„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№38
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016273
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 21/12/2018
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №38

2018 წლის 18 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის  №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 29/12/2017, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016231) შეტანილ იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2018 წლის 18 დეკემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016

 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 249 931

18 431 420

 

18 431 420

17 795 264

 

17 795 264

გადასახადები

4 755 167

7 118 482

 

7 118 482

7 000 000

 

7 000 000

გრანტები

12 102 794

9 739 089

 

9 739 089

7 895 910

 

7 895 910

სხვა შემოსავლები

1 391 970

1 573 849

 

1 573 849

2 899 354

 

2 899 354

ხარჯები

9 723 178

9 945 727

 

9 945 727

11 170 627

 

11 170 627

შრომის ანაზღაურება

2,189,026

1 653 776

 

1 653 776

1 692 750

 

1 692 750

საქონელი და მომსახურება

1 139 425

1 664 641

 

1 664 641

1 780 734

 

1 780 734

სუბსიდიები

3 506 025

3 982 605

 

3 982 605

5 544 022

 

5 544 022

გრანტები

290 000

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

529 719

559 888

 

559 888

555 517

 

555 517

სხვა ხარჯები

2 068 983

2 084 817

 

2 084 817

1 597 604

 

1 597 604

საოპერაციო სალდო

8 526 753

8 485 693

 

8 485 693

6 624 637

 

6 624 637

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 707 482

8 048 912

 

8 048 912

7 019 913

 

7 019 913

ზრდა

8 779 401

8 081 122

 

8 081 122

7 244 707

 

7 244 620

კლება

71 919

32 210

 

32 210

224 707

 

224 707

მთლიანი სალდო

-180 729

436 781

 

436 781

-395 276

 

-395 276

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-349 228

407 615

 

407 615

-395 276

 

-395 276

ზრდა

0

407 615

 

407 615

28 600

 

28 600

ვალუტა და დეპოზიტები

 

393 315

 

393 315

0

 

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

კლება

349 228

0

 

0

423 876

 

423 876

ვალუტა და დეპოზიტები

349 228

0

 

0

423 876

 

423 876

ვალდებულებების ცვლილება

-168 499

-29166

 

0,000

-29166

 

-0

 

 

-0

 

ზრდა

0

0

0

0

0

 

0

საშინაო

0

0

0

0

0

 

0

კლება

168 499

29 166

 

29 166

0

 

0

საშინაო

168 499

29 166

 

29 166

0

 

0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18 321 850

18 463 630

 

18 463 630

18 019 971

 

18 019 971

შემოსავლები

18 249 931

18 431 420

 

18 431 420

17 795  264

 

17 795  264

არაფინანსური აქტივების კლება

71 919

32 210

 

32 210

224 707

 

224 707

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18 671 078

18 070 315

 

18 070 315

18 443 847

 

18 443 847

ხარჯები

9 723 178

9 945 727

 

9 945 727

11 170 627

 

11 170 627

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 779 401

8 081 122

 

8 081 122

7 244 620

 

7 244 620

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

ვალდებულებების კლება

168 499

29 166

 

29 166

0

 

0

ნაშთის ცვლილება

-349 228

393 315

 

393 315

-423 876

 

-423 876

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17 795 264  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 249 931

18 431 420

0

18 431 420

17 795 264

0

17 795 264

გადასახადები

4 755 167

7 118 482

0

7 118 482

7 000 000

0

7 000 000

გრანტები

12 102 794

9 739 089

0

9 739 089

7 895 910

0

7 895 910

სხვა შემოსავლები

1 391 970

1 573 849

0

1 573 849

2 899 354

0

2 899 354

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

4 755 167

7 118 482

0

7 118 482

7 000 000

 

7 000 000

საშემოსავლო გადასახადი

1 361 353

1 356 050

 

1 356 050

1 050 000

 

1 050 000

ქონების გადასახადი

3 393 814

5 762 432

0

5 762 432

5 950 000

 

5 950 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 585 415

4 922 252

 

4 922 252

5 183 000

 

5 183 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

55 236

66 452

 

66 452

50 000

 

50 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

49 099

69 614

 

69 614

42 000

 

42 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

704 064

704 114

 

704 114

675 000

 

675 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 895 910 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გრანტები

12 102 794

9 739 089

7,895,910

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

   

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 924 959

4 502 589

3.967,210

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 146 498

4 153 182

3.967,210

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

778 461

349 407

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 177 835

5 236 500

3 928 700

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

7,776,500

5 236 500

3 928 700

გათანაბრებითი ტრანსფერი

7,776,500

5 236 500

3 928 700

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    1 401 335

0

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 401335

0

0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,899,354 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,391,970

1 573 849

2 899 354

შემოსავლები საკუთრებიდან

291,524

380 678

598 513

პროცენტები

140,435

178 167

300 948

რენტა

151,089

202 511

297,565

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

98007

85 340

92,900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

53082

117 171

204,665

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

615,527

776 936

1 541 428

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

561,707

716 296

1 380 466

სანებართვო მოსაკრებელი

79,005

116.807

72.500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

150

50

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

1600

600

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

440 475

555738

1 267 266

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42,077

42,101

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

53820

60 640

160 962

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

53820

60640

160 962

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

343,952

255,299

578,948

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

140,967

160.936

180.465

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნივციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები11 170 627 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,723,178

9 945 727

 

9 945 727

11 170 627

 

11 170 627

შრომის ანაზღაურება

2,189,026

1 653 776

 

1 653 776

1 692 750

 

1 692 750

საქონელი და მომსახურება

1,139,425

1 664 641

 

1 664 641

1 780 734

 

1 780 734

პროცენტი

0

     

 

 

 

სუბსიდიები

3,506,025

3 982 605

 

3 982 605

5 544 022

 

5 544 022

გრანტები

290,000

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

529,719

559,888

 

559,888

555 517

 

555 517

სხვა ხარჯები

2,068,983

2,084,817

 

2,084,817

1 597 604

 

1 597 604

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 019 913 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 244 620 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახ ელება

2016 წლის

 ფაქტი

2017 წლის

ფაქტი

2018    წლის   გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

13,820

140 591

188 837

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,374,071

6,369.570

5,854 342

განათლება

2 006,178

865 305

265 869

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 322 647

705.657

580 315

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

65,686

0

355 257

სულ ჯამი

8 779 401

8,081,122

7,244,620

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 224 707 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

71,919

32,210

224 707

ძირითადი აქტივები

0

6,080

3 180

არაწარმოებული აქტივები

71 919

26,130

221 527

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 415 247 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონა ლური

კლასიფიკაციის კოდები

გადასახდელების 

 (ხარჯების)

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017წლის ფაქტი

2018 წლის გგემა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

701

საერთო

დანიშნულების

სახელმწიფო

მომსახურება

2,827,940

0

2,827,940

2 755 437

0

2 755 437

3 444 765

0

3 444 765

7011

აღმასრულებელი და

წარმომადგენლობითი

ორგანოების

საქმიანობის

უზრუნველყოფა,

ფინანსური და

ფისკალური საქმიანობა,

საგარეო ურთიერთობები

2,827,940

0

2,827,940

2 755 437

0

2 755 437

3 163 515

0

3 163 515

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის

უზრუნველყოფა

2,827,031

0

2,827,031

2 754 060

0

2 754 060

2 894 215

0

2 894 215

70112

ფინანსური და ფისკალური

საქმიანობა

909

0

909

1 377

0

1 377

269 300

0

269 300

7016

ვალთან დაკავშირებული

ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

181 250

0

181 250

7018

სხვა არაკლასიფი

ცირებული საქმიანობა საერთო

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

86,164

0

86,164

82,613

0

82,613

88,200

0

88,200

703

საზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და

სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

 

0

0

 

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

 

0

0

 

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

439,205

0

439,205

2 031 258

0

2 031 258

2 098 830

0

2 098 830

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო

მეურნეობა, მეთევზეობა

და მონადირეობა

3,242

0

3,242

24 000

0

24 000

10 500

0

10 500

7045

ტრანსპორტი

435,963

0

435,963

2 007 258

0

2 007 258

2 088 330

0

2 088 330

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

და გზები

435,963

0

435,963

2 007 258

0

2 007 258

2 088 330

0

2 088 330

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

648,989

0

648,989

749 947

0

749 947

1 097 210

0

1 097 210

7051

ნარჩენების შეგროვება,

გადამუშავება და

განადგურება

245,361

0

245,361

304 250

0

304 250

392 515

0

392 515

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

146,970

0

146,970

56 435

0

56 435

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა გარემოს

დაცვის სფეროში

256,658

0

256,658

389 262

0

389 262

704 695

0

704 695

706

საბინაო კომუნალური

მეურნეობა

6,589,045

1,401,335

5,187,710

6 094 605

0

6 094 605

5 325 562

0

5 325 562

7062

 კომუნალური მეურნეობის

განვითარება

1,466,923

0

1,466,923

1 425 762

0

1 425 762

1 019 785

0

1 019 785

7063

წყალმომარაგება

3,199,319

 

3,199,319

4 147 906

 

4 147 906

3 953 680

 

3 953 680

7064

გარე განათება

521,468

 

521,468

520 937

 

520 937

352 097

 

352 097

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საბინაო-

კომუნალურ მეურნეობაში

1,401,335

1,401,335

0

0

0

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

163,832

 

163,832

405 134

 

405 134

382 621

 

382 621

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

 

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ჯანმრთელობის

დაცვის სფეროში

163,832

0

163,832

405 134

0

405 134

382 621

0

382 621

708

დასვენება, კულტურა

და რელიგია

2,268,038

0

2,268,038

1 307 420

0

1 307 420

1 298 040

0

1 298 040

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

727,747

0

727,747

357 676

0

357 676

221 841

0

221 841

7082

მომსახურება კულტერის

სფეროში

1,500,291

0

1,500,291

904 044

0

904 044

1 036 199

0

1 036 199

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი

საქმოანობა

40,000

0

40,000

45 700

0

45 700

40 000

0

40 000

7086

 სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა დასვენების,

კულტურისა და რელიგიის

სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

4,412,509

0

4,412,509

3 916 453

0

3 916 453

4 221 975

0

4 221 975

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,671,405

0

3,671,405

3 223 446

0

3 223 446

3 446 470

0

3 446 470

7092

ზოგადი განათლება

28,225

0

28,225

0

0

0

63 999

0

63 999

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა განათლების

სფეროში

712,879

0

712,879

693 007

0

693 007

711 506

0

711 506

710

სოციალური დაცვა

1 066,858

0

1 066,858

683 983

0

683 983

558 044

0

558 044

7107

სოციალური გაუცხოების

საკითხები, რომლებიც არ

ექვემდებარება კლასიფიცირებას

10,849

0

10,849

13 797

0

13 797

35 770

0

35 770

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური

დაცვის სფეროში

1 056,009

0

1 056,009

670 186

0

670 186

522 274

0

522 274

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18 502 579

1 401 335

17 101 244

18 026 849

0

18 026 849

18 415 247

0

18 415 247

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -395 276 ლარის ოდენობით

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -395 276 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 423 876 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 28 600 ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-181250 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 262 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. ჯილდო/დანამატი
2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე ჯილდოს, დანამატის გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ააიპ აჭარის ,,აგროპროექტების მართვის ცენტრი“-ის 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისათვის სასათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის დაფინასების ხელშეწყობა შემდგომი მეურნეობიის განვითარების მიზნით

პროგრამის მიზანია მაღალწარმოებლური ტექნოლოგიების გამოყენებით სასათბურე სექტორის განვითარება, ფერმერულ მეურნეობებში საადრეო ბოსტნეული კულტურების წარმოების ხელშეწყობა, სასათბურე საძირკვლის მოწყობისათვის ეტაპობრივი დაფინასების უზრუნველყოფა, პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობა რომლებსაც ააიპ აჭარის აგროპროექტების მართვის ცენტრის მიერ გადაცემული აქვთ 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე მეურნეობის კონსტრუქციები. სასათბურე საძირკვლის მოწყობისატვის დაფინანსება განხორციელდება ეტაპობრივად მუნიციპალიტეტის მიერ შედგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად იმ ბენეფიციარებზე, რომლებიც შეიძენენ სამშენებლო მასალებს სასათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის .

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4040 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 47-აუზია 2700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

 დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

 მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2018 წელს აღნიშნული პროგრამაზე თანხები არ არის გათვალისწინებული.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1800-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 42 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელსშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

 მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2016-2017წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

  • 2018 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:
  • ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.
  • 4.1.1 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

    ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

     სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

    4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

    4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებოსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდემოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

    სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

    4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

    2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

  • კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
  • ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
  • კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას იღებს 100 ახალგაზრდა.
  • 4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)

    ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობის ადაავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორიდიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობის და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

    მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

    5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

    5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

    პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

    5.1.2 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

    პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

    პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის მერია განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ობრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.

    5.1.3 დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

    თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია.მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არარისგამორიცხულისიცოცხლისათვისსავალალოშედეგიც.

    სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირე შემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

    პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარეპირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირები სხარჯ ისაუცილებლობას.

    5.1.4 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 08)

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიგეოგრაფიულიმდებარეობისადა კლიმატურიპირობებისგამო მოსახლეობისათვისდროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებაგართულებულია, რამაცგამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან პროგრამა განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა.მერიიის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა. პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრებააჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის პროგრამის ანალოგიურად. 

    5.1.5 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 09)

    პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია. აღნიშნულის გათვალისწინებით მერიამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებენ პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის შეუზღუდავად.

    5.1.6 ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 10)

    ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.

    5.1.7 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის (პროგრამული კოდი 06 01 11)

    წარმოდგენილი მიზნობრივი პროგრამა განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. პროგრამა საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას, თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად .

    5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

      პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 01)

    პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 49 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

    5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

    5.2.3  მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვისპროგრამის ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 1000 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 1500 ლარი.

    5.2.4  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

     მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

    5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

    პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

    5.2.6 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:0-2000000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

    5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

    პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობ0ა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მიმდინარე ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის დღეში 7 ლარის ოდენობით.

    5.2.8 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

    ფენილკეტონურია მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით მერიამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში

    5.2.9 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

     ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობიდან და ბუნებრივ-კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ხშირია სტიქიური მოვლენები. სტიქიური მოვლენები საფრთხეს უქმნის როგორც მუმიციპალიტეტის მოსახლეობას, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებულ ინფრასტრუქტურას. განსაკუთრებით მაღალია რისკი საცხოვრებელ სახლებთან მიმართებაში.

     პროგრამული ღონისძიებები გათვლილია ძირითადი მიზნის –  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების მიმართ არსებული სტიქიური რისკების პრევენციისათვის. ძირითადი ამოცანებია საცხოვრებელი სახლების მიმართებაში სტიქიური ზონის შესწავლა, პრევენციული ღონისძიებების (ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის) დაგეგმვა და ოჯახის ფინანსურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.


    თავი III
    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

     


    მუხლი 16. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    პროგრამული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2016 წლის ფაქტი

    2017 წლის ფაქტი

    2018 წლის გეგმა

     

    სულ

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

     

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    01 00

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

    18 671 078

    18 070 315

    0

    18 070 315

    18 443 847

    0

    18 443 847

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    150

    103

     

    103

    170

     

    170

     

    ხარჯები

    9 723 178

    9 945 727

     

    9 945 727

    11 170 627

    0

    11 170 627

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 189 026

    1 653 776

     

    1 653 776

    1 692 750

    0

    1 692 750

     

    საქონელი და მომსახურება

    1 139 425

    1 664 641

     

    1 664 641

    1 780 734

    0

    1 780 734

     

    სუბსიდიები

    3 506 025

    3 982 605

     

    3 982 605

    5 544 022

    0

    5 544 022

     

    გრანტები

    290 000

    0

     

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    529 719

    559 888

     

    559 888

    555 517

    0

    555 517

     

    სხვა ხარჯები

    2 068 983

    2 084 817

     

    2 084 817

    1 597 604

    0

    1 597 604

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 779 401

    8 081 122

     

    8 081 122

    7 244 620

    0

    7 244 620

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14 300

     

    14 300

    28 600

    0

    28 600

     

    ვალდებულებების კლება

    168 499

    29 166

     

    29 166

    0

    0

    0

    01 00

    წარმომადგენლობითი და

    აღმასრულებელი ორგანოების

    დაფინანსება

    2 995 530

    2 754 710

    0

    2 754 710

    3 337 465

    0

    3 337 465

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    144

    97

     

    97

    164

     

    164

     

    ხარჯები

    2 813 211

    2 613 469

    0

    2 613 469

    3 148 628

    0

    3 148 628

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 117 246

    1 589 176

     

    1 589 176

    1 626 750

     

    1 626 750

     

    საქონელი და მომსახურება

    656 518

    920 904

    0

    920 904

    940 015

    0

    940 015

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    16 327

    22 409

     

    22 409

    48 233

     

    48 233

     

    სხვა ხარჯები

    23 120

    80 980

     

    80 980

    533 630

     

    533 630

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13 820

    140 591

     

    140 591

    188  837

     

    188 837

     

    ვალდებულებების კლება

    168 499

    650

     

    650

    0

     

    0

    01 01

     მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    697 331

    660 200

     

    660 200

    687 100

     

    687 100

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    29

    24

     

    24

    30

     

    30

     

    ხარჯები

    697 331

    660 200

     

    660 200

    687 100

     

    687 100

     

    შრომის ანაზღაურება

    525 788

    453 924

     

    453 924

    485 666

     

    485 666

     

    საქონელი და მომსახურება

    159 996

    195 543

    0

    195 543

    137 350

    0

    137 350

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    11 547

    10 733

     

    10 733

    13 684

     

    13 684

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

     

     

    50 400

     

    50 400

    01 02

     მუნიციპალიტეტის მერია

    2 129 700

    2 094 110

     

    2 094 110

    2 207 115

     

    2 207 115

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    115

    73

     

    73

    134

     

    134

     

    ხარჯები

    2 115 880

    1 953 269

     

    1 953 269

    2 018 278

     

    2 018 278

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 591 458

    1 135 252

     

    1 135 252

    1 141 084

     

    1 141 084

     

    საქონელი და მომსახურება

    496 522

    725 361

     

    725 361

    802 665

     

    802 665

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    4 780

    11 676

     

    11 676

    34 549

     

    34 549

     

    სხვა ხარჯები

    23 120

    80 980

     

    80 980

    39 980

     

    39 980

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13 820

    140 591

     

    140 591

    188 837

     

    188 837

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    250

     

    250

    0

     

    0

     01 03

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

     

    0

    262 000

     

    262 000

     

    ხარჯები

    0

    0

     

    0

    262 000

     

    262 000

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

     

     

    262 000

     

    262 000

    01 04

    წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

    168 499

    400

     

    400

    181 250

     

    181 250

     

    ხარჯები

    0

    0

     

    0

    181 250

     

    181 250

     

    სხვა ხარჯები

     

     

     

     

    181 250

     

    181 250

     

    ვალდებულებების კლება

    168 499

    400

     

    400

    0

     

    0

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

    86 164

    82 613

    0

    82 613

    88 200

    0

    88 200

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

     

    6

    6

     

    6

     

    ხარჯები

    86 164

    82 613

    0

    82 613

    88 200

    0

    88 200

     

    შრომის ანაზღაურება

    71 780

    64 600

     

    64 600

    66 000

     

    66 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    14 384

    18 013

    0

    18 013

    22 200

    0

    22 200

    02 01

    სამხედრო აღრიცხვის,

    გაწვევისა და მობილიზაციის

    სამსახური

    86 164

    82 613

     

    82 613

    88 200

     

    88 200

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

     

    6

    6

     

    6

     

    ხარჯები

    86 164

    82 613

     

    82 613

    88 200

     

    88 200

     

    შრომის ანაზღაურება

    71 780

    64 600

     

    64 600

    66 000

     

    66000

     

    საქონელი და მომსახურება

    14 384

    18 013

     

    18 013

    22 200

     

    22 200

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    7 678 148

    8 984 059

    0

    8 984 059

    8 557 502

    0

    8 557 502

     

    ხარჯები

    2 304 077

    2 599 739

    0

    2 599 739

    2 674 560

    0

    2 674 560

     

    საქონელი და მომსახურება

    427 604

    527 935

    0

    527 935

    758 915

    0

    758 915

     

    სუბსიდიები

    686 236

    944 386

    0

    944 386

    1 336 915

    0

    1 336 915

     

    სხვა ხარჯები

    1 190 237

    1 127 418

    0

    1 127 418

    578 730

    0

    578 730

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 374 071

    6 369 570

    0

    6 369 570

    5 854 342

    0

    5 854 342

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14 300

    0

    14 300

    28 600

    0

    28 600

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    450

    0

    450

    0

    0

    0

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის

    მშენებლობა რეაბილიტაცია

    და მოვლა შენახვა

    408 309

    2 007 258

    0

    2 007 258

    2 088 330

    0

    2 088 330

     

    ხარჯები

    408 309

    146 678

    0

    146 678

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 086

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    406 223

    146 678

    0

    146 678

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    1 860 580

    0

    1 860 580

    2 088 330

    0

    2 088 330

    03 01 01

    ადგილობრივი მნიშნელობის

    გზების რეაბილიტაცია

    0

    327 165

    0

    327 165

    978 375

    0

    978 375

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    327 165

     

    327 165

    978 375

     

    978 375

    03 01 02

    ფერდდამცავი კედლების

    მოწყობა

    406 223

    1 047 700

    0

    1 047 700

    81 950

    0

    81 950

     

    ხარჯები

    406 223

    146 678

    0

    146 678

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    406 223

    146 678

     

    146 678

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    901 022

     

    901 022

    81 950

     

    81 950

    03 01 03

    მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

    გზის გაყვანასთან დაკავშირებით 

    საწვავით უზრუნველყოფა

    2 086

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    2 086

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 086

    0

     

    0

    0

     

    0

    03 01 04

    სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა

    და კახიძეების დამაკავშირებელ

    გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე

    ხიდის მოწყობა

    0

    27 599

     

    27 599

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    27 599

     

    27 599

    0

     

     

    03 01 05

    სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე)

    შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    57 335

     

    57 335

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    57 335

     

    57 335

    0

     

     

    03 01 06

    სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    43 240

     

    43 240

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    43 240

     

    43 240

    0

     

     

    03 01 07

    სოფელ მასაურაში სამანქანე

    გზის ბეტონის საფარის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    59 973

     

    59 973

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

    0

    59 973

     

    59 973

    03 01 08

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის

    სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51 შიდა სასოფლო

    გზისა და 10. დამცავი კედლის მოწყობა

    0

    134 113

     

    134 113

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    134 113

     

    134 113

    0

     

     

    03 01 09

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის

    სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს  დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ

    შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    37 722

     

    37 722

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    37 722

     

    37 722

    0

     

     

    03 01 10

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის

    სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 შიდა

    სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    73 245

     

    73 245

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    73 245

     

    73 245

    0

     

     

    03 01 11

    სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის

    მიმართულებით შიდა სასოფლო

    გზის რეაბილიტაცია

    0

    68 573

     

    68 573

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    68 573

     

    68 573

    0

     

     

    03 01 12

    სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა

    სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    57 645

     

    57 645

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    57 645

     

    57 645

    0

     

     

    03 01 13

    სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

    0

    46 971

     

    46 971

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    46 971

     

    46 971

    0

     

     

    03 01 14

    სოფელ ჭარნალში

    (ბერიძეების უბანი)

    სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

    0

    20 508

     

    20 508

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    20 508

     

    20 508

    0

     

     

    03 01 15

    სოფელ ზედა ჯოჭოში

    ხიდის მშენებლობა

    0

    37 555

     

    37 555

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    37 555

     

    37 555

    0

     

     

    03 01 16

    სოფელ აგარაში ხიდის

    მშენებლობა

    0

    27 887

     

    27 887

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    27 887

     

    27 887

    0

     

     

    03 01 17

    სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი

    მეტრი შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    73 599

     

    73 599

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    73 599

     

    73 599

    03 01 18

    სოფელ მურმანეთში

    (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი

    მეტრი გზის დაბეტონება

    0

    0

     

    0

    58 412

     

    58 412

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    58 412

     

    58 412

    03 01 19

    სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის

    გზიდან ეკლესიისაკენ

    მიმავალი გზის დაბეტონება

    0

    0

     

    0

    57 505

     

    57 505

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    57 505

     

    57 505

    03 01 20

    სოფელ ყოროლისთავში

    კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    66 316

     

    66 316

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    66 316

     

    66 316

    03 01 21

    სოფელ თხილნარის

    მეურნეობაში შიდა

    სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    40 959

     

    40 959

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    40 959

     

    40 959

    03 01 22

    სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან

    გოჩა ქათამაძის სახლის

    მიმართულებით გზის დაბეტონება

    0

    0

     

    0

    45 184

     

    45 184

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    45 184

     

    45 184

    03 01 23

    საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში

    (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი)

    მდინარე აჭარისწყალზე

    ნაპირსამაგრი სამუშაოები

    0

    0

     

    0

    273 530

     

    273 530

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    273 530

     

    273 530

    03 01 24

    სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე  სამანქანე

    გზის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    83 709

     

    83 709

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    83 709

     

    83 709

    03 01 25

    სოფელ ქვედა ჯოჭოში

    ცივაძეების უბანში

    სამანქანე გზის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    268 818

     

    268 818

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    268 818

     

    268 818

    03 02

    სოფლის მეურნეობა

    3 242

    24 450

    0

    24 450

    10 500

    0

    10 500

     

    ხარჯები

    3 242

    24 000

    0

    24 000

    10 500

    0

    10 500

     

    სხვა ხარჯები

    3 242

    24 000

     

    24 000

    10 500

     

    10 500

     

    ვალდებულებების კლება

     

    450

     

    450

    0

     

    0

    03 02 01

    მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი

    0

    24 000

    0

    24 000

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    24 000

    0

    24 000

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    24 000

     

    24 000

    0

     

     

    03 02 02

    ციტრუსის მოსავლის აღების

    ღონისძიების ხელშეწყობის

    პროგრამა

    0

    450

    0

    450

    0

    0

    0

     

    ვალდებულებების კლება

     

    450

     

    450

     

     

     

    03 02 03

    მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

    3 242

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    3 242

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3 242

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 04

    ააიპ აჭარის ,,აგროპროექტების მართვის ცენტრი"-ს 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე

    კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი

    ბენეფიციარისთვის სასათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის

    დაფინასების ხელშეწყობა 

    შემდგომში მეურნეობის

    განვითარების მიზნით

    0

    0

    0

    0

    10 500

    0

    10 500

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    10 500

    0

    10 500

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

     

     

    10 500

     

    10 500

    03 03

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    7 266 597

    6 952 351

    0

    6 952 351

    6 458 672

    0

    6 458 672

     

    ხარჯები

    1 647 165

    2 429 061

    0

    2 429 061

    2 664 060

    0

    2 664 060

     

    საქონელი და მომსახურება

    180 157

    527 935

    0

    527 935

    758 915

    0

    758 915

     

        ოფისის ხარჯები

    125 131

    155 588

     

    155 588

    213 000

     

    213 000

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    55 026

    372 347

     

    372 347

    545 915

     

    545 915

     

    სუბსიდიები

    686 236

    944 386

     

    944 386

    1 336 915

    0

    1 336 915

     

    სხვა ხარჯები

    780 772

    956 740

     

    956 740

    568 230

     

    568 230

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 374 071

    4 508 990

    0

    4 508 990

    3 766 012

    0

    3 766 012

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

     

    14 300

     

    14 300

    28 600

     

    28 600

    03 03 01

    გარე განათების მოწყობა

    რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    521 468

    520 937

     

    520 937

    352 097

     

    352 097

     

    ხარჯები

    165 130

    215 588

     

    215 588

    323 000

     

    323 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    165 130

    215 588

     

    215 588

    323 000

     

    323 000

     

        ოფისის ხარჯები

    125 131

    155 588

     

    155 588

    213 000

     

    213 000

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    39 999

    60 000

     

    60 000

    110 000

     

    110 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    356 338

    305 349

    0

    305 349

    29 097

    0

    29 097

    03 03 01 01

    განათების წერტების

    მოვლა-ექსპლუატაცია

    165 130

    254 270

     

    254 270

    333 000

     

    333 000

     

    ხარჯები

    165 130

    215 588

     

    215 588

    323 000

     

    323 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    165 130

    215 588

     

    215 588

    323 000

     

    323 000

     

        ოფისის ხარჯები

    125 131

    155 588

     

    155 588

    213 000

     

    213 000

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    39 999

    60 000

     

    60 000

    110 000

     

    110 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    38 682

     

    38 682

    10 000

     

    10 000

    03 03 01 02

    სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა

    7 362

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 362

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 03

    განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ

    გზაზე გარე განათების მოწყობა

    11 937

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 937

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 04

    სოფ. კაპრეშუმში

    ცენტრალური გზის

    განათების მოწყობა 

    18 314

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18 314

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 05

    სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის

    მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
    მოწყობა

    30 027

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    30 027

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 06

    სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

    10 891

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10 891

    0

     

     

     

     

     

    03 03 01 07

    სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა

    34 215

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    34 215

    0

     

     

     

     

     

    03 03 01 08

     სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა

    59 147

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    59 147

    0

     

     

     

     

     

    03 03 01 09

     სოფ. კაპნისთავში გარე

    განათების მოწყობა

    10 302

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10 302

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 10

     სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში

    გარე განათების მოწყობა

    35 896

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35 896

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 11

     სოფ. სალიბაურში

    ოჯახიშვილის სახლის

    მიმართულებით გარე

    განათების მოწყობა

    1 466

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 466

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 12

     სოფ. წინსვლაში სარიტუალო

    დარბაზ სამოთხედან

    ჩელტის დაწყებით

    სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

    35 680

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35 680

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 13

    სოფელ კირნათში არსებული

    მინი მოედნის გარე

    განათების მოწყობა

    2 317

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 317

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 14

     სოფ. კირნათში გარე

    განათების მოწყობა

    22 579

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 579

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 15

     სოფ. ქვედა სამებაში

    გარე განათების მოწყობა

    8 166

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 166

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 16

     სოფ. ხელვაჩაურისა

    და ზანაქიძეების

    დამაკავშირებელ გზაზე

    გარე განათების მოწყობა

    8 588

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 588

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 17

    თხილნარის ცენტრიდან

    ზედა თხილნარის

    მიმართულებით გარე

    განათების მოწყობა

    59 451

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    59 451

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 18

    წინსვლის საჯარო სკოლიდან

    სოფელ ახალშენის

    საზღვრამდე გარე

    განათების მოწყობა

    0

    15 848

     

    15 848

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    15 848

     

    15 848

    0

     

     

    03 03 01 19

     სოფელ ხელვაჩაურში

    გარე განათების მოწყობა

    0

    9 114

     

    9 114

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 114

     

    9 114

    0

     

     

    03 03 01 20

    სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

    0

    18 481

     

    18 481

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    18 481

     

    18 481

    0

     

     

    03 03 01 21

    სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა

    0

    30 369

     

    30 369

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    30 369

     

    30 369

    0

     

     

    03 03 01 22

    მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე

    გარე განათების მოწყობა

    0

    32 709

     

    32 709

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    32 709

     

    32 709

    0

     

     

    03 03 01 23

    სოფელ აჭარისწყლიდან

    ნასახლევის დასახლების

    მიმართულებით გარე

    განათების მოწყობა

    0

    28 906

     

    28 906

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    28 906

     

    28 906

    0

     

     

    03 03 01 24

    სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა

    0

    21 622

     

    21 622

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    21 622

     

    21 622

    0

     

     

    03 03 01 25

    სოფ.სალიბაურში გარე

    განათების მოწყობა

    0

    41 900

     

    41 900

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    41 900

     

    41 900

    0

     

     

    03 03 01 26

    სოფელ აღმართში გარე-

    განათების მოწყობა

    0

    13 994

     

    13 994

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    13 994

     

    13 994

    0

     

     

    03 03 01 27

    სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა

    0

    33 824

     

    33 824

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    33 824

     

    33 824

    0

     

     

    03 03 01 28

    სოფელ ზედა თხილნარში

    გარე-განათების მოწყობა

    0

    19 900

     

    19 900

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    19 900

     

    19 900

    0

     

     

    03 03 01 29

    განთიადის გარე განათების

    რეაბლიტაცია

    0

    19 900

     

    19 900

    19 097

     

    19 097

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    19 900

     

    19 900

    19 097

     

    19 097

    03 03 02

    სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები

    258 759

    341 750

     

    341 750

    392 515

     

    392 515

     

    ხარჯები

    258 759

    304 250

     

    304 250

    392 515

     

    392 515

     

    საქონელი და მომსახურება

    258 759

    304 250

     

    304 250

    392 515

     

    392 515

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    37 500

     

    37 500

    0

     

    0

    03 03 02 01

    სანიტარიული დასუფთავება

    245 361

    304 250

     

    304 250

    392 515

     

    392 515

     

    ხარჯები

    245 361

    304 250

     

    304 250

    392 515

     

    392 515

     

    საქონელი და მომსახურება

    245 361

    304 250

     

    304 250

    392 515

     

    392 515

    03 03 02 02

    სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

    13 398

    37 500

     

    37 500

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    13 398

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    13 398

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    37 500

     

    37 500

    0

     

     

    03 03 03

    წყალმომარაგეობის

    უზრუნველყოფის ღონისძიებები

    3 589 549

    4 558 967

     

    4 558 967

    4 686 975

     

    4 686 975

     

    ხარჯები

    636 901

    814 582

     

    814 582

    1 121 565

     

    1 121 565

     

    სუბსიდიები

    636 901

    814 582

    0

    814 582

    1 121 565

    0

    1 121 565

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 952 648

    3 730 085

    0

    3 730 085

    3 536 810

    0

    3 536 810

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14 300

    0

    14 300

    28 600

    0

    28 600

    03 03 03 01

    სოფლებისათვის წყლის

    მილების შეძენა

    30 941

    24 842

     

    24 842

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    30 941

    24 842

     

    24 842

    0

     

     

    03 03 03 02

    ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

    243 260

    351 762

     

    351 762

    704 695

     

    704 695

     

    ხარჯები

    243 260

    310 762

     

    310 762

    567 195

     

    567 195

     

    სუბსიდიები

    243 260

    310 762

     

    310 762

    567 195

     

    567 195

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    41 000

     

    41 000

    137 500

     

    137 500

    03 03 03 03

    შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

    393 641

    503 820

     

    503 820

    554 370

     

    554 370

     

    ხარჯები

    393 641

    503 820

     

    503 820

    554 370

     

    554 370

     

    სუბსიდიები

    393 641

    503 820

     

    503 820

    554 370

     

    554 370

    03 03 03 04

    მტირალა ყოროლისთავის

    წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი

    923 620

    1 451 310

     

    1 451 310

    116 218

     

    116 218

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    923 620

    1 451 310

     

    1 451 310

    116 218

     

    116 218

    03 03 03 05

    თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის

    50 ტონიანი წყლის აუზისა და
    მაგისტრალის მოწყობა

    56 027

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    56 027

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 06

     სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

    150 832

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    150 832

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 07

     სოფ. დავითაძეებში 60

    ოჯახისათვის 60 ტონიანი

    წყლის აუზისა და

    მაგისტრალის მოწყობა

    168 909

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    168 909

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 08

     სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის

    მაგისტრალითვის დამატებითი

    კაპტაჟების, მაგისტრალისა

    და ქსელის მოწყობა

    93 653

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    93 653

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 09

     სოფ. ჭარნალში სასმელი

    წყლის სათავე ნაგებობისთვის

    სალექარის მოწყობა

    22 804

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 804

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 10

    სოფ. სარფში ცენტრალური

    წყალსადენის რეკონსტრუქცია

    50 754

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    50 754

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 11

     სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა

    173 137

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    173 137

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 12

     სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა

    92 231

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    92 231

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 13

     სოფ. სიმონეთში სასმელი

    წყლის მილებისა და სათავე

    ნაგებობების მიმართ

    სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.

    83 494

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    83 494

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 14

    სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა

    198 897

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    198 897

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 15

    სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი

    წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა

    13 804

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13 804

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 16

    სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

    5 825

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 825

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 17

    სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა

    108 847

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    108 847

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 18

    სოფ. სალიბაურის 7

    ბინიან საცხოვრებელ

    სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

    5 728

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 728

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 19

     სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. 

    14 922

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14 922

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 20

     სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა

    11 648

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 648

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 21

     სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა

    125 979

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    125 979

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 22

    სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე

    ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

    40 777

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40 777

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 23

     სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    27 718

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    27 718

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 24

     სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

    8 930

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 930

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 25

     სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა

    89 720

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    89 720

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 26

    სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის

    მაგისტრალისა და აუზის

    სარეაბილიტაციო სამუშაოები

    50 008

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    50 008

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 27

    სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის

    80 ტონიანი რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

    178 090

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    178 090

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 28

    სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

    143 049

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    143 049

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 29

     სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა

    82 304

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    82 304

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 30

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

    0

    212 770

     

    212 770

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    212 770

     

    212 770

    0

     

     

    03 03 03 31

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

    0

    147 003

     

    147 003

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    147 003

     

    147 003

    0

     

     

    03 03 03 32

    სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა

    0

    139 199

     

    139 199

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    139 199

     

    139 199

    0

     

     

    03 03 03 33

    არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო  საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)

    0

    428 076

     

    428 076

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    428 076

     

    428 076

    0

     

     

    03 03 03 34

    სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

    0

    500 000

     

    500 000

    1 122 000

     

    1 122 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    500 000

     

    500 000

    1 122 000

     

    1 122 000

    03 03 03 35

     სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა

    0

    114 451

     

    114 451

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    114 451

     

    114 451

    0

     

     

    03 03 03 36

    სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის  რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

    0

    120 370

     

    120 370

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    120 370

     

    120 370

    0

     

     

    03 03 03 37

    სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

    0

    14 300

     

    14 300

    28 600

     

    28 600

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

     

    14 300

     

    14 300

    28 600

     

    28 600

    03 03 03 38

    სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

    0

    44 999

     

    44 999

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    44 999

     

    44 999

    0

     

     

    03 03 03 39

    სოფელ ახალსოფელში (პირველი მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია

    0

    29 321

     

    29 321

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    29 321

     

    29 321

    0

     

     

    03 03 03 40

    სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    13 137

     

    13 137

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    13 137

     

    13 137

    0

     

     

    03 03 03 41

    სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    8 559

     

    8 559

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    8 559

     

    8 559

    0

     

     

    03 03 03 42

    სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

    0

    8 821

     

    8 821

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    8 821

     

    8 821

    0

     

     

    03 03 03 43

    სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    11 700

     

    11 700

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    11 700

     

    11 700

    0

     

     

    03 03 03 44

    სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    58 435

     

    58 435

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    58 435

     

    58 435

    0

     

     

    03 03 03 45

    სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    8 737

     

    8 737

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    8 737

     

    8 737

    0

     

     

    03 03 03 46

    სოფელ ძაბლავეთში  სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის  მოწყობა

    0

    41 784

     

    41 784

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    41 784

     

    41 784

    0

     

     

    03 03 03 47

    სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)

    0

    52 738

     

    52 738

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    52 738

     

    52 738

    0

     

     

    03 03 03 48

    სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    26 422

     

    26 422

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    26 422

     

    26 422

    0

     

     

    03 03 03 49

    სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)

    0

    24 745

     

    24 745

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    24 745

     

    24 745

    0

     

     

    03 03 03 50

    სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია

    0

    26 259

     

    26 259

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    26 259

     

    26 259

    0

     

     

    03 03 03 51

    სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და ორი სალექარის მშენებლობა

    0

    136 591

     

    136 591

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    136 591

     

    136 591

    0

     

     

    03 03 03 52

    სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობა

    0

    58 816

     

    58 816

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    58 816

     

    58 816

    0

     

     

    03 03 03 53

    სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

    0

    0

     

    0

    238 799

     

    238 799

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    238 799

     

    238 799

    03 03 03 54

    სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)

    0

    0

     

    0

    147 141

     

    147 141

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    147 141

     

    147 141

    03 03 03 55

    მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    123 044

     

    123 044

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    123 044

     

    123 044

    03 03 03 56

    სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    32 450

     

    32 450

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    32 450

     

    32 450

    03 03 03 57

    სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    233 300

     

    233 300

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    233 300

     

    233 300

    03 03 03 58

    სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    68 460

     

    68 460

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    68 460

     

    68 460

    03 03 03 59

    სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარიული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    72 006

     

    72 006

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    72 006

     

    72 006

    03 03 03 60

    სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    15 571

     

    15 571

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    15 571

     

    15 571

    03 03 03 61

    სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    52 998

     

    52 998

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    52 998

     

    52 998

    03 03 03 62

    სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარიული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    23 045

     

    23 045

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    23 045

     

    23 045

    03 03 03 63

    სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება

    0

    0

     

    0

    15 943

     

    15 943

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    15 943

     

    15 943

    03 03 03 64

    სოფელ /მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება

    0

    0

     

    0

    5 971

     

    5 971

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    5 971

     

    5 971

    03 03 03 65

    სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

    0

    0

     

    0

    29 901

     

    29 901

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    29 901

     

    29 901

    03 03 03 66

    სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    25 464

     

    25 464

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    25 464

     

    25 464

    03 03 03 67

    სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება

    0

    0

     

    0

    4 671

     

    4 671

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    4 671

     

    4 671

    03 03 03 68

    სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

    0

    0

     

    0

    4 419

     

    4 419

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    4 419

     

    4 419

    03 03 03 69

    ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    105 367

     

    105 367

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    105 367

     

    105 367

    03 03 03 70

    სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    72 295

     

    72 295

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    72 295

     

    72 295

    03 03 03 71

    სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    93 477

     

    93 477

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    93 477

     

    93 477

    03 03 03 72

    სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    193 234

     

    193 234

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    193 234

     

    193 234

    03 03 03 73

    სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    92 655

     

    92 655

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    92 655

     

    92 655

    03 03 03 74

    სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    155 507

     

    155 507

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    155 507

     

    155 507

    03 03 03 75

    სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    119 646

     

    119 646

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    119 646

     

    119 646

    03 03 03 76

    სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    10 470

     

    10 470

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    10 470

     

    10 470

    03 03 03 77

    სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    27 529

     

    27 529

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    27 529

     

    27 529

    03 03 03 78

    სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის  მოწყობა

    0

    0

     

    0

    52 343

     

    52 343

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    52 343

     

    52 343

    03 03 03 79

    სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    34 970

     

    34 970

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    34 970

     

    34 970

    03 03 03 80

    სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

    0

    0

     

    0

    38 531

     

    38 531

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    38 531

     

    38 531

    03 03 03 81

    სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    71 885

     

    71 885

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    71 885

     

    71 885

    03 03 04

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    2 761 854

    1 355 862

    0

    1 355 862

    635 335

    0

    635 335

     

    ხარჯები

    780 772

    956 740

    0

    956 740

    568 230

    0

    568 230

     

    სხვა ხარჯები

    780 772

    956 740

    0

    956 740

    568 230

    0

    568 230

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 981 082

    399 122

    0

    399 122

    67 105

    0

    67 105

    03 03 04 01

    საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

    80 773

    229 088

     

    229 088

    168 230

     

    168 230

     

    ხარჯები

    80 773

    229 088

     

    229 088

    168 230

     

    168 230

     

    სხვა ხარჯები

    80 773

    229 088

     

    229 088

    168 230

     

    168 230

    03 03 04 02

    სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

    1 401 335

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 401 335

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 03

    სოციალური სახლის მშენებლობა

    700 000

    727 652

     

    727 652

    400 000

     

    400 000

     

    ხარჯები

    700 000

    727 652

     

    727 652

    400 000

     

    400 000

     

    სხვა ხარჯები

    700 000

    727 652

     

    727 652

    400 000

     

    400 000

    03 03 04 04

    სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

    84 050

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    84 050

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 05

    სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა

    65 000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    65 000

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 06

    ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა

    22 396

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 396

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 07

    ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა

    73 241

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    73 241

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 08

    ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

    60 177

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    60 177

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 09

    აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა

    56 311

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    56 311

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 10

    ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

    35 365

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35 365

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 11

    სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

    113 679

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    113 679

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 12

    სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება

    27 654

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    27 654

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 13

    გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    8 058

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 058

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 14

    ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა

    8 968

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 968

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 15

    მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა

    4 260

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 260

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 16

    ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა

    3 700

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 700

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 17

    სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა

    4 190

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 190

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 18

    სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის  გაფართოება

    12 701

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12 701

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 19

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    0

    96 225

     

    96 225

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    96 225

     

    96 225

    0

     

     

    03 03 04 20

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მერის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების

    შენობის სარემონტო სამუშაოები

    0

    103 303

     

    103 303

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    103 303

     

    103 303

    0

     

     

    03 03 04 21

    სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი

    0

    63 609

     

    63 609

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    63 609

     

    63 609

    0

     

     

    03 03 04 22

    ფერია-სამების ამბულატორიის

    სარემონტო სამუშაოები

    0

    12 206

     

    12 206

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    12 206

     

    12 206

    0

     

     

    03 03 04 23

    თხილნარის ამბულატორიის სახურავის

    შეკეთების და შენობის

    სარემონტო სამუშაოები

    0

    28 898

     

    28 898

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    28 898

     

    28 898

    0

     

     

    03 03 04 24

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის

    სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

    0

    39 760

     

    39 760

    67 105

     

    67 105

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    39 760

     

    39 760

    67 105

     

    67 105

    03 03 04 25

    სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო

    ბილიკის მოწყობა

    0

    5 047

     

    5 047

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    5 047

     

    5 047

    0

     

     

    03 03 04 26

    სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა

    0

    50 074

     

    50 074

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    50 074

     

    50 074

    0

     

     

    03 03 05

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    84 677

    44 066

     

    44 066

    175 400

     

    175 400

     

    ხარჯები

    1 629

    8 097

     

    8 097

    43 400

     

    43 400

     

    საქონელი და მომსახურება

    1 629

    8 097

     

    8 097

    43 400

     

    43 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    83 048

    35 969

    0

    35 969

    132 000

    0

    132 000

    03 03 05 01

    აუდიტის მომსახურების ხარჯები

    909

    1 377

     

    1 377

    7 300

     

    7 300

     

    ხარჯები

    909

    1 377

     

    1 377

    7 300

     

    7 300

     

    საქონელი და მომსახურება

    909

    1 377

     

    1 377

    7 300

     

    7 300

    03 03 05 02

    აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

    720

    6 720

     

    6 720

    36 100

     

    36 100

     

    ხარჯები

    720

    6 720

     

    6 720

    36 100

     

    36 100

     

    საქონელი და მომსახურება

    720

    6 720

     

    6 720

    36 100

     

    36 100

    03 03 05 03

    საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

    83 048

    35 969

     

    35 969

    132 000

     

    132 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    83 048

    35 969

     

    35 969

    132 000

     

    132 000

    03 03 06

    ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

    50 290

    130 769

     

    130 769

    216 350

     

    216 350

     

    ხარჯები

    49 335

    129 804

     

    129 804

    215 350

     

    215 350

     

    სუბსიდიები

    49 335

    129 804

     

    129 804

    215 350

     

    215 350

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    955

    965

     

    965

    1 000

     

    1000

    04 00

    განათლება

    3 734 595

    3 296 777

     

    3 296 777

    3 550 469

     

    3 550 469

     

    ხარჯები

    1 728 417

    2 404 577

     

    2 404 577

    3 284 600

     

    3 284 600

     

    სუბსიდიები

    1 693 452

    2 000 077

    0

    2 000 077

    3 073 476

    0

    3 073 476

     

    სხვა ხარჯები

    34 965

    404 500

     

    404 500

    211 124

     

    211 124

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 006 178

    865 305

     

    865 305

    265 869

     

    265 869

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    26 895

     

    26 895

     

     

     

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    3 671 405

    3 261 777

     

    3 261 777

    3 446 470

     

    3 446 470

     

    ხარჯები

    1 693 452

    2 369 577

     

    2 369 577

    3 180 601

     

    3 180 601

     

    სუბსიდიები

    1 693 452

    2 000 077

     

    2 000 077

    3 073 476

     

    3 073 476

     

    სხვა ხარჯები

    0

    369 500

     

    369 500

    107 125

     

    107 125

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 977 953

    865 305

     

    865 305

    265 869

     

    265 869

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    26 895

     

    26 895

    0

     

    0

    04 01 01

    ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

    1 693 452

    2 000 077

     

    2 000 077

    3 137 281

     

    3 137 281

     

    ხარჯები

    1 693 452

    2 000 077

     

    2 000 077

    3 073 476

     

    3 073 476

     

    სუბსიდიები

    1 693 452

    2 000 077

     

    2 000 077

    3 073 476

     

    3 073 476

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    63 805

     

    63 805

    04 01 02

    ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

    1 977 953

    1 261 700

     

    1 261 700

    309 189

     

    309 189

     

    ხარჯები

    0

    369 500

     

    369 500

    107 125

     

    107 125

     

    სხვა ხარჯები

    0

    369 500

     

    369 500

    107 125

     

    107 125

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 977 953

    865 305

     

    865 305

    202 064

     

    202 064

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    26 895

     

    26 895

    0

     

    0

    04 01 02 01

    სოფელ ზედა მახოში საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიისათვის  ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის რეკონსტრუქცია

    226 026

    26 895

     

    26 895

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    226 026

    0

     

     

    0

     

     

     

    ვალდებულებების კლება

     

    26 895

     

    26 895

     

     

     

    04 01 02 02

    ინვენტარის შეძენის ხარჯები

    300 961

    501 189

     

    501 189

    107 835

     

    107 835

     

    ხარჯები

    0

    369 500

     

    369 500

    107 125

     

    107 125

     

    სხვა ხარჯები

     

    369 500

     

    369 500

    107 125

     

    107 125

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    300 961

    131 689

     

    131 689

    710

     

    710

    04 01 02 03

    კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    150 141

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    150 141

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 04

    საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

    367 955

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    367 955

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 05

    საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

    332 855

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    332 855

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 06

    სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

    43 013

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    43 013

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 07

    ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    396 898

    186 208

     

    186 208

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    396 898

    186 208

     

    186 208

    0

     

     

    04 01 02 08

    თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

    29 779

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    29 779

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 09

    განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

    29 270

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    29 270

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 10

    სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

    44 355

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    44 355

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 11

    სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

    56 700

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    56 700

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 12

    სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    535 972

     

    535 972

    194 190

     

    194 190

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    535 972

     

    535 972

    194 190

     

    194 190

    04 01 02 13

    ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის  დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

    0

    11 436

     

    11 436

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    11 436

     

    11 436

    0

     

     

    04 01 02 14

    სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    7 164

     

    7 164

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

    0

    7 164

     

    7 164

    04 02 00

    სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

    63 190

    35 000

     

    35 000

    103 999

     

    103 999

     

    ხარჯები

    34 965

    35 000

     

    35 000

    103 999

     

    103 999

     

    სხვა ხარჯები

    34 965

    35 000

     

    35 000

    103 999

     

    103 999

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    28 225

    0

     

    0

    0

     

    0

    04 02 01

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

    34 965

    35 000

     

    35 000

    40 000

     

    40 000

     

    ხარჯები

    34 965

    35 000

     

    35 000

    40 000

     

    40 000

     

    სხვა ხარჯები

    34 965

    35 000

     

    35 000

    40 000

     

    40 000

    04 02 02

    სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    63 999

     

    63 999

     

    ხარჯები

    0

    0

     

    0

    63 999

     

    63 999

     

    სხვა ხარჯები

     

     

     

     

    63 999

     

    63 999

    04 02 03

    სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა

    28 225

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    28 225

    0

     

     

    0

     

     

    05 00

    კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    2 945 952

    1 966 582

     

    1 966 582

    1 969 546

     

    1 969 546

     

    ხარჯები

    1 623 305

    1 260 925

     

    1 260 925

    1 389 231

     

    1 389 231

     

    სუბსიდიები

    1 126 337

    1 038 142

     

    1 038 142

    1 133 631

     

    1 133 631

     

    გრანტები

    290 000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    206 968

    222 783

     

    222 783

    255 600

     

    255 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 322 647

    705 657

     

    705 657

    580 315

     

    580 315

    05 01

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    1 892 388

    1 295 916

    0

    1 295 916

    1 393 178

    0

    1 393 178

     

    ხარჯები

    859 531

    831 107

     

    831 107

    914 609

     

    914 609

     

    სუბსიდიები

    793 531

    772 007

    0

    772 007

    827 089

    0

    827 089

     

    სხვა ხარჯები

    66 000

    59 100

     

    59 100

    87 520

    0

    87 520

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 032 857

    464 809

    0

    464 809

    478 569

    0

    478 569

    05 01 01

    ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

    392 097

    391 872

     

    391 872

    356 979

     

    356 979

     

    ხარჯები

    387 836

    379 872

     

    379 872

    353 879

     

    353 879

     

    სუბსიდიები

    387 836

    379 872

     

    379 872

    353 879

     

    353 879

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 261

    12 000

     

    12 000

    3 100

     

    3 100

    05 01 02

    ააიპ კულტურის ცენტრი

    406 895

    392 135

     

    392 135

    479 210

     

    479 210

     

    ხარჯები

    405 695

    392 135

     

    392 135

    473 210

     

    473 210

     

    სუბსიდიები

    405 695

    392 135

     

    392 135

    473 210

     

    473 210

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 200

    0

     

     

    6 000

     

    6 000

    05 01 03

    კულტურის ღონისძიებები

    66 000

    59 100

     

    59 100

    63 000

     

    63 000

     

    ხარჯები

    66 000

    59 100

     

    59 100

    63 000

     

    63 000

     

    სხვა ხარჯები

    66 000

    59 100

     

    59 100

    63 000

     

    63 000

    05 01 04

    ახალშენის  კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი

    112 869

    279 852

     

    279 852

    469 469

     

    469 469

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    112 869

    279 852

     

    279 852

    469 469

     

    469 469

    05 01 05

     ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

    837 374

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    837 374

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 06

    ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები

    77 153

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    77 153

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 07

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

    0

    172 957

     

    172 957

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    172 957

     

    172 957

    0

     

     

    05 01 08

    კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა

    0

    0

     

    0

    24 520

     

    24 520

     

    ხარჯები

    0

    0

     

    0

    24 520

     

    24 520

     

    სხვა ხარჯები

     

     

     

     

    24 520

     

    24 520

    05 02

    ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

    40 000

    45 700

     

    45 700

    40 000

     

    40 000

     

    ხარჯები

    40 000

    45 700

     

    45 700

    40 000

     

    40 000

     

    სხვა ხარჯები

    40 000

    45 700

     

    45 700

    40 000

     

    40 000

    05 03

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    1 013 564

    624 966

     

    624 966

    536 368

     

    536 368

     

    ხარჯები

    723 774

    384 118

     

    384 118

    434 622

     

    434 622

     

    სუბსიდიები

    332 806

    266 135

     

    266 135

    306 542

     

    306 542

     

    გრანტები

    290 000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    100 968

    117 983

     

    117 983

    128 080

     

    128 080

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    289 790

    240 848

    0

    240 848

    101 746

    0

    101 746

    05 03 01

    ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

    285 817

    266 135

     

    266 135

    314 527

     

    314 527

     

    ხარჯები

    267 452

    266 135

     

    266 135

    306 542

     

    306 542

     

    სუბსიდიები

    267 452

    266 135

     

    266 135

    306 542

     

    306 542

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18 365

    0

     

     

    7 985

     

    7 985

    05 03 02

    სპორტული ღონისძიებები

    100 968

    117 983

     

    117 983

    96 680

     

    96 680

     

    ხარჯები

    100 968

    117 983

     

    117 983

    96 680

     

    96 680

     

    სხვა ხარჯები

    100 968

    117 983

     

    117 983

    96 680

     

    96 680

    05 03 03

    შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა

    65 354

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    65 354

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სუბსიდიები

    65 354

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 04

    ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

    290 000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    290 000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    გრანტები

    290 000

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05

     სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

    271 425

    240 848

     

    240 848

    125 161

     

    125 161

     

    ხარჯები

    0

    0

     

    0

    31 400

     

    31 400

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

     

    31 400

     

    31 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    271 425

    240 848

    0

    240 848

    93 761

    0

    93 761

    05 03 05 01

    ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

    15 040

    1 155

     

    1 155

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15 040

    1 155

     

    1 155

    0

     

     

    05 03 05 02

     სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება

    48 543

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    48 543

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 03

    სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა

    19 220

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    19 220

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 04

    სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა

    49 332

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    49 332

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 05

    სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია

    38 156

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    38 156

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 06

    სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

    101 134

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    101 134

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 07

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

    0

    21 562

     

    21 562

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    21 562

     

    21 562

    0

     

     

    05 03 05 08

    სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა

    0

    68 147

     

    68 147

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    68 147

     

    68 147

    0

     

     

    05 03 05 09

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    0

    35 286

     

    35 286

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    35 286

     

    35 286

    0

     

     

    05 03 05 10

    სოფელ ახალსოფლის  სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

    0

    79 951

     

    79 951

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    79 951

     

    79 951

    0

     

     

    05 03 05 11

    თხილნარის მეურნეობაში #7და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

    0

    9 516

     

    9 516

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 516

     

    9 516

    0

     

     

    05 03 05 12

    სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა

    0

    25 231

     

    25 231

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    25 231

     

    25 231

    0

     

     

    05 03 05 13

    სპორტული ინვენტარის შეძენა

    0

    0

     

    0

    31 400

     

    31 400

     

    ხარჯები

    0

    0

     

    0

    31 400

     

    31 400

     

    სხვა ხარჯები

     

     

     

     

    31 400

     

    31 400

    05 03 05 14

    მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    28 761

     

    28 761

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    28 761

     

    28 761

    05 03 05 15

    სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    0

     

    0

    65 000

     

    65 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    65 000

     

    65 000

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    1 230 690

    985 575

     

    985 575

    940 665

     

    940 665

     

    ხარჯები

    1 168 004

    984 404

     

    984 404

    585 408

     

    585 408

     

    საქონელი და მომსახურება

    40 919

    197 789

     

    197 789

    59 604

     

    59 604

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    513 392

    537 479

     

    537 479

    507 284

     

    507 284

     

    სხვა ხარჯები

    613 693

    249 136

    0

    249 136

    18 520

    0

    18 520

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    62 686

     

     

     

    355 257

     

    355 257

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    1 171

     

    1 171

     

     

     

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    163 832

    300 421

     

    300 421

    382 621

     

    382 621

     

    ხარჯები

    101 146

    300 421

     

    300 421

    352 078

     

    352 078

     

    საქონელი და მომსახურება

    40 919

    197 789

     

    197 789

    59 604

     

    59 604

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    22 859

    75 496

    0

    75 496

    273 954

    0

    273 954

     

    სხვა ხარჯები

    37 368

    27 136

    0

    27 136

    18 520

    0

    18 520

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    62 686

    0

    0

    0

    30 543

    0

    30 543

    06 01 01

    ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    40 919

    50 620

     

    50 620

    47 204

     

    47 204

     

    ხარჯები

    40 919

    50 620

     

    50 620

    47 204

     

    47 204

     

    საქონელი და მომსახურება

    40 919

    50 620

     

    50 620

    47 204

     

    47 204

    06 01 02

    მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა 

    15 960

    7 664

     

    7 664

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    15 960

    7 664

     

    7 664

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    15 960

    7 664

     

    7 664

    0

     

     

    06 01 03

    პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

    21 408

    19 472

     

    19 472

    18 520

     

    18 520

     

    ხარჯები

    21 408

    19 472

     

    19 472

    18 520

     

    18 520

     

    სხვა ხარჯები

    21 408

    19 472

     

    19 472

    18 520

     

    18 520

    06 01 04

    დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

    22 859

    19 587

     

    19 587

    23 898

     

    23 898

     

    ხარჯები

    22 859

    19 587

     

    19 587

    23 898

     

    23 898

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    22 859

    19 587

     

    19 587

    23 898

     

    23 898

    06 01 05

    სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია 

    48 679

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    48 679

    0

     

     

    0

     

     

    06 01 06

    სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

    7 155

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 155

    0

     

     

    0

     

     

    06 01 07

    სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

    6 852

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 852

    0

     

     

    0

     

     

    06 01 09

    აჭარისაღმართის

    ამბულატორიის რემონტი

    0

    0

     

    0

    30 543

     

    30 543

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    30 543

     

    30543

    06 01 10

    სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

    0

    147 169

     

    147 169

    153 400

     

    153 400

     

    ხარჯები

    0

    147 169

     

    147 169

    153 400

     

    153 400

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    147 169

     

    147 169

    12 400

     

    12 400

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

           

    141 000

     

    141 000

    06 01 11

    პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    0

    14 131

     

    14 131

    18 024

     

    18 024

     

    ხარჯები

    0

    14 131

     

    14 131

    18 024

     

    18 024

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    14 131

     

    14 131

    18 024

     

    18 024

    06 01 12

    ბროქმული ასთმით დაავადებულ

    პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    0

    9 528

     

    9 528

    13 632

     

    13 632

     

    ხარჯები

    0

    9 528

     

    9 528

    13 632

     

    13 632

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    9 528

     

    9 528

    13 632

     

    13 632

    06 01 13

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

    0

    32 250

     

    32 250

    77 400

     

    77 400

     

    ხარჯები

    0

    32 250

     

    32 250

    77 400

     

    77 400

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    32 250

     

    32 250

    77 400

     

    77 400

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

    1 066 858

    685 154

     

    685 154

    558 044

     

    558 044

     

    ხარჯები

    1 066 858

    683 983

     

    683 983

    233 330

     

    233 330

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    490 533

    461 983

     

    461 983

    233 330

     

    233 330

     

    სხვა ხარჯები

    576 325

    222 000

    0

    222 000

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

    0

    324 714

     

    324 714

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    1 171

     

    1 171

    0

     

    0

    06 02 01

    უმწეო მდგომარეობაში მყოფ

    მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

    10 849

    14 968

     

    14 968

    35 770

     

    35 770

     

    ხარჯები

    10 849

    13 797

     

    13 797

    35 770

     

    35 770

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    10 849

    13 797

     

    13 797

    35 770

     

    35 770

     

    ვალდებულებების კლება

     

    1 171

     

    1 171

     

     

     

    06 02 02

    ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    4 550

    4 600

     

    4 600

    5 200

     

    5 200

     

    ხარჯები

    4 550

    4 600

     

    4 600

    5 200

     

    5 200

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    4 550

    4 600

     

    4 600

    5 200

     

    5 200

    06 02 03

    მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    59 400

    63 900

     

    63 900

    90 000

     

    90 000

     

    ხარჯები

    59 400

    63 900

     

    63 900

    90 000

     

    90 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    59 400

    63 900

     

    63 900

    90 000

     

    90 000

    06 02 04

    მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    27 000

    25 000

     

    25 000

    25 000

     

    25 000

     

    ხარჯები

    27 000

    25 000

     

    25 000

    25 000

     

    25 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    27 000

    25 000

     

    25 000

    25 000

     

    25 000

    06 02 05

    0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    10 800

    11 400

     

    11 400

    8 400

     

    8 400

     

    ხარჯები

    10 800

    11 400

     

    11 400

    8 400

     

    8 400

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    10 800

    11 400

     

    11 400

    8 400

     

    8 400

    06 02 06

     სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

    317 144

    276 126

     

    276 126

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    317 144

    276 126

     

    276 126

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    317 144

    276 126

     

    276 126

     

     

     

    06 02 07

    სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

    576 325

    232 000

     

    232 000

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    576 325

    232 000

     

    232 000

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    10 000

     

    10 000

    0

     

     

     

    სხვა ხარჯები

    576 325

    222 000

     

    222 000

    0

     

     

    06 02 08

    0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს

    პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    6 000

    3 800

     

    3 800

    11 400

     

    11 400

     

    ხარჯები

    6 000

    3 800

     

    3 800

    11 400

     

    11 400

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    6 000

    3 800

     

    3 800

    11 400

     

    11 400

    06 02 09

    ბავშვთა აბილიტაცია

    რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების

    ხელშეწყობის პროგრამა

    43 120

    52 360

     

    52 360

    56 560

     

    56 560

     

    ხარჯები

    43 120

    52 360

     

    52 360

    56 560

     

    56 560

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    43 120

    52 360

     

    52 360

    56 560

     

    56 560

    06 02 10

    პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    8 170

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    8 170

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    8 170

    0

     

     

    0

     

     

    06 02 11

    ხანდაზმულთა და შშმ პირთა

    შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

    2 500

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    2 500

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 500

    0

     

     

    0

     

     

    06 02 12

    ფენილკეტონურიით დაავადებულ

    პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    1 000

    1 000

     

    1 000

    1 000

     

    1 000

     

    ხარჯები

    1 000

    1 000

     

    1 000

    1 000

     

    1 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 000

    1 000

     

    1 000

    1 000

     

    1 000

    06 02 13

    სტიქიური რისკის ზონაში

    მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

    0

    0

     

    0

    324 714

     

    324 714

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    324 714

     

    324 714