ორგ. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ-ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ-ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2018 წლის 26 იანვარი
ქ. გორი
„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2017; 190020020.35.148.016417) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016
წლის
ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
38,431.8
38,332.8
7,574.1
30,758.7
35,801.5
4,443.6
31,357.9
გადასახადები
6,045.7
6,650.0
0.0
6,650.0
6,700.0
0.0
6,700.0
გრანტები
28,790.9
28,382.9
7,574.1
20,808.8
25,863.3
4,443.6
21,419.7
სხვა შემოსავლები
3,595.1
3,299.9
0.0
3,299.9
3,238.2
0.0
3,238.2
ხარჯები
28,039.5
24,820.5
340.4
24,480.1
24,028.6
329.2
23,699.4
შრომის ანაზღაურება
4,416.2
3,942.2
133.7
3,808.5
3,813.8
111.6
3,702.2
საქონელი და მომსახურება
3,190.6
3,434.5
47.4
3,387.0
3,055.6
46.4
3,009.2
პროცენტი
261.8
170.0
0.0
170.0
155.1
0.0
155.1
სუბსიდიები
14,203.8
13,408.5
112.5
13,296.0
13,653.6
135.0
13,518.6
გრანტები
1,066.4
347.5
2.5
345.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,146.1
1,622.3
34.8
1,587.5
1,684.3
36.2
1,648.1
სხვა ხარჯები
1,754.5
1,895.6
9.5
1,886.1
1,666.3
0.0
1,666.3
საოპერაციო სალდო
10,392.4
13,512.2
7,233.7
6,278.6
11,772.9
4,114.4
7,658.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
10,580.1
18,495.9
9,174.8
9,321.1
14,941.5
5,282.2
9,659.3
ზრდა
11,637.5
19,075.9
9,174.8
9,901.1
15,471.5
5,282.2
10,189.3
კლება
1,057.4
580.0
0.0
580.0
530.0
0.0
530.0
მთლიანი სალდო
-187.7
-4,983.6
-1,941.1
-3,042.5
-3,168.7
-1,167.8
-2,000.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-362.5
-5,205.5
-1,983.5
-3,222.0
-3,326.8
-1,167.8
-2,159.0
ზრდა
574.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
574.3
0.0
0.0
კლება
936.8
5,205.5
1,983.5
3,222.0
3,326.8
1,167.8
2,159.0
ვალუტა და დეპოზიტები
936.8
5,205.5
1,983.5
3,222.0
3,326.8
1,167.8
2,159.0
ვალდებულებების ცვლილება
-174.8
-221.9
-42.4
-179.5
-158.2
0.0
-158.2
კლება
174.8
221.9
42.4
179.5
158.2
0.0
158.2
საშინაო
174.8
221.9
42.4
179.5
158.2
0.0
158.2
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
";
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016
წლის
ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
39,489.3
38,912.8
7,574.1
31,338.7
36,331.5
4,443.6
31,887.9
შემოსავლები
38,431.8
38,332.8
7,574.1
30,758.7
35,801.5
4,443.6
31,357.9
არაფინანსური აქტივების კლება
1,057.4
580.0
0.0
580.0
530.0
0.0
530.0
გადასახდელები
39,851.8
44,118.3
9,557.6
34,560.7
39,658.3
5,611.4
34,046.9
ხარჯები
28,039.5
24,820.5
340.4
24,480.1
24,028.6
329.2
23,699.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,637.5
19,075.9
9,174.8
9,901.1
15,471.5
5,282.2
10,189.3
ვალდებულებების კლება
174.8
221.9
42.4
179.5
158.2
0.0
158.2
ნაშთის ცვლილება
-362.5
-5,205.5
-1,983.5
-3,222.0
-3,326.8
-1,167.8
-2,159.0
";
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 35 801,5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016
წლის
ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
38,431.8
38,332.8
7,574.1
30,758.7
35,801.5
4,443.6
31,357.9
გადასახადები
6,045.7
6,650.0
0.0
6,650.0
6,700.0
0.0
6,700.0
გრანტები
28,790.9
28,382.9
7,574.1
20,808.8
25,863.3
4,443.6
21,419.7
სხვა შემოსავლები
3,595.1
3,299.9
0.0
3,299.9
3,238.2
0.0
3,238.2
";
დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 25 863,3 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
გეგმა
გრანტები
28,790.9
28,382.9
25,863.3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
100.0
710.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
28,790.9
28,282.9
25,152.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
19,823.4
21,018.8
21,011.8
გათანაბრებითი ტრანსფერი
19,516.6
20,708.8
20,708.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
306.8
310.0
303.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
8,967.5
6,964.1
4,140.6
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
6,766.2
6,939.3
4,115.8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
2,201.3
0.0
0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან
0.0
24.8
24.8
";
ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 24 028,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016
წლის
ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
28,039.5
24,820.5
340.4
24,480.1
24,028.6
329.2
23,699.4
შრომის ანაზღაურება
4,416.2
3,942.2
133.7
3,808.5
3,813.8
111.6
3,702.2
საქონელი და მომსახურება
3,190.6
3,434.5
47.4
3,387.0
3,055.6
46.4
3,009.2
პროცენტი
261.8
170.0
0.0
170.0
155.1
0.0
155.1
სუბსიდიები
14,203.8
13,408.5
112.5
13,296.0
13,653.6
135.0
13,518.6
გრანტები
1,066.4
347.5
2.5
345.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,146.1
1,622.3
34.8
1,587.5
1,684.3
36.2
1,648.1
სხვა ხარჯები
1,754.5
1,895.6
9.5
1,886.1
1,666.3
0.0
1,666.3
";
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14 941,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 471,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
250.3
268.1
26.0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
10,765.6
16,170.6
14,634.8
