„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №81 |
|
2018 წლის 27 აგვისტო ქ. გორი |
„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2017, 190020020.35.148.016417) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: (ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები |
|
შემოსავლები |
38,431.8 |
39,204.0 |
7,491.6 |
31,712.4 |
39,397.5 |
8,039.6 |
31,357.9 |
|||||
|
გადასახადები |
6,045.7 |
7,204.1 |
0.0 |
7,204.1 |
6,700.0 |
0.0 |
6,700.0 |
|||||
|
გრანტები |
28,790.9 |
28,294.8 |
7,491.6 |
20,803.2 |
29,459.3 |
8,039.6 |
21,419.7 |
|||||
|
სხვა შემოსავლები |
3,595.1 |
3,705.2 |
0.0 |
3,705.2 |
3,238.2 |
0.0 |
3,238.2 |
|||||
|
ხარჯები |
28,039.5 |
23,785.8 |
315.2 |
23,470.6 |
24,910.1 |
329.2 |
24,580.9 |
|||||
|
შრომის ანაზღაურება |
4,416.2 |
3,713.3 |
131.2 |
3,582.1 |
3,793.8 |
111.6 |
3,682.2 |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
3,190.6 |
3,140.6 |
36.9 |
3,103.7 |
3,245.7 |
46.4 |
3,199.3 |
|||||
|
პროცენტი |
261.8 |
170.0 |
0.0 |
170.0 |
386.9 |
0.0 |
386.9 |
|||||
|
სუბსიდიები |
14,203.8 |
13,367.0 |
112.5 |
13,254.5 |
14,156.6 |
135.0 |
14,021.6 |
|||||
|
გრანტები |
1,066.4 |
344.7 |
2.5 |
342.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,146.1 |
1,475.8 |
32.2 |
1,443.6 |
1,634.0 |
36.2 |
1,597.8 |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
1,754.5 |
1,574.5 |
0.0 |
1,574.5 |
1,693.1 |
0.0 |
1,693.1 |
|||||
|
საოპერაციო სალდო |
10,392.4 |
15,418.2 |
7,176.4 |
8,241.8 |
14,487.4 |
7,710.4 |
6,776.9 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
10,580.1 |
14,314.5 |
7,592.1 |
6,722.4 |
20,201.4 |
9,271.8 |
10,929.6 |
|||||
|
ზრდა |
11,637.5 |
15,084.6 |
7,592.1 |
7,492.5 |
20,731.4 |
9,271.8 |
11,459.6 |
|||||
|
კლება |
1,057.4 |
770.1 |
0.0 |
770.1 |
530.0 |
0.0 |
530.0 |
|||||
|
მთლიანი სალდო |
-187.7 |
1,103.7 |
-415.7 |
1,519.5 |
-5,714.0 |
-1,561.3 |
-4,152.7 |
|||||
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-362.5 |
945.2 |
-415.7 |
1,360.9 |
-5,861.4 |
-1,561.3 |
-4,300.1 |
|||||
|
ზრდა |
574.3 |
1,360.9 |
0.0 |
1,360.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
574.3 |
1,360.9 |
0.0 |
1,360.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
კლება |
936.8 |
415.7 |
415.7 |
0.0 |
5,861.4 |
1,561.3 |
4,300.1 |
|||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
936.8 |
415.7 |
415.7 |
0.0 |
5,861.4 |
1,561.3 |
4,300.1 |
|||||
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-174.8 |
-158.5 |
0.0 |
-158.5 |
-147.4 |
0.0 |
-147.4 |
|||||
|
კლება |
174.8 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
147.4 |
0.0 |
147.4 |
|||||
|
საშინაო |
174.8 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
147.4 |
0.0 |
147.4 |
|||||
|
ბალანსი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი
|
201 7 წლის ფაქტი |
201 8 წლის გეგმა |
|||||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთა რი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთა რი შემოსავლები |
|||||||||
|
შემოსულობები |
39,489.3 |
39,974.2 |
7,491.6 |
32,482.6 |
39,927.5 |
8,039.6 |
31,887.9 |
|||||
|
შემოსავლები |
38,431.8 |
39,204.0 |
7,491.6 |
31,712.4 |
39,397.5 |
8,039.6 |
31,357.9 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
1,057.4 |
770.1 |
0.0 |
770.1 |
530.0 |
0.0 |
530.0 |
|||||
|
გადასახდელები |
39,851.8 |
39,029.0 |
7,907.3 |
31,121.7 |
45,788.9 |
9,601.0 |
36,187.9 |
|||||
|
ხარჯები |
28,039.5 |
23,785.8 |
315.2 |
23,470.6 |
24,910.1 |
329.2 |
24,580.9 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,637.5 |
15,084.6 |
7,592.1 |
7,492.5 |
20,731.4 |
9,271.8 |
11,459.6 |
|||||
|
ვალდებულებების კლება |
174.8 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
147.4 |
0.0 |
147.4 |
|||||
|
ნაშთის ცვლილება |
-362.5 |
945.2 |
-415.7 |
1,360.9 |
-5,861.4 |
-1,561.3 |
-4,300.1 |
|||||
|
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი |
201 7 წლის ფაქტი |
201 8 წლის გეგმა |
|||||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||||||
|
შემოსავლები |
38,431.8 |
39,204.0 |
7,491.6 |
31,712.4 |
39,397.5 |
8,039.6 |
31,357.9 |
|||||
|
გადასახადები |
6,045.7 |
7,204.1 |
0.0 |
7,204.1 |
6,700.0 |
0.0 |
6,700.0 |
|||||
|
გრანტები |
28,790.9 |
28,294.8 |
7,491.6 |
20,803.2 |
29,459.3 |
8,039.6 |
21,419.7 |
|||||
|
სხვა შემოსავლები |
3,595.1 |
3,705.2 |
0.0 |
3,705.2 |
3,238.2 |
0.0 |
3,238.2 |
|||||
|
დასახელება |
201 6 წლის ფაქტი |
201 7 წლის ფაქტი |
201 8 წლის გეგმა |
|||||||||
|
გრანტები |
28,790.9 |
28,294.8 |
29,459.3 |
|||||||||
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები |
0.0 |
94.4 |
710.9 |
|||||||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
28,790.9 |
28,200.4 |
28,748.4 |
|||||||||
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
19,823.4 |
21,018.8 |
21,011.8 |
|||||||||
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
19,516.6 |
20,708.8 |
20,708.8 |
|||||||||
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
306.8 |
310.0 |
303.0 |
|||||||||
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
8,967.5 |
6,881.6 |
7,736.6 |
|||||||||
|
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა |
6,766.2 |
6,832.0 |
7,198.3 |
|||||||||
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
2,201.3 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||
|
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან |
0.0 |
49.6 |
0.0 |
|||||||||
|
მაღალმთლიანი დასახლების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები |
0.0 |
0.0 |
538.4 |
|||||||||
|
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი |
201 7 წლის ფაქტი |
201 8 წლის გეგმა |
|||||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთა რი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთა რი შემოსავლები |
|||||||||
|
ხარჯები |
28,039.5 |
23,785.8 |
315.2 |
23,470.6 |
24,910.1 |
329.2 |
24,580.9 |
|||||
|
შრომის ანაზღაურება |
4,416.2 |
3,713.3 |
131.2 |
3,582.1 |
3,793.8 |
111.6 |
3,682.2 |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
3,190.6 |
3,140.6 |
36.9 |
3,103.7 |
3,245.7 |
46.4 |
3,199.3 |
|||||
|
პროცენტი |
261.8 |
170.0 |
0.0 |
170.0 |
386.9 |
0.0 |
386.9 |
|||||
|
სუბსიდიები |
14,203.8 |
13,367.0 |
112.5 |
13,254.5 |
14,156.6 |
135.0 |
14,021.6 |
|||||
|
გრანტები |
1,066.4 |
344.7 |
2.5 |
342.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,146.1 |
1,475.8 |
32.2 |
1,443.6 |
1,634.0 |
36.2 |
1,597.8 |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
1,754.5 |
1,574.5 |
0.0 |
1,574.5 |
1,693.1 |
0.0 |
1,693.1 |
|||||
|
კოდი |
დასახელება |
201 6 წლის ფაქტი |
201 7 წლის ფაქტი |
201 8 წლის გეგმა |
||||||||
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
250.3 |
188.7 |
76.0 |
||||||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
10,765.6 |
12,788.1 |
19,715.5 |
||||||||
|
03 00 |
საგანმანათლებლო ღონისძიებები |
426.2 |
484.6 |
696.8 |
||||||||
|
04 00 |
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები |
195.4 |
1,584.5 |
180.1 |
||||||||
|
05 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
63.0 |
||||||||
|
სულ ჯამი |
11,637.5 |
15,084.6 |
20,731.4 |
|
დასახელება |
201 6 წლის ფაქტი |
201 7 წლის ფაქტი |
201 8 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
1,057.4 |
770.1 |
530.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
8.5 |
109.1 |
190.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
1,049.0 |
661.1 |
340.0 |
|
მიწა |
1,049.0 |
661.1 |
340.0 |
“;
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
ფუნქც. კოდი
დასახელება
201 6 წლის
ფაქტი
201 7 წლის ფაქტი
201 8 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
6,545.9
5,789.5
6,007.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
6,544.9
5,619.5
5,534.2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6,544.9
5,619.5
5,434.2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
100.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
31.2
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
31.2
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
1.1
170.0
441.9
704
ეკონომიკური საქმიანობა
8,359.1
11,891.8
18,186.2
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და
მონადირეობა
0.0
0.0
50.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
50.0
7045
ტრანსპორტი
4,263.9
7,968.5
12,697.8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4,261.0
7,963.1
12,697.8
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
2.8
5.4
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
824.6
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
824.6
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
4,095.2
3,923.3
4,613.9
705
გარემოს დაცვა
2,932.5
296.3
1,456.3
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
128.6
0.0
125.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
2,803.9
296.3
1,331.3
706
საბინაო - კომუნალური მეურნეობა
5,519.3
5,929.0
5,426.2
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
284.9
267.7
270.0
7063
წყალმომარაგება
3,775.9
3,871.2
3,346.2
7064
გარე განათება
686.6
1,129.6
1,240.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
772.0
660.4
570.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
237.4
250.9
278.0
7072
ამბულატორიული მომსახურეობა
107.4
135.9
143.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
130.0
115.0
135.0
708
დასვენება , კულტურა და რელიგია
7,258.8
7,184.8
5,585.6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3,525.8
4,083.3
2,824.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
3,205.5
2,636.5
2,504.3
7083
ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
29.9
26.9
56.5
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
120.0
200.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
497.7
318.0
0.0
709
განათლება
5,376.8
5,826.5
6,836.8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
5,306.9
5,774.9
6,796.8
7092
ზოგადი განათლება
60.9
46.2
40.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
60.9
46.2
40.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
9.0
5.4
0.0
710
სოციალური დაცვა
3,447.1
1,701.8
1,865.2
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1,036.0
878.5
983.2
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
831.1
658.4
724.8
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
204.9
220.2
258.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7.0
7.0
9.0
710 3
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
61.4
59.9
31.2
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
204.7
183.9
211.0
710 6
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
141.6
130.8
122.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1,996.4
441.6
508.2
სულ ჯამი
39,677.0
38,870.4
45,641.5
“;
თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -5,714.0 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ი) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -5,861.4 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5,861.4 ათასი ლარის ოდენობით.“;
კ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია; ვარიანის, მეჯვრისხევის, ახალუბნის, ტყვიავის, მერეთის, ბერბუკის, ტირძნისის, კარალეთის, დიცის, ზეღდულეთის და სხვა ტერიტორიულ ორგანოებში შემავალი სოფლების შიდა გზების მოხრეშვა, მოვლა-პატრონობა; ქალაქის ქუჩების ორმოული შეკეთება; საგზაო ნიშნების, საგზაო მონიშვნების, დამისამართების აბრების და სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერების მოწყობა.
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში დაგეგმილია გორში სამების, ნინოშვილის, თბილისის, თოიძის, დავითაშვილის, ძმები რომელაშვილების ქუჩების, რკ/გზის დასახლებაში არსებული ქუჩებისა და სანიაღვრე სისტემების, გოგებაშვილის ქუჩის (კახნიაშვილის ქუჩის კვეთიდან 26 მაისის სანაპირომდე) მონაკვეთის, საკათედრო ტაძრის მიმდებარე მოედნის რეაბილიტაცია და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.
აგრეთვე, სოფელ ქვეშის გზიდან სათემო-ციცაგიანთკარი-ახრისის დამაკავშირებელი გზის, სოფელ მერეთის, სოფელ კოშკას და გუგუტიანთკარის საავტომობილო გზების, სოფელ საქაშეთიდან ჩასახლებამდე მისასვლელი გზის ასფალტის საფარის მოწყობა, სოფელ ქვ. ხვითის გზის ასფალტირება (რკინიგზის სადგურიდან სოფლის ცენტრამდე), მეჯვრისხევის შიდასახელმწიფოებრივი გზიდან კვარხეთის ცენტრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, სოფელ ხურვალეთში გზის ასფალტირება და სოფელ მეღვრეკისის გზის რეაბილიტაცია.
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხვითი-ზემო ნიქოზის დამაკავშირებელი გზის ასფალტირება.
„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება მშვიდობის გამზ. №2 და №2/ა-ს შორის გზის მოპირკეთება და ნადირაძის ქუჩაზე საფეხმავლო სივრცეების მოწყობა.“;
ლ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
დ.ა) მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუმუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამულიკოდი 05 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მხედველობის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლო) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე მნიშვნელოვნად გამოხატული (უსინათლო) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ფარგლებში.
0-დან 18 წლამდე სმენადაქვეითებულ (ყრუმუნჯობა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ფარგლებში.
დ.ბ) ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 100 (ასი) და მეტი წლის ასაკის უხუცესების ერთჯერადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
დ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი 0-დან 18 წლამდე პაციენტის დახმარება ერთჯერადად სტაციონარული მკურნალობისათვის არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა. დედ-მამით ობოლი ბავშვების და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდულ (0-დან 18 წლამდე) შვილებს ფულადი დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, ყოველ ბავშვზე 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.
დ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ერთჯერადად თითო ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით 0-დან 18 წლამდე გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე 4-შვილიანი ოჯახები.
ერთჯერადად თითო ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით 0-დან 18 წლამდე გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 5 და მეტშვილიანი ოჯახები.
დ.ე) დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზზე მყოფი ადამიანების ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით.
ასევე ვირუსული C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების, რომელთაც გააჩნიათ სოციალურ სააგენტოდან მინიჭებული 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ერთჯერადი სადიაგნოსტიკო კვლევის თანადაფინანსება არაუმეტეს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
დ.ვ) (0-დან 18 წლამდე) დაავადებული ბავშვების ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, კანის ქრონიკული ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების, სამკურნალო სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, კანის ქრონიკული, ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუა ზღვის ცხელებით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად, თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და ფენილკეტონურიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
აუტიზმით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება ერთჯერადად არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით.
დ.ზ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 05 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ავღანეთის ომის მონაწილეთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება დამკრძალავი ბიუროდან წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე.
დ.თ) სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 ლარის ოდენობით, ერთჯერადად იმ სტუდენტებისა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი: დედ-მამით ობოლი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე) ოჯახებიდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.
ასევე, ოლიმპიური სახეობის საქართველოს ნაკრების მოქმედ სპორტსმენებს, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000-ის ჩათვლით გაეწიოთ დახმარება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
დ.ი) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება:
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეების, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა და გააჩნიათ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად, არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების, რომელთაც გააჩნია 0-დან 100 000-ის ჩათვლით მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვროს ერთჯერადად ,პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სოციალური სააგენტოდან მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები სახელმწიფოს მხრიდან უფინანსდებათ 70%-ით, გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 30%-ით, ან მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები დაფინანსდეს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 30%-ით.
გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან, იმ მოქალაქეების თანადაფინანსება, რომელთაც „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები სახელმწიფოს მხრიდან უფინანსდებათ 30%-ით, განისაზღვროს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 50%-ით, ან მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები დაფინანსდეს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 50%-ით.
დ.კ) ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით, კვლევის თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.
უფასო მედიკამენტებით დახმარება ონკოლოგიურ ავადმყოფებს გაეწევათ ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.
0-დან 150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არსებული სამედიცინო მომსახურებისათვის პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
დ.ლ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ორგანიზაციების თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში.
დ.მ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05 14)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებული; 100 000-დან 150 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლით, შაქრიანი დიაბეტი - ტიპი II (ინსულინდამოუკიდებელი) ფორმით, ბრონქიალური ასთმით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ამ მუხლში აღნიშნული თითოეული დაავადების მკურნალობის ფარგლებში.
დ.ნ) ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 15)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება არაუმეტეს 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.
ხანძრების (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით.
დ.ო) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 16)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დამატებით ერთჯერადად: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით (26 მაისი), მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების დახმარება 300 (სამას) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით (9 მაისი).
დ.პ) რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით (პროგრამული კოდი 05 05 17)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.
დ.ჟ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 18)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სიღარიბის ზღვარს მიღმა/ზღვარზე მყოფი (0-დან 70000 ქულის ჩთვლით სარეიტინგო ქულის მქონე) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონების, არასაპენსიო ასაკის მქონეს მარტოხელა ბენეფიციარები და მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების დახმარება გადაუდებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ფულადი დახმარებით არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით, გასულ წელს აღებული ვალდებულების ფარგლებში.
დ.რ) მარტოხელა მშობლის დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 19)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის, რომელსაც ჰყავს 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები და გააჩნია 0-დან 47 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის, რომელსაც ჰყავს 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები და გააჩნია 47000-დან 57 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.
გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის, რომელსაც ჰყავს 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები და გააჩნია 57000-დან 65 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
დ.ს) სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ყოველთვიური ფულადი დახმარება – 05 05 21)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ ფართში, სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი ბენეფიციარების ყოველთვიური, თვეში არაუმეტეს 80 (ოთხმოცი) ლარით ქირით უზრუნველყოფა.
დ.ტ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 22)
სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-დან 65000-ის ჩათვლით) თანამონაწილეობის წილის დაფინანსებას, რომლებიც ინფრასტრუქტურულ პროექტში „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება“ მონაწილეობის მიღებისას გადახდისუუნაროები არიან, სრულად უზრუნველყოფს გორის მუნიციპალიტეტი სამუშაოების მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით.
დ.უ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 05 05 23)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბენეფიციარების ფულადი დახმარება არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
დ.ფ) გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05 24)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი გეგმავს საპილოტე პროგრამის განხორციელებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი, უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის თაობაზე.
მ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ-ლები |
|||||
|
|
გორის მუნიციპალიტეტი |
39,851.8 |
39,029.0 |
7,907.3 |
31,121.7 |
45,788.9 |
9,601.0 |
36,187.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
340 |
248 |
11 |
237 |
328.0 |
11.0 |
317.0 |
|
|
ხარჯები |
28,039.5 |
23,785.8 |
315.2 |
23,470.6 |
24,910.1 |
329.2 |
24,580.9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4,416.2 |
3,713.3 |
131.2 |
3,582.1 |
3,793.8 |
111.6 |
3,682.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,637.5 |
15,084.6 |
7,592.1 |
7,492.5 |
20,731.4 |
9,271.8 |
11,459.6 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
174.8 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
147.4 |
0.0 |
147.4 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
6,660.7 |
5,930.0 |
162.4 |
5,767.6 |
6,154.7 |
158.0 |
5,996.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
340 |
248 |
11 |
237 |
328.0 |
11.0 |
317.0 |
|
|
ხარჯები |
6,295.6 |
5,600.8 |
162.4 |
5,438.4 |
5,931.3 |
158.0 |
5,773.3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4,416.2 |
3,713.3 |
131.2 |
3,582.1 |
3,793.8 |
111.6 |
3,682.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
250.3 |
188.7 |
0.0 |
188.7 |
76.0 |
0.0 |
76.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
114.8 |
140.6 |
0.0 |
140.6 |
147.4 |
0.0 |
147.4 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1,265.8 |
1,077.5 |
0.0 |
1,077.5 |
1,050.0 |
0.0 |
1,050.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
54 |
30 |
0 |
30 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
ხარჯები |
1,237.8 |
1,064.2 |
0.0 |
1,064.2 |
1,045.0 |
0.0 |
1,045.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
930.8 |
792.7 |
0.0 |
792.7 |
604.2 |
0.0 |
604.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
27.9 |
12.3 |
0.0 |
12.3 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.1 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის მერია |
5,178.7 |
4,388.0 |
0.0 |
4,388.0 |
4,222.2 |
0.0 |
4,222.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
273 |
207 |
0.0 |
207 |
276.0 |
|
276.0 |
|
|
ხარჯები |
4,875.8 |
4,200.4 |
0.0 |
4,200.4 |
4,151.2 |
0.0 |
4,151.2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,335.8 |
2,789.4 |
0.0 |
2,789.4 |
3,074.0 |
0.0 |
3,074.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
222.4 |
176.4 |
0.0 |
176.4 |
71.0 |
0.0 |
71.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
80.5 |
11.3 |
0.0 |
11.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
35.3 |
298.3 |
0.0 |
298.3 |
589.3 |
0.0 |
589.3 |
|
|
ხარჯები |
1.1 |
170 |
0.0 |
170 |
441.9 |
0.0 |
441.9 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
34.2 |
128.3 |
0.0 |
128.3 |
147.4 |
0.0 |
147.4 |
|
01 05 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
180.9 |
166.2 |
162.4 |
3.8 |
162.0 |
158.0 |
4.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13 |
11 |
11 |
0 |
12.0 |
11.0 |
1.0 |
|
|
ხარჯები |
180.9 |
166.2 |
162.4 |
3.8 |
162.0 |
158.0 |
4.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
149.6 |
131.2 |
131.2 |
0.0 |
115.6 |
111.6 |
4.0 |
|
01 06 |
კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
31.2 |
0.0 |
31.2 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
31.2 |
0.0 |
31.2 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
16,854.8 |
18,386.5 |
6,774.40 |
11,612.2 |
25,132.6 |
9,114.2 |
16,018.4 |
|
|
ხარჯები |
6,045.3 |
5,597.4 |
5.6 |
5,591.8 |
5,417.1 |
0.0 |
5,417.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,765.6 |
12,788.1 |
6,768.7 |
6,019.4 |
19,715.5 |
9,114.2 |
10,601.3 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
43.8 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა |
4,304.90 |
7,963.7 |
4,379.6 |
3,584.0 |
12,697.8 |
7,551.4 |
5,146.4 |
|
|
ხარჯები |
723.4 |
533.1 |
0.0 |
0.0 |
784.5 |
0.0 |
784.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,537.60 |
7,430.0 |
4,379.60 |
3,050.3 |
11,913.3 |
7,551.4 |
4,361.9 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
43.8 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 01 01 |
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლა-შენახვა |
4,251.00 |
7,963.7 |
4,379.60 |
3,584.0 |
12,697.8 |
7,551.4 |
5,146.4 |
|
|
ხარჯები |
723.4 |
533.1 |
0.0 |
0.0 |
784.5 |
0.0 |
784.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,483.8 |
7,430.0 |
4,379.60 |
3,050.3 |
11,913.3 |
7,551.4 |
4,361.9 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
43.8 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 01 03 |
სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება |
53.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
53.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
8,259.40 |
6,421.6 |
2,302.3 |
4,119.3 |
8,090.1 |
1,562.8 |
6,527.3 |
|
|
ხარჯები |
1,702.0 |
2,075.2 |
5.6 |
2,069.5 |
1,830.6 |
0.0 |
1,830.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,557.4 |
4,346.4 |
2,296.6 |
2,049.8 |
6,259.5 |
1,562.8 |
4,696.7 |
|
02 02 01 |
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
686.6 |
1,129.6 |
0.0 |
1,129.6 |
1,240.0 |
0.0 |
1,240.0 |
|
|
ხარჯები |
672.2 |
850.8 |
0.0 |
850.8 |
700.0 |
0.0 |
700.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14.4 |
278.8 |
0.0 |
278.8 |
540.0 |
0.0 |
540.0 |
|
02 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
128.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
125.0 |
0.0 |
125.0 |
|
|
ხარჯები |
18.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
109.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
125.0 |
0.0 |
125.0 |
|
02 02 03 |
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია |
407.5 |
82.6 |
13.2 |
69.4 |
1,024.3 |
632.2 |
392.1 |
|
|
ხარჯები |
34.6 |
33.5 |
0.0 |
0.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
372.9 |
49.1 |
13.2 |
35.9 |
979.3 |
632.2 |
347.1 |
|
02 02 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
2,396.4 |
158 |
158 |
0.0 |
307.0 |
307.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
32.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,363.6 |
158 .0 |
158 .0 |
0.0 |
307.0 |
307.0 |
0.0 |
|
02 02 05 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
3,775.9 |
3,871.2 |
2,099.6 |
1,771.6 |
3,346.2 |
552.6 |
2,793.6 |
|
|
ხარჯები |
131.9 |
180.5 |
0.0 |
0.0 |
205.6 |
0.0 |
205.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,644.0 |
3,690.7 |
2,099.6 |
1,591.1 |
3,140.6 |
552.6 |
2,588.0 |
|
02 02 06 |
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2.8 |
5.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.8 |
5.4 |
0.0 |
5.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 07 |
საკადასტრო რუკების მომზადება |
7.6 |
4.3 |
0.0 |
4.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
7.6 |
4.3 |
0.0 |
4.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 08 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება |
0.0 |
51.9 |
31.5 |
20.4 |
701.0 |
71.0 |
630.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
16.7 |
5.6 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
35.2 |
25.9 |
9.4 |
701.0 |
71.0 |
630.0 |
|
02 02 09 |
ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა |
89.9 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
88.6 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 10 |
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება |
106.9 |
148.4 |
0.0 |
148.4 |
136.7 |
0.0 |
136.7 |
|
|
ხარჯები |
67.2 |
148.3 |
0.0 |
148.3 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
71.7 |
0.0 |
71.7 |
|
02 02 11 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება |
284.9 |
267.7 |
0.0 |
267.7 |
270.0 |
0.0 |
270.0 |
|
|
ხარჯები |
284.9 |
267.7 |
0.0 |
267.7 |
270.0 |
0.0 |
270.0 |
|
02 02 12 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის, ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური |
372.3 |
599.7 |
0.0 |
599.7 |
570.0 |
0.0 |
570.0 |
|
|
ხარჯები |
363.5 |
548.5 |
0.0 |
548.5 |
545.0 |
0.0 |
545.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8.8 |
51.2 |
0.0 |
51.2 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
02 02 13 |
ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა |
0.0 |
77.9 |
0.0 |
77.9 |
320.0 |
0.0 |
320.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
77.9 |
0.0 |
77.9 |
320.0 |
0.0 |
320.0 |
|
02 02 14 |
სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
02 03 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
4,010.7 |
3,976.3 |
92.5 |
3,883.8 |
4,344.7 |
0.0 |
4,344.7 |
|
|
ხარჯები |
3,387.5 |
2,964.2 |
0.0 |
2,964.2 |
2,802.0 |
0.0 |
2,802.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
623.1 |
1,011.8 |
92.5 |
919.3 |
1,542.8 |
0.0 |
1,542.8 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 01 |
საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები |
18.6 |
28.3 |
0.0 |
28.3 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
ხარჯები |
18.6 |
28.3 |
0.0 |
28.3 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
02 03 02 |
შადრევნის რეაბილიტაცია |
0.0 |
55.7 |
0.0 |
55.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
55.7 |
0.0 |
55.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 03 |
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა |
290.6 |
520.5 |
0.0 |
520.5 |
267.4 |
0.0 |
267.4 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
290.6 |
510.5 |
0.0 |
510.5 |
267.4 |
0.0 |
267.4 |
|
02 03 04 |
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა |
0.0 |
22.8 |
0.0 |
22.8 |
44.9 |
0.0 |
44.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
22.8 |
0.0 |
22.8 |
44.9 |
0.0 |
44.9 |
|
02 03 05 |
მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, სახურავების, ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა |
716.3 |
191.9 |
0.0 |
191.9 |
44.5 |
0.0 |
44.5 |
|
|
ხარჯები |
561.9 |
67.3 |
0.0 |
67.3 |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
154.5 |
124.6 |
0.0 |
124.6 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
02 03 06 |
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა |
0.0 |
268.5 |
0.0 |
268.5 |
63.9 |
0.0 |
63.9 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
268.5 |
0.0 |
268.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
63.9 |
0.0 |
63.9 |
|
02 03 07 |
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება |
135.4 |
275.4 |
92.5 |
183 |
284.9 |
0.0 |
284.9 |
|
|
ხარჯები |
12.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
123 |
275.4 |
92.5 |
183 |
281.3 |
0.0 |
281.3 |
|
02 03 08 |
ა(ა)იპ სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახური |
119.8 |
35.8 |
0.0 |
35.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
119.8 |
35.8 |
0.0 |
35.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 09 |
ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის ხელშეწყობა |
84.0 |
157.9 |
0.0 |
157.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
77.7 |
155.4 |
0.0 |
155.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.3 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 10 |
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
17.1 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
4.7 |
0.0 |
4.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17.0 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
4.7 |
0.0 |
4.7 |
|
02 03 12 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა |
1,358.8 |
1,229.7 |
0.0 |
1,229.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1,353.3 |
1,229.4 |
0.0 |
1,229.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 13 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა |
0.0 |
198.9 |
0.0 |
198.9 |
363.4 |
0.0 |
363.4 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
198.9 |
0.0 |
198.9 |
361.6 |
0.0 |
361.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
|
02 03 14 |
სასაფლაოების შემოღობვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
02 03 15 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა |
1,269.9 |
979.3 |
0.0 |
979.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1,243.8 |
970.5 |
0.0 |
970.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
26.2 |
8.8 |
0.0 |
8.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 16 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,386.5 |
0.0 |
2,386.5 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,386.5 |
0.0 |
2,386.5 |
|
02 03 17 |
ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
824.6 |
0.0 |
824.6 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15.8 |
0.0 |
15.8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
808.8 |
0.0 |
808.8 |
|
02 03 18 |
მოსაცდელების მოწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
02 04 |
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება |
279.8 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
232.4 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 00 |
განათლება |
5,376.8 |
5,839.7 |
15.3 |
5,824.4 |
6,836.8 |
157.6 |
6,679.2 |
|
|
ხარჯები |
4,950.6 |
5,341.9 |
0.0 |
5,341.9 |
6,140.0 |
0.0 |
6,140.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
426.2 |
484.6 |
15.3 |
469.4 |
696.8 |
157.6 |
539.2 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
13.1 |
0.0 |
13.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 01 |
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება |
2,770.1 |
2,101.7 |
15.3 |
2,086.4 |
643.1 |
157.6 |
485.5 |
|
|
ხარჯები |
2,344.0 |
1,640.9 |
0.0 |
1,640.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
426.2 |
460.8 |
15.3 |
445.5 |
643.1 |
157.6 |
485.5 |
|
03 02 |
განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა |
60.9 |
46.2 |
0.0 |
46.2 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
|
ხარჯები |
60.9 |
46.2 |
0.0 |
46.2 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
03 03 |
სასკოლო მზაობის ცენტრის ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
9.0 |
5.4 |
0.0 |
5.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 04 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა |
0.0 |
836.6 |
0.0 |
836.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
836.6 |
0.0 |
836.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 05 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა |
2,536.8 |
2,849.7 |
0.0 |
2,849.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
2,536.8 |
2,812.7 |
0.0 |
2,812.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
23.9 |
0.0 |
23.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
13.1 |
0.0 |
13.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 06 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6,153.7 |
0.0 |
6,153.7 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6,100.0 |
0.0 |
6,100.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
53.7 |
0.0 |
53.7 |
|
04 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
7,258.8 |
6,916.9 |
808.1 |
6,108.7 |
5,521.7 |
0.0 |
5,521.7 |
|
|
ხარჯები |
7,063.4 |
5,331.7 |
0.0 |
5,331.7 |
5,341.5 |
0.0 |
5,341.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
195.4 |
1,584.5 |
808.1 |
776.4 |
180.1 |
0.0 |
180.1 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
3,260.1 |
3,573.5 |
738.9 |
2,834.6 |
2,760.9 |
0.0 |
2,760.9 |
|
|
ხარჯები |
3,164.5 |
2,264.0 |
0.0 |
2,264.0 |
2,594.0 |
0.0 |
2,594.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
95.6 |
1,309.5 |
738.9 |
570.6 |
166.9 |
0.0 |
166.9 |
|
04 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
65.9 |
195.5 |
0.0 |
195.5 |
341.9 |
0.0 |
341.9 |
|
|
ხარჯები |
65.9 |
195.5 |
0.0 |
195.5 |
341.9 |
0.0 |
341.9 |
|
04 01 02 |
ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა |
969.2 |
1,561.5 |
0.0 |
1,561.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
962.4 |
1,554.2 |
0.0 |
1,554.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.8 |
7.2 |
0.0 |
7.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 03 |
საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა |
14.1 |
13.4 |
0.0 |
13.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
14.1 |
13.4 |
0.0 |
13.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 04 |
საცურაო აუზის შენობის რეაბილიტაცია |
61.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
61.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 05 |
თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია |
0.0 |
1,271.9 |
738.9 |
532.9 |
164.0 |
0.0 |
164.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
1,271.9 |
738.9 |
532.9 |
164.0 |
0.0 |
164.0 |
|
04 01 06 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბ გორის ხელშეწყობა |
1,074.2 |
436.8 |
0.0 |
436.8 |
543.0 |
0.0 |
543.0 |
|
|
ხარჯები |
1,074.2 |
410.5 |
0.0 |
410.5 |
541.1 |
0.0 |
541.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
26.3 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
|
04 01 07 |
ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა |
196.0 |
94.4 |
0.0 |
94.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
196.0 |
90.4 |
0.0 |
90.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
4.1 |
0.0 |
4.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 08 |
ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა |
7.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
7.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 09 |
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა |
393.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
393.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 10 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა |
478.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
451.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
26.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 11 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,712.0 |
0.0 |
1,712.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,711.1 |
0.0 |
1,711.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
04 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
3,469.1 |
2,867.9 |
69.2 |
2,798.7 |
2,540.8 |
0.0 |
2,540.8 |
|
|
ხარჯები |
3,385.1 |
2,592.3 |
0.0 |
2,592.3 |
2,527.6 |
0.0 |
2,527.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
84 |
275 |
69.2 |
205.8 |
13.3 |
0.0 |
13.3 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
44.3 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
3.1 |
0.0 |
3.1 |
|
|
ხარჯები |
27.5 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
3.1 |
0.0 |
3.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 02 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა |
593.3 |
574.6 |
69.2 |
505.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
587.5 |
358.9 |
0.0 |
358.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.8 |
215.7 |
69.2 |
146.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 03 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა |
130 |
39.9 |
0.0 |
39.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
127.2 |
39.9 |
0.0 |
39.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 04 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა |
942.6 |
567.4 |
0.0 |
567.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
913.8 |
563.5 |
0.0 |
563.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
28.8 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 05 |
ა(ა)იპ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა |
202.5 |
183.6 |
0.0 |
183.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
192.8 |
180 |
0.0 |
180 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9.8 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 06 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმის ხელშეწყობა |
36.7 |
34.7 |
0.0 |
34.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
35.8 |
34.7 |
0.0 |
34.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 07 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მწიგნობარის ხელშეწყობა |
37.1 |
11.5 |
0.0 |
11.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
37.1 |
11.5 |
0.0 |
11.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 08 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ ხელშეწყობა |
29.9 |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
56.5 |
0.0 |
56.5 |
|
|
ხარჯები |
29.9 |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
53.3 |
0.0 |
53.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
|
04 02 09 |
გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა |
61.2 |
61.2 |
0.0 |
61.2 |
61.2 |
0.0 |
61.2 |
|
|
ხარჯები |
61.2 |
61.2 |
0.0 |
61.2 |
61.2 |
0.0 |
61.2 |
|
04 02 10 |
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა |
181.6 |
131.9 |
0.0 |
131.9 |
199.0 |
0.0 |
199.0 |
|
|
ხარჯები |
181.6 |
131.9 |
0.0 |
131.9 |
199.0 |
0.0 |
199.0 |
|
04 02 11 |
გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა |
589.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
589.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 12 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელას“ ხელშეწყობა |
354.6 |
241.3 |
0 .0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
350.6 |
241.3 |
0 .0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 .0 |
0 .0 |
0 .0 |
0 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 13 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა |
265.7 |
241.3 |
0 .0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
250.7 |
241.3 |
0 .0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15 |
0 .0 |
0 .0 |
0 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 14 |
სამუზეუმო შენობის - ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია |
265.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
250.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 15 |
ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა |
265.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
250.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 16 |
ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა |
0.0 |
100 .0 |
0.0 |
100 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
100 .0 |
0.0 |
100 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 17 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,221.1 |
0.0 |
2,221.1 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,211.1 |
0.0 |
2,211.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
04 03 |
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
529.6 |
355.5 |
0.0 |
355.5 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
513.8 |
355.5 |
0.0 |
355.5 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 03 01 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი |
497.7 |
318 .0 |
0.0 |
318 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
481.8 |
318 .0 |
0.0 |
318 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 03 02 |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები |
32 |
37.4 |
0.0 |
37.4 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
32 .0 |
37.4 |
0.0 |
37.4 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
04 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
0.0 |
120 .0 |
0.0 |
120 .0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
120 .0 |
0.0 |
120 .0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
05 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
3,700.7 |
1,955.9 |
147.1 |
1,808.7 |
2,143.2 |
171.2 |
1,972.0 |
|
|
ხარჯები |
3,684.5 |
1,913.9 |
147.1 |
1,766.8 |
2,080.2 |
171.2 |
1,909.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
38.7 |
0.0 |
38.7 |
63.0 |
0.0 |
63.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
16.2 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა |
130 .0 |
115 .0 |
115 .0 |
0.0 |
135.0 |
135.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
130 .0 |
115 .0 |
115 .0 |
0.0 |
135.0 |
135.0 |
0.0 |
|
05 02 |
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება |
1,451.0 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
25.2 |
25.2 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1,451.0 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
25.2 |
25.2 |
0.0 |
|
05 03 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს ხელშეწყობა |
107.4 |
97.2 |
0.0 |
97.2 |
143.0 |
0.0 |
143.0 |
|
|
ხარჯები |
107.4 |
97.2 |
0.0 |
97.2 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
|
05 04 |
სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა |
0.0 |
38.7 |
0.0 |
38.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
38.7 |
0.0 |
38.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 05 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
1,996.1 |
1,680.6 |
7.8 |
1,672.9 |
1,840.0 |
11.0 |
1,829.0 |
|
|
ხარჯები |
1,996.1 |
1,677.4 |
7.8 |
1,669.6 |
1,810.0 |
11.0 |
1,799.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 05 01 |
მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
29.8 |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
72.4 |
0.0 |
72.4 |
|
|
ხარჯები |
29.8 |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
72.4 |
0.0 |
72.4 |
|
05 05 02 |
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
|
ხარჯები |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
05 05 03 |
დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების დახმარება |
18.6 |
22.0 |
0.0 |
22.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
ხარჯები |
18.6 |
22.0 |
0.0 |
22.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
05 05 04 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
151 |
132.3 |
0.0 |
132.3 |
145.4 |
0.0 |
145.4 |
|
|
ხარჯები |
151 |
132.3 |
0.0 |
132.3 |
145.4 |
0.0 |
145.4 |
|
05 05 05 |
დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება |
57.0 |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
|
ხარჯები |
57.0 |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
05 05 06 |
(0-დან 18 წლამდე) დაავადებული ბავშვების ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, კანის ქრონიკული ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების, სამკურნალო სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება |
47.0 |
49.7 |
0.0 |
49.7 |
186.1 |
0.0 |
186.1 |
|
|
ხარჯები |
47.0 |
49.7 |
0.0 |
49.7 |
186.1 |
0.0 |
186.1 |
|
05 05 07 |
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება |
11.3 |
15.3 |
7.8 |
7.5 |
20.0 |
11.0 |
9.0 |
|
|
ხარჯები |
11.3 |
15.3 |
7.8 |
7.5 |
20.0 |
11.0 |
9.0 |
|
05 05 08 |
მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება |
128.1 |
143.5 |
0.0 |
143.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
128.1 |
143.5 |
0.0 |
143.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 05 09 |
სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება |
39.4 |
27 |
0.0 |
27 |
37.5 |
0.0 |
37.5 |
|
|
ხარჯები |
39.4 |
27 |
0.0 |
27 |
37.5 |
0.0 |
37.5 |
|
05 05 10 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება |
229.1 |
152.9 |
0.0 |
152.9 |
146.0 |
0.0 |
146.0 |
|
|
ხარჯები |
229.1 |
152.9 |
0.0 |
152.9 |
146.0 |
0.0 |
146.0 |
|
05 05 11 |
ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება |
527.1 |
449.9 |
0.0 |
449.9 |
508.8 |
0.0 |
508.8 |
|
|
ხარჯები |
527.1 |
449.9 |
0.0 |
449.9 |
508.8 |
0.0 |
508.8 |
|
05 05 12 |
სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება |
17.9 |
8.5 |
0.0 |
8.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
17.9 |
8.5 |
0.0 |
8.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 05 13 |
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება |
287.1 |
236.3 |
0.0 |
236.3 |
260.2 |
0.0 |
260.2 |
|
|
ხარჯები |
287.1 |
236.3 |
0.0 |
236.3 |
260.2 |
0.0 |
260.2 |
|
05 05 14 |
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
108.2 |
83.6 |
0.0 |
83.6 |
97.0 |
0.0 |
97.0 |
|
|
ხარჯები |
108.2 |
83.6 |
0.0 |
83.6 |
97.0 |
0.0 |
97.0 |
|
05 05 15 |
ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება |
39.7 |
21.6 |
0.0 |
21.6 |
32.5 |
0.0 |
32.5 |
|
|
ხარჯები |
39.7 |
21.6 |
0.0 |
21.6 |
32.5 |
0.0 |
32.5 |
|
05 05 16 |
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება |
48.7 |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
53.4 |
0.0 |
53.4 |
|
|
ხარჯები |
48.7 |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
53.4 |
0.0 |
53.4 |
|
05 05 17 |
რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით |
4.5 |
4.7 |
0.0 |
4.7 |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
|
|
ხარჯები |
4.5 |
4.7 |
0.0 |
4.7 |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
|
05 05 18 |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების, შშმ პირების არასაპენსიო ასაკის მქონე ბენეფიციარების დახმარება |
42.8 |
37.9 |
0.0 |
37.9 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
|
|
ხარჯები |
42.8 |
37.9 |
0.0 |
37.9 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
|
05 05 19 |
მარტოხელა მშობლის დახმარება |
53 |
25.6 |
0.0 |
25.6 |
35.3 |
0.0 |
35.3 |
|
|
ხარჯები |
53 |
25.6 |
0.0 |
25.6 |
35.3 |
0.0 |
35.3 |
|
05 05 20 |
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება |
46.2 |
32.7 |
0.0 |
32.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
46.2 |
29.4 |
0.0 |
29.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 05 21 |
სოციალურად დაუცველი. უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
102 |
109.2 |
0.0 |
109.2 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
|
|
ხარჯები |
102 |
109.2 |
0.0 |
109.2 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
|
05 05 22 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
|
ხარჯები |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
05 05 23 |
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა |
0.3 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
ხარჯები |
0.3 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
05 05 24 |
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
05 06 |
დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა |
16.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
16.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|