„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №31
2018 წლის 20 დეკემბერი
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016191) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე
დანართი
მუხლი 1. უნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9083,172
13355,233
10090,141
0,000
10090,141
გადასახადები
3141,696
4983,110
5800,000
0,000
5800,000
გრანტები
5466,708
7393,473
3833,679
0,000
3833,679
სხვა შემოსავლები
474,768
978,650
456,462
0,000
456,462
ხარჯები
4714,889
4930,249
5622,644
0,000
5622,644
შრომის ანაზღაურება
1377,203
1024,556
1286,488
0,000
1286,488
საქონელი და მომსახურება
814,517
996,358
955,623
0,000
955,623
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1559,828
1818,325
2584,372
0,000
2584,372
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
354,282
430,099
309,561
0,000
309,561
სხვა ხარჯები
609,059
660,911
486,600
0,000
486,600
საოპრაციო სალდო
4368,283
8424,984
4467,497
0,000
4467,497
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2413,924
8241,224
6127,356
0,000
6127,356
ზრდა
2413,924
8241,224
6127,356
0,000
6127,356
კლება
0,000
0,000
0,000
მთლიანი სალდო
1954,359
183,760
-1659,859
0,000
-1659,859
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-222,292
-1406,608
-1659,859
0,000
-1659,859
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტი
0,000
0,000
0,000
სესხები
0,000
0,000
0,000
კლება
222,292
1406,608
1659,859
0,000
1659,859
ვალუტა და დეპოზიტი
222,292
1406,608
1659,859
1659,859
სესხები
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ცვლილება
-0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
კლება
0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,490
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
ბალანსი
2176,161
1590,368
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
9 083,172
13 355,233
10 090,141
0,000
10 090,141
შემოსავლები
9 083,172
13 355,233
10 090,141
0,000
10 090,141
არაფინანსური აქტივების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
7 129,303
13 171,473
11 750,000
0,000
11 750,000
ხარჯები
4 714,889
4 930,249
5 622,644
0,000
5 622,644
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 413,924
8 241,224
6 127,356
0,000
6 127,356
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
ნაშთის ცვლელება
1 953,869
183,760
-1 659,859
0,000
-1 659,859
მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 090 141 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9 083,172
13 355,233
10 090,141
0,000
10 090,141
გადასახადები
3 141,696
4 983,110
5 800,000
0,000
5 800,000
გრანტები
5 466,708
7 393,473
3 833,679
0,000
3 833,679
სხვა შემოსავლები
474,768
978,650
456,462
0,000
456,462
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 5 800 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016
ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018
წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
3 141,696
4 983,110
5 800,000
0,000
5 800,000
ქონების გადასახადი
2 720,201
4 825,140
5 600,000
0,000
5 600,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2 562,323
4 825,140
5 600,000
5 600,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,218
0,000
0,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
0,400
0,000
0,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
157,260
0,000
0,000
საშემოსავლო გადასახადი
421,495
157,970
200,000
200,000
სხვა გადასახადი
0,000
0,000
0,000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 3 833 679 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016
ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018
წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5 466,708
7 393,473
3 833,679
0,000
3 833,679
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური
ტრანსფერი
329,148
3 722,281
3 833,679
3 833,679
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური
ტრანსფერი
196,329
0,000
0,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 768,731
3 671,192
0,000
0,000
0,000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 207,200
1 627,200
0,000
0,000
0,000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 207,200
1 627,200
0,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
561,531
2 043,992
0,000
0,000
0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
561,531
0,000
0,000
ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000
2 043,992
0,000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,000
0,000
0,000
სხვა ტრანსფერები
172,500
0,000
0,000
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 456462 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016
ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018
წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
474,768
978,650
456,462
0,000
456,462
შემოსავლები საკუთრებიდან
186,475
323,359
254,400
0,000
254,400
პროცენტები
101,378
215,767
150,000
0,000
150,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
101,378
215,767
150,000
150,000
რენტა
85,097
107,592
104,400
0,000
104,400
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
84,976
106,545
104,400
104,400
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
0,121
1,047
0,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
15,032
30,919
40,000
0,000
40,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
6,279
9,973
10,000
0,000
10,000
სანებართვო მოსაკრებელი
0,126
3,022
0,000
0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
0,126
3,022
0,000
სახელმწიფო ბაჟი
0,000
0,000
0,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სატენდერო მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
6,153
6,951
10,000
10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
8,753
20,946
30,000
0,000
30,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
8,753
20,946
30,000
0,000
30,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0,000
0,000
0,000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
8,753
20,946
30,000
0,000
30,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
8,728
20,946
30,000
30,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
0,025
0,000
0,000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
266,259
302,279
155,000
155,000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
268,737
7,062
7,062
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7,002
53,356
0,000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5 582 644 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016
ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018
წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4 714,889
4 930,249
5 622,644
0,000
5 622,644
შრომის ანაზღაურება
1 377,203
1 024,556
1 286,488
0,000
1 286,488
საქონელი და მომსახურება
814,517
996,358
955,623
0,000
955,623
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1 559,828
1 818,325
2 584,372
0,000
2 584,372
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
354,282
430,099
309,561
0,000
309,561
სხვა ხარჯი
609,059
660,911
486,600
0,000
486,600
მუხლი 8. უნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 167 356 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 167 356 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
198,305
168,400
225,500
0,000
225,500
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2021,144
6899,941
4348,926
0,000
4348,926
განათლება
81,274
589,246
593,273
0,000
593,273
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
104,432
84,605
168,720
0,000
168,720
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
8,769
499,032
790,937
0,000
790,937
ჯამი
2413,924
8241,224
6127,356
0,000
6127,356
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
0,000
0,000
0,000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016
ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018
წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 942,430
1 746,407
2 105,078
0,000
2 105,078
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 939,143
1 746,407
2 105,078
0,000
2 105,078
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1 939,143
1 746,407
2 023,078
2 023,078
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,000
0,000
82,000
82,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
3,287
0,000
0,000
0,000
თავდაცვა
72,352
67,938
80,260
0,000
80,260
სამოქალაქო თავდაცვა
72,352
67,938
80,260
80,260
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,000
0,000
0,000
0,000
სახანძრო სამსახური
0,000
0,000
0,000
0,000
ეკონომიკური საქმიანობა
469,520
1 213,734
1 026,484
0,000
1 026,484
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
469,520
1 213,734
1 026,484
1 026,484
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
გარემოს დაცვა
124,269
104,854
158,921
0,000
158,921
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
84,789
79,550
52,760
52,760
ჩამდინარე წყლების მართვა
39,480
25,304
106,161
106,161
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2 231,553
6 201,316
3 869,161
0,000
3 869,161
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
425,493
334,054
325,934
325,934
წყალმომარაგება
899,790
5 125,401
3 146,587
3 146,587
გარე განათება
266,585
576,594
241,640
241,640
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
639,685
165,267
155,000
155,000
ჯამრთელობის დაცვა
165,482
347,382
457,911
0,000
457,911
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
165,482
347,382
457,911
457,911
დასვენება, კულტურა და რელიგია
779,097
700,987
1 016,075
0,000
1 016,075
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
243,101
205,525
318,720
318,720
მომსახურება კულტურის სფეროში
518,025
478,750
678,355
678,355
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო
17,971
16,712
19,000
19,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
განათლება
1 523,240
1 490,290
1 873,163
0,000
1 873,163
სკოლამდელი აღზრდა
1 217,446
1 208,574
1 599,653
1 599,653
ზოგადი განათლება
0,000
0,000
0,000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
305,794
281,716
273,510
273,510
სოციალური დაცვა
529,224
1 298,565
1 162,947
0,000
1 162,947
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
37,654
39,400
35,690
35,690
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
491,570
1 259,165
1 127,257
1 127,257
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
7 837,167
13 171,473
11 750,000
0,000
11 750,000
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1659859 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1659859 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 1659859 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 82000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
(პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
2.2.1 გარე
განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასაური.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების
გატანა.
2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
(პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარეგანათების მოვლა პატრონობას. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.
2.2.4
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.
3. საგანმანათლებლო
ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი
განათლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს
350 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2018
წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 2 ბაღი.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო
4
.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე
სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით
ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)
წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 80 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25-ს პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან
დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.
თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.
არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1
აიპ –
შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და
აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების
წრეები რომელებშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2
ააიპ –
შუახევის
ხელოვნების
სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპ –
შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში"
ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12
პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3
ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.1
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.
2
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
06 01 0
2
)
ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.
5.1.3
აიპ –
შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 0
3
)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად.
5.2
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.2 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან
ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.3
სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის მოხდება დახმარება.
5.2.4
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური
დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე
ყოველწლიურად 1000
ლარის ოდენობით.
5.2.5
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი
ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 08 )
პროგრამა ითვალისწინებს
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის
ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად
ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.
პროგრამული კოდი
დასახელება
2016
წლის ფაქტი
2017
წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
7129,303
13171,473
11750,000
0,000
11750,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105
105
69
0
69
ხარჯები
4714,889
4930,249
5622,644
0,000
5622,644
შრომის ანაზღაურება
1377,203
1024,556
1286,488
0,000
1286,488
საქონელი და მომსახურება
814,517
996,358
955,623
0,000
955,623
სუბსიდიები
1559,828
1818,325
2584,372
0,000
2584,372
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
354,282
430,099
309,561
0,000
309,561
სხვა ხარჯები
609,059
660,911
486,600
0,000
486,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2413,924
8241,224
6127,356
0,000
6127,356
ვალდებულებების კლება
0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1942,430
1746,407
2105,078
0,000
2105,078
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100,000
100,000
64
0
64
ხარჯები
1744,125
1578,007
1879,578
0,000
1879,578
შრომის ანაზღაურება
1323,143
980,301
1232,488
0,000
1232,488
საქონელი და მომსახურება
418,349
550,406
519,880
0,000
519,880
სოციალური უზრუნველყოფა
2,633
7,050
3,610
0,000
3,610
სხვა ხარჯები
0,000
40,250
123,600
0,000
123,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198,305
168,400
225,500
0,000
225,500
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
520,862
444,826
525,380
0,000
525,380
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,000
22,000
19,000
0,000
19,000
ხარჯები
519,732
444,826
525,380
0,000
525,380
შრომის ანაზღაურება
405,622
320,983
381,600
0,000
381,600
საქონელი და მომსახურეობა
114,110
123,843
143,780
0,000
143,780
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,130
0,000
0,000
0,000
0,000
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1418,281
1281,331
1497,698
0,000
1497,698
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
45
ხარჯები
1222,506
1112,931
1272,198
0,000
1272,198
შრომის ანაზღაურება
917,521
659,318
850,888