03 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
426.2
1,002.2
636.8
04 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
195.4
1,595.6
174.0
05 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სულ ჯამი
11,637.5
19,075.9
15,471.5
ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 530,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
1,057.4
580.0
530.0
ძირითადი აქტივები
8.5
220.0
190.0
არაწარმოებული აქტივები
1,049.0
360.0
340.0
მიწა
1,049.0
360.0
340.0
";
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
6,545.9
6,409.6
5,713.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
6,544.9
6,239.6
5,527.2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6,544.9
6,226.0
5,427.2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
13.6
100.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
31.2
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
31.2
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
1.1
170.0
155.1
704
ეკონომიკური საქმიანობა
8,359.1
13,364.4
14,090.6
7045
ტრანსპორტი
4,263.9
8,793.8
7,210.6
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4,261.0
8,783.8
7,210.6
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
2.8
10.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
824.6
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
824.6
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
4,095.2
4,570.6
6,055.4
705
გარემოს დაცვა
2,932.5
620.0
1,147.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
128.6
0.0
25.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
2,803.9
620.0
1,122.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
5,519.3
7,634.8
4,337.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
284.9
290.3
220.0
7063
წყალმომარაგება
3,775.9
5,524.6
2,522.0
7064
გარე განათება
686.6
1,134.0
1,040.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
772.0
685.9
555.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
237.4
261.1
245.0
7072
ამბულატორიული მომსახურეობა
107.4
136.6
110.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
130.0
124.5
135.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
7,258.8
7,372.0
5,560.7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3,525.8
4,110.7
2,699.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
3,205.5
2,815.6
2,630.9
7083
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
29.9
27.0
30.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
100.0
200.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
497.7
318.8
0.0
709
განათლება
5,376.8
6,364.4
6,476.8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
5,306.9
6,312.8
6,436.8
7092
ზოგადი განათლება
60.9
46.2
40.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
60.9
46.2
40.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
9.0
5.4
0.0
710
სოციალური დაცვა
3,447.1
1,870.0
1,929.5
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1,036.0
968.5
1,049.6
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
831.1
745.0
824.2
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
204.9
223.5
225.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7.0
9.0
9.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
61.4
66.4
31.1
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
204.7
199.7
209.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
141.6
140.1
152.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1,996.4
486.3
478.2
სულ ჯამი
39,677.0
43,896.4
39,500.2
";
თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3 168,7 ათასი ლარის ოდენობით.";
ი) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3 326,8 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 326,8 ათასი ლარის ოდენობით.";
კ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, ვარიანის, მეჯვრისხევის, ახალუბნის, ტყვიავის, მერეთის, ბერბუკის, ტირძნისის, კარალეთის, დიცის, ზეღდულეთის და სხვა ტერიტორიულ ორგანოებში შემავალი სოფლების შიდა გზების მოხრეშვა, მოვლა-პატრონობა და ქალაქის ქუჩების ორმოული შეკეთება.
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში დაგეგმილია გორში სამების, ნინოშვილის, თბილისის, რომელაშვილების ქუჩების, რკინიგზის დასახლებაში არსებული ქუჩებისა და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია, სოფელ ქვეშის გზიდან სათემო-ციცაგიანთკარი-ახრისის დამაკავშირებელი გზის, სოფელ მერეთის, სოფელ კოშკას და გუგუტიანთკარის საავტომობილო გზების ასფალტის საფარის მოწყობა.
„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება მშვიდობის გამზ.№2 და №2/ა-ს შორის გზის მოპირკეთება და ნადირაძის ქუჩაზე საფეხმავლო სივრცეების მოწყობა.";
ლ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.გ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რკინიგზის დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის ფუნქციონირების (ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება) ხელშეწყობა.
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში დაგეგმილია ქ. გორში სამხატვრო სკოლის მიმდებარე მოედნის, სტალინის გამზირის (სამხატვრო სკოლის მიმდებარე მოედნიდან ქუთაისის ქუჩის კვეთამდე) მონაკვეთის მიმდებარე სანიაღვრე წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია.
„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია სამეფოს ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა.";
მ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იერსახის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და გაზონების გამწვანება, მოვლა-შენახვა, მოწყობა და რეაბილიტაცია, ასევე მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მოვლა-ექსპლოატაცია.
„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, გაზონების, საბავშვო გასართობი და სპორტული მოედნების, მინიატურული ძეგლების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სასაფლაოს შემოღობვა.
გ.ა) საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03 01)
წინა საახალწლო ღონისძიებების განსახორციელებლად იგეგმება მუნიციპალიტეტში გაფორმების სამუშაოების უზრუნველყოფა, კერძოდ: ხელოვნური ნაძვისხის მონტაჟი და დემონტაჟი, შენობებზე, ხის ვარჯებზე და ქუჩებში გაბმულ სადენებზე სხვადასხვა სახის დეკორატიული სანათების მოწყობა და დემონტაჟი.
გ.ბ) სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 03)
„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში იგეგმება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია ბავშვთა გასართობი და სპორტული მოედნებით.
გ.გ) მუნიციპალური შენობებისა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და ა(ა)იპ-ების სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა.
გ.დ) სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 06)
„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მინი-მოედნების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება.
გ.ე) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 03 07)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს წარმოადგენს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესის გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ასევე აუცილებელ შესრულებულ სამუშაოებზე ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
გ.ვ) ა(ა)იპ –
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემების და მოთხოვნილებების შესწავლის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის განსახორციელებელი პროექტებისათვის თანხების მოძიების, დემოგრაფიულ, სოციალურ და ეკონომიკურ სკითხებზე გამოკითხვების ჩატარების, ხელისუფლების და ბიზნესსექტორის მიერ საინვესტიციო შესაძლებლობების ანალიზის, უცხოურ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარების და განვითარების სხვა პროგრამების შემუშავების მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ადმინისტრაციული ხარჯების უზრუნველყოფა სუბსიდირების გზით.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტსივრცეში განთავსება. გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.
შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში. ტურიზმსა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტების, სტრატეგიისა და წინადადებების შემუშავება. ახალი ტურისტული ადგილების შექმნისათვის რეკომენდაციების მომზადება და მრავალფეროვანი ტურისტული პროგრამების შექმნა და შეთავაზება.
გ.ზ) სასაფლაოების შემოღობვა (პროგრამული კოდი 02 03 14)
„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სასაფლაოს შემოღობვა.
გ.თ) ა(ა)იპ –
გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 16)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა; ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მოსახლეობისგან და ორგანიზაციებისგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და უტილიზაცია კანონმდებლობის შესაბამისად; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები; შადრევნების, სკვერების, მოსაცდელების და სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა; ზამთრის სეზონზე ქუჩების მოვლა-შენახვა; გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-პატრონობა; მუნიციპალტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მუნიციპალური პროგრამების, პროექტების მომზადება და მათ განსახორციელებლად ტექნიკური სამუშაოების განხორციელება; მუნიციპალიტეტის იერსახეზე ზრუნვა; დამფუძნებლის დავალებით, მრავალშვილიანი, სოციალურად დაუცველი და მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-რეაბილიტაცია; საჭიროების შემთხვევაში გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია; გარემოს და ბუნებათსარგებლობის, მრავალფეროვნების, გადაშენების საფრთხის წინაშე და იშვიათი სახეობების შენარჩუნების და გაუმჯობესების მიზნით სარგავი მასალის (ნერგის) გამოყვანის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების დაზიანებული ტერიტორიების სპეციალური გამოკვლევა და აღდგენა, ახალი ნერგების განთავსება და არსებული ნერგების გადაბელვის, გასხვლის და სხვა გამწვანებით-მოვლითი სამუშაოების განხორციელება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, სარიტუალო მომსახურება, სასაფლაოების დახურვა და ახალი სასაფლაოების გახსნა კანონმდებლობის შესაბამისად; ქუჩების განათება, შენობის დეკორაციების მინათება, გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (შეკეთება, გამოცვლა, მონტაჟი) და მასთან დაკავშირებული წინადადებების შემუშავება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების ორგანიზების განხორციელება და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების შესრულება.
გ.ი) ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისათვის (პროგრამული კოდი 02 03 17)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შექმნა, ახალგაზრდებისა და ტურიზმთან დაკავშირებული სერვისის მიმწოდებლების უნარების გაძლიერება.
აგრეთვე პროექტის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი საქმიანობები: ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; პარკის რეაბილიტაცია; ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის გახსნა; პარკინგისა და სანიტარიული ობიექტების მოწყობა; ქალაქის ცენტრსა და ისტორიულ ნაწილში ველო-ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ველოსიპედების გაქირავების სერვისის შექმნა; სუვენირებისა და სხვა ადგილობრივი პროდუქტების სარეალიზაციო სივრცის შექმნა; ეროვნული საკვებისა და ხელნაკეთობების დამამზადებელი სახელოსნოების მოწყობა, სადაც მუშაობის პროცესი ნაჩვენები იქნება ვიზიტორებისათვის და გაიყიდება შექმნილი პროდუქცია; პარკში კაფის მოწყობისათვის საჭირო სივრცის შექმნა; ახალგაზრდების დასააქმების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით მათი უნარების გაძლიერება ტრენინგების, სტაჟირებისა და ბიზნეს-კონსულტირების სერვისის გზით.
";
ნ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
გ) ა(ა)იპ –
გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების მართვა, სათანადო ფუნქციონირება და მათი ავტორიზაციის მოთხოვნებთან შესაბამისი სტანდარტების რეგულარული ხელშეწყობა.
სააგენტო უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურულ განვითარება-გაუმჯობესებას და ინკლუზიური განათლების პროცესის ხელშეწყობას.
აგრეთვე, ახორციელებს საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოს შესყიდვას კანონით დადგენილი წესით და მერიის მიერ შემუშავებული ავტორიზაციის წესის შესაბამისად დაწესებულებათა მონიტორინგს."
ო) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2016
წლის
ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
გორის მუნიციპალიტეტი
39,851.8
44,118.3
9,557.6
34,560.7
39,658.3
5,611.4
34,046.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
340.0
342.0
14.0
328.0
324.0
11.0
313.0
ხარჯები
28,039.5
24,820.5
340.4
24,480.1
24,028.6
329.2
23,699.4
შრომის ანაზღაურება
4,416.2
3,942.2
133.7
3,808.5
3,813.8
111.6
3,702.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,637.5
19,075.9
9,174.8
9,901.1
15,471.5
5,282.2
10,189.3
ვალდებულებების კლება
174.8
221.9
42.4
179.5
158.2
0.0
158.2
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
6,660.7
6,565.4
177.3
6,388.1
5,871.7
158.0
5,713.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
340.0
342.0
14.0
328.0
324.0
11.0
313.0
ხარჯები
6,295.6
6,141.5
175.5
5,966.0
5,687.5
158.0
5,529.5
შრომის ანაზღაურება
4,416.2
3,942.2
133.7
3,808.5
3,813.8
111.6
3,702.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.3
268.1
0.0
268.1
26.0
0.0
26.0
ვალდებულებების კლება
114.8
155.8
1.8
154.0
158.2
0.0
158.2
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,265.8
1,230.4
0.0
1,230.4
1,050.0
0.0
1,050.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
54.0
55.0
55.0
36.0
36.0
ხარჯები
1,237.8
1,199.4
0.0
1,199.4
1,045.0
0.0
1,045.0
შრომის ანაზღაურება
930.8
880.5
0.0
880.5
604.2
0.0
604.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.9
28.1
0.0
28.1
5.0
0.0
5.0
ვალდებულებების კლება
0.1
2.9
0.0
2.9
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
5,178.7
4,831.7
0.0
4,831.7
4,219.2
0.0
4,219.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
273.0
273.0
273.0
277.0
277.0
ხარჯები
4,875.8
4,577.0
0.0
4,577.0
4,198.2
0.0
4,198.2
შრომის ანაზღაურება
3,335.8
2,925.8
0.0
2,925.8
3,098.0
0.0
3,098.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
222.4
240.0
0.0
240.0
21.0
0.0
21.0
ვალდებულებების კლება
80.5
14.7
0.0
14.7
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
13.6
0.0
13.6
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
0.0
13.6
0.0
13.6
100.0
0.0
100.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
35.3
306.3
0.0
306.3
313.3
0.0
313.3
ხარჯები
1.1
170.0
0.0
170.0
155.1
0.0
155.1
ვალდებულებების კლება
34.2
136.3
0.0
136.3
158.2
0.0
158.2
01 05
სამხედრო აღრიცხვისა და
გაწვევის სამსახური
180.9
183.3
177.3
6.0
158.0
158.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
14.0
14.0
11.0
11.0
ხარჯები
180.9
181.5
175.5
6.0
158.0
158.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
149.6
135.9
133.7
2.2
111.6
111.6
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
1.8
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
01 06
კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება
0.0
0.0
0.0
0.0
31.2
0.0
31.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
31.2
0.0
31.2
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
16,854.8
21,929.6
8,224.1
13,705.5
19,638.6
5,124.6
14,514.0
ხარჯები
6,045.3
5,717.3
5.6
5,711.6
5,003.9
0.0
5,003.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,765.6
16,170.6
8,177.8
7,992.8
14,634.8
5,124.6
9,510.1
ვალდებულებების კლება
43.8
41.7
40.6
1.1
0.0
0.0
0.0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
4,304.9
8,784.4
4,928.8
3,855.6
7,210.6
4,029.9
3,180.7
ხარჯები
723.4
553.4
0.0
553.4
580.0
0.0
580.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,537.6
8,230.4
4,928.8
3,301.6
6,630.6
4,029.9
2,600.7
ვალდებულებების კლება
43.8
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
02 01 01
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლა-შენახვა
4,251.0
8,629.0
4,928.8
3,700.1
7,210.6
4,029.9
3,180.7
ხარჯები
723.4
515.0
0.0
515.0
580.0
0.0
580.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,483.8
8,113.4
4,928.8
3,184.5
6,630.6
4,029.9
2,600.7
ვალდებულებების კლება
43.8
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
02 01 02
ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე
0.0
38.4
0.0
38.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
38.4
0.0
38.4
0.0
0.0
0.0
02 01 03
სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება
53.8
117.1
0.0
117.1
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.8
117.1
0.0
117.1
0.0
0.0
0.0
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8,259.4
8,664.7
3,132.9
5,531.9
8,269.7
1,094.7
7,175.0
ხარჯები
1,702.0
2,134.2
5.6
2,128.6
1,665.6
0.0
1,665.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,557.4
6,489.7
3,086.6
3,403.1
6,604.1
1,094.7
5,509.4
ვალდებულებების კლება
0.0
40.8
40.6
0.2
0.0
0.0
0.0
02 02 01
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
686.6
1,134.2
0.0
1,134.2
1,040.0
0.0
1,040.0
ხარჯები
672.2
865.1
0.0
865.1
700.0
0.0
700.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.4
268.9
0.0
268.9
340.0
0.0
340.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
02 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
128.6
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
18.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109.9
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
02 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
407.5
136.5
55.3
81.2
815.0
495.0
320.0
ხარჯები
34.6
36.2
0.0
36.2
45.0
0.0
45.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
372.9
59.7
14.8
45.0
770.0
495.0
275.0
ვალდებულებების კლება
0.0
40.6
40.6
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
2,396.4
465.1
465.1
0.0
307.0
307.0
0.0
ხარჯები
32.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,363.6
465.1
465.1
0.0
307.0
307.0
0.0
02 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
3,775.9
5,524.6
2,579.9
2,944.8
2,522.0
221.7
2,300.3
ხარჯები
131.9
183.7
0.0
183.7
155.6
0.0
155.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,644.0
5,340.9
2,579.9
2,761.1
2,366.4
221.7
2,144.7
02 02 06
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2.8
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.8
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
02 02 07
საკადასტრო რუკების მომზადება
7.6
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
7.6
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
02 02 08
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
0.0
230.2
32.6
197.7
701.0
71.0
630.0
ხარჯები
0.0
16.7
5.6
11.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
213.6
26.9
186.6
701.0
71.0
630.0
02 02 09
ა(ა)იპ – მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
89.9
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
88.6
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 10
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
106.9
157.9
0.0
157.9
1,564.7
0.0
1,564.7
ხარჯები
67.2
157.9
0.0
157.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.7
0.0
0.0
0.0
1,564.7
0.0
1,564.7
02 02 11
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება
284.9
290.3
0.0
290.3
220.0
0.0
220.0
ხარჯები
284.9
290.3
0.0
290.3
220.0
0.0
220.0
02 02 12
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახური
372.3
606.0
0.0
606.0
555.0
0.0
555.0
ხარჯები
363.5
554.5
0.0
554.5
545.0
0.0
545.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.8
51.5
0.0
51.5
10.0
0.0
10.0
02 02 13
ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა
0.0
80.0
0.0
80.0
520.0
0.0
520.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
80.0
0.0
80.0
520.0
0.0
520.0
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
4,010.7
4,436.3
162.3
4,274.0
4,158.3
0.0
4,158.3
ხარჯები
3,387.5
2,985.6
0.0
2,985.6
2,758.3
0.0
2,758.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
623.1
1,450.4
162.3
1,288.1
1,400.0
0.0
1,400.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.3
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
02 03 01
საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები
18.6
28.9
0.0
28.9
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
18.6
28.9
0.0
28.9
30.0
0.0
30.0
02 03 02
შადრევნის რეაბილიტაცია
0.0
59.0
0.0
59.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
59.0
0.0
59.0
0.0
0.0
0.0
02 03 03
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
290.6
655.3
0.0
655.3
302.4
0.0
302.4
ხარჯები
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
290.6
645.3
0.0
645.3
302.4
0.0
302.4
02 03 04
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის
შეძენა
0.0
87.0
0.0
87.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
87.0
0.0
87.0
0.0
0.0
0.0
02 03 05
მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, სახურავების, ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა
716.3
245.8
0.0
245.8
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
561.9
80.0
0.0
80.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154.5
165.8
0.0
165.8
40.0
0.0
40.0
02 03 06
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
0.0
268.6
0.0
268.6
63.9
0.0
63.9
ხარჯები
0.0
268.5
0.0
268.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.1
0.0
0.1
63.9
0.0
63.9
02 03 07
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
135.4
468.5
162.3
306.2
184.9
0.0
184.9
ხარჯები
12.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123.0
468.5
162.3
306.2
184.9
0.0
184.9
02 03 08
ა(ა)იპ – სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახური
119.8
35.8
0.0
35.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
119.8
35.8
0.0
35.8
0.0
0.0
0.0
02 03 09
ა(ა)იპ – ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის ხელშეწყობა
84.0
159.2
0.0
159.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
77.7
156.5
0.0
156.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.3
2.7
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
02 03 10
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია
17.1
11.5
0.0
11.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.0
11.5
0.0
11.5
0.0
0.0
0.0
02 03 12
ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა
1,358.8
1,234.2
0.0
1,234.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,353.3
1,233.9
0.0
1,233.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.3
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
02 03 13
ა(ა)იპ – სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
0.0
199.0
0.0
199.0
306.0
0.0
306.0
ხარჯები
0.0
199.0
0.0
199.0
306.0
0.0
306.0
02 03 14
სასაფლაოების შემოღობვა
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
02 03 15
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა
1,269.9
983.5
0.0
983.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,243.8
973.0
0.0
973.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.2
10.5
0.0
10.5
0.0
0.0
0.0
02 03 16
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
2,386.5
0.0
2,386.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
2,386.5
0.0
2,386.5
02 03 17
ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება
გორში მდგრადი განვითარებისათვის
0.0
0.0
0.0
0.0
824.6
0.0
824.6
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
15.8
0.0
15.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
808.8
0.0
808.8
02 04
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
279.8
44.1
0.0
44.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
232.4
44.1
0.0
44.1
0.0
0.0
0.0
03 00
განათლება
5,376.8
6,378.5
186.5
6,192.0
6,476.8
157.6
6,319.2
ხარჯები
4,950.6
5,362.2
0.0
5,362.2
5,840.0
0.0
5,840.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
426.2
1,002.2
186.5
815.7
636.8
157.6
479.2
ვალდებულებების კლება
0.0
14.1
0.0
14.1
0.0
0.0
0.0
03 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
2,770.1
2,618.2
186.5
2,431.7
583.1
157.6
425.5
ხარჯები
2,344.0
1,641.0
0.0
1,641.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
426.2
977.2
186.5
790.7
583.1
157.6
425.5
03 02
განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა
60.9
46.2
0.0
46.2
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
60.9
46.2
0.0
46.2
40.0
0.0
40.0
03 03
სასკოლო მზაობის
ცენტრის ხელშეწყობა
9.0
5.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
9.0
5.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
03 04
ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა
0.0
853.6
0.0
853.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
853.6
0.0
853.6
0.0
0.0
0.0
03 05
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა
2,536.8
2,855.1
0.0
2,855.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,536.8
2,816.0
0.0
2,816.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
14.1
0.0
14.1
0.0
0.0
0.0
03 06
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
5,853.7
0.0
5,853.7
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
5,800.0
0.0
5,800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
53.7
0.0
53.7
04 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
7,258.8
7,106.4
810.4
6,296.0
5,496.8
0.0
5,496.8
ხარჯები
7,063.4
5,507.8
0.0
5,507.8
5,322.8
0.0
5,322.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
195.4
1,595.6
810.4
785.2
174.0
0.0
174.0
ვალდებულებების კლება
0.0
2.9
0.0
2.9
0.0
0.0
0.0
04 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
3,260.1
3,600.5
739.0
2,861.5
2,635.9
0.0
2,635.9
ხარჯები
3,164.5
2,289.6
0.0
2,289.6
2,471.9
0.0
2,471.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.6
1,310.9
739.0
571.9
164.0
0.0
164.0
04 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
65.9
219.7
0.0
219.7
291.9
0.0
291.9
ხარჯები
65.9
219.7
0.0
219.7
291.9
0.0
291.9
04 01 02
ა(ა)იპ – ქ.გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების
გაერთიანების ხელშეწყობა
969.2
1,089.0
0.0
1,089.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
962.4
1,081.5
0.0
1,081.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.8
7.5
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
04 01 03
საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების
ხელშეწყობა
14.1
14.5
0.0
14.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
14.1
14.5
0.0
14.5
0.0
0.0
0.0
04 01 04
საცურაო აუზის შენობის რეაბილიტაცია
61.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01 05
თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია
0.0
1,271.9
739.0
532.9
164.0
0.0
164.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,271.9
739.0
532.9
164.0
0.0
164.0
04 01 06
ა(ა)იპ – „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ფეხბურთის კლუბი გორის“ ხელშეწყობა
1,074.2
438.0
0.0
438.0
468.0
0.0
468.0
ხარჯები
1,074.2
410.5
0.0
410.5
468.0
0.0
468.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
27.5
0.0
27.5
0.0
0.0
0.0
04 01 07
ა(ა)იპ – ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა
196.0
94.4
0.0
94.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
196.0
90.4
0.0
90.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
4.1
0.0
4.1
0.0
0.0
0.0
04 01 08
ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა
196.0
94.4
0.0
94.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
196.0
90.4
0.0
90.4
0.0
0.0
0.0
04 01 09
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა
393.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
393.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01 10
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
478.6
473.0
0.0
473.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
451.6
473.0
0.0
473.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01 11
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო
0.0
0.0
0.0
0.0
1,712.0
0.0
1,712.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
1,712.0
0.0
1,712.0
04 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
3,469.1
3,046.6
71.5
2,975.1
2,640.9
0.0
2,640.9
ხარჯები
3,385.1
2,758.9
0.0
2,758.9
2,630.9
0.0
2,630.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.0
284.7
71.5
213.3
10.0
0.0
10.0
ვალდებულებების კლება
0.0
2.9
0.0
2.9
0.0
0.0
0.0
04 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
44.3
13.4
0.0
13.4
3.1
0.0
3.1
ხარჯები
27.5
13.4
0.0
13.4
3.1
0.0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 02
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
593.3
581.4
71.5
510.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
587.5
358.9
0.0
358.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8
220.2
71.5
148.8
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
2.3
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
04 02 03
ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა
130.0
39.9
0.0
39.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
127.2
39.9
0.0
39.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 04
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა
942.6
568.3
0.0
568.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
913.8
563.6
0.0
563.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.8
4.1
0.0
4.1
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
04 02 05
ა(ა)იპ – ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა
202.5
186.9
0.0
186.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
192.8
181.9
0.0
181.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.8
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
04 02 06
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმის ხელშეწყობა
36.7
36.8
0.0
36.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.8
35.8
0.0
35.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
04 02 07
ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მწიგნობარის ხელშეწყობა
37.1
11.5
0.0
11.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
37.1
11.5
0.0
11.5
0.0
0.0
0.0
04 02 08
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა
29.9
27.0
0.0
27.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
29.9
27.0
0.0
27.0
30.0
0.0
30.0
04 02 09
გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა
61.2
61.2
0.0
61.2
61.2
0.0
61.2
ხარჯები
61.2
61.2
0.0
61.2
61.2
0.0
61.2
04 02 10
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა
181.6
293.1
0.0
293.1
375.6
0.0
375.6
ხარჯები
181.6
293.1
0.0
293.1
375.6
0.0
375.6
04 02 11
გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა
589.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
589.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 12
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელას“ ხელშეწყობა
354.6
244.4
0.0
244.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
350.6
242.4
0.0
242.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
04 02 13
ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა
265.7
241.6
0.0
241.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
250.7
241.6
0.0
241.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 14
სამუზეუმო შენობის-ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია
0.0
46.5
0.0
46.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
46.5
0.0
46.5
0.0
0.0
0.0
04 02 15
ა(ა)იპ – ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა
0.0
594.5
0.0
594.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
588.6
0.0
588.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
5.9
0.0
5.9
0.0
0.0
0.0
04 02 16
ა(ა)იპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 17
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო
0.0
0.0
0.0
0.0
2,171.1
0.0
2,171.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
2,161.1
0.0
2,161.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
04 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
529.6
359.4
0.0
359.4
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
513.8
359.4
0.0
359.4
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03 01
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი
497.7
318.8
0.0
318.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
481.8
318.8
0.0
318.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03 02
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები
32.0
40.6
0.0
40.6
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
32.0
40.6
0.0
40.6
20.0
0.0
20.0
04 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
0.0
100.0
0.0
100.0
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
0.0
100.0
0.0
100.0
200.0
0.0
200.0
05 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3,700.7
2,138.4
159.3
1,979.1
2,174.5
171.2
2,003.3
ხარჯები
3,684.5
2,091.7
159.3
1,932.4
2,174.5
171.2
2,003.3
ვალდებულებების კლება
16.2
7.3
0.0
7.3
0.0
0.0
0.0
05 01
ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მომსახურება
130.0
124.5
124.5
0.0
135.0
135.0
0.0
ხარჯები
130.0
124.5
124.5
0.0
135.0
135.0
0.0
05 02
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება
1,451.0
24.8
24.8
0.0
25.2
25.2
0.0
ხარჯები
1,451.0
24.8
24.8
0.0
25.2
25.2
0.0
05 03
ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა
107.4
97.2
0.0
97.2
110.0
0.0
110.0
ხარჯები
107.4
97.2
0.0
97.2
110.0
0.0
110.0
05 04
სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა
0.0
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
05 05
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1,996.1
1,852.5
10.0
1,842.5
1,904.3
11.0
1,893.3
ხარჯები
1,996.1
1,845.2
10.0
1,835.2
1,904.3
11.0
1,893.3
ვალდებულებების კლება
0.0
7.3
0.0
7.3
0.0
0.0
0.0
05 05 01
მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება კომუნალურ გადასახადებზე
29.8
30.0
0.0
30.0
39.4
0.0
39.4
ხარჯები
29.8
30.0
0.0
30.0
39.4
0.0
39.4
05 05 02
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება
7.0
9.0
0.0
9.0
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
7.0
9.0
0.0
9.0
9.0
0.0
9.0
05 05 03
დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების დახმარება
18.6
23.6
0.0
23.6
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
18.6
23.6
0.0
23.6
30.0
0.0
30.0
05 05 04
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
151.0
139.7
0.0
139.7
145.4
0.0
145.4
ხარჯები
151.0
139.7
0.0
139.7
145.4
0.0
145.4
05 05 05
დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება
57.0
47.1
0.0
47.1
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
57.0
47.1
0.0
47.1
70.0
0.0
70.0
05 05 06
ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება
47.0
54.2
0.0
54.2
186.1
0.0
186.1
ხარჯები
47.0
54.2
0.0
54.2
186.1
0.0
186.1
05 05 07
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
11.3
18.5
10.0
8.5
20.0
11.0
9.0
ხარჯები
11.3
18.5
10.0
8.5
20.0
11.0
9.0
05 05 08
მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება
128.1
139.3
0.0
139.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
128.1
139.3
0.0
139.3
0.0
0.0
0.0
05 05 09
სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება
39.4
29.0
0.0
29.0
37.5
0.0
37.5
ხარჯები
39.4
29.0
0.0
29.0
37.5
0.0
37.5
05 05 10
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება
229.1
196.3
0.0
196.3
245.4
0.0
245.4
ხარჯები
229.1
196.3
0.0
196.3
245.4
0.0
245.4
05 05 11
ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება
527.1
491.7
0.0
491.7
508.8
0.0
508.8
ხარჯები
527.1
491.7
0.0
491.7
508.8
0.0
508.8
05 05 12
სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება
17.9
9.9
0.0
9.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
17.9
9.9
0.0
9.9
0.0
0.0
0.0
05 05 13
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
287.1
256.9
0.0
256.9
260.2
0.0
260.2
ხარჯები
287.1
253.0
0.0
253.0
260.2
0.0
260.2
ვალდებულებების კლება
0.0
3.9
0.0
3.9
0.0
0.0
0.0
05 05 14
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
108.2
90.5
0.0
90.5
97.0
0.0
97.0
ხარჯები
108.2
90.5
0.0
90.5
97.0
0.0
97.0
05 05 15
ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება
39.7
28.7
0.0
28.7
32.5
0.0
32.5
ხარჯები
39.7
28.7
0.0
28.7
32.5
0.0
32.5
05 05 16
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება
48.7
50.7
0.0
50.7
53.4
0.0
53.4
ხარჯები
48.7
50.7
0.0
50.7
53.4
0.0
53.4
05 05 17
რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით
4.5
7.8
0.0
7.8
10.2
0.0
10.2
ხარჯები
4.5
7.8
0.0
7.8
10.2
0.0
10.2
05 05 18
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების, შშმ პირების არასაპენსიო ასაკის მქონე ბენეფიციარების დახმარება
42.8
42.8
0.0
42.8
1.1
0.0
1.1
ხარჯები
42.8
42.8
0.0
42.8
1.1
0.0
1.1
05 05 19
მარტოხელა მშობლის დახმარება
53.0
29.0
0.0
29.0
35.3
0.0
35.3
ხარჯები
53.0
29.0
0.0
29.0
35.3
0.0
35.3
05 05 20
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება
46.2
44.4
0.0
44.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
46.2
41.0
0.0
41.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
3.4
0.0
3.4
0.0
0.0
0.0
05 05 21
სოციალურად დაუცველი. უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
102.0
111.4
0.0
111.4
120.0
0.0
120.0
ხარჯები
102.0
111.4
0.0
111.4
120.0
0.0
120.0
05 05 22
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება
0.5
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.5
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
05 05 23
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა
0.3
0.5
0.0
0.5
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
0.3
0.5
0.0
0.5
3.0
0.0
3.0
05 06
დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა
16.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
16.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძე