შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 28.12.2018
გამომცემი ორგანო შუახევის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №32
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
28.12.2018 მიღება
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი |
| შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი დავითაძე | შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე |
| დასახელება | 2017 წლის ფაქტი |
| სულ | სულ |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები | 13 355,233 |
| გადასახადები | 4 983,110 |
| გრანტები | 0,000 |
| სხვა შემოსავლები | 978,650 |
| ხარჯები | 4 930,249 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 024,556 |
| საქონელი და მომსახურება | 996,358 |
| პროცენტი | 0,000 |
| სუბსიდიები | 1 818,325 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 430,099 |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №32
2018 წლის 28 დეკემბერი
დაბა შუახევი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე
დანართი
თავი I
ბიუჯეტის ბალანსი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13355,233
10090,141
0,000
10090,141
10800,000
10800,000
გადასახადები
4983,110
5800,000
0,000
5800,000
6000,000
6000,000
გრანტები
7393,473
3833,679
0,000
3833,679
4500,000
4500,000
სხვა შემოსავლები
978,650
456,462
0,000
456,462
300,000
300,000
ხარჯები
4930,249
5582,644
0,000
5582,644
5481,514
5481,514
შრომის ანაზღაურება
1024,556
1292,530
0,000
1292,530
1333,200
1333,200
საქონელი და მომსახურება
996,358
913,723
0,000
913,723
923,800
923,800
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1818,325
2584,372
0,000
2584,372
2791,100
2791,100
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
430,099
313,019
0,000
313,019
363,414
363,414
სხვა ხარჯები
660,911
479,000
0,000
479,000
70,000
70,000
საოპრაციო სალდო
8424,984
4507,497
0,000
4507,497
5318,486
5318,486
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8241,224
6167,356
0,000
6167,356
5606,610
5606,610
ზრდა
8241,224
6167,356
0,000
6167,356
5606,610
5606,610
კლება
0,000
0,000
0,000
მთლიანი სალდო
183,760
-1659,859
0,000
-1659,859
-288,124
-288,124
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1406,608
-1659,859
0,000
-1659,859
-288,124
-288,124
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტი
0,000
0,000
0,000
სესხები
0,000
0,000
0,000
კლება
1406,608
1659,859
0,000
1659,859
288,124
288,124
ვალუტა და დეპოზიტი
1406,608
1659,859
1659,859
288,124
288,124
სესხები
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ცვლილება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
ბალანსი
1590,368
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
13 355,233
10 090,141
0,000
10 090,141
10 800,000
10 800,000
შემოსავლები
13 355,233
10 090,141
0,000
10 090,141
10 800,000
10 800,000
არაფინანსური აქტივების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
13 171,473
11 750,000
0,000
11 750,000
11 088,124
11 088,124
ხარჯები
4 930,249
5 582,644
0,000
5 582,644
5 481,514
5 481,514
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 241,224
6 167,356
0,000
6 167,356
5 606,610
5 606,610
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ნაშთის ცვლელება
183,760
-1 659,859
0,000
-1 659,859
-288,124
-288,124
მუხლი 3🔗.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 800 000 ლარის ოდენობით :
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13 355,233
10 090,141
10 090,141
10 800,000
10 800,000
გადასახადები
4 983,110
5 800,000
5 800,000
6 000,000
6 000,000
გრანტები
7 393,473
3 833,679
3 833,679
4 500,000
4 500,000
სხვა შემოსავლები
978,650
456,462
456,462
300,000
300,000
მუხლი 4🔗.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 6000 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
გადასახადები
4 983,110
5 800,000
5 800,000
6 000,000
6 000,000
ქონების გადასახადი
4 825,140
5 600,000
5 600,000
5 750,000
5 750,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4 825,140
5 600,000
5 600,000
5 750,000
5 750,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,000
0,000
0,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
0,000
0,000
0,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
0,000
0,000
0,000
საშემოსავლო გადასახადი
157,970
200,000
200,000
250,000
250,000
სხვა გადასახადი
0,000
0,000
0,000
მუხლი 5🔗.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 4500 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
7 393,473
3 833,679
3 833,679
4 500,000
4 500,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
3 722,281
3 833,679
3 833,679
4 500,000
4 500,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
0,000
0,000
0,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3 671,192
0,000
0,000
0,000
0,000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 627,200
0,000
0,000
0,000
0,000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 627,200
0,000
0,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2 043,992
0,000
0,000
0,000
0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0,000
0,000
0,000
ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
2 043,992
0,000
0,000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,000
0,000
0,000
სხვა ტრანსფერები
0,000
0,000
0,000
მუხლი 6🔗.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 300 000 ლარის ოდენობით :
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
978,650
456,462
0,000
456,462
300,000
300,000
შემოსავლები საკუთრებიდან
323,359
254,400
0,000
254,400
230,000
230,000
პროცენტები
215,767
150,000
0,000
150,000
120,000
120,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
215,767
150,000
150,000
120,000
120,000
რენტა
107,592
104,400
0,000
104,400
110,000
110,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
106,545
104,400
104,400
100,000
100,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
1,047
0,000
10,000
10,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
30,919
40,000
0,000
40,000
40,000
40,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
9,973
10,000
0,000
10,000
10,000
10,000
სანებართვო მოსაკრებელი
3,022
0,000
0,000
0,000
0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
3,022
0,000
0,000
სახელმწიფო ბაჟი
0,000
0,000
0,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სატენდერო მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
6,951
10,000
10,000
10,000
10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
20,946
30,000
0,000
30,000
30,000
30,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
20,946
30,000
0,000
30,000
30,000
30,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0,000
0,000
0,000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
20,946
30,000
0,000
30,000
30,000
30,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
20,946
30,000
30,000
30,000
30,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
0,000
0,000
0,000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
302,279
155,000
155,000
30,000
30,000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
268,737
7,062
7,062
0,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
53,356
0,000
0,000
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5 481 514 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4 930,249
5 582,644
0,000
5 582,644
5 481,514
0,000
5 481,514
შრომის ანაზღაურება
1 024,556
1 292,530
0,000
1 292,530
1 333,200
0,000
1 333,200
საქონელი და მომსახურება
996,358
913,723
0,000
913,723
923,800
0,000
923,800
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1 818,325
2 584,372
0,000
2 584,372
2 791,100
0,000
2 791,100
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
430,099
313,019
0,000
313,019
363,414
0,000
363,414
სხვა ხარჯი
660,911
479,000
0,000
479,000
70,000
0,000
70,000
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 606 610 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 606 610 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
168,400
255,500
0,000
255,500
5,601
0,000
5,601
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6899,941
4358,926
0,000
4358,926
5127,856
0,000
5127,856
განათლება
589,246
593,273
0,000
593,273
445,753
0,000
445,753
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
84,605
168,720
0,000
168,720
12,000
0,000
12,000
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
499,032
790,937
0,000
790,937
15,400
0,000
15,400
ჯამი
8241,224
6167,356
0,000
6167,356
5606,610
0,000
5606,610
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
0,000
0,000
0,000
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 746,407
2 093,620
0,000
2 093,620
1 837,801
0,000
1 837,801
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 746,407
2 093,620
0,000
2 093,620
1 837,801
0,000
1 837,801
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1 746,407
1 993,620
1 993,620
1 767,801
1 767,801
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,000
100,000
100,000
70,000
70,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
თავდაცვა
67,938
78,260
0,000
78,260
82,200
0,000
82,200
სამოქალაქო თავდაცვა
67,938
78,260
78,260
82,200
82,200
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სახანძრო სამსახური
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ეკონომიკური საქმიანობა
1 213,734
1 056,484
0,000
1 056,484
1 926,943
0,000
1 926,943
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
1 213,734
1 056,484
1 056,484
1 926,943
1 926,943
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გარემოს დაცვა
104,854
158,921
0,000
158,921
63,549
0,000
63,549
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
79,550
52,760
52,760
45,000
45,000
ჩამდინარე წყლების მართვა
25,304
106,161
106,161
18,549
18,549
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
6 201,316
3 849,161
0,000
3 849,161
3 741,664
0,000
3 741,664
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
334,054
325,934
325,934
366,064
366,064
წყალმომარაგება
5 125,401
3 146,587
3 146,587
2 416,400
2 416,400
გარე განათება
576,594
221,640
221,640
844,200
844,200
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
165,267
155,000
155,000
115,000
115,000
ჯამრთელობის დაცვა
347,382
452,869
0,000
452,869
512,688
0,000
512,688
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
347,382
452,869
452,869
512,688
512,688
დასვენება, კულტურა და რელიგია
700,987
1 016,075
0,000
1 016,075
845,300
0,000
845,300
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
205,525
331,720
331,720
157,700
157,700
მომსახურება კულტურის სფეროში
478,750
665,355
665,355
668,600
668,600
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო
16,712
19,000
19,000
19,000
19,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
განათლება
1 490,290
1 873,163
0,000
1 873,163
1 921,153
0,000
1 921,153
სკოლამდელი აღზრდა
1 208,574
1 599,653
1 599,653
1 610,153
1 610,153
ზოგადი განათლება
0,000
0,000
0,000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
281,716
273,510
273,510
311,000
311,000
სოციალური დაცვა
1 298,565
1 171,447
0,000
1 171,447
156,826
0,000
156,826
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
39,400
35,690
35,690
45,000
45,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 259,165
1 135,757
1 135,757
111,826
111,826
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
13 171,473
11 750,000
0,000
11 750,000
11 088,124
0,000
11 088,124
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -288124 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
-
288124 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება
-
288124 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0
ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70 000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის meris გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიa სხვადასხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასაური.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა.
2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარეგანათების მოვლა პატრონობას. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.
2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.
3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 400 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2019 წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 1 ბაღი.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები სადაც დაკავებულია 185 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 70 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25 პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები რომელებშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ააიპ შუახევის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში ამჟამად სწავლობს 80 ბავშვი, ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.2 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 06 01 02)
ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.
5.1.3 აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.2 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.3 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის მოხდება დახმარება.
5.2.4 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08 )
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.
თავი III
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16🔗.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგრამული კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
13171,473
11750,000
11750,000
11088,124
0,000
11088,124
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105
71
71
102
0
102
ხარჯები
4930,249
5582,644
5582,644
5481,514
0,000
5481,514
შრომის ანაზღაურება
1024,556
1292,530
1292,530
1333,200
0,000
1333,200
საქონელი და მომსახურეობა
996,358
913,723
913,723
923,800
0,000
923,800
სუბსიდიები
1818,325
2584,372
2584,372
2791,100
0,000
2791,100
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
430,099
313,019
313,019
363,414
0,000
363,414
სხვა ხარჯები
660,911
479,000
479,000
70,000
0,000
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8241,224
6167,356
6167,356
5606,610
0,000
5606,610
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1746,407
2093,620
2093,620
1837,801
0,000
1837,801
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100,000
66
66
97
0
97
ხარჯები
1578,007
1838,120
1838,120
1832,200
0,000
1832,200
შრომის ანაზღაურება
980,301
1238,530
1238,530
1279,200
0,000
1279,200
საქონელი და მომსახურეობა
550,406
479,980
479,980
483,000
0,000
483,000
სოციალური უზრუნველყოფა
7,050
3,610
3,610
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
40,250
116,000
116,000
70,000
0,000
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168,400
255,500
255,500
5,601
0,000
5,601
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
444,826
519,480
519,480
521,000
0,000
521,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,000
21,000
21,000
21,000
21,000
ხარჯები
444,826
519,480
519,480
521,000
0,000
521,000
შრომის ანაზღაურება
320,983
381,600
381,600
381,600
381,600
საქონელი და მომსახურეობა
123,843
137,880
137,880
139,400
0,000
139,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1281,331
1474,140
1474,140
1246,801
0,000
1246,801
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
45
0
0
76
ხარჯები
1112,931
1218,640
1218,640
1241,200
0,000
1241,200
შრომის ანაზღაურება
659,318
856,930
856,930
897,600
0,000
897,600
საქონელი და მომსახურეობა
426,563
342,100
342,100
343,600
0,000
343,600
სოციალური უზრუნველყოფა
7,050
3,610
3,610
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
20,000
16,000
16,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168,400
255,500
255,500
5,601
0,000
5,601
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,000
100,000
100,000
70,000
0,000
70,000
ხარჯები
0,000
100,000
100,000
70,000
0,000
70,000
სხვა ხარჯები
0,000
100,000
100,000
70,000
70,000
01 04
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
67,938
78,260
78,260
82,200
0,000
82,200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,000
5,000
5,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
67,938
78,260
78,260
82,200
0,000
82,200
შრომის ანაზღაურება
44,255
54,000
54,000
54,000
0,000
54,000
საქონელი და მომსახურეობა
21,503
24,260
24,260
28,200
0,000
28,200
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2,180
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
67,938
78,260
78,260
82,200
0,000
82,200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
ხარჯები
67,938
78,260
78,260
82,200
0,000
82,200
შრომის ანაზღაურება
44,255
54,000
54,000
54,000
54,000
საქონელი და მომსახურეობა
21,503
24,260
24,260
28,200
0,000
28,200
სოციალური უზრუნველყოფა
2,180
0,000
0,000
0,000
0,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7519,904
5064,566
5064,566
5732,156
0,000
5732,156
ხარჯები
619,963
705,640
705,640
604,300
0,000
604,300
საქონელი და მომსახურეობა
310,062
229,350
229,350
240,000
0,000
240,000
სუბსიდიები
158,168
357,300
357,300
364,300
0,000
364,300
სხვა ხარჯები
151,733
118,990
118,990
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6899,941
4358,926
4358,926
5127,856
0,000
5127,856
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1213,734
1056,484
1056,484
1926,943
0,000
1926,943
ხარჯები
60,495
30,000
30,000
35,000
0,000
35,000
საქონელი და მომსახურეობა
28,460
30,000
30,000
35,000
0,000
35,000
სხვა ხარჯები
32,035
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1153,239
1026,484
1026,484
1891,943
0,000
1891,943
03 01 01
შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა
825,280
992,984
992,984
191,943
0,000
191,943
ხარჯები
32,035
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
32,035
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
793,245
992,984
992,984
191,943
191,943
03 01 02
ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის 65-66 კილომეტრზე ქვეითთა მოსიარულეთათვის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საფეხმავლო ტროტუარის მოწყობა 1150000 ლარი. შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია მშენებლობა 550000 ლარი
359,994
33,500
33,500
1700,000
0,000
1700,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
359,994
33,500
33,500
1700,000
1700,000
03 01 03
სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა
28,460
30,000
30,000
35,000
0,000
35,000
ხარჯები
28,460
30,000
30,000
35,000
0,000
35,000
საქონელი და მომსახურეობა
28,460
30,000
30,000
35,000
0,000
35,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6298,170
4008,082
4008,082
3805,213
0,000
3805,213
ხარჯები
551,468
675,640
675,640
569,300
0,000
569,300
საქონელი და მომსახურეობა
273,602
199,350
199,350
205,000
0,000
205,000
სუბსიდიები
158,168
357,300
357,300
364,300
0,000
364,300
სხვა ხარჯები
119,698
118,990
118,990
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5746,702
3332,442
3332,442
3235,913
0,000
3235,913
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
576,594
221,640
221,640
844,200
0,000
844,200
ხარჯები
155,572
137,700
137,700
145,000
0,000
145,000
საქონელი და მომსახურეობა
155,572
137,700
137,700
145,000
0,000
145,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
421,022
83,940
83,940
699,200
0,000
699,200
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 145000 ლარი ფურტიოში გარე განათების მოწყობა 14200 ლარი
155,572
137,700
137,700
159,200
0,000
159,200
ხარჯები
155,572
137,700
137,700
145,000
0,000
145,000
საქონელი და მომსახურეობა
155,572
137,700
137,700
145,000
0,000
145,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14,200
14,200
03 02 01 02
სამთო იალაღებზე შიდა ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა
421,022
83,940
83,940
685,000
0,000
685,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
421,022
83,940
83,940
685,000
685,000
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
89,450
67,760
67,760
60,000
0,000
60,000
ხარჯები
89,450
58,700
58,700
60,000
0,000
60,000
საქონელი და მომსახურეობა
89,450
58,700
58,700
60,000
0,000
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
9,060
9,060
0,000
0,000
0,000
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
79,550
37,760
37,760
45,000
0,000
45,000
ხარჯები
79,550
37,760
37,760
45,000
0,000
45,000
საქონელი და მომსახურეობა
79,550
37,760
37,760
45,000
0,000
45,000
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
9,900
15,000
15,000
15,000
0,000
15,000
ხარჯები
9,900
15,000
15,000
15,000
0,000
15,000
საქონელი და მომსახურეობა
9,900
15,000
15,000
15,000
0,000
15,000
03 02 02 03
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა
0,000
15,000
15,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
9,060
9,060
0,000
0,000
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
5125,401
3146,587
3146,587
2416,400
0,000
2416,400
ხარჯები
186,748
357,300
357,300
364,300
0,000
364,300
საქონელი და მომსახურეობა
28,580
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
158,168
357,300
357,300
364,300
0,000
364,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4938,653
2789,287
2789,287
2052,100
0,000
2052,100
03 02 03 01
სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
3075,018
799,997
799,997
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 075,018
799,997
799,997
0,000
0,000
03 02 03 02
აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“
158,168
357,300
357,300
364,300
0,000
364,300
ხარჯები
158,168
357,300
357,300
364,300
0,000
364,300
სუბსიდიები
158,168
357,300
357,300
364,300
364,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 03
სოფელ ჩანჩხალოში და ნიგაზეულში სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარების მოწყობა 890000 ლარი, ფურტიო ბუთურაული ნენიის სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარების მოწყობა 830000 ლარი, სოფელ გორში სასმელი წყლის მოყვანა150000 ლარი
1499,925
1748,073
1748,073
1870,000
0,000
1870,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1499,925
1748,073
1748,073
1870,000
1870,000
03 02 03 04
სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0
0
0,000
0
0
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0,000
0
0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 05
რაბათის უბანში სასმელი წყლის მოყვანა-10800 ლარი. კვესაური დარჩიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია-39800 ლარი. ცეკვაში სასმელი წყლის მოყვანა 60500 ლარი. წყაროთაში სასმელი წყლის აუზის შეძენა-4000 ლარი. სხეფში სასმელი წყლის მოყვანა-67000 ლარი.
111,815
94,317
94,317
182,100
0,000
182,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111,815
94,317
94,317
182,100
182,100
03 02 03 06
სოფელ წყალსაყარი-ნაგუმარის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მაგისტრალის რეაბილიტაცია
28,580
29,800
29,800
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
28,580
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
28,580
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 07
სოფელ ინწკირვეთში რუსათაოს უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 12 ოჯახზე
53,895
21,800
21,800
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,895
21,800
21,800
0,000
0,000
03 02 03 08
სოფელ შუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
198,000
14,900
14,900
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198,000
14,900
14,900
0,000
0,000
03 02 03 09
დაბის ცენტრალური რეზერვუალის რეაბილიტაცია და გორხანაურის წყლის მაგისტრალზე ხაზის მიერთება
0,000
30,000
30,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
30,000
30,000
0,000
0,000
03 02 03 10
ხაბელაშვილების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და 200 მეტრამდე მაგისტრალის ქსელის აღდგენა
0,000
27,000
27,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
27,000
27,000
0,000
0,000
03 02 03 11
მახალაკიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალზე დამატებითი შტოს მიერთება და სათავე ნაგებობის მოწყობა
0,000
23,400
23,400
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
23,400
23,400
0,000
0,000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
481,421
465,934
465,934
466,064
0,000
466,064
ხარჯები
119,698
121,940
121,940
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
2,950
2,950
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
119,698
118,990
118,990
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
361,723
343,994
343,994
466,064
0,000
466,064
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0
0,000
03 02 04 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
119,698
118,990
118,990
56,564
0,000
56,564
ხარჯები
119,698
118,990
118,990
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
119,698
118,990
118,990
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
56,564
56,564
03 02 04 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
7,106
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,106
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 04 03
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
78,799
105,000
105,000
100,000
0,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,799
102,050
102,050
100,000
100,000
03 02 04 04
გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა
138,185
37,230
37,230
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,185
37,230
37,230
0,000
0,000
03 02 04 05
სხეფში, ჭვანაში, დარჩიძეებში წისწვილების მშენებლობა
15,962
15,000
15,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,962
15,000
15,000
0,000
0,000
03 02 04 06
გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება
45,500
20,000
20,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,500
20,000
20,000
0,000
0,000
03 02 04 07
გარე ფასადების შეღებვა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 04 08
გოგაძეების სოფლის სახლის მოწყობა-34500 ლარი. კობალთის სოფლის სახლის მშენებლობა-30000 ლარი.
27,793
77,500
77,500
64,500
0,000
64,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,793
77,500
77,500
64,500
64,500
03 02 04 09
სოფლების და ადმინისტრაციული ცენტრების კეთილმოწყობა
48,378
92,214
92,214
245,000
0,000
245,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,378
92,214
92,214
245,000
245,000
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
25,304
106,161
106,161
18,549
0,000
18,549
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,304
106,161
106,161
18,549
0,000
18,549
03 02 05 01
ჟანივრში სანიაღვრე არხის მოწყობა 8800 ლარი, ხიმშიაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და კიბის მოწობა 4678 ლარი
20,391
101,161
101,161
13,478
0,000
13,478
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,391
101,161
101,161
13,478
13,478
03 02 05 02
ზამლეთის ცენტრში სველი წერტილის რემონტი 4807 ლარი, დაბის სველი წერთილის რემონტის დასრულება 264 ლარი,
4,913
5,000
5,000
5,071
0,000
5,071
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,913
5,000
5,000
5,071
5,071
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 04
2019 წლის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 00
განათლება
1270,220
1616,313
1616,313
1652,153
0,000
1652,153
ხარჯები
680,974
1023,040
1023,040
1206,400
0,000
1206,400
სუბსიდიები
680,974
1023,040
1023,040
1206,400
0,000
1206,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
589,246
593,273
593,273
445,753
0,000
445,753
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1208,574
1599,653
1599,653
1610,153
0,000
1610,153
ხარჯები
671,974
1011,040
1011,040
1194,400
0,000
1194,400
სუბსიდიები
671,974
1011,040
1011,040
1194,400
0,000
1194,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
536,600
588,613
588,613
415,753
0,000
415,753
04 01 01
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება
680,141
1011,040
1011,040
1194,400
0,000
1194,400
ხარჯები
671,974
1011,040
1011,040
1194,400
0,000
1194,400
სუბსიდიები
671,974
1011,040
1011,040
1194,400
1194,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,167
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი
528,433
257,904
257,904
415,753
0,000
415,753
არაფინანსური აქტივების ზრდა
528,433
257,904
257,904
415,753
415,753
04 01 03
დაბა შუახევის ბაგა-ბაღის კაპიტალური რემონტი 270000 ლარი შუბნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 60709 ლარი
0,000
330,709
330,709
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
330,709
330,709
0,000
0,000
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
61,646
16,660
16,660
42,000
0,000
42,000
ხარჯები
9,000
12,000
12,000
12,000
0,000
12,000
სუბსიდიები
9,000
12,000
12,000
12,000
0,000
12,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,646
4,660
4,660
30,000
0,000
30,000
04 02 01
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა რემონტი
52,646
4,660
4,660
30,000
0,000
30,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,646
4,660
4,660
30,000
30,000
04 02 02
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
9,000
12,000
12,000
12,000
0,000
12,000
ხარჯები
9,000
12,000
12,000
12,000
0,000
12,000
სუბსიდიები
9,000
12,000
12,000
12,000
12,000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
921,057
1272,925
1272,925
1114,300
0,000
1114,300
ხარჯები
836,452
1104,205
1104,205
1102,300
0,000
1102,300
საქონელი და მომსახურეობა
114,387
180,133
180,133
172,600
0,000
172,600
სუბსიდიები
722,065
923,062
923,062
929,700
0,000
929,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,605
168,720
168,720
12,000
0,000
12,000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
355,765
509,720
509,720
346,000
0,000
346,000
ხარჯები
271,160
341,000
341,000
334,000
0,000
334,000
საქონელი და მომსახურეობა
37,223
71,990
71,990
70,000
0,000
70,000
სუბსიდიები
233,937
268,000
268,000
264,000
0,000
264,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,605
168,720
168,720
12,000
0,000
12,000
05 01 01
აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
150,240
178,000
178,000
188,300
0,000
188,300
ხარჯები
150,240
178,000
178,000
176,300
0,000
176,300
სუბსიდიები
150,240
178,000
178,000
176,300
176,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
12,000
12,000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
37,223
73,000
73,000
70,000
0,000
70,000
ხარჯები
37,223
73,000
73,000
70,000
0,000
70,000
საქონელი და მომსახურეობა
37,223
71,990
71,990
70,000
0,000
70,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
37,223
71,990
71,990
70,000
70,000
სხვა ხარჯები
0
1
1,010
0
0,000
05 01 03
აიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა
83,697
90,000
90,000
87,700
0,000
87,700
ხარჯები
83,697
90,000
90,000
87,700
0,000
87,700
სუბსიდიები
83,697
90,000
90,000
87,700
87,700
05 01 04
დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი სტადიონების რემონტი
84,605
20,000
20,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,605
20,000
20,000
0,000
0,000
05 01 05
დაბის მოედნის დასრულება 55923 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი.
0,000
64,220
64,220
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
64,220
64,220
0,000
0,000
05 01 06
რაგბის მოედნის და გარშემო ტერიტორიის მოწყობა
0,000
37,500
37,500
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
37,500
37,500
0,000
0,000
05 01 07
დაბა შუახევის ცენტრალური სტადიონის გაფართოება (სტანდარტებში მოყვანა)
0
47,000
47,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
47,000
47,000
0,000
0,000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
565,292
763,205
763,205
768,300
0,000
768,300
ხარჯები
565,292
763,205
763,205
768,300
0,000
768,300
საქონელი და მომსახურეობა
77,164
108,143
108,143
102,600
0,000
102,600
სუბსიდიები
488,128
655,062
655,062
665,700
0,000
665,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 01
აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი
418,298
576,212
576,212
585,000
0,000
585,000
ხარჯები
418,298
576,212
576,212
585,000
0,000
585,000
სუბსიდიები
418,298
576,212
576,212
585,000
585,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 02
აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა
69,830
78,850
78,850
80,700
0,000
80,700
ხარჯები
69,830
78,850
78,850
80,700
0,000
80,700
სუბსიდიები
69,830
78,850
78,850
80,700
80,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
60,452
89,143
89,143
83,600
0,000
83,600
ხარჯები
60,452
89,143
89,143
83,600
0,000
83,600
საქონელი და მომსახურეობა
60,452
89,143
89,143
83,600
0,000
83,600
05 02 04
ახალგაზრდული ღონისძიებები
16,712
19,000
19,000
19,000
0,000
19,000
ხარჯები
16,712
19,000
19,000
19,000
0,000
19,000
საქონელი და მომსახურეობა
16,712
19,000
19,000
19,000
0,000
19,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1645,947
1624,316
1624,316
669,514
0,000
669,514
ხარჯები
1146,915
833,379
833,379
654,114
0,000
654,114
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
257,118
280,970
280,970
290,700
0,000
290,700
სოციალური უზრუნველყოფა
420,869
309,409
309,409
363,414
0,000
363,414
სხვა ხარჯები
468,928
243,000
243,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
499,032
790,937
790,937
15,400
0,000
15,400
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
347,382
452,869
452,869
512,688
0,000
512,688
ხარჯები
347,382
452,869
452,869
512,688
0,000
512,688
სუბსიდიები
257,118
278,720
278,720
290,700
0,000
290,700
სოციალური უზრუნველყოფა
90,264
174,149
174,149
221,988
0,000
221,988
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
26,690
50,000
50,000
86,060
0,000
86,060
ხარჯები
26,690
50,000
50,000
86,060
0,000
86,060
სოციალური უზრუნველყოფა
26,690
50,000
50,000
86,060
86,060
06 01 02
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
30,423
31,015
31,015
36,657
0,000
36,657
ხარჯები
30,423
31,015
31,015
36,657
0,000
36,657
სოციალური უზრუნველყოფა
30,423
31,015
31,015
36,657
36,657
06 01 03
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“
257,118
278,720
278,720
290,700
0,000
290,700
ხარჯები
257,118
278,720
278,720
290,700
0,000
290,700
სუბსიდიები
257,118
278,720
278,720
290,700
290,700
06 01 04
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
25,800
77,400
77,400
85,200
0,000
85,200
ხარჯები
25,800
77,400
77,400
85,200
0,000
85,200
სოციალური უზრუნველყოფა
25,800
77,400
77,400
85,200
85,200
06 01 05
პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
7,351
15,734
15,734
14,071
0,000
14,071
ხარჯები
7,351
15,734
15,734
14,071
0,000
14,071
სოციალური უზრუნველყოფა
7,351
15,734
15,734
14,071
14,071
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
1298,565
1171,447
1171,447
156,826
0,000
156,826
ხარჯები
799,533
380,510
380,510
141,426
0,000
141,426
სუბსიდიები
0,000
0,000
2,250
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
330,605
135,260
135,260
141,426
0,000
141,426
სხვა ხარჯები
468,928
243,000
243,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
499,032
790,937
790,937
15,400
0,000
15,400
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
39,400
35,690
35,690
45,000
0,000
45,000
ხარჯები
39,400
35,690
35,690
45,000
0,000
45,000
სოციალური უზრუნველყოფა
39,400
35,690
35,690
45,000
45,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 02
სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების რემონტი
40,131
67,437
67,437
15,400
0,000
15,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,131
67,437
67,437
15,400
15,400
06 02 03
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
52,000
60,000
60,000
60,000
0,000
60,000
ხარჯები
52,000
60,000
60,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
52,000
60,000
60,000
60,000
60,000
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
8,400
15,050
15,050
16,000
0,000
16,000
ხარჯები
8,400
15,050
15,050
16,000
0,000
16,000
სოციალური უზრუნველყოფა
8,400
15,050
15,050
16,000
16,000
06 02 06
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა
118,100
165,000
165,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
118,100
165,000
165,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
118,100
165,000
165,000
0,000
0,000
06 02 07
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი.
9,638
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,638
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 08
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0,000
2,250
2,250
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
2,250
2,250
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0
2,250
2,250
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 09
18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
0,000
2,520
2,520
2,060
0,000
2,060
ხარჯები
0,000
2,520
2,520
2,060
0,000
2,060
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
2,520
2,520
2,060
2,060
06 02 10
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
5,250
7,000
7,000
6,510
0,000
6,510
ხარჯები
5,250
7,000
7,000
6,510
0,000
6,510
სოციალური უზრუნველყოფა
5,250
7,000
7,000
6,510
6,510
06 02 11
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
14,352
15,000
15,000
11,856
0,000
11,856
ხარჯები
14,352
15,000
15,000
11,856
0,000
11,856
სოციალური უზრუნველყოფა
14,352
15,000
15,000
11,856
11,856
06 02 12
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
0,000
50,000
50,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
50,000
50,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
50,000
50,000
0,000
0,000
06 02 13
შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
308,845
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
308,845
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
308,845
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 14
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები
702,449
751,500
751,500
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
253,186
28,000
28,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
211,203
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
41,983
28,000
28,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
449,263
723,500
723,500
0,000
0,000