„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №85 |
|
2018 წლის 14 დეკემბერი ქ. გორი |
„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 25/12/2017; 190020020.35.148.016417) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი“ განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: (ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები |
|
შემოსავლები |
38,431.8 |
39,204.0 |
7,491.6 |
31,712.4 |
39 397,5 |
8 039,6 |
31 357,9 |
|||||
|
გადასახადები |
6,045.7 |
7,204.1 |
0.0 |
7,204.1 |
6 700,0 |
0,0 |
6 700,0 |
|||||
|
გრანტები |
28,790.9 |
28,294.8 |
7,491.6 |
20,803.2 |
29 459,3 |
8 039,6 |
21 419,7 |
|||||
|
სხვა შემოსავლები |
3,595.1 |
3,705.2 |
0.0 |
3,705.2 |
3 238,2 |
0,0 |
3 238,2 |
|||||
|
ხარჯები |
28,039.5 |
23,785.8 |
315.2 |
23,470.6 |
24 910,4 |
317,4 |
24 593,0 |
|||||
|
შრომის ანაზღაურება |
4,416.2 |
3,713.3 |
131.2 |
3,582.1 |
3 850,8 |
113,6 |
3 737,2 |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
3,190.6 |
3,140.6 |
36.9 |
3,103.7 |
3 276,7 |
44,4 |
3 232,3 |
|||||
|
პროცენტი |
261.8 |
170.0 |
0.0 |
170.0 |
386,9 |
0,0 |
386,9 |
|||||
|
სუბსიდიები |
14,203.8 |
13,367.0 |
112.5 |
13,254.5 |
14 335,8 |
123,2 |
14 212,6 |
|||||
|
გრანტები |
1,066.4 |
344.7 |
2.5 |
342.2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,146.1 |
1,475.8 |
32.2 |
1,443.6 |
1 440,5 |
36,2 |
1 404,3 |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
1,754.5 |
1,574.5 |
0.0 |
1,574.5 |
1 619,6 |
0,0 |
1 619,6 |
|||||
|
საოპერაციო სალდო |
10,392.4 |
15,418.2 |
7,176.4 |
8,241.8 |
14 487,1 |
7 722,2 |
6 764,9 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
10,580.1 |
14,314.5 |
7,592.1 |
6,722.4 |
20 201,1 |
9 283,6 |
10 917,6 |
|||||
|
ზრდა |
11,637.5 |
15,084.6 |
7,592.1 |
7,492.5 |
20 731,1 |
9 283,6 |
11 447,6 |
|||||
|
კლება |
1,057.4 |
770.1 |
0.0 |
770.1 |
530,0 |
0,0 |
530,0 |
|||||
|
მთლიანი სალდო |
-187.7 |
1,103.7 |
-415.7 |
1,519.5 |
-5 714,0 |
-1 561,3 |
-4 152,7 |
|||||
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-362.5 |
945.2 |
-415.7 |
1,360.9 |
-5 861,4 |
-1 561,3 |
-4 300,1 |
|||||
|
ზრდა |
574.3 |
1,360.9 |
0.0 |
1,360.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
574.3 |
1,360.9 |
0.0 |
1,360.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
კლება |
936.8 |
415.7 |
415.7 |
0.0 |
5 861,4 |
1 561,3 |
4 300,1 |
|||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
936.8 |
415.7 |
415.7 |
0.0 |
5 861,4 |
1 561,3 |
4 300,1 |
|||||
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-174.8 |
-158.5 |
0.0 |
-158.5 |
-147,4 |
0,0 |
-147,4 |
|||||
|
კლება |
174.8 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
147,4 |
0,0 |
147,4 |
|||||
|
საშინაო |
174.8 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
147,4 |
0,0 |
147,4 |
|||||
|
ბალანსი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
|||||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||||||
|
შემოსულობები |
39,489.3 |
39,974.2 |
7,491.6 |
32,482.6 |
39 927,5 |
8 039,6 |
31 887,9 |
|||||
|
შემოსავლები |
38,431.8 |
39,204.0 |
7,491.6 |
31,712.4 |
39 397,5 |
8 039,6 |
31 357,9 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
1,057.4 |
770.1 |
0.0 |
770.1 |
530,0 |
0,0 |
530,0 |
|||||
|
გადასახდელები |
39,851.8 |
39,029.0 |
7,907.3 |
31,121.7 |
45 788,9 |
9 601,0 |
36 187,9 |
|||||
|
ხარჯები |
28,039.5 |
23,785.8 |
315.2 |
23,470.6 |
24 910,4 |
317,4 |
24 593,0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,637.5 |
15,084.6 |
7,592.1 |
7,492.5 |
20 731,1 |
9 283,6 |
11 447,6 |
|||||
|
ვალდებულებების კლება |
174.8 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
147.4 |
0.0 |
147.4 |
|||||
|
ნაშთის ცვლილება |
-362.5 |
945.2 |
-415.7 |
1,360.9 |
-5,861.4 |
-1,561.3 |
-4,300.1 |
|||||
|
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
|||||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||||||
|
ხარჯები |
28,039.5 |
23,785.8 |
315.2 |
23,470.6 |
24 910,4 |
317,4 |
24 593,0 |
|||||
|
შრომის ანაზღაურება |
4,416.2 |
3,713.3 |
131.2 |
3,582.1 |
3 850,8 |
113,6 |
3 737,2 |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
3,190.6 |
3,140.6 |
36.9 |
3,103.7 |
3 276,7 |
44,4 |
3 232,3 |
|||||
|
პროცენტი |
261.8 |
170.0 |
0.0 |
170.0 |
386,9 |
0,0 |
386,9 |
|||||
|
სუბსიდიები |
14,203.8 |
13,367.0 |
112.5 |
13,254.5 |
14 335,8 |
123,2 |
14 212,6 |
|||||
|
გრანტები |
1,066.4 |
344.7 |
2.5 |
342.2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,146.1 |
1,475.8 |
32.2 |
1,443.6 |
1 440,5 |
36,2 |
1 404,3 |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
1,754.5 |
1,574.5 |
0.0 |
1,574.5 |
1 619,6 |
0,0 |
1 619,6 |
|||||
|
კოდი |
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
||||||||
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
250.3 |
188.7 |
71,0 |
||||||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
10,765.6 |
12,788.1 |
19 708,5 |
||||||||
|
03 00 |
საგანმანათლებლო ღონისძიებები |
426.2 |
484.6 |
696,8 |
||||||||
|
04 00 |
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები |
195.4 |
1,584.5 |
180,1 |
||||||||
|
05 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
74,8 |
||||||||
|
სულ ჯამი |
11,637.5 |
15,084.6 |
20 731,1 |
|||||||||
|
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
|||||||||
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
1,057.4 |
770.1 |
530.0 |
|||||||||
|
ძირითადი აქტივები |
8.5 |
109.1 |
190.0 |
|||||||||
|
არაწარმოებული აქტივები |
1,049.0 |
661.1 |
340.0 |
|||||||||
|
მიწა |
1,049.0 |
661.1 |
340.0 |
|||||||||
|
ფუნქც. კოდი |
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
||||||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
6,545.9 |
5,789.5 |
5 912,3 |
||||||||
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
6,544.9 |
5,619.5 |
5 469,2 |
||||||||
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
6,544.9 |
5,619.5 |
5 449,2 |
||||||||
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
0.0 |
0.0 |
20,0 |
||||||||
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0 |
0.0 |
21,2 |
||||||||
|
70131 |
საერთო საკადრო მომსახურება
|
0.0 |
0.0 |
21,2 |
||||||||
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
1.1 |
170.0 |
421,9 |
||||||||
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
8,359.1 |
11,891.8 |
18 186,2 |
||||||||
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
0.0 |
0.0 |
50,0 |
||||||||
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
0.0 |
0.0 |
50,0 |
||||||||
|
7045 |
ტრანსპორტი |
4,263.9 |
7,968.5 |
12 683,0 |
||||||||
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
4,261.0 |
7,963.1 |
12 683,0 |
||||||||
|
70455 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
2.8 |
5.4 |
0,0 |
||||||||
|
7047 |
ეკონომიკის სხვა დარგები |
0.0 |
0.0 |
824,6 |
||||||||
|
70473 |
ტურიზმი |
0.0 |
0.0 |
824,6 |
||||||||
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში |
4,095.2 |
3,923.3 |
4 628,6 |
||||||||
|
705 |
გარემოს დაცვა |
2,932.5 |
296.3 |
1 446,3 |
||||||||
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
128.6 |
0.0 |
115,0 |
||||||||
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
2,803.9 |
296.3 |
1 331,3 |
||||||||
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
5,519.3 |
5,929.0 |
5 546,2 |
||||||||
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
284.9 |
267.7 |
270,0 |
||||||||
|
7063 |
წყალმომარაგება |
3,775.9 |
3,871.2 |
3 366,2 |
||||||||
|
7064 |
გარე განათება |
686.6 |
1,129.6 |
1 340,0 |
||||||||
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
772.0 |
660.4 |
570,0 |
||||||||
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
237.4 |
250.9 |
278,0 |
||||||||
|
7072 |
ამბულატორიული მომსახურება |
107.4 |
135.9 |
143,0 |
||||||||
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
130.0 |
115.0 |
135,0 |
||||||||
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
7,258.8 |
7,184.8 |
5 625,6 |
||||||||
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
3,525.8 |
4,083.3 |
2 873,8 |
||||||||
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
3,205.5 |
2,636.5 |
2 495,3 |
||||||||
|
7083 |
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
29.9 |
26.9 |
56,5 |
||||||||
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
0.0 |
120.0 |
200,0 |
||||||||
|
7086 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
497.7 |
318.0 |
0,0 |
||||||||
|
709 |
განათლება |
5,376.8 |
5,826.5 |
6 998,3 |
||||||||
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
5,306.9 |
5,774.9 |
6 953,8 |
||||||||
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
60.9 |
46.2 |
44,5 |
||||||||
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
60.9 |
46.2 |
44,5 |
||||||||
|
7096 |
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
9.0 |
5.4 |
0,0 |
||||||||
|
710 |
სოციალური დაცვა |
3,447.1 |
1,701.8 |
1 648,7 |
||||||||
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
1,036.0 |
878.5 |
868,2 |
||||||||
|
71011 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
831.1 |
658.4 |
574,8 |
||||||||
|
71012 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
204.9 |
220.2 |
293,5 |
||||||||
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
7.0 |
7.0 |
9,0 |
||||||||
|
7103 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
61.4 |
59.9 |
31,2 |
||||||||
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
204.7 |
183.9 |
194,0 |
||||||||
|
7106 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
141.6 |
130.8 |
66,6 |
||||||||
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
1,996.4 |
441.6 |
479,6 |
||||||||
|
სულ ჯამი |
39,677.0 |
38,870.4 |
45 641,5 |
|||||||||
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
||||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ-ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ- ლები |
|||||||||
|
|
გორის მუნიციპალიტეტი |
39,851.8 |
39,029.0 |
7,907.3 |
31,121.7 |
45 788,9 |
9 601,0 |
36 187,9 |
||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
340 |
248 |
11 |
237 |
328,0 |
11,0 |
317,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
28,039.5 |
23,785.8 |
315.2 |
23,470.6 |
24 910,4 |
317,4 |
24 593,0 |
||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4,416.2 |
3,713.3 |
131.2 |
3,582.1 |
3 850,8 |
113,6 |
3 737,2 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,637.5 |
15,084.6 |
7,592.1 |
7,492.5 |
20 731,1 |
9 283,6 |
11 447,6 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
174.8 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
147,4 |
0,0 |
147,4 |
||||
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
6,660.7 |
5,930.0 |
162.4 |
5,767.6 |
6 059,7 |
158,0 |
5 901,7 |
||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
340 |
248 |
11 |
237 |
328,0 |
11,0 |
317,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
6,295.6 |
5,600.8 |
162.4 |
5,438.4 |
5 841,3 |
158,0 |
5 683,3 |
||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4,416.2 |
3,713.3 |
131.2 |
3,582.1 |
3 850,8 |
113,6 |
3 737,2 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
250.3 |
188.7 |
0.0 |
188.7 |
71,0 |
0,0 |
71,0 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
114.8 |
140.6 |
0.0 |
140.6 |
147,4 |
0,0 |
147,4 |
||||
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1,265.8 |
1,077.5 |
0.0 |
1,077.5 |
1 050,0 |
0,0 |
1 050,0 |
||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
54 |
30 |
0 |
30 |
40,0 |
|
40,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
1,237.8 |
1,064.2 |
0.0 |
1,064.2 |
1 045,0 |
0,0 |
1 045,0 |
||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
930.8 |
792.7 |
0.0 |
792.7 |
661,2 |
0,0 |
661,2 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
27.9 |
12.3 |
0.0 |
12.3 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.1 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის მერია |
5,178.7 |
4,388.0 |
0.0 |
4,388.0 |
4 237,2 |
0,0 |
4 237,2 |
||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
273 |
207 |
0.0 |
207 |
276,0 |
|
276,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
4,875.8 |
4,200.4 |
0.0 |
4,200.4 |
4 171,2 |
0,0 |
4 171,2 |
||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,335.8 |
2,789.4 |
0.0 |
2,789.4 |
3 074,0 |
0,0 |
3 074,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
222.4 |
176.4 |
0.0 |
176.4 |
66,0 |
0,0 |
66,0 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
80.5 |
11.3 |
0.0 |
11.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
||||
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
35.3 |
298.3 |
0.0 |
298.3 |
569,3 |
0,0 |
569,3 |
||||
|
|
ხარჯები |
1.1 |
170 |
0.0 |
170 |
421,9 |
0,0 |
421,9 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
34.2 |
128.3 |
0.0 |
128.3 |
147,4 |
0,0 |
147,4 |
||||
|
01 05 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
180.9 |
166.2 |
162.4 |
3.8 |
162,0 |
158,0 |
4,0 |
||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13 |
11 |
11 |
0 |
12,0 |
11,0 |
1,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
180.9 |
166.2 |
162.4 |
3.8 |
162,0 |
158,0 |
4,0 |
||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
149.6 |
131.2 |
131.2 |
0.0 |
115,6 |
113,6 |
2,0 |
||||
|
01 06 |
კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21,2 |
0,0 |
21,2 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21,2 |
0,0 |
21,2 |
||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
16,854.8 |
18,386.5 |
6,774.40 |
11,612.2 |
25 242,6 |
9 114,2 |
16 128,4 |
||||
|
|
ხარჯები |
6,045.3 |
5,597.4 |
5.6 |
5,591.8 |
5 534,1 |
0,0 |
5 534,1 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,765.6 |
12,788.1 |
6,768.7 |
6,019.4 |
19 708,5 |
9 114,2 |
10 594,3 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
43.8 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა |
4,304.90 |
7,963.7 |
4,379.6 |
3,584.0 |
12 683,0 |
7 551,4 |
5 131,6 |
||||
|
|
ხარჯები |
723.4 |
533.1 |
0.0 |
0.0 |
769,7 |
0,0 |
769,7 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,537.60 |
7,430.0 |
4,379.60 |
3,050.3 |
11 913,3 |
7 551,4 |
4 361,9 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
43.8 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
02 01 01 |
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლა-შენახვა |
4,251.00 |
7,963.7 |
4,379.60 |
3,584.0 |
12 683,0 |
7 551,4 |
5 131,6 |
||||
|
|
ხარჯები |
723.4 |
533.1 |
0.0 |
0.0 |
769,7 |
0,0 |
769,7 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,483.8 |
7,430.0 |
4,379.60 |
3,050.3 |
11 913,3 |
7 551,4 |
4 361,9 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
43.8 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
02 01 03 |
სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება |
53.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
53.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
02 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
8,259.40 |
6,421.6 |
2,302.3 |
4,119.3 |
8 200,1 |
1 562,8 |
6 637,3 |
||||
|
|
ხარჯები |
1,702.0 |
2,075.2 |
5.6 |
2,069.5 |
1 962,6 |
0,0 |
1 962,6 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,557.4 |
4,346.4 |
2,296.6 |
2,049.8 |
6 237,5 |
1 562,8 |
4 674,7 |
||||
|
02 02 01 |
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
686.6 |
1,129.6 |
0.0 |
1,129.6 |
1 340,0 |
0,0 |
1 340,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
672.2 |
850.8 |
0.0 |
850.8 |
812,0 |
0,0 |
812,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14.4 |
278.8 |
0.0 |
278.8 |
528,0 |
0,0 |
528,0 |
||||
|
02 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
128.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
115,0 |
0,0 |
115,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
18.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
109.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
115,0 |
0,0 |
115,0 |
||||
|
02 02 03 |
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია |
407.5 |
82.6 |
13.2 |
69.4 |
1 024,3 |
632,2 |
392,1 |
||||
|
|
ხარჯები |
34.6 |
33.5 |
0.0 |
0.0 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
372.9 |
49.1 |
13.2 |
35.9 |
979,3 |
632,2 |
347,1 |
||||
|
02 02 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
2,396.4 |
158 |
158 |
0.0 |
307,0 |
307,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
32.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,363.6 |
158.0 |
158.0 |
0.0 |
307,0 |
307,0 |
0,0 |
||||
|
02 02 05 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
3,775.9 |
3,871.2 |
2,099.6 |
1,771.6 |
3 366,2 |
552,6 |
2 813,6 |
||||
|
|
ხარჯები |
131.9 |
180.5 |
0.0 |
0.0 |
225,6 |
0,0 |
225,6 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,644.0 |
3,690.7 |
2,099.6 |
1,591.1 |
3 140,6 |
552,6 |
2 588,0 |
||||
|
02 02 06 |
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2.8 |
5.4 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.8 |
5.4 |
0.0 |
5.4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
02 02 07 |
საკადასტრო რუკების მომზადება |
7.6 |
4.3 |
0.0 |
4.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
7.6 |
4.3 |
0.0 |
4.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
02 02 08 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება |
0.0 |
51.9 |
31.5 |
20.4 |
701,0 |
71,0 |
630,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
16.7 |
5.6 |
11.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
35.2 |
25.9 |
9.4 |
701,0 |
71,0 |
630,0 |
||||
|
02 02 09 |
ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა |
89.9 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
88.6 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
02 02 10 |
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება |
106.9 |
148.4 |
0.0 |
148.4 |
136,7 |
0,0 |
136,7 |
||||
|
|
ხარჯები |
67.2 |
148.3 |
0.0 |
148.3 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
71,7 |
0,0 |
71,7 |
||||
|
02 02 11 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება |
284.9 |
267.7 |
0.0 |
267.7 |
270,0 |
0,0 |
270,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
284.9 |
267.7 |
0.0 |
267.7 |
270,0 |
0,0 |
270,0 |
||||
|
02 02 12 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის, ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური |
372.3 |
599.7 |
0.0 |
599.7 |
570,0 |
0,0 |
570,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
363.5 |
548.5 |
0.0 |
548.5 |
545,0 |
0,0 |
545,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8.8 |
51.2 |
0.0 |
51.2 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
||||
|
02 02 13 |
ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა |
0.0 |
77.9 |
0.0 |
77.9 |
320,0 |
0,0 |
320,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
77.9 |
0.0 |
77.9 |
320,0 |
0,0 |
320,0 |
||||
|
02 02 14 |
სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
||||
|
02 03 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
4,010.7 |
3,976.3 |
92.5 |
3,883.8 |
4 359,5 |
0,0 |
4 359,5 |
||||
|
|
ხარჯები |
3,387.5 |
2,964.2 |
0.0 |
2,964.2 |
2 801,8 |
0,0 |
2 801,8 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
623.1 |
1,011.8 |
92.5 |
919.3 |
1 557,7 |
0,0 |
1 557,7 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
02 03 01 |
საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები |
18.6 |
28.3 |
0.0 |
28.3 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
18.6 |
28.3 |
0.0 |
28.3 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
||||
|
02 03 02 |
შადრევნის რეაბილიტაცია |
0.0 |
55.7 |
0.0 |
55.7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
55.7 |
0.0 |
55.7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
02 03 03 |
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა |
290.6 |
520.5 |
0.0 |
520.5 |
267,4 |
0,0 |
267,4 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
290.6 |
510.5 |
0.0 |
510.5 |
267,4 |
0,0 |
267,4 |
||||
|
02 03 04 |
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა |
0.0 |
22.8 |
0.0 |
22.8 |
44,9 |
0,0 |
44,9 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
22.8 |
0.0 |
22.8 |
44,9 |
0,0 |
44,9 |
||||
|
02 03 05 |
მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, სახურავების, ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა |
716.3 |
191.9 |
0.0 |
191.9 |
44,5 |
0,0 |
44,5 |
||||
|
|
ხარჯები |
561.9 |
67.3 |
0.0 |
67.3 |
4,5 |
0,0 |
4,5 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
154.5 |
124.6 |
0.0 |
124.6 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
||||
|
02 03 06 |
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა |
0.0 |
268.5 |
0.0 |
268.5 |
63,9 |
0,0 |
63,9 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
268.5 |
0.0 |
268.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
63,9 |
0,0 |
63,9 |
||||
|
02 03 07 |
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება |
135.4 |
275.4 |
92.5 |
183 |
284,9 |
0,0 |
284,9 |
||||
|
|
ხარჯები |
12.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
123 |
275.4 |
92.5 |
183 |
281,3 |
0,0 |
281,3 |
||||
|
02 03 08 |
ა(ა)იპ სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახური |
119.8 |
35.8 |
0.0 |
35.8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
119.8 |
35.8 |
0.0 |
35.8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
02 03 09 |
ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის ხელშეწყობა |
84.0 |
157.9 |
0.0 |
157.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
77.7 |
155.4 |
0.0 |
155.4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.3 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
02 03 10 |
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
17.1 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
19,5 |
0,0 |
19,5 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17.0 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
4,7 |
0,0 |
4,7 |
||||
|
02 03 12 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა |
1,358.8 |
1,229.7 |
0.0 |
1,229.7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
1,353.3 |
1,229.4 |
0.0 |
1,229.4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
02 03 13 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა |
0.0 |
198.9 |
0.0 |
198.9 |
363,4 |
0,0 |
363,4 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
198.9 |
0.0 |
198.9 |
346,7 |
0,0 |
346,7 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
16,7 |
0,0 |
16,7 |
||||
|
02 03 14 |
სასაფლაოების შემოღობვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
||||
|
02 03 15 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა |
1,269.9 |
979.3 |
0.0 |
979.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
1,243.8 |
970.5 |
0.0 |
970.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
26.2 |
8.8 |
0.0 |
8.8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
02 03 16 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2 386,5 |
0,0 |
2 386,5 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2 386,5 |
0,0 |
2 386,5 |
||||
|
02 03 17 |
ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
824,6 |
0,0 |
824,6 |
||||
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15,8 |
0,0 |
15,8 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
808,8 |
0,0 |
808,8 |
||||
|
02 03 18 |
მოსაცდელების მოწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
||||
|
02 04 |
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება |
279.8 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
232.4 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
03 00 |
განათლება |
5,376.8 |
5,839.7 |
15.3 |
5,824.4 |
6 998,3 |
157,6 |
6 840,7 |
||||
|
|
ხარჯები |
4,950.6 |
5,341.9 |
0.0 |
5,341.9 |
6 301,5 |
0,0 |
6 301,5 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
426.2 |
484.6 |
15.3 |
469.4 |
696,8 |
157,6 |
539,2 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
13.1 |
0.0 |
13.1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
03 01 |
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება |
2,770.1 |
2,101.7 |
15.3 |
2,086.4 |
643,1 |
157,6 |
485,5 |
||||
|
|
ხარჯები |
2,344.0 |
1,640.9 |
0.0 |
1,640.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
426.2 |
460.8 |
15.3 |
445.5 |
643,1 |
157,6 |
485,5 |
||||
|
03 02 |
განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა |
60.9 |
46.2 |
0.0 |
46.2 |
44,5 |
0,0 |
44,5 |
||||
|
|
ხარჯები |
60.9 |
46.2 |
0.0 |
46.2 |
44,5 |
0,0 |
44,5 |
||||
|
03 03 |
სასკოლო მზაობის ცენტრის ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
9.0 |
5.4 |
0.0 |
5.4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
03 04 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა |
0.0 |
836.6 |
0.0 |
836.6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
836.6 |
0.0 |
836.6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
03 05 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა |
2,536.8 |
2,849.7 |
0.0 |
2,849.7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
2,536.8 |
2,812.7 |
0.0 |
2,812.7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
23.9 |
0.0 |
23.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
13.1 |
0.0 |
13.1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
03 06 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6 310,7 |
0,0 |
6 310,7 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6 257,0 |
0,0 |
6 257,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
53,7 |
0,0 |
53,7 |
||||
|
04 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
7,258.8 |
6,916.9 |
808.1 |
6,108.7 |
5 561,7 |
0,0 |
5 561,7 |
||||
|
|
ხარჯები |
7,063.4 |
5,331.7 |
0.0 |
5,331.7 |
5 381,5 |
0,0 |
5 381,5 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
195.4 |
1,584.5 |
808.1 |
776.4 |
180,1 |
0,0 |
180,1 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
3,260.1 |
3,573.5 |
738.9 |
2,834.6 |
2 809,9 |
0,0 |
2 809,9 |
||||
|
|
ხარჯები |
3,164.5 |
2,264.0 |
0.0 |
2,264.0 |
2 643,0 |
0,0 |
2 643,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
95.6 |
1,309.5 |
738.9 |
570.6 |
166,9 |
0,0 |
166,9 |
||||
|
04 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
65.9 |
195.5 |
0.0 |
195.5 |
341,9 |
0,0 |
341,9 |
||||
|
|
ხარჯები |
65.9 |
195.5 |
0.0 |
195.5 |
341,9 |
0,0 |
341,9 |
||||
|
04 01 02 |
ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა |
969.2 |
1,561.5 |
0.0 |
1,561.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
962.4 |
1,554.2 |
0.0 |
1,554.2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.8 |
7.2 |
0.0 |
7.2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 01 03 |
საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა |
14.1 |
13.4 |
0.0 |
13.4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
14.1 |
13.4 |
0.0 |
13.4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 01 04 |
საცურაო აუზის შენობის რეაბილიტაცია |
61.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
61.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 01 05 |
თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია |
0.0 |
1,271.9 |
738.9 |
532.9 |
164,0 |
0,0 |
164,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
1,271.9 |
738.9 |
532.9 |
164,0 |
0,0 |
164,0 |
||||
|
04 01 06 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბ გორის ხელშეწყობა |
1,074.2 |
436.8 |
0.0 |
436.8 |
552,0 |
0,0 |
552,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
1,074.2 |
410.5 |
0.0 |
410.5 |
550,1 |
0,0 |
550,1 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
26.3 |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
||||
|
04 01 07 |
ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა |
196.0 |
94.4 |
0.0 |
94.4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
196.0 |
90.4 |
0.0 |
90.4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
4.1 |
0.0 |
4.1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 01 08 |
ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა |
7.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
7.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 01 09 |
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა |
393.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
393.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 01 10 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა |
478.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
451.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
26.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 01 11 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1 752,0 |
0,0 |
1 752,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1 751,1 |
0,0 |
1 751,1 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
||||
|
04 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
3,469.1 |
2,867.9 |
69.2 |
2,798.7 |
2 531,8 |
0,0 |
2 531,8 |
||||
|
|
ხარჯები |
3,385.1 |
2,592.3 |
0.0 |
2,592.3 |
2 518,6 |
0,0 |
2 518,6 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
84 |
275 |
69.2 |
205.8 |
13,3 |
0,0 |
13,3 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
44.3 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
3,1 |
0,0 |
3,1 |
||||
|
|
ხარჯები |
27.5 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
3,1 |
0,0 |
3,1 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 02 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა |
593.3 |
574.6 |
69.2 |
505.4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
587.5 |
358.9 |
0.0 |
358.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.8 |
215.7 |
69.2 |
146.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 03 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა |
130 |
39.9 |
0.0 |
39.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
127.2 |
39.9 |
0.0 |
39.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 04 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა |
942.6 |
567.4 |
0.0 |
567.4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
913.8 |
563.5 |
0.0 |
563.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
28.8 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 05 |
ა(ა)იპ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა |
202.5 |
183.6 |
0.0 |
183.6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
192.8 |
180 |
0.0 |
180 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9.8 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 06 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმის ხელშეწყობა |
36.7 |
34.7 |
0.0 |
34.7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
35.8 |
34.7 |
0.0 |
34.7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 07 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მწიგნობარის ხელშეწყობა |
37.1 |
11.5 |
0.0 |
11.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
37.1 |
11.5 |
0.0 |
11.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 08 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ ხელშეწყობა |
29.9 |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
56,5 |
0,0 |
56,5 |
||||
|
|
ხარჯები |
29.9 |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
53,3 |
0,0 |
53,3 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3,3 |
0,0 |
3,3 |
||||
|
04 02 09 |
გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა |
61.2 |
61.2 |
0.0 |
61.2 |
61,2 |
0,0 |
61,2 |
||||
|
|
ხარჯები |
61.2 |
61.2 |
0.0 |
61.2 |
61,2 |
0,0 |
61,2 |
||||
|
04 02 10 |
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა |
181.6 |
131.9 |
0.0 |
131.9 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
181.6 |
131.9 |
0.0 |
131.9 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
||||
|
04 02 11 |
გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა |
589.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
589.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 12 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელას“ ხელშეწყობა |
354.6 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
350.6 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 13 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა |
265.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
250.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 14 |
სამუზეუმო შენობის - ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია |
265.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
250.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 15 |
ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა |
265.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
250.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 16 |
ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 02 17 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2 221,1 |
0,0 |
2 221,1 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2 211,1 |
0,0 |
2 211,1 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
||||
|
04 03 |
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
529.6 |
355.5 |
0.0 |
355.5 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
513.8 |
355.5 |
0.0 |
355.5 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 03 01 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი |
497.7 |
318.0 |
0.0 |
318.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
481.8 |
318.0 |
0.0 |
318.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
04 03 02 |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები |
32 |
37.4 |
0.0 |
37.4 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
32.0 |
37.4 |
0.0 |
37.4 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
||||
|
04 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
0.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
||||
|
05 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
3,700.7 |
1,955.9 |
147.1 |
1,808.7 |
1 926,7 |
171,2 |
1 755,5 |
||||
|
|
ხარჯები |
3,684.5 |
1,913.9 |
147.1 |
1,766.8 |
1 851,9 |
159,4 |
1 692,5 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
38.7 |
0.0 |
38.7 |
74,8 |
11,8 |
63,0 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
16.2 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
05 01 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა |
130.0 |
115.0 |
115.0 |
0.0 |
135,0 |
135,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
123,2 |
123,2 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
130.0 |
115.0 |
115.0 |
0.0 |
11,8 |
11,8 |
0,0 |
||||
|
05 02 |
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება |
1,451.0 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
28,6 |
25,2 |
3,4 |
||||
|
|
ხარჯები |
1,451.0 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
28,6 |
25,2 |
3,4 |
||||
|
05 03 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს ხელშეწყობა |
107.4 |
97.2 |
0.0 |
97.2 |
143,0 |
0,0 |
143,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
107.4 |
97.2 |
0.0 |
97.2 |
110,0 |
0,0 |
110,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
33,0 |
0,0 |
33,0 |
||||
|
05 04 |
სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა |
0.0 |
38.7 |
0.0 |
38.7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
38.7 |
0.0 |
38.7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
05 05 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
1,996.1 |
1,680.6 |
7.8 |
1,672.9 |
1 620,1 |
11,0 |
1 609,1 |
||||
|
|
ხარჯები |
1,996.1 |
1,677.4 |
7.8 |
1,669.6 |
1 590,1 |
11,0 |
1 579,1 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
05 05 01 |
მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
29.8 |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
77,4 |
0,0 |
77,4 |
||||
|
|
ხარჯები |
29.8 |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
77,4 |
0,0 |
77,4 |
||||
|
05 05 02 |
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
||||
|
05 05 03 |
დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების დახმარება |
18.6 |
22.0 |
0.0 |
22.0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
18.6 |
22.0 |
0.0 |
22.0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
||||
|
05 05 04 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
151 |
132.3 |
0.0 |
132.3 |
141,4 |
0,0 |
141,4 |
||||
|
|
ხარჯები |
151 |
132.3 |
0.0 |
132.3 |
141,4 |
0,0 |
141,4 |
||||
|
05 05 05 |
დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება |
57.0 |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
57.0 |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
||||
|
05 05 06 |
(0-დან 18 წლამდე) დაავადებული ბავშვების ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, კანის ქრონიკული ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების, სამკურნალო სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება |
47.0 |
49.7 |
0.0 |
49.7 |
216,1 |
0,0 |
216,1 |
||||
|
|
ხარჯები |
47.0 |
49.7 |
0.0 |
49.7 |
216,1 |
0,0 |
216,1 |
||||
|
05 05 07 |
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება |
11.3 |
15.3 |
7.8 |
7.5 |
30,0 |
11,0 |
19,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
11.3 |
15.3 |
7.8 |
7.5 |
30,0 |
11,0 |
19,0 |
||||
|
05 05 08 |
მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება |
128.1 |
143.5 |
0.0 |
143.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
128.1 |
143.5 |
0.0 |
143.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
05 05 09 |
სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება |
39.4 |
27 |
0.0 |
27 |
32,5 |
0,0 |
32,5 |
||||
|
|
ხარჯები |
39.4 |
27 |
0.0 |
27 |
32,5 |
0,0 |
32,5 |
||||
|
05 05 10 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება |
229.1 |
152.9 |
0.0 |
152.9 |
136,0 |
0,0 |
136,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
229.1 |
152.9 |
0.0 |
152.9 |
136,0 |
0,0 |
136,0 |
||||
|
05 05 11 |
ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება |
527.1 |
449.9 |
0.0 |
449.9 |
378,8 |
0,0 |
378,8 |
||||
|
|
ხარჯები |
527.1 |
449.9 |
0.0 |
449.9 |
378,8 |
0,0 |
378,8 |
||||
|
05 05 12 |
სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება |
17.9 |
8.5 |
0.0 |
8.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
17.9 |
8.5 |
0.0 |
8.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
05 05 13 |
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება |
287.1 |
236.3 |
0.0 |
236.3 |
260,2 |
0,0 |
260,2 |
||||
|
|
ხარჯები |
287.1 |
236.3 |
0.0 |
236.3 |
260,2 |
0,0 |
260,2 |
||||
|
05 05 14 |
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
108.2 |
83.6 |
0.0 |
83.6 |
57,0 |
0,0 |
57,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
108.2 |
83.6 |
0.0 |
83.6 |
57,0 |
0,0 |
57,0 |
||||
|
05 05 15 |
ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება |
39.7 |
21.6 |
0.0 |
21.6 |
32,5 |
0,0 |
32,5 |
||||
|
|
ხარჯები |
39.7 |
21.6 |
0.0 |
21.6 |
32,5 |
0,0 |
32,5 |
||||
|
05 05 16 |
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება |
48.7 |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
40,4 |
0,0 |
40,4 |
||||
|
|
ხარჯები |
48.7 |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
40,4 |
0,0 |
40,4 |
||||
|
05 05 17 |
რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით |
4.5 |
4.7 |
0.0 |
4.7 |
10,2 |
0,0 |
10,2 |
||||
|
|
ხარჯები |
4.5 |
4.7 |
0.0 |
4.7 |
10,2 |
0,0 |
10,2 |
||||
|
05 05 18 |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების, შშმ პირების არასაპენსიო ასაკის მქონე ბენეფიციარების დახმარება |
42.8 |
37.9 |
0.0 |
37.9 |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
||||
|
|
ხარჯები |
42.8 |
37.9 |
0.0 |
37.9 |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
||||
|
05 05 19 |
მარტოხელა მშობლის დახმარება |
53 |
25.6 |
0.0 |
25.6 |
38,3 |
0,0 |
38,3 |
||||
|
|
ხარჯები |
53 |
25.6 |
0.0 |
25.6 |
38,3 |
0,0 |
38,3 |
||||
|
05 05 20 |
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება |
46.2 |
32.7 |
0.0 |
32.7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
46.2 |
29.4 |
0.0 |
29.4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
05 05 21 |
სოციალურად დაუცველი. უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
102 |
109.2 |
0.0 |
109.2 |
34,1 |
0,0 |
34,1 |
||||
|
|
ხარჯები |
102 |
109.2 |
0.0 |
109.2 |
34,1 |
0,0 |
34,1 |
||||
|
05 05 22 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
||||
|
05 05 23 |
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა |
0.3 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
0.3 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
||||
|
05 05 24 |
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
||||
|
05 06 |
დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა |
16.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
ხარჯები |
16.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|