ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №59
2015 წლის 30 დეკემბერი
ქ.გორი
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2014; 190020020.35.148.016243) „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 959,4
4 645,6
6 313,8
17,218.8
5,601.2
11,617.6
გადასახადები
703,2
0,0
703,2
980.0
0.0
980.0
გრანტები
9 526,2
4 645,6
4 880,6
15,145.3
5,601.2
9,544.1
სხვა შემოსავლები
730,0
0,0
730,0
1,093.5
0.0
1,093.5
ხარჯები
8 101,7
1 827,3
6 274,4
12,962.2
1,713.7
11,248.5
შრომის ანაზღაურება
1 676,2
0,0
1 676,2
2,123.4
69.3
2,054.1
საქონელი და მომსახურება
1 692,2
259,4
1 433,2
1,734.0
139.9
1,594.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1 977,6
0,0
1 977,6
5,106.3
0.0
5,106.3
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 843,8
1 516,2
327,6
2,390.7
1,451.0
939.7
სხვა ხარჯები
911,5
51,7
859,8
1,607.9
53.5
1,554.4
საოპერაციო სალდო
2 857,7
2 818,3
39,4
4,256.6
3,887.5
369.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 053,5
2 803,6
249,9
6,844.0
4,768.2
2,075.7
ზრდა
3 133,5
2 803,6
329,9
6,936.0
4,768.2
2,167.7
კლება
80,0
0,0
80,0
92.0
0.0
92.0
მთლიანი სალდო
-195,8
14,7
-210,5
-2,587.3
-880.7
-1,706.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-195,8
14,7
-210,5
-2,596.1
-880.7
-1,715.5
ზრდა
14,7
14,7
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
14,7
14,7
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
210,5
0,0
210,5
2,596.2
880.7
1,715.5
ვალუტა და დეპოზიტები
210,5
0,0
210,5
2,596.2
880.7
1,715.5
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
-8.8
0.0
-8.8
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
8.8
0.0
8.8
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
8.8
0.0
8.8
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014წლის გეგმა
2015წლის გეგმა
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11 039,4
4 645,6
6 393,8
17,310.8
5,601.2
11,709.6
შემოსავლები
10 959,4
4 645,6
6 313,8
17,218.8
5,601.2
11,617.6
არაფინანსური აქტივების კლება
80,0
0,0
80,0
92.0
0.0
92.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
11 235,2
4 630,9
6 604,3
19,907.0
6,481.9
13,425.1
ხარჯები
8 101,7
1 827,3
6 274,4
12,962.2
1,713.7
11,248.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 133,5
2 803,6
329,9
6,936.0
4,768.2
2,167.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
8.8
0.0
8.8
ნაშთის ცვლილება
-195,8
14,7
-210,5
-2596.2
-880.7
-1715.5
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17,218.8 (ჩვიდმეტი მილიონ ორას თვრამეტი ათას რვაასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9,564.6
3,250.8
6,313.8
17,218.8
5,601.2
11,617.6
გადასახადები
703.2
0.0
703.2
980.0
0.0
980.0
გრანტები
8 131,4
3,250.8
4,880.6
15,145.3
5,601.2
9,544.1
სხვა შემოსავლები
730.0
0.0
730.0
1,093.5
0.0
1,093.5
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 15,145.3 (თხუმთმეტი მილიონ ას ორმოცდახუთი ათას სამასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის
გეგმა
2015 წლის
გეგმა
გრანტები
8,131.4
15,145.3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
8,131.4
15,145.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 880,6
9,650.1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 795,1
9,544.1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
85,5
106.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4,396.6
5,495.2
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
1,033.8
1,976.4
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,968.0
2,067.8
სხვა პროექტები
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
1,394.8
1,451.0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0.0
0.0
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12,962.2 (თორმეტი მილიონ ცხრაას სამოცდაორი ათას ორასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
1 676,2
0,0
1 676,2
12,962.2
1,713.7
11,248.5
შრომის ანაზღაურება
1 692,6
259,4
1 433,2
2,123.4
69.3
2,054.1
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
1,734.0
139.9
1,594.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
1 977,6
0,0
1 977,6
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
5,106.3
0.0
5,106.3
გრანტები
1 911,4
1 516,2
327,6
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
911,5
51,7
859,8
2,390.7
1,451.0
939.7
სხვა ხარჯები
1 676,2
0,0
1 676,2
1,607.9
53.5
1,554.4
ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
funqc. kodi
დასახელება
2014 წლის
გეგმა
2015 წლის
გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,363.2
3,047.7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,363.2
3,047.7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2.300.7
3,047.7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
62.5
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
702
თავდაცვა
96.7
0.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
115.2
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,184.5
1,514.1
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
7042
სოფლისმეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობადამონადირეობა
0.0
0.0
70421
სოფლისმეურნეობა
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
416.4
1,110.2
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი დ აგზები
410.2
614.2
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
6.2
496.0
7049
სხვ აარაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკის სფეროში
768.1
403.9
705
გარემოს დაცვა
235.9
1,775.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
235.9
79.7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
1,696.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3,352.8
4,724.9
7061
ბინათმშენებლობა
12.5
4.1
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
890.4
5.0
7064
გარე განათება
154.2
245.7
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინა-კომუნალურ მეურნეობაში
2,295.7
4,470.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
76.3
20.0
7072
ამბულატორიული მომსახურეობა
76.3
20.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
619.2
2,601.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
224.3
1,702.4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
394.9
899.4
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
7084
რელიგიურიდასხვასახისსაზოგადოებრივისაქმიანობა
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
709
განათლება
1,457.4
3,598.7
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,457.4
2,073.6
7092
ზოგადი განათლება
0.0
1,525.1
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
1,525.1
710
სოციალური დაცვა
440.3
2,500.2
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
109.1
226.5
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
74.5
26.5
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
34.6
200.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
4.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
3.5
1,476.8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
40.6
34.5
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
8.0
9.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
275.1
753.4
სულ ჯამი
9,826.2
19,898.2
ზ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა.ტ)“ ქვეპუნქტი:
ა.ტ) ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 06)
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის განკარგულება №2796 „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით, თითოეულ ოჯახზე 200(ორასი) ლარის ოდენობით, დახმარების გასაცემად გამოყოფილია 1,451.0(ერთი მილიონ ოთხას ორმოცდა თერთმეტი ათასი)ლარის ოდენობით თანხა.
თ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გორის მუნიციპალიტეტი
9 840,4
3 236,1
6 604,3
19,907.0
6,481.9
13,425.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
211,0
0,0
211,0
202.0
0.0
202.0
ხარჯები
6 706,9
432,5
6 274,4
12,962.2
1,713.7
11,248.5
შრომის ანაზღაურება
1 676,2
0,0
1 676,2
2,123.4
69.3
2,054.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 133,5
2 803,6
329,9
6,936.0
4,768.2
2,167.7
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
8.8
0.0
8.8
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 290,6
0,0
2 290,6
3,056.5
0.0
3,056.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
205,0
0,0
205,0
196.0
0.0
196.0
ხარჯები
2 241,5
0,0
2 241,2,873.6
0.0
2,873.6
შრომის ანაზღაურება
1 609,5
0,0
1 609,5
2,054.1
0.0
2,054.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,1
0,0
49,1
174.1
0.0
174.1
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
8.8
0.0
8.8
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
511,1
0,0
511,1
832.6
0.0
832.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,0
0.0
31,0
29.0
0.0
29.0
ხარჯები
511,1
0,0
511,1
756.5
0.0
756.5
შრომის ანაზღაურება
309,3
0,0
309,3
460.6
0.0
460.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
76.1
0.0
76.1
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 717,0
0,0
2,612.4
2,223.9
0.0
2,223.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
174,0
0.0
167.0
167.0
0.0
167.0
ხარჯები
1 667,9
0.0
1 667,9
2,117.1
0.0
2,117.1
შრომის ანაზღაურება
1 300,2
0.0
1 300,2
1,593.5
0.0
1,593.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.1
0.0
49.1
98.0
0.0
98.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
8.8
0.0
8.8
01 03
სარეზერვო ფონდი
62,5
0,0
62,5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
62,5
0,0
62,5
0.0
0.0
0.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
84,3
0.0
84,3
115.2
86.0
29.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
0,0
6,0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
84,3
0,0
84,3
109.4
83.2
26.2
შრომის ანაზღაურება
66,7
0,0
66,7
69.3
69.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
5.8
2.8
3.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
84,3
0,0
84,3
115.2
86.0
29.2
ხარჯები
84,3
0.0
84,3
109.4
83.2
26.2
შრომის ანაზღაურება
66,7
0.0
66,7
69.3
69.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
5.8
2.8
3.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 791,4
3 114,7
1 676,7
9,380.6
4,308.4
5,072.2
ხარჯები
1 932,8
311,1
1 621,7
3,804.7
159.5
3,645.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 858,6
2 803,6
55,0
5,575.9
4,148.9
1,427.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
410,2
0,0
410,2
614.2
0.0
614.2
ხარჯები
410,2
0,0
410,2
614.2
0.0
614.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0301 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
410,2
0,0
410,2
564.2
0.0
564.2
ხარჯები
410,2
0,0
410,2
564.2
0.0
564.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 02
ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
03 01 03
სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 997,1
816,6
1 180,5
2,300.0
1,274.6
1,025.4
ხარჯები
1 165,3
0,0
1 165,3
735.0
0.0
735.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
831,8
816,6
15,2
1,772.4
1,482.0
290.4
0302 01
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
116,2
0,0
116,2
245.7
0.0
245.7
ხარჯები
116,2
0,0
116,2
120.6
0.0
120.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
125.1
0.0
125.1
0302 02
დასუფთავების ღონისძიებები
239,9
0,0
239,9
79.7
0.0
79.7
ხარჯები
239,9
0,0
239,9
79.7
0.0
79.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0302 03
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
12,5
0,0
12,5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
12,5
0,0
12,5
0.0
0.0
0.0
0302 04
წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
890,4
816,6
73,8
1,469.5
1,274.6
194.9
ხარჯები
73,8
0,0
73,8
34.6
0.0
34.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
816,6
816,6
0,0
1,434.9
1,274.6
160.3
0302 05
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
5,0
00
5,0
0302 06
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
745,6
0,0
745,6
496.0
0.0
496.0
ხარჯები
730,4
0,0
730,4
496.0
0.0
496.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,2
0,0
15,2
0.0
0.0
0.0
0302 07
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0302 08
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0302 09
საკადასტრო რუქების მომზადება
0.0
0.0
0.0
4.1
0.0
4.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
4.1
0.0
4.1
0302 10
ამხანაგობების თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
74,3
0,0
74,3
1,996.4
85.3
1,911.0
ხარჯები
53,7
0,0
53,7
1,372.7
0.0
1,372.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,6
0,0
10,6
623.6
85.3
538.3
0303 01
სპორტული მოედნების მოწყობა
და მოვლა-შენახვა
41,8
0,0
41,8
37.8
0.0
37.8
ხარჯები
31,2
0,0
31,2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,6
0,0
10,6
37.8
0.0
37.8
0303 02
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
15,0
0,0
15,0
226.5
85.3
141.2
ხარჯები
5,0
0,0
5,0
6.8
0.0
6.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
219.7
85.3
134.4
0303 03
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია
და მოვლა-შენახვა
17,5
0,0
17,5
127.1
0.0
127.1
ხარჯები
17,5
0,0
17,5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
127.1
0.0
127.1
0303 04
გამწვანების ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0303 05
სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა
0.0
0.0
0.0
220.0
0.0
220.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
220.0
0.0
220.0
0303 06
მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა-შენახვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 07
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
19.0
0.0
19.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
19.0
0.0
19.0
03 03 08
თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური
1,365.9
0.0
1,365.9
ხარჯები
1,365.9
0.0
1,365.9
სუბსიდია
1,365.9
0.0
1,365.9
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
2 309,8
2 298,1
11,7
3,069.7
2,948.5
121.2
ხარჯები
311,1
311,1
0.0
159.5
159.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 998,7
1 987,0
11,7
2,910.1
2,789.0
121.2
03 05
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
1,400.4
0.0
1,400.4
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
923.2
0.0
923.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
477.2
0.0
477.2
04 00
განათლება
1 580,1
0,0
1 580,1
3,598.7
616.5
2,982.1
ხარჯები
1 425,6
0,0
1 425,6
2,468.5
0.0
2,468.5
სუბსიდიები
1 287.9
0.0
1287.9
2,439.0
0.0
2,439.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154,5
0,0
154,5
1,130.2
616.5
513.6
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1 580,1
0,0
1 580,1
2,073.6
616.5
1,457.1
ხარჯები
1 425,6
0,0
1 425,6
943.4
0.0
943.4
სუბსიდიები
1 287.9
0.0
1287.9
913.9
0.0
913.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154,5
0,0
154,5
1,130.2
616.5
513.6
04 02
ა(ა)იპ-ი თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება
1,525.1
0.0
1,525.1
ხარჯები
1,525.1
0.0
1,525.1
სუბსიდიები
1,525.1
0.0
1,525.1
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
577,4
0,0
577,4
1,235.9
0.0
1,235.9
ხარჯები
577,4
0,0
577,4
1,185.9
0.0
1,185.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
183,3
0,0
183,3
336.5
0.0
336.5
ხარჯები
183,3
0,0
183,3
336.5
0.0
336.5
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3,5
0,0
3,5
23.0
0.0
23.0
ხარჯები
3,5
0,0
3,5
23.0
0.0
23.0
0501 02
სპორტული სკოლების
ხელშეწყობა
179,8
0,0
179,8
307.0
0.0
307.0
ხარჯები
179,8
0,0
179,8
307.0
0.0
307.0
05 01 03
შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
6.5
0.0
6.5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
6.5
0.0
6.5
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
6.5
0,0
6.5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
387.2
0.0
387.2
786.6
0.0
786.6
ხარჯები
387.2
0.0
387.2
736.6
0.0
736.6
სუბსიდიები
387.2
0.0
387.2
736.6
0.0
736.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
80.3
0.0
80.3
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
30.3
0.0
30.3
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
30.3
0.0
30.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
50.0
0.0
50.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
196,0
0,0
196,0
196.0
0.0
196.0
ხარჯები
196,0
0,0
196,0
196.0
0.0
196.0
სუბსიდიები
196,0
0,0
196,0
196.0
0.0
196.0
0502 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა
173,6
0,0
173,6
395.7
0.0
395.7
ხარჯები
173,6
0,0
173,6
395.7
0.0
395.7
სუბსიდიები
173,6
0,0
173,6
395.7
0.0
395.7
0502 04
გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი
17,6
0,0
17,6
34,6
0.0
34,6
ხარჯები
17,6
0,0
17,6
34,6
0.0
34,6
სუბსიდიები
17,6
0,0
17,6
34,6
0.0
34,6
0502 05
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა
0.0
0.0
0.0
45,0
0.0
45,0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
45,0
0.0
45,0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
45,0
0.0
45,0
05 02 06
ა(ა)იპ-ი გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი მაჩაბელა
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
35.0
0.0
35.0
სუბსიდიები
35.0
0.0
35.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
112.9
0.0
112.9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
112.9
0.0
112.9
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
112.9
0.0
112.9
05 03 01
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
12,9
0,0
12,9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
12,9
0,0
12,9
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
12,9
0,0
12,9
05 03 02
ა(ა)იპ-ი გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 911,4
1 516,2
395,2
2,520.2
1,471.0
1,049.2
ხარჯები
1 840,1
1 516,2
323,9
2,520.2
1,471.0
1,049.2
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
115.4
0.0
115.4
სოციალური უზრუნველყოფა
1 840,1
1 516,2
323,9
2,384.8
1,451.0
933.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,3
0,0
71,3
0.0
0.0
0.0
06 01
სოფლის ამბულატორიის რეაბილიტაცია და დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა
76,3
0,0
76,3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,3
0,0
71,3
0.0
0.0
0.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1 835,1
1 516,2
318,9
2,500.2
1,451.0
1,049.2
ხარჯები
1 835,1
1 516,2
318,9
2,500.2
1,451.0
1,049.2
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
115.4
0.0
115.4
სოციალური უზრუნველყოფა
440,3
121,4
318,9
2,384.8
1,451.0
933.8
0602 01
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
4,0
0,0
4,0
7.0
0.0
7.0
ხარჯები
4,0
0,0
4,0
7.0
0.0
7.0
0602 02
დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება
3,5
0,0
3,5
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
3,5
0,0
3,5
10.0
0.0
10.0
0602 03
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
26,2
0,0
26,2
105.0
0.0
105.0
ხარჯები
26,2
0,0
26,2
105.0
0.0
105.0
0602 04
ცერებრალური დამბლით,დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება
34,6
0,0
34,6
86.0
0.0
86.0
ხარჯები
34,6
0,0
34,6
86.0
0.0
86.0
0602 05
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
10,5
0,0
10,5
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
10,5
0,0
10,5
9.0
0.0
9.0
0602 06
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება
1,526.2
5,516.2
10.0
1,469.8
1,451.0
18.8
ხარჯები
1,526.2
5,516,2
10.0
1,469.8
1,451.0
18.8
სოციალური უზრუნველყოფა
1,526.2
5,516.2
10.0
1,469.8
1,451.0
18.8
0602 07
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
36,7
0,0
36,7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
36,7
0,0
36,7
0,0
0,0
0,0
0602 08
სპორტსმენების და სტუდენტების სოციალური დახმარება
38,4
0,0
38,4
39.5
0.0
39.5
ხარჯები
38,4
0,0
38,4
39.5
0.0
39.5
06 02 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება
25,6
0,0
25,6
106.0
0.0
106.0
ხარჯები
25,6
0,0
25,6
106.0
0.0
106.0
06 0210
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება
71,8
0,0
71,8
279.5
0.0
279.5
ხარჯები
71,8
0,0
71,8
279.5
0.0
279.5
06 02 11
სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება
2,7
0,0
2,7
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
2,7
0,0
2,7
5.0
0.0
5.0
06 02 12
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
13,6
0,0
13,6
115.4
0.0
115.4
ხარჯები
13,6
0,0
13,6
115.4
0.0
115.4
0602 13
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
18,9
0,0
18,9
101.0
0.0
101.0
ხარჯები
18,9
0,0
18,9
101.0
0.0
101.0
0602 14
ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება
8,0
0,0
8,0
16.0
0.0
16.0
ხარჯები
8,0
0,0
8,0
16.0
0.0
16.0
06 02 15
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება
14,4
0,0
14,4
19.0
0.0
19.0
ხარჯები
14,4
0,0
14,4
19.0
0.0
19.0
06 02 16
სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
0,0
0,0
0,0
7.5
0.0
7.5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
7.5
0.0
7.5
0602 17
დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
76.0
0.0
76.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
76.0
0.0
76.0
0602 18
ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
20.0
0.0
20.0
0602 19
რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
4.0
0.0
4.0
0602 20
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
24.5
0.0
24.5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
24.5
0.0
24.5
06 03
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
20.0
20.0
0.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი