შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
29.12.2017 ძალადაკარგული 24.01.2019
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№18
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.135.016191
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 04/01/2018
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (5)

დოკუმენტის ტექსტი

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2017 წლის 29 დეკემბერი

დაბა შუახევი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი  თანდართული რედაქციით
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე
დანართი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
თავი I
ბიუჯეტის ბალანსი
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017  წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9083,172

14023,392

0,000

14023,392

8214,418

0,000

8214,418

გადასახადები

3141,696

4930,000

0,000

4930,000

5200,000

0,000

5200,000

გრანტები

5466,708

8181,917

0,000

8181,917

2633,679

0,000

2633,679

სხვა შემოსავლები

474,768

911,475

0,000

911,475

380,739

0,000

380,739

ხარჯები

4714,889

5023,353

0,000

5023,353

4748,352

0,000

4748,352

შრომის ანაზღაურება

1377,203

1054,850

0,000

1054,850

978,820

0,000

978,820

საქონელი და მომსახურება

814,517

1013,170

0,000

1013,170

971,743

0,000

971,743

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1559,828

1881,315

0,000

1881,315

2278,090

0,000

2278,090

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

354,282

280,052

0,000

280,052

326,699

0,000

326,699

სხვა ხარჯები

609,059

793,966

0,000

793,966

193,000

0,000

193,000

საოპრაციო სალდო

4368,283

9000,039

0,000

9000,039

3466,066

0,000

3466,066

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3123,277

10406,647

0,000

10406,647

4809,279

0,000

4809,279

ზრდა

3123,277

10406,647

0,000

10406,647

4809,279

0,000

4809,279

კლება

0,000

0,000

0,000

მთლიანი სალდო

1245,006

-1406,608

0,000

-1406,608

-1343,213

0,000

-1343,213

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-222,292

-1406,608

0,000

-1406,608

-1343,213

0,000

-1343,213

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტი

0,000

0,000

0,000

სესხები

0,000

0,000

0,000

კლება

222,292

1406,608

0,000

1406,608

1343,213

0,000

1343,213

ვალუტა და დეპოზიტი

222,292

1406,608

1406,608

1343,213

1343,213

სესხები

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების ცვლილება

-0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

ბალანსი

1466,808

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 083,172

14 023,392

0,000

14 023,392

8 214,418

0,000

8 214,418

შემოსავლები

9 083,172

14 023,392

0,000

14 023,392

8 214,418

0,000

8 214,418

არაფინანსური აქტივების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გადასახდელები

7 838,656

15 430,000

0,000

15 430,000

9 557,631

0,000

9 557,631

ხარჯები

4 714,889

5 023,353

0,000

5 023,353

4 748,352

0,000

4 748,352

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 123,277

10 406,647

0,000

10 406,647

4 809,279

0,000

4 809,279

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ნაშთის ცვლელება

1 244,516

-1 406,608

0,000

-1 406,608

-1 343,213

0,000

-1 343,213

მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 8214418 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 083,172

14 023,392

0,000

14 023,392

8 214,418

0,000

8 214,418

გადასახადები

3 141,696

4 930,000

0,000

4 930,000

5 200,000

0,000

5 200,000

გრანტები

5 466,708

8 181,917

0,000

8 181,917

2 633,679

0,000

2 633,679

სხვა შემოსავლები

474,768

911,475

0,000

911,475

380,739

0,000

380,739

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 5 200 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3 141,696

4 930,000

0,000

4 930,000

5 200,000

0,000

5 200,000

ქონების გადასახადი

2 720,201

4 400,000

0,000

4 400,000

5 000,000

0,000

5 000,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 562,323

4 400,000

4 400,000

5 000,000

5 000,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,218

0,000

0,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი

0,400

0,000

0,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი

157,260

0,000

0,000

საშემოსავლო გადასახადი

421,495

530,000

530,000

200,000

200,000

სხვა გადასახადი

0,000

0,000

0,000

მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2017  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 2 633 679  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5 466,708

8 181,917

0,000

8 181,917

2 633,679

0,000

2 633,679

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი

329,148

4 500,000

4 500,000

2 633,679

2 633,679

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი

196,329

0,000

0,000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 768,731

3 681,917

0,000

3 681,917

0,000

0,000

0,000

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 207,200

1 627,200

0,000

1 627,200

0,000

0,000

0,000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 207,200

1 627,200

1 627,200

0,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

561,531

2 054,717

0,000

2 054,717

0,000

0,000

0,000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

561,531

0,000

0,000

ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

0,000

2 054,717

2 054,717

0,000

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,000

0,000

0,000

სხვა ტრანსფერები

172,500

0,000

0,000

მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 380739 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

474,768

911,475

0,000

911,475

380,739

0,000

380,739

შემოსავლები საკუთრებიდან

186,475

239,288

0,000

239,288

230,000

0,000

230,000

პროცენტები

101,378

189,288

0,000

189,288

150,000

0,000

150,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

101,378

189,288

189,288

150,000

150,000

რენტა

85,097

50,000

0,000

50,000

80,000

0,000

80,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

84,976

50,000

50,000

80,000

80,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

0,121

0,000

0,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

15,032

20,000

0,000

20,000

30,000

0,000

30,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,279

10,000

0,000

10,000

10,000

0,000

10,000

სანებართვო მოსაკრებელი

0,126

0,000

0,000

0,000

0,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

0,126

0,000

0,000

სახელმწიფო ბაჟი

0,000

0,000

0,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

სატენდერო მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6,153

10,000

10,000

10,000

10,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,753

10,000

0,000

10,000

20,000

0,000

20,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8,753

10,000

0,000

10,000

20,000

0,000

20,000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

0,000

0,000

0,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

8,753

10,000

0,000

10,000

10,000

0,000

10,000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

8,728

10,000

10,000

20,000

20,000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

0,025

0,000

0,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

266,259

330,000

330,000

120,739

120,739

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

269,287

269,287

0,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7,002

52,900

52,900

0,000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 748 352 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 714,889

5 023,353

0,000

5 023,353

4 748,352

0,000

4 748,352

შრომის ანაზღაურება

1 377,203

1 054,850

0,000

1 054,850

978,820

0,000

978,820

საქონელი და მომსახურება

814,517

1 013,170

0,000

1 013,170

971,743

0,000

971,743

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1 559,828

1 881,315

0,000

1 881,315

2 278,090

0,000

2 278,090

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

354,282

280,052

0,000

280,052

326,699

0,000

326,699

სხვა ხარჯი

609,059

793,966

0,000

793,966

193,000

0,000

193,000

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 809 279  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

198,305

168,400

0,000

168,400

320,000

0,000

320,000

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2021,144

8535,650

0,000

8535,650

3961,767

0,000

3961,767

განათლება

790,627

827,380

0,000

827,380

364,904

0,000

364,904

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

104,432

167,500

0,000

167,500

84,220

0,000

84,220

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

8,769

707,717

0,000

707,717

78,388

0,000

78,388

ჯამი

3123,277

10406,647

0,000

10406,647

4809,279

0,000

4809,279

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით :

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

არაწარმოებული აქტივები

0,000

0,000

0,000

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 942,430

1 839,980

0,000

1 839,980

1 977,900

0,000

1 977,900

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 939,143

1 839,980

0,000

1 839,980

1 977,900

0,000

1 977,900

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1 939,143

1 769,980

1 769,980

1 907,900

1 907,900

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,000

70,000

70,000

70,000

70,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3,287

0,000

0,000

0,000

0,000

თავდაცვა

72,352

72,360

0,000

72,360

75,140

0,000

75,140

სამოქალაქო თავდაცვა

72,352

72,360

72,360

75,140

75,140

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სახანძრო სამსახური

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ეკონომიკური საქმიანობა

469,520

1 782,769

0,000

1 782,769

850,490

0,000

850,490

სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

ტრანსპორტი

469,520

1 782,769

1 782,769

850,490

850,490

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გარემოს დაცვა

124,269

131,000

0,000

131,000

138,121

0,000

138,121

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

84,789

82,000

82,000

52,760

52,760

ჩამდინარე წყლების მართვა

39,480

49,000

49,000

85,361

85,361

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 231,553

7 263,571

0,000

7 263,571

3 502,216

0,000

3 502,216

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

425,493

580,973

580,973

247,248

247,248

წყალმომარაგება

899,790

5 859,690

5 859,690

2 989,028

2 989,028

გარე განათება

266,585

648,000

648,000

190,940

190,940

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

639,685

174,908

174,908

75,000

75,000

ჯამრთელობის დაცვა

165,482

390,460

0,000

390,460

448,249

0,000

448,249

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

165,482

390,460

390,460

448,249

448,249

დასვენება, კულტურა და რელიგია

779,097

813,735

0,000

813,735

727,133

0,000

727,133

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

243,101

290,705

290,705

209,220

209,220

მომსახურება კულტურის სფეროში

518,025

504,030

504,030

505,913

505,913

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

17,971

19,000

19,000

12,000

12,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

განათლება

1 523,240

1 768,590

0,000

1 768,590

1 522,944

0,000

1 522,944

სკოლამდელი აღზრდა

1 217,446

1 482,300

1 482,300

1 281,944

1 281,944

ზოგადი განათლება

0,000

0,000

0,000

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,000

0,000

0,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

305,794

286,290

286,290

241,000

241,000

სოციალური დაცვა

529,224

1 367,535

0,000

1 367,535

315,438

0,000

315,438

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

37,654

40,000

40,000

40,000

40,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

491,570

1 327,535

1 327,535

275,438

275,438

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

7 837,167

15 430,000

0,000

15 430,000

9 557,631

0,000

9 557,631

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1343213 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1343213 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება        -  1343213 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიa სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასაური.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია

1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები   (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარეგანათების მოვლა პატრონობას. დაბისა და  ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.

2.2.4      მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  350 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2018  წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 2 ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას  სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 80 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25 პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   ა.ი.პშუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები რომელებშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ა.ა.ი.პ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა  06 01 02)

ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.

5.1.3   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2   ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.3  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარება.

5.2.4     18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.
თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

