დანართში შევიდეს ცვლილება, კერძოდ:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13,284.9
14,391.5
4,282.5
10,108.9
11,506.7
2,102.7
9,404.0
გადასახადები
6,011.8
7,349.1
0.0
7,349.1
7,500.0
0.0
7,500.0
გრანტები
4,729.6
4,689.2
4,282.5
406.6
2,382.7
2,102.7
280.0
სხვა შემოსავლები
2,543.5
2,353.2
0.0
2,353.2
1,624.0
0.0
1,624.0
ხარჯები
8,287.1
9,118.1
527.6
8,590.5
8,735.1
136.9
8,598.2
შრომის ანაზღაურება
1,826.3
2,210.9
0.0
2,210.9
2,029.7
0.0
2,029.7
საქონელი და მომსახურება
1,861.8
2,011.3
442.2
1,569.1
1,768.2
73.7
1,694.6
პროცენტი
109.5
90.0
0.0
90.0
68.2
0.0
68.2
სუბსიდიები
3,532.1
3,793.0
0.0
3,793.0
3,647.9
0.0
3,647.9
გრანტები
37.5
162.2
0.0
162.2
93.2
0.0
93.2
სოციალური უზრუნველყოფა
376.8
481.9
0.0
481.9
500.8
0.0
500.8
სხვა ხარჯები
543.0
368.9
85.4
283.5
627.0
63.2
563.8
საოპერაციო სალდო
4,997.8
5,273.4
3,754.9
1,518.5
2,771.6
1,965.8
805.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,247.7
4,288.2
3,735.5
552.8
6,310.5
3,395.4
2,915.1
ზრდა
4,381.7
4,939.3
3,735.5
1,203.8
6,610.5
3,395.4
3,215.1
კლება
134.0
651.0
0.0
651.0
300.0
0.0
300.0
მთლიანი სალდო
750.1
985.2
19.5
965.7
-3,538.9
-1,429.6
-2,109.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
590.0
811.7
19.5
792.3
-3,750.6
-1,430.0
-2,320.6
ზრდა
909.9
811.7
19.5
792.3
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
909.9
811.7
19.5
792.3
0.0
კლება
319.9
0.0
0.0
0.0
3,750.6
1,430.0
2,320.6
ვალუტა და დეპოზიტები
319.9
0.0
3,750.6
1,430.0
2,320.6
ვალდებულებების ცვლილება
-160.2
-173.4
0.0
-173.4
-211.7
-0.4
-211.3
კლება
160.2
173.4
0.0
173.4
211.7
0.4
211.3
საშინაო
160.2
173.4
0.0
173.4
211.7
0.4
211.3
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
13,738.8
15,042.5
4,282.5
10,760.0
11,806.7
2,102.7
9,704.0
შემოსავლები
13,284.9
14,391.5
4,282.5
10,108.9
11,506.7
2,102.7
9,404.0
არაფინანსური აქტივების კლება
134.0
651.0
0.0
651.0
300.0
0.0
300.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
319.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
12,828.9
14,230.8
4,263.1
9,967.7
15,557.3
3,532.7
12,024.6
ხარჯები
8,287.1
9,118.1
527.6
8,590.5
8,735.1
136.9
8,598.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,381.7
4,939.3
3,735.5
1,203.8
6,610.5
3,395.4
3,215.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
160.2
173.4
0.0
173.4
211.7
0.4
211.3
909.9
811.7
19.5
792.3
-3,750.6
-1,430.0
-2,320.6
გ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8,735.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8,287.1
9,118.1
527.6
8,590.5
8,735.1
136.9
8,598.2
შრომის ანაზღაურება
1,826.3
2,210.9
0.0
2,210.9
2,029.7
0.0
2,029.7
საქონელი და მომსახურება
1,861.8
2,011.3
442.2
1,569.1
1,768.2
73.7
1,694.6
პროცენტი
109.5
90.0
0.0
90.0
68.2
0.0
68.2
სუბსიდიები
3,532.1
3,793.0
0.0
3,793.0
3,647.9
0.0
3,647.9
გრანტები
37.5
162.2
0.0
162.2
93.2
0.0
93.2
სოციალური უზრუნველყოფა
376.8
481.9
0.0
481.9
500.8
0.0
500.8
სხვა ხარჯები
543.0
368.9
85.4
283.5
627.0
63.2
563.8
დ) მე-8 მუხლი და მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6,310.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,247.7
4,288.2
3,735.5
552.8
6,310.5
3,395.4
2,915.1
ზრდა
4,381.7
4,939.3
3,735.5
1,203.8
6,610.5
3,395.4
3,215.1
კლება
134.0
651.0
0.0
651.0
300.0
0.0
300.0
ა) განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,609.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
281.4
36.3
32.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.5
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,089.6
4,885.4
5,830.6
განათლება
0.0
14.8
746.3
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
9.1
2.2
0.1
სულ ჯამი:
4,381.7
4,938.5
6,609.0
ე) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,943.2
3,278.0
3,303.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,833.7
3,188.0
3,235.7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,833.7
3,188.0
3,125.7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
110.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
109.5
90.0
68.2
702
თავდაცვა
133.6
152.6
134.4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3,697.7
3,448.9
3,681.4
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
1,181.7
1,102.4
299.7
70443
მშენებლობა
1,181.7
1,102.4
299.7
7045
ტრანსპორტი
206.6
347.4
2,234.3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
182.5
342.9
2,224.3
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
24.1
4.5
10.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
2,309.4
1,999.0
1,147.3
705
გარემოს დაცვა
126.4
37.0
67.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
94.3
0.0
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
32.1
37.0
67.5
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,416.7
3,468.0
3,782.4
7061
ბინათმშენებლობა
525.3
624.4
594.2
7063
წყალმომარაგება
1,816.5
2,458.3
2,652.4
7064
გარე განათება
69.8
244.7
275.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
5.2
140.7
260.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
155.6
161.4
160.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
155.6
161.4
160.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
739.5
832.9
675.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
182.4
200.0
100.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
548.0
632.9
555.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
9.1
0.0
20.0
709
განათლება
1,959.7
1,938.5
2,735.5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,959.7
1,938.5
2,010.0
710
სოციალური დაცვა
496.3
740.2
805.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
303.6
398.9
412.6
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
136.5
228.7
280.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
56.2
112.5
112.4
სულ:
12,668.8
14,057.4
15,345.6
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
ვ) მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელ.ენერგიის ხარჯის დაფინანსება.
2017 წელს დაგეგმილია გარე განათების ქსელის მოწყობა სოფლებში: ქსოვრისი, აღდგომლიანთკარი, ახალუბანი, ნაფეტვრები, ნიჩბისი, ძალისი, ლისი, პატარა ქანდა, ახალსოფელი.
მუხლი 16. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ზ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ორგ.კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
12,828.9
14,230.8
4,263.1
9,967.7
15,557.3
3,532.7
12,024.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
657.0
635.0
0.0
635.0
762.0
0.0
762.0
ხარჯები
8,287.1
9,118.1
527.6
8,590.5
8,735.1
136.9
8,598.2
შრომის ანაზღაურება
1,826.3
2,210.9
0.0
2,210.9
2,029.7
0.0
2,029.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,381.7
4,939.3
3,735.5
1,203.8
6,610.5
3,395.4
3,215.1
ვალდებულებების კლება
160.2
173.4
0.0
173.4
211.7
0.4
211.3
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,100.1
3,451.4
0.0
3,451.4
3,501.1
0.0
3,501.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
154.0
0.0
154.0
154.0
0.0
154.0
ხარჯები
2,661.8
3,241.7
0.0
3,241.7
3,271.9
0.0
3,271.9
შრომის ანაზღაურება
1,726.4
2,090.4
0.0
2,090.4
1,919.7
0.0
1,919.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
281.4
36.3
0.0
36.3
32.0
0.0
32.0
ვალდებულებების კლება
156.9
173.4
0.0
173.4
197.2
0.0
197.2
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
524.8
656.4
0.0
656.4
600.9
0.0
600.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
ხარჯები
524.8
651.3
0.0
651.3
600.9
0.0
600.9
შრომის ანაზღაურება
450.5
494.3
0.0
494.3
437.8
0.0
437.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
5.2
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2,311.9
2,531.6
0.0
2,531.6
2,526.0
0.0
2,526.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125.0
128.0
128.0
128.0
128.0
ხარჯები
2,027.5
2,500.5
0.0
2,500.5
2,492.8
0.0
2,492.8
შრომის ანაზღაურება
1,275.9
1,596.1
0.0
1,596.1
1,481.8
0.0
1,481.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
281.4
31.1
0.0
31.1
32.0
0.0
32.0
ვალდებულებების კლება
3.0
0.0
0.0
0.0
1.2
0.0
1.2
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
110.0
0.0
110.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
110.0
0.0
110.0
01 04
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)
263.4
263.4
0.0
263.4
264.2
0.0
264.2
ხარჯები
109.5
90.0
0.0
90.0
68.2
0.0
68.2
ვალდებულებების კლება
153.9
173.4
0.0
173.4
196.0
0.0
196.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
133.6
152.6
0.0
152.6
134.4
0.0
134.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
132.1
152.6
0.0
152.6
134.4
0.0
134.4
შრომის ანაზღაურება
99.9
120.5
0.0
120.5
110.0
0.0
110.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
133.6
152.6
0.0
152.6
134.4
0.0
134.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
132.1
152.6
0.0
152.6
134.4
0.0
134.4
შრომის ანაზღაურება
99.9
120.5
0.0
120.5
110.0
0.0
110.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,240.9
6,953.9
4,263.1
2,690.8
7,545.8
3,068.4
4,477.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
90.0
65.0
0.0
65.0
113.0
0.0
113.0
ხარჯები
2,151.2
2,068.6
527.6
1,540.9
1,700.6
136.9
1,563.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,089.6
4,885.4
3,735.5
1,149.9
5,830.6
2,931.1
2,899.5
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
14.5
0.4
14.1
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
182.5
342.9
280.7
62.3
2,236.4
865.2
1,371.2
ხარჯები
40.8
2.4
0.0
2.4
397.0
0.0
397.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141.7
340.5
280.7
59.9
1,827.3
865.2
962.1
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
12.1
0.0
12.1
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,743.8
4,471.3
2,687.3
1,784.0
3,899.7
1,626.8
2,272.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52.0
65.0
0.0
65.0
113.0
0.0
113.0
ხარჯები
639.0
946.0
97.9
848.2
627.6
0.0
627.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,104.8
3,525.3
2,589.4
935.8
3,271.1
1,626.8
1,644.3
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.9
03 02 01
გარე განათების მოწყობა. რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
69.8
244.7
0.0
244.7
275.0
0.0
275.0
ხარჯები
69.3
175.0
0.0
175.0
180.0
0.0
180.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.4
69.7
0.0
69.7
95.0
0.0
95.0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
32.1
37.0
0.0
37.0
67.5
0.0
67.5
ხარჯები
32.1
33.5
0.0
33.5
37.5
0.0
37.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.5
0.0
3.5
30.0
0.0
30.0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,816.5
2,458.3
1,563.9
894.4
2,502.4
1,051.3
1,451.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52.0
65.0
65.0
64.0
64.0
ხარჯები
293.9
440.0
0.0
440.0
370.5
0.0
370.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,522.6
2,018.3
1,563.9
454.4
2,131.9
1,051.3
1,080.6
03 02 04
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
24.1
4.5
0.0
4.5
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.1
4.5
0.0
4.5
10.0
0.0
10.0
03 02 05
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
96.0
54.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
96.0
54.0
03 02 06
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა
1,181.7
1,102.4
607.2
495.2
300.7
61.680
239.015
ხარჯები
243.7
297.5
97.9
199.7
39.6
0.0
39.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
938.1
804.9
509.4
295.5
260.1
61.7
198.4
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.9
03 02 07
დასუფთავების ღონისძიებები
94.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 08
სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
525.3
624.4
516.1
108.2
594.2
417.9
176.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
525.3
624.4
516.1
108.2
594.2
417.9
176.3
03 03
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
899.1
429.9
283.3
146.6
60.4
41.4
19.0
ხარჯები
429.1
389.5
251.7
137.8
20.5
3.7
16.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
469.9
40.4
31.6
8.8
39.9
37.7
2.2
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
980.3
1,011.8
1,011.8
0.0
381.3
381.3
0.0
ხარჯები
612.3
178.1
178.1
0.0
133.2
133.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
368.0
833.7
833.7
0.0
247.7
247.7
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
0.0
03 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
435.2
697.9
0.0
697.9
967.9
153.6
814.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
38.0
0.0
38.0
49.0
0.0
49.0
ხარჯები
430.0
552.6
0.0
552.6
522.3
0.0
522.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
145.4
0.0
145.4
444.5
153.6
290.9
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
03 05 01
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება
0.0
2.4
0.0
2.4
162.0
0.0
162.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.4
0.0
2.4
158.0
0.0
158.0
03 05 03
კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები
430.0
554.9
0.0
554.9
545.1
0.0
545.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
38.0
38.0
44.0
44.0
ხარჯები
430.0
552.6
0.0
552.6
518.3
0.0
518.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.3
0.0
2.3
25.7
0.0
25.7
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
03 05 05
სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია
5.2
140.7
0.0
140.7
260.8
153.6
107.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
140.7
0.0
140.7
260.8
153.6
107.2
04 00
განათლება
1,959.7
1,938.5
0.0
1,938.5
2,735.5
464.3
2,271.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
228.0
228.0
0.0
228.0
320.0
0.0
320.0
ხარჯები
1,959.7
1,923.7
0.0
1,923.7
1,989.2
0.0
1,989.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
14.8
0.0
14.8
746.3
464.3
282.0
04 01
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,959.7
1,938.5
0.0
1,938.5
2,010.0
0.0
2,010.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
228.0
228.0
228.0
320.0
320.0
ხარჯები
1,959.7
1,923.7
0.0
1,923.7
1,989.2
0.0
1,989.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
14.8
0.0
14.8
20.8
0.0
20.8
04 02
საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
725.5
464.3
261.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
725.5
464.3
261.2
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
739.5
832.9
0.0
832.9
675.0
0.0
675.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153.0
153.0
0.0
153.0
141.0
0.0
141.0
ხარჯები
730.4
830.7
0.0
830.7
674.9
0.0
674.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
2.2
0.0
2.2
0.1
0.0
0.1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
182.4
200.0
0.0
200.0
100.0
0.0
100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28.0
28.0
28.0
16.0
16.0
ხარჯები
182.4
199.8
0.0
199.8
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
05 01 01
ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“
82.4
105.9
0.0
105.9
100.0
0.0
100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.0
16.0
16.0
ხარჯები
82.4
105.7
0.0
105.7
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
05 01 02
შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“
100.0
94.1
0.0
94.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
17.0
17.0
0.0
0.0
ხარჯები
100.0
94.1
0.0
94.1
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
548.0
632.9
0.0
632.9
555.0
0.0
555.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125.0
125.0
125.0
125.0
125.0
ხარჯები
548.0
630.9
0.0
630.9
554.9
0.0
554.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
0.0
2.0
0.1
0.0
0.1
05 02 01
მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
506.0
582.9
0.0
582.9
513.0
0.0
513.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125.0
125.0
125.0
125.0
125.0
ხარჯები
506.0
580.9
0.0
580.9
512.9
0.0
512.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
0.0
2.0
0.1
0.0
0.1
05 02 02
მუზეუმების ხელშეწყობა
42.0
50.0
0.0
50.0
42.0
0.0
42.0
ხარჯები
42.0
50.0
0.0
50.0
42.0
0.0
42.0
05 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
9.1
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
655.1
901.5
0.0
901.5
965.5
0.0
965.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
0.0
25.0
24.0
0.0
24.0
ხარჯები
651.9
900.9
0.0
900.9
964.0
0.0
964.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.6
0.0
0.6
1.5
0.0
1.5
ვალდებულებების კლება
3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
155.6
161.4
0.0
161.4
160.0
0.0
160.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
155.6
160.7
0.0
160.7
158.5
0.0
158.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.6
0.0
0.6
1.5
0.0
1.5
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
499.5
740.2
0.0
740.2
805.5
0.0
805.5
ხარჯები
496.3
740.2
0.0
740.2
805.5
0.0
805.5
ვალდებულებების კლება
3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
139.7
228.7
0.0
228.7
280.5
0.0
280.5
ხარჯები
136.5
228.7
0.0
228.7
280.5
0.0
280.5
ვალდებულებების კლება
3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება
303.6
398.9
0.0
398.9
412.6
0.0
412.6
ხარჯები
303.6
398.9
0.0
398.9
412.6
0.0
412.6
06 02 03
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
47.1
44.0
0.0
44.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
47.1
44.0
0.0
44.0
40.0
0.0
40.0
06 02 04
ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
0.7
0.9
0.0
0.9
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
0.7
0.9
0.0
0.9
2.0
0.0
2.0
06 02 06
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება
8.3
16.5
0.0
16.5
19.2
0.0
19.2
ხარჯები
8.3
16.5
0.0
16.5
19.2
0.0
19.2
06 02 07
ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა
0.0
46.2
0.0
46.2
46.2
0.0
46.2
ხარჯები
0.0
46.2
0.0
46.2
46.2
0.0
46.2
06 02 08
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯემალ სოლოღაშვილი