0,000
850,888
საქონელი და მომსახურება
302,352
426,563
376,100
0,000
376,100
სოციალური უზრუნველყოფა
2,633
7,050
3,610
0,000
3,610
სხვა ხარჯები
0
20,000
41,600
0,000
41,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
195,775
168,400
225,500
0,000
225,500
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,000
0,000
82,000
0,000
82,000
ხარჯები
0,000
0,000
82,000
0,000
82,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
82,000
82,000
01 04
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა
3,287
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1,887
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
1,887
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,400
0,000
0,000
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
72,352
67,938
80,260
0,000
80,260
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,000
5,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
72,352
67,938
80,260
0,000
80,260
შრომის ანაზღაურება
54,060
44,255
54,000
0,000
54,000
საქონელი და მომსახურება
18,292
21,503
26,260
0,000
26,260
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
2,180
0,000
0,000
0,000
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
72,352
67,938
80,260
0,000
80,260
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,000
5,000
5,000
5,000
ხარჯები
72,352
67,938
80,260
0,000
80,260
შრომის ანაზღაურება
54,060
44,255
54,000
54,000
საქონელი და მომსახურეობა
18,292
21,503
26,260
0,000
26,260
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2,180
0,000
0,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2826,831
7519,904
5054,566
0,000
5054,566
ხარჯები
805,197
619,963
705,640
0,000
705,640
საქონელი და მომსახურება
262,348
310,062
229,350
0,000
229,350
სუბსიდიები
168,049
158,168
357,300
0,000
357,300
სხვა ხარჯები
374,800
151,733
118,990
0,000
118,990
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2021,144
6899,941
4348,926
0,000
4348,926
ვალდებულებების კლება
0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
469,520
1213,734
1026,484
0,000
1026,484
ხარჯები
351,770
60,495
30,000
0,000
30,000
საქონელი და მომსახურეობა
12,710
28,460
30,000
0,000
30,000
სხვა ხარჯები
339,060
32,035
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117,750
1153,239
996,484
0,000
996,484
03 01 01
შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა
456,810
825,280
962,984
0,000
962,984
ხარჯები
339,060
32,035
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
339,060
32,035
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117,750
793,245
962,984
962,984
03 01 02
კლდისუბნის საავტომობილო ხიდის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 30000 ლარი. ნაღვარევის ხიდის რემონტი 3500 ლარი
0,000
359,994
33,500
0,000
33,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
359,994
33,500
33,500
03 01 03
სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა
12,710
28,460
30,000
0,000
30,000
ხარჯები
12,710
28,460
30,000
0,000
30,000
საქონელი და მომსახურეობა
12,710
28,460
30,000
0,000
30,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2350,142
6298,170
4028,082
0,000
4028,082
ხარჯები
446,258
551,468
675,640
0,000
675,640
საქონელი და მომსახურება
242,469
273,602
199,350
0,000
199,350
სუბსიდიები
168,049
158,168
357,300
0,000
357,300
სხვა ხარჯები
35,740
119,698
118,990
0,000
118,990
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1903,394
5746,702
3352,442
0,000
3352,442
ვალდებულებების კლება
0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
266,585
576,594
241,640
0,000
241,640
ხარჯები
116,585
155,572
137,700
0,000
137,700
საქონელი და მომსახურეობა
116,585
155,572
137,700
0,000
137,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150,000
421,022
103,940
0,000
103,940
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა
116,585
155,572
137,700
0,000
137,700
ხარჯები
116,585
155,572
137,700
0,000
137,700
საქონელი და მომსახურეობა
116,585
155,572
137,700
0,000
137,700
03 02 01 02
სამთო იალაღებზე ელექტროგადამცემი სისტემის მშენებლობა 35940 ლარი. ხიჭაურიდან დაბის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 38000 ლარი. გარე განათებისთვის მასალების შეძენა 10000 ლარი
150,000
421,022
103,940
0,000
103,940
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150,000
421,022
103,940
103,940
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
89,789
89,450
67,760
0,000
67,760
ხარჯები
89,789
89,450
58,700
0,000
58,700
საქონელი და მომსახურეობა
89,789
89,450
58,700
0,000
58,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
9,060
0,000
9,060
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
84,789
79,550
37,760
0,000
37,760
ხარჯები
84,789
79,550
37,760
0,000
37,760
საქონელი და მომსახურება
84,789
79,550
37,760
0,000
37,760
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
5,000
9,900
15,000
0,000
15,000
ხარჯები
5,000
9,900
15,000
0,000
15,000
საქონელი და მომსახურეობა
5,000
9,900
15,000
0,000
15,000
03 02 02 03
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა
0,000
0,000
15,000
0,000
15,000
ხარჯები
0
0
5,940
0,000
5,940
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
5,940
0,000
5,940
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
0
5,940
5,940
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
9,060
9,060
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
900,789
5125,401
3146,587
0,000
3146,587
ხარჯები
204,144
186,748
357,300
0,000
357,300
საქონელი და მომსახურება
36,095
28,580
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
168,049
158,168
357,300
0,000
357,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
696,645
4938,653
2789,287
0,000
2789,287
03 02 03 01
სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული-ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
329,148
3075,018
799,997
0,000
799,997
არაფინანსური აქტივების ზრდა
329,148
3 075,018
799,997
799,997
03 02 03 02
აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“
178,402
158,168
357,300
0,000
357,300
ხარჯები
168,049
158,168
357,300
0,000
357,300
სუბსიდიები
168,049
158,168
357,300
357,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,353
0,000
0,000
0,000
03 02 03 03
სოფელ ინწკირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
0,000
1499,925
1748,073
0,000
1748,073
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
1499,925
1748,073
1748,073
03 02 03 04
სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000
36,777
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0
0
0
0
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,777
0,000
0,000
0,000
03 02 03 05
სოფელ წელათში სასმელი წყლის მოყვანა 35000 ლარი. სასმელი წყლის სათავეებში წნევის ჩამხჩობი ჭების მოწყობა 18360 ლარი.ხაბელაშვილების წყალსადენზე ლითონის მილების მონტაჟი 6,290ლარი სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა 33000 ლარი. დაბა შუახევის რუსთაველის ქუჩაზე არსებული სასმელი წყლის რეზერუალის რემონტი 1667
254,820
111,815
94,317
0,000
94,317
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254,820
111,815
94,317
94,317
03 02 03 06
სოფელ წყალსაყარი-ნაგუმარის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მაგისტრალის რეაბილიტაცია
36,095
28,580
29,800
0,000
29,800
ხარჯები
36,095
28,580
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
36,095
28,580
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
36,095
28,580
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
29,800
29,800
03 02 03 07
სოფელ ინწკირვეთში რუსათაოს უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 12 ოჯახზე
65,547
53,895
21,800
0,000
21,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,547
53,895
21,800
21,800
03 02 03 08
სოფელ შუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
0,000
198,000
14,900
0,000
14,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
198,000
14,900
14,900
03 02 03 09
დაბის ცენტრალური რეზერვუალის რეაბილიტაცია და გორხანაურის წყლის მაგისტრალზე ხაზის მიერთება
0,000
0,000
30,000
0,000
30,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
30,000
30,000
03 02 03 10
ხაბელაშვილების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და 200 მეტრამდე მაგისტრალის ქსელის აღდგენა
0,000
0,000
27,000
0,000
27,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
27,000
27,000
03 02 03 11
მახალაკიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალზე დამატებითი შტოს მიერთება და სათავე ნაგებობის მოწყობა
0,000
0,000
23,400
0,000
23,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
23,400
23,400
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1053,499
481,421
465,934
0,000
465,934
ხარჯები
35,740
119,698
121,940
0,000
121,940
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
0,000
2,950
0,000
2,950
სხვა ხარჯები
35,740
119,698
118,990
0,000
118,990
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1017,269
361,723
343,994
0,000
343,994
ვალდებულებების კლება
0,490
0,000
0,000
0
0,000
03 02 04 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები საახალდაბოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა 19000 ლარი ორი ერთეული ჯიხურის შეძენა 12000 ლარი. ნაჭივრის ხიდთან მემორიალის მშენებლობა 32190 ლარი. ცენტრალურ გზაზე არსებული მოსაცდელების კეთილმოწყობა 16000 ლარი. სოლიხევში მოსაცდელის მშენებლობა 6500 ლარი. ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟი 11700 ლარი. სკვერებში სკამენის რემონტი 1600 ლარი. სოფელ ცივაძეებში მოსაცდელის მშენებლობა 6000 ლარი. ბარათაულის წისქვილთან ტერიტორიის კეთილმოწყობა 14000 ლარი
35,740
119,698
118,990
0,000
118,990
ხარჯები
35,740
119,698
118,990
0,000
118,990
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
35,740
119,698
118,990
118,990
03 02 04 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
554,912
7,106
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
554,422
7,106
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,490
0,000
0,000
0,000
03 02 04 03
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
60,244
78,799
105,000
0,000
105,000
ხარჯები
0
0
2,950
0,000
2,950
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
2,950
0,000
2,950
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
0
2,950
2,950
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,244
78,799
102,050
102,050
03 02 04 04
გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა
59,751
138,185
37,230
0,000
37,230
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,751
138,185
37,230
37,230
03 02 04 05
სხეფში, ჭვანაში, დარჩიძეებში წისწვილების მშენებლობა
9,950
15,962
15,000
0,000
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,950
15,962
15,000
15,000
03 02 04 06
გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება
2,900
45,500
20,000
0,000
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,900
45,500
20,000
20,000
03 02 04 07
გარე ფასადების შეღებვა
34,503
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,503
0,000
0,000
0,000
03 02 04 08
დაბაში თამარმეფის ქუჩა №20 მრავალბინიანი სახლის საძირკვლის გამაგრება 36000 ლარი. ჭვანის სამედიცინო პუნქტის რემონტი 20000 ლარი. სოფელ ბესელაშვილების სოფლის სახლის სარდაფის გამოშენება 4800 ლარი. ბრილის ამბულატორიისა და ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის შეცვლა 12000 ლარი. დაბა შუახევში თამარმეფის ქუჩა №9-ში სარდაფის გამოშენება 3600 ლარი, თამარმეფის ქუჩა №7 შენობის ფასადი რემონტი 1100
68,936
27,793
77,500
0,000
77,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,936
27,793
77,500
77,500
03 02 04 09
ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი. ჭვანის სოფლის სახლის რემონტი და ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება 19214 ლარი
226,563
48,378
92,214
0,000
92,214
არაფინანსური აქტივების ზრდა
226,563
48,378
92,214
92,214
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
39,480
25,304
106,161
0,000
106,161
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,480
25,304
106,161
0,000
106,161
03 02 05 01
დაბის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 30000 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სველი წერტილების რემონტი 30000 ლარი. ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 15000 ლარი. ორთამელას უბანში საკანალიზაციო ქსელის დასრულება 10361 ლარი. შუახევის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 3800 ლარი, დღვანის ცენტრში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 3000 ლარი, დაბაში სანიაღვრე არხის მოწყობა 9000 ლარი
0,000
20,391
101,161
0,000
101,161
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
20,391
101,161
101,161
03 02 05 02
ზამლეთის ცენტრში სველი წერტილის რემონტი
39,480
4,913
5,000
0,000
5,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,480
4,913
5,000
5,000
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
7,169
8,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
7,169
8,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
7,169
8,000
0,000
0,000
0,000
04 00
განათლება
568,463
1270,220
1616,313
0,000
1616,313
ხარჯები
487,189
680,974
1023,040
0,000
1023,040
სუბსიდიები
487,189
680,974
1023,040
0,000
1023,040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81,274
589,246
593,273
0,000
593,273
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1217,446
1208,574
1599,653
0,000
1599,653
ხარჯები
477,189
671,974
1011,040
0,000
1011,040
სუბსიდიები
477,189
671,974
1011,040
0,000
1011,040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
740,257
536,600
588,613
0,000
588,613
04 01 01
აიპ –
შუახევის ბაღების გაერთიანება
508,093
680,141
1011,040
0,000
1011,040
ხარჯები
477,189
671,974
1011,040
0,000
1011,040
სუბსიდიები
477,189
671,974
1011,040
1011,040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,904
8,167
0,000
0,000
04 01 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი
709,353
528,433
257,904
0,000
257,904
არაფინანსური აქტივების ზრდა
709,353
528,433
257,904
257,904
04 01 03
დაბა შუახევის ბაგა-ბაღის კაპიტალური რემონტი 270000 ლარი შუბნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 60709 ლარი
0,000
0,000
330,709
0,000
330,709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
330,709
330,709
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
60,370
61,646
16,660
0,000
16,660
ხარჯები
10,000
9,000
12,000
0,000
12,000
სუბსიდიები
10,000
9,000
12,000
0,000
12,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,370
52,646
4,660
0,000
4,660
04 02 01
ელვაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
50,370
52,646
4,660
0,000
4,660
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,370
52,646
4,660
4,660
04 02 02
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
10,000
9,000
12,000
0,000
12,000
ხარჯები
10,000
9,000
12,000
0,000
12,000
სუბსიდიები
10,000
9,000
12,000
12,000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1024,521
921,057
1272,925
0,000
1272,925
ხარჯები
920,089
836,452
1104,205
0,000
1104,205
საქონელი და მომსახურეობა
115,528
114,387
180,133
0,000
180,133
სუბსიდიები
804,561
722,065
923,062
0,000
923,062
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104,432
84,605
168,720
0,000
168,720
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
404,339
355,765
496,720
0,000
496,720
ხარჯები
300,810
271,160
328,000
0,000
328,000
საქონელი და მომსახურება
45,057
37,223
58,990
0,000
58,990
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
45,057
37,223
58,990
0,000
58,990
სუბსიდიები
255,753
233,937
268,000
0,000
268,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
1,010
0,000
1,010
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,529
84,605
168,720
0,000
168,720
05 01 01
აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
161,238
150,240
178,000
0,000
178,000
ხარჯები
161,238
150,240
178,000
0,000
178,000
სუბსიდიები
161,238
150,240
178,000
178,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
45,057
37,223
60,000
0,000
60,000
ხარჯები
45,057
37,223
60,000
0,000
60,000
საქონელი და მომსახურება
45,057
37,223
58,990
0,000
58,990
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
45,057
37,223
58,990
58,990
სხვა ხარჯები
0
0
1
1,010
05 01 03
აიპ –
ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა
94,515
83,697
90,000
0,000
90,000
ხარჯები
94,515
83,697
90,000
0,000
90,000
სუბსიდიები
94,515
83,697
90,000
90,000
05 01 04
დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი სტადიონების რემონტი
0,000
84,605
20,000
0,000
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
84,605
20,000
20,000
05 01 05
დაბის მოედნის დასრულება 55923 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი.
103,529
0,000
64,220
0,000
64,220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,529
0,000
64,220
64,220
05 01 06
რაგბის მოედნის და გარშემო ტერიტორიის მოწყობა
0,000
0,000
37,500
0,000
37,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
37,500
37,500
05 01 07
დაბა შუახევის ცენტრალური სტადიონის გაფართოება (სტანდარტებში მოყვანა)
0
0
47,000
0,000
47,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
47,000
47,000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
620,182
565,292
776,205
0,000
776,205
ხარჯები
619,279
565,292
776,205
0,000
776,205
საქონელი და მომსახურეობა
70,471
77,164
121,143
0,000
121,143
სუბსიდიები
548,808
488,128
655,062
0,000
655,062
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,903
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 01
აიპ –
შუახევის კულტურის ცენტრი
465,525
418,298
576,212
0,000
576,212
ხარჯები
465,525
418,298
576,212
0,000
576,212
სუბსიდიები
465,525
418,298
576,212
576,212
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 02
აიპ –
შუახევის სახელოვნებო სკოლა
84,186
69,830
78,850
0,000
78,850
ხარჯები
83,283
69,830
78,850
0,000
78,850
სუბსიდიები
83,283
69,830
78,850
78,850
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,903
0,000
0,000
0,000
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
52,500
60,452
102,143
0,000
102,143
ხარჯები
52,500
60,452
102,143
0,000
102,143
საქონელი და მომსახურეობა
52,500
60,452
102,143
0,000
102,143
05 02 04
ახალგაზრდული ღონისძიებები
17,971
16,712
19,000
0,000
19,000
ხარჯები
17,971
16,712
19,000
0,000
19,000
საქონელი და მომსახურეობა
17,971
16,712
19,000
0,000
19,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
694,706
1645,947
1620,858
0,000
1620,858
ხარჯები
685,937
1146,915
829,921
0,000
829,921
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
100,029
257,118
280,970
0,000
280,970
სოციალური უზრუნველყოფა
351,649
420,869
305,951
0,000
305,951
სხვა ხარჯები
234,259
468,928
243,000
0,000
243,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,769
499,032
790,937
0,000
790,937
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
165,482
347,382
457,911
0,000
457,911
ხარჯები
165,482
347,382
457,911
0,000
457,911
სუბსიდიები
100,029
257,118
278,720
0,000
278,720
სოციალური უზრუნველყოფა
65,453
90,264
179,191
0,000
179,191
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
37,677
26,690
52,400
0,000
52,400
ხარჯები
37,677
26,690
52,400
0,000
52,400
სოციალური უზრუნველყოფა
37,677
26,690
52,400
52,400
06 01 02
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
16,612
30,423
36,657
0,000
36,657
ხარჯები
16,612
30,423
36,657
0,000
36,657
სოციალური უზრუნველყოფა
16,612
30,423
36,657
36,657
06 01 03
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“
100,029
257,118
278,720
0,000
278,720
ხარჯები
100,029
257,118
278,720
0,000
278,720
სუბსიდიები
100,029
257,118
278,720
278,720
06 01 04
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
0,000
25,800
77,400
0,000
77,400
ხარჯები
0
25,800
77,400
0,000
77,400
სოციალური უზრუნველყოფა
0
25,800
77,400
77,400
06 01 05
პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
11,164
7,351
12,734
0,000
12,734
ხარჯები
11,164
7,351
12,734
0,000
12,734
სოციალური უზრუნველყოფა
11,164
7,351
12,734
12,734
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
529,224
1298,565
1162,947
0,000
1162,947
ხარჯები
520,455
799,533
372,010
0,000
372,010
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
2,250
სოციალური უზრუნველყოფა
286,196
330,605
126,760
0,000
126,760
სხვა ხარჯები
234,259
468,928
243,000
0,000
243,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,769
499,032
790,937
0,000
790,937
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
37,654
39,400
35,690
0,000
35,690
ხარჯები
28,885
39,400
35,690
0,000
35,690
სოციალური უზრუნველყოფა
28,885
39,400
35,690
35,690
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,769
0,000
0,000
0,000
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის რემონტი
0,000
40,131
67,437
0,000
67,437
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40,131
67,437
67,437
06 02 03
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
31,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
31,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
31,000
0,000
0,000
0,000
06 02 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
56,000
52,000
55,000
0,000
55,000
ხარჯები
56,000
52,000
55,000
0,000
55,000
სოციალური უზრუნველყოფა
56,000
52,000
55,000
55,000
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
12,200
8,400
15,050
0,000
15,050
ხარჯები
12,200
8,400
15,050
0,000
15,050
სოციალური უზრუნველყოფა
12,200
8,400
15,050
15,050
06 02 06
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა
0,000
118,100
165,000
0,000
165,000
ხარჯები
0,000
118,100
165,000
0,000
165,000
სხვა ხარჯები
0
118,100
165,000
165,000
06 02 07
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი.
0,000
9,638
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9,638
0,000
0,000
06 02 08
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0,000
0,000
2,250
0,000
2,250
ხარჯები
0,000
0,000
2,250
0,000
2,250
სუბსიდიები
0
0
2,250
2,250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0,000
0,000
0,000
06 02 09
18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
0,000
0,000
2,520
0,000
2,520
ხარჯები
0,000
0,000
2,520
0,000
2,520
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
2,520
2,520
06 02 10
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
5,580
5,250
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
5,580
5,250
5,000
0,000
5,000
სოციალური უზრუნველყოფა
5,580
5,250
5,000
5,000
06 02 11
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
9,012
14,352
13,500
0,000
13,500
ხარჯები
9,012
14,352
13,500
0,000
13,500
სოციალური უზრუნველყოფა
9,012
14,352
13,500
13,500
06 02 12
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
სხვა ხარჯები
0
0,000
50,000
50,000
06 02 13
შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
0,000
308,845
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
308,845
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0
308,845
0,000
0,000
06 02 14
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები
377,778
702,449
751,500
0,000
751,500
ხარჯები
377,778
253,186
28,000
0,000
28,000
სოციალური უზრუნველყოფა
143,519
211,203
0,000
სხვა ხარჯები
234,259
41,983
28,000
28,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
449,263
723,500
723,500