„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№31
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.135.016231
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 24/12/2018
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2018 წლის 20 დეკემბერი

დაბა შუახევი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29  დეკემბრის №18 დადგენილებაში (matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016191) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე
დანართი

თავი Iბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. უნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017  წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9083,172

13355,233

10090,141

0,000

10090,141

გადასახადები

3141,696

4983,110

5800,000

0,000

5800,000

გრანტები

5466,708

7393,473

3833,679

0,000

3833,679

სხვა შემოსავლები

474,768

978,650

456,462

0,000

456,462

ხარჯები

4714,889

4930,249

5622,644

0,000

5622,644

შრომის ანაზღაურება

1377,203

1024,556

1286,488

0,000

1286,488

საქონელი და მომსახურება

814,517

996,358

955,623

0,000

955,623

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1559,828

1818,325

2584,372

0,000

2584,372

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

354,282

430,099

309,561

0,000

309,561

სხვა ხარჯები

609,059

660,911

486,600

0,000

486,600

საოპრაციო სალდო

4368,283

8424,984

4467,497

0,000

4467,497

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2413,924

8241,224

6127,356

0,000

6127,356

ზრდა

2413,924

8241,224

6127,356

0,000

6127,356

კლება

0,000

0,000

0,000

მთლიანი სალდო

1954,359

183,760

-1659,859

0,000

-1659,859

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-222,292

-1406,608

-1659,859

0,000

-1659,859

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტი

0,000

0,000

0,000

სესხები

0,000

0,000

0,000

კლება

222,292

1406,608

1659,859

0,000

1659,859

ვალუტა და დეპოზიტი

222,292

1406,608

1659,859

1659,859

სესხები

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების ცვლილება

-0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,490

0,000

0,000

0,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

ბალანსი

2176,161

1590,368

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 083,172

13 355,233

10 090,141

0,000

10 090,141

შემოსავლები

9 083,172

13 355,233

10 090,141

0,000

10 090,141

არაფინანსური აქტივების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

გადასახდელები

7 129,303

13 171,473

11 750,000

0,000

11 750,000

ხარჯები

4 714,889

4 930,249

5 622,644

0,000

5 622,644

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 413,924

8 241,224

6 127,356

0,000

6 127,356

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

ნაშთის ცვლელება

1 953,869

183,760

-1 659,859

0,000

-1 659,859

მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 10 090 141 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 083,172

13 355,233

10 090,141

0,000

10 090,141

გადასახადები

3 141,696

4 983,110

5 800,000

0,000

5 800,000

გრანტები

5 466,708

7 393,473

3 833,679

0,000

3 833,679

სხვა შემოსავლები

474,768

978,650

456,462

0,000

456,462

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 5 800 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016
ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018
წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3 141,696

4 983,110

5 800,000

0,000

5 800,000

ქონების გადასახადი

2 720,201

4 825,140

5 600,000

0,000

5 600,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 562,323

4 825,140

5 600,000

5 600,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,218

0,000

0,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების

გადასახადი

0,400

0,000

0,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების

გადასახადი

157,260

0,000

0,000

საშემოსავლო გადასახადი

421,495

157,970

200,000

200,000

სხვა გადასახადი

0,000

0,000

0,000

მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2018  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 3 833 679  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016
ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018
წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5 466,708

7 393,473

3 833,679

0,000

3 833,679

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური
ტრანსფერი

329,148

3 722,281

3 833,679

3 833,679

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური
ტრანსფერი

196,329

0,000

0,000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 768,731

3 671,192

0,000

0,000

0,000

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 207,200

1 627,200

0,000

0,000

0,000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 207,200

1 627,200

0,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

561,531

2 043,992

0,000

0,000

0,000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

561,531

0,000

0,000

ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

0,000

2 043,992

0,000

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,000

0,000

0,000

სხვა ტრანსფერები

172,500

0,000

0,000

მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 456462 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016
ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018
წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

474,768

978,650

456,462

0,000

456,462

შემოსავლები საკუთრებიდან

186,475

323,359

254,400

0,000

254,400

პროცენტები

101,378

215,767

150,000

0,000

150,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

101,378

215,767

150,000

150,000

რენტა

85,097

107,592

104,400

0,000

104,400

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

84,976

106,545

104,400

104,400

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

0,121

1,047

0,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

15,032

30,919

40,000

0,000

40,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,279

9,973

10,000

0,000

10,000

სანებართვო მოსაკრებელი

0,126

3,022

0,000

0,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

0,126

3,022

0,000

სახელმწიფო ბაჟი

0,000

0,000

0,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

სატენდერო მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6,153

6,951

10,000

10,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,753

20,946

30,000

0,000

30,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8,753

20,946

30,000

0,000

30,000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

0,000

0,000

0,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

8,753

20,946

30,000

0,000

30,000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

8,728

20,946

30,000

30,000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

0,025

0,000

0,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

266,259

302,279

155,000

155,000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

268,737

7,062

7,062

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7,002

53,356

0,000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5 582 644 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016
ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018
წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 714,889

4 930,249

5 622,644

0,000

5 622,644

შრომის ანაზღაურება

1 377,203

1 024,556

1 286,488

0,000

1 286,488

საქონელი და მომსახურება

814,517

996,358

955,623

0,000

955,623

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1 559,828

1 818,325

2 584,372

0,000

2 584,372

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

354,282

430,099

309,561

0,000

309,561

სხვა ხარჯი

609,059

660,911

486,600

0,000

486,600

მუხლი 8. უნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 167 356  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  6 167 356   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

198,305

168,400

225,500

0,000

225,500

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2021,144

6899,941

4348,926

0,000

4348,926

განათლება

81,274

589,246

593,273

0,000

593,273

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

104,432

84,605

168,720

0,000

168,720

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

8,769

499,032

790,937

0,000

790,937

ჯამი

2413,924

8241,224

6127,356

0,000

6127,356

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

არაწარმოებული აქტივები

0,000

0,000

0,000

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016
ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018
წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 942,430

1 746,407

2 105,078

0,000

2 105,078

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 939,143

1 746,407

2 105,078

0,000

2 105,078

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1 939,143

1 746,407

2 023,078

2 023,078

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,000

0,000

82,000

82,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3,287

0,000

0,000

0,000

თავდაცვა

72,352

67,938

80,260

0,000

80,260

სამოქალაქო თავდაცვა

72,352

67,938

80,260

80,260

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,000

0,000

0,000

0,000

სახანძრო სამსახური

0,000

0,000

0,000

0,000

ეკონომიკური საქმიანობა

469,520

1 213,734

1 026,484

0,000

1 026,484

სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

ტრანსპორტი

469,520

1 213,734

1 026,484

1 026,484

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0,000

0,000

0,000

0,000

გარემოს დაცვა

124,269

104,854

158,921

0,000

158,921

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

84,789

79,550

52,760

52,760

ჩამდინარე წყლების მართვა

39,480

25,304

106,161

106,161

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 231,553

6 201,316

3 869,161

0,000

3 869,161

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

425,493

334,054

325,934

325,934

წყალმომარაგება

899,790

5 125,401

3 146,587

3 146,587

გარე განათება

266,585

576,594

241,640

241,640

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

639,685

165,267

155,000

155,000

ჯამრთელობის დაცვა

165,482

347,382

457,911

0,000

457,911

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

165,482

347,382

457,911

457,911

დასვენება, კულტურა და რელიგია

779,097

700,987

1 016,075

0,000

1 016,075

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

243,101

205,525

318,720

318,720

მომსახურება კულტურის სფეროში

518,025

478,750

678,355

678,355

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

17,971

16,712

19,000

19,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,000

0,000

0,000

0,000

განათლება

1 523,240

1 490,290

1 873,163

0,000

1 873,163

სკოლამდელი აღზრდა

1 217,446

1 208,574

1 599,653

1 599,653

ზოგადი განათლება

0,000

0,000

0,000

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,000

0,000

0,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

305,794

281,716

273,510

273,510

სოციალური დაცვა

529,224

1 298,565

1 162,947

0,000

1 162,947

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

37,654

39,400

35,690

35,690

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

491,570

1 259,165

1 127,257

1 127,257

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

7 837,167

13 171,473

11 750,000

0,000

11 750,000

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1659859 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1659859 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება        -  1659859 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 82000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
(პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე
განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასაური.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების
გატანა.

2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
(პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარეგანათების მოვლა პატრონობას. დაბისა და  ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.

2.2.4
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.

3. საგანმანათლებლო

ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი
განათლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს
350 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2018
წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 2 ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4
.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე
სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით
ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)
წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 80 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25-ს პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან
დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.
თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.
არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1
აიპ  –

შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და
აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების
წრეები რომელებშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2
ააიპ –

შუახევის
ხელოვნების
სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპ –

შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში"
ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12
პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3
ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.
2

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

06 01 0
2
)

ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.

5.1.3
აიპ –

შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 0
3
)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად.

5.2
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან
ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.3
სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარება.

5.2.4
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური
დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე
ყოველწლიურად 1000
ლარის ოდენობით.

5.2.5
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი

ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის
ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად
ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.

თავი IIIშუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2016
წლის ფაქტი

2017
წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

7129,303

13171,473

11750,000

0,000

11750,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

105

69

0

69

ხარჯები

4714,889

4930,249

5622,644

0,000

5622,644

შრომის ანაზღაურება

1377,203

1024,556

1286,488

0,000

1286,488

საქონელი და მომსახურება

814,517

996,358

955,623

0,000

955,623

სუბსიდიები

1559,828

1818,325

2584,372

0,000

2584,372

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

354,282

430,099

309,561

0,000

309,561

სხვა ხარჯები

609,059

660,911

486,600

0,000

486,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2413,924

8241,224

6127,356

0,000

6127,356

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1942,430

1746,407

2105,078

0,000

2105,078

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100,000

100,000

64

0

64

ხარჯები

1744,125

1578,007

1879,578

0,000

1879,578

შრომის ანაზღაურება

1323,143

980,301

1232,488

0,000

1232,488

საქონელი და მომსახურება

418,349

550,406

519,880

0,000

519,880

სოციალური უზრუნველყოფა

2,633

7,050

3,610

0,000

3,610

სხვა ხარჯები

0,000

40,250

123,600

0,000

123,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,305

168,400

225,500

0,000

225,500

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

520,862

444,826

525,380

0,000

525,380

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,000

22,000

19,000

0,000

19,000

ხარჯები

519,732

444,826

525,380

0,000

525,380

შრომის ანაზღაურება

405,622

320,983

381,600

0,000

381,600

საქონელი და მომსახურეობა

114,110

123,843

143,780

0,000

143,780

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,130

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1418,281

1281,331

1497,698

0,000

1497,698

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

45

ხარჯები

1222,506

1112,931

1272,198

0,000

1272,198

შრომის ანაზღაურება

917,521

659,318

850,888

0,000

850,888

საქონელი და მომსახურება

302,352

426,563

376,100

0,000

376,100

სოციალური უზრუნველყოფა

2,633

7,050

3,610

0,000

3,610

სხვა ხარჯები

0

20,000

41,600

0,000

41,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195,775

168,400

225,500

0,000

225,500

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,000

0,000

82,000

0,000

82,000

ხარჯები

0,000

0,000

82,000

0,000

82,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

82,000

82,000

01 04

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

3,287

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

1,887

0,000

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

1,887

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,400

0,000

