განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით.
ათას ლარებში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ ბიუჯეტის ასიგნებები
825 933,4
916 863,6
927 631,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5 147
4 950
4 955
2
ხარჯები
580 885,5
599 259,3
670 134,8
21
შრომის ანაზღაურება
81 941,2
82 574,5
85 243,8
22
საქონელი და მომსახურება
117 444,7
139 372,4
135 180,8
24
პროცენტი
1 698,2
1 867,9
1 461,5
25
სუბსიდიები
99 772,0
85 848,7
162 223,0
26
გრანტები
491,5
32,1
920,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
156 383,3
158 392,2
158 795,1
28
სხვა ხარჯები
123 154,6
131 171,5
126 310,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111 741,6
192 931,7
242 085,9
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
128 911,1
119 841,7
-
33
ვალდებულებების კლება
4 395,1
4 830,9
15 410,8
1
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
162 131,0
179 201,0
98 509,6
2
ხარჯები
47 698,3
42 062,4
34 311,0
22
საქონელი და მომსახურება
34 116,5
38 380,6
27 172,1
28
სხვა ხარჯები
13 581,8
3 681,9
7 138,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 968,4
86 291,9
64 198,6
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
63 909,8
50 292,3
-
33
ვალდებულებების კლება
554,5
554,4
-
01 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება
87 318,3
117 661,4
91 387,6
2
ხარჯები
38 751,9
32 200,6
30 103,9
22
საქონელი და მომსახურება
26 236,4
28 524,5
22 965,0
28
სხვა ხარჯები
12 515,5
3 676,2
7 138,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 029,5
84 906,4
61 283,7
33
ვალდებულებების კლება
536,9
554,4
-
01 01 01
გზების მშენებლობა და აღდგენა
47 285,4
80 164,3
48 100,0
2
ხარჯები
8 678,3
8 176,6
7 300,0
22
საქონელი და მომსახურება
8 621,3
8 176,6
7 300,0
28
სხვა ხარჯები
57,0
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 139,3
71 637,7
40 800,0
33
ვალდებულებების კლება
467,8
350,0
01 01 08
გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში
4 357,5
4 610,4
5 000,0
2
ხარჯები
3 307,9
2 104,0
955,5
22
საქონელი და მომსახურება
1 223,6
2 095,4
955,5
28
სხვა ხარჯები
2 084,3
8,7
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 049,6
2 506,4
4 044,5
01 01 09
გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში
3 763,2
3 882,0
4 912,0
2
ხარჯები
1 602,9
1 104,9
1 515,8
22
საქონელი და მომსახურება
1 602,9
1 104,9
1 038,0
28
სხვა ხარჯები
-
-
477,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 160,3
2 611,7
3 396,2
33
ვალდებულებების კლება
165,4
01 01 10
გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში
3 462,1
2 538,5
3 500,0
2
ხარჯები
3 462,1
2 538,5
3 500,0
22
საქონელი და მომსახურება
3 198,2
2 509,0
450,0
28
სხვა ხარჯები
263,9
29,5
3 050,0
01 01 11
გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში
3 249,6
3 003,7
3 000,0
2
ხარჯები
3 249,6
3 003,7
3 000,0
22
საქონელი და მომსახურება
2 763,3
2 690,6
2 639,0
28
სხვა ხარჯები
486,3
313,1
361,0
01 01 12
გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში
4 821,9
4 088,7
4 800,0
2
ხარჯები
4 821,9
4 088,7
4 800,0
22
საქონელი და მომსახურება
4 821,9
4 088,7
4 800,0
01 01 13
გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში
4 672,3
5 280,7
5 551,1
2
ხარჯები
2 301,7
2 497,9
2 308,3
22
საქონელი და მომსახურება
89,0
820,3
935,0
28
სხვა ხარჯები
2 212,7
1 677,6
1 373,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 346,0
2 743,8
3 242,8
33
ვალდებულებების კლება
24,6
39,0
01 01 14
გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში
4 362,3
2 930,3
4 000,0
2
ხარჯები
4 362,3
2 930,3
1 610,0
22
საქონელი და მომსახურება
1 010,9
2 930,3
1 610,0
28
სხვა ხარჯები
3 351,4
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
2 390,0
01 01 15
გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში
5 256,4
5 133,8
6 064,5
2
ხარჯები
4 099,5
2 701,7
1 744,3
22
საქონელი და მომსახურება
39,6
1 054,4
167,5
28
სხვა ხარჯები
4 059,9
1 647,3
1 576,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 112,4
2 432,1
4 320,2
33
ვალდებულებების კლება
44,5
01 01 16
გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში
2 390,7
2 371,6
2 460,0
2
ხარჯები
2 390,7
2 371,6
2 460,0
22
საქონელი და მომსახურება
2 390,7
2 371,6
2 460,0
01 01 17
გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში
3 696,9
3 657,4
4 000,0
2
ხარჯები
475,0
682,7
910,0
22
საქონელი და მომსახურება
475,0
682,7
610,0
28
სხვა ხარჯები
-
-
300,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 221,9
2 974,7
3 090,0
01 02
ტრანსპორტის განვითარება
74 812,6
61 539,6
7 122,0
2
ხარჯები
8 946,4
9 861,8
4 207,1
22
საქონელი და მომსახურება
7 880,1
9 856,1
4 207,1
28
სხვა ხარჯები
1 066,3
5,7
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 938,9
1 385,5
2 914,9
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
63 909,8
50 292,3
-
33
ვალდებულებების კლება
17,6
-
-
01 02 01
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები
22 754,9
12 975,3
7 122,0
2
ხარჯები
4 507,6
5 861,8
4 207,1
22
საქონელი და მომსახურება
3 997,3
5 856,1
4 207,1
28
სხვა ხარჯები
510,3
5,7
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 938,9
1 385,5
2 914,9
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
16 290,8
5 728,0
33
ვალდებულებების კლება
17,6
01 02 02
საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია
43 843,4
31 221,1
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
43 843,4
31 221,1
01 02 03
მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა
3 227,9
5 872,0
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
3 227,9
5 872,0
01 02 04
ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება
3 882,8
4 000,0
-
2
ხარჯები
3 882,8
4 000,0
-
22
საქონელი და მომსახურება
3 882,8
4 000,0
-
01 02 08
საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება
1 103,8
7 471,2
-
2
ხარჯები
556,0
-
-
28
სხვა ხარჯები
556,0
-
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
547,8
7 471,2
2
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
142 223,6
189 434,5
211 366,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151
152
152
2
ხარჯები
103 352,5
131 882,6
128 303,3
21
შრომის ანაზღაურება
4 146,1
4 367,0
4 391,2
22
საქონელი და მომსახურება
36 606,5
42 505,3
43 212,3
25
სუბსიდიები
-
-
1 070,7
27
სოციალური უზრუნველყოფა
6,7
18,0
15,0
28
სხვა ხარჯები
62 593,2
84 992,3
79 614,1
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 955,2
54 387,4
83 063,3
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
2 555,5
2 303,3
-
33
ვალდებულებების კლება
360,4
861,3
-
02 01
საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია
14 876,3
28 272,3
34 175,8
2
ხარჯები
1 082,9
2 888,2
-
22
საქონელი და მომსახურება
820,3
2 888,2
-
28
სხვა ხარჯები
262,6
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 597,5
25 084,1
34 175,8
33
ვალდებულებების კლება
196,0
300,0
02 02
ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება
15 548,8
16 085,1
15 000,0
2
ხარჯები
15 474,3
15 785,1
15 000,0
28
სხვა ხარჯები
15 474,3
15 785,1
15 000,0
33
ვალდებულებების კლება
74,6
300,0
02 03
საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები
5 885,2
8 325,1
7 925,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
93
93
93,0
2
ხარჯები
4 832,9
4 881,5
4 873,3
21
შრომის ანაზღაურება
2 259,0
2 375,3
2 459,2
22
საქონელი და მომსახურება
1 952,7
2 146,0
1 965,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1,5
-
-
28
სხვა ხარჯები
619,7
360,2
448,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 052,3
3 443,6
3 052,6
02 03 01
საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები
1 250,8
3 517,5
3 000,0
2
ხარჯები
599,3
292,4
414,0
22
საქონელი და მომსახურება
26,0
-
-
28
სხვა ხარჯები
573,3
292,4
414,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
651,5
3 225,1
2 586,0
02 03 02
სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები
4 634,4
4 807,6
4 925,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
93
93
93
2
ხარჯები
4 233,6
4 589,1
4 459,3
21
შრომის ანაზღაურება
2 259,0
2 375,3
2 459,2
22
საქონელი და მომსახურება
1 926,7
2 146,0
1 965,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1,5
-
-
28
სხვა ხარჯები
46,4
67,8
34,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
400,8
218,5
466,6
02 05
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
19 409,2
21 080,5
32 000,0
2
ხარჯები
18 666,3
19 400,0
20 000,0
22
საქონელი და მომსახურება
18 666,3
19 400,0
20 000,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,8
980,5
12 000,0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
712,2
600,0
33
ვალდებულებების კლება
12,9
100,0
02 06
სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა
2 407,3
2 470,0
2 500,0
2
ხარჯები
2 407,3
2 470,0
2 500,0
22
საქონელი და მომსახურება
2 407,3
2 470,0
2 500,0
02 07
ღონისძიებების უზრუნველყოფა
3 650,7
5 496,3
9 398,1
2
ხარჯები
2 963,6
4 293,0
8 898,1
22
საქონელი და მომსახურება
2 963,6
4 293,0
8 327,4
25
სუბსიდიები
570,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137,1
500,0
500,0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
550,0
703,3
02 09
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
39 157,3
42 682,1
50 404,2
2
ხარჯები
18 719,3
19 012,2
17 099,8
22
საქონელი და მომსახურება
9 377,0
10 546,8
9 760,6
25
სუბსიდიები
-
-
500,0
28
სხვა ხარჯები
9 342,4
8 465,4
6 839,2
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 070,3
22 508,7
33 304,4
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1 293,3
1 000,0
-
33
ვალდებულებების კლება
74,4
161,3
-
02 09 01
კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები
4 880,1
6 360,7
6 175,0
2
ხარჯები
3 440,1
4 183,0
3 800,0
22
საქონელი და მომსახურება
3 432,8
4 183,0
3 300,0
25
სუბსიდიები
500,0
28
სხვა ხარჯები
7,3
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114,9
1 122,7
2 375,0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1 293,3
1 000,0
33
ვალდებულებების კლება
31,9
55,0
02 09 08
ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება
193,3
308,4
-
2
ხარჯები
166,9
308,4
-
22
საქონელი და მომსახურება
166,9
308,4
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,9
-
-
33
ვალდებულებების კლება
0,5
02 09 09
უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი
41,0
200,0
200,0
2
ხარჯები
41,0
200,0
200,0
22
საქონელი და მომსახურება
41,0
200,0
200,0
02 09 10
კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში
3 808,9
3 555,0
5 369,9
2
ხარჯები
2 187,0
1 370,7
1 432,0
22
საქონელი და მომსახურება
676,8
398,2
762,0
28
სხვა ხარჯები
1 510,2
972,5
670,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 621,9
2 184,3
3 937,9
02 09 11
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში
3 067,6
3 169,1
3 708,1
2
ხარჯები
642,9
1 682,5
950,3
22
საქონელი და მომსახურება
221,2
445,1
647,3
28
სხვა ხარჯები
421,7
1 237,4
303,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 424,7
1 453,7
2 757,8
33
ვალდებულებების კლება
32,9
02 09 12
კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში
3 838,7
4 203,2
4 565,8
2
ხარჯები
2 778,9
2 344,6
2 345,1
22
საქონელი და მომსახურება
1 468,8
1 613,3
1 305,1
28
სხვა ხარჯები
1 310,2
731,3
1 040,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 059,8
1 858,6
2 220,7
02 09 13
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში
3 012,0
3 180,4
3 737,6
2
ხარჯები
1 146,8
1 037,6
1 030,4
22
საქონელი და მომსახურება
487,2
641,9
577,4
28
სხვა ხარჯები
659,6
395,8
453,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 865,2
2 142,8
2 707,2
02 09 14
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში
3 426,8
3 258,1
4 144,7
2
ხარჯები
589,4
706,2
627,3
22
საქონელი და მომსახურება
272,6
356,2
307,3
28
სხვა ხარჯები
316,8
350,0
320,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 837,4
2 551,9
3 517,4
02 09 15
კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში
4 041,5
4 533,0
5 757,7
2
ხარჯები
651,3
864,1
420,5
22
საქონელი და მომსახურება
445,8
554,1
260,5
28
სხვა ხარჯები
205,6
310,0
160,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 348,2
3 595,6
5 337,2
33
ვალდებულებების კლება
42,0
73,4
02 09 16
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში
2 198,5
2 823,1
4 163,2
2
ხარჯები
1 404,7
1 023,4
1 278,6
22
საქონელი და მომსახურება
215,7
168,4
876,6
28
სხვა ხარჯები
1 189,0
855,0
402,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
793,8
1 799,7
2 884,6
02 09 17
კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში
4 434,4
4 116,2
5 120,7
2
ხარჯები
2 077,7
1 998,7
1 719,5
22
საქონელი და მომსახურება
380,3
558,9
485,0
28
სხვა ხარჯები
1 697,4
1 439,8
1 234,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 356,7
2 117,5
3 401,2
02 09 18
კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში
3 307,9
3 199,9
3 633,7
2
ხარჯები
1 407,1
1 394,9
1 238,3
22
საქონელი და მომსახურება
883,2
556,1
476,6
28
სხვა ხარჯები
523,9
838,8
761,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 900,9
1 805,0
2 395,4
02 09 19
კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში
2 906,6
3 775,2
3 827,8
2
ხარჯები
2 185,6
1 898,2
2 057,8
22
საქონელი და მომსახურება
684,8
563,3
562,8
28
სხვა ხარჯები
1 500,8
1 334,9
1 495,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
721,0
1 877,0
1 770,0
02 10
ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა
37 672,4
62 816,3
59 962,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58
59,0
59
2
ხარჯები
37 658,4
62 785,8
59 932,1
21
შრომის ანაზღაურება
1 887,1
1 991,6
1 932,0
22
საქონელი და მომსახურება
419,3
761,4
659,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
5,2
18,0
15,0
28
სხვა ხარჯები
35 346,8
60 014,8
57 326,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,0
30,5
30,5
02 11
2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები
3 616,4
2 206,9
-
2
ხარჯები
1 547,6
366,9
-
28
სხვა ხარჯები
1 547,6
366,9
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 066,2
1 840,0
-
33
ვალდებულებების კლება
2,6
3
ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
77 700,5
91 206,2
88 558,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
318
311
315
2
ხარჯები
11 712,9
10 407,6
65 418,7
21
შრომის ანაზღაურება
2 180,5
2 620,8
2 620,8
22
საქონელი და მომსახურება
9 464,1
7 706,7
11 709,5
25
სუბსიდიები
-
-
51 000,0
26
გრანტები
7,5
8,0
9,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
7,5
15,0
-
28
სხვა ხარჯები
53,3
57,2
79,4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 261,8
13 485,8
23 139,8
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
62 445,9
67 246,1
-
33
ვალდებულებების კლება
280,0
66,7
-
03 01
გამწვანების ღონისძიებები
11 996,1
23 799,0
32 166,5
2
ხარჯები
8 110,6
6 294,7
10 058,7
22
საქონელი და მომსახურება
8 110,6
6 294,7
10 058,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 265,6
11 545,8
22 107,8
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1 345,9
5 891,8
33
ვალდებულებების კლება
274,1
66,7
03 02
დასუფთავების ღონისძიებები
61 115,7
61 354,3
51 000,0
2
ხარჯები
15,7
-
51 000,0
25
სუბსიდიები
51 000,0
28
სხვა ხარჯები
15,7
-
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
61 100,0
61 354,3
03 03
თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa
4 588,7
6 052,9
5 392,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
318
311
315
2
ხარჯები
3 586,6
4 112,9
4 360,0
21
შრომის ანაზღაურება
2 180,5
2 620,8
2 620,8
22
საქონელი და მომსახურება
1 353,6
1 412,0
1 650,8
26
გრანტები
7,5
8,0
9,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
7,5
15,0
-
28
სხვა ხარჯები
37,6
57,2
79,4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
996,2
1 940,0
1 032,0
33
ვალდებულებების კლება
5,9
-
-
03 03 01
თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობa
3 165,3
3 660,9
3 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
143
143
2
ხარჯები
2 402,5
2 558,9
2 728,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 339,8
1 378,1
1 378,1
22
საქონელი და მომსახურება
1 019,1
1 121,3
1 267,1
26
გრანტები
7,5
8,0
9,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2,6
-
-
28
სხვა ხარჯები
33,6
51,6
73,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
761,6
1 102,0
272,0
33
ვალდებულებების კლება
1,2
03 03 02
ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa
1 423,4
2 392,0
2 392,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168
168
172
2
ხარჯები
1 184,1
1 554,0
1 632,0
21
შრომის ანაზღაურება
840,7
1 242,7
1 242,7
22
საქონელი და მომსახურება
334,5
290,7
383,7
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4,9
15,0
-
28
სხვა ხარჯები
4,0
5,6
5,6
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
234,6
838,0
760,0
33
ვალდებულებების კლება
4,7
4
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
1 278,0
4 316,7
5 897,0
2
ხარჯები
500,3
2 219,1
2 377,0
22
საქონელი და მომსახურება
449,3
2 175,2
2 043,1
26
გრანტები
19,0
21,6
13,6
28
სხვა ხარჯები
32,0
22,3
320,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
777,7
2 097,6
3 520,0
04 01
ბიზნესის სტიმულირება
65,6
626,7
892,0
2
ხარჯები
5,6
626,7
892,0
22
საქონელი და მომსახურება
5,6
626,7
594,0
28
სხვა ხარჯები
-
-
298,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,0
-
-
04 03
თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები
-
180,0
50,0
2
ხარჯები
-
180,0
50,0
22
საქონელი და მომსახურება
-
180,0
50,0
04 04
თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში
425,1
385,0
455,0
2
ხარჯები
425,1
385,0
455,0
22
საქონელი და მომსახურება
396,4
363,4
441,4
26
გრანტები
19,0
21,6
13,6
28
სხვა ხარჯები
9,7
-
-
04 07
მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა
39,7
310,0
360,0
2
ხარჯები
35,0
310,0
360,0
22
საქონელი და მომსახურება
12,7
287,7
337,7
28
სხვა ხარჯები
22,3
22,3
22,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,7
-
-
04 07 02
შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა
11,6
50,0
50,0
2
ხარჯები
11,6
50,0
50,0
22
საქონელი და მომსახურება
11,6
50,0
50,0
04 07 03
სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება
1,1
10,0
10,0
2
ხარჯები
1,1
10,0
10,0
22
საქონელი და მომსახურება
1,1
10,0
10,0
04 07 05
საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები
27,0
250,0
300,0
2
ხარჯები
22,3
250,0
300,0
22
საქონელი და მომსახურება
-
227,7
277,7
28
სხვა ხარჯები
22,3
22,3
22,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,7
-
-
04 08
თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა
39,9
335,0
515,0
2
ხარჯები
14,9
267,4
385,0
22
საქონელი და მომსახურება
14,9
267,4
385,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,0
67,6
130,0
04 09
ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია
6,4
450,0
185,0
2
ხარჯები
6,4
450,0
185,0
22
საქონელი და მომსახურება
6,4
450,0
185,0
04 10
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
248,0
30,0
50,0
2
ხარჯები
-
-
50,0
22
საქონელი და მომსახურება
-
-
50,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
248,0
30,0
-
04 12
ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება
453,3
2 000,0
3 390,0
2
ხარჯები
13,3
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
13,3
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
440,0
2 000,0
3 390,0
5
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
29 416,2
20 397,8
20 648,1
2
ხარჯები
29 416,2
20 397,8
20 648,1
28
სხვა ხარჯები
29 416,2
20 397,8
20 648,1
05 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
29 416,2
20 397,8
20 648,1
2
ხარჯები
29 416,2
20 397,8
20 648,1
28
სხვა ხარჯები
29 416,2
20 397,8
20 648,1
05 01 08
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში
2 179,8
1 928,4
1 928,4
2
ხარჯები
2 179,8
1 928,4
1 928,4
28
სხვა ხარჯები
2 179,8
1 928,4
1 928,4
05 01 09
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში
2 794,4
2 099,0
2 099,0
2
ხარჯები
2 794,4
2 099,0
2 099,0
28
სხვა ხარჯები
2 794,4
2 099,0
2 099,0
05 01 10
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში
3 094,4
2 179,6
2 179,6
2
ხარჯები
3 094,4
2 179,6
2 179,6
28
სხვა ხარჯები
3 094,4
2 179,6
2 179,6
05 01 11
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში
3 419,6
2 563,6
2 813,6
2
ხარჯები
3 419,6
2 563,6
2 813,6
28
სხვა ხარჯები
3 419,6
2 563,6
2 813,6
05 01 12
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში
2 756,9
2 159,9
2 159,9
2
ხარჯები
2 756,9
2 159,9
2 159,9
28
სხვა ხარჯები
2 756,9
2 159,9
2 159,9
05 01 13
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში
3 404,8
2 337,1
2 337,1
2
ხარჯები
3 404,8
2 337,1
2 337,1
28
სხვა ხარჯები
3 404,8
2 337,1
2 337,1
05 01 14
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში
3 315,4
2 453,6
2 453,6
2
ხარჯები
3 315,4
2 453,6
2 453,6
28
სხვა ხარჯები
3 315,4
2 453,6
2 453,6
05 01 15
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში
2 643,2
1 864,8
1 864,8
2
ხარჯები
2 643,2
1 864,8
1 864,8
28
სხვა ხარჯები
2 643,2
1 864,8
1 864,8
05 01 16
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში
2 004,8
1 377,3
1 377,3
2
ხარჯები
2 004,8
1 377,3
1 377,3
28
სხვა ხარჯები
2 004,8
1 377,3
1 377,3
05 01 17
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში
3 802,7
1 434,8
1 434,8
2
ხარჯები
3 802,7
1 434,8
1 434,8
28
სხვა ხარჯები
3 802,7
1 434,8
1 434,8
6
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
190 637,2
192 267,0
192 254,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 397
1 346
1 346
2
ხარჯები
189 980,3
190 634,3
192 047,7
21
შრომის ანაზღაურება
23 660,4
23 949,2
23 524,0
22
საქონელი და მომსახურება
5 924,9
7 536,6
8 507,0
26
გრანტები
-
-
550,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
154 593,5
156 826,3
157 230,1
28
სხვა ხარჯები
5 801,5
2 322,2
2 236,6
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
636,0
1 584,8
206,9
33
ვალდებულებების კლება
21,0
47,9
-
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
44 105,5
47 677,2
48 377,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 362
1 314
1 314
2
ხარჯები
43 502,1
46 252,4
48 170,7
21
შრომის ანაზღაურება
23 136,4
23 440,4
23 016,2
22
საქონელი და მომსახურება
5 010,5
6 479,6
7 574,0
26
გრანტები
-
-
550,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
14 926,1
15 580,0
16 333,2
28
სხვა ხარჯები
429,1
752,4
697,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
598,8
1 394,8
206,9
33
ვალდებულებების კლება
4,7
30,0
-
06 01 01
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება
29 110,2
31 835,2
32 315,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 310
1 310
1 310
2
ხარჯები
28 518,3
30 942,4
32 110,7
21
შრომის ანაზღაურება
22 657,4
22 952,6
22 952,6
22
საქონელი და მომსახურება
4 972,9
6 437,8
7 111,2
26
გრანტები
-
-
550,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
459,1
800,0
800,0
28
სხვა ხარჯები
428,9
752,0
696,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
587,3
862,8
204,9
33
ვალდებულებების კლება
4,7
30,0
06 01 02
დაავადებათა სკრინინგი
673,8
2 030,0
1 500,0
2
ხარჯები
670,5
1 500,0
1 500,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
670,5
1 500,0
1 500,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4
530,0
-
06 01 03
გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი
508,3
512,0
512,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52
4
4
2
ხარჯები
500,1
510,0
510,0
21
შრომის ანაზღაურება
479,0
487,8
63,6
22
საქონელი და მომსახურება
20,9
21,8
446,0
28
სხვა ხარჯები
0,2
0,4
0,4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,1
2,0
2,0
06 01 06
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია
2 751,4
3 300,0
3 750,0
2
ხარჯები
2 751,4
3 300,0
3 750,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 751,4
3 300,0
3 750,0
06 01 07
ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება
3 232,7
2 600,0
3 500,0
2
ხარჯები
3 232,7
2 600,0
3 500,0
22
საქონელი და მომსახურება
16,7
20,0
16,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
3 216,0
2 580,0
3 483,2
06 01 08
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება
367,5
400,0
600,0
2
ხარჯები
367,5
400,0
600,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
367,5
400,0
600,0
06 01 09
ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია
196,7
-
-
2
ხარჯები
196,7
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
196,7
-
-
06 01 12
,,c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა
2 615,0
1 000,0
200,0
2
ხარჯები
2 615,0
1 000,0
200,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 615,0
1 000,0
200,0
06 01 13
ტრანსპლანტაცია
4 650,0
6 000,0
6 000,0
2
ხარჯები
4 650,0
6 000,0
6 000,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4 650,0
6 000,0
6 000,0
06 02
სოციალური დაცვა
146 531,7
144 589,8
143 877,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35
32
32,0
2
ხარჯები
146 478,2
144 381,9
143 877,0
21
შრომის ანაზღაურება
524,0
508,8
507,8
22
საქონელი და მომსახურება
914,4
1 057,0
933,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
139 667,4
141 246,3
140 896,9
28
სხვა ხარჯები
5 372,4
1 569,8
1 539,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,2
190,0
-
33
ვალდებულებების კლება
16,3
17,9
-
06 02 01
კომუნალური სუბსიდირება
7 324,6
8 560,0
8 260,0
2
ხარჯები
7 324,3
8 560,0
8 260,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
7 324,3
8 560,0
8 260,0
33
ვალდებულებების კლება
0,3
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება
8 259,7
8 000,0
8 940,0
2
ხარჯები
8 259,7
8 000,0
8 940,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
8 259,7
8 000,0
8 940,0
06 02 03
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ,,ახალშობილთა” ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
428,4
400,0
-
2
ხარჯები
428,4
400,0
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
428,4
400,0
-
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია
1 509,5
1 352,2
841,0
2
ხარჯები
1 509,5
1 352,2
841,0
22
საქონელი და მომსახურება
19,6
25,0
15,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 489,9
1 327,2
826,0
06 02 04 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება
759,5
842,2
841,0
2
ხარჯები
759,5
842,2
841,0
22
საქონელი და მომსახურება
19,6
25,0
15,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
739,9
817,2
826,0
06 02 04 02
ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები
750,0
510,0
-
2
ხარჯები
750,0
510,0
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
750,0
510,0
-
06 02 05
100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება
23,0
38,0
38,0
2
ხარჯები
23,0
38,0
38,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
23,0
38,0
38,0
06 02 06
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება
2 408,5
2 559,0
2 597,0
2
ხარჯები
2 408,5
2 559,0
2 597,0
22
საქონელი და მომსახურება
134,9
215,4
160,4
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 273,6
2 309,0
2 347,0
28
სხვა ხარჯები
-
34,6
89,6
06 02 06 01
უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში
592,6
633,5
633,5
2
ხარჯები
592,6
633,5
633,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
592,6
633,5
633,5
06 02 06 02
უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში
949,4
942,0
980,0
2
ხარჯები
949,4
942,0
980,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
949,4
942,0
980,0
06 02 06 03
უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში
731,5
733,5
733,5
2
ხარჯები
731,5
733,5
733,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
731,5
733,5
733,5
06 02 06 04
სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)
134,9
250,0
250,0
2
ხარჯები
134,9
250,0
250,0
22
საქონელი და მომსახურება
134,9
215,4
160,4
28
სხვა ხარჯები
-
34,6
89,6
06 02 08
ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა
16,5
-
-
2
ხარჯები
16,5
-
-
28
სხვა ხარჯები
16,5
-
-
06 02 09
სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები
16 572,9
13 494,9
13 527,0
2
ხარჯები
16 572,9
13 494,9
13 527,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
15 301,4
13 494,9
13 527,0
28
სხვა ხარჯები
1 271,5
-
-
06 02 10
ომის ვეტერანების დახმარება
218,7
189,0
126,0
2
ხარჯები
218,7
189,0
126,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
218,7
189,0
126,0
06 02 11
საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება
60 122,8
62 927,6
60 000,0
2
ხარჯები
60 122,8
62 927,6
60 000,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
60 122,8
62 927,6
60 000,0
06 02 13
მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა
2,1
7,4
7,4
2
ხარჯები
2,1
7,4
7,4
22
საქონელი და მომსახურება
1,9
7,1
7,1
28
სხვა ხარჯები
0,2
0,3
0,3
06 02 14
უფასო სასადილოებით მომსახურება
16 243,4
17 089,0
18 511,8
2
ხარჯები
16 227,4
16 881,1
18 511,8
22
საქონელი და მომსახურება
-
37,0
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
16 227,4
16 812,1
18 511,8
28
სხვა ხარჯები
-
32,0
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
190,0
-
33
ვალდებულებების კლება
16,0
17,9
-
06 02 14 06
უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში
2 675,3
2 791,0
3 074,8
2
ხარჯები
2 675,3
2 791,0
3 074,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 675,3
2 791,0
3 074,8
06 02 14 07
უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში
2 864,8
2 989,5
3 293,5
2
ხარჯები
2 864,8
2 989,5
3 293,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 864,8
2 989,5
3 293,5
06 02 14 08
უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში
942,3
947,5
1 043,9
2
ხარჯები
942,3
947,5
1 043,9
27
სოციალური უზრუნველყოფა
942,3
947,5
1 043,9
06 02 14 09
უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში
1 327,9
1 335,2
1 471,0
2
ხარჯები
1 327,9
1 335,2
1 471,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 327,9
1 335,2
1 471,0
06 02 14 10
უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში
677,3
693,0
759,2
2
ხარჯები
677,3
689,2
759,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
677,3
689,2
759,2
33
ვალდებულებების კლება
3,8
06 02 14 11
უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში
734,1
795,8
851,3
2
ხარჯები
718,1
781,7
851,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
718,1
781,7
851,3
33
ვალდებულებების კლება
16,0
14,1
06 02 14 12
უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში
2 025,4
2 067,4
2 277,6
2
ხარჯები
2 025,4
2 067,4
2 277,6
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 025,4
2 067,4
2 277,6
06 02 14 13
უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში
2 607,6
2 622,1
2 888,8
2
ხარჯები
2 607,6
2 622,1
2 888,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 607,6
2 622,1
2 888,8
06 02 14 14
უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში
1 393,6
1 455,8
1 603,8
2
ხარჯები
1 393,6
1 455,8
1 603,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 393,6
1 455,8
1 603,8
06 02 14 15
უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში
995,1
1 132,7
1 247,9
2
ხარჯები
995,1
1 132,7
1 247,9
27
სოციალური უზრუნველყოფა
995,1
1 132,7
1 247,9
06 02 14 16
უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რეგისტრაციისა და აღრიცხვის უზრუნველყოფა
-
259,0
-
2
ხარჯები
-
69,0
-
22
საქონელი და მომსახურება
-
37,0
-
28
სხვა ხარჯები
-
32,0
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
190,0
-
06 02 15
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
85,8
133,4
128,8
2
ხარჯები
85,8
133,4
128,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
85,8
133,4
128,8
06 02 15 07
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში
10,9
14,0
14,0
2
ხარჯები
10,9
14,0
14,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10,9
14,0
14,0
06 02 15 08
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში
10,5
17,5
17,5
2
ხარჯები
10,5
17,5
17,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10,5
17,5
17,5
06 02 15 09
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში
6,3
12,3
12,3
2
ხარჯები
6,3
12,3
12,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
6,3
12,3
12,3
06 02 15 10
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში
4,9
10,5
10,5
2
ხარჯები
4,9
10,5
10,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4,9
10,5
10,5
06 02 15 11
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში
10,9
16,1
16,1
2
ხარჯები
10,9
16,1
16,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10,9
16,1
16,1
06 02 15 12
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში
14,0
15,0
10,5
2
ხარჯები
14,0
15,0
10,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
14,0
15,0
10,5
06 02 15 13
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში
10,5
10,5
10,5
2
ხარჯები
10,5
10,5
10,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10,5
10,5
10,5
06 02 15 14
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში
14,0
20,3
20,3
2
ხარჯები
14,0
20,3
20,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
14,0
20,3
20,3
06 02 15 15
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში
2,5
10,2
10,2
2
ხარჯები
2,5
10,2
10,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2,5
10,2
10,2
06 02 15 16
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში
1,4
7,0
7,0
2
ხარჯები
1,4
7,0
7,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1,4
7,0
7,0
06 02 16
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია
6 130,4
6 457,3
6 489,6
2
ხარჯები
6 130,4
6 457,3
6 489,6
27
სოციალური უზრუნველყოფა
6 130,4
6 457,3
6 489,6
06 02 16 07
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში
251,3
324,0
324,0
2
ხარჯები
251,3
324,0
324,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
251,3
324,0
324,0
06 02 16 08
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში
1 257,5
1 290,2
1 290,0
2
ხარჯები
1 257,5
1 290,2
1 290,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 257,5
1 290,2
1 290,0
06 02 16 09
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში
247,6
342,0
336,4
2
ხარჯები
247,6
342,0
336,4
27
სოციალური უზრუნველყოფა
247,6
342,0
336,4
06 02 16 10
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში
464,4
510,0
502,2
2
ხარჯები
464,4
510,0
502,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
464,4
510,0
502,2
06 02 16 11
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში
658,9
585,2
535,0
2
ხარჯები
658,9
585,2
535,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
658,9
585,2
535,0
06 02 16 12
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში
347,8
400,0
436,0
2
ხარჯები
347,8
400,0
436,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
347,8
400,0
436,0
06 02 16 13
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში
773,6
814,2
850,0
2
ხარჯები
773,6
814,2
850,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
773,6
814,2
850,0
06 02 16 14
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში
806,6
818,5
798,1
2
ხარჯები
806,6
818,5
798,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
806,6
818,5
798,1
06 02 16 15
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში
662,5
693,3
745,9
2
ხარჯები
662,5
693,3
745,9
27
სოციალური უზრუნველყოფა
662,5
693,3
745,9
06 02 16 16
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში
660,3
680,0
672,0
2
ხარჯები
660,3
680,0
672,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
660,3
680,0
672,0
06 02 17
ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში
51,8
101,1
88,3
2
ხარჯები
51,8
101,1
88,3
22
საქონელი და მომსახურება
5,8
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
21,9
24,2
32,4
28
სხვა ხარჯები
24,1
76,9
55,9
06 02 17 07
ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში
0,8
15,0
15,0
2
ხარჯები
0,8
15,0
15,0
28
სხვა ხარჯები
0,8
15,0
15,0
06 02 17 08
ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში
2,9
8,8
7,0
2
ხარჯები
2,9
8,8
7,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
3,0
28
სხვა ხარჯები
2,9
8,8
4,0
06 02 17 09
ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში
3,8
6,5
5,0
2
ხარჯები
3,8
6,5
5,0
28
სხვა ხარჯები
3,8
6,5
5,0
06 02 17 10
ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში
6,9
9,5
9,5
2
ხარჯები
6,9
9,5
9,5
28
სხვა ხარჯები
6,9
9,5
9,5
06 02 17 11
ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში
3,0
8,9
8,9
2
ხარჯები
3,0
8,9
8,9
28
სხვა ხარჯები
3,0
8,9
8,9
06 02 17 12
ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში
5,5
14,7
6,0
2
ხარჯები
5,5
14,7
6,0
28
სხვა ხარჯები
5,5
14,7
6,0
06 02 17 13
ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში
5,8
5,8
5,0
2
ხარჯები
5,8
5,8
5,0
22
საქონელი და მომსახურება
5,8
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
-
5,8
5,0
06 02 17 14
ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში
-
7,5
7,5
2
ხარჯები
-
7,5
7,5
28
სხვა ხარჯები
-
7,5
7,5
06 02 17 15
ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში
8,2
9,4
9,4
2
ხარჯები
8,2
9,4
9,4
27
სოციალური უზრუნველყოფა
8,2
8,4
9,4
28
სხვა ხარჯები
-
1,0
-
06 02 17 16
ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში
15,0
15,0
15,0
2
ხარჯები
15,0
15,0
15,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
13,8
10,0
15,0
28
სხვა ხარჯები
1,2
5,0
-
06 02 18
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში
19 947,6
18 482,5
18 825,0
2
ხარჯები
19 947,6
18 482,5
18 825,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
18 849,7
17 447,0
18 345,0
28
სხვა ხარჯები
1 097,9
1 035,5
480,0
33
ვალდებულებების კლება
0,0
-
-
06 02 18 07
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში
2 088,3
2 300,0
2 300,0
2
ხარჯები
2 088,3
2 300,0
2 300,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 753,2
1 950,0
2 300,0
28
სხვა ხარჯები
335,2
350,0
-
06 02 18 08
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში
2 307,0
2 400,0
2 600,0
2
ხარჯები
2 307,0
2 400,0
2 600,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 023,9
2 000,0
2 320,0
28
სხვა ხარჯები
283,1
400,0
280,0
06 02 18 09
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში
2 362,6
1 700,0
1 800,0
2
ხარჯები
2 362,6
1 700,0
1 800,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 235,2
1 514,5
1 600,0
28
სხვა ხარჯები
127,4
185,5
200,0
06 02 18 10
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში
1 936,4
1 575,0
1 600,0
2
ხარჯები
1 936,4
1 575,0
1 600,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 936,4
1 575,0
1 600,0
06 02 18 11
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში
2 042,1
2 000,0
2 000,0
2
ხარჯები
2 042,1
2 000,0
2 000,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 034,7
2 000,0
2 000,0
28
სხვა ხარჯები
7,4
-
-
06 02 18 12
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში
1 974,1
2 025,0
2 000,0
2
ხარჯები
1 974,1
2 025,0
2 000,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 967,5
2 025,0
2 000,0
28
სხვა ხარჯები
6,6
-
-
06 02 18 13
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში
1 676,9
1 625,0
1 625,0
2
ხარჯები
1 676,9
1 625,0
1 625,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 533,7
1 625,0
1 625,0
28
სხვა ხარჯები
143,2
-
-
06 02 18 14
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში
2 107,5
2 200,0
2 200,0
2
ხარჯები
2 107,5
2 200,0
2 200,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 084,0
2 200,0
2 200,0
28
სხვა ხარჯები
23,5
-
-
06 02 18 15
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში
1 501,9
1 175,0
1 200,0
2
ხარჯები
1 501,9
1 175,0
1 200,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 501,9
1 175,0
1 200,0
33
ვალდებულებების კლება
0,0
06 02 18 16
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში
1 950,8
1 482,5
1 500,0
2
ხარჯები
1 950,8
1 482,5
1 500,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 779,3
1 382,5
1 500,0
28
სხვა ხარჯები
171,5
100,0
-
06 02 20
წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში
2 960,0
229,5
750,0
2
ხარჯები
2 960,0
229,5
750,0
28
სხვა ხარჯები
2 960,0
229,5
750,0
06 02 20 01
წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში
485,8
210,0
300,0
2
ხარჯები
485,8
210,0
300,0
28
სხვა ხარჯები
485,8
210,0
300,0
06 02 20 02
წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში
-
17,5
50,0
2
ხარჯები
-
17,5
50,0
28
სხვა ხარჯები
-
17,5
50,0
06 02 20 03
წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში
2 474,2
2,0
400,0
2
ხარჯები
2 474,2
2,0
400,0
28
სხვა ხარჯები
2 474,2
2,0
400,0
06 02 21
თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა
1 337,5
1 376,1
1 314,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35
32
32
2
ხარჯები
1 300,3
1 376,1
1 314,8
21
შრომის ანაზღაურება
524,0
508,8
507,8
22
საქონელი და მომსახურება
705,6
726,3
704,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
69,4
138,0
97,2
28
სხვა ხარჯები
1,3
3,0
5,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,2
-
-
06 02 22
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
607,6
770,0
770,0
2
ხარჯები
607,6
770,0
770,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
607,6
770,0
770,0
06 02 23
,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება
75,8
75,8
75,8
2
ხარჯები
75,8
75,8
75,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
75,8
75,8
75,8
06 02 24
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება
542,7
576,0
576,0
2
ხარჯები
542,7
576,0
576,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
542,7
576,0
576,0
06 02 25
სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარებa
404,0
470,0
662,5
2
ხარჯები
404,0
470,0
662,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
404,0
470,0
662,5
06 02 26
შინმოვლის თანადაფინანსება
379,4
403,0
450,0
2
ხარჯები
379,4
403,0
450,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
379,4
403,0
450,0
06 02 28
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა
879,2
898,0
898,0
2
ხარჯები
879,2
898,0
898,0
22
საქონელი და მომსახურება
46,7
46,2
46,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
831,6
693,8
693,8
28
სხვა ხარჯები
1,0
158,0
158,0
7
განათლება
120 722,2
128 472,3
179 270,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
791
865
868
2
ხარჯები
108 813,9
104 981,5
130 045,0
21
შრომის ანაზღაურება
6 521,4
9 190,1
9 876,9
22
საქონელი და მომსახურება
3 521,7
8 096,4
8 589,1
25
სუბსიდიები
94 275,8
80 676,9
106 550,5
26
გრანტები
270,0
-
345,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 099,4
1 223,5
1 070,0
28
სხვა ხარჯები
3 125,6
5 794,7
3 613,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 906,2
23 490,8
49 225,4
33
ვალდებულებების კლება
2,1
-
-
07 01
სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება
108 888,5
106 335,8
157 797,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
43
43
2
ხარჯები
97 986,1
86 315,4
110 922,1
21
შრომის ანაზღაურება
1 095,1
1 074,9
1 043,9
22
საქონელი და მომსახურება
431,3
363,6
993,4
25
სუბსიდიები
94 275,8
80 676,9
106 550,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
17,6
-
-
28
სხვა ხარჯები
2 166,3
4 200,0
2 334,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 901,0
20 020,4
46 875,4
33
ვალდებულებების კლება
1,4
-
-
07 01 02
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა
108 888,5
106 335,8
157 797,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
43
43
2
ხარჯები
97 986,1
86 315,4
110 922,1
21
შრომის ანაზღაურება
1 095,1
1 074,9
1 043,9
22
საქონელი და მომსახურება
431,3
363,6
993,4
25
სუბსიდიები
94 275,8
80 676,9
106 550,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
17,6
-
-
28
სხვა ხარჯები
2 166,3
4 200,0
2 334,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 901,0
20 020,4
46 875,4
33
ვალდებულებების კლება
1,4
07 02
ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა
5 079,1
13 210,7
13 792,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78
260
264
2
ხარჯები
4 455,6
11 334,1
11 945,9
21
შრომის ანაზღაურება
1 981,3
4 582,7
5 256,4
22
საქონელი და მომსახურება
1 860,1
5 758,3
5 685,8
26
გრანტები
270,0
-
5,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
16,9
-
50,0
28
სხვა ხარჯები
327,3
993,2
948,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
623,5
1 876,6
1 846,3
07 02 01
ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა
144,5
195,0
142,2
2
ხარჯები
144,5
195,0
142,2
22
საქონელი და მომსახურება
1,0
10,0
-
26
გრანტები
-
-
5,0
28
სხვა ხარჯები
143,4
185,0
137,2
07 02 03
საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა
3 737,1
9 867,9
10 150,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78
236
246
2
ხარჯები
3 124,6
8 121,3
8 504,2
21
შრომის ანაზღაურება
1 981,3
3 967,7
4 661,2
22
საქონელი და მომსახურება
942,6
3 345,5
2 981,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
16,9
-
50,0
28
სხვა ხარჯები
183,8
808,2
811,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
612,4
1 746,6
1 645,8
07 02 04
საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება
927,6
3 147,8
3 500,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
18
2
ხარჯები
916,5
3 017,8
3 299,5
21
შრომის ანაზღაურება
-
615,0
595,2
22
საქონელი და მომსახურება
916,5
2 402,8
2 704,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,1
130,0
200,5
07 02 07
ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა
270,0
-
-
2
ხარჯები
270,0
-
-
26
გრანტები
270,0
-
-
07 03
ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა
2 575,3
2 678,1
2 700,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
424
328
327
2
ხარჯები
2 425,9
2 510,1
2 526,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 809,4
1 843,5
1 864,5
22
საქონელი და მომსახურება
515,7
661,9
654,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
38,4
-
-
28
სხვა ხარჯები
62,4
4,7
6,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149,4
168,0
174,0
07 03 01
თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა
1 874,0
1 911,0
1 961,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
402
306
304
2
ხარჯები
1 771,3
1 787,0
1 831,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 503,6
1 539,9
1 539,9
22
საქონელი და მომსახურება
223,9
244,1
286,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
33,4
-
-
28
სხვა ხარჯები
10,3
3,0
5,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102,7
124,0
130,0
07 03 02
თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
701,3
477,3
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
-
-
2
ხარჯები
654,6
462,0
-
21
შრომის ანაზღაურება
305,7
173,3
-
22
საქონელი და მომსახურება
291,8
287,8
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
5,0
-
-
28
სხვა ხარჯები
52,1
0,9
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,7
15,3
-
07 03 03
მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
-
289,8
739,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
23
2
ხარჯები
-
261,2
695,0
21
შრომის ანაზღაურება
-
130,3
324,6
22
საქონელი და მომსახურება
-
130,1
368,7
28
სხვა ხარჯები
-
0,8
1,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
28,7
44,0
07 04
პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა
161,5
180,0
180,0
2
ხარჯები
161,5
180,0
180,0
22
საქონელი და მომსახურება
13,7
60,0
-
26
გრანტები
-
-
180,0
28
სხვა ხარჯები
147,8
120,0
-
07 05
უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება
1 909,9
2 299,8
2 085,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
24
24
2
ხარჯები
1 906,0
2 217,1
2 050,3
21
შრომის ანაზღაურება
465,7
475,8
475,2
22
საქონელი და მომსახურება
17,9
71,3
105,1
26
გრანტები
-
-
155,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 005,8
1 200,0
1 000,0
28
სხვა ხარჯები
416,6
470,0
315,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
82,7
34,7
07 05 01
უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა
179,2
270,0
270,0
2
ხარჯები
179,2
270,0
270,0
22
საქონელი და მომსახურება
0,9
-
-
26
გრანტები
-
-
155,0
28
სხვა ხარჯები
178,3
270,0
115,0
07 05 02
იურიდიული კლინიკა
492,9
629,8
615,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
24
24,0
2
ხარჯები
489,0
547,1
580,3
21
შრომის ანაზღაურება
465,7
475,8
475,2
22
საქონელი და მომსახურება
17,0
71,3
105,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
6,3
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
82,7
34,7
07 05 03
სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა
1 237,8
1 400,0
1 200,0
2
ხარჯები
1 237,8
1 400,0
1 200,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
999,5
1 200,0
1 000,0
28
სხვა ხარჯები
238,3
200,0
200,0
07 06
მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე
2 107,9
3 767,9
2 715,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221
210
210
2
ხარჯები
1 878,8
2 424,8
2 420,7
21
შრომის ანაზღაურება
1 169,9
1 213,2
1 236,9
22
საქონელი და მომსახურება
682,9
1 181,3
1 150,0
26
გრანტები
-
-
5,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
20,8
23,5
20,0
28
სხვა ხარჯები
5,2
6,8
8,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228,4
1 343,1
295,0
33
ვალდებულებების კლება
0,7
-
-
07 06 01
მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა
2 107,9
2 454,9
2 715,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221
210
210
2
ხარჯები
1 878,8
2 424,8
2 420,7
21
შრომის ანაზღაურება
1 169,9
1 213,2
1 236,9
22
საქონელი და მომსახურება
682,9
1 181,3
1 150,0
26
გრანტები
-
-
5,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
20,8
23,5
20,0
28
სხვა ხარჯები
5,2
6,8
8,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228,4
30,1
295,0
33
ვალდებულებების კლება
0,7
07 06 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
-
1 313,0
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 313,0
-
8
კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
28 367,3
29 570,3
31 567,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
441
397
394
2
ხარჯები
21 170,6
23 080,7
17 876,2
21
შრომის ანაზღაურება
3 481,3
3 483,9
3 394,7
22
საქონელი და მომსახურება
5 704,3
6 569,1
3 937,4
25
სუბსიდიები
5 496,2
5 171,8
3 601,8
26
გრანტები
192,5
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4,3
-
-
28
სხვა ხარჯები
6 292,1
7 855,9
6 942,4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 196,1
6 489,6
13 691,2
33
ვალდებულებების კლება
0,6
-
-
08 01
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა
1 924,3
1 968,0
2 283,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
159
158
158
2
ხარჯები
1 903,4
1 968,0
1 983,9
21
შრომის ანაზღაურება
1 082,1
1 086,0
1 086,0
22
საქონელი და მომსახურება
820,1
879,2
895,1
28
სხვა ხარჯები
1,2
2,8
2,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,9
-
300,0
08 01 01
ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი
510,5
542,0
858,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
65
64
64
2
ხარჯები
506,0
542,0
558,2
21
შრომის ანაზღაურება
406,8
406,8
406,8
22
საქონელი და მომსახურება
98,4
134,4
150,6
28
სხვა ხარჯები
0,8
0,8
0,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,4
-
300,0
08 01 02
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი
364,9
344,8
344,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
44
44
2
ხარჯები
361,5
344,8
344,5
21
შრომის ანაზღაურება
295,5
298,6
298,6
22
საქონელი და მომსახურება
65,7
45,7
45,4
28
სხვა ხარჯები
0,3
0,5
0,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4
-
-
08 01 03
თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი
666,3
662,9
662,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
2
ხარჯები
662,9
662,9
662,9
21
შრომის ანაზღაურება
122,7
122,7
122,7
22
საქონელი და მომსახურება
540,2
540,2
540,2
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4
-
-
08 01 05
თეატრი „გლობუსი“
199,9
215,3
215,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26
26
26
2
ხარჯები
193,5
215,3
215,3
21
შრომის ანაზღაურება
168,0
168,8
168,8
22
საქონელი და მომსახურება
25,4
45,0
45,0
28
სხვა ხარჯები
0,1
1,5
1,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,4
-
-
08 01 08
სამეფო უბნის თეატრი
182,9
203,0
203,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
14
14
2
ხარჯები
179,5
203,0
203,0
21
შრომის ანაზღაურება
89,1
89,1
89,1
22
საქონელი და მომსახურება
90,4
113,9
113,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4
-
-
08 02
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
1 787,3
1 978,1
1 913,6
2
ხარჯები
1 673,4
1 978,1
1 913,6
22
საქონელი და მომსახურება
277,0
596,5
532,0
25
სუბსიდიები
1 379,3
1 381,6
1 381,6
28
სხვა ხარჯები
17,1
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113,9
-
-
08 03
ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია
1 047,4
1 073,4
1 146,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100
100
100
2
ხარჯები
960,7
1 068,0
1 072,4
21
შრომის ანაზღაურება
693,9
694,6
754,6
22
საქონელი და მომსახურება
264,9
370,5
314,8
28
სხვა ხარჯები
1,9
2,9
3,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86,7
5,4
73,6
08 03 10
ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა
119,1
132,8
132,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
19
19
2
ხარჯები
115,7
132,8
132,8
21
შრომის ანაზღაურება
91,3
91,3
91,3
22
საქონელი და მომსახურება
23,2
39,6
39,5
28
სხვა ხარჯები
1,2
1,9
2,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4
-
-
08 03 12
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
928,4
940,6
1 013,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
81
81
81
2
ხარჯები
845,0
935,2
939,6
21
შრომის ანაზღაურება
602,6
603,3
663,3
22
საქონელი და მომსახურება
241,7
330,9
275,3
28
სხვა ხარჯები
0,7
1,0
1,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83,4
5,4
73,6
08 04
ხელოვნებისa და კულტურის ობიექტების განვითარება
1 733,6
3 147,8
2 944,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
97
53
50
2
ხარჯები
1 669,8
1 845,8
947,5
21
შრომის ანაზღაურება
748,7
715,5
550,9
22
საქონელი და მომსახურება
137,4
173,8
116,3
28
სხვა ხარჯები
783,7
956,5
280,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,8
1 302,0
1 997,0
08 04 01
საკონცერტო ორკესტრი `ბიგ-ბენდი~
412,1
441,7
505,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36
35
35
2
ხარჯები
406,7
429,7
469,7
შრომის ანაზღაურება
393,6
394,7
434,7
საქონელი და მომსახურება
13,1
35,0
35,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,4
12,0
36,0
08 04 02
ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა
სასახლე
297,5
266,3
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
3
2
ხარჯები
294,1
266,3
-
შრომის ანაზღაურება
238,9
204,6
-
საქონელი და მომსახურება
53,9
57,3
-
სხვა ხარჯები
1,3
4,4
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4
-
-
08 04 03
ხელოვნების ძეგლებისa და პანთეონების მოვლა პატრონობა
127,1
127,7
138,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17
15
15
2
ხარჯები
123,7
127,7
138,8
შრომის ანაზღაურება
116,2
116,2
116,2
საქონელი და მომსახურება
7,5
11,5
22,3
სხვა ხარჯები
-
-
0,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4
-
-
08 04 04
კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები
897,0
2 312,1
2 300,0
2
ხარჯები
845,2
1 022,1
339,0
საქონელი და მომსახურება
62,9
70,0
59,0
სხვა ხარჯები
782,3
952,1
280,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,7
1 290,0
1 961,0
08 05
კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა
4 565,4
5 065,2
3 050,0
2
ხარჯები
4 463,2
5 065,2
3 050,0
22
საქონელი და მომსახურება
2 179,6
2 055,2
100,0
25
სუბსიდიები
464,9
-
-
26
გრანტები
171,9
-
-
28
სხვა ხარჯები
1 646,8
3 010,0
2 950,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102,2
-
-
08 06
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
13 897,9
12 442,0
16 904,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
48
48
48
2
ხარჯები
7 191,1
7 305,4
5 774,1
21
შრომის ანაზღაურება
528,4
530,7
530,7
22
საქონელი და მომსახურება
426,8
435,8
390,8
25
სუბსიდიები
3 494,8
3 500,0
1 968,7
28
სხვა ხარჯები
2 741,1
2 838,9
2 883,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 706,8
5 136,6
11 130,0
08 06 01
სპორტული ღონისძიებები
3 626,1
3 500,0
1 968,7
2
ხარჯები
3 604,8
3 500,0
1 968,7
22
საქონელი და მომსახურება
110,0
-
-
25
სუბსიდიები
3 494,8
3 500,0
1 968,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,3
-
-
08 06 02
მწრთვნელთა მხარდაჭერა
2 235,0
2 296,9
2 296,9
2
ხარჯები
2 235,0
2 296,9
2 296,9
28
სხვა ხარჯები
2 235,0
2 296,9
2 296,9
08 06 03
სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია
361,0
-
200,0
2
ხარჯები
5,8
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
5,8
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
355,2
-
200,0
08 06 04
სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა
6 377,7
5 106,6
10 900,0
2
ხარჯები
51,6
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
51,6
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 326,1
5 106,6
10 900,0
08 06 05
წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება
351,6
390,0
390,0
2
ხარჯები
351,6
390,0
390,0
28
სხვა ხარჯები
351,6
390,0
390,0
08 06 06
პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა
946,5
1 148,5
1 148,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
48
48
48
2
ხარჯები
942,3
1 118,5
1 118,5
21
შრომის ანაზღაურება
528,4
530,7
530,7
22
საქონელი და მომსახურება
259,4
435,8
390,8
28
სხვა ხარჯები
154,5
152,0
197,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,2
30,0
30,0
08 08
ახალგაზრდული ღონისძიებები
1 579,6
1 983,1
1 552,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
18
18
2
ხარჯები
1 480,5
1 937,5
1 362,3
21
შრომის ანაზღაურება
204,3
206,6
222,0
22
საქონელი და მომსახურება
545,6
895,9
446,4
25
სუბსიდიები
157,2
290,2
251,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4,3
-
-
28
სხვა ხარჯები
569,1
544,8
442,4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,5
45,6
190,6
33
ვალდებულებების კლება
0,6
-
-
08 08 01
ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
911,3
1 230,2
800,0
2
ხარჯები
897,0
1 230,2
655,0
22
საქონელი და მომსახურება
229,0
600,0
150,0
25
სუბსიდიები
157,2
290,2
251,5
28
სხვა ხარჯები
510,8
340,0
253,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,3
-
145,0
08 08 02
თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება
668,3
752,9
752,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
18
18
2
ხარჯები
583,5
707,3
707,3
21
შრომის ანაზღაურება
204,3
206,6
222,0
22
საქონელი და მომსახურება
316,6
295,9
296,4
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4,3
-
-
28
სხვა ხარჯები
58,3
204,8
188,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,2
45,6
45,6
33
ვალდებულებების კლება
0,6
08 09
შემოქმედებითი თბილისი
458,9
400,0
280,0
2
ხარჯები
458,9
400,0
280,0
26
გრანტები
20,6
-
-
28
სხვა ხარჯები
438,3
400,0
280,0
08 11
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში
967,6
1 020,2
1 000,0
2
ხარჯები
967,6
1 020,2
1 000,0
22
საქონელი და მომსახურება
960,3
1 020,2
1 000,0
28
სხვა ხარჯები
7,4
-
-
08 11 01
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში
114,5
98,2
100,0
2
ხარჯები
114,5
98,2
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
114,5
98,2
100,0
08 11 02
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში
94,0
91,4
100,0
2
ხარჯები
94,0
91,4
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
89,7
91,4
100,0
28
სხვა ხარჯები
4,4
-
-
08 11 03
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში
149,8
138,5
100,0
2
ხარჯები
149,8
138,5
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
146,8
138,5
100,0
28
სხვა ხარჯები
3,0
-
-
08 11 04
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში
63,3
100,0
100,0
2
ხარჯები
63,3
100,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
63,3
100,0
100,0
08 11 05
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში
72,5
100,0
100,0
2
ხარჯები
72,5
100,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
72,5
100,0
100,0
08 11 06
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში
100,0
100,0
100,0
2
ხარჯები
100,0
100,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
100,0
100,0
100,0
08 11 07
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში
100,0
95,9
100,0
2
ხარჯები
100,0
95,9
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
100,0
95,9
100,0
08 11 08
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში
85,5
97,0
100,0
2
ხარჯები
85,5
97,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
85,5
97,0
100,0
08 11 09
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში
93,6
99,2
100,0
2
ხარჯები
93,6
99,2
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
93,6
99,2
100,0
08 11 10
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში
94,4
100,0
100,0
2
ხარჯები
94,4
100,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
94,4
100,0
100,0
08 12
თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი
319,8
392,5
392,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
20
20,0
2
ხარჯები
316,5
392,5
392,5
21
შრომის ანაზღაურება
223,8
250,5
250,5
22
საქონელი და მომსახურება
92,7
142,0
142,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4
-
-
08 13
ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა
85,6
100,0
100,0
2
ხარჯები
85,6
100,0
100,0
28
სხვა ხარჯები
85,6
100,0
100,0
9
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
3 157,5
3 775,8
3 608,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
132
125
125
2
ხარჯები
2 981,2
3 186,4
3 048,5
21
შრომის ანაზღაურება
2 204,0
2 218,7
2 218,8
22
საქონელი და მომსახურება
696,5
885,8
743,6
27
სოციალური უზრუნველყოფა
12,7
-
-
28
სხვა ხარჯები
68,0
82,0
86,1
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176,3
589,4
560,3
09 01
თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა
-
450,5
450,5
2
ხარჯები
-
49,0
25,2
22
საქონელი და მომსახურება
-
49,0
25,2
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
401,5
425,3
09 02
ცხოველთა მონიტორინგი
3 157,5
3 325,3
3 158,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
132
125
125
2
ხარჯები
2 981,2
3 137,4
3 023,3
21
შრომის ანაზღაურება
2 204,0
2 218,7
2 218,8
22
საქონელი და მომსახურება
696,5
836,8
718,4
27
სოციალური უზრუნველყოფა
12,7
-
-
28
სხვა ხარჯები
68,0
82,0
86,1
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176,3
187,9
135,0
10
ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
70 299,9
78 222,0
95 950,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 917
1 754
1 755
2
ხარჯები
65 259,5
70 406,9
76 059,3
21
შრომის ანაზღაურება
39 747,6
36 745,0
39 217,5
22
საქონელი და მომსახურება
20 961,0
25 516,9
29 266,8
24
პროცენტი
1 698,2
1 867,9
1 461,5
26
გრანტები
2,5
2,5
2,7
27
სოციალური უზრუნველყოფა
659,2
309,4
480,0
28
სხვა ხარჯები
2 191,0
5 965,2
5 630,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 863,9
4 514,4
4 480,4
33
ვალდებულებების კლება
3 176,5
3 300,8
15 410,8
10 01
ქ.თბილისის საკრებულო
12 357,8
12 954,7
13 504,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
216
221
221
2
ხარჯები
11 921,7
12 904,7
13 404,7
21
შრომის ანაზღაურება
6 018,6
5 604,7
6 000,3
22
საქონელი და მომსახურება
4 883,9
6 372,5
6 530,9
27
სოციალური უზრუნველყოფა
137,5
100,0
130,0
28
სხვა ხარჯები
881,7
827,5
743,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
436,0
50,0
100,0
33
ვალდებულებების კლება
0,1
10 02
მერიის ადმინისტრაცია
13 701,5
17 090,1
18 161,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
202
115
115
2
ხარჯები
12 474,7
12 870,5
14 445,4
21
შრომის ანაზღაურება
4 015,8
3 095,7
3 037,1
22
საქონელი და მომსახურება
7 991,7
9 362,3
10 704,6
26
გრანტები
2,5
2,5
2,7
27
სოციალური უზრუნველყოფა
281,1
160,0
350,0
28
სხვა ხარჯები
183,7
250,0
351,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 219,1
4 219,6
3 716,0
33
ვალდებულებების კლება
7,7
10 03
საფინანსო საქალაქო სამსახური
1 030,5
904,3
901,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40
39
39
2
ხარჯები
962,4
904,3
901,9
21
შრომის ანაზღაურება
845,2
829,3
855,0
22
საქონელი და მომსახურება
100,6
75,0
46,9
28
სხვა ხარჯები
16,6
-
-
33
ვალდებულებების კლება
68,1
10 04
ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
711,7
670,0
707,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31
26
26
2
ხარჯები
711,7
670,0
707,0
21
შრომის ანაზღაურება
597,8
595,0
608,0
22
საქონელი და მომსახურება
113,9
75,0
99,0
10 06
მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
701,5
666,6
704,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
27
27
2
ხარჯები
701,5
666,6
704,6
21
შრომის ანაზღაურება
619,2
591,6
614,8
22
საქონელი და მომსახურება
82,3
75,0
89,8
10 07
მუნიციპალური ინსპექცია
2 570,4
3 951,8
5 381,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
129
147
147
2
ხარჯები
2 570,4
3 951,8
5 381,4
21
შრომის ანაზღაურება
2 316,4
2 610,0
2 878,7
22
საქონელი და მომსახურება
218,5
1 341,8
2 502,7
28
სხვა ხარჯები
35,5
-
-
10 08
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
966,7
940,8
1 110,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
2
ხარჯები
966,7
940,8
1 110,3
21
შრომის ანაზღაურება
859,5
865,8
914,7
22
საქონელი და მომსახურება
107,1
75,0
195,6
10 09
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
856,9
650,0
589,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38
22
22
2
ხარჯები
856,9
650,0
589,9
21
შრომის ანაზღაურება
764,5
575,0
547,0
22
საქონელი და მომსახურება
92,4
75,0
42,9
10 10
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
1 482,8
1 306,3
1 427,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70
60
60
2
ხარჯები
1 482,8
1 306,3
1 427,2
21
შრომის ანაზღაურება
1 310,1
1 231,3
1 260,9
22
საქონელი და მომსახურება
172,7
75,0
166,3
10 11
ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური
749,2
123,8
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
2
ხარჯები
749,2
123,8
-
21
შრომის ანაზღაურება
617,7
105,1
-
22
საქონელი და მომსახურება
131,4
18,8
-
10 12
იურიდიული საქალაქო სამსახური
1 140,1
1 244,3
1 684,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
60
60
64
2
ხარჯები
1 140,1
1 244,3
1 684,2
21
შრომის ანაზღაურება
886,4
1 169,3
1 321,9
22
საქონელი და მომსახურება
253,7
75,0
362,3
10 13
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
5 589,7
5 431,4
5 697,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
89
89
89
2
ხარჯები
5 589,7
5 431,4
5 697,5
21
შრომის ანაზღაურება
3 427,6
1 620,1
1 727,8
22
საქონელი და მომსახურება
2 162,1
3 811,3
3 969,7
10 20
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
2 700,0
2 013,1
1 990,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
147
103
94
2
ხარჯები
2 700,0
2 013,1
1 990,0
21
შრომის ანაზღაურება
2 578,1
1 849,5
1 849,5
22
საქონელი და მომსახურება
119,6
158,1
138,0
28
სხვა ხარჯები
2,3
5,5
2,5
10 21
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
1 167,8
1 154,8
1 042,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55
51
51
2
ხარჯები
1 167,8
1 154,8
1 042,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 056,9
972,0
972,0
22
საქონელი და მომსახურება
110,9
133,4
70,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
-
49,4
-
10 22
სარეზერვო ფონდი
-
3 020,0
2 500,0
2
ხარჯები
-
3 020,0
2 500,0
28
სხვა ხარჯები
-
3 020,0
2 500,0
10 24
იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება
255,7
-
-
2
ხარჯები
9,4
-
-
24
პროცენტი
9,4
-
-
33
ვალდებულებების კლება
246,3
10 26
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
16,7
2 026,7
2 000,0
2
ხარჯები
-
1 826,7
2 000,0
28
სხვა ხარჯები
-
1 826,7
2 000,0
33
ვალდებულებების კლება
16,7
200,0
10 27
გლდანის რაიონის გამგეობა
1 758,3
1 765,7
1 943,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
71
67
67
2
ხარჯები
1 747,0
1 730,7
1 893,7
21
შრომის ანაზღაურება
1 324,6
1 324,4
1 416,9
22
საქონელი და მომსახურება
411,6
403,3
473,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
9,0
-
-
28
სხვა ხარჯები
1,8
3,0
3,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,3
35,0
50,0
10 28
ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
1 844,3
1 671,0
1 905,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
74
64
64
2
ხარჯები
1 806,7
1 640,5
1 837,8
21
შრომის ანაზღაურება
1 343,0
1 302,8
1 370,8
22
საქონელი და მომსახურება
411,5
336,3
465,6
27
სოციალური უზრუნველყოფა
50,9
-
-
28
სხვა ხარჯები
1,3
1,4
1,4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,7
30,5
68,0
10 29
დიდუბის რაიონის გამგეობა
1 538,9
1 490,6
1 600,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58
56
56
2
ხარჯები
1 488,3
1 467,6
1 577,9
21
შრომის ანაზღაურება
1 117,1
1 134,9
1 220,1
22
საქონელი და მომსახურება
362,7
327,7
352,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
6,7
-
-
28
სხვა ხარჯები
1,7
5,0
5,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,2
23,0
23,0
33
ვალდებულებების კლება
33,4
10 30
ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
1 440,9
1 333,8
1 411,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57
51
51
2
ხარჯები
1 395,7
1 314,3
1 396,3
21
შრომის ანაზღაურება
1 035,6
1 065,7
1 131,9
22
საქონელი და მომსახურება
317,3
242,6
258,4
27
სოციალური უზრუნველყოფა
37,3
-
-
28
სხვა ხარჯები
5,5
6,0
6,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,9
19,5
15,5
33
ვალდებულებების კლება
0,4
10 31
ვაკის რაიონის გამგეობა
1 765,5
1 715,3
1 797,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
68
66
66
2
ხარჯები
1 719,7
1 689,0
1 787,7
21
შრომის ანაზღაურება
1 292,6
1 304,3
1 402,0
22
საქონელი და მომსახურება
405,4
380,7
381,7
27
სოციალური უზრუნველყოფა
18,2
-
-
28
სხვა ხარჯები
3,5
4,0
4,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,8
26,3
9,5
10 32
საბურთალოს რაიონის გამგეობა
1 499,9
1 440,4
1 548,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
64
62
62
2
ხარჯები
1 493,5
1 427,8
1 528,3
21
შრომის ანაზღაურება
1 245,1
1 221,1
1 312,4
22
საქონელი და მომსახურება
220,6
205,1
213,9
27
სოციალური უზრუნველყოფა
27,6
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,2
1,6
2,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,1
12,6
20,0
33
ვალდებულებების კლება
0,3
10 33
ისნის რაიონის გამგეობა
1 686,6
1 630,2
1 750,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
64
60
60
2
ხარჯები
1 677,6
1 601,0
1 720,8
21
შრომის ანაზღაურება
1 211,5
1 212,7
1 296,1
22
საქონელი და მომსახურება
455,6
385,3
421,7
27
სოციალური უზრუნველყოფა
8,5
-
-
28
სხვა ხარჯები
2,0
3,0
3,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,0
29,2
29,2
33
ვალდებულებების კლება
0,1
10 34
სამგორის რაიონის გამგეობა
1 905,7
1 816,2
2 270,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77
68
68
2
ხარჯები
1 899,1
1 797,7
1 870,3
21
შრომის ანაზღაურება
1 370,9
1 344,4
1 411,5
22
საქონელი და მომსახურება
487,4
449,8
455,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
37,8
-
-
28
სხვა ხარჯები
3,0
3,5
3,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
18,5
400,0
33
ვალდებულებების კლება
2,7
10 35
კრწანისის რაიონის გამგეობა
1 433,8
1 543,4
1 667,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46
53
53
2
ხარჯები
1 407,5
1 531,2
1 655,2
21
შრომის ანაზღაურება
941,8
1 052,9
1 163,1
22
საქონელი და მომსახურება
460,3
477,3
491,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4,7
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,8
1,0
1,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,1
12,2
12,2
33
ვალდებულებების კლება
0,2
10 36
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
1 829,4
1 666,0
1 816,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75
65
65
2
ხარჯები
1 817,4
1 628,0
1 779,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 343,2
1 323,5
1 392,5
22
საქონელი და მომსახურება
434,2
304,5
381,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
39,9
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,1
-
5,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,8
38,0
37,0
33
ვალდებულებების კლება
5,2
10 37
ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
732,5
730,6
740,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31
31
31
2
ხარჯები
732,5
730,6
740,7
21
შრომის ანაზღაურება
616,4
655,6
692,3
22
საქონელი და მომსახურება
116,1
75,0
48,4
10 38
კულტურის საქალაქო სამსახური
647,5
103,4
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26
2
ხარჯები
647,5
103,4
-
21
შრომის ანაზღაურება
411,7
84,7
-
22
საქონელი და მომსახურება
235,8
18,8
-
10 39
განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
616,6
86,5
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
2
ხარჯები
616,6
86,5
-
21
შრომის ანაზღაურება
515,4
70,5
-
22
საქონელი და მომსახურება
101,2
16,0
-
10 40
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი
1 116,8
17,8
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3,0
2
ხარჯები
1 116,8
17,8
-
21
შრომის ანაზღაურება
64,8
10,8
-
22
საქონელი და მომსახურება
0,7
-
-
28
სხვა ხარჯები
1 051,3
7,0
-
10 41
მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება
4 000,0
4 000,0
4 000,0
2
ხარჯები
1 204,5
899,3
560,6
24
პროცენტი
1 204,5
899,3
560,6
33
ვალდებულებების კლება
2 795,5
3 100,8
3 439,4
10 42
ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))
484,3
968,6
12 872,3
2
ხარჯები
484,3
968,6
900,9
24
პროცენტი
484,3
968,6
900,9
33
ვალდებულებების კლება
11 971,4
10 43
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
-
831,5
1 125,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40
40
2
ხარჯები
-
831,5
1 125,0
21
შრომის ანაზღაურება
-
769,0
879,5
22
საქონელი და მომსახურება
-
62,5
245,5
10 44
გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
-
625,4
851,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35
35
2
ხარჯები
-
625,4
851,0
21
შრომის ანაზღაურება
-
578,9
800,8
22
საქონელი და მომსახურება
-
46,5
50,2
10 45
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური
-
637,0
1 248,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31
40
2
ხარჯები
-
637,0
1 248,2
21
შრომის ანაზღაურება
-
574,5
1 140,0
22
საქონელი და მომსახურება
-
62,5
108,2