ორგანიზ. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №31
2018 წლის 27 ივლისი
აბაშა
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 15.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016.319) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის „ა“ პუნქტის „ა.ა“, „ა.ბ“, „ა.გ“ და „ა.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ა) შემოსულობები 12224.3 ათასი ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები 12224.3 ათასი ლარით;
ა.გ) სარეზერვო ფონდი 13.0 ათასი ლარით;
ა.დ) ფინანსური აქტივების კლება 2665.2 ათასი ლარით;’’
ბ) დადგენილების დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი და მე-2 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9495.7
2945.8
6549.9
10520.8
4319.0
6201.8
9559.1
3151.8
6407.3
გადასახადები
1429.8
0,0
1429.8
1436.3
0,0
1436.3
1090.0
0,0
1090.0
გრანტები
7854.8
2945.8
4909.0
8814.1
4319.0
4495.1
8261.4
3151.8
5109.6
სხვა შემოსავლები
211.1
0,0
211.1
270.4
0,0
270.4
207.7
0,0
207.7
ხარჯები
5960.9
236.3
5724.6
5437.8
37.6
5400.2
5689.6
0,0
5689.6
შრომის ანაზღაურება
1788.4
0,0
1788.4
1449.1
0,0
1449.1
1714.1
0,0
1714.1
საქონელი და მომსახურება
967.6
236.3
731.3
675.5
14.8
660.7
673.6
0,0
673.6
სუბსიდიები
2411.8
0,0
2411.8
2537.3
0,0
2537.3
2612.6
0,0
2612.6
გრანტები
67.4
0,0
67.4
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.3
0,0
562.3
604.3
0,0
604.3
523.3
0,0
523.3
სხვა ხარჯები
163.3
0,0
163.3
171.6
22.8
148.8
162.0
0,0
162.0
საოპერაციო სალდო
3534.8
2709.5
825.3
5083.0
4281.4
801.6
3869.5
3151.8
717.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3535.4
2846.5
688.8
3578.9
2428.6
1150.3
6499.2
5166.3
1332.9
ზრდა
3546.4
2846.5
699.9
3584.1
2428.6
1155.5
6499.2
5166.3
1332.9
კლება
11.0
0,0
11.0
5.2
0,0
5.2
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო
-0.6
-137.1
136.5
1504.1
1852.9
-348.8
-2629.7
-2014.5
-615.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-30.6
-137.1
106.5
1367.4
1780.9
-413.5
-2665.2
-2014.5
-650.7
ზრდა
1096.8
249.1
847.7
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0,0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1096.8
249.1
847.7
2449.7
2017.8
431.9
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
1127.4
386.2
741.2
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სესხები
1127.4
386.2
741.2
1082.3
236.9
845.4
2549.0
2014.5
534.5
ვალდებულებების ცვლილება
-30.0
0,0
-30.0
-136.7
-72.0
-64.7
-35.5
0,0
-35.5
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
30.0
0,0
30.0
136.7
72.0
64.7
35.5
0,0
35.5
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10634.1
11608.3
4556.0
7052.3
12224.3
5166.3
7058.0
შემოსავლები
9495.7
10520.8
4319.0
6201.8
9559.1
3151.8
6407.3
არაფინანსური აქტივების კლება
11.0
5.2
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
1127.4
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
1429.7
1436.3
0.0
1436.3
1090.0
0.0
1090.0
სხვა შემოსავლები
211.1
270.4
0.0
270.4
207.7
0.0
207.7
ხარჯები
5960.9
5437.8
37.6
5400.2
5689.6
0.0
5689.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3546.4
3584.0
2428.6
1155.5
6499.2
5166.3
1332.9
ნაშთის ცვლილება
1096.8
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0.0
0.0
ბ.ბ) მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5689.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5960.9
5437.8
37.6
5400.2
5689.6
0.0
5689.6
შრომის ანაზღაურება
1788.4
1449.1
0.0
1449.1
1714.1
0.0
1714.1
საქონელი და მომსახურება
967.6
675.5
14.8
660.7
673.6
0.0
673.6
სუბსიდიები
2411.8
2537.3
0.0
2537.3
2616.6
0.0
2616.6
გრანტები
67.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.3
604.3
0.0
604.3
523.3
0.0
523.3
სხვა ხარჯები
163.3
171.6
22.8
148.8
162.0
0.0
162.0
მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6499.2 ათასი ლარის ოდენობით:
ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6499.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
89.5
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
თავდაცვის ღონისძიებები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2828.6
3412,1
2428,6
983,5
6200.2
4946.2
1254.0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
80.3
123,4
0.0
123,4
27.9
0.0
27.9
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
548.0
45,6
0.0
45,6
32.8
0.0
32.8
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
238.3
220.1
18.2
სულ ჯამი
3546.5
3584,0
2428,5
1155,5
6499.2
5166,3
1332.9
ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
11.0
5.2
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
არამწარმოებლური აქტივები
11.0
5.2
0.0
მიწა
11.0
5.2
0.0
მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2342.396
2080.324
0.000
2080.324
2350.300
0.000
2350.300
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2342.396
2080.324
0.000
2080.324
2335.000
0.000
2335.000
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2342.396
2080.324
0.000
2080.324
2322.000
0.000
2322.000
702
თავდაცვა
87.434
73.677
0.000
73.677
82.000
0.000
82.000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2946.475
3411.834
2451.661
960.173
5067.000
3969.400
1097.600
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
755.856
165.143
151.143
14.000
1543.400
1407.600
135.800
70421
სოფლის მეურნეობა
755.856
165.143
151.143
14.000
1543.400
1407.600
135.800
7045
ტრანსპორტი
2090.901
3095.931
2300.518
795.413
2255.100
1507.400
747.700
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2090.901
3095.931
2300.518
795.413
2255.100
1507.400
747.700
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
99.718
150.760
0.000
150.760
1268.500
1054.400
214.100
705
გარემოს დაცვა
796.218
672.928
14.508
658.420
1305.600
582.300
723.300
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
3.450
4.950
0.000
4.950
0.000
0.000
0.000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
792.768
667.978
14.508
653.470
1305.600
582.300
723.300
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
97.756
132.875
0.000
132.875
590.900
394.500
196.400
7061
ბინათმშენებლობა
39.786
76.494
0.000
76.494
125.400
0.000
125.400
7064
გარე განათება
57.970
56.381
0.000
56.381
465.500
394.500
71.000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
390.783
423.924
0.000
423.924
547.800
220.100
327.700
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
101.655
103.755
0.000
103.755
109.200
0.000
109.200
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
289.128
320.169
0.000
320.169
438.600
220.100
218.500
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1773.533
1010.028
0.000
1010.028
985.400
0.000
985.400
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
596.948
454.350
0.000
454.350
359.200
0.000
359.200
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
599.533
530.492
0.000
530.492
551.000
0.000
551.000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
48.719
25.186
0.000
25.186
25.200
0.000
25.200
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
528.333
0.000
0.000
0.000
50.000
0.000
50.000
709
განათლება
797.298
896.030
0.000
896.030
929.400
0.000
929.400
7091
სკოლამდელი აღზრდა
795.420
895.346
0.000
895.346
927.900
0.000
927.900
7092
ზოგადი განათლება
1.878
0.684
0.000
0.684
1.500
0.000
1.500
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1.878
0.684
0.000
0.684
1.500
0.000
1.500
710
სოციალური დაცვა
275.416
320.263
0.000
320.263
330.400
0.000
330.400
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
46.950
49.600
0.000
49.600
54.500
0.000
54.500
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
155.130
160.500
0.000
160.500
173.400
0.000
173.400
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
73.336
110.163
0.000
110.163
102.500
0.000
102.500
სულ
9507.309
9021.883
2466.169
6555.714
12188.800
5166.300
7022.500
მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2629.7 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2665.2 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -35.5 ათასი ლარის ოდენობით.“.
