გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №47 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
- ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 21.12.2016
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №47 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
2017 წლის 17 აგვისტო
ქ. გორი
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №47 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2016; 190020020.35.148.016353) „გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის:
სულ
მათ შორის:
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
17,285.6
19,147.1
6,430.9
12,716.2
18,936.4
4,101.6
14,834.8
გადასახადები
1,012.7
1,425.0
0.0
1,425.0
2,600.0
0.0
2,600.0
გრანტები
15,136.0
16,636.5
6,430.9
10,205.6
15,324.6
4,101.6
11,223.0
სხვა შემოსავლები
1,136.9
1,085.6
0.0
1,085.6
1,011.8
0.0
1,011.8
ხარჯები
10,217.4
13,853.6
1,643.7
12,209.9
11,851.3
124.8
11,726.5
შრომის ანაზღაურება
2,103.2
2,618.1
71.9
2,546.2
2,398.7
63.0
2,335.7
საქონელი და მომსახურება
1,437.1
1,803.0
109.2
1,693.7
1,709.1
25.0
1,684.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
261.0
0.0
261.0
170.0
0.0
170.0
სუბსიდიები
5,036.6
5,755.9
0.0
5,755.9
5,809.1
0.0
5,809.1
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
934.9
2,414.1
1,451.0
963.1
939.7
24.8
914.9
სხვა ხარჯები
705.6
1,001.6
11.5
990.0
822.2
9.5
812.7
საოპერაციო სალდო
7,068.2
5,293.5
4,787.2
506.3
7,085.0
3,976.8
3,108.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5,198.7
9,592.6
7,248.8
2,343.8
10,311.3
5,890.5
4,420.8
ზრდა
5,293.5
9,842.6
7,248.8
2,593.8
10,561.3
5,890.5
4,670.8
კლება
94.8
250.0
0.0
250.0
250.0
0.0
250.0
მთლიანი სალდო
1,869.5
-4,299.2
-2,461.7
-1,837.5
-3,226.2
-1,913.7
-1,312.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,864.7
-4,354.2
-2,461.7
-1,892.6
-3,374.0
-1,915.5
-1,458.5
ზრდა
1,864.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,864.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
4,354.2
2,461.7
1,892.6
3,374.0
1,915.5
1,458.5
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
4,354.2
2,461.7
1,892.6
3,374.0
1,915.5
1,458.5
ვალდებულებების ცვლილება
-4.8
-55.1
0.0
-55.1
-147.8
-1.8
-146.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
4.8
55.1
0.0
55.1
147.8
1.8
146.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
4.8
55.1
0.0
55.1
147.8
1.8
146.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის:
სულ
მათ შორის:
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
17,380.4
19,397.1
6,430.9
12,966.2
19,186.4
4,101.6
15,084.8
შემოსავლები
17,285.6
19,147.1
6,430.9
12,716.2
18,936.4
4,101.6
14,834.8
არაფინანსური აქტივების კლება
94.8
250.0
0.0
250.0
250.0
0.0
250.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
15,515.7
23,751.3
8,892.5
14,858.8
22,560.4
6,017.1
16,543.3
ხარჯები
10,217.4
13,853.6
1,643.7
12,209.9
11,851.3
124.8
11,726.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,293.5
9,842.6
7,248.8
2,593.8
10,561.3
5,890.5
4,670.8
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
1,864.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.8
55.1
0.0
55.1
147.8
1.8
146.0
ნაშთის ცვლილება
1,864.8
-4,354.2
-2,461.7
-1,892.6
-3,374.0
-1,915.5
-1,458.5
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18,936.4 (თვრამეტი მილიონ ცხრაას ოცდათექვსმეტი ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის:
სულ
მათ შორის:
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
17,285.6
19,147.1
6,430.9
12,716.2
18,936.4
4,101.6
14,834.8
გადასახადები
1,012.7
1,425.0
0.0
1,425.0
2,600.0
0.0
2,600.0
გრანტები
15,136.0
16,636.5
6,430.9
10,205.6
15,324.6
4,101.6
11,223.0
სხვა შემოსავლები
1,136.9
1,085.6
0.0
1,085.6
1,011.8
0.0
1,011.8
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2,600.0 (ორი მილიონ ექვსასი ათასი) ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1,012.7
1,425.0
0.0
1,425.0
2,600.0
0.0
2,600.0
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
400.0
0.0
400.0
520.0
0.0
520.0
ქონების გადასახადი
500.0
1,025.0
0.0
1,025.0
2,080.0
0.0
2,080.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
280.0
495.0
0.0
495.0
1,550.0
0.0
1,550.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
11.2
12.0
0.0
12.0
12.0
0.0
12.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
112.8
422.0
0.0
422.0
422.0
0.0
422.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
96.0
96.0
0.0
96.0
96.0
0.0
96.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11,851,3 (თერთმეტი მილიონ რვაას ორმოცდათერთმეტი ათასს სამასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის:
სულ
მათ შორის:
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
10,217.4
13,853.6
