შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 28.12.2018
გამომცემი ორგანო შუახევის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №32
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 6,986 სიტყვა · ~35 წთ
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი დავითაძე შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
დასახელება 2017 წლის ფაქტი
სულ სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 13 355,233
გადასახადები 4 983,110
გრანტები 0,000
სხვა შემოსავლები 978,650
ხარჯები 4 930,249
შრომის ანაზღაურება 1 024,556
საქონელი და მომსახურება 996,358
პროცენტი 0,000
სუბსიდიები 1 818,325
სოციალური უზრუნველყოფა 430,099
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 23.12.2016 შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 26.12.2014 შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 25.12.2015 შუახევის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 98% 28.12.2021 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 98% 25.12.2015

დოკუმენტის ტექსტი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №32 2018 წლის 28 დეკემბერი დაბა შუახევი შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი  თანდართული რედაქციით მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე დანართი თავი I ბიუჯეტის ბალანსი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017  წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 13355,233 10090,141 0,000 10090,141 10800,000 10800,000 გადასახადები 4983,110 5800,000 0,000 5800,000 6000,000 6000,000 გრანტები 7393,473 3833,679 0,000 3833,679 4500,000 4500,000 სხვა შემოსავლები 978,650 456,462 0,000 456,462 300,000 300,000 ხარჯები 4930,249 5582,644 0,000 5582,644 5481,514 5481,514 შრომის ანაზღაურება 1024,556 1292,530 0,000 1292,530 1333,200 1333,200 საქონელი და მომსახურება 996,358 913,723 0,000 913,723 923,800 923,800 პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 1818,325 2584,372 0,000 2584,372 2791,100 2791,100 გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 430,099 313,019 0,000 313,019 363,414 363,414 სხვა ხარჯები 660,911 479,000 0,000 479,000 70,000 70,000 საოპრაციო სალდო 8424,984 4507,497 0,000 4507,497 5318,486 5318,486 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8241,224 6167,356 0,000 6167,356 5606,610 5606,610 ზრდა 8241,224 6167,356 0,000 6167,356 5606,610 5606,610 კლება 0,000 0,000 0,000 მთლიანი სალდო 183,760 -1659,859 0,000 -1659,859 -288,124 -288,124 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1406,608 -1659,859 0,000 -1659,859 -288,124 -288,124 ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ვალუტა და დეპოზიტი 0,000 0,000 0,000 სესხები 0,000 0,000 0,000 კლება 1406,608 1659,859 0,000 1659,859 288,124 288,124 ვალუტა და დეპოზიტი 1406,608 1659,859 1659,859 288,124 288,124 სესხები 0,000 0,000 0,000 ვალდებულებების ცვლილება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საგარეო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საგარეო 0,000 0,000 0,000 ბალანსი 1590,368 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 13 355,233 10 090,141 0,000 10 090,141 10 800,000 10 800,000 შემოსავლები 13 355,233 10 090,141 0,000 10 090,141 10 800,000 10 800,000 არაფინანსური აქტივების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ვალდებულებების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 გადასახდელები 13 171,473 11 750,000 0,000 11 750,000 11 088,124 11 088,124 ხარჯები 4 930,249 5 582,644 0,000 5 582,644 5 481,514 5 481,514 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 241,224 6 167,356 0,000 6 167,356 5 606,610 5 606,610 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ნაშთის ცვლელება 183,760 -1 659,859 0,000 -1 659,859 -288,124 -288,124 მუხლი 3🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები   10 800 000 ლარის ოდენობით : დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 13 355,233 10 090,141 10 090,141 10 800,000 10 800,000 გადასახადები 4 983,110 5 800,000 5 800,000 6 000,000 6 000,000 გრანტები 7 393,473 3 833,679 3 833,679 4 500,000 4 500,000 სხვა შემოსავლები 978,650 456,462 456,462 300,000 300,000 მუხლი 4🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 6000 000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები საკუ- თარი შემო- სავლები გადასახადები 4 983,110 5 800,000 5 800,000 6 000,000 6 000,000 ქონების გადასახადი 4 825,140 5 600,000 5 600,000 5 750,000 5 750,000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 4 825,140 5 600,000 5 600,000 5 750,000 5 750,000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,000 0,000 0,000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი 0,000 0,000 0,000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი 0,000 0,000 0,000 საშემოსავლო გადასახადი 157,970 200,000 200,000 250,000 250,000 სხვა გადასახადი 0,000 0,000 0,000 მუხლი 5🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2019  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 4500 000  ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 