ბ.გ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალსწინებული გადასახადების დაფინანსების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 13.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
ბ.დ) მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „1.1“, „1.2.1“ და „1.2.3“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები-ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების ასფალტო-ბეტონის საფარით კაპიტალური მოწყობის სამუშაოები, არსებული გზებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებელობა და მიმდინარე რემონტი. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია განხორციელებულ სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა (ექსპერტიზა) და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აგრეთვე საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ დანართი №23-ით გათვალისწინებული ღონისძიებებით და ადგილობრივი თანადაფინანსებით მოეწყობა: აკაკის ქუჩის ბოლოდან სოფ. კოდორის მიმართულებით, სოფ. ზანათში მდ. აბაშის ხიდიდან სკოლის მიმართულებით, სოფ. მარნის ცენტრიდან სოფ. პირველი მაისის მიმართულებით, გამახურდიას ქუჩის IV შესახვევის, ცანავას ქუჩა (გაზის კანტორიდან თავისუფლების ქუჩამდე), ნინოშვილის l შესახვევიდან იოსელიანის ქუჩის შეერთებამდე, სოფ. მაცხოვრისკარიდან სოფ. ძველი აბაშის მიმართულებით, გეზათის ცენტრიდან სკოლის მიმართულებით, პირველიმაისის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ თხმელარში, სოფ მარანში ჯანელიძეების უბნიდან ცენტრალურ მაგისტრალამდე, სოფელ ზანათსი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები, ქ აბაშაში ჩიქოვანის ქუჩაზე, რკინიგზის გადასასვლელთან კილასონიასა და გამსახურდიას ჩიხებში გზის რეაბილიტაცია, აღმაშენებლის ქუჩაზე, ვაჟა ფშაველას ქუჩის კვეთამდე გზის რეაბილიტაცია, სუჯუნაში შიდა სამიმოსვლო გზის მოწყობა, ჯორჯიკიას ქუჩიდან პურსაცხობის გავლით თავისუფლების ქუჩამდე გზის მოწყობა,სუჯუნა-გულეიკარიჯაპანის გზის გადასახვევიდან სატრაქტოროს ქარხნამდე გზის მოწყობა და აბაშის ტერიტორიაზე ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები.დაიგეგმოს აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფელ მაიდნიდან მარტვილის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე, ქ. აბაშაში კ. გამსახურდიას 1 ჩიხი, კილასონიას 1 ჩიხი, ჯორჯიკიას ქუჩიდან პურსაცხობის გავლით თავისუფლების ქუჩამდე გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობისა და ქ. აბაშაში ადგილობრივი გზების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისთვის 17.1 ათასი ლარი.(კოდი 0301010)
გ.ა.ბ. დაიგეგმოს ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერების შესაძენად 10.9 ათასი ლარი (მათ შორის: ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერების შესაძენად 6.2 (6240 ლარი) ათასი ლარი; ზოგადი ხედვის კამერების და კვების ბლოკების შესაძენად 4.6 (4612 ლარი) ათასი ლარი). (კოდი 030104)
გ.ა.გ. დაიგეგმოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები 1.2 ათასი ლარით.(კოდი030104)
ბ.ა.დ. დაიგეგმოს საამშენებლო სამუშაოებისათვის აზომვითი ხელსაწყოების შესყიდვისათვის 2.0 ათასი ლარი. აგრეთვე მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულება, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან შესრულებული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემსყიდველის მიერ დაკავებული თანხა, მრავალწლიანი შესყიდვა, საფუძველი: 2014 წლის 9 ივნისის ელექტრონული ტენდერის საშუალებით გაფორმებული № 35 ხელშეკრულების დანართი, გარდამავალი პროექტების დაფინანსება).
ბ.ბ. იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა სამიმოსვლო გზების მოხრეშვითი სამუშაოები.
„1.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების განსახორციელებელ სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა (ექსპერტიზა). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისი-სენაკი ლესელიძის საერთაშორისო ავტომაგისტრალზე გარე განათების მოწყობა, აგრეთვე დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოს ტერიტორიაზე თბილისი-სენაკი ლესელიძის ავტომაგისტრალის მიმდებარედ, მდინარე აბაშის ხიდთან და ქალაქ აბაშაში ტ.დარასელიას N1-ში მერიის ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებულ ავტოსადგომზე ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების სამუშაოები.
„1.2.3. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელ სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. დაგეგმილია ყოფილი აირწინაღების საწყობის შენობის რემონტი.დაიგეგმოს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის შეკეთების სამუშაოები 31.0 ათასი ლარით (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) (კოდი0302020)
დაიგეგმოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, საარჩევნო უბნებზე (5 ერთეული) პანდუსების მოწყობის სამუშაოები 15.0 ათასი ლარით (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით)(კოდი 0303020)
იგეგმება აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანათში ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია შეკეთების სამუშაოები.“.
ბ.ე) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზ.
კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
აბაშის მუნიციპალიტეტი
9537.3
11608,3
4556,0
7052,3
12224.3
5166,3
7058.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120.0
107
0.0
107
129
0.0
129
ხარჯები
5960.9
5437,8
37.6
5400,2
5689.6
0.0
5689.6
შრომის ანაზღაურება
1788.4
1449,1
0.0
1449,1
1714.1
0.0
1714.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3546.4
3584,0
2428,6
1155,5
6499.2
5166,3
1332.9
ვალდებულებების კლება
30.0
136.7
72.0
64.7
0.0
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2372.4
2080,4
0.0
2080,4
2385.8
0.0
2385.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
113.0
101
0.0
101
101
0.0
101
ხარჯები
2252.9
2077,3
0.0
2077,3
2350.3
0.0
2350.3
შრომის ანაზღაურება
1666.3
1386,9
0.0
1386,9
1651.7
0.0
1651.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.5
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
30.0
0.0
0.000
0.0
35.5
0.0
35.5
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
769.2
665,4
0.0
665,4
786.5
0.0
786.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
26
26
31
31
ხარჯები
728.6
663,8
0.0
663,8
786.5
0.0
786.5
შრომის ანაზღაურება
506.9
426,2
0.0
426,2
521.7
0.0
521.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.5
1.6
0.000
1.6
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1573.6
1415,0
0.0
1415,0
1535.5
0.0
1535.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83.0
75
75
93.0
93.0
ხარჯები
1524.3
1413,5
0.0
1413,5
1535.5
0.0
1535.5
შრომის ანაზღაურება
1159.4
960,7
0.0
960,7
1130.0
0.0
1130,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.0
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
13.0
0.0
13.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
13.0
0.0
13.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
29.6
0.0
0.0
0.0
50.8
0.0
50.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
15.3
0.0
15.3
ვალდებულებების კლება
29.6
0.0
0.000
0.0
35.5
0.0
35.5
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
87.4
73,7
0.0
73,7
82.0
0.0
82.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
6.0
0.0
6.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
87.4
73,7
0.0
73,7
82.0
0.0
82.0
შრომის ანაზღაურება
76.1
62,2
0.0
62,2
62,4
0.0
62,4
02 01
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
0 .0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური
87.7
73,7
0.0
73,7
82.0
0.0
82.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
6.0
0.0
6.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
87.7
73,7
0.0
73,7
82.0
0.0
82.0
შრომის ანაზღაურება
76.1
62,2
0.0
62,2
62,4
0.0
62,4
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3840.4
4354,0
2538,2
1815,8
6963.5
4946,2
2017.3
ხარჯები
1011.9
805,6
37.6
768,0
763.3
0.0
763.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2828.5
3412,1
2428,6
983,5
6200.2
4946,2
1254.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
2090.9
3141,7
2300,5
669,7
2255.1
1507,4
747.7
ხარჯები
66.4
125.7
0.000
125.7
34.9
0.0
34.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2024.5
2970,2
2300.5
669,7
2220.2
1507,4
712.8
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
281.5
194,1
40.1
154,0
1173.2
976,8
196.4
ხარჯები
185.3
19.5
14.5
5.0
5.1
0.0
5.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.2
149.1
0.0
149.1
1168.1
976,8
191.3
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
58.0
56.4
0.0
56.4
465.5
394,5
71.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1
0.0
2.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58.0
56.4
0.0
56.4
463.4
394,5
68.9
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
3.5
5.0
0.000
5.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.5
5.0
0.000
5.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
180.3
56,3
40.1
16,2
582,3
582,3
0.0
ხარჯები
180.3
14,5
14.5
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
16,2
0.0
16,2
582,3
582,3
0.0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
39.8
76,5
0,0
76,5
125.4
0.0
125.4
ხარჯები
1.6
0,0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.2
76,5
69.0
76,5
122.4
0.0
122.4
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
0.0
47.2
33.2
14.0
1535.8
1400.0
135.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
47.2
33.2
14.0
1535.8
1400.0
135.8
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
755.9
164,4
164,4
0.0
7,6
0.0
7,6
ხარჯები
142.8
23.1
23.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
613.1
94,9
94,9
0.0
7,6
0.0
7,6
03 05
მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
712.2
806,6
0.0
806,6
199.8
1054,4
937.4
ხარჯები
617.4
637,3
0.0
637,3
723.3
0.0
723.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.8
150.8
0.0
150.8
1268.5
1054,4
214.1
03 05 01
სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა
99.7
169.3
0.0
169.3
1268.5
1054,4
214.1
ხარჯები
5.0
0.0
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.7
150.8
0.0
150.8
1268.5
1054,4
214.1
03 05 02
ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა
612.5
637,3
0.0
637,3
723.3
0.0
723.3
ხარჯები
612.5
637,3
0.0
637,3
723.3
0.0
723.3
03 06
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
04 00
განათლება
797.3
896,0
76.0
896,0
929.4
0.0
9279.4
ხარჯები
717.0
602.8
0.0
602.8
900.0
0.0
900.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.3
123,4
0,0
123,4
27.9
0.0
27.9
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
795.4
895,3
76.0
895,3
927.9
0.0
927.9
ხარჯები
715.1
772,0
0.0
772,0
900.0
0.0
900.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.3
123,4
0.0
123,4
27.9
0.0
27.9
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
1.9
0.7
0.000
0.7
1.5
0.0
1.5
ხარჯები
1.9
0.7
0.000
0.7
1.5
0.0
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1773.5
1010,0
0.0
1010,0
985.4
0.0
985.4
ხარჯები
1225.5
964,4
0.0
964,4
952.6
0.0
952.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
548.0
45,6
0,0
45,6
32.8
0.0
32.8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
596.9
454,4
0.0
454,4
359.2
0.0
359.2
ხარჯები
552.1
414,2
0.0
414,2
326.4
0.0
326.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.8
40,2
0.0
40,2
32.8
0.0
32.8
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
648.3
555,7
0.0
555,7
576.2
0.0
576.2
ხარჯები
623.4
550,2
0.0
550,2
576.2
0.0
576.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.9
5,5
0.000
5,5
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
533.5
481,8
0.0
481,8
83.9
0.0
83.9
ხარჯები
533.5
0.0
0.0
481,8
83.9
0.0
83.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
48.7
25,2
0.0
25,2
25.2
0.0
25.2
ხარჯები
48.7
25,2
0.0
25,2
25.2
0.0
25.2
05 02 04
კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
0.0
0.0
0.0
0.0
447.1
0.0
447.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
447.1
0.0
447.1
05 02 05
სხვა კულტურული ღონისძიებები
66.1
48,7
0.0
48,7
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
41.2
46,1
0.0
46,1
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.9
2,6
0.000
2,6
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
478.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
478.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა
50.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
50.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
666.2
744,5
0.0
744,5
878.2
220,1
658.1
ხარჯები
666.2
744,5
0.0
744,5
639.9
0.0
639.9
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
101.7
103,8
0.0
103,8
109.2
0.0
109.2
ხარჯები
101.7
103,8
0.0
103,8
109.2
0.0
109.2
06 02
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
289.1
320,5
0.0
320,5
438.6
220,1
218.5
ხარჯები
289.1
320,5
0.0
320,5
200.3
0.0
200.3
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
275.4
320,3
0.0
320,3
330.4
0.0
330.4
ხარჯები
275.4
320,3
0.0
320,3
330.4
0.0
330.4
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
42.7
48,1
0.0
48,1
52.8
0.0
52.8
ხარჯები
42.7
48,1
0.0
48,1
52.8
0.0
52.8
06 03 02
სტიქიური უბედურების (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
14.6
47.9
0.0
47.9
25.6
0.0
25.6
ხარჯები
14.6
47.9
0.0
47.9
25.6
0.0
25.6
06 03 03
დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
47.0
49,6
0.0
49,6
54.5
0.0
54.5
ხარჯები
47.0
49,6
0.0
49,6
54.5
0.0
54.5
06 03 04
სარიტუალო მომსახურება
4.1
6,0
0.0
6,0
6.5
0.0
6.5
ხარჯები
4.1
6,0
0.0
6,0
6.5
0.0
6.5
06 03 05
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფტა მგზავრობის დახმარების პროგრამა
54.7
56,3
0.0
56,3
70.4
0.0
70.4
ხარჯები
54.7
56,3
0.0
56,3
70.4
0.0
70.4
06 03 06
მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება
112.4
112,4
0.0
112,4
118.6
0.0
118.6
ხარჯები
112.4
112,4
0.0
112,4
118.6
0.0
118.6
06 03 07
მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
0
0
0
0
2.0
0
2.0
ხარჯები
0
0
0
0
2.0
0
2.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი