ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის ფაქტი 2026 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2026 წლის 16 იანვარი
ქ. მარტვილი
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2025, საიდენტიფიკაციო კოდი: 190020020.35.109.016463) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა) პირველი, მე-2 და მე- 3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
31,573.2
35,788.6
15,088.5
20,700.1
22,403.0
0.0
22,403.0
გადასახადები
15,071.4
17,322.9
0.0
17,322.9
18,456.6
0.0
18,456.6
გრანტები
15,576.7
17,338.8
15,088.5
2,250.3
3,136.4
0.0
3,136.4
სხვა შემოსავლები
925.1
1,126.9
0.0
1,126.9
810.0
0.0
810.0
ხარჯები
15,662.0
18,304.1
1,078.1
17,226.0
19,923.8
0.0
19,923.8
შრომის ანაზღაურება
4,168.7
4,508.6
0.0
4,508.6
5,204.4
0.0
5,204.4
საქონელი და მომსახურება
2,187.0
2,475.5
974.4
1,501.1
2,036.8
0.0
2,036.8
პროცენტი
26.1
7.4
0.0
7.4
1.3
0.0
1.3
სუბსიდიები
7,113.2
9,078.6
0.0
9,078.6
10,412.3
0.0
10,412.3
გრანტები
15.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,409.8
1,595.6
0.0
1,595.6
1,713.4
0.0
1,713.4
სხვა ხარჯები
742.2
608.5
103.7
504.8
525.6
0.0
525.6
საოპერაციო სალდო
15,911.2
17,484.4
14,010.3
3,474.1
2,479.3
0.0
2,479.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
15,385.3
17,676.2
15,091.2
2,585.0
6,064.8
1,615.7
4,449.1
ზრდა
15,576.0
17,898.0
15,091.2
2,806.7
6,164.8
1,615.7
4,549.1
კლება
190.6
221.8
0.0
221.8
100.0
0.0
100.0
ზრდა
1,513.8
778.6
0.0
778.6
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,513.8
778.6
0.0
778.6
0.0
0.0
0.0
კლება
1,194.1
1,080.9
1,080.9
0.0
3,614.1
1,615.7
1,998.4
ვალუტა და დეპოზიტები
1,194.1
1,080.9
1,080.9
0.0
3,614.1
1,615.7
1,998.4
კლება
206.2
110.5
0.0
110.5
28.6
0.0
28.6
საშინაო
206.2
110.5
0.0
110.5
28.6
0.0
28.6
მუხლი 2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
31763.8
35999.3
15088.5
20910.9
22503.0
0.0
22503.0
შემოსავლები
31573.2
35788.6
15088.5
20700.1
22403.0
0.0
22403.0
არაფინანსური აქტივების კლება
190.6
210.8
210.8
100.0
0.0
100.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
31444.1
36312.6
16169.4
20143.3
24501.4
0.0
24501.4
ხარჯები
15662.0
18304.1
1078.1
17226.0
19923.8
0.0
19923.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15576.0
17898.0
15091.2
2806.7
4549.1
0.0
4549.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
206.2
110.5
0.0
110.5
28.6
0.0
28.6
ნაშთის ცვლილება
319.7
-313.3
-1080.9
767.6
-1998.4
0.0
-1998.4
მუხლი 3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22403.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
31,573.2
35,788.6
15,088.5
20,700.1
22,403.0
0.0
22,403.0
გადასახადები
15,071.4
17,322.9
0.0
17,322.9
18,456.6
0.0
18,456.6
გრანტები
15,576.7
17,338.8
15,088.5
2,250.3
3,136.4
0.0
3,136.4
სხვა შემოსავლები
925.1
1,126.9
0.0
1,126.9
810.0
0.0
810.0
“;
ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3136,4 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
15,576.7
17,338.8
15,088.5
2,250.3
3,136.4
0.0
3,136.4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
15,576.7
17,338.8
15,088.5
2,250.3
3,136.4
0.0
3,136.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,828.2
3,519.5
1,269.1
2,250.3
3,136.4
0.0
3,136.4
სპეციალური ტრანსფერი
441.5
1,350.0
0.0
1,350.0
2,820.0
0.0
2,820.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
1,149.1
1,349.5
1,096.9
252.6
316.4
0.0
316.4
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
237.7
820.0
172.3
647.7
0.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
13,748.5
13,819.3
13,819.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
8,740.5
10,896.0
10,896.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
990.0
990.0
990.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
4,018.0
1,933.4
1,933.4
0.0
0.0
0.0
0.0
“;
გ) მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 19923,8 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
15,662.0
18,304.1
1,078.1
17,226.0
19,923.8
0.0
19,923.8
შრომის ანაზღაურება
4,168.7
4,508.6
0.0
4,508.6
5,204.4
0.0
5,204.4
საქონელი და მომსახურება
2,187.0
2,475.5
974.4
1,501.1
2,036.8
0.0
2,036.8
პროცენტი
26.1
7.4
0.0
7.4
1.3
0.0
1.3
სუბსიდიები
7,113.2
9,078.6
0.0
9,078.6
10,412.3
0.0
10,412.3
გრანტები
15.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,409.8
1,595.6
0.0
1,595.6
1,713.4
0.0
1,713.4
სხვა ხარჯები
742.2
608.5
103.7
504.8
525.6
0.0
525.6
მუხლი 8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6064,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6164,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
553.3
68.2
0.0
68.2
181.5
0.0
181.5
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
14689.0
17579.3
15091.2
2488.0
4773.5
1309.5
3464.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
159.6
152.8
0.0
152.8
254.6
0.0
254.6
04 00
განათლება
51.0
70.5
0.0
70.5
927.8
306.2
621.6
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
108.2
34.3
0.0
34.3
27.5
0.0
27.5
06 00
მოსახლეობის სოციალური დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
15576.0
17905.2
15091.2
2814.0
6164.8
1615.7
4549.1
ბ) განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
190.6
221.8
0.0
221.8
100.0
0.0
100.0
ძირითადი აქტივები
44.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მატერიალური მარაგები
11.6
2.8
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
134.4
219.2
0.0
219.2
100.0
0.0
100.0
მიწა
134.4
219.2
0.0
219.2
100.0
0.0
100.0
მუხლი 9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
5,942.9
5,873.1
0.0
5,873.1
7,169.2
0.0
7,169.2
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
5,916.8
5,865.7
0.0
5,865.7
7,167.9
0.0
7,167.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5,916.8
5,865.7
0.0
5,865.7
7,127.9
0.0
7,127.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
26.1
7.4
0.0
7.4
1.3
0.0
1.3
702
თავდაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
13,099.6
15,841.4
14,186.1
1,655.2
2,962.4
744.2
2,218.2
7045
ტრანსპორტი
8,443.9
11,012.8
10,356.7
656.1
1,211.1
417.7
793.4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
8,443.9
11,012.8
10,356.7
656.1
1,211.1
417.7
793.4
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
4,655.7
4,828.6
3,829.4
999.2
1,751.3
326.5
1,424.8
705
გარემოს დაცვა
1,376.8
1,603.7
0.0
1,603.7
1,928.3
0.0
1,928.3
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1,211.7
1,509.6
0.0
1,509.6
1,713.5
0.0
1,713.5
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
165.1
94.1
0.0
94.1
214.8
0.0
214.8
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,429.4
2,671.1
1,020.3
1,650.8
2,645.4
565.3
2,080.1
7061
ბინათმშენებლობა
444.9
426.6
0.0
426.6
400.0
0.0
400.0
7063
წყალმომარაგება
362.8
236.0
0.0
236.0
440.9
0.0
440.9
7064
გარე განათება
809.5
758.8
0.0
758.8
1,196.2
0.0
1,196.2
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
812.1
1,249.7
1,020.3
229.4
608.3
565.3
43.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
937.7
1,231.4
0.0
1,231.4
1,276.3
0.0
1,276.3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
231.7
320.0
0.0
320.0
348.8
0.0
348.8
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
706.0
911.4
0.0
911.4
927.5
0.0
927.5
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,595.7
3,289.9
0.0
3,289.9
3,730.7
0.0
3,730.7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
981.0
1,107.2
0.0
1,107.2
1,355.1
0.0
1,355.1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1,349.6
1,788.7
0.0
1,788.7
1,950.1
0.0
1,950.1
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
22.9
24.6
0.0
24.6
30.0
0.0
30.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
94.7
92.2
0.0
92.2
90.0
0.0
90.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
147.7
277.2
0.0
277.2
305.5
0.0
305.5
709
განათლება
3,747.5
4,827.6
962.9
3,864.7
5,440.8
306.2
5,134.6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2,848.3
3,789.6
0.0
3,789.6
4,520.0
0.0
4,520.0
7092
ზოგადი განათლება
878.2
1,017.1
962.9
54.1
899.8
306.2
593.6
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
878.2
1,017.1
962.9
54.1
899.8
306.2
593.6
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
21.0
21.0
0.0
21.0
21.0
0.0
21.0
710
სოციალური დაცვა
1,108.4
862.8
0.0
862.8
935.5
0.0
935.5
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
333.5
307.0
0.0
307.0
375.0
0.0
375.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
775.0
555.8
0.0
555.8
560.5
0.0
560.5
მუხლი 10. მარტვილის მუნიციპალიტეის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო🔗
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3585,5 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 2479,3 ათასი ლარით.
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო
15911,2
191,8
2479,3
მთლიანი სალდო
525,9
17474,4
-3585,5
მუხლი 11. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
-3614,8 ათასი ლარით.
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 .0 ათასი ლარით.
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1615,7 ათასი ლარის ოდენობით.“;
დ) მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 20. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ათას ლარებში
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
31,444.1
36,312.6
16,169.4
20,143.3
26,117.1
1,615.7
24,501.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
182.0
184.0
0.0
184.0
185.0
0.0
185.0
ხარჯები
15,662.0
18,304.1
1,078.1
17,226.0
19,923.8
0.0
19,923.8
შრომის ანაზღაურება
4,168.7
4,508.6
0.0
4,508.6
5,204.4
0.0
5,204.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,576.0
17,898.0
15,091.2
2,806.7
6,164.8
1,615.7
4,549.1
ვალდებულებების კლება
206.2
110.5
0.0
110.5
28.6
0.0
28.6
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6,149.1
5,983.6
0.0
5,983.6
7,197.7
0.0
7,197.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
182.0
184.0
0.0
184.0
185.0
0.0
185.0
ხარჯები
5,389.6
5,804.8
0.0
5,804.8
6,987.7
0.0
6,987.7
შრომის ანაზღაურება
4,168.7
4,508.6
0.0
4,508.6
5,204.4
0.0
5,204.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
553.3
68.2
0.0
68.2
181.5
0.0
181.5
ვალდებულებების კლება
206.2
110.5
0.0
110.5
28.6
0.0
28.6
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,489.5
1,623.0
0.0
1,623.0
2,145.3
0.0
2,145.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36.0
38.0
38.0
39.0
39.0
ხარჯები
1,478.3
1,598.8
0.0
1,598.8
2,084.8
0.0
2,084.8
შრომის ანაზღაურება
1,108.2
1,171.2
0.0
1,171.2
1,411.1
0.0
1,411.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.2
24.1
0.0
24.1
60.5
0.0
60.5
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
4,427.2
4,242.7
0.0
4,242.7
4,982.7
0.0
4,982.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
146.0
146.0
146.0
146.0
146.0
ხარჯები
3,885.2
4,198.6
0.0
4,198.6
4,861.7
0.0
4,861.7
შრომის ანაზღაურება
3,060.6
3,337.4
0.0
3,337.4
3,793.3
0.0
3,793.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
542.1
44.1
0.0
44.1
121.0
0.0
121.0
01 04
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
01 06
მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების ხარჯები
232.3
117.9
0.0
117.9
29.8
0.0
29.8
ხარჯები
26.1
7.4
0.0
7.4
1.3
0.0
1.3
ვალდებულებების კლება
206.2
110.5
0.0
110.5
28.6
0.0
28.6
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
15,875.6
18,921.0
15,206.4
3,714.6
6,082.7
1,309.5
4,773.2
ხარჯები
1,186.6
1,341.7
115.2
1,226.6
1,309.2
0.0
1,309.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,689.0
17,579.3
15,091.2
2,488.0
4,773.5
1,309.5
3,464.0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
8,443.9
11,012.8
10,356.7
656.1
1,211.1
417.7
793.4
ხარჯები
5.8
12.9
0.0
12.9
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,438.1
10,999.9
10,356.7
643.2
1,201.1
417.7
783.4
02 01 01
გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
8,206.8
10,817.2
10,356.7
460.5
937.2
417.7
519.5
ხარჯები
5.8
12.9
0.0
12.9
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,201.0
10,804.3
10,356.7
447.6
927.2
417.7
509.5
02 01 02
ხიდ-ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
237.1
195.6
0.0
195.6
273.9
0.0
273.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
237.1
195.6
0.0
195.6
273.9
0.0
273.9
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,142.6
1,821.9
86.1
1,735.8
2,431.3
0.0
2,431.3
ხარჯები
760.5
807.1
0.0
807.1
824.3
0.0
824.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,382.1
1,014.8
86.1
928.7
1,607.0
0.0
1,607.0
02 02 01
შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია
444.9
426.6
0.0
426.6
400.0
0.0
400.0
ხარჯები
21.8
48.9
0.0
48.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
423.1
377.7
0.0
377.7
400.0
0.0
400.0
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
136.2
28.5
0.0
28.5
413.9
0.0
413.9
ხარჯები
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124.9
28.5
0.0
28.5
413.9
0.0
413.9
02 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
362.8
236.0
0.0
236.0
440.9
0.0
440.9
ხარჯები
13.8
10.7
0.0
10.7
17.0
0.0
17.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349.0
225.3
0.0
225.3
423.9
0.0
423.9
02 02 04
პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
233.6
96.7
86.1
10.6
104.2
0.0
104.2
ხარჯები
16.4
3.6
0.0
3.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
217.2
93.1
86.1
7.0
104.2
0.0
104.2
02 02 05
საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები
291.7
303.8
0.0
303.8
290.0
0.0
290.0
ხარჯები
25.5
31.3
0.0
31.3
25.0
0.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
266.2
272.4
0.0
272.4
265.0
0.0
265.0
02 02 07
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
673.3
730.4
0.0
730.4
782.3
0.0
782.3
ხარჯები
671.6
712.6
0.0
712.6
782.3
0.0
782.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.7
17.7
0.0
17.7
0.0
0.0
0.0
02 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
812.1
1,249.7
1,020.3
229.4
608.3
565.3
43.0
ხარჯები
9.6
11.5
11.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
802.5
1,238.2
1,008.9
229.4
608.3
565.3
43.0
02 06
კეთილმოწყობის ცენტრი
346.7
408.5
0.0
408.5
474.9
0.0
474.9
ხარჯები
344.9
406.5
0.0
406.5
474.9
0.0
474.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
02 07
სპორტული მოედნების მოწყობა
591.1
250.6
134.3
116.4
330.5
0.0
330.5
ხარჯები
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
586.7
250.6
134.3
116.4
330.5
0.0
330.5
02 08
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები
3,099.7
3,609.0
3,609.0
0.0
326.5
326.5
0.0
ხარჯები
61.4
103.7
103.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,038.2
3,505.3
3,505.3
0.0
326.5
326.5
0.0
02 09
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
439.6
568.4
0.0
568.4
700.0
0.0
700.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
439.6
568.4
0.0
568.4
700.0
0.0
700.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,030.1
1,195.2
0.0
1,195.2
1,453.4
0.0
1,453.4
ხარჯები
870.5
1,042.4
0.0
1,042.4
1,198.9
0.0
1,198.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159.6
152.8
0.0
152.8
254.6
0.0
254.6
03 01
დასუთავება და ნარჩენების გატანა
865.0
1,101.1
0.0
1,101.1
1,238.6
0.0
1,238.6
ხარჯები
865.0
1,039.7
0.0
1,039.7
1,188.6
0.0
1,188.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
61.5
0.0
61.5
50.0
0.0
50.0
03 02
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია
10.9
10.5
0.0
10.5
10.3
0.0
10.3
ხარჯები
5.5
2.8
0.0
2.8
10.3
0.0
10.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.4
7.7
0.0
7.7
0.0
0.0
0.0
03 03
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
154.2
83.6
0.0
83.6
204.6
0.0
204.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154.2
83.6
0.0
83.6
204.6
0.0
204.6
04 00
განათლება
3,747.5
4,827.6
962.9
3,864.7
5,440.8
306.2
5,134.6
ხარჯები
3,696.5
4,757.1
962.9
3,794.2
4,513.0
0.0
4,513.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.0
70.5
0.0
70.5
927.8
306.2
621.6
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
2,848.3
3,789.6
0.0
3,789.6
4,520.0
0.0
4,520.0
ხარჯები
2,797.4
3,756.4
0.0
3,756.4
4,492.0
0.0
4,492.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.0
33.2
0.0
33.2
28.0
0.0
28.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
878.2
1,017.1
962.9
54.1
899.8
306.2
593.6
ხარჯები
878.2
979.7
962.9
16.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
37.4
0.0
37.4
899.8
306.2
593.6
04 04
შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება
21.0
21.0
0.0
21.0
21.0
0.0
21.0
ხარჯები
21.0
21.0
0.0
21.0
21.0
0.0
21.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2,595.7
3,289.9
0.0
3,289.9
3,730.7
0.0
3,730.7
ხარჯები
2,487.5
3,255.6
0.0
3,255.6
3,703.2
0.0
3,703.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108.2
34.3
0.0
34.3
27.5
0.0
27.5
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
981.0
1,107.2
0.0
1,107.2
1,355.1
0.0
1,355.1
ხარჯები
885.8
1,102.6
0.0
1,102.6
1,355.1
0.0
1,355.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.2
4.7
0.0
4.7
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტული სკოლა
449.8
473.6
0.0
473.6
530.1
0.0
530.1
ხარჯები
356.3
470.7
0.0
470.7
530.1
0.0
530.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93.4
2.9
0.0
2.9
0.0
0.0
0.0
05 01 02
საფეხბურთო სკოლა
527.3
626.0
0.0
626.0
665.0
0.0
665.0
ხარჯები
525.5
624.2
0.0
624.2
665.0
0.0
665.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
1.8
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
05 01 03
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3.9
7.7
0.0
7.7
160.0
0.0
160.0
ხარჯები
3.9
7.7
0.0
7.7
160.0
0.0
160.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1,520.1
2,090.5
0.0
2,090.5
2,285.6
0.0
2,285.6
ხარჯები
1,507.1
2,060.8
0.0
2,060.8
2,258.1
0.0
2,258.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.0
29.7
0.0
29.7
27.5
0.0
27.5
05 02 01
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
15.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
15.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
05 02 02
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
245.0
331.5
0.0
331.5
365.0
0.0
365.0
ხარჯები
244.0
328.2
0.0
328.2
365.0
0.0
365.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
3.3
0.0
3.3
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
147.7
277.2
0.0
277.2
305.5
0.0
305.5
ხარჯები
147.7
274.0
0.0
274.0
305.5
0.0
305.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.2
0.0
3.2
0.0
0.0
0.0
05 02 04
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
22.9
24.6
0.0
24.6
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
22.9
24.6
0.0
24.6
30.0
0.0
30.0
05 02 05
კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი
831.5
1,088.6
0.0
1,088.6
1,185.0
0.0
1,185.0
ხარჯები
826.6
1,086.4
0.0
1,086.4
1,183.5
0.0
1,183.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
2.2
0.0
2.2
1.5
0.0
1.5
05 02 06
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
258.1
338.6
0.0
338.6
370.1
0.0
370.1
ხარჯები
251.0
317.7
0.0
317.7
344.1
0.0
344.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
20.9
0.0
20.9
26.0
0.0
26.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
24.7
22.2
0.0
22.2
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
24.7
22.2
0.0
22.2
20.0
0.0
20.0
05 04
რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება
70.0
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
70.0
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2,046.1
2,094.2
0.0
2,094.2
2,211.8
0.0
2,211.8
ხარჯები
2,031.3
2,094.2
0.0
2,094.2
2,211.8
0.0
2,211.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
231.7
320.0
0.0
320.0
348.8
0.0
348.8
ხარჯები
216.9
320.0
0.0
320.0
348.8
0.0
348.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1,814.4
1,774.2
0.0
1,774.2
1,863.0
0.0
1,863.0
ხარჯები
1,814.4
1,774.2
0.0
1,774.2
1,863.0
0.0
1,863.0
06 02 01
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
706.0
911.4
0.0
911.4
927.5
0.0
927.5
ხარჯები
706.0
911.4
0.0
911.4
927.5
0.0
927.5
06 02 02
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)
8.0
13.0
0.0
13.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
8.0
13.0
0.0
13.0
15.0
0.0
15.0
06 02 03
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, 9 აპრილის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)
10.6
15.1
0.0
15.1
28.0
0.0
28.0
ხარჯები
10.6
15.1
0.0
15.1
28.0
0.0
28.0
06 02 04
100 წლის და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
4.0
8.0
0.0
8.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
4.0
8.0
0.0
8.0
15.0
0.0
15.0
06 02 05
უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება
410.9
419.8
0.0
419.8
402.5
0.0
402.5
ხარჯები
410.9
419.8
0.0
419.8
402.5
0.0
402.5
06 02 06
მრავალშვილიანი ოჯახების (4 შვილი და მეტი)
50.7
77.5
0.0
77.5
85.0
0.0
85.0
ხარჯები
50.7
77.5
0.0
77.5
85.0
0.0
85.0
06 02 07
ობოლი ბავშვების დახმარება
122.0
94.5
0.0
94.5
120.0
0.0
120.0
ხარჯები
122.0
94.5
0.0
94.5
120.0
0.0
120.0
06 02 08
შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება
68.0
63.0
0.0
63.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
68.0
63.0
0.0
63.0
70.0
0.0
70.0
06 02 09
ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება
341.4
99.9
0.0
99.9
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
341.4
99.9
0.0
99.9
100.0
0.0
100.0
06 02 10
ახალშობილთა დახმარება
92.8
72.0
0.0
72.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
92.8
72.0
0.0
72.0
100.0
0.0
100.0
“;
ე) 27-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 316,660 ათასი ლარი მიიმართოს:“;
ვ) 27-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 316,660 ათასი ლარი;“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელდარი თოდუა