⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2019)

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 26.12.2017
ძალაში შესვლა 01.01.2018
ძალის დაკარგვა 01.01.2019
გამომცემი ორგანო საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №33
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 29/12/2017
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 4,650 სიტყვა · ~23 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
26.12.2017 მიღება
01.01.2018 ძალაში შესვლა
01.01.2019 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
7045 ტრანსპორტი
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №33 2017 წლის 26 დეკემბერი ქ. საგარეჯო საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის  პირველი  პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს  საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტის მოცულობა  10 314.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი 5994.5 ათასი ლარი, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი 5784.5 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი.    გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 10 314.5 ათასი ლარით (დანართი თან ერთვის). მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეოთარ ჩალათაშვილი დანართი  თავი I საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ათას ლარებში დასახელება 2016 წლის ფაქტი სულ 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 11 356,0 10 926,9 2 408,3 8 518,6 10214,500 გადასახადები 3 365,8 3 250,0 0,0 3 250,0 3050,000 გრანტები 6 678,6 6 506,9 2 408,3 4 098,6 5994,500 სხვა შემოსავლები 1 311,6 1 170,0 0,0 1 170,0 1170,000 ხარჯები 6 958,3 6 916,5 0,0 6 916,5 8370,400 შრომის ანაზღაურება 1 669,1 1 303,1 0,0 1 303,1 1904,400 საქონელი და მომსახურება 1 326,8 1 614,9 0,0 1 614,9 2020,600 პროცენტი 2,8 1,000 0,000 1,000 0,000 სუბსიდიები 3 240,8 3 230,8 0,0 3 230,8 3654,000 გრანტები 35,3 0,0 0,0 0,0 12,500 სოციალური უზრუნველყოფა 533,3 607,2 0,0 607,2 650,000 სხვა ხარჯები 150,2 159,493 0,000 159,493 128,900 საოპერაციო სალდო 4 397,7 4 010,4 2 408,3 1 602,1 1844,100 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 017,0 5 932,4 2 983,0 2 949,5 1844,100 ზრდა 4 544,5 6 032,4 2 983,0 3 049,5 1944,100 კლება 527,5 100,0 0,0 100,0 100,000 მთლიანი სალდო 380,7 -1 922,1 -574,7 -1 347,4 0,000 ფინანსური აქტივების ცვლილება 351,0 -1 938,0 -574,7 -1 363,3 0,000 ზრდა 379,9 0,0 0,0 0,0 0,000 ვალუტა და დეპოზიტები 379,9 0,0 0,0 0,0 0,000 კლება 28,9 1 938,0 574,7 1 363,3 0,000 ვალუტა და დეპოზიტები 28,9 1 938,0 574,7 1 363,3 0,000 ვალდებულებების ცვლილება -29,7 -15,9 0,0 -15,9 0,000 კლება 29,7 15,9 0,0 15,9 0,000 საშინაო 29,7 15,9 0,0 15,9 0,000 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა შემოსულობები 11883,535 11026,878 10314,500 შემოსავლები 11356,017 10926,878 10214,500 არაფინანსური აქტივების კლება 527,518 100,000 100,000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)     -2197,73 -660,249 0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 11532,525 12964,834 10314,500 ხარჯები 6958,321 6916,516 8370,400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4544,517 6032,433 1944,100 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)      -1846,730    -2598,249 0 ვალდებულებების კლება 29,7 15,9 0 ნაშთის ცვლილება 371,619 -1938 0 მუხლი 3🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   10 214,500 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ათას ლარებში დასახელება 2016 წლის ფაქტი სულ 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 11356,017 10926,878 2408,278 8518,600 10214,500 გადასახადები 3365,794 3250,000 0,000 3250,000 3050,000 გრანტები 6678,587 6506,878 2408,278 4098,600 5994,500 სხვა შემოსავლები 1311,637 1170,000 0,000 1170,000 1170,000 მუხლი 4🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3050.0 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა გადასახადები 3365,794 3250,000 3050,000 ქონების გადასახადი 2758,705 2550,000 2550,000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        880,486 710,000 725,000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 11,151 30,000 15,000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               1562,848 1600,000 1560,000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           304,221 210,000 250,000  საშემოსავლო გადასახადი 607,088 700,000 500,000 მუხლი 5🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5994,500 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა გრანტები 6678,587 6506,878 5994,500 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6678,587 6506,878 5994,500 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3270,500 4098,600 5994,500 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3060,500 3888,600 5784,500 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 210,000 210,000 210,000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3408,087 2408,278 0,000 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 2325,924 2408,278 0,000 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1082,163 0,000 0,000 მუხლი 6🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1 170 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 1311,637 1170,000 1170,000 შემოსავლები საკუთრებიდან 715,390 590,000 590,000 პროცენტები 104,779 80,000 80,000 რენტა 610,611 510,000 510,000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     581,305 500,000 500,000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 29,306 10,000 10,000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 90,868 80,000 80,000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 85,230 74,000 74,000 სანებართვო მოსაკრებელი 42,819 30,000 32,000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0,000 0,000 0,000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,200 4,000 2,000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,076 0,000 0,000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 41,135 40,000 40,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 5,638 6,000 6,000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 5,638 6,000 6,000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 504,289 500,000 500,000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1,090 0,000 0,000 მუხლი 7🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8370,400 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 6 958,3 6 916,5 0,0 6 916,5 8370,400 შრომის ანაზღაურება 1 669,1 1 303,1 0,0 1 303,1 1904,400 საქონელი და მომსახურება 1 326,8 1 614,9 0,0 1 614,9 2020,600 პროცენტი 2,8 1,000 0,000 1,000 0,000 სუბსიდიები 3 240,8 3 230,8 0,0 3 230,8 3654,000 გრანტები 35,3 0,0 0,0 0,0 12,500 სოციალური ზრუნველყოფა 533,3 607,2 0,0 607,2 650,000 სხვა ხარჯები 150,2 159,493 0,000 159,493 128,900 მუხლი 8🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  1844,100 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  1944,100 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:             ათას ლარებში კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 32,041 21,073 0,000 21,073 365,800 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება 0,000 1,260 0,000 1,260 0,000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4250,137 5527,832 2739,438 2788,394 1484,800 04 00 განათლება 217,231 462,533 243,520 219,013 32,500 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 15,946 18,038 0,000 18,038 61,000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 29,162 1,697 0,000 1,697 0,000 ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  100 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ათას ლარებში დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 527,518 100,000 100,000 ძირითადი აქტივები 4,411 0,000 30,000 მატერიალური მარაგები 0 0 0 ფასეულობები 0 0 0 არაწარმოებული აქტივები 523,108 100,000 70,000 მიწა 523,108 100,000 70,000 მუხლი 9🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში  თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ათას ლარებში ფუნქცი ონალური      კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი სულ 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2092,075 1927,541 20,000 1907,541 3 016,4 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2089,322 1926,541 20,000 1906,541 3 016,4   70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2089,322 1926,541 20,000 1906,541 2 816,4    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,000 0,000 0,000 0,000 200,0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 2,753 1,000 0,000 1,000 0,0    702 თავდაცვა 92,124 98,650 0,000 98,650 119,0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 2280,019 2621,374 1304,895 1316,480 1 137,8    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 91,160 19,290 8,290 11,000 0,0    70421 სოფლის მეურნეობა 91,160 19,290 8,290 11,000 0,0    7045 ტრანსპორტი 2188,859 2602,084 1296,604 1305,480 1 137,8    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2188,859 2602,084 1296,604 1305,480 1 137,8    705 გარემოს დაცვა 696,965 946,040 12,963 933,077 816,5    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 547,188 639,865 0,000 639,865 640,7    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 94,321 150,225 12,963 137,262 30,0    7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 55,456 155,950 0,000 155,950 145,8    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2391,556 3276,425 1421,581 1854,843 1 006,0    7063 წყალმომარაგება 1481,945 1552,991 817,465 735,526 401,2    7064 გარე განათება 494,427 547,141 51,651 495,490 473,0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 415,185 1176,292 552,465 623,828 131,8    707 ჯანმრთელობის დაცვა 111,516 81,347 0,000 81,347 92,9    7072 ამბულატორიული მომსახურება 22,577 1,347 0,000 1,347 3,9    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 88,939 80,000 0,000 80,000 89,0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1182,133 1038,493 0,000 1038,493 1 282,0   7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 596,660 490,000 0,000 490,000 578,6   7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 532,492 500,899 0,000 500,899 645,7    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 25,390 23,000 0,000 23,000 24,0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 27,592 24,594 0,000 24,594 33,7    709 განათლება 1904,086 2173,383 243,520 1929,863 1 951,8   7091 სკოლამდელი აღზრდა 1828,850 2104,683 243,520 1861,163 1 879,6    7092 ზოგადი განათლება 75,236 68,700 0,000 68,700 72,2    710 სოციალური დაცვა 752,363 805,697 0,000 805,697 892,1    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 13,900 13,500 0,000 13,500 22,5    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 13,900 13,500 0,000 13,500 22,5    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 210,742 186,897 0,000 186,897 235,8    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 1,800 1,800 0,000 1,800 1,8    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 7,100 7,000 0,000 7,000 15,0    7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 38,554 34,500 0,000 34,500 34,5    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 476,767 556,000 0,000 556,000 580,0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 3,500 6,000 0,000 6,000 2,5    სულ 11502,838 12968,950 3002,958 9965,992 10 314,5    მუხლი 10🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს (0,0)    ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    (0,0)  ათასი ლარის ოდენობით. 2.  განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (0,0) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (0.0) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200 ათასი ლარის ოდენობით და  მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 89.0 ათასი ლარი;  ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 119 ათასი ლარი; გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 2 ათასი ლარი. 2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗.  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს  წარმოადგენს. ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია და  რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, დასრულდება 2016 წელს დაწყებული სოფლების დუზაგრამა-თულარის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები (2.4კმ); განხორციელდება სოფელ პატარძეულში „ჩიხლაანთ  უბანში“ გზის მოასფალტება (0,9კმ),  სოფელ ხაშმში შესასვლელი გზის მოასფალტება (1,5კმ),  სოფლების ვერხვიანი-ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის 0,5კმ-იანი მონაკვეთის მოასფალტება, სოფელ მანავში გადასასვლელი ხიდის მოწყობა,სოფელ პატარძეულში გ.ლეონიძის სახლმუზეუმამდე მისასვლელი გზის მოასფალტება;  ქ.საგარეჯოში: ცენტრალურ ქუჩებთან დამაკავშირებელი შიდა საუბნო გზების მოასფალტება (მარჯანიშვილის ქუჩა,მამისაშვილის ქუჩა მესამე და პირველი შესახვევები, ჩოლოყაშვილის ქუჩა, თავისუფლების ქუჩა და ლესელიძის ქუჩა), კახეთის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები 0,8კმ-იანი მონაკვეთი, დოდაშვილის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის მოასფალტება, არაყიშვილის ქუჩის მოასფალტება (0,6კმ). ბ. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი  03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა–შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნაგვის გატანა კვირაში ორჯერ, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების  სათავე ნაგებობების და ქსელების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია,  სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების  ნატანებისაგან გაწმენდა.  ბ.ა  წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელების  სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სოფელ გიორგიწმინდაში სასმელი წყლის სათავე-ნაგებობის რეაბილიტაცია, სოფელ წყაროსთავში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა,  ქ.საგარეჯოში ე.წ. სადგურის ზედა უბანშიჭაბურღილის და რეზერვუარის მოწყობა; სოფლებში დაზიანებული სასმელი წყლის ქსელების დაზიანებული მონაკვეთების ამოცვლა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების,  შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა–-პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით.  წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ასევე მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ჩატარება. ბ.ბ გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და არსებული ნათურების ნაწილის შეცვლა  ახალი დიოდური სანათებით, საგარეჯო-ნინოწმინდის დამაკავშირებელ გზაზე მოხდება გარე განათების ლედი სანათებით ამოცვლა. მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. განხორციელდება  ახალი გარე განათების მოწყობა სოფელ კოჭბაანში, გომბორში,  ანთოკში და გიორგიწმინდაში. ბ.გ გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია   ქალაქ საგარეჯოს 49 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის, ნინოწმინდის, წყაროსთავის, პატარძეულის, თოხლიაურის და მანავის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა  ორ დღეში ერთხელ. სოფელ ხაშმიდან, სოფელ დიდი ჩაილურიდან და სოფელ პატარა ჩაილურიდან სამ დღეში ერთხელ.მუნიციპალიტეტის დანარჩენი სოფლებიდან ნაგვის გატანა კვირაში ორჯერ მუნიციპალიტეტის ნაგავმზიდი მანქანებით;  ასევე განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური  ქუჩების  და მოედნების დაგვა–დასუფთავება, წყალსადინარი არხების გაწმენდა ქ.საგარეჯოში, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის ცენტრალურ ქუჩებზე, „ტიკიაურის ხევის“ სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობა. ზამთრის პერიოდში  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი  თოვლისაგან გაწმენდა,  საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის  ახალი ბუნკერების შეძენა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების  მოვლა–პატრონობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.საგარეჯოში და სოფელ ნინოწმინდაში სანიაღვრე არხების მოწყობა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა, რადგან არ მოხდეს მოსახლეობის კუთვნილი საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვა, არ მოხდეს წყლის ნაკადის ცენტრალურ გზაზე გადასვლა და  ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხება, ასევე გზების გაწმენდის სამუშაოები.  დაფინანსდება ამ მიმართულებით გამოსაყენებელი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები და მოხდება შპს „საგარეჯო“-ს სუბსიდირება. გ. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი  03 04)  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები-ქ.საგარეჯოში კოსტავას ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი კორპუსების ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა.  ქ.საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქ#9-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობის სამუშაოები, გაგრძელდება 2017 წელს დაწყებული  ქ.საგარეჯოში სტადიონის რეაბილიტაციის და საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ტურისტული ობიექტი“ცივ-გომბორის გადმოსახედი“ მოწყობის თანადაფინანსება. სოფელ კოჭბაანში და სოფელ გომბორში მოეწყობა მინი სტადიონები. 2. განათლება (პროგრამული კოდი  04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ა.სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი  04 01) პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  28 სკოლამდელი დაწესებულება  და ორი ალტერნატიული ჯგუფი (60 ბავშვით), სადაც სწავლობს 1338  აღსაზრდელი, კვება გათვალისწინებულია 1338 ბავშვის.  კვლავ მოხდება  საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება, განხორციელდება ქ.საგარეჯოს #5  ს/ბაღის შენობის რეაბილიტაცია, მოეწყობა ახალი საბავშვო ბაღი სოფელ კოჭბაანში და სოფელ სათაფლეში.  კვლავ მოხდება საბავშვო   ბაღებში ავეჯისა და ინვენტარის განახლება, ეზოების კეთილმოწყობა. დაფინანსდება სოფელ მანავში სკოლამდელი დაწესებულების აღსაზრდელების ტრანსპორტირება 3კმ-ზე (ყოველდღიურად), სოფელ კოჭბაანიდან სოფელ გომბორის ს/ბაღამდე  სკოლამდელი დაწესებულების აღსაზრდელების ტრანსპორტირება 7-8კმ-ზე (ყოველდღიურად). ბ. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  04 02) პროგრამა ითვალისწინებს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკური და სულიერი აღზრდის ხელშეწყობას და მათი მხატრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზებას, ასევე  არაქართველი  მოსახლეობისთვის ქართული ენის შესწავლას. 3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი  05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების  ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას  და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა. ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენისათვის შესაბამისი პირობების  შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტის სხვადასხვა  სახეობის (ფეხბურთის, ცურვა, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, მძეოსნობა,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი, ტაიკვანდო, უშუ, მკლავჭიდი) განვითარების პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. ა.ა სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01 01) ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანების" დაფინასებას,  ფუნქციონირებს ჭადრაკის,  ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს, მძეოსნობის,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობის, რაგბის, კალათბურთის, ტაიკვანდოს,  უშუს და მკლავჭიდის სექციები, რომელიც აერთიანებს 700-მდე მოსწავლეს. დაემატება ახალი სპორტული სექციები კრივი, ქალთა ძიუდო, კიგბოქსინგის სექცია.  თავისუფალ  ჭიდაობაში და ძიუდოში სოფლებში დაემატა სექციები.  ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს  ა(ა)იპ "საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო  სკოლის“ ფინანსურ მხარდაჭერას. ა.ბ სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობას, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების ტურნირებსა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის ფინანსურ მხარდაჭერას. ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02) პროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა. ბ.ა კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება თანამედრვე  ლიტერატურით, ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრის რეპერტუარის განახლება,  კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა,  სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, სავიოლინო,  ვოკალური,  ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების  გაცნობა,  მოსწავლეთათვის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, მუსიკალურ განათლებას იღებს 230 მოსწავლე. ბ.ბ კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ჩატარდება „დავით გარეჯობისთვის“ მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „კოდაობა“, საახალწლო ღონისძიება. დაფინანსდება გამოჩენილი ადამიანების დაჯილდოვება. გ.საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში. ჩატარდება  ტრენინგ-სემინარები, ფორუმები, ინტელექტუალურ–შემეცნებითი,  გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს შემოქმედებითი ახალგაზრდების პოპულარიზაციას (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები და სხვა),  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები,  ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები  სპორტის სხვადასხვა სახეობებში). დ. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი  05 05) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება   საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება, რომლის მიზანია საგარეჯოს  მოსახლეობის ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. 4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი  06 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და  საბონიფიკაციო ღონისძიებების  ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის  ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება, ექიმთა დამაგრების მიზნით  ხელფასზე დანამატის  დაფინანსება (სოფელი  უდაბნო  მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის  ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო  ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება).  ბ. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი  06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას,სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ბ.ა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი  06 02 01) სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის და  ოპერაციის დაფინანსება ღირებულების 70%-ით (არაუმეტეს 1000 ლარისა, 3000 ლარზე მეტი გადასახდელი თანხის შემთხვევაში არაუმეტეს 1500 ლარისა),  ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება ღირებულების 50%-ით (არაუმეტეს 500 ლარისა), უპატრონო მიცვალებულის, სოციალურის სტატუსის მქონე პირთა დაკრძალვის ხარჯი და დევნილი პირის დაკრძალვის ხარჯი  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით,  დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება (ტრანსპორტის ხარჯი) თითოეულზე თვეში 100 ლარი, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება თითოეულზე  100 ლარი, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლების მაცხოვრებელთა  საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპული ოჯახის სოციალური დაცვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 0-დან 125000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება (ოჯახზე 300ლარი),  ახალშობილთა დახმარება (200ლარი) და მარტოხელა დედების დახმარება (150ლარი). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება თვეში 100 ლარის ოდენობით, ს.უდაბნოდან ქ.საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ მთელი წლის განმავლობაში და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სააღდგომო  სასურსათო ამანათების გადაცემა. ბ.ბ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება 300 ლარის ოდენობით. ბ.გ უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი  06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 230 ბენეფიციალის ყოველდღიურად  კვებით უზრუნველყოფა. ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო. ბ.დ ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხანდაზმულთა დღის ცენტრის  მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება, ბ.ე ვეტერანთა  დახმარების და დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი  06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამამულო ომის მომაწილეთა დახმარება და დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციალზე 300 ლარის ოდენობით. 5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები  (პროგრამული კოდი  01 00) პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო,  დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. პროგრამის მიზანია სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა,  სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და შემდგომში თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლება. 6. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მათი ტრანსპორტირების ღონისძიებები.  ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუხლი17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ათას ლარებში ორგანიზაციული        კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი სულ 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 11532,525 12964,834 2982,958 9981,876 10314,500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 171 124 0 124 175 ხარჯები 6958,321 6916,516 0,000 6916,516 8370.400 შრომის ანაზღაურება 1669,108 1303,107 0,000 1303,107 1904.400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4544,517 6032,433 2982,958 3049,475 1944.100 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 29,687 15,884 0,000 15,884 0,000 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2117,337 1923,425 0,000 1923,425 3016.400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 162 114 0 114 165 ხარჯები 2060,034 1886,468 0,000 1886,468 2650.600 შრომის ანაზღაურება 1596,888 1232,987 0,000 1232,987 1811.400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,041 21,073 0,000 21,073 365.800 ვალდებულებების კლება 25,262 15,884 0,000 15,884 0,000 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 577,325 534,730 0,000 534,730 663.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 32 0 32 31 ხარჯები 572,430 534,730 0,000 534,730 662.200 შრომის ანაზღაურება 413,263 390,387 0,000 390,387 459.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,520 0,000 0,000 0,000 1.300 ვალდებულებების კლება 0,375 0,000 0,000 0,000 0,000 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1523,572 1372,295 0,000 1372,295 2152.900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 131 82 0 82 134 ხარჯები 1484,851 1350,738 0,000 1350,738 1788.400 შრომის ანაზღაურება 1183,625 842,599 0,000 842,599 1352.400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,521 21,073 0,000 21,073 364.500 ვალდებულებების კლება 11,200 0,484 0,000 0,484 0,000 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 16,440 16,400 0,000 16,400 0,000 ხარჯები 2,753 1,000 0,000 1,000 0,000 ვალდებულებების კლება 13,687 15,400 0,000 15,400 0,000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 92,124 98,650 0,000 98,650 119,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 10 0 10 10 ხარჯები 92,124 97,390 0,000 97,390 119,000 შრომის ანაზღაურება 72,220 70,120 0,000 70,120 93,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1,260 0,000 1,260 0,000 02 02 ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 92,124 98,650 0,000 98,650 119,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 10 0 10 10 ხარჯები 92,124 97,390 0,000 97,390 119,000 შრომის ანაზღაურება 72,220 70,120 0,000 70,120 93,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1,260 0,000 1,260 0,000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5368,540 6843,838 2739,438 4104,400 2960,300 ხარჯები 1118,403 1316,006 0,000 1316,006 1475,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4250,137 5527,832 2739,438 2788,394 1484,800 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2188,859 2602,084 1296,604 1305,480 1137,800 ხარჯები 5,672 17,000 0,000 17,000 82,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2183,187 2585,084 1296,604 1288,480 1055,800 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2673,336 3046,063 882,079 2163,984 1690,700 ხარჯები 1052,616 1231,250 0,000 1231,250 1393,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1620,721 1814,813 882,079 932,734 297,200 03 02 01 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 1481,945 1552,882 817,465 735,417 401,200 ხარჯები 185,033 170,000 0,000 170,000 240,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1296,912 1382,882 817,465 565,417 161,200 03 02 02 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები 494,427 547,141 51,651 495,490 473,000 ხარჯები 282,350 340,000 0,000 340,000 427,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212,077 207,141 51,651 155,490 46,000 03 02 03 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 696,965 946,040 12,963 933,077 816,500 ხარჯები 585,233 721,250 0,000 721,250 726,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111,732 224,790 12,963 211,827 90,000 03 03 სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით 91,160 19,399 8,290 11,109 0,000 ხარჯები 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91,160 19,399 8,290 11,109 0,000 03 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 415,185 1176,292 552,465 623,828 131,800 ხარჯები 60,115 67,756 0,000 67,756 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 355,069 1108,536 552,465 556,072 131,800 04 00 განათლება 1904,086 2173,383 243,520 1929,863 1951.800 ხარჯები 1686,855 1710,850 0,000 1710,850 1919.300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 217,231 462,533 243,520 219,013 32,500 04 01 სკოლამდელი განათლება 1828,850 2104,683 243,520 1861,163 1879.600 ხარჯები 1614,859 1642,150 0,000 1642,150 1847.100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213,991 462,533 243,520 219,013 32,500 04 02 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 75,236 68,700 0,000 68,700 72,200 ხარჯები 71,996 68,700 0,000 68,700 72,200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,240 0,000 0,000 0,000 0,000 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1185,033 1038,493 0,000 1038,493 1282.000 ხარჯები 1166,187 1020,455 0,000 1020,455 1221.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,946 18,038 0,000 18,038 61,000 ვალდებულებების კლება 2,900 0,000 0,000 0,000 0,000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 596,660 490,000 0,000 490,000 578.600 ხარჯები 590,232 481,600 0,000 481,600 578.600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,428 8,400 0,000 8,400 0,000 05 01 01 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 526,421 468,000 0,000 468,000 538.600 ხარჯები 519,993 462,000 0,000 462,000 538.600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,428 6,000 0,000 6,000 0,000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა 70,238 22,000 0,000 22,000 40,000 ხარჯები 70,238 19,600 0,000 19,600 40,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2.4 0 2.4 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 535.392 500.899 0 500.899 645.700 ხარჯები 522,973 491,261 0,000 491,261 584,700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,518 9,638 0,000 9,638 61,000 ვალდებულებების კლება 2,900 0,000 0,000 0,000 0,000 05 02 01 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა 516,571 470,200 0,000 470,200 523,900 ხარჯები 507,052 460,562 0,000 460,562 512,900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,518 9,638 0,000 9,638 11,000 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 18,821 30,699 0,000 30,699 121,800 ხარჯები 15,921 30,699 0,000 30,699 71,800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 ვალდებულებების კლება 2,900 0,000 0,000 0,000 0,000 05 03 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 27,592 24,594 0,000 24,594 33,700 ხარჯები 27,592 24,594 0,000 24,594 33,700 05 04 საგამომცემლო საქმიანობა 25,390 23,000 0,000 23,000 24,000 ხარჯები 25,390 23,000 0,000 23,000 24,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 865,404 887,044 0,000 887,044 985,000 ხარჯები 834,718 885,347 0,000 885,347 983,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,162 1,697 0,000 1,697 0,000 ვალდებულებების კლება 1,525 0,000 0,000 0,000 0,000 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 111,516 81,347 0,000 81,347 92,900 ხარჯები 92,716 80,000 0,000 80,000 92,900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,800 1,347 0,000 1,347 0,000 06 02 სოციალური პროგრამები 753,888 805,697 0,000 805,697 892,100 ხარჯები 742,001 805,347 0,000 805,347 892,100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,362 0,350 0,000 0,350 0,000 ვალდებულებების კლება 1,525 0,000 0,000 0,000 0,000 06 02 01 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება 554,142 622,197 0,000 622,197 670,300 ხარჯები 552,617 622,197 0,000 622,197 670,300 ვალდებულებების კლება 1,525 0,000 0,000 0,000 0,000 06 02 02 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 13,900 13,500 0,000 13,500 22,500 ხარჯები 13,900 13,500 0,000 13,500 22,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 06 02 03 უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 172,346 155,000 0,000 155,000 184,800 ხარჯები 161,984 154,650 0,000 154,650 184,800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,362 0,350 0,000 0,350 0,000 06 02 04 ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა 10,000 9,000 0,000 9,000 12,000 ხარჯები 10,000 9,000 0,000 9,000 12,000 06 02 05 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 3,500 6,000 0,000 6,000 2,500 ხარჯები 3,500 6,000 0,000 6,000 2,500