7838,656

15430,000

0,000

15430,000

9557,631

0,000

9557,631

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

105

0

105

69

0

69

ხარჯები

4714,889

5023,353

0,000

5023,353

4748,352

0,000

4748,352

შრომის ანაზღაურება

1377,203

1054,850

0,000

1054,850

978,820

0,000

978,820

საქონელი და მომსახურეობა

814,517

1013,170

0,000

1013,170

971,743

0,000

971,743

სუბსიდიები

1559,828

1881,315

0,000

1881,315

2278,090

0,000

2278,090

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

354,282

280,052

0,000

280,052

326,699

0,000

326,699

სხვა ხარჯები

609,059

793,966

0,000

793,966

193,000

0,000

193,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3123,277

10406,647

0,000

10406,647

4809,279

0,000

4809,279

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1942,430

1839,980

0,000

1839,980

1977,900

0,000

1977,900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100,000

100,000

0,000

100,000

64

0

64

ხარჯები

1744,125

1671,580

0,000

1671,580

1657,900

0,000

1657,900

შრომის ანაზღაურება

1323,143

1010,330

0,000

1010,330

927,940

0,000

927,940

საქონელი და მომსახურეობა

418,349

568,010

0,000

568,010

658,960

0,000

658,960

სოციალური უზრუნველყოფა

2,633

3,240

0,000

3,240

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0,000

90,000

0,000

90,000

71,000

0,000

71,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,305

168,400

0,000

168,400

320,000

0,000

320,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

520,862

470,480

0,000

470,480

467,500

0,000

467,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,000

22,000

0,000

22,000

19,000

0,000

19,000

ხარჯები

519,732

470,480

0,000

470,480

467,500

0,000

467,500

შრომის ანაზღაურება

405,622

346,480

0,000

346,480

344,100

0,000

344,100

საქონელი და მომსახურეობა

114,110

124,000

0,000

124,000

123,400

0,000

123,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,130

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1418,281

1299,500

0,000

1299,500

1440,400

0,000

1440,400

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

78

0

0

45

ხარჯები

1222,506

1131,100

0,000

1131,100

1120,400

0,000

1120,400

შრომის ანაზღაურება

917,521

663,850

0,000

663,850

583,840

0,000

583,840

საქონელი და მომსახურეობა

302,352

444,010

0,000

444,010

535,560

0,000

535,560

სოციალური უზრუნველყოფა

2,633

3,240

0,000

3,240

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0

20,000

0,000

20,000

1,000

0,000

1,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195,775

168,400

0,000

168,400

320,000

0,000

320,000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,000

70,000

0,000

70,000

70,000

0,000

70,000

ხარჯები

0,000

70,000

0,000

70,000

70,000

0,000

70,000

სხვა ხარჯები

0,000

70,000

70,000

70,000

70,000

01 04

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

3,287

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

1,887

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

1,887

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,400

0,000

0,000

0,000

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

72,352

72,360

0,000

72,360

75,140

0,000

75,140

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

ხარჯები

72,352

72,360

0,000

72,360

75,140

0,000

75,140

შრომის ანაზღაურება

54,060

44,520

0,000

44,520

50,880

0,000

50,880

საქონელი და მომსახურეობა

18,292

25,660

0,000

25,660

24,260

0,000

24,260

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

2,180

0,000

2,180

0,000

0,000

0,000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

72,352

72,360

0,000

72,360

75,140

0,000

75,140

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ხარჯები

72,352

72,360

0,000

72,360

75,140

0,000

75,140

შრომის ანაზღაურება

54,060

44,520

44,520

50,880

50,880

საქონელი და მომსახურეობა

18,292

25,660

0,000

25,660

24,260

0,000

24,260

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2,180

2,180

0,000

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2826,831

9177,340

0,000

9177,340

4490,827

0,000

4490,827

ხარჯები

805,197

641,690

0,000

641,690

529,060

0,000

529,060

საქონელი და მომსახურეობა

262,348

296,500

0,000

296,500

177,760

0,000

177,760

სუბსიდიები

168,049

159,690

0,000

159,690

329,300

0,000

329,300

სხვა ხარჯები

374,800

185,500

0,000

185,500

22,000

0,000

22,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2021,144

8535,650

0,000

8535,650

3961,767

0,000

3961,767

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

469,520

1782,769

0,000

1782,769

850,490

0,000

850,490

ხარჯები

351,770

75,500

0,000

75,500

30,000

0,000

30,000

საქონელი და მომსახურეობა

12,710

28,500

0,000

28,500

30,000

0,000

30,000

სხვა ხარჯები

339,060

47,000

0,000

47,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117,750

1707,269

0,000

1707,269

820,490

0,000

820,490

03 01 01

შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა

456,810

1332,589

0,000

1332,589

790,490

0,000

790,490

ხარჯები

339,060

47,000

0,000

47,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

339,060

47,000

47,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117,750

1285,589

1285,589

790,490

790,490

03 01 02

კლდისუბნის საავტომობილო ხიდის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0,000

421,680

0,000

421,680

30,000

0,000

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

421,680

421,680

30,000

30,000

03 01 03

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

12,710

28,500

0,000

28,500

30,000

0,000

30,000

ხარჯები

12,710

28,500

0,000

28,500

30,000

0,000

30,000

საქონელი და მომსახურეობა

12,710

28,500

0,000

28,500

30,000

0,000

30,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2350,142

7386,571

0,000

7386,571

3640,337

0,000

3640,337

ხარჯები

446,258

558,190

0,000

558,190

499,060

0,000

499,060

საქონელი და მომსახურეობა

242,469

260,000

0,000

260,000

147,760

0,000

147,760

სუბსიდიები

168,049

159,690

0,000

159,690

329,300

0,000

329,300

სხვა ხარჯები

35,740

138,500

0,000

138,500

22,000

0,000

22,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1903,394

6828,381

0,000

6828,381

3141,277

0,000

3141,277

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

266,585

648,000

0,000

648,000

190,940

0,000

190,940

ხარჯები

116,585

140,000

0,000

140,000

100,000

0,000

100,000

საქონელი და მომსახურეობა

116,585

140,000

0,000

140,000

100,000

0,000

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,000

508,000

0,000

508,000

90,940

0,000

90,940

03 02 01 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა

116,585

140,000

0,000

140,000

100,000

0,000

100,000

ხარჯები

116,585

140,000

0,000

140,000

100,000

0,000

100,000

საქონელი და მომსახურეობა

116,585

140,000

0,000

140,000

100,000

0,000

100,000

03 02 01 02

სამთო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი სისტემის მშენებლობა და მასალების შეძენა 35940 ლარი. ხიჭაურიდან დაბის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 55000 ლარი.

150,000

508,000

0,000

508,000

90,940

0,000

90,940

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,000

508,000

508,000

90,940

90,940

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

89,789

92,000

0,000

92,000

62,760

0,000

62,760

ხარჯები

89,789

92,000

0,000

92,000

47,760

0,000

47,760

საქონელი და მომსახურეობა

89,789

92,000

0,000

92,000

47,760

0,000

47,760

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

84,789

82,000

0,000

82,000

37,760

0,000

37,760

ხარჯები

84,789

82,000

0,000

82,000

37,760

0,000

37,760

საქონელი და მომსახურეობა

84,789

82,000

0,000

82,000

37,760

0,000

37,760

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

5,000

10,000

0,000

10,000

10,000

0,000

10,000

ხარჯები

5,000

10,000

0,000

10,000

10,000

0,000

10,000

საქონელი და მომსახურეობა

5,000

10,000

0,000

10,000

10,000

0,000

10,000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

900,789

5859,690

0,000

5859,690

2989,028

0,000

2989,028

ხარჯები

204,144

187,690

0,000

187,690

329,300

0,000

329,300

საქონელი და მომსახურეობა

36,095

28,000

0,000

28,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

168,049

159,690

0,000

159,690

329,300

0,000

329,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

696,645

5672,000

0,000

5672,000

2659,728

0,000

2659,728

03 02 03 01

სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

329,148

3767,000

0,000

3767,000

622,728

0,000

622,728

არაფინანსური აქტივების ზრდა

329,148

3 767,000

3 767,000

622,728

622,728

03 02 03 02

აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“

178,402

159,690

0,000

159,690

329,300

0,000

329,300

ხარჯები

168,049

159,690

0,000

159,690

329,300

0,000

329,300

სუბსიდიები

168,049

159,690

159,690

329,300

329,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,353

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03 03

სოფელ ინწკვირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

0,000

1500,000

0,000

1500,000

2000,000

0,000

2000,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

1500,000

1500,000

2000,000

2000,000

03 02 03 04

სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.

36,777

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0

0

0

0,000

0

0

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0,000

0

0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,777

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03 05

სოფელ წელათში სასმელი წყლის მოყვანა 35000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში სასმელი წყლის აუზის მოწყობა 2000 ლარი.

254,820

112,000

0,000

112,000

37,000

0,000

37,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

254,820

112,000

112,000

37,000

37,000

03 02 03 06

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

36,095

28,000

0,000

28,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

36,095

28,000

0,000

28,000

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

36,095

28,000

0,000

28,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03 07

სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე  მილების შეძენა

65,547

60,000

0,000

60,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,547

60,000

60,000

0,000

0,000

03 02 03 08

სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა

0,000

233,000

0,000

233,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

233,000

233,000

0,000

0,000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1053,499

737,881

0,000

737,881

312,248

0,000

312,248

ხარჯები

35,740

138,500

0,000

138,500

22,000

0,000

22,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

35,740

138,500

0,000

138,500

22,000

0,000

22,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1017,269

599,381

0,000

599,381

290,248

0,000

290,248

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

03 02 04 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები საახალდაბოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა 10000 ლარი ორი ერთეული ჯიხურის შეძენა 12000 ლარი.

35,740

138,500

0,000

138,500

22,000

0,000

22,000

ხარჯები

35,740

138,500

0,000

138,500

22,000

0,000

22,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

35,740

138,500

138,500

22,000

22,000

03 02 04 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

554,912

7,108

0,000

7,108

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

554,422

7,108

7,108

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 04 03

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

60,244

70,000

0,000

70,000

50,000

0,000

50,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,244

70,000

70,000

50,000

50,000

03 02 04 04

გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა 68034 ლარი.

59,751

203,298

0,000

203,298

68,034

0,000

68,034

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,751

203,298

203,298

68,034

68,034

03 02 04 05

სხეფში, ჭვანაში, დარჩიძეებში წისწვილების მშენებლობა

9,950

28,800

0,000

28,800

15,000

0,000

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,950

28,800

28,800

15,000

15,000

03 02 04 06

გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება

2,900

51,000

0,000

51,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,900

51,000

51,000

0,000

0,000

03 02 04 07

გარე ფასადების შეღებვა

34,503

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,503

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 04 08

დაბაში თამარმეფის ქუჩა #20 მრავალბინიანი სახლის საძირკვლის გამაგრება 45000 ლარი. ჭვანის სამედიცინო პუნქტის რემონტი 20000 ლარი.

68,936

35,000

0,000

35,000

65,000

0,000

65,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,936

35,000

35,000

65,000

65,000

03 02 04 09

ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი.  ჭვანის სოფლის სახლის რემონტი და ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება

226,563

204,175

0,000

204,175

92,214

0,000

92,214

არაფინანსური აქტივების ზრდა

226,563

204,175

204,175

92,214

92,214

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

39,480

49,000

0,000

49,000

85,361

0,000

85,361

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,480

49,000

0,000

49,000

85,361

0,000

85,361

03 02 05 01

დაბის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 30000 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სველი წერტილების რემონტი 30000 ლარი. ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 15000 ლარი. ორთამელას უბანში საკანალიზაციო ქსელის დასრულება 10361 ლარი.

0,000

43,000

0,000

43,000

85,361

0,000

85,361

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

43,000

43,000

85,361

85,361

03 02 05 02

ოლადაურის ცენტრში სველი წერტილის მშენებლობა

39,480

6,000

0,000

6,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,480

6,000

6,000

0,000

0,000

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

7,169

8,000

0,000

8,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

7,169

8,000

0,000

8,000

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

7,169

8,000

0,000

8,000

0,000

0,000

0,000

04 00

განათლება

1277,816

1544,300

0,000

1544,300

1300,944

0,000

1300,944

ხარჯები

487,189

716,920

0,000

716,920

936,040

0,000

936,040

სუბსიდიები

487,189

716,920

0,000

716,920

936,040

0,000

936,040

არაფინანსური აქტივების ზრდა

790,627

827,380

0,000

827,380

364,904

0,000

364,904

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1217,446

1482,300

0,000

1482,300

1281,944

0,000

1281,944

ხარჯები

477,189

707,920

0,000

707,920

924,040

0,000

924,040

სუბსიდიები

477,189

707,920

0,000

707,920

924,040

0,000

924,040

არაფინანსური აქტივების ზრდა

740,257

774,380

0,000

774,380

357,904

0,000

357,904

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

508,093

716,920

0,000

716,920

924,040

0,000

924,040

ხარჯები

477,189

707,920

0,000

707,920

924,040

0,000

924,040

სუბსიდიები

477,189

707,920

707,920

924,040

924,040

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,904

9,000

9,000

0,000

0,000

04 01 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი

709,353

765,380

0,000

765,380

357,904

0,000

357,904

არაფინანსური აქტივების ზრდა

709,353

765,380

765,380

357,904

357,904

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

60,370

62,000

0,000

62,000

19,000

0,000

19,000

ხარჯები

10,000

9,000

0,000

9,000

12,000

0,000

12,000

სუბსიდიები

10,000

9,000

0,000

9,000

12,000

0,000

12,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,370

53,000

0,000

53,000

7,000

0,000

7,000

04 02 01

დარგულას დაწყებითი სკოლის გადმოტანა ლაკლაკეთში

50,370

53,000

0,000

53,000

7,000

0,000

7,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,370

53,000

53,000

7,000

7,000

04 02 03

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა

10,000

9,000

0,000

9,000

12,000

0,000

12,000

ხარჯები

10,000

9,000

0,000

9,000

12,000

0,000

12,000

სუბსიდიები

10,000

9,000

9,000

12,000

12,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1024,521

1038,025

0,000

1038,025

949,133

0,000

949,133

ხარჯები

920,089

870,525

0,000

870,525

864,913

0,000

864,913

საქონელი და მომსახურეობა

115,528

123,000

0,000

123,000

110,763

0,000

110,763

სუბსიდიები

804,561

747,525

0,000

747,525

754,150

0,000

754,150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,432

167,500

0,000

167,500

84,220

0,000

84,220

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

404,339

442,240

0,000

442,240

358,220

0,000

358,220

ხარჯები

300,810

274,740

0,000

274,740

274,000

0,000

274,000

საქონელი და მომსახურეობა

45,057

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

სუბსიდიები

255,753

234,740

0,000

234,740

234,000

0,000

234,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,529

167,500

0,000

167,500

84,220

0,000

84,220

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

161,238

151,535

0,000

151,535

149,000

0,000

149,000

ხარჯები

161,238

151,535

0,000

151,535

149,000

0,000

149,000

სუბსიდიები

161,238

151,535

151,535

149,000

149,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

45,057

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

ხარჯები

45,057

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

საქონელი და მომსახურეობა

45,057

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

05 01 03

აიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა

94,515

83,205

0,000

83,205

85,000

0,000

85,000

ხარჯები

94,515

83,205

0,000

83,205

85,000

0,000

85,000

სუბსიდიები

94,515

83,205

83,205

85,000

85,000

05 01 05

დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი სტადიონების რემონტი

0,000

167,500

0,000

167,500

20,000

0,000

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

167,500

167,500

20,000

20,000

05 01 06

დაბის მოედნის დასრულება 55928 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი.

103,529

0,000

0,000

0,000

64,220

0,000

64,220

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,529

0,000

0,000

64,220

64,220

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

620,182

595,785

0,000

595,785

590,913

0,000

590,913

ხარჯები

619,279

595,785

0,000

595,785

590,913

0,000

590,913

საქონელი და მომსახურეობა

70,471

83,000

0,000

83,000

70,763

0,000

70,763

სუბსიდიები

548,808

512,785

0,000

512,785

520,150

0,000

520,150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,903

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

465,525

440,030

0,000

440,030

447,150

0,000

447,150

ხარჯები

465,525

440,030

0,000

440,030

447,150

0,000

447,150

სუბსიდიები

465,525

440,030

440,030

447,150

447,150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

84,186

72,755

0,000

72,755

73,000

0,000

73,000

ხარჯები

83,283

72,755

0,000

72,755

73,000

0,000

73,000

სუბსიდიები

83,283

72,755

72,755

73,000

73,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,903

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

52,500

64,000

0,000

64,000

58,763

0,000

58,763

ხარჯები

52,500

64,000

0,000

64,000

58,763

0,000

58,763

საქონელი და მომსახურეობა

52,500

64,000

0,000

64,000

58,763

0,000

58,763

05 02 04

ახალგაზრდული ღონისძიებები

17,971

19,000

0,000

19,000

12,000

0,000

12,000

ხარჯები

17,971

19,000

0,000

19,000

12,000

0,000

12,000

საქონელი და მომსახურეობა

17,971

19,000

0,000

19,000

12,000

0,000

12,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

694,706

1757,995

0,000

1757,995

763,687

0,000

763,687

ხარჯები

685,937

1050,278

0,000

1050,278

685,299

0,000

685,299

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

100,029

257,180

0,000

257,180

258,600

0,000

258,600

სოციალური უზრუნველყოფა

351,649

274,632

0,000

274,632

326,699

0,000

326,699

სხვა ხარჯები

234,259

518,466

0,000

518,466

100,000

0,000

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,769

707,717

0,000

707,717

78,388

0,000

78,388

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

165,482

390,460

0,000

390,460

448,249

0,000

448,249

ხარჯები

165,482

390,460

0,000

390,460

448,249

0,000

448,249

სუბსიდიები

100,029

257,180

0,000

257,180

258,600

0,000

258,600

სოციალური უზრუნველყოფა

65,453

133,280

0,000

133,280

189,649

0,000

189,649

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

37,677

53,000

0,000

53,000

65,500

0,000

65,500

ხარჯები

37,677

53,000

0,000

53,000

65,500

0,000

65,500

სოციალური უზრუნველყოფა

37,677

53,000

53,000

65,500

65,500

06 01 02

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

16,612

31,080

0,000

31,080

31,015

0,000

31,015

ხარჯები

16,612

31,080

0,000

31,080

31,015

0,000

31,015

სოციალური უზრუნველყოფა

16,612

31,080

31,080

31,015

31,015

06 01 03

ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“

100,029

257,180

0,000

257,180

258,600

0,000

258,600

ხარჯები

100,029

257,180

0,000

257,180

258,600

0,000

258,600

სუბსიდიები

100,029

257,180

257,180

258,600

258,600

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

0,000

32,000

0,000

32,000

77,400

0,000

77,400

ხარჯები

0

32,000

0,000

32,000

77,400

0,000

77,400

სოციალური უზრუნველყოფა

0

32,000

32,000

77,400

77,400

06 01 05

პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

11,164

17,200

0,000

17,200

15,734

0,000

15,734

ხარჯები

11,164

17,200

0,000

17,200

15,734

0,000

15,734

სოციალური უზრუნველყოფა

11,164

17,200

17,200

15,734

15,734

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

529,224

1367,535

0,000

1367,535

315,438

0,000

315,438

ხარჯები

520,455

659,818

0,000

659,818

237,050

0,000

237,050

სოციალური უზრუნველყოფა

286,196

141,352

0,000

141,352

137,050

0,000

137,050

სხვა ხარჯები

234,259

518,466

0,000

518,466

100,000

0,000

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,769

707,717

0,000

707,717

78,388

0,000

78,388

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

37,654

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

ხარჯები

28,885

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

სოციალური უზრუნველყოფა

28,885

40,000

40,000

40,000

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,769

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის რემონტი

0,000

194,717

0,000

194,717

67,437

0,000

67,437

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

194,717

194,717

67,437

67,437

06 02 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

31,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

31,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

31,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

56,000

60,000

0,000

60,000

60,000

0,000

60,000

ხარჯები

56,000

60,000

0,000

60,000

60,000

0,000

60,000

სოციალური უზრუნველყოფა

56,000

60,000

60,000

60,000

60,000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

12,200

20,000

0,000

20,000

15,050

0,000

15,050

ხარჯები

12,200

20,000

0,000

20,000

15,050

0,000

15,050

სოციალური უზრუნველყოფა

12,200

20,000

20,000

15,050

15,050

06 02 06

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა

0,000

119,900

0,000

119,900

100,000

0,000

100,000

ხარჯები

0,000

119,900

0,000

119,900

100,000

0,000

100,000

სხვა ხარჯები

0

120

119,900

100

100,000

06 02 07

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი.

0,000

13,000

0,000

13,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13,000

13,000

0,000

0,000

06 02 08

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

5,580

7,000

0,000

7,000

7,000

0,000

7,000

ხარჯები

5,580

7,000

0,000

7,000

7,000

0,000

7,000

სოციალური უზრუნველყოფა

5,580

7,000

7,000

7,000

7,000

06 02 09

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

9,012

14,352

0,000

14,352

15,000

0,000

15,000

ხარჯები

9,012

14,352

0,000

14,352

15,000

0,000

15,000

სოციალური უზრუნველყოფა

9,012

14,352

14,352

15,000

15,000

06 02 10

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

0,000

40,000

0,000

40,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

40,000

0,000

40,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0

40,000

40,000

0,000

0,000

06 02 11

შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

0,000

308,845

0,000

308,845

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

308,845

0,000

308,845

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0

308,845

308,845

0,000

0,000

06 02 12

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

377,778

549,721

0,000

549,721

10,951

0,000

10,951

ხარჯები

377,778

49,721

0,000

49,721

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

143,519

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

234,259

49,721

49,721

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

500,000

500,000

10,951

10,951