ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2017 წლის 18 ივლისი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 63-ე მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი matsne.gov.ge, 30.12.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა)
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
16929707
16705504
8770299
7935205
11320539
3154164
8166375
გადასახადები
1229828
1553670
1553670
1550000
1550000
გრანტები
14657483
14286399
8770299
5516100
8961662
3154164
5807498
სხვა შემოსავლები
1042396
865435
865435
808877
808877
ხარჯები
8343296
8426772
420033
8006739
8250734
315123
7935611
შრომის
ანაზღაურება
1534129
1758160
0
1758160
1762300
1762300
საქონელი და
მომსახურება
787355
767683
0
767683
933907
150123
783784
სუბსიდიები
5658483
4830094
249859
4580235
5035227
0
5035227
გრანტები
535113
0
535113
0
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
318239
344348
0
344348
339500
0
339500
სხვა ხარჯები
45090
191374
170174
21200
179800
165000
14800
საოპერაციო
სალდო
8586411
8278732
8350266
-71534
3069805
2839041
230764
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
10349147
7793949
8222092
-428143
2939099
2861445
77654
ზრდა
10461388
8486455
8222092
264363
3202599
2861445
341154
კლება
112241
692506
692506
263500
263500
მთლიანი სალდო
-1762736
484783
128174
356609
130706
-22404
153110
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
-2068096
-186021
34641
-220662
-181979
-142783
-39196
ზრდა
34641
34641
0
კლება
2068096
220662
220662
181979
142783
39196
ვალდებულებების
ცვლილება
0
-312685
-120379
-192306
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
კლება
0
670804
93533
577271
312685
120379
192306
საშინაო
670804
93533
577271
312685
120379
192306
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
“;
ბ)
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
17041948
17398010
8770299
8627711
11566525
3154164
8412361
შემოსავლები
16929707
16705504
8770299
7935205
11303025
3154164
8148861
არაფინანსური
აქტივების კლება
112241
692506
692506
263500
263500
ფინანსური აქტივების
კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების
ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
19110044
16913227
8642125
8271102
11453333
3176568
8276765
ხარჯები
8648656
8426772
420033
8006739
8250734
315123
7935611
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
10461388
8486455
8222092
264363
3202599
2861445
341154
ფინანსური აქტივების
ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
0
ვალდებულებების
კლება
0
312685
120379
192306
ნაშთის ცვლილება
-2068096
484783
128174
356609
34306
-22404
56710
“;
გ)
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11303025 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
16929707
16705504
8770299
7935205
11303025
3154164
8148861
გადასახადები
1229828
1553670
1553670
1550000
0
1550000
გრანტები
14657483
14286399
8770299
5516100
8944148
3154164
5789984
სხვა
შემოსავლები
1042396
865435
865435
808877
808877
“;
დ)
დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8961662 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
გრანტები
14657483
14286399
8961662
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები
17514
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
14657483
14286399
8944148
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
6101100
5516100
5574200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5881100
5296100
5354200
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
8556383
8770299
3154164
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
3897643
3847552
2804164
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
817448
806257
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
200000,0
250000
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
3641292
3866490
350000
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
215784
“;
ე)
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8250734 ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8648656
8426772
420033
8006739
8250734
315123
7935611
შრომის
ანაზღაურება
1534129
1758160
0
1758160
1762300
0
1762300
საქონელი და
მომსახურება
787355
767683
0
767683
933907
150123
783784
სუბსიდიები
5658483
4830094
249859
4580235
5035227
0
5035227
გრანტები
305360
535113
0
535113
0
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