1,643.7
12,209.9
11,851.3
124.8
11,726.5
შრომის ანაზღაურება
2,103.2
2,618.1
71.9
2,546.2
2,398.7
63.0
2,335.7
საქონელი და მომსახურება
1,437.1
1,803.0
109.2
1,693.7
1,709.1
25.0
1,684.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
261.0
0.0
261.0
170.0
0.0
170.0
სუბსიდიები
5,036.6
5,755.9
0.0
5,755.9
5,809.1
0.0
5,809.1
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
934.9
2,414.10
1,451.00
963.1
939.7
24.8
914.9
სხვა ხარჯები
705.6
1,001.60
11.5
990.0
822.2
9.5
812.7
ე) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10,311.3 (ათი მილიონ სამას თერთმეტი ათასს სამასი) ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,561.3 (ათი მილიონ ხუთას სამოცდერთი ათასს სამასი) ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
127.8
189.3
118.6
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2.9
2.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4,152.1
9,082.5
10,373.3
04 00
განათლება
960.6
443.5
25.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
50.0
95.3
5.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
30.0
39.4
სულ ჯამი
5,293.5
9,842.6
10,561.3
ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250.0 (ორას ორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით, მათ შორის:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2015წლის ფაქტი
2016წლის
გეგმა
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
94.8
250.0
250.0
ძირითადი აქტივები
34.4
190.0
190.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
60.5
60.0
60.0
ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
7
მთლიანი ხარჯები
15,510.90
23,696.20
22,412.6
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,871.40
4,118.10
3,691.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,871.4
4,118.1
3,516.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,871.4
4,013.1
3,516.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
105.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
175.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
76.6
101.1
88.0
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
76.6
101.1
88.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,209.4
1,578.3
4,890.3
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
564.1
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლისმეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
1,009.0
886.6
4,151.2
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
564.1
735.3
3,993.3
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
444.9
151.3
157.9
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
200.3
691.6
739.1
705
გარემოს დაცვა
1,348.1
5,683.3
5,709.6
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
78.7
0.0
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
1,269.4
5,683,3
5,709.6
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,998.4
3,493.8
1,418.8
7061
ბინათმშენებლობა
3.6
9.9
4.9
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
5.0
10.0
10.0
7064
გარე განათება
227.2
244.0
566.9
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
2,767.5
3,229.9
837.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
0.0
35.0
51.4
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
35.0
51.4
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,545.4
3,040.9
2,718.4
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1,693.0
1,631.4
1,451.2
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
852.4
1,399.5
1,266.3
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
10.0
0.9
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
3,428.6
3,049.6
2,810.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,904.0
430.7
0.0
7092
ზოგადი განათლება
1,524.6
2,595.7
2,805.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
23.2
5.0
710
სოციალური დაცვა
1,033.0
2,596.0
1,034.8
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
225.6
282.8
302.5
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
25.9
62.8
57.5
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
199.7
220.0
245.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
25.8
1,459.0
34.8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
34.5
69.2
47.5
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
8.9
13.5
17.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
738.2
771.5
633.0
ზ) დადგენილების მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ბ)“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: მოწესრიგებული წყლის სისტემებით აღჭურვილ მუნიციპალიტეტის სოფლებს წელს დაემატება შემდეგი სოფლები:
ოთარშენი;
ქვემო არცევი;
ზეღდულეთი;
ფხვენისი;
ქიწნისი;
საქაშეთი;
ტყვიავი;
მეღვრეკისი;
ახალხიზა;
პატარა მეჯვრისხევი;
ქვემო ხვითი;
ბერბუკი;
მარანა.
აღნიშნულ სოფლებში დაგეგმილია სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია. ასევე მოხდება რეგიონალური განვითარების ფონდის დაფინანსების ფარგლებში სოფელ ატენის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის II ეტაპი, რომლის არსებული სამუშაოების ნაწილი დაფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მიმდინარე პროექტების რიცხვს ემატება მუნიციპალიტეტის სოფლები: ხიდისთავის, ქვახვრელის შავშვებისა (საკუთარი შემოსავლები) და ატენის (I ეტაპი) წყალსადენის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სასმელი წყლის სისტემის დანერგვა მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში.
თ) დადგენილების მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ1“) პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:
გ1) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოთხოვნილებათა და საჭიროებათა მიხედვით სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ცალკეული სოფლის – თემების მიხედვით განაწილებულია სოფლების შავშვების წყლის სისტემებსა და აძვის სანიაღვრე არხის პროექტების განსახორციელებლად.
ამასთანავე, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს განკარგულება №1664-ის თანახმად გორის მუნიციპალიტეტს მიეცა უფლება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ წინა 2015-2016 წლების სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დარჩენილი ნაშთი მიმართული იქნას სოფელ ფხვენისისა და მეღვრეკისში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოწერსიგებული ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში.“;
ი) დადგენილების მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 20. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
ორგანიზ. კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის:
სულ
მათ შორის:
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
საკუთარი შემოსავლები
თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტი
15,515.7
23,751.3
8,892.5
14,858.8
22,560.4
6,017.1
16,543.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
205
212
0
212
215
0
215
ხარჯები
10,217.4
13,853.6
1,643.7
12,209.9
11,851.3
124.8
11,726.5
შრომის ანაზღაურება
2,103.2
2,618.1
71.9
2,546.2
2,398.7
63.0
2,335.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,293.5
9,842.6
7,248.8
2,593.8
10,561.3
5,890.5
4,670.8
ვალდებულებების კლება
4.8
55.1
0.0
55.1
147.8
1.8
146.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,876.2
4,173.2
0.0
4,173.2
3,823.2
0.0
3,823.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
199
206
0
206
209
0
209
ხარჯები
2,743.6
3,928.8
0.0
3,928.8
3,572.7
0.0
3,572.7
შრომის ანაზღაურება
2,046.0
2,546.2
0.0
2,546.2
2,335.7
0.0
2,335.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.8
189.3
0.0
189.3
118.6
0.0
118.6
ვალდებულებების კლება
4.8
55.1
0.0
55.1
131.9
0.0
131.9
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
697.8
844.1
0.0
844.1
741.5
0.0
741.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
31
0
31
31
0
31
ხარჯები
672.9
813.0
0.0
813.0
734.6
0.0
734.6
შრომის ანაზღაურება
460.2
558.0
0.0
558.0
536.9
0.0
536.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.9
31.0
0.0
31.0
5.0
0.0
5.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.1
0.0
0.1
1.9
0.0
1.9
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2,178.5
3,224.1
0.0
3,224.1
2,778.7
0.0
2,778.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
169
175
0
175
178
0
178
ხარჯები
2,070.7
3,010.8
0.0
3,010.8
2,663.1
0.0
2,663.1
შრომის ანაზღაურება
1,585.8
1,988.2
0.0
1,988.2
1,798.8
0.0
1,798.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.9
158.3
0.0
158.3
113.6
0.0
113.6
ვალდებულების კლება
4.8
55.0
0.0
55.0
2.0
0.0
2.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
105.0
0.0
105.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
105.0
0.0
105.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 04
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
298.0
0.0
298.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
170.0
0.0
170.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
128.0
0.0
128.0
01 05
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
76.7
101.1
101.0
0.1
89.8
89.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
0.0
6.0
6
0
6
ხარჯები
60.6
99.1
99.0
0.1
88.0
88.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
57.2
71.9
71.9
0.0
63.0
63.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
1.8
1.8
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
76.7
101.1
101.0
0.1
89.8
89.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
0.0
6.0
6
0
6
ხარჯები
73.8
99.1
99.0
0.1
88.0
88.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
57.2
71.9
71.9
0.0
63.0
63.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
1.8
1.8
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,921.7
11,872.2
7,309.6
4,562.7
12,969.2
5,890.5
7,078.7
ხარჯები
2,769.6
2,789.7
88.7
2,701.1
2,596.0
0.0
2,596.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,152.1
9,082.5
7,220.9
1,861.6
10,373.3
5,890.5
4,482.8
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
564.1
735.3
0.0
735.3
3,993.3
2,677.6
1,315.7
ხარჯები
564.1
557.0
0.0
557.0
538.4
0.0
538.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
178.3
0.0
178.3
3,454.9
2,677.6
777.3
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
564.1
507.0
0.0
507.0
3,837.9
2,677.6
1,160.3
ხარჯები
564.1
507.0
0.0
507.0
500.0
0.0
500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
3,337.9
2,677.6
660.3
03 01 02
ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე
0.0
50.0
0.0
50.0
38.4
0.0
38.4
ხარჯები
0.0
50.0
0.0
50.0
38.4
0.0
38.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 03
სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება
0.0
178.3
0.0
178.3
117.1
0.0
117.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
178.3
0.0
178.3
117.1
0.0
117.1
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,811.9
6,085.0
4,462.4
1,622.7
6,183.0
2,579.9
3,603.1
ხარჯები
672.0
420.7
0.0
420.7
563.1
0.0
563.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,139.9
5,664.3
4,462.4
1,202.0
5,619.9
2,579.9
3,040.0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
227.2
244.0
0.0
244.0
566.9
0.0
566.9
ხარჯები
122.4
168.0
0.0
168.0
298.0
0.0
298.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.8
76.0
0.0
76.0
268.9
0.0
268.9
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
78.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
78.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
1,057.5
5,621.3
4,462.4
1,159.0
5,390.9
2,579.9
2,811.1
ხარჯები
22.4
43.0
0.0
43.0
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,035.1
5,578.3
4,462.4
1,116.0
5,340.9
2,579.9
2,761.1
03 02 05
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია
0.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
03 02 06
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
444.9
151.3
0.0
151.3
157.9
0.0
157.9
ხარჯები
444.9
151.3
0.0
151.3
157.9
0.0
157.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 08
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 09
საკადასტრო რუქების მომზადება
3.6
9.9
0.0
9.9
4.9
0.0
4.9
ხარჯები
3.6
9.9
0.0
9.9
4.9
0.0
4.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 10
ამხანაგობების თანადაფინანსება
0.0
48.5
0.0
48.5
52.3
0.0
52.3
ხარჯები
0.0
48.5
0.0
48.5
52.3
0.0
52.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,778.2
1,821.9
0.0
1,821.9
2,327.9
168.0
2,159.9
ხარჯები
1,372.2
1,446.1
0.0
1,446.1
1,494.5
0.0
1,494.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
406.0
375.8
0.0
375.8
833.4
168.0
665.4
03 03 01
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
37.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 02
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
211.9
62.0
0.0
62.0
318.7
168.0
150.7
ხარჯები
6.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205.6
62.0
0.0
62.0
318.7
168.0
150.7
03 03 03
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
123.6
77.0
0.0
77.0
10.9
0.0
10.9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123.6
77.0
0.0
77.0
10.9
0.0
10.9
03 03 04
გამწვანების ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 05
სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა
39.0
180.9
0.0
180.9
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.0
180.9
0.0
180.9
70.0
0.0
70.0
03 03 06
სკოლამდელი განათლების დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
371.9
0.0
371.9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
371.9
0.0
371.9
03 03 07
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია
0.0
17.0
0.0
17.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
17.0
0.0
17.0
0.0
0.0
0.0
03 03 08
ა(ა)იპ – თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური
1,365.9
1,116.8
0.0
1,116.8
950.5
0.0
950.5
ხარჯები
16,35.9
1,086.8
0.0
1,086.8
940.0
0.0
940.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
30.0
0.0
30.0
10.5
0.0
10.5
03 03 09
ა(ა)იპი გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახური
0.0
368.2
0.0
368.2
606.0
0.0
606.0
ხარჯები
0.0
359.4
0.0
359.4
554.5
0.0
554.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
8.9
0.0
8.9
51.5
0.0
51.5
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
2,368.7
2,857.3
2,847.2
10.1
465.0
465.0
0.0
ხარჯები
70.6
88.7
88.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,298.0
2,768.6
2,758.5
10.1
465.0
465.0
0.0
03 05
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
398.7
372.6
0.0
372.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
90.7
277.2
0.0
277.2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
308.1
95.4
0.0
95.4
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
3,428.6
3,049.6
25.9
3,023.7
2,824.1
0.0
2,824.1
ხარჯები
2,468.0
2,606.1
0.0
2,606.1
2,785.0
0.0
2,785.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
960.6
443.5
25.9
417.6
25.0
0.0
25.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
14.1
0.0
14.1
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1,904.0
430.7
25.9
404.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
943.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
960.6
430.7
25.9
404.8
0.0
0.0
0.0
04 02
ა(ა)იპ – თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტო
1,524.6
2,595.7
0.0
2,595.7
2,819.1
0.0
2,819.1
ხარჯები
1,524.6
2,582.9
0.0
2,582.9
2,780.0
0.0
2,780.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,524.6
12.8
0.0
12.8
25.0
0.0
25.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
14.1
0.0
14.1
04 03
განათლების ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
23.2
0.0
23.2
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
23.2
0.0
23.2
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1,179.5
1,924.1
0.0
1,924.1
1,767.9
0.0
1,767.9
ხარჯები
1,129.5
1,828.8
0.0
1,828.8
1,762.9
0.0
1,762.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
95.3
0.0
95.3
5.0
0.0
5.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
327.2
514.6
0.0
514.6
500.7
0.0
500.7
ხარჯები
327.2
483.0
0.0
483.0
500.7
0.0
500.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
31.6
0.0
31.6
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
13.7
21.6
0.0
21.6
27.7
0.0
27.7
ხარჯები
13.7
21.6
0.0
21.6
27.7
0.0
27.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
307.0
484.5
0.0
484.5
473.0
0.0
473.0
ხარჯები
307.0
452.9
0.0
452.9
473.0
0.0
473.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
31.6
0.0
31.6
0.0
0.0
0.0
05 01 03
შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა
6.5
8.5
0.0
8.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
6.5
8.5
0.0
8.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
751.0
1,096.7
0.0
1,096.7
973.8
0.0
973.8
ხარჯები
701.0
1,049.0
0.0
1,049.0
968.8
0.0
968.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
47.7
0.0
47.7
5.0
0.0
5.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
64.9
59.1
0.0
59.1
12.4
0.0
12.4
ხარჯები
14.9
42.1
0.0
42.1
12.4
0.0
12.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
17.0
0.0
17.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
196.0
280.4
0.0
280.4
261.2
0.0
261.2
ხარჯები
196.0
275.3
0.0
275.3
261.2
0.0
261.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
5.2
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
05 02 03
ა(ა)იპ – – გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი
385.3
443.9
0.0
443.9
386.1
0.0
386.1
ხარჯები
385.3
421.9
0.0
421.9
384.1
0.0
384.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
22.0
0.0
22.0
2.0
0.0
2.0
05 02 04
ა(ა)იპ – – გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი
34.6
36.8
0.0
36.8
36.8
0.0
36.8
ხარჯები
34.6
35.8
0.0
35.8
35.8
0.0
35.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.6
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
05 02 05
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა
35.2
68.5
0.0
68.5
26.5
0.0
26.5
ხარჯები
35.2
68.5
0.0
68.5
26.5
0.0
26.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“
35.2
123.0
0.0
123.0
129.9
0.0
129.9
ხარჯები
35.2
120.5
0.0
120.5
127.9
0.0
127.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.5
0.0
2.5
2.0
0.0
2.0
05 02 07
გორის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე პოეზიის და პროზის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა ხელშეყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა
0.0
10.0
0.0
10.0
0.9
0.0
0.9
ხარჯები
0.0
10.0
0.0
10.0
0.9
0.0
0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 08
კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვის , კულტურული მემკვიდრეობის, რელიგიური მნიშვნელობის ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის პროგრამა
0.0
75.0
0.0
75.0
120.0
0.0
120.0
ხარჯები
0.0
75.0
0.0
75.0
120.0
0.0
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
101.4
312.8
0.0
312.8
293.4
0.0
293.4
ხარჯები
101.4
296.8
0.0
296.8
293.4
0.0
293.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
16.0
0.0
16.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03 01
ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება
1.4
32.0
0.0
32.0
40.6
0.0
40.6
ხარჯები
1.4
32.0
0.0
32.0
40.6
0.0
40.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03 02
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი
100.0
280.8
0.0
280.8
252.8
0.0
252.8
ხარჯები
100.0
264.8
0.0
264.8
252.8
0.0
252.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
16.0
0.0
16.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,033.0
2,631.0
1,456.0
1,175.0
1,086.2
36.8
1,049.4
ხარჯები
1,033.0
2,601.0
1,456.0
1,145.0
1,046.8
36.8
1,010.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
30.0
0.0
30.0
39.4
0.0
39.4
06 01
სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა
0.0
30.0
0.0
30.0
39.4
0.0
39.4
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
30.0
0.0
30.0
39.4
0.0
39.4
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1,033.0
2,596.0
1,451.0
1,145.0
1,034.8
24.8
1,010.0
ხარჯები
1,033.0
2,596.0
1,451.0
1,145.0
1,034.8
24.8
1,010.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
930.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცესთა დახმარება
7.0
8.0
0.0
8.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
7.0
8.0
0.0
8.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
დედ-მამით ობოლი და მშობლის(მშობლების) უფლება შეზღუდული შვილების დახმარება
10.0
17.2
0.0
17.2
22.0
0.0
22.0
ხარჯები
10.0
17.2
0.0
17.2
22.0
0.0
22.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
109.9
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
109.9
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე (ფენილკეტონურია, სხვა ჰიპერფენილალანემია ICD E70.0 – E70.1), გლუტენის დაავადება (ცელიაკია ICD K90.0), კანის ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი ICD Q80 ) და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება
86.0
115.0
0.0
115.0
135.0
0.0
135.0
ხარჯები
86.0
115.0
0.0
115.0
135.0
0.0
135.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
3.8
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
3.8
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 06
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება
18.8
1,451.0
1,451.0
0.0
24.8
24.8
0.0
ხარჯები
18.8
1,451.0
1,451.0
0.0
24.8
24.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.8
0.0
0.0
0.0
24.8
24.8
0.0
06 02 07
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 08
სპორტსმენებისა და სტუდენტების დახმარება
38.9
37.5
0.0
37.5
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
38.9
37.5
0.0
37.5
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
106.0
97.0
0.0
97.0
94.0
0.0
94.0
ხარჯები
106.0
97.0
0.0
97.0
94.0
0.0
94.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 10
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
279.4
286.0
0.0
286.0
257.0
0.0
257.0
ხარჯები
279.4
286.0
0.0
286.0
257.0
0.0
257.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
279.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 11
სქოლიოზით დაავადებული ახალგაზრდების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება
4.9
10.5
0.0
10.5
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
4.9
10.5
0.0
10.5
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 12
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
102.7
153.0
0.0
153.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
102.7
153.0
0.0
153.0
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 13
მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
100.9
81.0
0.0
81.0
62.0
0.0
62.0
ხარჯები
100.9
81.0
0.0
81.0
62.0
0.0
62.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 14
ხანძრების, დაუძლეველი ძალის, ბუნებრივი მოვლენების(გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანის) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანისათვის დაზარალებული ოჯახების დახმარება
14.8
26.0
0.0
26.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
14.8
26.0
0.0
26.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 15
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება
18.4
24.0
0.0
24.0
26.0
0.0
26.0
ხარჯები
18.4
24.0
0.0
24.0
26.0
0.0
26.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 16
სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
7.5
38.8
0.0
38.8
31.5
0.0
31.5
ხარჯები
7.5
38.8
0.0
38.8
31.5
0.0
31.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 17
დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
75.0
58.0
0.0
58.0
48.0
0.0
48.0
ხარჯები
75.0
58.0
0.0
58.0
48.0
0.0
48.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 18
ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება
20.0
33.0
0.0
33.0
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
20.0
33.0
0.0
33.0
32.0
0.0
32.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 19
რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
4.0
3.0
0.0
3.0
7.0
0.0
7.0
ხარჯები
4.0
3.0
0.0
3.0
7.0
0.0
7.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 20
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა
24.5
52.0
0.0
52.0
25.5
0.0
25.5
ხარჯები
24.5
52.0
0.0
52.0
25.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0.0
5.0
5.0
0.0
12.0
12.0
0.0
ხარჯები
0.0
5.0
5.0
0.0
12.0
12.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი