ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები   თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 7,539.4 7,519.4 1,741.1 5,778.3 11,194.3 3,545.0 7,649.3 6,364.0 6,614.0 6,850.0   მომუშავეთა რიცხოვნობა 170.0 190.0 0.0 190.0 175.0 0.0 175.0 170.0 170.0 178.0   ხარჯები 4,933.5 5,257.2 4.5 5,252.7 6,161.3 71.491 6,089.9 5,251.1 5,271.1 5,307.2   შრომის ანაზღაურება 1,725.3 1,897.1 0.0 1,897.1 1,682.3 0.0 1,682.3 1,602.2 1,602.3 1,602.3   საქონელი და მომსახურება 1,813.2 1,503.7 4.5 1,499.2 1,713.9 71.491 1,642.5 1,526.1 1,516.0 1,607.1   სუბსიდიები 985.5 1,361.4 0.0 1,361.4 1,855.4 0.0 1,855.4 1,821.0 1,821.0 1,721.0   გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 388.0 0.0 388.0 0.0 0.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 392.1 480.0 0.0 480.0 496.4 0.0 496.4 280.0 310.0 355.0   სხვა ხარჯები 17.4 15.0 0.0 15.0 25.3 0.0 25.3 21.8 21.8 21.8   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,605.9 2,262.2 1,736.6 525.6 5,033.0 3,473.5 1,559.5 1,112.9 1,342.9 1,542.8   ძირითადი აქტივები 2,605.9 2,262.2 1,736.6 525.6 5,032.8 3,473.5 1,559.3 1,112.9 1,342.9 1,542.8   არაწარმოებული აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,851.9 2,304.3 0.0 2,304.3 2,737.3 0.0 2,737.3 1,936.9 1,933.8 1,933.9   მომუშავეთა რიცხოვნობა 128.0 148.0 0.0 148.0 136.0 0.0 136.0 128.0 128.0 128.0   ხარჯები 1,846.6 2,274.7 0.0 2,274.7 2,517.2 0.0 2,517.2 1,929.0 1,925.9 1,926.0   შრომის ანაზღაურება 1,385.9 1,551.6 0.0 1,551.6 1,626.0 0.0 1,626.0 1,305.0 1,305.0 1,305.0   საქონელი და მომსახურება 459.3 649.4 0.0 649.4 883.9 0.0 883.9 622.6 619.5 619.6   სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 73.7 0.0 73.7 4.4 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0   სხვა ხარჯები 1.4 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 2.9 1.4 1.4 1.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 29.6 0.0 29.6 220.2 0.0 220.2 7.9 7.9 7.9   ძირითადი აქტივები 5.3 29.6 0.0 29.6 220.2 0.0 220.2 7.9 7.9 7.9 01 01 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 495.7 533.0 0.0 533.0 620.8 0.0 620.8 541.6 541.6 541.6   მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 24.0 0.0 24.0 21.0 0.0 21.0 22.0 22.0 22.0   ხარჯები 495.4 529.3 0.0 529.3 609.4 0.0 609.4 541.6 541.6 541.6   შრომის ანაზღაურება 363.7 404.4 0.0 404.4 404.0 0.0 404.0 350.0 350.0 350.0   საქონელი და მომსახურება 130.3 124.9 0.0 124.9 203.0 0.0 203.0 190.2 190.2 190.2   სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0   სხვა ხარჯები 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 3.7 0.0 3.7 11.4 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0   ძირითადი აქტივები 0.3 3.7 0.0 3.7 11.4 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 01 02 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,356.2 1,760.1 0.0 1,760.1 2,098.3 0.0 2,098.3 1,345.3 1,342.2 1,342.3   მომუშავეთა რიცხოვნობა 106.0 124.0 0.0 124.0 115.0 0.0 115.0 106.0 106.0 106.0   ხარჯები 1,351.2 1,734.2 0.0 1,734.2 1,889.6 0.0 1,889.6 1,337.4 1,334.3 1,334.4   შრომის ანაზღაურება 1,022.2 1,147.2 0.0 1,147.2 1,222.0 0.0 1,222.0 955.0 955.0 955.0   საქონელი და მომსახურება 329.0 513.3 0.0 513.3 663.7 0.0 663.7 382.4 379.3 379.4   სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 73.7 0.0 73.7 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0   სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 25.9 0.0 25.9 208.8 0.0 208.8 7.9 7.9 7.9   ძირითადი აქტივები 5.0 25.9 0.0 25.9 208.8 0.0 208.8 7.9 7.9 7.9 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 11.2 0.0 11.2 17.2 0.0 17.2 50.0 50.0 50.0   ხარჯები 0.0 11.2 0.0 11.2 17.2 0.0 17.2 50.0 50.0 50.0   საქონელი და მომსახურება 0.0 11.2 0.0 11.2 17.2 0.0 17.2 50.0 50.0 50.0 01 04 წინა წლებში  წარმოქმნილი დავალიანებები და  სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 503.0 460.8 0.0 460.8 490.3 0.0 490.3 487.6 465.8 566.8   მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 42.0 0.0 42.0 39.0 0.0 39.0 42.0 42.0 50.0   ხარჯები 457.7 458.8 0.0 458.8 490.3 0.0 490.3 462.6 465.8 466.8   შრომის ანაზღაურება 339.4 345.5 0.0 345.5 56.3 0.0 56.3 297.2 297.3 297.3   საქონელი და მომსახურება 102.3 96.0 0.0 96.0 34.0 0.0 34.0 145.0 148.1 149.1   გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 388.0 0.0 388.0 0.0 0.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 2.3 0.0 2.3 12.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0   სხვა ხარჯები 16.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 20.4 20.4 20.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.3 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 100.0   ძირითადი აქტივები 45.3 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 100.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო) 406.0 357.0 0.0 357.0 408.0 0.0 408.0 386.4 361.5 461.5   მომუშავეთა რიცხოვნობა 34.0 34.0 0.0 34.0 34.0 0.0 34.0 34.0 34.0 34.0   ხარჯები 360.7 355.0 0.0 355.0 408.0 0.0 408.0 361.4 361.5 361.5   შრომის ანაზღაურება 272.9 273.0 0.0 273.0 6.0 0.0 6.0 235.0 235.1 235.1   საქონელი და მომსახურება 71.8 67.0 0.0 67.0 2.0 0.0 2.0 106.0 106.0 106.0   გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 388.0 0.0 388.0 0.0 0.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0   სხვა ხარჯები 16.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 20.4 20.4 20.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.3 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 100.0   ძირითადი აქტივები 45.3 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 100.0 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   ხარჯები 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო) 91.7 103.8 0.0 103.8 82.3 0.0 82.3 101.2 104.3 105.3   მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0 0.0 8.0 5.0 0.0 5.0 8.0 8.0 16.0   ხარჯები 91.7 103.8 0.0 103.8 82.3 0.0 82.3 101.2 104.3 105.3   შრომის ანაზღაურება 66.5 72.5 0.0 72.5 50.3 0.0 50.3 62.2 62.2 62.2   საქონელი და მომსახურება 25.2 29.0 0.0 29.0 32.0 0.0 32.0 39.0 42.1 43.1   სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 2.3 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3,839.6 3,019.1 1,741.1 1,278.0 5,744.8 3,545.0 2,199.8 2,043.5 2,138.4 2,228.3   ხარჯები 1,284.3 788.5 4.5 784.0 932.0 71.5 860.5 963.5 903.4 843.4   საქონელი და მომსახურება 1,199.7 606.9 4.5 602.4 675.2 71.5 603.7 758.5 748.4 838.4   სუბსიდიები 84.6 181.6 0.0 181.6 252.3 0.0 252.3 205.0 155.0 5.0   სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,555.3 2,230.6 1,736.6 494.0 4,812.8 3,473.5 1,339.3 1,080.0 1,235.0 1,384.9   ძირითადი აქტივები 2,555.3 2,230.6 1,736.6 494.0 4,812.6 3,473.5 1,339.1 1,080.0 1,235.0 1,384.9   არაწარმოებული აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1,594.4 692.2 376.1 316.1 1,352.3 1,074.2 278.1 250.0 355.0 510.0   ხარჯები 0.0 52.8 0.0 52.8 30.0 0.0 30.0 20.0 25.0 30.0   საქონელი და მომსახურება 0.0 52.8 0.0 52.8 30.0 0.0 30.0 15.0 20.0 25.0   სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,594.4 639.4 376.1 263.3 1,322.3 1,074.2 248.1 230.0 330.0 480.0   ძირითადი აქტივები 1,594.4 639.4 376.1 263.3 1,322.3 1,074.2 248.1 230.0 330.0 480.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,507.6 1,405.5 755.7 649.8 2,803.8 1,549.8 1,254.0 1,018.5 1,263.5 1,408.5   ხარჯები 566.9 598.0 0.0 598.0 802.1 68.5 733.6 593.5 723.5 808.5   საქონელი და მომსახურება 482.3 484.5 0.0 484.5 633.3 68.5 564.8 593.5 723.5 808.5   სუბსიდიები 84.6 113.5 0.0 113.5 164.3 0.0 164.3 0.0 0.0 0.0   სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 940.7 807.5 755.7 51.8 2,001.7 1,481.3 520.4 425.0 540.0 600.0   ძირითადი აქტივები 940.7 807.5 755.7 51.8 2,001.5 1,481.3 520.2 425.0 540.0 600.0   არაწარმოებული აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 03 02 01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 272.2 214.2 76.7 137.5 425.2 23.5 401.7 300.0 350.0 400.0   ხარჯები 87.3 124.0 0.0 124.0 187.8 23.5 164.3 100.0 100.0 100.0   საქონელი და მომსახურება 2.7 10.5 0.0 10.5 23.5 23.5 0.0 100.0 100.0 100.0   სუბსიდიები 84.6 113.5 0.0 113.5 164.3 0.0 164.3 0.0 0.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 184.9 90.2 76.7 13.5 237.4 0.0 237.4 200.0 250.0 300.0   ძირითადი აქტივები 184.9 90.2 76.7 13.5 237.2 0.0 237.2 200.0 250.0 300.0   არაწარმოებული აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 03 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა 0.0 2.8 0.0 2.8 557.5 553.8 3.7 2.0 5.5 10.5   ხარჯები 0.0 2.8 0.0 2.8 48.7 45.0 3.7 2.0 5.5 10.5   საქონელი და მომსახურება 0.0 2.8 0.0 2.8 48.7 45.0 3.7 2.0 5.5 10.5   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 508.8 508.8 0.0 0.0 0.0 0.0   ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 508.8 508.8 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 03 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 143.1 162.8 15.5 147.3 239.2 0.0 239.2 323.5 410.0 440.0   ხარჯები 100.5 109.0 0.0 109.0 155.0 0.0 155.0 133.5 160.0 190.0   საქონელი და მომსახურება 100.5 109.0 0.0 109.0 155.0 0.0 155.0 133.5 160.0 190.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 42.6 53.8 15.5 38.3 84.2 0.0 84.2 190.0 250.0 250.0   ძირითადი აქტივები 42.6 53.8 15.5 38.3 84.2 0.0 84.2 190.0 250.0 250.0 03 02 04 დასუფთავების ღონისძიებები 396.9 362.2 0.0 362.2 404.7 0.0 404.7 393.0 498.0 558.0   ხარჯები 362.6 362.2 0.0 362.2 404.7 0.0 404.7 358.0 458.0 508.0   საქონელი და მომსახურება 362.6 362.2 0.0 362.2 404.7 0.0 404.7 358.0 458.0 508.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 40.0 50.0   ძირითადი აქტივები 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 40.0 50.0 03 02 05 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 695.4 663.5 663.5 0.0 1,177.2 972.5 204.7 0.0 0.0 0.0   ხარჯები 16.5 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 16.5 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0   სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 678.9 663.5 663.5 0.0 1,171.3 972.5 198.8 0.0 0.0 0.0   ძირითადი აქტივები 678.9 663.5 663.5 0.0 1,171.3 972.5 198.8 0.0 0.0 0.0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 33.6 229.4 0.0 229.4 677.7 62.3 615.4 775.0 519.9 309.8   ხარჯები 13.4 108.4 0.0 108.4 99.9 3.0 96.9 350.0 154.9 4.9   საქონელი და მომსახურება 13.4 40.3 0.0 40.3 11.9 3.0 8.9 150.0 4.9 4.9   სუბსიდიები 0.0 68.1 0.0 68.1 88.0 0.0 88.0 200.0 150.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.2 121.0 0.0 121.0 577.8 59.3 518.5 425.0 365.0 304.9   ძირითადი აქტივები 20.2 121.0 0.0 121.0 577.8 59.3 518.5 425.0 365.0 304.9 03 03 01 საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 27.1 122.5 0.0 122.5 558.4 59.3 499.1 400.0 350.0 264.9   ხარჯები 11.7 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 11.7 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.4 121.0 0.0 121.0 558.4 59.3 499.1 400.0 350.0 264.9   ძირითადი აქტივები 15.4 121.0 0.0 121.0 558.4 59.3 499.1 400.0 350.0 264.9 03 03 02 ურბანული ტერიტორიის მოწყობა 5.8 102.0 0.0 102.0 110.4 3.0 107.4 225.0 165.0 40.0   ხარჯები 1.0 102.0 0.0 102.0 91.0 3.0 88.0 200.0 150.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 1.0 33.9 0.0 33.9 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0   სუბსიდიები 0.0 68.1 0.0 68.1 88.0 0.0 88.0 200.0 150.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.8 0.0 0.0 0.0 19.4 0.0 19.4 25.0 15.0 40.0   ძირითადი აქტივები 4.8 0.0 0.0 0.0 19.4 0.0 19.4 25.0 15.0 40.0 03 03 03 მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები 0.7 4.9 0.0 4.9 8.9 0.0 8.9 150.0 4.9 4.9   ხარჯები 0.7 4.9 0.0 4.9 8.9 0.0 8.9 150.0 4.9 4.9   საქონელი და მომსახურება 0.7 4.9 0.0 4.9 8.9 0.0 8.9 150.0 4.9 4.9 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები 704.0 687.5 604.8 82.7 911.0 858.7 52.3 0.0 0.0 0.0   ხარჯები 704.0 24.8 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 704.0 24.8 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 662.7 604.8 57.9 911.0 858.7 52.3 0.0 0.0 0.0   ძირითადი აქტივები 0.0 662.7 604.8 57.9 911.0 858.7 52.3 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 362.4 531.2 0.0 531.2 717.0 0.0 717.0 760.0 880.0 790.0   ხარჯები 362.4 531.2 0.0 531.2 717.0 0.0 717.0 760.0 780.0 790.0   საქონელი და მომსახურება 51.4 57.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   სუბსიდიები 311.0 474.2 0.0 474.2 717.0 0.0 717.0 760.0 780.0 790.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0   ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 04 01 თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა 322.4 474.2 0.0 474.2 717.0 0.0 717.0 760.0 880.0 790.0   ხარჯები 322.4 474.2 0.0 474.2 717.0 0.0 717.0 760.0 780.0 790.0   საქონელი და მომსახურება 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   სუბსიდიები 311.0 474.2 0.0 474.2 717.0 0.0 717.0 760.0 780.0 790.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0   ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 04 02 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი 40.0 57.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   ხარჯები 40.0 57.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 40.0 57.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა და სპორტი 446.5 636.8 0.0 636.8 834.8 0.0 834.8 725.0 745.0 825.0   ხარჯები 446.5 636.8 0.0 636.8 834.8 0.0 834.8 725.0 745.0 775.0   საქონელი და მომსახურება 0.5 94.4 0.0 94.4 120.9 0.0 120.9 0.0 0.0 0.0   სუბსიდიები 446.0 542.4 0.0 542.4 713.9 0.0 713.9 725.0 745.0 775.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0   ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 111.6 147.4 0.0 147.4 158.9 0.0 158.9 190.0 195.0 190.0   ხარჯები 111.6 147.4 0.0 147.4 158.9 0.0 158.9 190.0 195.0 190.0   სუბსიდიები 111.6 147.4 0.0 147.4 158.9 0.0 158.9 190.0 195.0 190.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 334.9 489.4 0.0 489.4 675.9 0.0 675.9 535.0 550.0 635.0   ხარჯები 334.9 489.4 0.0 489.4 675.9 0.0 675.9 535.0 550.0 585.0   საქონელი და მომსახურება 0.5 94.4 0.0 94.4 120.9 0.0 120.9 0.0 0.0 0.0   სუბსიდიები 334.4 395.0 0.0 395.0 555.0 0.0 555.0 535.0 550.0 585.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0   ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 05 02 01 ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“ 40.3 48.7 0.0 48.7 56.5 0.0 56.5 60.0 60.0 65.0   ხარჯები 40.3 48.7 0.0 48.7 56.5 0.0 56.5 60.0 60.0 65.0   სუბსიდიები 40.3 48.7 0.0 48.7 56.5 0.0 56.5 60.0 60.0 65.0 05 02 02 ააიპ "სახელოვნებო სკოლა"  136.5 247.1 0.0 247.1 101.7 0.0 101.7 125.0 130.0 150.0   ხარჯები 136.5 247.1 0.0 247.1 101.7 0.0 101.7 125.0 130.0 150.0   საქონელი და მომსახურება 0.5 94.4 0.0 94.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   სუბსიდიები 136.0 152.7 0.0 152.7 101.7 0.0 101.7 125.0 130.0 150.0 05 02 03 ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების გაერთიანება-კულტურის ცენტრი"; რელიგია;  კულტურული ღონისძიებები 64.0 76.0 0.0 76.0 371.2 0.0 371.2 170.0 180.0 235.0   ხარჯები 64.0 76.0 0.0 76.0 371.2 0.0 371.2 170.0 180.0 185.0   საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 120.9 0.0 120.9 0.0 0.0 0.0   სუბსიდიები 64.0 76.0 0.0 76.0 250.3 0.0 250.3 170.0 180.0 185.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0   ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 05 02 04 სამუსიკო სკოლები 94.1 117.6 0.0 117.6 146.5 0.0 146.5 180.0 180.0 185.0   ხარჯები 94.1 117.6 0.0 117.6 146.5 0.0 146.5 180.0 180.0 185.0   სუბსიდიები 94.1 117.6 0.0 117.6 146.5 0.0 146.5 180.0 180.0 185.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 536.0 567.2 0.0 567.2 670.1 0.0 670.1 411.0 451.0 506.0   ხარჯები 536.0 567.2 0.0 567.2 670.1 0.0 670.1 411.0 451.0 506.0   სუბსიდიები 143.9 163.2 0.0 163.2 172.2 0.0 172.2 131.0 141.0 151.0   სოციალური უზრუნველყოფა 392.1 404.0 0.0 404.0 480.0 0.0 480.0 280.0 310.0 355.0   სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 06 01 ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ 70.5 72.8 0.0 72.8 80.2 0.0 80.2 71.0 71.0 71.0   ხარჯები 70.5 72.8 0.0 72.8 80.2 0.0 80.2 71.0 71.0 71.0   სუბსიდიები 70.5 72.8 0.0 72.8 80.2 0.0 80.2 71.0 71.0 71.0 06 02 სოციალური პროგრამები 465.5 494.4 0.0 494.4 589.9 0.0 589.9 340.0 380.0 435.0   ხარჯები 465.5 494.4 0.0 494.4 589.9 0.0 589.9 340.0 380.0 435.0   სუბსიდიები 73.4 90.4 0.0 90.4 92.0 0.0 92.0 60.0 70.0 80.0   სოციალური უზრუნველყოფა 392.1 404.0 0.0 404.0 480.0 0.0 480.0 280.0 310.0 355.0   სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება 285.0 226.2 0.0 226.2 270.3 0.0 270.3 90.0 120.0 150.0   ხარჯები 285.0 226.2 0.0 226.2 270.3 0.0 270.3 90.0 120.0 150.0   სოციალური უზრუნველყოფა 285.0 226.2 0.0 226.2 270.0 0.0 270.0 90.0 120.0 150.0   სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 73.4 90.4 0.0 90.4 92.0 0.0 92.0 60.0 70.0 80.0   ხარჯები 73.4 90.4 0.0 90.4 92.0 0.0 92.0 60.0 70.0 80.0   სუბსიდიები 73.4 90.4 0.0 90.4 92.0 0.0 92.0 60.0 70.0 80.0 06 02 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 66.1 69.5 0.0 69.5 107.6 0.0 107.6 70.0 70.0 70.0   ხარჯები 66.1 69.5 0.0 69.5 107.6 0.0 107.6 70.0 70.0 70.0   სოციალური უზრუნველყოფა 66.1 69.5 0.0 69.5 90.0 0.0 90.0 70.0 70.0 70.0   სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 15.7 19.8 0.0 19.8 30.0 0.0 30.0 40.0 40.0 40.0   ხარჯები 15.7 19.8 0.0 19.8 30.0 0.0 30.0 40.0 40.0 40.0   სოციალური უზრუნველყოფა 15.7 19.8 0.0 19.8 30.0 0.0 30.0 40.0 40.0 40.0 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება 0.0 65.2 0.0 65.2 60.0 0.0 60.0 50.0 50.0 50.0   ხარჯები 0.0 65.2 0.0 65.2 60.0 0.0 60.0 50.0 50.0 50.0   სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 65.2 0.0 65.2 60.0 0.0 60.0 50.0 50.0 50.0 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებული პირების დახმარება 13.5 12.0 0.0 12.0 15.0 0.0 15.0 15.0 15.0 30.0   ხარჯები 13.5 12.0 0.0 12.0 15.0 0.0 15.0 15.0 15.0 30.0   სოციალური უზრუნველყოფა 13.5 12.0 0.0 12.0 15.0 0.0 15.0 15.0 15.0 30.0 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება 11.8 11.3 0.0 11.3 15.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0   ხარჯები 11.8 11.3 0.0 11.3 15.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0   სოციალური უზრუნველყოფა 11.8 11.3 0.0 11.3 15.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№127
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.157.016231
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 02/09/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №127

2015 წლის 27 აგვისტო

ქ. თეთრიწყარო

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №
95 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge), 30.12.2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.157.016199) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,574.9

8,302.3

2,253.6

6,048.7

8,569.4

2,694.4

5,875.0

6,364.0

6,614.0

6,850.0

გადასახადები

1,597.7

1,304.5

0.0

1,304.5

900.0

0.0

900.0

951.0

1,024.0

1,045.0

გრანტები

6,536.8

6,478.6

2,253.6

4,225.0

6,919.4

2,694.4

4,225.0

5,217.0

5,376.0

5,502.0

სხვა შემოსავლები

440.4

519.3

0.0

519.3

750.0

0.0

750.0

196.0

214.0

303.0

ხარჯები

4,933.5

5,257.2

4.5

5,252.7

6,161.3

71.5

6,089.9

5,251.1

5,271.1

5,307.2

შრომის ანაზღაურება

1,725.3

1,897.1

0.0

1,897.1

1,682.3

0.0

1,682.3

1,602.2

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,813.2

1,503.7

4.5

1,499.2

1,713.9

71.5

1,642.5

1,526.1

1,516.0

1,607.1

სუბსიდიები

985.5

1,361.4

0.0

1,361.4

1,855.4

0.0

1,855.4

1,821.0

1,821.0

1,721.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

480.0

0.0

480.0

496.4

0.0

496.4

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

17.4

15.0

0.0

15.0

25.3

0.0

25.3

21.8

21.8

21.8

საოპერაციო სალდო

3,641.4

3,045.1

2,249.1

796.0

2,408.1

2,622.9

-214.9

1,112.9

1,342.9

1,542.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,580.3

2,228.1

1,736.6

491.5

4,851.0

3,473.5

1,377.5

1,112.9

1,342.9

1,542.8

ზრდა

2,605.9

2,262.2

1,736.6

525.6

5,033.0

3,473.5

1,559.5

1,112.9

1,342.9

1,542.8

კლება

25.6

34.1

0.0

34.1

182.0

0.0

182.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

1,061.1

817.0

512.5

304.5

-2,442.9

-850.6

-1,592.3

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,061.1

817.0

512.5

304.5

-2,442.9

-850.6

-1,592.3

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1,061.1

817.0

512.5

304.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

2,442.9

850.6

1,592.3

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლისფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8,600.5

8,336.5

2,253.6

6,082.9

8,751.4

2,694.4

6,057.0

6,364.0

6,614.0

6,850.0

შემოსავლები

8,574.9

8,302.3

2,253.6

6,048.7

8,569.4

2,694.4

5,875.0

6,364.0

6,614.0

6,850.0

არაფინანსური აქტივების კლება

25.6

34.1

0.0

34.1

182.0

0.0

182.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7,539.4

7,519.4

1,741.1

5,778.3

11,194.3

3,545.0

7,649.3

6,364.0

6,614.0

6,850.0

ხარჯები

4,933.5

5,257.2

4.5

5,252.7

6,161.3

71.5

6,089.9

5,251.1

5,271.1

5,307.2

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

2,605.9

2,262.2

1,736.6

525.6

5,033.0

3,473.5

1,559.5

1,112.9

1,342.9

1,542.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1,061.1

817.0

512.5

304.5

-2,442.9

-850.6

-1,592.3

0.0

0.0

0.0

“.

3.
თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   8569,4  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,574.9

8,302.3

2,253.6

6,048.7

8,569.4

2,694.4

5,875.0

6,364.0

6,614.0

6,850.0

გადასახადები

1,597.7

1,304.5

0.0

1,304.5

900.0

0.0

900.0

951.0

1,024.0

1,045.0

გრანტები

6,536.8

6,478.6

2,253.6

4,225.0

6,919.4

2,694.4

4,225.0

5,217.0

5,376.0

5,502.0

სხვა შემოსავლები

440.4

519.3

0.0

519.3

750.0

0.0

750.0

196.0

214.0

303.0

“.

4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6161.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4,933.5

5,257.2

4.5

5,252.7

6,161.3

71.5

6,089.9

5,251.1

5,271.1

5,307.2

შრომის ანაზღაურება

1,725.3

1,897.1

0.0

1,897.1

1,682.3

0.0

1,682.3

1,602.2

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,813.2

1,503.7

4.5

1,499.2

1,713.9

71.5

1,642.5

1,526.1

1,516.0

1,607.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

985.5

1,361.4

0.0

1,361.4

1,855.4

0.0

1,855.4

1,821.0

1,821.0

1,721.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

480.0

0.0

480.0

496.4

0.0

496.4

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

17.4

15.0

0.0

15.0

25.3

0.0

25.3

21.8

21.8

21.8

“.

5.
თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4851.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები)  5033.0 ათასი ლარის ოდენობით

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5.3

29.6

220.2

7.9

7.9

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

45.3

2.0

0.0

25.0

0.0

100.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,555.3

2,230.6

4,812.8

1,080.0

1,235.0

1,384.9

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

2,605.9

2,262.2

5,033.0

1,112.9

1,342.9

1,542.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები)  182.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

25.6

34.1

182.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

3.2

0.0

62.0

0.0

0.0

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

22.4

34.1

120.0

0.0

0.0

0.0

მიწა

22.4

34.1

120.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

“.

6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,851.9

2,304.3

2,737.3

1,936.9

1,933.8

1,933.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,851.9

2,304.3

2,736.3

1,936.9

1,933.8

1,933.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,851.9

2,293.1

2,719.1

1,886.9

1,883.8

1,883.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

11.2

17.2

50.0

50.0

50.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

91.7

103.8

82.3

101.2

104.3

105.3

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

411.3

357.0

408.0

386.4

361.5

461.5

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

406.0

357.0

408.0

386.4

361.5

461.5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,299.1

1,384.6

2,272.2

400.0

359.9

514.9

7045

ტრანსპორტი

1,594.4

692.2

1,352.3

250.0

355.0

510.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,594.4

692.2

1,352.3

250.0

355.0

510.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

704.7

692.4

919.9

150.0

4.9

4.9

705

გარემოს დაცვა

1,092.3

1,028.5

2,139.4

395.0

503.5

568.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

396.9

362.2

404.7

393.0

498.0

558.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

2.8

557.5

2.0

5.5

10.5

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

695.4

663.5

1,177.2

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

448.2

601.5

1,333.2

1,248.5

1,275.0

1,144.9

7061

ბინათმშენებლობა

5.8

102.0

668.8

625.0

515.0

304.9

7063

წყალმომარაგება

272.2

214.2

425.2

300.0

350.0

400.0

7064

გარე განათება

143.1

162.8

239.2

323.5

410.0

440.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

27.1

122.5

0.0

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

70.5

72.8

80.2

71.0

71.0

71.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70.5

72.8

80.2

71.0

71.0

71.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

446.5

636.8

834.8

725.0

745.0

825.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

111.6

147.4

158.9

190.0

195.0

190.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

334.9

489.4

675.9

535.0

550.0

635.0

709

განათლება

322.4

474.2

717.0

760.0

880.0

790.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

322.4

474.2

717.0

760.0

880.0

790.0

710

სოციალური დაცვა

505.5

551.4

589.9

340.0

380.0

435.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

285.0

226.2

270.3

90.0

120.0

150.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

285.0

226.2

270.3

90.0

120.0

150.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

73.4

90.4

92.0

60.0

70.0

80.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

41.0

108.3

120.0

120.0

120.0

135.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

66.1

69.5

107.6

70.0

70.0

70.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

40.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

7,539.4

7,514.9

11,194.3

6,364.0

6,614.0

6,850.0

“.

7.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 17,2 ათასი ლარის ოდენობით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს  მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.“

8.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ  მიზნობრივტრანსფერს  217.0ათას ლარს  დაემატოს 2014 წლის  გარდამავალი ნაშთი, 42  ათასი ლარი  და სულ 259.0   ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 80,2 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  - 82,3 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 96,5 ათასი ლარი

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“

9.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.

ბ)   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა    (პროგრამული კოდი 03 01)

ა.ა),,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  13 იანვრის  №34 განკარგულებით  მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 979,8 ათასი ლარიდან 2015 წელს დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტები:

სოფელ კოდაში  სოფლიდან  სასაფლაომდე  საავტომობილო გზის  მოხრეშვის  სამუშაოები –
2,6  ათასი ლარით.

სოფელ ასურეთში  შიდაგზების  მოასფალტებისა  და სანიაღვრეს მოწყობის სამუშაოები –

31,4 ათასი ლარით.

2014 წლის 24-25 მაისს სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზიანებული  სოფელ ნამტვრიანის მისასვლელი  ხიდის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები –

2,0 ათასი ლარით.

ა.ბ) ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 139,9 ათასი ლარით დაფინანსდება სოფელ კოდაში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 86,2 ათასი ლარით დაფინანსდება ქ. თეთრიწყაროში, ტყის ჩიხის ქუჩის მოასფალტება, გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის განისაზღვრება 15.0 ათასი  ლარი;

ა.გ) „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  20 იანვრის  №39 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის  №121 განკარგულების და 16 ივნისის №1234 განკარგულების  თანახმად  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი1165,3 ათასი ლარიდან   1040,3 ათასი ლარით  დაფინანსდება:

სოფელ ასურეთში  შიდა ქუჩების  რეაბილიტაცია  176,9 ათასი ლარი;

ქალაქ თეთრიწყაროში საქარველოს ქუჩის მოასფალტების  სამუშაოები 191,4 ათასი ლარით;

ქალაქ თეთრიწყაროში ჯავახიშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები 262,1 ათასი ლარი;

ქალაქ თეთრიწყაროში გორგასლის ქუჩის  მოასფალტების სამუშაოები 291,8 ათასი ლარი;

ქალაქ თეთრიწყაროში კრწანისის ქუჩის  მოასფალტების  სამუშაობი 118,1 ათასი ლარი.

ა.დ) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნული ღონისძიების დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 30,0 ათასი ლარი
;

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

ბ.ა)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება :

ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას   და მათ   მოვლა-შენახვას, აღნიშნული ააიპ-ს სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებულია 164,3 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან   დაფინანსდება: სოფელ ქოსალარში  სათავე ნაგებობისა და შიდა ქსელის მოწყობა 36,9 ათასი ლარით, ხოლო  ფარცხისსა  და არდისუბანში ჭაბურღილების მოწყობა 51,5 ათასი ლარით.  სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის მოწყობა –

18,1 ათასი ლარით, ხოლო სოფელ ჯორჯიაშვილში, სოფელ ტბისში, სოფელ ფარცხისში და სოფელ მუხათში სასმელი წყლის  ჭაბურღილის  მოწყობისათვის საჭირო ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის  მომზადება  –

6,5 ათასი ლარით.1,5 ათასი ლარით დაფინანსდეს  სოფელ მარაბდაში  სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოსაწყობად საჭირო  საპროგნოზო  ჰიდროგეოლოგიური  დასკვნის მომზადება. სასმელი წყლის  ჭაბურღილების  მოსაწყობად საჭირო ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის  მოსამზადებლად  განისაზღვროს 1.3 ათასი ლარი.

სოფელ სამღერეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოებისთვის  განისაზღვრა 36,4 ათასი ლარი,  სოფელ გოლთეთში სასმელი წყლის არსებული რკინის რეზერვუარების სადემონტაჟო-სამონტაჟო სამუშაოების, წყლის გამანაწილებელების და გამანაწილებლებისთვის ოთახის სამშენებლო სამუშაოებისთვის – 14,5 ათასი ლარი, სოფელ დუმანისში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის –

8,1 ათასი ლარი, სოფელ ერტისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებისთვის –

59.4 ათასი ლარი, წყალმომარაგების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისთვის -3,0 ათასი ლარი.

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  გამოყოფილ  979,8 ათასი   ლარიდან  2015 წელს   დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტების  თანხები: სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ წინწყაროში სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა ქსელის მოწყობის, სოფელ ბოგვში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციისა  და საექსპერტო მომსახურების  შესყიდვისთვის განისაზღვრა 5,1 ათასი  ლარი, სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის   საპროექტო სამუშაოებისათვის  0,7 ათასი ლარი
.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  20 იანვრის  №39 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის  №121 განკარგულების  და  16 ივნისის №1234  განკარგულებისთანახმად  საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1165,3 ათასი ლარიდან   17,7 ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი  საპროექტო დოკუმენტაციისა და  საექსპერტო მომსახურება:   სოფელ ჭივჭავში  სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის,  ტუმბოს და  სასმელი წყლის  ცენტრალური  მაგისტრალის მოწყობა, სოფელ მუხათში  ფაბრიკის  დასახლებაში  სასმელი წყლის ჭაბურღილის და ქსელის  მოწყობა,   სოფელ წინწყაროში  სასმელი წყლის შიდა  ქსელის  რეაბილიტაცია,  სოფელ დიდი ირაგის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,   სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის  რეაბილიტაცია, სოფელ ჯორჯიაშვილში  სასმელი წყლის  ჭაბურღილის მოწყობა,  სოფელ ტბისში  სასმელი წყლის  ჭაბურღილის  მოწყობა,ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე  სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოს დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 3,7 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 979,8 ათასი ლარიდან 2015 წელს 508,8 ათასი ლარით დაფინანსდეს  სოფელმუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის    სარეაბილიტაციო  სამუშაოები.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  20 იანვრის  №39 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის  №121 განკარგულების და  16 ივნისის №1234  განკარგულების თანახმად  საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1165,3 ათასი ლარიდან  45,0 ათასი ლარით  დაფინანსდება დაბა მანგლისში  თამარ მეფის ქუჩის,  სტალინის ქუჩისა და   დემეტრაშვილის  ქუჩის  საკანალიზაციო  სისტემის  მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და  საექსპერტო მომსახურება.

ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, აღნიშნულ მომსახურებაზე გათვალისწინებულია 90,0 ათასი ლარი.65,0 ათასი ლარია გათვალისწინებული გარე განათების  არსებული ქსელის   მოვლა – შენახვაზე.

ადგილობრივი ბიუჯეტით  დაფინანსდეს  დაბა მანგლისში  პეტრე – პავლეს სახელობის   ეკლესიის მიმდებარედ  გარე განათების მოწყობა,  რომლის ღირებულება შეადგენს 5,0 ათასი ლარს.  გარე-განათების მოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისთვის განისაზღვროს   3.0 ათასი ლარი. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ობიექტებისათვის  ელექტროენერგიის აღრიცხვის  კვანძის მოსაწყობად  საჭირო ტექნიკური პირობისათვის  გათვალისწინებული იქნას  5.7 ათასი ლარი. ქ.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების  მოსაწყობად განისაზღვროს  70,5 ათასი  ლარი.