318239
344348
0
344348
339500
0
339500
სხვა ხარჯები
45090
191374
170174
21200
179800
165000
14800
“;
ვ)
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2088998
2227666
2355350
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2088998
2227666
2355350
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2088998
2227666
2325350
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
30000
7.2
თავდაცვა
116210
108737
107750
7.22
სამოქალაქო თავდაცვა
116210
108737
107750
7.3
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
311509
0
0
7.31
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.32
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
311509
0
0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
5517133
5580121
2381456
7.42
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
970876
877469
344784
7.421
სოფლის მეურნეობა
970876
877469
344784
7.45
ტრანსპორტი
4546257
4702652
2036672
7.451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4546257
4702652
2036672
7.5
გარემოს დაცვა
492000
548123
535000
7.51
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
492000
548123
535000
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
4457489
3344201
1359148
7.61
ბინათმშენებლობა
395095
174372
291650
7.63
წყალმომარაგება
777302
1163
4500
7.64
გარე განათება
330468
555932
491700
7.65
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
7.66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
2954624
2612734
571298
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
122500
130384
120500
7.74
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
122500
130384
120500
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3094881
3022918
1779814
7.81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2079500
1906800
746500
7.82
მომსახურება კულტურის სფეროში
960381
1061118
993314
7.84
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
55000
55000
40000
7.9
განათლება
2499423
2172598
2660100
7.91
სკოლამდელი აღზრდა
2499423
2172598
2660100
7.92
ზოგადი განათლება
710
სოციალური დაცვა
409901
449283
466900
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0
600
1000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
35200
33400
32000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
185370
212960
146000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
10000
15000
20000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
179331
187323
267900
სულ
19110044
17584031
11766018
“;
ზ)
დადგენილების მე-13 მუხლი მე-4 პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
ს/კ 233731478 (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას;
მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლას და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნას. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას; ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.
ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, მათ შორის:
სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230-ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100-მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები. ასევე განხორციელდება ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის ფესტივალის მოწყობის ორგანიზება.
4.2.2. სოციალურ-კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე-ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალები და კონცერტები; სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები. ასევე განხორციელდება ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის ფესტივალის მოწყობის ორგანიზებას.“;
თ)
დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 14 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით,თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული
კოდი
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
19110044
17584031
8735658
8848373
11766018
3296947
8469071
მომუშავეთარიცხოვნება
149
154
0
154
155
0
155
ხარჯები
8648656
8426772
420033
8006739
8250734
315123
7935611
შრომის ანაზღაურება
1534129
1758160
0
1758160
1762300
0
1762300
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
10461388
8486455
8222092
264363
3202599
2861445
341154
ვალდებულებები
0
670804
93533
577271
312685
120379
192306
01 00
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოების
დაფინანსება
2088998
2227666
0
2227666
2355350
0
2355350
მომუშავეთა რიცხოვნება
141
146
0
146
147
0
147
ხარჯები
2048569
2223086
0
2223086
2242590
0
2242590
შრომის ანაზღაურება
1445248
1667551
0
1667551
1671750
0
1671750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40429
3975
0
3975
49650
0
49650
ვალდებულებები
0
605
0
605
63110
0
63110
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
662599
664656
0
664656
718900
0
718900
მომუშავეთა რიცხოვნება
26
31
31
31
31
ხარჯები
647901
662781
0
662781
693400
0
693400
შრომის ანაზღაურება
389043
459682
459682
475400
475400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14698
1875
1875
25500
25500
01 02
მუნიციპა ლიტეტის
გამგეობა
1426399
1563010
0
1563010
1543450
0
1543450
მომუშავეთა რიცხოვნება
115
115
115
116
116
ხარჯები
1400668
1560305
0
1560305
1519190
0
1519190
შრომის ანაზღაურება
1056205
1207869
1207869
1196350
1196350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25731
2100
2100
24150
24150
ვალდებულებები
0
605
605
110
110
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
0
30000
0
30000
ხარჯები
0
0
0
0
30000
0
30000
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი
ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს
გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
63000
0
63000
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებები
0
0
63000
63000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
427719
108737
0
108737
107750
0
107750
მომუშავეთა რიცხოვნება
8
8
0
8
8
0
8
ხარჯები
427469
108737
0
108737
107750
0
107750
შრომის ანაზღაურება
88881
90609
0
90609
90550
0
90550
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250
0
0
0
0
0
0
02 01
სახანძრო სამაშველო სამსახური
311509
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნება
0
0
0
ხარჯები
311509
0
0
0
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
5418
0
0
02 02
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
116210
108737
0
108737
107750
0
107750
მომუშავეთა რიცხოვნება
8
8
8
8
8
ხარჯები
115960
108737
0
108737
107750
0
107750
შრომის ანაზღაურება
83463
90609
90609
90550
90550
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
250
0
0
03 00
ინფრასტრუქ ტურის
მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
10466622
9472445
8088994
1383451
4275604
2617547
1658057
ხარჯები
1006968
1402783
215119
1187664
1705387
315123
1390264
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9459654
7931947
7780342
151605
2408882
2205285
203597
ვალდებულებები
0
137715
93533
44182
161335
97139
64196
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და მოვლა შენახვა
4546257
4702652
4552187
150465
2036672
1847529
189143
ხარჯები
4996
33430
0
33430
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4541261
4597123
4512707
84416
1892837
1752890
139947
ვალდებულებები
0
72099
39480
32619
143835
94639
49196
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
4544226
3574824
2505501
1069323
1327350
276450
1050900
ხარჯები
848142
1225690
215119
1010571
1200250
165000
1035250
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3696084
2283518
2236329
47189
127100
111450
15650
ვალდებულებები
0
65616
54053
11563
0
0
0
03 02
01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების
მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
2549361
2295234
2290382
4852
4500
0
4500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2549361
2236329
2236329
0
ვალდებულებები
0
58905
54053
4852
0
03 02
03
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
777302
1163
0
1163
4500
0
4500
ხარჯები
791
1163
0
1163
4500
0
4500
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
776511
0
0
03 02
05
გარე განათება
330468
555932
12175
543757
491700
0
491700
ხარჯები
330468
503051
12175
490876
488250
0
488250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
46170
0
46170
3450
0
3450
ვალდებულებები
0
6711
0
6711
0
0
0
03 02
05 01
ა(ა)იპ ლანჩხუთი
ტექსერვისი ( 433642490)
204500
403306
12175
391131
340400
0
340400
ხარჯები
204500
350425
12175
338250
338250
0
338250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
46170
46170
2150
2150
ვალდებულებები
0
6711
6711
0
03 02
05 02
გარე განათების
ელექტრო ენერგიის
ღირებულება
125968
152626
0
152626
151300
0
151300
ხარჯები
125968
152626
0
152626
150000
0
150000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1300
1300
03 02
06
დასუფთავების
ღონისძიებები
492000
548123
32770
515353
535000
0
535000
ხარჯები
492000
547104
32770
514334
535000
0
535000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
1019
0
1019
0
0
0
03 02
06 02
ა(ა)იპ ლანჩხუთი
სერვისი (433642677)
492000
548123
32770
515353
535000
0
535000
ხარჯები
492000
547104
32770
514334
535000
0
535000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1019
1019
0
03 02
07
ბინათმშენებლობა
395095
174372
170174
4198
291650
276450
15200
ხარჯები
24883
174372
170174
4198
168000
165000
3000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
370212
0
123650
111450
12200
03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
405263
317500
297500
20000
566798
493568
73230
ხარჯები
0
0
0
0
160353
150123
10230
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
405263
317500
297500
20000
388945
340945
48000
03 03
02
საპროექტო დოკუმენტაციის,საექსპერტო მომსახურების
და სამშენებლო სამუშაოების
ტექნიკური ზედამხედ
ველობის მომსახურების
შესყიდვისთვის
გამოყოფილი თანხა
143168
35000
15000
20000
157353
150123
7230
ხარჯები
0
0
0
0
157353
150123
7230
არაფინანსური აქტივების ზრდა
143168
35000
15000
20000
0
03 03
03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობა
262095
282500
282500
0
409445
343445
66000
ხარჯები
0
0
0
0
3000
0
3000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
262095
282500
282500
388945
340945
48000
ვალდებულებები
0
0
17500
2500
15000
03 04
სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი
პროექტები
817446
733806
733806
0
0
0
0
ხარჯები
400
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
817046
733806
733806
0
03 05
სოფლის
მეურნეობის მხარდაჭერის
ღონისძიებები
153430
143663
0
143663
344784
0
344784
ხარჯები
153430
143663
0
143663
344784
0
344784
03 05
02
ა(ა)იპ
„საგარეო-ეკონომიკური
კავშირურთი ერთობების,ინვესტიციების, ტრანსპორტის,ტურიზმის და მეწარმეობის
განვითარების ცენტრი (233733984)
153430
143663
0
143663
344784
0
344784
ხარჯები
153430
143663
0
143663
344784
0
344784
04 00
განათლება
2499423
2172598
567886
1604712
2660100
679400
1980700
ხარჯები
1549988
1687416
126136
1561280
1933193
0
1933193
არაფინანსური აქტივების ზრდა
949435
482798
441750
41048
703667
656160
47507
ვალდებულებები
0
2384
0
2384
23240
23240
0
04 01
ა(ა)იპ
სკოლამდელი საგანმანათ ლებლო
- სააღმზრდელო
ცენტრი
(233732565)
1549988
1728464
126136
1602328
1950000
0
1950000
ხარჯები
1549988
1687416
126136
1561280
1933193
0
1933193
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
41048
41048
16807
16807
ვალდებულებები
0
0
0
04 02
განათლების
ობიექტების რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
949435
444134
441750
2384
710100
679400
30700
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
949435
441750
441750
0
686860
656160
30700
ვალდებულებები
0
2384
2384
23240
23240
05 00
კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდული
და სპორტული ღონისძიებები
3094881
3022918
78778
2944140
1779814
0
1779814
ხარჯები
3083261
2425283
78778
2346505
1674414
0
1674414
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11620
67535
0
67535
40400
0
40400
ვალდებულებები
0
530100
0
530100
65000
0
65000
05 01
სპორტის
განვითარების ხელშეწყობა
2079500
1906800
0
1906800
746500
0
746500
ხარჯები
2079500
1338846
0
1338846
678100
0
678100
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
37854
0
37854
3400
0
3400
ვალდებულებები
0
530100
0
530100
65000
0
65000
05 01
02
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფეხბურთო
კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია"
(233734126)
1510000
626880
0
626880
65000
0
65000
ხარჯები
1510000
96780
0
96780
0
0
0
ვალდებულებები
0
530100
530100
65000
65000
05 01
03
ა(ა)იპ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
სპორტული ცენტრი
(433642178)
374500
380899
0
380899
363000
0
363000
ხარჯები
374500
380899
0
380899
363000
0
363000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
05 01
04
ა(ა)იპ გოგონათა
ექსპერიმენტალური
სარაგბო-
საფეხბურთო სკოლა
(433645004)
61000
72495
0
72495
58500
0
58500
ხარჯები
61000
72445
0
72445
58500
0
58500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50
50
0
05 01
06
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო
სკოლა
(433642203)
134000
185414
0
185414
160000
0
160000
ხარჯები
134000
147610
0
147610
156600
0
156600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
37804
37804
3400
3400
05 01
07
ა(ა)იპ ქართული
ფეხბურთის განვითარების
ფონდი ს/კ 405135786
0
535113
0
535113
0
0
0
ხარჯები
0
535113
0
535113
0
0
0
05 01
08
შ.პ.ს ლანჩხუთი ს/კ 233645419
0
105999
0
105999
100000
0
100000
ხარჯები
0
105999
0
105999
100000
0
100000
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
960381
1061118
78778
982340
993314
0
993314
ხარჯები
948761
1031437
78778
952659
956314
0
956314
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11620
29681
0
29681
37000
0
37000
05 02
01
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურის
დაწესებულებათა გაერთიანება
(233731478)
903800
1013499
78778
934721
910000
0
910000
ხარჯები
903800
1005644
78778
926866
910000
0
910000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7855
7855
0
05 02
06
სოც კულტურული
ღონისძიებები
46961
25793
0
25793
46314
0
46314
ხარჯები
44961
25793
0
25793
46314
0
46314
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2000
0
0
05 02
07
კულტურის
ობიექტების რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
9620
21826
0
21826
37000
0
37000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9620
21826
21826
37000
37000
05 03
რელიგიის
დაფინანსება
55000
55000
0
55000
40000
0
40000
ხარჯები
55000
55000
0
55000
40000
0
40000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვა და
სოციალური
უზრუნველყოფა
532401
579667
0
579667
587400
0
587400
ხარჯები
532401
579467
0
579467
587400
0
587400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
200
0
200
0
0
0
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
122500
130384
0
130384
120500
0
120500
ხარჯები
122500
130384
0
130384
120500
0
120500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
06 01
01
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ცენტრი
(233730763)
122500
130384
0
130384
120500
0
120500
ხარჯები
122500
130384
0
130384
120500
0
120500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
06 02
სოციალური
პროგრამები
409901
449283
0
449283
466900
0
466900
ხარჯები
409901
449083
0
449083
466900
0
466900
06 02
01
ბიკარბონატული
ჰემოდიალეზით –
თირკმლის ქრონიკული
უკმარისობით დაავადებულთა
სამედიცინო
დაწესებულებაში ტრანსპორტირების
პროგრამა
28656
34848
0
34848
30000
0
30000
ხარჯები
28656
34848
0
34848
30000
0
30000
06 02
04
მრავალშვილიან ოჯახთა
დახმარების
პროგრამა
35200
33400
0
33400
32000
0
32000
ხარჯები
35200
33400
0
33400
32000
0
32000
06 02
05
სამკურნალო და საოპერაციო
ხარჯებით დახმარების
პროგრამა
0
0
0
0
70000
0
70000
ხარჯები
0
0
0
0
70000
0
70000
06 02
09
ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო
ცენტრი იავნანა
(433642356)
10000
10000
0
10000
10000
0
10000
ხარჯები
10000
10000
0
10000
10000
0
10000
06 02
10
მაღალმთიან სოფლებიდან
მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების
მომსახურების პროგრამა
3775
5370
0
5370
5400
0
5400
ხარჯები
3775
5370
0
5370
5400
0
5400
06 02
11
სოციალურად
დაუცველი მოსახლეობის
დახმარება
322270
350065
0
350065
298500
0
298500
ხარჯები
322270
349865
0
349865
298500
0
298500
06 02
11 01
ა(ა)იპ
უფასო
სასადილო მზრუნველობა
მოკლებულ
თათვის (233730772)
73990
76555
0
76555
100000
0
100000
ხარჯები
73990
76355
0
76355
100000
0
100000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
200
200
0
06 02
11 02
იძულებით გადაადგი ლებულ
პირთა დახმარების პროგრამა
10800
10800
0
10800
10000
0
10000
ხარჯები
10800
10800
0
10800
10000
0
10000
06 02
11 03
სხვადასხვა
ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
44050
44950
0
44950
42500
0
42500
ხარჯები
44050
44950
0
44950
42500
0
42500
06 02
11 04
ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების,ეროვნულ სკრინინგ
ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა
8060
4800
0
4800
0
0
0
ხარჯები
8060
4800
0
4800
0
0
0
06 02
11 05
მძიმე
საცხოვრებელ პირობებში
მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით
უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
185370
212960
0
212960
146000
0
146000
ხარჯები
185370
212960
0
212960
146000
0
146000
06 02
14
,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის"
სარეაბილიტაციო პროგრამა
10000
15000
0
15000
20000
0
20000
ხარჯები
10000
15000
0
15000
20000
0
20000
06 02
15
ხანდაზმულ
(100 და მეტი
წლის ასაკის )
პირთა
დახმარების პროგრამა
0
600
0
600
1000
0
1000
ხარჯები
0
600
0
600
1000
0
1000
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე