შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
26.12.2014 ბოლო ცვლილება 27.11.2015
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№36
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.135.016115
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 30/12/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

ცვლილებები (7)

დოკუმენტის ტექსტი

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №36

2014 წლის 26 დეკემბერი

დაბა შუახევი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
დანართი

შუახევის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი
თავი I
შუახევის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი
მუხლი 1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014  წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5616.155

6632.611

602.770

6029.841

6275.000

0.000

6275.000

გადასახადები

196.540

229.000

0.000

229.000

385.900

0.000

385.900

გრანტები

5074.723

6114.143

602.770

5511.373

5732.700

0.000

5732.700

სხვა შემოსავლები

344.892

289.468

0.000

289.468

156.400

0.000

156.400

ხარჯები

3886.835

4261.000

0.000

4261.000

3700.189

0.000

3700.189

შრომის ანაზღაურება

1779.019

1646.114

0.000

1646.114

1128.160

0.000

1128.160

საქონელი და მომსახურება

704.401

1024.164

0.000

1024.164

1015.129

0.000

1015.129

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

1160.938

1226.300

0.000

1226.300

1349.600

0.000

1349.600

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

324.422

0.000

324.422

167.300

0.000

167.300

სხვა ხარჯები

0.000

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

საოპრაციო სალდო

1729.320

2371.611

602.770

1768.841

2574.811

0.000

2574.811

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1523.530

3423.939

602.770

2821.169

2992.081

0.000

2992.081

ზრდა

1523.530

3423.939

602.770

2821.169

2992.081

0.000

2992.081

კლება

0.000

0.000

0.000

მთლიანი სალდო

205.790

-1052.328

0.000

-1052.328

-417.270

0.000

-417.270

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-856.478

-1052.698

0.000

-1052.698

-417.270

0.000

-417.270

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტი

0.000

0.000

0.000

სესხები

0.000

0.000

0.000

კლება

856.478

1052.698

0.000

1052.698

417.270

0.000

417.270

ვალუტა და დეპოზიტი

856.478

1052.698

1052.698

417.270

417.270

სესხები

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ცვლილება

-9.570

-0.370

0.000

-0.370

0.000

0.000

0.000

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

9.570

0.370

0.000

0.370

0.000

0.000

0.000

საშინაო

9.570

0.370

0.370

0.000

0.000

საგარეო

0.000

0.000

0.000

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5,616.155

6,632.611

602.770

6,029.841

6,275.000

0.000

6,275.000

შემოსავლები

5,616.155

6,632.611

602.770

6,029.841

6,275.000

0.000

6,275.000

არაფინანსური აქტივების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

5,419.935

7,685.309

602.770

7,082.539

6,692.270

0.000

6,692.270

ხარჯები

3,886.835

4,261.000

0.000

4,261.000

3,700.189

0.000

3,700.189

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,523.530

3,423.939

602.770

2,821.169

2,992.081

0.000

2,992.081

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

9.570

0.370

0.000

0.370

0.000

0.000

0.000

ნაშთის ცვლელება

196.220

-1,052.698

0.000

-1,052.698

-417.270

0.000

-417.270

მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 6 275 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5,616.155

6,632.611

602.770

6,029.841

6,275.000

0.000

6,275.000

გადასახადები

196.540

229.000

0.000

229.000

385.900

0.000

385.900

გრანტები

5,074.723

6,114.143

602.770

5,511.373

5,732.700

0.000

5,732.700

სხვა შემოსავლები

344.892

289.468

0.000

289.468

156.400

0.000

156.400

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები  385 900 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

196.540

229.000

0.000

229.000

385.900

0.000

385.900

ქონების გადასახადი

196.540

229.000

0.000

229.000

385.900

0.000

385.900

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

184.507

223.200

223.200

379.900

379.900

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.120

0.800

0.800

1.000

1.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი

1.114

0.000

0.000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი

10.799

5.000

5.000

5.000

5.000

სხვა გადასახადი  ქონებაზე

0.000

0.000

0.000

სხვა გადასახადი

0.000

0.000

0.000

მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტების პროექტი  5 732 700  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5,074.723

6,114.143

602.770

5,511.373

5,732.700

0.000

5,732.700

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1,031.158

1,334.791

1,334.791

1,500.000

1,500.000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,043.565

4,612.470

602.770

4,009.700

4,232.700

0.000

4,232.700

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,417.220

4,009.700

0.000

4,009.700

4,232.700

0.000

4,232.700

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,417.220

4,009.700

4,009.700

4,232.700

4,232.700

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

626.345

602.770

602.770

0.000

0.000

0.000

0.000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

626.345

602.770

602.770

0.000

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

0.000

0.000

0.000

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.000

0.000

0.000

სხვა ტრანსფერები

0.000

166.882

166.882

0.000

მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  156 400 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

344.892

289.468

0.000

289.468

156.400

0.000

156.400

შემოსავლები საკუთრებიდან

202.990

218.800

0.000

218.800

119.200

0.000

119.200

პროცენტები

135.603

151.000

0.000

151.000

51.400

0.000

51.400

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

135.603

151.000

151.000

51.400

51.400

რენტა

67.387

67.800

0.000

67.800

67.800

0.000

67.800

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

67.022

67.800

67.800

67.800

67.800

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

0.365

0.000

0.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5.178

12.000

0.000

12.000

15.200

0.000

15.200

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

-20.029

7.000

0.000

7.000

10.200

0.000

10.200

სანებართვო მოსაკრებელი

0.751

1.000

1.000

1.000

1.000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

0.751

1.000

1.000

1.000

1.000

სახელმწიფო ბაჟი

0.000

0.000

0.000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.063

0.000

0.000

სატენდერო მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

-27.955

0.000

0.000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

7.175

6.000

6.000

9.200

9.200

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

25.144

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

25.144

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

0.000

0.000

0.000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

25.144

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

11.902

5.000

5.000

5.000

5.000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

13.242

0.000

0.000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

129.441

58.668

58.668

22.000

22.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7.283

0.000

0.000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 700 189 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3,886.835

4,261.000

0.000

4,261.000

3,700.189

0.000

3,700.189

შრომის ანაზღაურება

1,779.019

1,646.114

0.000

1,646.114

1,128.160

0.000

1,128.160

საქონელი და მომსახურება

704.401

1,024.164

0.000

1,024.164

1,015.129

0.000

1,015.129

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

1,160.938

1,226.300

0.000

1,226.300

1,349.600

0.000

1,349.600

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

324.422

0.000

324.422

167.300

0.000

167.300

სხვა ხარჯი

0.000

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 992 081 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  2 992 081 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

49.840

98.271

0.000

98.271

84.811

0.000

84.811

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.470

205.500

0.000

205.500

0.000

0.000

0.000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

990.534

2662.274

602.770

2059.504

2237.377

0.000

2237.377

განათლება

9.532

125.000

0.000

125.000

570.000

0.000

570.000

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

467.483

327.409

0.000

327.409

99.893

0.000

99.893

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

4.671

5.485

0.000

5.485

0.000

0.000

0.000

ჯამი

1523.530

3423.939

602.770

2821.169

2992.081

0.000

2992.081

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

არაწარმოებული აქტივები

0.000

0.000

0.000

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს Suaxevis მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,695.634

1,887.823

0.000

1,887.823

1,445.500

0.000

1,445.500

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,695.634

1,702.399

0.000

1,702.399

1,279.653

0.000

1,279.653

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1,597.734

1,547.389

1,547.389

1,128.853

1,128.853

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

97.900

155.010

155.010

150.800

150.800

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.000

185.424

185.424

165.847

165.847

თავდაცვა

92.214

102.702

0.000

102.702

76.200

0.000

76.200

სამოქალაქო თავდაცვა

92.214

102.702

102.702

76.200

76.200

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

239.592

468.496

0.000

468.496

204.000

0.000

204.000

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სახანძრო სამსახური

239.592

468.496

468.496

204.000

204.000

ეკონომიკური საქმიანობა

155.932

192.903

0.000

192.903

173.100

0.000

173.100

სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

ტრანსპორტი

28.000

54.640

54.640

50.000

50.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

127.932

138.263

138.263

123.100

123.100

გარემოს დაცვა

107.920

289.360

0.000

289.360

125.000

0.000

125.000

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

95.345

133.480

133.480

125.000

125.000

ჩამდინარე წყლების მართვა

12.575

155.880

155.880

0.000

0.000

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,196.761

2,740.834

602.770

2,138.064

2,478.877

0.000

2,478.877

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

121.663

345.003

345.003

340.000

340.000

წყალმომარაგება

291.122

1,583.801

1,583.801

1,743.877

1,743.877

გარე განათება

54.985

50.000

50.000

310.000

310.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

728.991

762.030

602.770

159.260

85.000

85.000

ჯამრთელობის დაცვა

70.430

154.917

0.000

154.917

170.900

0.000

170.900

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

70.430

154.917

154.917

170.900

170.900

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,094.466

991.814

0.000

991.814

745.893

0.000

745.893

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

562.411

328.454

328.454

209.893

209.893

მომსახურება კულტურის სფეროში

455.835

500.995

500.995

447.700

447.700

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

8.274

15.000

15.000

15.000

15.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

67.946

147.365

147.365

73.300

73.300

განათლება

521.109

681.490

0.000

681.490

1,130.500

0.000

1,130.500

სკოლამდელი აღზრდა

318.062

342.340

342.340

791.125

791.125

ზოგადი განათლება

0.000

0.000

0.000

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.000

0.000

0.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

203.047

339.150

339.150

339.375

339.375

სოციალური დაცვა

236.307

174.600

0.000

174.600

142.300

0.000

142.300

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

34.153

38.000

38.000

38.000

38.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

202.154

136.600

136.600

104.300

104.300

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

5,410.365

7,684.939

602.770

7,082.169

6,692.270

0.000

6,692.270

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -417270 ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 417270  ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 417270  ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

1.2   საგანგებო სიტუაციების მართვა  (პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო–სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,   მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარული  დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სოფელ კლდისუბნის ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია რაზეც გამოყოფილია 50000 ლარი.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული  ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და   16 ახალი წერტილის

დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02 )

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.  აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება – 93200 ლარი,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა  31700 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები  (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული  მიმართულებაა.  უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა,  სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2015 წელში 2014 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში  დაგეგმილია ორი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1250000 ლარის.  ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 70000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა.  წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 27 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი.

2,2,5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა რაზეც გათვალისწინებულია300000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი.

2.3.   გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა–პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა–პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი  განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  341125 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  200  ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს.  დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა 450000 ლარის.