ბ.დ)  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, აღნიშნული  სამუშაოს შესრულებისათვის გათვალისწინებულია 390,7 ათასი ლარი.ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოებისა  და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებულია 10,0 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ხეების  გადაბელვისათვის  საჭირო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნას 4,0 ათასი ლარი

ბ.ე)  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №1106 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 806,2 ათასი ლარიდან 2015 წელს 158,1 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტების  თანხები:

სოფელ  დიდ ნამტვრიანში  მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები;  სოფელ შამთაში  მისასვლელი  №1  და №2  ხიდის   სარეაბილიტაციო სამუშაოები 50,5

სოფელ დუმანისში  მისასვლელი გზისა და ხიდის  სარეაბილტაციო სამუშაოები  – 6,8 ათასი ლარი;

სოფელ ივანოვკაში მისასვლელი გზის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები – 20,7 ათასი ლარი;

სოფელ საფუძვრებში  მისასვლელი გზის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები -  50,9  ათასი ლარი;

სოფელ იფნარა-სამღერეთში  მისასვლელი გზის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები – 21,9 ათასი ლარი;

სოფელ დუმანისში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის  სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 7,3 ათასი ლარი

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტისათვის  საქართველოს  რეგიონში განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან“ საქართველოს მთავრობის 11 ივნისის   №1211  განკარგულების საფუძველზე  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი  614,4 ათასი ლარიდან   დაფინანსდეს

სოფელ დიდიდ ირაგის და ჯიგრაშენის 2 ხიდის სამშენებლო სამუშაოებისათვის  454,4 ლარი

სოფელ სამღერეთში  სასმელი წყლის  ორი ჭაბურღილის  მოწყობა 160,0 ათასი ლარი

ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან   53,6  ათასი ლარით დაფინანსდეს  სტიქიის შედეგების აღმოსაფხვრელი ღონისძიებები.

სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო ღონისძიებების  განხორციელების  მიზნით  საქართველოს  მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381  განკარგულებით  გამოყოფილი  იქნა  200,0 ათასი,  ხოლო 161.1 ათასი ლარით  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან   დაფინანსდეს სოფელ ახალსოფელსა და ზირბითში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზისა და  მილხიდების  სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

გ.ა)  საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში  200,0 ათასი ლარით დაფინანსდება  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი  შენობების  რეაბილიტაცია. 5,0 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  სოფელ კოდაში ი.გ.პ. დასახლებაში  არსებული შენობის (მუსიკალური სკოლის) სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 212,99 ათასი ლარით დაფინანსდება გოლთეთის ბაღის, კოდის საბავშვო ბაღის, წინწყაროს საბავშვო ბაღის,   ხაიშის საბავშვო ბაღის, ჯორჯიაშვილის საბავშვო ბაღის,  თეთრიწყაროს №1 და №2  საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,   ქ.თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე  საბავშვო მოედნის მოწყობა – 17,0 ათასი ლარი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, რუსთაველის ქ. №1-ში მდებარე ყოფილი კულტურის სახლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისათვის – 13,1 ათასი ლარი (სამუშაო დაწყებულია 2014 წელს), ხოლო ქ. თეთრიწყაროში 9 აპრილის ქ. №50-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ქანობიანი სახურავის მოწყობის სამუშაოების დასრულებისთვის – 6,7 ათასი ლარი

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  20 იანვრის  №39 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის  №121 განკარგულების და  16 ივნისის №1234  განკარგულების თანახმად  საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1165,3 ათასი ლარიდან   10,8   ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი საპროექტო დოკუმენტაციისა და  საექსპერტო მომსახურება:  სოფელ ასურეთისა და  სოფელ სამღერეთის  საბავშო ბაღების  მშენებლობა,  დაბა მანგლისში და  სოფელ ბორბალოში  საბავშო ბაღების რეაბილიტაციახოლო  დაბა მანგლისში წერეთლის №5-ში მდებარე საბავშო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  48,5 ათასი ლარით.

ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება გენერატორის განსათავსებელი შენობის მოსაწყობი ტერიტორია 4,0 ათასი ლარით, ქ.თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე არსებული სტადიონის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 34,4 ათასი ლარით. სკვერებისა და სტადიონების, ადმინისტრაციული შენობის   საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად განისაზღვროს  6.0 ათასი
ლარი.

გ. ბ)   ურბანული ტერიტორიის მოწყობა  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ააიპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდის“ დაფინანსება 56,0 ათასი ლარით.

ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება „ნამტვრიანას“ სასაფლაოს შემოღობვა 19,4 ათასი ლარით.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  20 იანვრის  №39 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის  №121 განკარგულების და  16 ივნისის №1234 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1165,3 ათასი ლარიდან   მომსახურება  3,0 ათასი ლარით დაფინანსდება  ქალაქ  თეთრიწყაროში  ბაგრატიონის  ქუჩის  სკვერის რეაბილიტაციის  საპროექტო დოკუმენტაციისა და  საექსპერტო მომსახურება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება ქვემო  ქართლის რეგიონში  რეგიონალური განვითარების  სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება -32,0 ათასი ლარი.

გ.გ)  მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების  ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარესასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების – ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 04)

„სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამის“ ფარგლებში  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან   საქართველოს  მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულებით  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 713,1 ათასლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით დაემატოს 141,1 ათასი ლარი  და  სულ სოფლის პროექტების განსახორციელებლად  განისაზღვროს 854,2 ათასი ლარი.  აღნიშნული    განკარგულებით გამოყოფილი    თანხიდან   2015 წელს  დაფინანსდეს   143,9    ათასი  ლარის სამუშაოები,   ხოლო ადგილობრივი   ბიუჯეტიდან   – 25,8 ათასი ლარის. ზემოაღნიშნული 143,9 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია  31,0 ათასი  ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  26,5 ათასი ლარი  დაემატოს „სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამის“ ფარგლებში  საქართველოს სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან   საქართველოს  მთავრობის 2015 წლის 12  მარტის №506 განკარგულებით თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრულ 714,8 ათას ლარს.

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში   დაფინანსდება  15   საბავშვო ბაღი, სადაც   სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  650-ზე მეტი   ბავშვი.  ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015  წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა  აერთიანებს  10 სპორტულ  სექციას  და 200-მდე სპორტსმენს.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“, სადაც დაცულია 11000 -მდე  ექსპონატი.

ბ.ბ) ააიპ „სახელოვნებო სკოლა“  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „სახელოვნებო სკოლა", რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა დარგის სახელოვნებო წრეებს.

ბ.გ) ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება-კულტურის ცენტრი"  და კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება – კულტურის ცენტრი," აგრეთვე „დიდგორობის“ დღესასწაული -96.0 ათასი ლარი.

ბ.დ) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“, სადაც  სწავლობს  185-მდე მოსწავლე.

5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს  უზრუნველყოფის ცენტრის“  დაფინანსებას.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების დახმარება,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 02) )

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. აგრეთვე „წითელი ჯვრის“ თანადაფინანსება.

ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და  ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა    (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი   ოჯახების  თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება  (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

ბ.დ)  დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე) გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა ფორსმაჟორული    შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება (პროგრამული   კოდი 06 02 05)

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა  ფორსმაჟორული   შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება.

ბ.ვ)  მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლი     ან მათთან გათანაბრებულ  პირების  დახმარება (პროგრამული  კოდი 06 02 06)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,  ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის  მებრძოლთა  ან მათთან გათანაბრებული პირების  გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის  და იძულებით გადაადგილებული  პირის  გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება   (პროგრამული   კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით  გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში   დაკრძალვის  ხარჯი,  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის  ხარჯი.“

10.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების  მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

7,539.4

7,519.4

1,741.1

5,778.3

11,194.3

3,545.0

7,649.3

6,364.0

6,614.0

6,850.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170.0

190.0

0.0

190.0

175.0

0.0

175.0

170.0

170.0

178.0

ხარჯები

4,933.5

5,257.2

4.5

5,252.7

6,161.3

71.491

6,089.9

5,251.1

5,271.1

5,307.2

შრომის ანაზღაურება

1,725.3

1,897.1

0.0

1,897.1

1,682.3

0.0

1,682.3

1,602.2

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,813.2

1,503.7

4.5

1,499.2

1,713.9

71.491

1,642.5

1,526.1

1,516.0

1,607.1

სუბსიდიები

985.5

1,361.4

0.0

1,361.4

1,855.4

0.0

1,855.4

1,821.0

1,821.0

1,721.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

480.0

0.0

480.0

496.4

0.0

496.4

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

17.4

15.0

0.0

15.0

25.3

0.0

25.3

21.8

21.8

21.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,605.9

2,262.2

1,736.6

525.6

5,033.0

3,473.5

1,559.5

1,112.9

1,342.9

1,542.8

ძირითადი აქტივები

2,605.9

2,262.2

1,736.6

525.6

5,032.8

3,473.5

1,559.3

1,112.9

1,342.9

1,542.8

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოების

დაფინანსება

1,851.9

2,304.3

0.0

2,304.3

2,737.3

0.0

2,737.3

1,936.9

1,933.8

1,933.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128.0

148.0

0.0

148.0

136.0

0.0

136.0

128.0

128.0

128.0

ხარჯები

1,846.6

2,274.7

0.0

2,274.7

2,517.2

0.0

2,517.2

1,929.0

1,925.9

1,926.0

შრომის ანაზღაურება

1,385.9

1,551.6

0.0

1,551.6

1,626.0

0.0

1,626.0

1,305.0

1,305.0

1,305.0

საქონელი და მომსახურება

459.3

649.4

0.0

649.4

883.9

0.0

883.9

622.6

619.5

619.6

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

73.7

0.0

73.7

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

1.4

1.4

1.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

29.6

0.0

29.6

220.2

0.0

220.2

7.9

7.9

7.9

ძირითადი აქტივები

5.3

29.6

0.0

29.6

220.2

0.0

220.2

7.9

7.9

7.9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

495.7

533.0

0.0

533.0

620.8

0.0

620.8

541.6

541.6

541.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

24.0

0.0

24.0

21.0

0.0

21.0

22.0

22.0

22.0

ხარჯები

495.4

529.3

0.0

529.3

609.4

0.0

609.4

541.6

541.6

541.6

შრომის ანაზღაურება

363.7

404.4

0.0

404.4

404.0

0.0

404.0

350.0

350.0

350.0

საქონელი და მომსახურება

130.3

124.9

0.0

124.9

203.0

0.0

203.0

190.2

190.2

190.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

1.4

1.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

3.7

0.0

3.7

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.3

3.7

0.0

3.7

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1,356.2

1,760.1

0.0

1,760.1

2,098.3

0.0

2,098.3

1,345.3

1,342.2

1,342.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

124.0

0.0

124.0

115.0

0.0

115.0

106.0

106.0

106.0

ხარჯები

1,351.2

1,734.2

0.0

1,734.2

1,889.6

0.0

1,889.6

1,337.4

1,334.3

1,334.4

შრომის ანაზღაურება

1,022.2

1,147.2

0.0

1,147.2

1,222.0

0.0

1,222.0

955.0

955.0

955.0

საქონელი და მომსახურება

329.0

513.3

0.0

513.3

663.7

0.0

663.7

382.4

379.3

379.4

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

73.7

0.0

73.7

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

25.9

0.0

25.9

208.8

0.0

208.8

7.9

7.9

7.9

ძირითადი აქტივები

5.0

25.9

0.0

25.9

208.8

0.0

208.8

7.9

7.9

7.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

11.2

0.0

11.2

17.2

0.0

17.2

50.0

50.0

50.0

ხარჯები

0.0

11.2

0.0

11.2

17.2

0.0

17.2

50.0

50.0

50.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

11.2

0.0

11.2

17.2

0.0

17.2

50.0

50.0

50.0

01 04

წინა წლებში  წარმოქმნილი

დავალიანებები და  სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება

503.0

460.8

0.0

460.8

490.3

0.0

490.3

487.6

465.8

566.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

42.0

0.0

42.0

39.0

0.0

39.0

42.0

42.0

50.0

ხარჯები

457.7

458.8

0.0

458.8

490.3

0.0

490.3

462.6

465.8

466.8

შრომის ანაზღაურება

339.4

345.5

0.0

345.5

56.3

0.0

56.3

297.2

297.3

297.3

საქონელი და მომსახურება

102.3

96.0

0.0

96.0

34.0

0.0

34.0

145.0

148.1

149.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.3

0.0

2.3

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

16.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

20.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

ძირითადი აქტივები

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების

მართვა (სახანძრო)

406.0

357.0

0.0

357.0

408.0

0.0

408.0

386.4

361.5

461.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

34.0

34.0

ხარჯები

360.7

355.0

0.0

355.0

408.0

0.0

408.0

361.4

361.5

361.5

შრომის ანაზღაურება

272.9

273.0

0.0

273.0

6.0

0.0

6.0

235.0

235.1

235.1

საქონელი და მომსახურება

71.8

67.0

0.0

67.0

2.0

0.0

2.0

106.0

106.0

106.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

16.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

20.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

ძირითადი აქტივები

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის

ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

91.7

103.8

0.0

103.8

82.3

0.0

82.3

101.2

104.3

105.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

0.0

8.0

5.0

0.0

5.0

8.0

8.0

16.0

ხარჯები

91.7

103.8

0.0

103.8

82.3

0.0

82.3

101.2

104.3

105.3

შრომის ანაზღაურება

66.5

72.5

0.0

72.5

50.3

0.0

50.3

62.2

62.2

62.2

საქონელი და მომსახურება

25.2

29.0

0.0

29.0

32.0

0.0

32.0

39.0

42.1

43.1

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,839.6

3,019.1

1,741.1

1,278.0

5,744.8

3,545.0

2,199.8

2,043.5

2,138.4

2,228.3

ხარჯები

1,284.3

788.5

4.5

784.0

932.0

71.5

860.5

963.5

903.4

843.4

საქონელი და მომსახურება

1,199.7

606.9

4.5

602.4

675.2

71.5

603.7

758.5

748.4

838.4

სუბსიდიები

84.6

181.6

0.0

181.6

252.3

0.0

252.3

205.0

155.0

5.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,555.3

2,230.6

1,736.6

494.0

4,812.8

3,473.5

1,339.3

1,080.0

1,235.0

1,384.9

ძირითადი აქტივები

2,555.3

2,230.6

1,736.6

494.0

4,812.6

3,473.5

1,339.1

1,080.0

1,235.0

1,384.9

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

და მოვლა-შენახვა

1,594.4

692.2

376.1

316.1

1,352.3

1,074.2

278.1

250.0

355.0

510.0

ხარჯები

0.0

52.8

0.0

52.8

30.0

0.0

30.0

20.0

25.0

30.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

52.8

0.0

52.8

30.0

0.0

30.0

15.0

20.0

25.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,594.4

639.4

376.1

263.3

1,322.3

1,074.2

248.1

230.0

330.0

480.0

ძირითადი აქტივები

1,594.4

639.4

376.1

263.3

1,322.3

1,074.2

248.1

230.0

330.0

480.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

1,507.6

1,405.5

755.7

649.8

2,803.8

1,549.8

1,254.0

1,018.5

1,263.5

1,408.5

ხარჯები

566.9

598.0

0.0

598.0

802.1

68.5

733.6

593.5

723.5

808.5

საქონელი და მომსახურება

482.3

484.5

0.0

484.5

633.3

68.5

564.8

593.5

723.5

808.5

სუბსიდიები

84.6

113.5

0.0

113.5

164.3

0.0

164.3

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

940.7

807.5

755.7

51.8

2,001.7

1,481.3

520.4

425.0

540.0

600.0

ძირითადი აქტივები

940.7

807.5

755.7

51.8

2,001.5

1,481.3

520.2

425.0

540.0

600.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

272.2

214.2

76.7

137.5

425.2

23.5

401.7

300.0

350.0

400.0

ხარჯები

87.3

124.0

0.0

124.0

187.8

23.5

164.3

100.0

100.0

100.0

საქონელი და მომსახურება

2.7

10.5

0.0

10.5

23.5

23.5

0.0

100.0

100.0

100.0

სუბსიდიები

84.6

113.5

0.0

113.5

164.3

0.0

164.3

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184.9

90.2

76.7

13.5

237.4

0.0

237.4

200.0

250.0

300.0

ძირითადი აქტივები

184.9

90.2

76.7

13.5

237.2

0.0

237.2

200.0

250.0

300.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის

მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

0.0

2.8

0.0

2.8

557.5

553.8

3.7

2.0

5.5

10.5

ხარჯები

0.0

2.8

0.0

2.8

48.7

45.0

3.7

2.0

5.5

10.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.8

0.0

2.8

48.7

45.0

3.7

2.0

5.5

10.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

508.8

508.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

508.8

508.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

143.1

162.8

15.5

147.3

239.2

0.0

239.2

323.5

410.0

440.0

ხარჯები

100.5

109.0

0.0

109.0

155.0

0.0

155.0

133.5

160.0

190.0

საქონელი და მომსახურება

100.5

109.0

0.0

109.0

155.0

0.0

155.0

133.5

160.0

190.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.6

53.8

15.5

38.3

84.2

0.0

84.2

190.0

250.0

250.0

ძირითადი აქტივები

42.6

53.8

15.5

38.3

84.2

0.0

84.2

190.0

250.0

250.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

396.9

362.2

0.0

362.2

404.7

0.0

404.7

393.0

498.0

558.0

ხარჯები

362.6

362.2

0.0

362.2

404.7

0.0

404.7

358.0

458.0

508.0

საქონელი და მომსახურება

362.6

362.2

0.0

362.2

404.7

0.0

404.7

358.0

458.0

508.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

40.0

50.0

ძირითადი აქტივები

34.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

40.0

50.0

03 02 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

695.4

663.5

663.5

0.0

1,177.2

972.5

204.7

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

16.5

0.0

0.0

0.0

5.9

0.0

5.9

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

16.5

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

678.9

663.5

663.5

0.0

1,171.3

972.5

198.8

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

678.9

663.5

663.5

0.0

1,171.3

972.5

198.8

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

33.6

229.4

0.0

229.4

677.7

62.3

615.4

775.0

519.9

309.8

ხარჯები

13.4

108.4

0.0

108.4

99.9

3.0

96.9

350.0

154.9

4.9

საქონელი და მომსახურება

13.4

40.3

0.0

40.3

11.9

3.0

8.9

150.0

4.9

4.9

სუბსიდიები

0.0

68.1

0.0

68.1

88.0

0.0

88.0

200.0

150.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.2

121.0

0.0

121.0

577.8

59.3

518.5

425.0

365.0

304.9

ძირითადი აქტივები

20.2

121.0

0.0

121.0

577.8

59.3

518.5

425.0

365.0

304.9

03 03 01

საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების

და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

27.1

122.5

0.0

122.5

558.4

59.3

499.1

400.0

350.0

264.9

ხარჯები

11.7

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

11.7

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.4

121.0

0.0

121.0

558.4

59.3

499.1

400.0

350.0

264.9

ძირითადი აქტივები

15.4

121.0

0.0

121.0

558.4

59.3

499.1

400.0

350.0

264.9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის

მოწყობა

5.8

102.0

0.0

102.0

110.4

3.0

107.4

225.0

165.0

40.0

ხარჯები

1.0

102.0

0.0

102.0

91.0

3.0

88.0

200.0

150.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1.0

33.9

0.0

33.9

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

68.1

0.0

68.1

88.0

0.0

88.0

200.0

150.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

0.0

0.0

0.0

19.4

0.0

19.4

25.0

15.0

40.0

ძირითადი აქტივები

4.8

0.0

0.0

0.0

19.4

0.0

19.4

25.0

15.0

40.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო

სამუშაოები

0.7

4.9

0.0

4.9

8.9

0.0

8.9

150.0

4.9

4.9

ხარჯები

0.7

4.9

0.0

4.9

8.9

0.0

8.9

150.0

4.9

4.9

საქონელი და მომსახურება

0.7

4.9

0.0

4.9

8.9

0.0

8.9

150.0

4.9

4.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის

ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

704.0

687.5

604.8

82.7

911.0

858.7

52.3

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

704.0

24.8

0.0

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

704.0

24.8

0.0

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

662.7

604.8

57.9

911.0

858.7

52.3

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

662.7

604.8

57.9

911.0

858.7

52.3

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

362.4

531.2

0.0

531.2

717.0

0.0

717.0

760.0

880.0

790.0

ხარჯები

362.4

531.2

0.0

531.2

717.0

0.0

717.0

760.0

780.0

790.0

საქონელი და მომსახურება

51.4

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

311.0

474.2

0.0

474.2

717.0

0.0

717.0

760.0

780.0

790.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 01

თეთრიწყაროს სკოლამდელი

აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა

322.4

474.2

0.0

474.2

717.0

0.0

717.0

760.0

880.0

790.0

ხარჯები

322.4

474.2

0.0

474.2

717.0

0.0

717.0

760.0

780.0

790.0

საქონელი და მომსახურება

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

311.0

474.2

0.0

474.2

717.0

0.0

717.0

760.0

780.0

790.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების

ხარჯი

40.0

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

40.0

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

40.0

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

446.5

636.8

0.0

636.8

834.8

0.0

834.8

725.0

745.0

825.0

ხარჯები

446.5

636.8

0.0

636.8

834.8

0.0

834.8

725.0

745.0

775.0

საქონელი და მომსახურება

0.5

94.4

0.0

94.4

120.9

0.0

120.9

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

446.0

542.4

0.0

542.4

713.9

0.0

713.9

725.0

745.0

775.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 01

სპორტის განვითარების

ხელშეწყობა

111.6

147.4

0.0

147.4

158.9

0.0

158.9

190.0

195.0

190.0

ხარჯები

111.6

147.4

0.0

147.4

158.9

0.0

158.9

190.0

195.0

190.0

სუბსიდიები

111.6

147.4

0.0

147.4

158.9

0.0

158.9

190.0

195.0

190.0

05 02

კულტურის განვითარების

ხელშეწყობა

334.9

489.4

0.0

489.4

675.9

0.0

675.9

535.0

550.0

635.0

ხარჯები

334.9

489.4

0.0

489.4

675.9

0.0

675.9

535.0

550.0

585.0

საქონელი და მომსახურება

0.5

94.4

0.0

94.4

120.9

0.0

120.9

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

334.4

395.0

0.0

395.0

555.0

0.0

555.0

535.0

550.0

585.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

40.3

48.7

0.0

48.7

56.5

0.0

56.5

60.0

60.0

65.0

ხარჯები

40.3

48.7

0.0

48.7

56.5

0.0

56.5

60.0

60.0

65.0

სუბსიდიები

40.3

48.7

0.0

48.7

56.5

0.0

56.5

60.0

60.0

65.0

05 02 02

ააიპ "სახელოვნებო სკოლა"

136.5

247.1

0.0

247.1

101.7

0.0

101.7

125.0

130.0

150.0

ხარჯები

136.5

247.1

0.0

247.1

101.7

0.0

101.7

125.0

130.0

150.0

საქონელი და მომსახურება

0.5

94.4

0.0

94.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

136.0

152.7

0.0

152.7

101.7

0.0

101.7

125.0

130.0

150.0

05 02 03

ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების

გაერთიანება-კულტურის ცენტრი";

რელიგია;  კულტურული ღონისძიებები

64.0

76.0

0.0

76.0

371.2

0.0

371.2

170.0

180.0

235.0

ხარჯები

64.0

76.0

0.0

76.0

371.2

0.0

371.2

170.0

180.0

185.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

120.9

0.0

120.9

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

64.0

76.0

0.0

76.0

250.3

0.0

250.3

170.0

180.0

185.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 04

სამუსიკო სკოლები

94.1

117.6

0.0

117.6

146.5

0.0

146.5

180.0

180.0

185.0

ხარჯები

94.1

117.6

0.0

117.6

146.5

0.0

146.5

180.0

180.0

185.0

სუბსიდიები

94.1

117.6

0.0

117.6

146.5

0.0

146.5

180.0

180.0

185.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

536.0

567.2

0.0

567.2

670.1

0.0

670.1

411.0

451.0

506.0

ხარჯები

536.0

567.2

0.0

567.2

670.1

0.0

670.1

411.0

451.0

506.0

სუბსიდიები

143.9

163.2

0.0

163.2

172.2

0.0

172.2

131.0

141.0

151.0

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

404.0

0.0

404.0

480.0

0.0

480.0

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.9

0.0

17.9

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

70.5

72.8

0.0

72.8

80.2

0.0

80.2

71.0

71.0

71.0

ხარჯები

70.5

72.8

0.0

72.8

80.2

0.0

80.2

71.0

71.0

71.0

სუბსიდიები

70.5

72.8

0.0

72.8

80.2

0.0

80.2

71.0

71.0

71.0

06 02

სოციალური პროგრამები

465.5

494.4

0.0

494.4

589.9

0.0

589.9

340.0

380.0

435.0

ხარჯები

465.5

494.4

0.0

494.4

589.9

0.0

589.9

340.0

380.0

435.0

სუბსიდიები

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

404.0

0.0

404.0

480.0

0.0

480.0

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.9

0.0

17.9

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება

285.0

226.2

0.0

226.2

270.3

0.0

270.3

90.0

120.0

150.0

ხარჯები

285.0

226.2

0.0

226.2

270.3

0.0

270.3

90.0

120.0

150.0

სოციალური უზრუნველყოფა

285.0

226.2

0.0

226.2

270.0

0.0

270.0

90.0

120.0

150.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

ხარჯები

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

სუბსიდიები

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

66.1

69.5

0.0

69.5

107.6

0.0

107.6

70.0

70.0

70.0

ხარჯები

66.1

69.5

0.0

69.5

107.6

0.0

107.6

70.0

70.0

70.0

სოციალური უზრუნველყოფა

66.1

69.5

0.0

69.5

90.0

0.0

90.0

70.0

70.0

70.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.6

0.0

17.6

0.0

0.0

0.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

15.7

19.8

0.0

19.8

30.0

0.0

30.0

40.0

40.0

40.0

ხარჯები

15.7

19.8

0.0

19.8

30.0

0.0

30.0

40.0

40.0

40.0

სოციალური უზრუნველყოფა

15.7

19.8

0.0

19.8

30.0

0.0

30.0

40.0

40.0

40.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

0.0

65.2

0.0

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

50.0

50.0

ხარჯები

0.0

65.2

0.0

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

50.0

50.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

65.2

0.0

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

50.0

50.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებული პირების დახმარება

13.5

12.0

0.0

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

30.0

ხარჯები

13.5

12.0

0.0

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

13.5

12.0

0.0

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

30.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

11.8

11.3

0.0

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

ხარჯები

11.8

11.3

0.0

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

11.8

11.3

0.0

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

“.

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე
დანართი 1.

2015 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

N

ტერიტორიული ორგანო

სოფელი

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა

2014 წლის სოფლის პროექტის დარჩენილი ეკონომია.

თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან

სულ  თანხა

პროექტის დასახელება

შენიშვნა

სულ  გამოყოფილი თანხა

მ.შ. საპროექტო თანხა
3%

მ.შ. სამუშაო

1

ახალსოფელი

ახალსოფელი

6192

185

6007

6192

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია და ქსელის მოწყობა

2

გოხნარი

4441

133

4308

4441

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და სიტემის  მოწყობა

3

ზირბითი

4774

143

4631

4774

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და შიდა ქსელის მოწყობა.

4

საფუძვრები

4441

133

4308

4441

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია  და ქსელის მოწყობა

5

ასურეთი

ასურეთი

26893

806

26087

26893

ყაზბეგისა და გაგარინის ქუჩებზე სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

6

ენაგეთი

12825

384

12441

12825

სკოლისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარის დაგება)

7

შავსაყდარი

8598

257

8341

8598

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება

8

ბორბალო

ბორბალო

8205

246

7959

8205

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება

9

ღოუბანი

5000

0

5000

5000

სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (მაგიდა, სკამები)

5637

0

5637

5637

სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)

5000

0

5000

5000

დუგები

10

ერტისი

8694

260

8434

8694

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება

11

ვაშლოვანი

18497

554

17943

18497

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება

12

გოლთეთი

გოლთეთი

14803

444

14359

14803

სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება და მის მიმდებარედ დამხნმარე შენობის აშენება

13

დაღეთი

დაღეთი

5763

172

5591

5763

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის მოწყობა

14

სამშვილდე

13457

403

13054

13457

სასმელი წყლის წყალშემკრებების და ქსელის მოწყობა და დეართება არსებულზე

15

დურნუკი

დიდი დურნუკი

4870

146

4724

4870

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შემოღობვა

16

პატარა დურნუკი

4334

130

4204

4334

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შემოღობვა

17

თონეთი

დიდი თონეთი

15828

474

15354

15828

სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა

31026

31026

სასმელი წყლის ავზებისა და ქსელის მოწყობა

2014 წლების დარჩენილი ეკონომია, მათ შორის, სამუშაო 30096 ლარი, ხოლო საპროექტო 930 ლარი.

18

პატარა თონეთი

4882

146

4736

4882

სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

19

მოხისი

4083

122

3961

4083

სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

20

ცხრაკუდაანი

4012

120

3892

4012

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

21

ირაგა

პატარა ირაგა

6288

188

6100

6288

სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია

22

დიდი ირაგა

4000

120

3880

4000

სარიტუალო დარბაზის შემოღობვა,3466

104

3362

3466

სარიტუალო დარბაზის  სამზარეულოსა და საპირფარეშოს მოწყობა

23

ჯიგრაშენი

5728

171

5557

5728

სასმელი წყლის რეზერვუარისა და ტუმბოს მოწყობა

24

ივანოვკა

5692

170

5522

5692

სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწყობა

25

ალექსეევკა

7443

223

7220

7443

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება

26

მენკალისი

4834

145

4689

4834

სასმელი წყლის რეზერვუარებისა, წყალგამანაწილებელების და სისტემის მოწყობა

27

ნავთიანი

4191

125

4066

4191

მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია

28

კოდა

კოდა

10230

306

9924

10230

სარიტუალო დარბაზის შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები

12000

0

12000

12000

სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (მაგიდა, სკამები)

8000

0

8000

8000

სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)

29

მუხათი

11879

356

11523

11879

წყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა

30

ფაბრიკის დასახლება

8000

240

7760

8000

მინი-სტადიონი სარეაბილიტაციო სამუშაოები

31

ი.გ.პ. დასახლება

12000

0

12000

12000

სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (მაგიდა, სკამები)

8000

0

8000

8000

სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)

7584

227

7357

7584

სარიტუალო დარბაზის სამზარეულოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები

32

კლდეისი

კლდეისი

4774

143

4631

4774

სასმელი წყლის მილების შეძენა

33

მარაბდა

ძველი მარაბდა/
ახალი მარაბდა/ქოთიში

21304

638

20666

21304

სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა

21304 ლარიდან  სოფლის კრების ოქმის საფუძველზე დამტებულია ქოთიშის 5656 ლარი

34

ორბეთი

ორბეთი

8598

257

8341

8598

სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

35

ახალი ზირბითი

5180

155

5025

5180

სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

36

პანტიანი

4596

0

4596

4596

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი)

37

ამლივი

4179

125

4054

4179

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის რეაბილიტაცია

38

ღოლოვანი

4238

127

4111

4238

სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

39

დრე

4631

138

4493

4631

სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია

40

დიდგორი

5620

0

5620

5620

საკანალიზაციო ქსელისთვის გოფრირებული მილების შძენა (დ=100მმ)

41

შამთა

4334

130

4204

4334

სოფლის მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია

42

ვანათი

4048

121

3927

4048

სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

43

ღვევი

4357

130

4227

4357

არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის და არსებული ავზის მიწისქვეშ მოწყობა

44

წყრულეთი

4083

122

3961

4083

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

45

წვერი

4036

121

3915

4036

სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

46

შეხვეტილა

შეხვეტილა

4477

134

4343

4477

სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

47

არხოტი/ზემო ჭინჭრიანი

8298

248

8050

8298

სოფელში მისასვლელი ხიდის აღდგენა

8298 ლარიდან სოფლის კრების  ოქმის საფუძველზე არხოტზე დამატებულია ზემო ჭინჭრიანის 4024 ლარი.

48

ნაპილნარი

5203

156

5047

5203

სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

49

ჯვრისხევი

4286

128

4158

4286

სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

50

ქვემო ჭინჭრიანი

4322

129

4193

4322

სოფელში მისასვლელი ხიდის აღდგენა

51

პატარა ნამტვრიანი/დიდი ნამტვრიანი/ უგუდეთი/კოდისწყარო

16846

504

16342

16846

სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა

16846 ლარიდან სოფლის კრების ოქმის საფუძველზე დამატებულია დიდი ნამტვრიანის თანხა 4119 ლარი,უგუდეთის თანხა 4012 ლარი კოდისწყარო 4119 ლარი.

55

ჩხიკვთა

ჩხიკვთა

7776

233

7543

7776

გარე განათების ქსელის მოწყობა

56

მაწევანი

5013

150

4863

5013

სარიტუალო დარბაზის სამზარეულოს მოწყობა

57

აბელიანი

4000

0

4000

4000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(ჭურჭელი)

58

4622

0

4622

4622

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(მაგიდა, სკამები)

59

ტბისი

4906

147

4759

4906

სარწყავი წყლი სშიდა ქსელის სისტემის მოწყობა და დაერთება არსებულთან

60

ხოპისი

4179

125

4054

4179

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა გადახურვის და ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

61

ქსოვრეთი

3806

0

3806

3806

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შემოღობვისთვის მასალები შეძენა (ლითონის მავთულბადე, გლინულა),62

480

0

480

480

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შემოღობვისთვის მასალები შეძენა (საყრდენი ბოძბი)

63

გუდარეხი

4143

124

4019

4143

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

64

ვაკე

4119

123

3996

4119

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და გზაზე წყლის გადასასვლელი არხების მოწყობა

65

ჭივჭავი

ჭივჭავი

13278

398

12880

20000

33278

სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

20 000 ლარი დაემატა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან

66

დუმანისი

6085

182

5903

6085

სარიტუალო დარბაზის მშნებლობა გაგრძელება

67

სამღერეთი

13576

407

13169

6500

20076

სარწყავი წყლის სისტენის აღდგენა, რეაბილიტაცია

6500 ლარი დაემატა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან

68

შიხილო

5239

157

5082

5239

სასმელი წყლის რეზერუარისა და შიდა ქსელის მოწყობა

69

იფნარა

4322

129

4193

4322

სასმელი წყლის რეზერვუარისა სიტემის მოწყობა

70

ლიპა

4107

123

3984

4107

გარე განათების ქსელის მოწყობა

71

ქვედა ახალშენი

4107

0

4107

4107

სასმელი წყლის მილების შეძენა დ=120მმ

წინწყარო

წინწყარო

26736

802

25934

26736

სარიტუალო დარბაზის შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები

5000

5000

5000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)

72

5000

5000

5000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(მაგიდა, სკამები)

73

1000

1000

1000

სასმელი წყლის მილების შეძენა
დ=50მმ

74

ქოსალარი

26000

780

25220

26000

სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

75

ხაიში

ხაიში

15101

453

14648

15101

გარე განათების ქსელის მოწყობა

76

ჯორჯიაშვილი

ჯორჯიაშვილი

24630

738

23892

24630

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა დასრულება

77

ბოგვი

8396

251

8145

8396

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა გაგრძელება

78

საღრაშენი

7597

227

7370

7597

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა გაგრძელება

79

ფარცხისი

1600

0

1600

1600

მინი-სტადიონის და სასაფლაოს შემოღობვისთვის საჭირო მასალების შეძენა (ლითონის მვათულბადე, გლინულა)

1900

0

1900

1900

მინი-სტადიონის და სასაფლაოს შემოღობვისთვის საჭირო მასალების შეძენა (საყრდენო ბოძები)

5253

157

5096

5253

სარიტუალო დარბაზისა და დამხმარე შენობანაგებობის დასრულება

80

აბრამეთი

4191

125

4066

4191

სანიაღვრეებისა და ცენტრალური და შიდა გზების მოწყობა

81

არდისუბანი

7562

226

7336

7562

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა გაგრძელება

82

დ. მანგლისი

დ. მანგლისი

37378

1121

36257

37378

სასაფლაოების შემოღობვა

83

ალგეთი

5728

171

5557

5728

გარე განათების ქსელის მოწყობა

714804

18488

696316

31026

26500

772330