0,000

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

72,352

67,938

80,260

0,000

80,260

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,000

5,000

5,000

0,000

5,000

ხარჯები

72,352

67,938

80,260

0,000

80,260

შრომის ანაზღაურება

54,060

44,255

54,000

0,000

54,000

საქონელი და მომსახურება

18,292

21,503

26,260

0,000

26,260

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

2,180

0,000

0,000

0,000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

72,352

67,938

80,260

0,000

80,260

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,000

5,000

5,000

5,000

ხარჯები

72,352

67,938

80,260

0,000

80,260

შრომის ანაზღაურება

54,060

44,255

54,000

54,000

საქონელი და მომსახურეობა

18,292

21,503

26,260

0,000

26,260

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2,180

0,000

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2826,831

7519,904

5054,566

0,000

5054,566

ხარჯები

805,197

619,963

705,640

0,000

705,640

საქონელი და მომსახურება

262,348

310,062

229,350

0,000

229,350

სუბსიდიები

168,049

158,168

357,300

0,000

357,300

სხვა ხარჯები

374,800

151,733

118,990

0,000

118,990

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2021,144

6899,941

4348,926

0,000

4348,926

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

469,520

1213,734

1026,484

0,000

1026,484

ხარჯები

351,770

60,495

30,000

0,000

30,000

საქონელი და მომსახურეობა

12,710

28,460

30,000

0,000

30,000

სხვა ხარჯები

339,060

32,035

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117,750

1153,239

996,484

0,000

996,484

03 01 01

შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა

456,810

825,280

962,984

0,000

962,984

ხარჯები

339,060

32,035

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

339,060

32,035

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117,750

793,245

962,984

962,984

03 01 02

კლდისუბნის საავტომობილო ხიდის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 30000 ლარი. ნაღვარევის ხიდის რემონტი 3500 ლარი

0,000

359,994

33,500

0,000

33,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

359,994

33,500

33,500

03 01 03

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

12,710

28,460

30,000

0,000

30,000

ხარჯები

12,710

28,460

30,000

0,000

30,000

საქონელი და მომსახურეობა

12,710

28,460

30,000

0,000

30,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2350,142

6298,170

4028,082

0,000

4028,082

ხარჯები

446,258

551,468

675,640

0,000

675,640

საქონელი და მომსახურება

242,469

273,602

199,350

0,000

199,350

სუბსიდიები

168,049

158,168

357,300

0,000

357,300

სხვა ხარჯები

35,740

119,698

118,990

0,000

118,990

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1903,394

5746,702

3352,442

0,000

3352,442

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

266,585

576,594

241,640

0,000

241,640

ხარჯები

116,585

155,572

137,700

0,000

137,700

საქონელი და მომსახურეობა

116,585

155,572

137,700

0,000

137,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,000

421,022

103,940

0,000

103,940

03 02 01 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა

116,585

155,572

137,700

0,000

137,700

ხარჯები

116,585

155,572

137,700

0,000

137,700

საქონელი და მომსახურეობა

116,585

155,572

137,700

0,000

137,700

03 02 01 02

სამთო იალაღებზე ელექტროგადამცემი სისტემის მშენებლობა  35940 ლარი. ხიჭაურიდან დაბის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 38000 ლარი. გარე განათებისთვის მასალების შეძენა 10000 ლარი

150,000

421,022

103,940

0,000

103,940

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,000

421,022

103,940

103,940

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

89,789

89,450

67,760

0,000

67,760

ხარჯები

89,789

89,450

58,700

0,000

58,700

საქონელი და მომსახურეობა

89,789

89,450

58,700

0,000

58,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

9,060

0,000

9,060

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

84,789

79,550

37,760

0,000

37,760

ხარჯები

84,789

79,550

37,760

0,000

37,760

საქონელი და მომსახურება

84,789

79,550

37,760

0,000

37,760

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

5,000

9,900

15,000

0,000

15,000

ხარჯები

5,000

9,900

15,000

0,000

15,000

საქონელი და მომსახურეობა

5,000

9,900

15,000

0,000

15,000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

ხარჯები

0

0

5,940

0,000

5,940

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

5,940

0,000

5,940

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

5,940

5,940

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

9,060

9,060

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

900,789

5125,401

3146,587

0,000

3146,587

ხარჯები

204,144

186,748

357,300

0,000

357,300

საქონელი და მომსახურება

36,095

28,580

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

168,049

158,168

357,300

0,000

357,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

696,645

4938,653

2789,287

0,000

2789,287

03 02 03 01

სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული-ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

329,148

3075,018

799,997

0,000

799,997

არაფინანსური აქტივების ზრდა

329,148

3 075,018

799,997

799,997

03 02 03 02

აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“

178,402

158,168

357,300

0,000

357,300

ხარჯები

168,049

158,168

357,300

0,000

357,300

სუბსიდიები

168,049

158,168

357,300

357,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,353

0,000

0,000

0,000

03 02 03 03

სოფელ ინწკირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

0,000

1499,925

1748,073

0,000

1748,073

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

1499,925

1748,073

1748,073

03 02 03 04

სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000

36,777

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0

0

0

0

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,777

0,000

0,000

0,000

03 02 03 05

სოფელ წელათში სასმელი წყლის მოყვანა 35000 ლარი.  სასმელი წყლის სათავეებში წნევის ჩამხჩობი ჭების მოწყობა 18360 ლარი.ხაბელაშვილების წყალსადენზე ლითონის მილების მონტაჟი 6,290ლარი სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა 33000 ლარი. დაბა შუახევის რუსთაველის ქუჩაზე არსებული სასმელი წყლის რეზერუალის რემონტი 1667

254,820

111,815

94,317

0,000

94,317

არაფინანსური აქტივების ზრდა

254,820

111,815

94,317

94,317

03 02 03 06

სოფელ წყალსაყარი-ნაგუმარის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მაგისტრალის რეაბილიტაცია

36,095

28,580

29,800

0,000

29,800

ხარჯები

36,095

28,580

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

36,095

28,580

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

36,095

28,580

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29,800

29,800

03 02 03 07

სოფელ ინწკირვეთში რუსათაოს უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 12 ოჯახზე

65,547

53,895

21,800

0,000

21,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,547

53,895

21,800

21,800

03 02 03 08

სოფელ შუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

0,000

198,000

14,900

0,000

14,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

198,000

14,900

14,900

03 02 03 09

დაბის ცენტრალური რეზერვუალის რეაბილიტაცია და გორხანაურის წყლის მაგისტრალზე ხაზის მიერთება

0,000

0,000

30,000

0,000

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

30,000

30,000

03 02 03 10

ხაბელაშვილების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და 200 მეტრამდე მაგისტრალის ქსელის აღდგენა

0,000

0,000

27,000

0,000

27,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

27,000

27,000

03 02 03 11

მახალაკიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალზე დამატებითი შტოს მიერთება და სათავე ნაგებობის მოწყობა

0,000

0,000

23,400

0,000

23,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

23,400

23,400

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1053,499

481,421

465,934

0,000

465,934

ხარჯები

35,740

119,698

121,940

0,000

121,940

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

2,950

0,000

2,950

სხვა ხარჯები

35,740

119,698

118,990

0,000

118,990

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1017,269

361,723

343,994

0,000

343,994

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0

0,000

03 02 04 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები საახალდაბოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა 19000 ლარი ორი ერთეული ჯიხურის შეძენა 12000 ლარი. ნაჭივრის ხიდთან მემორიალის მშენებლობა 32190 ლარი. ცენტრალურ გზაზე არსებული მოსაცდელების კეთილმოწყობა 16000 ლარი. სოლიხევში მოსაცდელის მშენებლობა 6500 ლარი. ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟი 11700 ლარი. სკვერებში სკამენის რემონტი 1600 ლარი. სოფელ ცივაძეებში მოსაცდელის მშენებლობა 6000 ლარი. ბარათაულის წისქვილთან ტერიტორიის კეთილმოწყობა 14000 ლარი

35,740

119,698

118,990

0,000

118,990

ხარჯები

35,740

119,698

118,990

0,000

118,990

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

35,740

119,698

118,990

118,990

03 02 04 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

554,912

7,106

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

554,422

7,106

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

03 02 04 03

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

60,244

78,799

105,000

0,000

105,000

ხარჯები

0

0

2,950

0,000

2,950

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

2,950

0,000

2,950

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0

2,950

2,950

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,244

78,799

102,050

102,050

03 02 04 04

გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა

59,751

138,185

37,230

0,000

37,230

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,751

138,185

37,230

37,230

03 02 04 05

სხეფში, ჭვანაში, დარჩიძეებში წისწვილების მშენებლობა

9,950

15,962

15,000

0,000

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,950

15,962

15,000

15,000

03 02 04 06

გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება

2,900

45,500

20,000

0,000

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,900

45,500

20,000

20,000

03 02 04 07

გარე ფასადების შეღებვა

34,503

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,503

0,000

0,000

0,000

03 02 04 08

დაბაში თამარმეფის ქუჩა №20 მრავალბინიანი სახლის საძირკვლის გამაგრება 36000 ლარი. ჭვანის სამედიცინო პუნქტის რემონტი 20000 ლარი. სოფელ ბესელაშვილების სოფლის სახლის სარდაფის გამოშენება 4800 ლარი. ბრილის ამბულატორიისა და ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის შეცვლა 12000 ლარი. დაბა შუახევში თამარმეფის ქუჩა №9-ში სარდაფის გამოშენება 3600 ლარი, თამარმეფის ქუჩა №7 შენობის ფასადი რემონტი 1100

68,936

27,793

77,500

0,000

77,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,936

27,793

77,500

77,500

03 02 04 09

ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი.  ჭვანის სოფლის სახლის რემონტი და ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება 19214 ლარი

226,563

48,378

92,214

0,000

92,214

არაფინანსური აქტივების ზრდა

226,563

48,378

92,214

92,214

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

39,480

25,304

106,161

0,000

106,161

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,480

25,304

106,161

0,000

106,161

03 02 05 01

დაბის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 30000 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სველი წერტილების რემონტი 30000 ლარი. ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 15000 ლარი. ორთამელას უბანში საკანალიზაციო ქსელის დასრულება 10361 ლარი. შუახევის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 3800 ლარი, დღვანის ცენტრში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 3000 ლარი, დაბაში სანიაღვრე არხის მოწყობა 9000 ლარი

0,000

20,391

101,161

0,000

101,161

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

20,391

101,161

101,161

03 02 05 02

ზამლეთის ცენტრში სველი წერტილის რემონტი

39,480

4,913

5,000

0,000

5,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,480

4,913

5,000

5,000

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

7,169

8,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

7,169

8,000

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

7,169

8,000

0,000

0,000

0,000

04 00

განათლება

568,463

1270,220

1616,313

0,000

1616,313

ხარჯები

487,189

680,974

1023,040

0,000

1023,040

სუბსიდიები

487,189

680,974

1023,040

0,000

1023,040

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81,274

589,246

593,273

0,000

593,273

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1217,446

1208,574

1599,653

0,000

1599,653

ხარჯები

477,189

671,974

1011,040

0,000

1011,040

სუბსიდიები

477,189

671,974

1011,040

0,000

1011,040

არაფინანსური აქტივების ზრდა

740,257

536,600

588,613

0,000

588,613

04 01 01

აიპ –
შუახევის ბაღების გაერთიანება

508,093

680,141

1011,040

0,000

1011,040

ხარჯები

477,189

671,974

1011,040

0,000

1011,040

სუბსიდიები

477,189

671,974

1011,040

1011,040

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,904

8,167

0,000

0,000

04 01 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი

709,353

528,433

257,904

0,000

257,904

არაფინანსური აქტივების ზრდა

709,353

528,433

257,904

257,904

04 01 03

დაბა შუახევის ბაგა-ბაღის კაპიტალური რემონტი 270000 ლარი შუბნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 60709 ლარი

0,000

0,000

330,709

0,000

330,709

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

330,709

330,709

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

60,370

61,646

16,660

0,000

16,660

ხარჯები

10,000

9,000

12,000

0,000

12,000

სუბსიდიები

10,000

9,000

12,000

0,000

12,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,370

52,646

4,660

0,000

4,660

04 02 01

ელვაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

50,370

52,646

4,660

0,000

4,660

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,370

52,646

4,660

4,660

04 02 02

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

10,000

9,000

12,000

0,000

12,000

ხარჯები

10,000

9,000

12,000

0,000

12,000

სუბსიდიები

10,000

9,000

12,000

12,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1024,521

921,057

1272,925

0,000

1272,925

ხარჯები

920,089

836,452

1104,205

0,000

1104,205

საქონელი და მომსახურეობა

115,528

114,387

180,133

0,000

180,133

სუბსიდიები

804,561

722,065

923,062

0,000

923,062

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,432

84,605

168,720

0,000

168,720

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

404,339

355,765

496,720

0,000

496,720

ხარჯები

300,810

271,160

328,000

0,000

328,000

საქონელი და მომსახურება

45,057

37,223

58,990

0,000

58,990

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

45,057

37,223

58,990

0,000

58,990

სუბსიდიები

255,753

233,937

268,000

0,000

268,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

1,010

0,000

1,010

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,529

84,605

168,720

0,000

168,720

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

161,238

150,240

178,000

0,000

178,000

ხარჯები

161,238

150,240

178,000

0,000

178,000

სუბსიდიები

161,238

150,240

178,000

178,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

45,057

37,223

60,000

0,000

60,000

ხარჯები

45,057

37,223

60,000

0,000

60,000

საქონელი და მომსახურება

45,057

37,223

58,990

0,000

58,990

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

45,057

37,223

58,990

58,990

სხვა ხარჯები

0

0

1

1,010

05 01 03

აიპ –

ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა

94,515

83,697

90,000

0,000

90,000

ხარჯები

94,515

83,697

90,000

0,000

90,000

სუბსიდიები

94,515

83,697

90,000

90,000

05 01 04

დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი სტადიონების რემონტი

0,000

84,605

20,000

0,000

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

84,605

20,000

20,000

05 01 05

დაბის მოედნის დასრულება 55923 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი.

103,529

0,000

64,220

0,000

64,220

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,529

0,000

64,220

64,220

05 01 06

რაგბის მოედნის და გარშემო ტერიტორიის მოწყობა

0,000

0,000

37,500

0,000

37,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

37,500

37,500

05 01 07

დაბა შუახევის ცენტრალური სტადიონის გაფართოება (სტანდარტებში მოყვანა)