7 393,473 3 833,679 3 833,679 4 500,000 4 500,000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი 3 722,281 3 833,679 3 833,679 4 500,000 4 500,000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი 0,000 0,000 0,000 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3 671,192 0,000 0,000 0,000 0,000 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1 627,200 0,000 0,000 0,000 0,000 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 627,200 0,000 0,000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2 043,992 0,000 0,000 0,000 0,000 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0,000 0,000 0,000 ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 2 043,992 0,000 0,000 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0,000 0,000 0,000 სხვა ტრანსფერები 0,000 0,000 0,000 მუხლი 6🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 300 000  ლარის ოდენობით : დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 978,650 456,462 0,000 456,462 300,000 300,000 შემოსავლები საკუთრებიდან 323,359 254,400 0,000 254,400 230,000 230,000 პროცენტები 215,767 150,000 0,000 150,000 120,000 120,000 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 215,767 150,000 150,000 120,000 120,000 რენტა 107,592 104,400 0,000 104,400 110,000 110,000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 106,545 104,400 104,400 100,000 100,000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 1,047 0,000 10,000 10,000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 30,919 40,000 0,000 40,000 40,000 40,000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 9,973 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000 სანებართვო მოსაკრებელი 3,022 0,000 0,000 0,000 0,000 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 3,022 0,000 0,000 სახელმწიფო ბაჟი 0,000 0,000 0,000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,000 0,000 0,000 სატენდერო მოსაკრებელი 0,000 0,000 0,000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000 0,000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000 0,000 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 6,951 10,000 10,000 10,000 10,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 20,946 30,000 0,000 30,000 30,000 30,000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 20,946 30,000 0,000 30,000 30,000 30,000 შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0,000 0,000 0,000 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 20,946 30,000 0,000 30,000 30,000 30,000 შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 20,946 30,000 30,000 30,000 30,000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0,000 0,000 0,000 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 302,279 155,000 155,000 30,000 30,000 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 268,737 7,062 7,062 0,000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 53,356 0,000 0,000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  5 481 514 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4 930,249 5 582,644 0,000 5 582,644 5 481,514 0,000 5 481,514 შრომის ანაზღაურება 1 024,556 1 292,530 0,000 1 292,530 1 333,200 0,000 1 333,200 საქონელი და მომსახურება 996,358 913,723 0,000 913,723 923,800 0,000 923,800 პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 1 818,325 2 584,372 0,000 2 584,372 2 791,100 0,000 2 791,100 გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 430,099 313,019 0,000 313,019 363,414 0,000 363,414 სხვა ხარჯი 660,911 479,000 0,000 479,000 70,000 0,000 70,000 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 606 610 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  5 606 610   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 168,400 255,500 0,000 255,500 5,601 0,000 5,601 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  6899,941 4358,926 0,000 4358,926 5127,856 0,000 5127,856 განათლება 589,246 593,273 0,000 593,273 445,753 0,000 445,753 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 84,605 168,720 0,000 168,720 12,000 0,000 12,000 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 499,032 790,937 0,000 790,937 15,400 0,000 15,400 ჯამი 8241,224 6167,356 0,000 6167,356 5606,610 0,000 5606,610 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 0,000 0,000 0,000 არაწარმოებული აქტივები 0,000 0,000 0,000 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 746,407 2 093,620 0,000 2 093,620 1 837,801 0,000 1 837,801 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 746,407 2 093,620 0,000 2 093,620 1 837,801 0,000 1 837,801   აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1 746,407 1 993,620 1 993,620 1 767,801 1 767,801   ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,000 100,000 100,000 70,000 70,000    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 თავდაცვა 67,938 78,260 0,000 78,260 82,200 0,000 82,200 სამოქალაქო თავდაცვა 67,938 78,260 78,260 82,200 82,200 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სახანძრო სამსახური 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ეკონომიკური საქმიანობა 1 213,734 1 056,484 0,000 1 056,484 1 926,943 0,000 1 926,943 სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა ტრანსპორტი 1 213,734 1 056,484 1 056,484 1 926,943 1 926,943 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 გარემოს დაცვა 104,854 158,921 0,000 158,921 63,549 0,000 63,549 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 79,550 52,760 52,760 45,000 45,000 ჩამდინარე წყლების მართვა 25,304 106,161 106,161 18,549 18,549 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 6 201,316 3 849,161 0,000 3 849,161 3 741,664 0,000 3 741,664 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 334,054 325,934 325,934 366,064 366,064 წყალმომარაგება 5 125,401 3 146,587 3 146,587 2 416,400 2 416,400 გარე განათება 576,594 221,640 221,640 844,200 844,200 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 165,267 155,000 155,000 115,000 115,000 ჯამრთელობის დაცვა 347,382 452,869 0,000 452,869 512,688 0,000 512,688 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 347,382 452,869 452,869 512,688 512,688 დასვენება, კულტურა და რელიგია 700,987 1 016,075 0,000 1 016,075 845,300 0,000 845,300 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 205,525 331,720 331,720 157,700 157,700 მომსახურება კულტურის სფეროში 478,750 665,355 665,355 668,600 668,600 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 16,712 19,000 19,000 19,000 19,000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 განათლება 1 490,290 1 873,163 0,000 1 873,163 1 921,153 0,000 1 921,153 სკოლამდელი აღზრდა 1 208,574 1 599,653 1 599,653 1 610,153 1 610,153 ზოგადი განათლება 0,000 0,000 0,000 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,000 0,000 0,000     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 281,716 273,510 273,510 311,000 311,000 სოციალური დაცვა 1 298,565 1 171,447 0,000 1 171,447 156,826 0,000 156,826 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 39,400 35,690 35,690 45,000 45,000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1 259,165 1 135,757 1 135,757 111,826 111,826 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 13 171,473 11 750,000 0,000 11 750,000 11 088,124 0,000 11 088,124 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -288124 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 288124 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება        -  288124 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0   ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70 000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის meris გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)       შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიa სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.   2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას. 2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასაური. 2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02)  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა. 2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02) პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას. 2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები   (პირობითი კოდი 03 02 03) მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარეგანათების მოვლა პატრონობას. დაბისა და  ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას. 2.2.4   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)                          პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია. 3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.  3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  400  ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2019  წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 1 ბაღი. 3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.  4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას  სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 185 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 70 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25 პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია. 4.2.1   აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01) შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. 4.2.2   ააიპ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02) აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს 80 ბავშვი, ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას. 4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას. 5.1.1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01) ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 5.1.2  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა  06 01 02) ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.   5.1.3   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება. 5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02)  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01) უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა. 5.2.2   ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03) მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით. 5.2.3  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარება.   5.2.4  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით. 5.2.5  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 ) პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს. თავი III შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. პროგრამული კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 13171,473 11750,000 11750,000 11088,124 0,000 11088,124 მომუშავეთა რიცხოვნობა 105 71 71 102 0 102 ხარჯები 4930,249 5582,644 5582,644 5481,514 0,000 5481,514 შრომის ანაზღაურება 1024,556 1292,530 1292,530 1333,200 0,000 1333,200 საქონელი და მომსახურეობა 996,358 913,723 913,723 923,800 0,000 923,800 სუბსიდიები 1818,325 2584,372 2584,372 2791,100 0,000 2791,100 გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 430,099 313,019 313,019 363,414 0,000 363,414 სხვა ხარჯები 660,911 479,000 479,000 70,000 0,000 70,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8241,224 6167,356 6167,356 5606,610 0,000 5606,610 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1746,407 2093,620 2093,620 1837,801 0,000 1837,801 მომუშავეთა რიცხოვნობა 100,000 66 66 97 0 97 ხარჯები 1578,007 1838,120 1838,120 1832,200 0,000 1832,200 შრომის ანაზღაურება 980,301 1238,530 1238,530 1279,200 0,000 1279,200 საქონელი და მომსახურეობა 550,406 479,980 479,980 483,000 0,000 483,000 სოციალური უზრუნველყოფა 7,050 3,610 3,610 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 40,250 116,000 116,000 70,000 0,000 70,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 168,400 255,500 255,500 5,601 0,000 5,601 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 444,826 519,480 519,480 521,000 0,000 521,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ხარჯები 444,826 519,480 519,480 521,000 0,000 521,000 შრომის ანაზღაურება 320,983 381,600 381,600 381,600 381,600 საქონელი და მომსახურეობა 123,843 137,880 137,880 139,400 0,000 139,400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 02  მუნიციპალიტეტის მერია 1281,331 1474,140 1474,140 1246,801 0,000 1246,801 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 45 0 0 76 ხარჯები 1112,931 1218,640 1218,640 1241,200 0,000 1241,200 შრომის ანაზღაურება 659,318 856,930 856,930 897,600 0,000 897,600 საქონელი და მომსახურეობა 426,563 342,100 342,100 343,600 0,000 343,600 სოციალური უზრუნველყოფა 7,050 3,610 3,610 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 20,000 16,000 16,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 168,400 255,500 255,500 5,601 0,000 5,601 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,000 100,000 100,000 70,000 0,000 70,000 ხარჯები 0,000 100,000 100,000 70,000 0,000 70,000 სხვა ხარჯები 0,000 100,000 100,000 70,000 70,000 01 04 მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 67,938 78,260 78,260 82,200 0,000 82,200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,000 5,000 5,000 5,000 0,000 5,000 ხარჯები 67,938 78,260 78,260 82,200 0,000 82,200 შრომის ანაზღაურება 44,255 54,000 54,000 54,000 0,000 54,000 საქონელი და მომსახურეობა 21,503 24,260 24,260 28,200 0,000 28,200 გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 2,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 67,938 78,260 78,260 82,200 0,000 82,200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ხარჯები 67,938 78,260 78,260 82,200 0,000 82,200 შრომის ანაზღაურება 44,255 54,000 54,000 54,000 54,000 საქონელი და მომსახურეობა 21,503 24,260 24,260 28,200 0,000 28,200 სოციალური უზრუნველყოფა 2,180 0,000 0,000 0,000 0,000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7519,904 5064,566 5064,566 5732,156 0,000 5732,156 ხარჯები 619,963 705,640 705,640 604,300 0,000 604,300 საქონელი და მომსახურეობა 310,062 229,350 229,350 240,000 0,000 240,000 სუბსიდიები 158,168 357,300 357,300 364,300 0,000 364,300 სხვა ხარჯები 151,733 118,990 118,990 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6899,941 4358,926 4358,926 5127,856 0,000 5127,856 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1213,734 1056,484 1056,484 1926,943 0,000 1926,943 ხარჯები 60,495 30,000 30,000 35,000 0,000 35,000 საქონელი და მომსახურეობა 28,460 30,000 30,000 35,000 0,000 35,000 სხვა ხარჯები 32,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1153,239 1026,484 1026,484 1891,943 0,000 1891,943 03 01 01 შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა 825,280 992,984 992,984 191,943 0,000 191,943 ხარჯები 32,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 32,035 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 793,245 992,984 992,984 191,943 191,943 03 01 02 ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის 65-66 კილომეტრზე ქვეითთა მოსიარულეთათვის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საფეხმავლო ტროტუარის მოწყობა 1150000 ლარი. შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია მშენებლობა 550000 ლარი 359,994 33,500 33,500 1700,000 0,000 1700,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 359,994 33,500 33,500 1700,000 1700,000 03 01 03 სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა 28,460 30,000 30,000 35,000 0,000 35,000 ხარჯები 28,460 30,000 30,000 35,000 0,000 35,000 საქონელი და მომსახურეობა 28,460 30,000 30,000 35,000 0,000 35,000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6298,170 4008,082 4008,082 3805,213 0,000 3805,213 ხარჯები 551,468 675,640 675,640 569,300 0,000 569,300 საქონელი და მომსახურეობა 273,602 199,350 199,350 205,000 0,000 205,000 სუბსიდიები 158,168 357,300 357,300 364,300 0,000 364,300 სხვა ხარჯები 119,698 118,990 118,990 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5746,702 3332,442 3332,442 3235,913 0,000 3235,913 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 03 02 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 576,594 221,640 221,640 844,200 0,000 844,200 ხარჯები 155,572 137,700 137,700 145,000 0,000 145,000 საქონელი და მომსახურეობა 155,572 137,700 137,700 145,000 0,000 145,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 421,022 83,940 83,940 699,200 0,000 699,200 03 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 145000 ლარი ფურტიოში გარე განათების მოწყობა 14200 ლარი 155,572 137,700 137,700 159,200 0,000 159,200 ხარჯები 155,572 137,700 137,700 145,000 0,000 145,000 საქონელი და მომსახურეობა 155,572 137,700 137,700 145,000 0,000 145,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 14,200 14,200 03 02 01 02 სამთო იალაღებზე შიდა ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა 421,022 83,940 83,940 685,000 0,000 685,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 421,022 83,940 83,940 685,000 685,000 03 02 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 89,450 67,760 67,760 60,000 0,000 60,000 ხარჯები 89,450 58,700 58,700 60,000 0,000 60,000 საქონელი და მომსახურეობა 89,450 58,700 58,700 60,000 0,000 60,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 9,060 9,060 0,000 0,000 0,000 03 02 02 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 79,550 37,760 37,760 45,000 0,000 45,000 ხარჯები 79,550 37,760 37,760 45,000 0,000 45,000 საქონელი და მომსახურეობა 79,550 37,760 37,760 45,000 0,000 45,000 03 02 02 02 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 9,900 15,000 15,000 15,000 0,000 15,000 ხარჯები 9,900 15,000 15,000 15,000 0,000 15,000 საქონელი და მომსახურეობა 9,900 15,000 15,000 15,000 0,000 15,000 03 02 02 03 ნაგავშემკრები ურნების შეძენა 0,000 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 9,060 9,060 0,000 0,000 03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 5125,401 3146,587 3146,587 2416,400 0,000 2416,400 ხარჯები 186,748 357,300 357,300 364,300 0,000 364,300 საქონელი და მომსახურეობა 28,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 158,168 357,300 357,300 364,300 0,000 364,300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4938,653 2789,287 2789,287 2052,100 0,000 2052,100 03 02 03 01 სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 3075,018 799,997 799,997 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 075,018 799,997 799,997 0,000 0,000 03 02 03 02 აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“ 158,168 357,300 357,300 364,300 0,000 364,300 ხარჯები 158,168 357,300 357,300 364,300 0,000 364,300 სუბსიდიები 158,168 357,300 357,300 364,300 364,300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 03 02 03 03 სოფელ ჩანჩხალოში და ნიგაზეულში სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარების მოწყობა 890000 ლარი, ფურტიო ბუთურაული ნენიის სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარების მოწყობა 830000 ლარი, სოფელ გორში სასმელი წყლის მოყვანა150000 ლარი 1499,925 1748,073 1748,073 1870,000 0,000 1870,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1499,925 1748,073 1748,073 1870,000 1870,000 03 02 03 04 სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0 0 0,000 0 0 0,000 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0,000 0 0 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 03 02 03 05 რაბათის უბანში სასმელი წყლის მოყვანა-10800 ლარი. კვესაური დარჩიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია-39800 ლარი. ცეკვაში სასმელი წყლის მოყვანა 60500 ლარი. წყაროთაში სასმელი წყლის აუზის შეძენა-4000 ლარი.  სხეფში სასმელი წყლის მოყვანა-67000 ლარი. 111,815 94,317 94,317 182,100 0,000 182,100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111,815 94,317 94,317 182,100 182,100 03 02 03 06 სოფელ წყალსაყარი-ნაგუმარის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მაგისტრალის რეაბილიტაცია 28,580 29,800 29,800 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 28,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საქონელი და მომსახურეობა 28,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 03 02 03 07 სოფელ ინწკირვეთში რუსათაოს უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 12 ოჯახზე 53,895 21,800 21,800 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53,895 21,800 21,800 0,000 0,000 03 02 03 08 სოფელ შუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა 198,000 14,900 14,900 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 198,000 14,900 14,900 0,000 0,000 03 02 03 09 დაბის ცენტრალური რეზერვუალის რეაბილიტაცია და გორხანაურის წყლის მაგისტრალზე ხაზის მიერთება 0,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 30,000 30,000 0,000 0,000 03 02 03 10 ხაბელაშვილების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და 200 მეტრამდე მაგისტრალის ქსელის აღდგენა 0,000 27,000 27,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 27,000 27,000 0,000 0,000 03 02 03 11 მახალაკიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალზე დამატებითი შტოს მიერთება და სათავე ნაგებობის მოწყობა 0,000 23,400 23,400 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 23,400 23,400 0,000 0,000 03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 481,421 465,934 465,934 466,064 0,000 466,064 ხარჯები 119,698 121,940 121,940 0,000 0,000 0,000 საქონელი და მომსახურეობა 0,000 2,950 2,950 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 119,698 118,990 118,990 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 361,723 343,994 343,994 466,064 0,000 466,064 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 03 02 04 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 119,698 118,990 118,990 56,564 0,000 56,564 ხარჯები 119,698 118,990 118,990 0,000 0,000 0,000 საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 119,698 118,990 118,990 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 56,564 56,564 03 02 04 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 7,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,106 0,000 0,000 0,000 0,000 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 03 02 04 03 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 78,799 105,000 105,000 100,000 0,000 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78,799 102,050 102,050 100,000 100,000 03 02 04 04  გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა 138,185 37,230 37,230 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138,185 37,230 37,230 0,000 0,000 03 02 04 05 სხეფში, ჭვანაში, დარჩიძეებში წისწვილების მშენებლობა 15,962 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,962 15,000 15,000 0,000 0,000 03 02 04 06 გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება 45,500 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,500 20,000 20,000 0,000 0,000 03 02 04 07   გარე ფასადების შეღებვა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 03 02 04 08 გოგაძეების სოფლის სახლის მოწყობა-34500 ლარი. კობალთის სოფლის სახლის მშენებლობა-30000 ლარი. 27,793 77,500 77,500 64,500 0,000 64,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,793 77,500 77,500 64,500 64,500 03 02 04 09 სოფლების და ადმინისტრაციული ცენტრების კეთილმოწყობა 48,378 92,214 92,214 245,000 0,000 245,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,378 92,214 92,214 245,000 245,000 03 02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 25,304 106,161 106,161 18,549 0,000 18,549 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,304 106,161 106,161 18,549 0,000 18,549 03 02 05 01 ჟანივრში სანიაღვრე არხის მოწყობა 8800 ლარი, ხიმშიაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და კიბის მოწობა 4678 ლარი 20,391 101,161 101,161 13,478 0,000 13,478 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,391 101,161 101,161 13,478 13,478 03 02 05 02 ზამლეთის ცენტრში სველი წერტილის რემონტი 4807 ლარი, დაბის სველი წერთილის რემონტის დასრულება 264 ლარი, 4,913 5,000 5,000 5,071 0,000 5,071 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,913 5,000 5,000 5,071 5,071 03 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საქონელი და მომსახურეობა 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 03 04 2019  წლის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 04 00 განათლება 1270,220 1616,313 1616,313 1652,153 0,000 1652,153 ხარჯები 680,974 1023,040 1023,040 1206,400 0,000 1206,400 სუბსიდიები 680,974 1023,040 1023,040 1206,400 0,000 1206,400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 589,246 593,273 593,273 445,753 0,000 445,753 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1208,574 1599,653 1599,653 1610,153 0,000 1610,153 ხარჯები 671,974 1011,040 1011,040 1194,400 0,000 1194,400 სუბსიდიები 671,974 1011,040 1011,040 1194,400 0,000 1194,400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 536,600 588,613 588,613 415,753 0,000 415,753 04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 680,141 1011,040 1011,040 1194,400 0,000 1194,400 ხარჯები 671,974 1011,040 1011,040 1194,400 0,000 1194,400 სუბსიდიები 671,974 1011,040 1011,040 1194,400 1194,400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,167 0,000 0,000 0,000 0,000 04 01 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი 528,433 257,904 257,904 415,753 0,000 415,753 არაფინანსური აქტივების ზრდა 528,433 257,904 257,904 415,753 415,753 04 01 03 დაბა შუახევის ბაგა-ბაღის კაპიტალური რემონტი 270000 ლარი შუბნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 60709 ლარი 0,000 330,709 330,709 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 330,709 330,709 0,000 0,000 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 61,646 16,660 16,660 42,000 0,000 42,000 ხარჯები 9,000 12,000 12,000 12,000 0,000 12,000 სუბსიდიები 9,000 12,000 12,000 12,000 0,000 12,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52,646 4,660 4,660 30,000 0,000 30,000 04 02 01  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა რემონტი 52,646 4,660 4,660 30,000 0,000 30,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52,646 4,660 4,660 30,000 30,000 04 02 02 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა 9,000 12,000 12,000 12,000 0,000 12,000 ხარჯები 9,000 12,000 12,000 12,000 0,000 12,000 სუბსიდიები 9,000 12,000 12,000 12,000 12,000 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 921,057 1272,925 1272,925 1114,300 0,000 1114,300 ხარჯები 836,452 1104,205 1104,205 1102,300 0,000 1102,300 საქონელი და მომსახურეობა 114,387 180,133 180,133 172,600 0,000 172,600 სუბსიდიები 722,065 923,062 923,062 929,700 0,000 929,700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,605 168,720 168,720 12,000 0,000 12,000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 355,765 509,720 509,720 346,000 0,000 346,000 ხარჯები 271,160 341,000 341,000 334,000 0,000 334,000 საქონელი და მომსახურეობა 37,223 71,990 71,990 70,000 0,000 70,000 სუბსიდიები 233,937 268,000 268,000 264,000 0,000 264,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,605 168,720 168,720 12,000 0,000 12,000 05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 150,240 178,000 178,000 188,300 0,000 188,300 ხარჯები 150,240 178,000 178,000 176,300 0,000 176,300 სუბსიდიები 150,240 178,000 178,000 176,300 176,300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 12,000 12,000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 37,223 73,000 73,000 70,000 0,000 70,000 ხარჯები 37,223 73,000 73,000 70,000 0,000 70,000 საქონელი და მომსახურეობა 37,223 71,990 71,990 70,000 0,000 70,000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 37,223 71,990 71,990 70,000 70,000 სხვა ხარჯები 0 1 1,010 0 0,000 05 01 03 აიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა 83,697 90,000 90,000 87,700 0,000 87,700 ხარჯები 83,697 90,000 90,000 87,700 0,000 87,700 სუბსიდიები 83,697 90,000 90,000 87,700 87,700 05 01 04 დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი სტადიონების რემონტი 84,605 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,605 20,000 20,000 0,000 0,000 05 01 05 დაბის მოედნის დასრულება 55923 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი. 0,000 64,220 64,220 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 64,220 64,220 0,000 0,000 05 01 06 რაგბის მოედნის და გარშემო ტერიტორიის მოწყობა 0,000 37,500 37,500 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 37,500 37,500 0,000 0,000 05 01 07 დაბა შუახევის ცენტრალური სტადიონის გაფართოება (სტანდარტებში მოყვანა) 0 47,000 47,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 47,000 47,000 0,000 0,000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 565,292 763,205 763,205 768,300 0,000 768,300 ხარჯები 565,292 763,205 763,205 768,300 0,000 768,300 საქონელი და მომსახურეობა 77,164 108,143 108,143 102,600 0,000 102,600 სუბსიდიები 488,128 655,062 655,062 665,700 0,000 665,700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 418,298 576,212 576,212 585,000 0,000 585,000 ხარჯები 418,298 576,212 576,212 585,000 0,000 585,000 სუბსიდიები 418,298 576,212 576,212 585,000 585,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 69,830 78,850 78,850 80,700 0,000 80,700 ხარჯები 69,830 78,850 78,850 80,700 0,000 80,700 სუბსიდიები 69,830 78,850 78,850 80,700 80,700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 60,452 89,143 89,143 83,600 0,000 83,600 ხარჯები 60,452 89,143 89,143 83,600 0,000 83,600 საქონელი და მომსახურეობა 60,452 89,143 89,143 83,600 0,000 83,600 05 02 04 ახალგაზრდული ღონისძიებები 16,712 19,000 19,000 19,000 0,000 19,000 ხარჯები 16,712 19,000 19,000 19,000 0,000 19,000 საქონელი და მომსახურეობა 16,712 19,000 19,000 19,000 0,000 19,000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1645,947 1624,316 1624,316 669,514 0,000 669,514 ხარჯები 1146,915 833,379 833,379 654,114 0,000 654,114 საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 257,118 280,970 280,970 290,700 0,000 290,700 სოციალური უზრუნველყოფა 420,869 309,409 309,409 363,414 0,000 363,414 სხვა ხარჯები 468,928 243,000 243,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 499,032 790,937 790,937 15,400 0,000 15,400 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 347,382 452,869 452,869 512,688 0,000 512,688 ხარჯები 347,382 452,869 452,869 512,688 0,000 512,688 სუბსიდიები 257,118 278,720 278,720 290,700 0,000 290,700 სოციალური უზრუნველყოფა 90,264 174,149 174,149 221,988 0,000 221,988 06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 26,690 50,000 50,000 86,060 0,000 86,060 ხარჯები 26,690 50,000 50,000 86,060 0,000 86,060 სოციალური უზრუნველყოფა 26,690 50,000 50,000 86,060 86,060 06 01 02 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 30,423 31,015 31,015 36,657 0,000 36,657 ხარჯები 30,423 31,015 31,015 36,657 0,000 36,657 სოციალური უზრუნველყოფა 30,423 31,015 31,015 36,657 36,657 06 01 03  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“ 257,118 278,720 278,720 290,700 0,000 290,700 ხარჯები 257,118 278,720 278,720 290,700 0,000 290,700 სუბსიდიები 257,118 278,720 278,720 290,700 290,700 06 01 04 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 25,800 77,400 77,400 85,200 0,000 85,200 ხარჯები 25,800 77,400 77,400 85,200 0,000 85,200 სოციალური უზრუნველყოფა 25,800 77,400 77,400 85,200 85,200 06 01 05 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 7,351 15,734 15,734 14,071 0,000 14,071 ხარჯები 7,351 15,734 15,734 14,071 0,000 14,071 სოციალური უზრუნველყოფა 7,351 15,734 15,734 14,071 14,071 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 1298,565 1171,447 1171,447 156,826 0,000 156,826 ხარჯები 799,533 380,510 380,510 141,426 0,000 141,426 სუბსიდიები 0,000 0,000 2,250 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 330,605 135,260 135,260 141,426 0,000 141,426 სხვა ხარჯები 468,928 243,000 243,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 499,032 790,937 790,937 15,400 0,000 15,400 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 39,400 35,690 35,690 45,000 0,000 45,000 ხარჯები 39,400 35,690 35,690 45,000 0,000 45,000 სოციალური უზრუნველყოფა 39,400 35,690 35,690 45,000 45,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 06 02 02 სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების რემონტი 40,131 67,437 67,437 15,400 0,000 15,400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,131 67,437 67,437 15,400 15,400 06 02 03 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 06 02 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 52,000 60,000 60,000 60,000 0,000 60,000 ხარჯები 52,000 60,000 60,000 60,000 0,000 60,000 სოციალური უზრუნველყოფა 52,000 60,000 60,000 60,000 60,000 06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 8,400 15,050 15,050 16,000 0,000 16,000 ხარჯები 8,400 15,050 15,050 16,000 0,000 16,000 სოციალური უზრუნველყოფა 8,400 15,050 15,050 16,000 16,000 06 02 06 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა 118,100 165,000 165,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 118,100 165,000 165,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 118,100 165,000 165,000 0,000 0,000 06 02 07 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი. 9,638 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,638 0,000 0,000 0,000 0,000 06 02 08 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა 0,000 2,250 2,250 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 2,250 2,250 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 0 2,250 2,250 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 06 02 09 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 0,000 2,520 2,520 2,060 0,000 2,060 ხარჯები 0,000 2,520 2,520 2,060 0,000 2,060 სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 2,520 2,520 2,060 2,060 06 02 10 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 5,250 7,000 7,000 6,510 0,000 6,510 ხარჯები 5,250 7,000 7,000 6,510 0,000 6,510 სოციალური უზრუნველყოფა 5,250 7,000 7,000 6,510 6,510 06 02 11 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 14,352 15,000 15,000 11,856 0,000 11,856 ხარჯები 14,352 15,000 15,000 11,856 0,000 11,856 სოციალური უზრუნველყოფა 14,352 15,000 15,000 11,856 11,856 06 02 12 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 0,000 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 0,000 50,000 50,000 0,000 0,000 06 02 13 შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 308,845 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 ხარჯები 308,845 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 308,845 0,000 0,000 0,000 0,000 06 02 14 მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 702,449 751,500 751,500 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 253,186 28,000 28,000 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 211,203 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 41,983 28,000 28,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 449,263 723,500 723,500 0,000 0,000