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. აშენდება სოფელ პაპოშვილებში არასრული საშუალო სკოლა 120000 ლარის ღირებულების.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად   აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის  სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

პროგრამის ფარგლებში    2015 წელს დასრულდება ფურტიოს  რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, დასრულდება სოფელ ნენიის  სპორტულ მოედანზე  შავი საფარის დაგება. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   ა.ი.პ  შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც  50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ა.ა.ი.პ   შუახევის  ხელოვნების  სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს  84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2,3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5,1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 2 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1,1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.3 შუახევის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით  უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.2  სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3  მესამე და მომდევნო ახალშობილზე  ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:

მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;

მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;

მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;

5.2.4 ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის  მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 32  მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს  1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე   250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2. 8 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.

5.2.9  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.
თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრა მული კოდი

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

5419.935

7685.309

602.770

7082.539

6692.270

0.000

6692.270

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.000

108.000

0.000

108.000

81.000

0.000

81.000

ხარჯები

3886.835

4261.000

0.000

4261.000

3700.189

0.000

3700.189

შრომის ანაზღაურება

1779.019

1646.114

0.000

1646.114

1128.160

0.000

1128.160

საქონელი და მომსახურეობა

704.401

1024.164

0.000

1024.164

1015.129

0.000

1015.129

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

44.051

91.792

0.000

91.792

51.864

0.000

51.864

მივლინებები

17.911

24.991

0.000

24.991

19.940

0.000

19.940

ოფისის ხარჯები

130.356

201.619

0.000

201.619

191.182

0.000

191.182

წარმომადგენლობითი ხარჯი

7.546

6.200

0.000

6.200

78.200

0.000

78.200

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.520

0.000

5.520

0.000

0.000

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

114.946

133.760

0.000

133.760

116.191

0.000

116.191

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

389.591

560.282

0.000

560.282

557.752

0.000

557.752

სუბსიდიები

1160.938

1226.300

0.000

1226.300

1349.600

0.000

1349.600

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

324.422

0.000

324.422

167.300

0.000

167.300

სხვა ხარჯები

0.000

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1523.530

3423.939

602.770

2821.169

2992.081

0.000

2992.081

ვალდებულებების კლება

9.570

0.370

0.000

0.370

0.000

0.000

0.000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1976.900

2199.281

0.000

2199.281

1724.400

0.000

1724.400

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142.000

78.000

0.000

78.000

76.000

0.000

76.000

ხარჯები

1920.184

2100.640

0.000

2100.640

1639.589

0.000

1639.589

შრომის ანაზღაურება

1491.608

1344.216

0.000

1344.216

1077.280

0.000

1077.280

საქონელი და მომსახურეობა

349.736

502.954

0.000

502.954

522.309

0.000

522.309

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

40.195

81.992

0.000

81.992

47.664

0.000

47.664

მივლინებები

15.800

21.591

0.000

21.591

18.440

0.000

18.440

ოფისის ხარჯები

118.423

188.919

0.000

188.919

186.842

0.000

186.842

წარმომადგენლობითი ხარჯი

7.546

6.200

0.000

6.200

78.200

0.000

78.200

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

92.321

111.500

0.000

111.500

105.911

0.000

105.911

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

75.451

92.752

0.000

92.752

85.252

0.000

85.252

სუბსიდიები

78.840

88.840

0.000

88.840

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

124.630

0.000

124.630

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.840

98.271

0.000

98.271

84.811

0.000

84.811

ვალდებულებების კლება

6.876

0.370

0.000

0.370

0.000

0.000

0.000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

436.369

522.375

0.000

522.375

513.500

0.000

513.500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.000

21.000

0.000

21.000

20.000

0.000

20.000

ხარჯები

430.766

516.375

0.000

516.375

509.100

0.000

509.100

შრომის ანაზღაურება

295.505

353.415

0.000

353.415

373.600

0.000

373.600

საქონელი და მომსახურეობა

56.421

69.840

0.000

69.840

135.500

0.000

135.500

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

მივლინებები

4.192

5.000

5.000

4.000

4.000

ოფისის ხარჯები

15.402

21.100

21.100

21.020

21.020

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2.111

2.200

2.200

74.200

74.200

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23.611

29.340

29.340

27.080

27.080

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

6.905

8.000

8.000

5.000

5.000

სუბსიდიები

78.840

88.840

88.840

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

4.280

4.280

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.603

6.000

0.000

6.000

4.400

0.000

4.400

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1533.655

1445.432

0.000

1457.792

1005.053

0.000

1005.053

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

55

0

57

56

0

56

ხარჯები

1489.418

1428.072

0.000

1440.432

996.653

0.000

996.653

შრომის ანაზღაურება

1196.103

986.121

0.000

990.801

703.680

0.000

703.680

საქონელი და მომსახურეობა

293.315

321.601

0.000

323.601

292.973

0.000

292.973

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

35.995

39.200

0.000

39.200

21.000

0.000

21.000

მივლინებები

11.608

16.391

0.000

16.591

14.440

0.000

14.440

ოფისის ხარჯები

103.021

102.150

0.000

102.550

100.553

0.000

100.553

წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.435

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

68.710

78.160

0.000

78.560

75.780

0.000

75.780

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

68.546

81.700

0.000

81.700

77.200

0.000

77.200

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

120.350

0.000

120.350

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.237

17.360

0.000

17.360

8.400

0.000

8.400

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

519.372

563.250

0.000

563.250

584.853

0.000

584.853

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.000

26.000

26.000

26.000

26.000

ხარჯები

488.495

555.050

0.000

555.050

581.253

0.000

581.253

შრომის ანაზღაურება

263.922

297.640

297.640

353.600

353.600

საქონელი და მომსახურეობა

224.573

250.460

0.000

250.460

227.653

0.000

227.653

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

28.464

35.000

35.000

16.800

16.800

მივლინებები

6.985

7.000

7.000

6.000

6.000

ოფისის ხარჯები

65.225

75.840

75.840

74.233

74.233

წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.435

4.000

4.000

4.000

4.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

50.293

55.420

55.420

55.420

55.420

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

68.171

73.200

73.200

71.200

71.200

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

6.950

6.950

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.877

8.200

8.200

3.600

3.600

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

127.932

132.583

0.000

132.583

95.000

0.000

95.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

ხარჯები

126.993

126.423

0.000

126.423

93.800

0.000

93.800

შრომის ანაზღაურება

109.545

110.343

110.343

81.760

81.760

საქონელი და მომსახურეობა

17.448

14.960

0.000

14.960

12.040

0.000

12.040

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.611

0.000

0.000

0.000

0.000

მივლინებები

2.485

2.500

2.500

2.500

2.500

ოფისის ხარჯები

5.424

3.960

3.960

4.600

4.600

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.553

6.000

6.000

4.940

4.940

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.375

2.500

2.500

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.120

1.120

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.939

6.160

6.160

1.200

1.200

01 02 03

შესყიდვების სამსახური

5.680

0.000

5.680

28.100

0.000

28.100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.000

2.000

2.000

2.000

ხარჯები

5.680

0.000

5.680

28.100

0.000

28.100

შრომის ანაზღაურება

4.680

4.680

24.960

24.960

საქონელი და მომსახურეობა

1.000

0.000

1.000

3.140

0.000

3.140

მივლინებები

0.200

0.200

0.500

0.500

ოფისის ხარჯები

0.400

0.400

2.640

2.640

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.400

0.400

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

01 02 04

საფინანსო სამსახური

97.900

115.010

0.000

115.010

110.800

0.000

110.800

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

ხარჯები

97.900

113.210

0.000

113.210

108.400

0.000

108.400

შრომის ანაზღაურება

81.733

86.870

86.870

81.760

81.760

საქონელი და მომსახურეობა

16.167

26.340

0.000

26.340

26.640

0.000

26.640

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.920

4.200

4.200

4.200

4.200

მივლინებები

0.821

2.300

2.300

2.000

2.000

ოფისის ხარჯები

8.247

8.580

8.580

9.300

9.300

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.179

5.260

5.260

5.140

5.140

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

6.000

6.000

6.000

6.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

1.800

1.800

2.400

2.400

01 02 05

შიდა აუდიტის სამსახური

28.956

32.137

0.000

32.137

30.500

0.000

30.500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

ხარჯები

28.956

32.137

0.000

32.137

30.500

0.000

30.500

შრომის ანაზღაურება

24.832

26.197

26.197

24.960

24.960

საქონელი და მომსახურეობა

4.124

5.940

0.000

5.940

5.540

0.000

5.540

მივლინებები

0.152

0.500

0.500

0.500

0.500

ოფისის ხარჯები

1.872

2.180

2.180

1.780

1.780

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.100

3.260

3.260

3.260

3.260

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 06

კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

67.946

78.405

0.000

78.405

73.300

0.000

73.300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

ხარჯები

67.007

77.205

0.000

77.205

73.300

0.000

73.300

შრომის ანაზღაურება

63.793

70.785

70.785

68.800

68.800

საქონელი და მომსახურეობა

3.214

5.300

0.000

5.300

4.500

0.000

4.500

მივლინებები

0.834

2.000

2.000

1.440

1.440

ოფისის ხარჯები

2.380

3.300

3.300

3.060

3.060

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.120

1.120

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.939

1.200

1.200

0.000

0.000

01 02 07

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

40.637

51.360

0.000

51.360

51.500

0.000

51.500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

4.000

4.000

4.000

4.000

ხარჯები

39.564

51.360

0.000

51.360

50.300

0.000

50.300

შრომის ანაზღაურება

33.421

42.900

42.900

42.880

42.880

საქონელი და მომსახურეობა

6.143

8.460

0.000

8.460

7.420

0.000

7.420

მივლინებები

0.180

1.000

1.000

1.000

1.000

ოფისის ხარჯები

2.897

3.700

3.700

2.660

2.660

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.066

3.760

3.760

3.760

3.760

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.073

0.000

0.000

1.200

1.200

01 02 08

ზედამხედველობის სამსახური

37.875

43.060

0.000

43.060

31.000

0.000

31.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

3.000

3.000

2.000

2.000

ხარჯები

37.875

43.060

0.000

43.060

31.000

0.000

31.000

შრომის ანაზღაურება

33.427

33.940

33.940

24.960

24.960

საქონელი და მომსახურეობა

4.448

8.060

0.000

8.060

6.040

0.000

6.040

მივლინებები

0.045

0.800

0.800

0.500

0.500

ოფისის ხარჯები

1.603

2.800

2.800

2.280

2.280

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.800

4.460

4.460

3.260

3.260

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.060

1.060

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 09

ტერიტორიული ორგანოები (9)

613.037

429.627

0.000

429.627

0.000

0.000

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

602.628

429.627

0.000

429.627

0.000

0.000

0.000

შრომის ანაზღაურება

585.430

317.446

317.446

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურეობა

17.198

2.081

0.000

2.081

0.000

0.000

0.000

მივლინებები

0.106

0.291

0.291

0.000

0.000

ოფისის ხარჯები

15.373

1.790

1.790

0.000

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.719

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

110.100

110.100

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.409

0.000

0.000

0.000

0.000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

ხარჯები

0.000

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

სხვა ხარჯები

0.000

40.000

40.000

40.000

40.000

01 05

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

6.876

0.370

0.000

0.370

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

6.876

0.370

0.370

0.000

0.000

01 06

მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში

0.000

185.424

0.000

185.424

165.847

0.000

165.847

ხარჯები

0.000

110.513

0.000

110.513

93.836

0.000

93.836

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

110.513

0.000

110.513

93.836

0.000

93.836

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.000

38.592

38.592

22.464

22.464

ოფისის ხარჯები

0.000

65.269

65.269

65.269

65.269

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.000

3.600

3.600

3.051

3.051

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

3.052

3.052

3.052

3.052

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

74.911

74.911

72.011

72.011

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

331.806

571.198

0.000

571.198

280.200

0.000

280.200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.000

30.000

0.000

30.000

5.000

0.000

5.000

ხარჯები

330.336

365.698

0.000

365.698

280.200

0.000

280.200

შრომის ანაზღაურება

287.411

301.898

0.000

301.898

50.880

0.000

50.880

საქონელი და მომსახურეობა

42.925

61.680

0.000

61.680

25.320

0.000

25.320

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.856

9.800

0.000

9.800

4.200

0.000

4.200

მივლინებები

2.111

3.400

0.000

3.400

1.500

0.000

1.500

ოფისის ხარჯები

11.933

12.700

0.000

12.700

4.340

0.000

4.340

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.520

0.000

5.520

0.000

0.000

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.625

22.260

0.000

22.260

10.280

0.000

10.280

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.400

8.000

0.000

8.000

5.000

0.000

5.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

204

0

204

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

2.120

0.000

2.120

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.470

205.500

0.000

205.500

0.000

0.000

0.000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

92.214

102.702

0.000

102.702

76.200

0.000

76.200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

7.000

7.000

5.000

5.000

ხარჯები

92.214

102.702

0.000

102.702

76.200

0.000

76.200

შრომის ანაზღაურება

67.828

69.622

69.622

50.880

50.880

საქონელი და მომსახურეობა

24.386

30.960

0.000

30.960

25.320

0.000

25.320

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.856

4.200

4.200

4.200

4.200

მივლინებები

1.745

2.000

2.000

1.500

1.500

ოფისის ხარჯები

5.180

6.080

6.080

4.340

4.340

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.273

10.680

10.680

10.280

10.280

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.332

8.000

8.000

5.000

5.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

2.120

2.120

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახური

239.592

468.496

0.000

468.496

204.000

0.000

204.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.000

23.000

23.000

0.000

0.000

ხარჯები

238.122

262.996

0.000

262.996

204.000

0.000

204.000

შრომის ანაზღაურება

219.583

232.276

232.276

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურეობა

18.539

30.720

0.000

30.720

0.000

0.000

0.000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.000

5.600

5.600

0

0

მივლინებები

0.366

1.400

1.400

0.000

0.000

ოფისის ხარჯები

6.753

6.620

6.620

0.000

0.000

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.520

5.520

0.000

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.352

11.580

11.580

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.068

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

204.000

204.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.470

205.500

205.500

0.000

0.000

02 03

შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ოფისის ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1294.806

3041.774

602.770

2439.004

2622.877

0.000

2622.877

ხარჯები

304.272

379.500

0.000

379.500

385.500

0.000

385.500

საქონელი და მომსახურეობა

204.933

275.530

0.000

275.530

268.100

0.000

268.100

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

204.933

275.530

0.000

275.530

268.100

0.000

268.100

სუბსიდიები

99.339

103.970

0.000

103.970

117.400

0.000

117.400

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

990.534

2662.274

602.770

2059.504

2207.377

0.000

2237.377

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

28.000

54.640

0.000

54.640

50.000

0.000

50.000

ხარჯები

0.000

4.560

0.000

4.560

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

4.560

0.000

4.560

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

4.560

0.000

4.560

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.000

50.080

0.000

50.080

50.000

0.000

50.000

03 01 01

კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

50.000

50.000

03 01 02

ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოები ქვათაცვენის საწინააღმდეგოდ (მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის)

0.000

4.560

0.000

4.560

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

4.560

0.000

4.560

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

4.560

0.000

4.560

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

4.560

4.560

0.000

03 01 03

ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

28.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.000

0.000

0.000

03 01 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა

0.000

50.080

0.000

50.080

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

50.080

50.080

0.000

0.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1259.177

2978.134

602.770

2375.364

2563.877

0.000

2563.877

ხარჯები

296.643

365.940

0.000

365.940

376.500

0.000

376.500

საქონელი და მომსახურეობა

197.304

261.970

0.000

261.970

259.100

0.000

259.100

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

197.304

261.970

0.000

261.970

259.100

0.000

259.100

სუბსიდიები

99.339

103.970

0.000

103.970

117.400

0.000

117.400

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962.534

2612.194

602.770

2009.424

2157.377

0.000

2187.377

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

54.985

50.000

0.000

50.000

310.000

0.000

310.000

ხარჯები

54.985

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

საქონელი და მომსახურეობა

54.985

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

54.985

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

240.000

0.000

240.000

03 02 01 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

54.985

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

ხარჯები

54.985

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

საქონელი და მომსახურეობა

54.985

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

54.985

50.000

50.000

70.000

70.000

03 02 01 02

ხიჭაურიდან ჭვანის და ზამლეთის მიმართულებით გარეგანათების სისტემის მოწყობა

0.000

0.000

0.000

0.000

240.000

0.000

240.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

240.000

240.000

03 02 01 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

95.345

137.480

0.000

137.480

130.000

0.000

130.000

ხარჯები

95.345

126.600

0.000

126.600

130.000

0.000

130.000

საქონელი და მომსახურეობა

95.345

126.600

0.000

126.600

130.000

0.000

130.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

95.345

126.600

0.000

126.600

130.000

0.000

130.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.880

0.000

10.880

0.000

0.000

0.000

03 02 02 01

სანიტარული  დასუფთავების პროგრამა

95.345

122.600

0.000

122.600

125.000

0.000

125.000

ხარჯები

95.345

122.600

0.000

122.600

125.000

0.000

125.000

საქონელი და მომსახურეობა

95.345

122.600

0.000

122.600

125.000

0.000

125.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

95.345

122.600

122.600

125.000

125.000

03 02 02 02

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები

0.000

4.000

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

ხარჯები

0.000

4.000

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

4.000

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

4.000

4.000

5.000

5.000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები უბნების შეძენა

0.000

10.880

0.000

10.880

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.880

10.880

0.000

0.000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

291.122

1583.801

0.000

1583.801

1713.877

0.000

1743.877

ხარჯები

143.338

153.070

0.000

153.070

166.500

0.000

166.500

საქონელი და მომსახურეობა

43.999

49.100

0.000

49.100

49.100

0.000

49.100

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

43.999

49.100

0.000

49.100

49.100

0.000

49.100

სუბსიდიები

99.339

103.970

0.000

103.970

117.400

0.000

117.400

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147.784

1430.731

0.000

1430.731

1547.377

0.000

1577.377

03 02 03 01

სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა (ხაბელაშვილები ახალდაბა 550 000.  სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული და ნენიის 700 000

0.000

0.000

0.000

0.000

1250.000

0.000

1250.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

1,250

1,250

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

114.381

120.770

0.000

120.770

117.400

0.000

117.400

ხარჯები

99.339

103.970

0.000

103.970

117.400

0.000

117.400

სუბსიდიები

99.339

103.970

103.970

117.400

117.400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.042

16.800

16.800

0.000

0.000

03 02 03 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა

99.689

0.000

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.689

0.000

0.000

70.000

70.000

03 02 03 04

ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა

0.000

0.000

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

70.000

70.000

03 02 03 05

სარწყავი არხების მოვლა შენახვის პროგრამა

43.999

49.100

0.000

49.100

49.100

0.000

49.100

ხარჯები

43.999

49.100

0.000

49.100

49.100

0.000

49.100

საქონელი და მომსახურეობა

43.999

49.100

0.000

49.100

49.100

0.000

49.100

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

43.999

49.100

49.100

49.100

49.100

03 02 03 06

სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა

14.406

180.800

0.000

180.800

17.377

0.000

17.377

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.406

180.800

180.800

17.377

17.377

03 02 03 07

სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

18.647

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.647

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 03 08

სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0.000

31.620

0.000

31.620

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

31.620

31.620

0.000

0.000

03 02 03 09

სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0.000

125.000

0.000

125.000

40.000

0.000

40.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

125.000

125.000

40.000

40.000

03 02 03 10

დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

0.000

1076.511

0.000

1076.511

30.000

0.000

30.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

1076.511

1076.511

30.000

30.000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

805.150

1050.973

602.770

448.203

380.000

0.000

380.000

ხარჯები

2.975

36.270

0.000

36.270

10.000

0.000

10.000

საქონელი და მომსახურეობა

2.975

36.270

0.000

36.270

10.000

0.000

10.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.975

36.270

0.000

36.270

10.000

0.000

10.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

802.175

1014.703

602.770

411.933

370.000

0.000

370.000

03 02 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2.975

36.270

0.000

36.270

10.000

0.000

10.000

ხარჯები

2.975

36.270

0.000

36.270

10.000

0.000

10.000

საქონელი და მომსახურეობა

2.975

36.270

0.000

36.270

10.000

0.000

10.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.975

36.270

36.270

10.000

10.000

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)

0.000

9.400

0.000

9.400

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

9.400

9.400

0.000

0.000

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

626.345

602.770

602.770

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626.345

602.770

602.770

0.000

0.000

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

9.354

60.000

0.000

60.000

40.000

0.000

40.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.354

60.000

60.000

40.000

40.000

03 02 04 05

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის ხიჭაურის ცენტრი-126162 ზამლეთის ცენტრის -30880. დარჩიძეების სკოლის ეზო 9050

31.126

166.092

0.000

166.092

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.126

166.092

166.092

0.000

0.000

03 02 04 06

დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა

39.789

33.200

0.000

33.200

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.789

33.200

33.200

0.000

0.000

03 02 04 07

დაბისა და ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა

36.666

1.450

0.000

1.450

300.000

0.000

300.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.666

1.450

1.450

300.000

300.000

03 02 04 08

დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა

15.899

6.700

0.000

6.700

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.899

6.700

6.700

0.000

03 02 04 09

სოფელ ჯაბნიძეების  ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

34.997

125.091

0.000

125.091

30.000

0.000

30.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.997

125.091

125.091

30.000

30.000

03 02 04 10

სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა

7.999

10.000

0.000

10.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.999

10.000

10.000

0.000

0.000

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

12.575

155.880

0.000

155.880

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.575

155.880

0.000

155.880

0.000

0.000

0.000

03 02 05 01

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0.000

15.840

0.000

15.840

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

15.840

15.840

0.000

0.000

03 02 05 02

სველი წერტილების მოწყობა

0.000

8.000

0.000

8.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

8.000

8.000

0.000

0.000

03 02 05 03

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)

12.575

30.000

0.000

30.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.575

30.000

30.000

0.000

0.000

03 02 05 04

სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0.000

28.040

0.000

28.040

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

28.040

28.040

0.000

0.000

03 02 05 05

დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0.000

74.000

0.000

74.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

74.000

74.000

0.000

0.000

03 03

გამწვანება

7.629

9.000

0.000

9.000

9.000

0.000

9.000

ხარჯები

7.629

9.000

0.000

9.000

9.000

0.000

9.000

საქონელი და მომსახურეობა

7.629

9.000

0.000

9.000

9.000

0.000

9.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

7.629

9.000

9.000

9.000

9.000

04 00

განათლება

328.104

469.840

0.000

469.840

918.625

0.000

918.625

ხარჯები

318.572

344.840

0.000

344.840

348.625

0.000

348.625

სუბსიდიები

318.572

344.840

0.000

344.840

348.625

0.000

348.625

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.532

125.000

0.000

125.000

570.000

0.000

570.000

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

318.062

342.340

0.000

342.340

791.125

0.000

791.125

ხარჯები

311.072

337.340

0.000

337.340

341.125

0.000

341.125

სუბსიდიები

311.072

337.340

0.000

337.340

341.125

0.000

341.125

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.990

5.000

0.000

5.000

450.000

0.000

450.000

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

318.062

342.340

0.000

342.340

341.125

0.000

341.125

ხარჯები

311.072

337.340

0.000

337.340

341.125

0.000

341.125

სუბსიდიები

311.072

337.340

337.340

341.125

341.125

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.990

5.000

5.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი)

0.000

0.000

0.000

0.000

450

0

450

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

450

450

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

10.042

127.500

0.000

127.500

127.500

0.000

127.500

ხარჯები

7.500

7.500

0.000

7.500

7.500

0.000

7.500

სუბსიდიები

7.500

7.500

0.000

7.500

7.500

0.000

7.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.542

120.000

0.000

120.000

120.000

0.000

120.000

04 02 01

ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება

2.542

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.542

0.000

0.000

04 02 02

დაწყებითი სკოლების მშენებლობა და ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა (დარგულა,ჩანჩხალო, კობალთა, წიაღი და მჭედლური)

0.000

120.000

0.000

120.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.000

120.000

0.000

0.000

04 02 03

პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა

0.000

0.000

0.000

0.000

120.000

0.000

120.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

120.000

120.000

04 02 04

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა

7.500

7.500

0.000

7.500

7.500

0.000

7.500

ხარჯები

7.500

7.500

0.000

7.500

7.500

0.000

7.500

სუბსიდიები

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1219.525

1125.059

0.000

1125.059

884.468

0.000

884.468

ხარჯები

752.042

797.650

0.000

797.650

784.575

0.000

784.575

საქონელი და მომსახურეობა

87.855

109.000

0.000

109.000

105.000

0.000

105.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

87.855

109.000

0.000

109.000

105.000

0.000

105.000

სუბსიდიები

664.187

688.650

0.000

688.650

679.575

0.000

679.575

არაფინანსური აქტივების ზრდა

467.483

327.409

0.000

327.409

99.893

0.000

99.893

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

683.830

461.204

0.000

461.204

342.893

0.000

342.893

ხარჯები

220.343

242.750

0.000

242.750

243.000

0.000

243.000

საქონელი და მომსახურეობა

30.387

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

30.387

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

სუბსიდიები

189.956

202.750

0.000

202.750

203.000

0.000

203.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.487

218.454

0.000

218.454

99.893

0.000

99.893

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

121.419

132.750

0.000

132.750

133.000

0.000

133.000

ხარჯები

121.419

132.750

0.000

132.750

133.000

0.000

133.000

სუბსიდიები

121.419

132.750

132.750

133.000

133.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

30.387

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

ხარჯები

30.387

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

საქონელი და მომსახურეობა

30.387

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

30.387

40.000

40.000

40.000

40.000

05 01 03

აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“

68.537

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

70.000

ხარჯები

68.537

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

70.000

სუბსიდიები

68.537

70.000

70.000

70.000

70.000

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

463.487

30.000

0.000

30.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.487

30.000

30.000

0.000

0.000

05 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სპორტული მოედნების მშენებლობა

0.000

100.000

0.000

100.000

17.893

0.000

17.893

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

100.000

100.000

17.893

17.893

05 01 06

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

0.000

88.454

0.000

88.454

12.000

0.000

12.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

88.454

88.454

12.000

12.000

05 01 07

სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა ნაღვარევი)

0.000

0.000

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

70.000

70.000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

535.695

594.895

0.000

594.895

541.575

0.000

541.575

ხარჯები

531.699

554.900

0.000

554.900

541.575

0.000

541.575

საქონელი და მომსახურეობა

57.468

69.000

0.000

69.000

65.000

0.000

65.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

57.468

69.000

0.000

69.000

65.000

0.000

65.000

სუბსიდიები

474.231

485.900

0.000

485.900

476.575

0.000

476.575

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.996

39.995

0.000

39.995

0.000

0.000

0.000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

402.645

446.995

0.000

446.995

397.700

0.000

397.700

ხარჯები

402.645

407.000

0.000

407.000

397.700

0.000

397.700

სუბსიდიები

402.645

407.000

407.000

397.700

397.700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

39.995

39.995

0.000

0.000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

71.586

78.900

0.000

78.900

78.875

0.000

78.875

ხარჯები

71.586

78.900

0.000

78.900

78.875

0.000

78.875

სუბსიდიები

71.586

78.900

78.900

78.875

78.875

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

49.194

54.000

0.000

54.000

50.000

0.000

50.000

ხარჯები

49.194

54.000

0.000

54.000

50.000

0.000

50.000

საქონელი და მომსახურეობა

49.194

54.000

0.000

54.000

50.000

0.000

50.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

49.194

54.000

54.000

50.000

50.000

05 02 04

დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

3.996

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.996

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებები

8.274

15.000

0.000

15.000

15.000

0.000

15.000

ხარჯები

8.274

15.000

0.000

15.000

15.000

0.000

15.000

საქონელი და მომსახურეობა

8.274

15.000

0.000

15.000

15.000

0.000

15.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

8.274

15.000

15.000

15.000

15.000

05 03

სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა

0.000

68.960

0.000

68.960

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

68.960

68.960

0.000

0.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

268.794

278.157

0.000

278.157

261.700

0.000

261.700

ხარჯები

261.429

272.672

0.000

272.672

261.700

0.000

261.700

საქონელი და მომსახურეობა

18.952

75.000

0.000

75.000

94.400

0.000

94.400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

18.952

75.000

0.000

75.000

94.400

0.000

94.400

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

197.672

0.000

197.672

167.300

0.000

167.300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.671

5.485

0.000

5.485

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

29.793

103.557

0.000

103.557

119.400

0.000

119.400

ხარჯები

26.622

98.072

0.000

98.072

119.400

0.000

119.400

საქონელი და მომსახურეობა

18.952

75.000

0.000

75.000

94.400

0.000

94.400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

18.952

75.000

0.000

75.000

94.400

0.000

94.400

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

7.670

23.072

0.000

23.072

25.000

0.000

25.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

0.000

5.485

0.000

0.000

0.000

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

6.187

23.072

0.000

23.072

25.000

0.000

25.000

ხარჯები

6.187

23.072

0.000

23.072

25.000

0.000

25.000

სოციალური უზრუნველყოფა

6.187

23.072

23.072

25.000

25.000

06 01 02

შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა

18.952

4.200

0.000

4.200

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

18.952

4.200

0.000

4.200

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურეობა

18.952

4.200

0.000

4.200

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

18.952

4.200

4.200

0.000

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

06 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

1.483

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

1.483

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

1.483

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01 04

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

3.171

76.285

0.000

76.285

94.400

0.000

94.400

ხარჯები

0.000

70.800

0.000

70.800

94

0

94

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

70.800

0.000

70.800

94

0

94

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

70.800

0.000

70.800

94

0

94

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

0.000

5.485

0.000

0.000

0.000

06 01 04 01

თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი

0.000

70.800

0.000

70.800

94.400

0.000

94.400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

70.800

70.800

94.400

94.400

06 01 04 02

ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა

3.171

5.485

0.000

5.485

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

5.485

0.000

0.000

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

239.001

174.600

0.000

174.600

142.300

0.000

142.300

ხარჯები

234.807

139.600

0.000

174.600

142.300

0.000

142.300

სოციალური უზრუნველყოფა

234.807

139.600

0.000

174.600

142.300

0.000

142.300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

36.847

38.000

0.000

38.000

38.000

0.000

38.000

ხარჯები

34.153

38.000

0.000

38.000

38.000

0.000

38.000

სოციალური უზრუნველყოფა

34.153

38.000

38.000

38.000

38.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა

1.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.500

06 02 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2.194

2.000

0.000

2.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

2.194

2.000

0.000

2.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

2.194

2.000

2.000

0.000

0.000

06 02 04

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

18.500

32.400

0.000

32.400

29.100

0.000

29.100

ხარჯები

18.500

32.400

0.000

32.400

29.100

0.000

29.100

სოციალური უზრუნველყოფა

18.500

32.400

32.400

29.100

29.100

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

28.700

27.000

0.000

27.000

32.000

0.000

32.000

ხარჯები

28.700

27.000

0.000

27.000

32.000

0.000

32.000

სოციალური უზრუნველყოფა

28.700

27.000

27.000

32.000

32.000

06 02 06

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

25.000

20.000

0.000

20.000

20.000

0.000

20.000

ხარჯები

25.000

20.000

0.000

20.000

20.000

0.000

20.000

სოციალური უზრუნველყოფა

25.000

20.000

20.000

20.000

20.000

06 02 07

განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

22.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

22.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

22.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 08

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

8.960

8.000

0.000

8.000

8.000

0.000

8.000

ხარჯები

8.960

8.000

0.000

8.000

8.000

0.000

8.000

სოციალური უზრუნველყოფა

8.960

8.000

8.000

8.000

8.000

06 02 09

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

6.627

12.200

0.000

12.200

15.200

0.000

15.200

ხარჯები

6.627

12.200

0.000

12.200

15.200

0.000

15.200

სოციალური უზრუნველყოფა

6.627

12.200

12.200

15.200

15.200

06 02 10

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

0.000

35.000

0.000

35.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

35.000

0.000

35.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

35.000

35.000

0.000

0.000

06 02 11

სოციალური სხვა

88.673

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

88.673

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

88.673

0.000

0.000

0.000