0

0

47,000

0,000

47,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

47,000

47,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

620,182

565,292

776,205

0,000

776,205

ხარჯები

619,279

565,292

776,205

0,000

776,205

საქონელი და მომსახურეობა

70,471

77,164

121,143

0,000

121,143

სუბსიდიები

548,808

488,128

655,062

0,000

655,062

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,903

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01

აიპ –

შუახევის კულტურის ცენტრი

465,525

418,298

576,212

0,000

576,212

ხარჯები

465,525

418,298

576,212

0,000

576,212

სუბსიდიები

465,525

418,298

576,212

576,212

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 02

აიპ –

შუახევის სახელოვნებო სკოლა

84,186

69,830

78,850

0,000

78,850

ხარჯები

83,283

69,830

78,850

0,000

78,850

სუბსიდიები

83,283

69,830

78,850

78,850

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,903

0,000

0,000

0,000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

52,500

60,452

102,143

0,000

102,143

ხარჯები

52,500

60,452

102,143

0,000

102,143

საქონელი და მომსახურეობა

52,500

60,452

102,143

0,000

102,143

05 02 04

ახალგაზრდული ღონისძიებები

17,971

16,712

19,000

0,000

19,000

ხარჯები

17,971

16,712

19,000

0,000

19,000

საქონელი და მომსახურეობა

17,971

16,712

19,000

0,000

19,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

694,706

1645,947

1620,858

0,000

1620,858

ხარჯები

685,937

1146,915

829,921

0,000

829,921

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

100,029

257,118

280,970

0,000

280,970

სოციალური უზრუნველყოფა

351,649

420,869

305,951

0,000

305,951

სხვა ხარჯები

234,259

468,928

243,000

0,000

243,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,769

499,032

790,937

0,000

790,937

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

165,482

347,382

457,911

0,000

457,911

ხარჯები

165,482

347,382

457,911

0,000

457,911

სუბსიდიები

100,029

257,118

278,720

0,000

278,720

სოციალური უზრუნველყოფა

65,453

90,264

179,191

0,000

179,191

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

37,677

26,690

52,400

0,000

52,400

ხარჯები

37,677

26,690

52,400

0,000

52,400

სოციალური უზრუნველყოფა

37,677

26,690

52,400

52,400

06 01 02

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

16,612

30,423

36,657

0,000

36,657

ხარჯები

16,612

30,423

36,657

0,000

36,657

სოციალური უზრუნველყოფა

16,612

30,423

36,657

36,657

06 01 03

ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“

100,029

257,118

278,720

0,000

278,720

ხარჯები

100,029

257,118

278,720

0,000

278,720

სუბსიდიები

100,029

257,118

278,720

278,720

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

0,000

25,800

77,400

0,000

77,400

ხარჯები

0

25,800

77,400

0,000

77,400

სოციალური უზრუნველყოფა

0

25,800

77,400

77,400

06 01 05

პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

11,164

7,351

12,734

0,000

12,734

ხარჯები

11,164

7,351

12,734

0,000

12,734

სოციალური უზრუნველყოფა

11,164

7,351

12,734

12,734

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

529,224

1298,565

1162,947

0,000

1162,947

ხარჯები

520,455

799,533

372,010

0,000

372,010

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

2,250

სოციალური უზრუნველყოფა

286,196

330,605

126,760

0,000

126,760

სხვა ხარჯები

234,259

468,928

243,000

0,000

243,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,769

499,032

790,937

0,000

790,937

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

37,654

39,400

35,690

0,000

35,690

ხარჯები

28,885

39,400

35,690

0,000

35,690

სოციალური უზრუნველყოფა

28,885

39,400

35,690

35,690

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,769

0,000

0,000

0,000

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის რემონტი

0,000

40,131

67,437

0,000

67,437

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40,131

67,437

67,437

06 02 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

31,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

31,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

31,000

0,000

0,000

0,000

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

56,000

52,000

55,000

0,000

55,000

ხარჯები

56,000

52,000

55,000

0,000

55,000

სოციალური უზრუნველყოფა

56,000

52,000

55,000

55,000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

12,200

8,400

15,050

0,000

15,050

ხარჯები

12,200

8,400

15,050

0,000

15,050

სოციალური უზრუნველყოფა

12,200

8,400

15,050

15,050

06 02 06

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა

0,000

118,100

165,000

0,000

165,000

ხარჯები

0,000

118,100

165,000

0,000

165,000

სხვა ხარჯები

0

118,100

165,000

165,000

06 02 07

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი.

0,000

9,638

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,638

0,000

0,000

06 02 08

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,000

0,000

2,250

0,000

2,250

ხარჯები

0,000

0,000

2,250

0,000

2,250

სუბსიდიები

0

0

2,250

2,250

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,000

0,000

0,000

06 02 09

18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0,000

0,000

2,520

0,000

2,520

ხარჯები

0,000

0,000

2,520

0,000

2,520

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

2,520

2,520

06 02 10

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

5,580

5,250

5,000

0,000

5,000

ხარჯები

5,580

5,250

5,000

0,000

5,000

სოციალური უზრუნველყოფა

5,580

5,250

5,000

5,000

06 02 11

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

9,012

14,352

13,500

0,000

13,500

ხარჯები

9,012

14,352

13,500

0,000

13,500

სოციალური უზრუნველყოფა

9,012

14,352

13,500

13,500

06 02 12

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

ხარჯები

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

სხვა ხარჯები

0

0,000

50,000

50,000

06 02 13

შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

0,000

308,845

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

308,845

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0

308,845

0,000

0,000

06 02 14

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

377,778

702,449

751,500

0,000

751,500

ხარჯები

377,778

253,186

28,000

0,000

28,000

სოციალური უზრუნველყოფა

143,519

211,203

0,000

სხვა ხარჯები

234,259

41,983

28,000

28,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

449,263

723,500

723,500