„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №26
2018 წლის 6 ივლისი
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016191) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე
დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9083.172
13355.233
9534.418
0.000
9534.418
გადასახადები
3141.696
4983.110
5200.000
0.000
5200.000
გრანტები
5466.708
7393.473
3833.679
0.000
3833.679
სხვა შემოსავლები
474.768
978.650
500.739
0.000
500.739
ხარჯები
4714.889
4930.249
5253.492
0.000
5253.492
შრომის ანაზღაურება
1377.203
1024.556
1280.130
0.000
1280.130
საქონელი და მომსახურება
814.517
996.358
841.023
0.000
841.023
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1559.828
1818.325
2520.810
0.000
2520.810
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
354.282
430.099
313.019
0.000
313.019
სხვა ხარჯები
609.059
660.911
298.510
0.000
298.510
საოპრაციო სალდო
4368.283
8424.984
4280.926
0.000
4280.926
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3123.277
8241.224
5940.785
0.000
5940.785
ზრდა
3123.277
8241.224
5940.785
0.000
5940.785
კლება
0.000
0.000
0.000
მთლიანი სალდო
1245.006
183.760
-1659.859
0.000
-1659.859
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-222.292
-1406.608
-1659.859
0.000
-1659.859
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტი
0.000
0.000
0.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
კლება
222.292
1406.608
1659.859
0.000
1659.859
ვალუტა და დეპოზიტი
222.292
1406.608
1659.859
1659.859
სესხები
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ცვლილება
-0.490
0.000
0.000
0.000
0.000
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
0.490
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.490
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
ბალანსი
1466.808
1590.368
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
9,083.172
13,355.233
9,534.418
0.000
9,534.418
შემოსავლები
9,083.172
13,355.233
9,534.418
0.000
9,534.418
არაფინანსური აქტივების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
7,838.656
13,171.473
11,194.277
0.000
11,194.277
ხარჯები
4,714.889
4,930.249
5,253.492
0.000
5,253.492
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,123.277
8,241.224
5,940.785
0.000
5,940.785
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.490
0.000
0.000
0.000
0.000
ნაშთის ცვლელება
1,244.516
183.760
-1,659.859
0.000
-1,659.859
მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 534 418 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9,083.172
13,355.233
9,534.418
0.000
9,534.418
გადასახადები
3,141.696
4,983.110
5,200.000
0.000
5,200.000
გრანტები
5,466.708
7,393.473
3,833.679
0.000
3,833.679
სხვა შემოსავლები
474.768
978.650
500.739
0.000
500.739
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 5 200 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
3,141.696
4,983.110
5,200.000
0.000
5,200.000
ქონების გადასახადი
2,720.201
4,825.140
5,000.000
0.000
5,000.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2,562.323
4,825.140
5,000.000
5,000.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.218
0.000
0.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
0.400
0.000
0.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
157.260
0.000
0.000
საშემოსავლო გადასახადი
421.495
157.970
200.000
200.000
სხვა გადასახადი
0.000
0.000
0.000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 3 833 679 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5,466.708
7,393.473
3,833.679
0.000
3,833.679
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
329.148
3,722.281
3,833.679
3,833.679
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
196.329
0.000
0.000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,768.731
3,671.192
0.000
0.000
0.000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4,207.200
1,627.200
0.000
0.000
0.000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4,207.200
1,627.200
0.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
561.531
2,043.992
0.000
0.000
0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
561.531
0.000
0.000
ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0.000
2,043.992
0.000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.000
0.000
0.000
სხვა ტრანსფერები
172.500
0.000
0.000
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 500739 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
474.768
978.650
500.739
0.000
500.739
შემოსავლები საკუთრებიდან
186.475
323.359
255.000
0.000
255.000
პროცენტები
101.378
215.767
150.000
0.000
150.000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
101.378
215.767
150.000
150.000
რენტა
85.097
107.592
105.000
0.000
105.000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
84.976
106.545
105.000
105.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
0.121
1.047
0.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
15.032
30.919
90.000
0.000
90.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
6.279
9.973
10.000
0.000
10.000
სანებართვო მოსაკრებელი
0.126
3.022
0.000
0.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
0.126
3.022
0.000
სახელმწიფო ბაჟი
0.000
0.000
0.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სატენდერო მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
6.153
6.951
10.000
10.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
8.753
20.946
80.000
0.000
80.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
8.753
20.946
80.000
0.000
80.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0.000
0.000
0.000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
8.753
20.946
80.000
0.000
80.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
8.728
20.946
80.000
80.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
0.025
0.000
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
266.259
302.279
155.739
155.739
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
268.737
0.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7.002
53.356
0.000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5 253 492 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4,714.889
4,930.249
5,253.492
0.000
5,253.492
შრომის ანაზღაურება
1,377.203
1,024.556
1,280.130
0.000
1,280.130
საქონელი და მომსახურება
814.517
996.358
841.023
0.000
841.023
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1,559.828
1,818.325
2,520.810
0.000
2,520.810
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
354.282
430.099
313.019
0.000
313.019
სხვა ხარჯი
609.059
660.911
298.510
0.000
298.510
მუხლი 8.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 940 785 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 940 785 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
198.305
168.400
248.000
0.000
248.000
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2021.144
6899.941
4212.273
0.000
4212.273
განათლება
790.627
589.246
407.904
0.000
407.904
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
104.432
84.605
164.220
0.000
164.220
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
8.769
499.032
908.388
0.000
908.388
ჯამი
3123.277
8241.224
5940.785
0.000
5940.785
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
0.000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,942.430
1,746.407
2,023.720
0.000
2,023.720
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,939.143
1,746.407
2,023.720
0.000
2,023.720
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1,939.143
1,746.407
1,953.720
1,953.720
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
0.000
70.000
70.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
3.287
0.000
0.000
0.000
თავდაცვა
72.352
67.938
78.260
0.000
78.260
სამოქალაქო თავდაცვა
72.352
67.938
78.260
78.260
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.000
0.000
0.000
0.000
სახანძრო სამსახური
0.000
0.000
0.000
0.000
ეკონომიკური საქმიანობა
469.520
1,213.734
923.630
0.000
923.630
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
469.520
1,213.734
923.630
923.630
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
0.000
0.000
0.000
0.000
გარემოს დაცვა
124.269
104.854
144.921
0.000
144.921
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
84.789
79.550
52.760
52.760
ჩამდინარე წყლების მართვა
39.480
25.304
92.161
92.161
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,231.553
6,201.316
3,763.172
0.000
3,763.172
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
425.493
334.054
289.344
289.344
წყალმომარაგება
899.790
5,125.401
3,169.888
3,169.888
გარე განათება
266.585
576.594
183.940
183.940
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
639.685
165.267
120.000
120.000
ჯამრთელობის დაცვა
165.482
347.382
444.369
0.000
444.369
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
165.482
347.382
444.369
444.369
დასვენება, კულტურა და რელიგია
779.097
700.987
994.513
0.000
994.513
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
243.101
205.525
327.220
327.220
მომსახურება კულტურის სფეროში
518.025
478.750
648.293
648.293
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო
17.971
16.712
19.000
19.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.000
0.000
0.000
0.000
განათლება
1,523.240
1,490.290
1,647.794
0.000
1,647.794
სკოლამდელი აღზრდა
1,217.446
1,208.574
1,378.944
1,378.944
ზოგადი განათლება
0.000
0.000
0.000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
305.794
281.716
268.850
268.850
სოციალური დაცვა
529.224
1,298.565
1,173.898
0.000
1,173.898
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
37.654
39.400
35.690
35.690
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
491.570
1,259.165
1,138.208
1,138.208
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
7,837.167
13,171.473
11,194.277
0.000
11,194.277
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1406608 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1659859 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 1659859 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0
ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასაური.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია 1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა.
2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნოს რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე, აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარეგანათების მოვლა-პატრონობას. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.
2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.
3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 350 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2018 წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 2 ბაღი.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები, სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 80 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 აიპ –
შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნების, ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები, რომლებშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ა(ა)იპ –
შუახევის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ა(ა)იპ –
შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში" ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა, რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა. დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.2 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა (06 01 02)
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯის უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.
5.1.3 აიპ –
შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულ იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტში მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
5.1.4 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულ იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.2 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.3 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დახმარება.
5.2.4 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.
მუხლი 16. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
7838.656
13171.473
11194.277
0.000
11194.277
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105
105
69
0
69
ხარჯები
4714.889
4930.249
5253.492
0.000
5253.492
შრომის ანაზღაურება
1377.203
1024.556
1280.130
0.000
1280.130
საქონელი და მომსახურეობა
814.517
996.358
841.023
0.000
841.023
სუბსიდიები
1559.828
1818.325
2520.810
0.000
2520.810
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
354.282
430.099
313.019
0.000
313.019
სხვა ხარჯები
609.059
660.911
298.510
0.000
298.510
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3123.277
8241.224
5940.785
0.000
5940.785
ვალდებულებების კლება
0.490
0.000
0.000
0.000
0.000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1942.430
1746.407
2023.720
0.000
2023.720
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100.000
100.000
64
0
64
ხარჯები
1744.125
1578.007
1775.720
0.000
1775.720
შრომის ანაზღაურება
1323.143
980.301
1226.130
0.000
1226.130
საქონელი და მომსახურება
418.349
550.406
459.980
0.000
459.980
სოციალური უზრუნველყოფა
2.633
7.050
3.610
0.000
3.610
სხვა ხარჯები
0.000
40.250
86.000
0.000
86.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198.305
168.400
248.000
0.000
248.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
520.862
444.826
512.480
0.000
512.480
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.000
22.000
19.000
0.000
19.000
ხარჯები
519.732
444.826
512.480
0.000
512.480
შრომის ანაზღაურება
405.622
320.983
381.600
0.000
381.600
საქონელი და მომსახურეობა
114.110
123.843
130.880
0.000
130.880
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.130
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1418.281
1281.331
1441.240
0.000
1441.240
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
45
ხარჯები
1222.506
1112.931
1193.240
0.000
1193.240
შრომის ანაზღაურება
917.521
659.318
844.530
0.000
844.530
საქონელი და მომსახურება
302.352
426.563
329.100
0.000
329.100
სოციალური უზრუნველყოფა
2.633
7.050
3.610
0.000
3.610
სხვა ხარჯები
0
20.000
16.000
0.000
16.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
195.775
168.400
248.000
0.000
248.000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
ხარჯები
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
70.000
70.000
01 04
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა
3.287
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.887
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
1.887
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.400
0.000
0.000
0.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
72.352
67.938
78.260
0.000
78.260
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.000
5.000
5.000
0.000
5.000
ხარჯები
72.352
67.938
78.260
0.000
78.260
შრომის ანაზღაურება
54.060
44.255
54.000
0.000
54.000
საქონელი და მომსახურება
18.292
21.503
24.260
0.000
24.260
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
2.180
0.000
0.000
0.000
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
72.352
67.938
78.260
0.000
78.260
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.000
5.000
5.000
5.000
ხარჯები
72.352
67.938
78.260
0.000
78.260
შრომის ანაზღაურება
54.060
44.255
54.000
54.000
საქონელი და მომსახურება
18.292
21.503
24.260
0.000
24.260
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2.180
0.000
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2826.831
7519.904
4831.723
0.000
4831.723
ხარჯები
805.197
619.963
619.450
0.000
619.450
საქონელი და მომსახურება
262.348
310.062
186.650
0.000
186.650
სუბსიდიები
168.049
158.168
349.300
0.000
349.300
სხვა ხარჯები
374.800
151.733
83.500
0.000
83.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2021.144
6899.941
4212.273
0.000
4212.273
ვალდებულებების კლება
0.490
0.000
0.000
0.000
0.000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
469.520
1213.734
923.630
0.000
923.630
ხარჯები
351.770
60.495
30.000
0.000
30.000
საქონელი და მომსახურება
12.710
28.460
30.000
0.000
30.000
სხვა ხარჯები
339.060
32.035
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.750
1153.239
893.630
0.000
893.630
03 01 01
შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა
456.810
825.280
863.630
0.000
863.630
ხარჯები
339.060
32.035
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
339.060
32.035
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.750
793.245
863.630
863.630
03 01 02
კლდისუბნის საავტომობილო ხიდის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
0.000
359.994
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
359.994
30.000
30.000
03 01 03
სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა
12.710
28.460
30.000
0.000
30.000
ხარჯები
12.710
28.460
30.000
0.000
30.000
საქონელი და მომსახურეობა
12.710
28.460
30.000
0.000
30.000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2350.142
6298.170
3908.093
0.000
3908.093
ხარჯები
446.258
551.468
589.450
0.000
589.450
საქონელი და მომსახურეობა
242.469
273.602
156.650
0.000
156.650
სუბსიდიები
168.049
158.168
349.300
0.000
349.300
სხვა ხარჯები
35.740
119.698
83.500
0.000
83.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1903.394
5746.702
3318.643
0.000
3318.643
ვალდებულებების კლება
0.490
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
266.585
576.594
183.940
0.000
183.940
ხარჯები
116.585
155.572
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
116.585
155.572
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.000
421.022
83.940
0.000
83.940
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა
116.585
155.572
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
116.585
155.572
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
116.585
155.572
100.000
0.000
100.000
03 02 01 02
სამთო იალაღებზე ელექტროგადამცემი სისტემის მშენებლობა 35940 ლარი. ხიჭაურიდან დაბის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 38000 ლარი. გარე განათებისთვის მასალების შეძენა 10000 ლარი
150.000
421.022
83.940
0.000
83.940
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.000
421.022
83.940
83.940
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
89.789
89.450
62.760
0.000
62.760
ხარჯები
89.789
89.450
53.700
0.000
53.700
საქონელი და მომსახურება
89.789
89.450
53.700
0.000
53.700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
9.060
0.000
9.060
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
84.789
79.550
37.760
0.000
37.760
ხარჯები
84.789
79.550
37.760
0.000
37.760
საქონელი და მომსახურება
84.789
79.550
37.760
0.000
37.760
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
5.000
9.900
10.000
0.000
10.000
ხარჯები
5.000
9.900
10.000
0.000
10.000
საქონელი და მომსახურება
5.000
9.900
10.000
0.000
10.000
03 02 02 03
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა
0.000
0.000
15.000
0.000
15.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
9.060
9.060
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
900.789
5125.401
3169.888
0.000
3169.888
ხარჯები
204.144
186.748
349.300
0.000
349.300
საქონელი და მომსახურება
36.095
28.580
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
168.049
158.168
349.300
0.000
349.300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
696.645
4938.653
2820.588
0.000
2820.588
03 02 03 01
სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
329.148
3075.018
622.728
0.000
622.728
არაფინანსური აქტივების ზრდა
329.148
3,075.018
622.728
622.728
03 02 03 02
აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“
178.402
158.168
349.300
0.000
349.300
ხარჯები
168.049
158.168
349.300
0.000
349.300
სუბსიდიები
168.049
158.168
349.300
349.300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.353
0.000
0.000
0.000
03 02 03 03
სოფელ ინწკირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
0.000
1499.925
2000.000
0.000
2000.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
1499.925
2000.000
2000.000
03 02 03 04
სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.
36.777
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0
0
0
0
0.000
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.777
0.000
0.000
0.000
03 02 03 05
სოფელ წელათში სასმელი წყლის მოყვანა 35000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში სასმელი წყლის აუზის მოწყობა 4500 ლარი. სასმელი წყლის სათავეებში წნევის ჩამხჩობი ჭების მოწყობა 18360 ლარი
254.820
111.815
57.860
0.000
57.860
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254.820
111.815
57.860
57.860
03 02 03 06
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
36.095
28.580
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
36.095
28.580
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
36.095
28.580
0.000
0.000
0.000
03 02 03 07
სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე მილების შეძენა
65.547
53.895
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.547
53.895
0.000
0.000
03 02 03 08
სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა
0.000
198.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
198.000
0.000
0.000
03 02 03 09
დაბის ცენტრალური რეზერვუალის რეაბილიტაცია და გორხანაურის წყლის მაგისტრალზე ხაზის მიერთება
0.000
0.000
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
30.000
30.000
03 02 03 10
ხაბელაშვილების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და 200 მეტრამდე მაგისტრალის ქსელის აღდგენა
0.000
0.000
60.000
0.000
60.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
60.000
60.000
03 02 03 11
მახალაკიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალზე დამატებითი შტოს მიერთება და სათავე ნაგებობის მოწყობა
0.000
0.000
50.000
0.000
50.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
50.000
50.000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1053.499
481.421
399.344
0.000
399.344
ხარჯები
35.740
119.698
86.450
0.000
86.450
საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
2.950
0.000
2.950
სხვა ხარჯები
35.740
119.698
83.500
0.000
83.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1017.269
361.723
312.894
0.000
312.894
ვალდებულებების კლება
0.490
0.000
0.000
0
0.000
03 02 04 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები საახალდაბოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა 19000 ლარი ორი ერთეული ჯიხურის შეძენა 12000 ლარი. ნაჭივრის ხიდთან მემორიალის მშენებლობა 30000 ლარი. ცენტრალურ გზაზე არსებული მოსაცდელების კეთილმოწყობა 16000 ლარი. სოლიხევში მოსაცდელის მშენებლობა 6500 ლარი
35.740
119.698
83.500
0.000
83.500
ხარჯები
35.740
119.698
83.500
0.000
83.500
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
35.740
119.698
83.500
83.500
03 02 04 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
554.912
7.106
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
554.422
7.106
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.490
0.000
0.000
0.000
03 02 04 03
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
60.244
78.799
75.000
0.000
75.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.244
78.799
72.050
72.050
03 02 04 04
გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა
59.751
138.185
37.230
0.000
37.230
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.751
138.185
37.230
37.230
03 02 04 05
სხეფში, ჭვანაში, დარჩიძეებში წისწვილების მშენებლობა
9.950
15.962
15.000
0.000
15.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.950
15.962
15.000
15.000
03 02 04 06
გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება
2.900
45.500
20.000
0.000
20.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.900
45.500
20.000
20.000
03 02 04 07
გარე ფასადების შეღებვა
34.503
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.503
0.000
0.000
0.000
03 02 04 08
დაბაში თამარმეფის ქუჩა №20 მრავალბინიანი სახლის საძირკვლის გამაგრება 36000 ლარი. ჭვანის სამედიცინო პუნქტის რემონტი 20000 ლარი. სოფელ ბესელაშვილების სოფლის სახლის სარდაფის გამოშენება 4800 ლარი. ბრილის ამბულატორიისა და ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის შეცვლა 12000 ლარი. დაბა შუახევში თამარმეფის ქუჩა №9-ში სარდაფის გამოშენება 3600 ლარი
68.936
27.793
76.400
0.000
76.400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68.936
27.793
76.400
76.400
03 02 04 09
ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი. ჭვანის სოფლის სახლის რემონტი და ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება 19214 ლარი
226.563
48.378
92.214
0.000
92.214
არაფინანსური აქტივების ზრდა
226.563
48.378
92.214
92.214
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
39.480
25.304
92.161
0.000
92.161
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.480
25.304
92.161
0.000
92.161
03 02 05 01
დაბის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 30000 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სველი წერტილების რემონტი 30000 ლარი. ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 15000 ლარი. ორთამელას უბანში საკანალიზაციო ქსელის დასრულება 10361 ლარი. შუახევის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 3800 ლარი, დღვანის ცენტრში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 3000 ლარი
0.000
20.391
92.161
0.000
92.161
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
20.391
92.161
92.161
03 02 05 02
ოლადაურის ცენტრში სველი წერტილის მშენებლობა
39.480
4.913
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.480
4.913
0.000
0.000
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
7.169
8.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
7.169
8.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურეობა
7.169
8.000
0.000
0.000
0.000
04 00
განათლება
1277.816
1270.220
1390.944
0.000
1390.944
ხარჯები
487.189
680.974
983.040
0.000
983.040
სუბსიდიები
487.189
680.974
983.040
0.000
983.040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
790.627
589.246
407.904
0.000
407.904
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1217.446
1208.574
1378.944
0.000
1378.944
ხარჯები
477.189
671.974
971.040
0.000
971.040
სუბსიდიები
477.189
671.974
971.040
0.000
971.040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
740.257
536.600
407.904
0.000
407.904
04 01 01
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება
508.093
680.141
971.040
0.000
971.040
ხარჯები
477.189
671.974
971.040
0.000
971.040
სუბსიდიები
477.189
671.974
971.040
971.040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.904
8.167
0.000
0.000
04 01 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი
709.353
528.433
257.904
0.000
257.904
არაფინანსური აქტივების ზრდა
709.353
528.433
257.904
257.904
04 01 02 02
დაბა შუახევის ბაგა-ბაღის კაპიტალური რემონტი
0.000
0.000
150.000
0.000
150.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
150.000
150.000
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
60.370
61.646
12.000
0.000
12.000
ხარჯები
10.000
9.000
12.000
0.000
12.000
სუბსიდიები
10.000
9.000
12.000
0.000
12.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.370
52.646
0.000
0.000
0.000
04 02 01
დარგულას დაწყებითი სკოლის გადმოტანა ლაკლაკეთში
50.370
52.646
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.370
52.646
0.000
0.000
04 02 02
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
10.000
9.000
12.000
0.000
12.000
ხარჯები
10.000
9.000
12.000
0.000
12.000
სუბსიდიები
10.000
9.000
12.000
12.000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1024.521
921.057
1251.363
0.000
1251.363
ხარჯები
920.089
836.452
1087.143
0.000
1087.143
საქონელი და მომსახურეობა
115.528
114.387
170.133
0.000
170.133
სუბსიდიები
804.561
722.065
916.000
0.000
916.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.432
84.605
164.220
0.000
164.220
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
404.339
355.765
505.220
0.000
505.220
ხარჯები
300.810
271.160
341.000
0.000
341.000
საქონელი და მომსახურეობა
45.057
37.223
71.990
0.000
71.990
სუბსიდიები
255.753
233.937
268.000
0.000
268.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103.529
84.605
164.220
0.000
164.220
05 01 01
აიპ –
შუახევის სასპორტო სკოლა
161.238
150.240
178.000
0.000
178.000
ხარჯები
161.238
150.240
178.000
0.000
178.000
სუბსიდიები
161.238
150.240
178.000
178.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
45.057
37.223
73.000
0.000
73.000
ხარჯები
45.057
37.223
73.000
0.000
73.000
საქონელი და მომსახურეობა
45.057
37.223
71.990
0.000
71.990
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
45.057
37.223
71.990
71.990
სხვა ხარჯები
0
0
1
1.010
05 01 03
აიპ –
ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა
94.515
83.697
90.000
0.000
90.000
ხარჯები
94.515
83.697
90.000
0.000
90.000
სუბსიდიები
94.515
83.697
90.000
90.000
05 01 04
დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი სტადიონების რემონტი
0.000
84.605
20.000
0.000
20.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
84.605
20.000
20.000
05 01 05
დაბის მოედნის დასრულება 55923 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი.
103.529
0.000
64.220
0.000
64.220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103.529
0.000
64.220
64.220
05 01 08
რაგბის მოედნის და გარშემო ტერიტორიის მოწყობა
0.000
0.000
80.000
0.000
80.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
80.000
80.000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
620.182
565.292
746.143
0.000
746.143
ხარჯები
619.279
565.292
746.143
0.000
746.143
საქონელი და მომსახურეობა
70.471
77.164
98.143
0.000
98.143
სუბსიდიები
548.808
488.128
648.000
0.000
648.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.903
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01
აიპ –
შუახევის კულტურის ცენტრი
465.525
418.298
569.150
0.000
569.150
ხარჯები
465.525
418.298
569.150
0.000
569.150
სუბსიდიები
465.525
418.298
569.150
569.150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 02
აიპ –
შუახევის სახელოვნებო სკოლა
84.186
69.830
78.850
0.000
78.850
ხარჯები
83.283
69.830
78.850
0.000
78.850
სუბსიდიები
83.283
69.830
78.850
78.850
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.903
0.000
0.000
0.000
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
52.500
60.452
79.143
0.000
79.143
ხარჯები
52.500
60.452
79.143
0.000
79.143
საქონელი და მომსახურეობა
52.500
60.452
79.143
0.000
79.143
05 02 04
ახალგაზრდული ღონისძიებები
17.971
16.712
19.000
0.000
19.000
ხარჯები
17.971
16.712
19.000
0.000
19.000
საქონელი და მომსახურეობა
17.971
16.712
19.000
0.000
19.000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
694.706
1645.947
1618.267
0.000
1618.267
ხარჯები
685.937
1146.915
709.879
0.000
709.879
საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
100.029
257.118
272.470
0.000
272.470
სოციალური უზრუნველყოფა
351.649
420.869
309.409
0.000
309.409
სხვა ხარჯები
234.259
468.928
128.000
0.000
128.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.769
499.032
908.388
0.000
908.388
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
165.482
347.382
444.369
0.000
444.369
ხარჯები
165.482
347.382
444.369
0.000
444.369
სუბსიდიები
100.029
257.118
270.220
0.000
270.220
სოციალური უზრუნველყოფა
65.453
90.264
174.149
0.000
174.149
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
37.677
26.690
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
37.677
26.690
50.000
0.000
50.000
სოციალური უზრუნველყოფა
37.677
26.690
50.000
50.000
06 01 02
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
16.612
30.423
31.015
0.000
31.015
ხარჯები
16.612
30.423
31.015
0.000
31.015
სოციალური უზრუნველყოფა
16.612
30.423
31.015
31.015
06 01 03
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“
100.029
257.118
270.220
0.000
270.220
ხარჯები
100.029
257.118
270.220
0.000
270.220
სუბსიდიები
100.029
257.118
270.220
270.220
06 01 04
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
0.000
25.800
77.400
0.000
77.400
ხარჯები
0
25.800
77.400
0.000
77.400
სოციალური უზრუნველყოფა
0
25.800
77.400
77.400
06 01 05
პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
11.164
7.351
15.734
0.000
15.734
ხარჯები
11.164
7.351
15.734
0.000
15.734
სოციალური უზრუნველყოფა
11.164
7.351
15.734
15.734
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
529.224
1298.565
1173.898
0.000
1173.898
ხარჯები
520.455
799.533
265.510
0.000
265.510
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
2.250
სოციალური უზრუნველყოფა
286.196
330.605
135.260
0.000
135.260
სხვა ხარჯები
234.259
468.928
128.000
0.000
128.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.769
499.032
908.388
0.000
908.388
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
37.654
39.400
35.690
0.000
35.690
ხარჯები
28.885
39.400
35.690
0.000
35.690
სოციალური უზრუნველყოფა
28.885
39.400
35.690
35.690
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.769
0.000
0.000
0.000
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის რემონტი
0.000
40.131
67.437
0.000
67.437
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40.131
67.437
67.437
06 02 03
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
31.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
31.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
31.000
0.000
0.000
0.000
06 02 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
56.000
52.000
60.000
0.000
60.000
ხარჯები
56.000
52.000
60.000
0.000
60.000
სოციალური უზრუნველყოფა
56.000
52.000
60.000
60.000
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
12.200
8.400
15.050
0.000
15.050
ხარჯები
12.200
8.400
15.050
0.000
15.050
სოციალური უზრუნველყოფა
12.200
8.400
15.050
15.050
06 02 06
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა
0.000
118.100
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
0.000
118.100
100.000
0.000
100.000
სხვა ხარჯები
0
118.100
100.000
100.000
06 02 07
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი.
0.000
9.638
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9.638
0.000
0.000
06 02 08
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0.000
0.000
2.250
0.000
2.250
ხარჯები
0.000
0.000
2.250
0.000
2.250
სუბსიდიები
0
0
2.250
2.250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0.000
0.000
0.000
06 02 09
18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
0.000
0.000
2.520
0.000
2.520
ხარჯები
0.000
0.000
2.520
0.000
2.520
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
2.520
2.520
06 02 10
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
5.580
5.250
7.000
0.000
7.000
ხარჯები
5.580
5.250
7.000
0.000
7.000
სოციალური უზრუნველყოფა
5.580
5.250
7.000
7.000
06 02 11
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
9.012
14.352
15.000
0.000
15.000
ხარჯები
9.012
14.352
15.000
0.000
15.000
სოციალური უზრუნველყოფა
9.012
14.352
15.000
15.000
06 02 12
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0
0.000
0.000
0.000
06 02 13
შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
0.000
308.845
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
308.845
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0
308.845
0.000
0.000
06 02 14
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები
377.778
702.449
868.951
0.000
868.951
ხარჯები
377.778
253.186
28.000
0.000
28.000
სოციალური უზრუნველყოფა
143.519
211.203
0.000
სხვა ხარჯები
234.259
41.983
28.000
28.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
449.263
840.951
840.951