შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2015 წლის 26 ივნისი
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5616.155
6843.982
7355.429
606.372
6749.057
გადასახადები
196.540
220.858
455.900
0.000
455.900
გრანტები
5074.723
6242.159
6672.629
606.372
6066.257
სხვა შემოსავლები
344.892
380.965
226.900
0.000
226.900
ხარჯები
3886.835
4076.840
4185.045
0.000
4185.045
შრომის ანაზღაურება
1779.019
1646.055
1324.480
0.000
1324.480
საქონელი და მომსახურება
704.401
731.926
958.075
0.000
958.075
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1160.938
1202.135
1380.695
0.000
1380.695
გრანტები
0.000
0.000
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
496.724
247.795
0.000
247.795
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
საოპრაციო სალდო
1729.320
2767.142
3170.384
606.372
2564.012
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1523.530
2916.874
4057.480
606.372
3451.108
ზრდა
1523.530
2920.303
4057.480
606.372
3451.108
კლება
0.000
3.429
0.000
მთლიანი სალდო
205.790
-149.732
-887.096
0.000
-887.096
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-856.478
-1052.698
-902.596
0.000
-902.596
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტი
0.000
0.000
0.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
კლება
856.478
1052.698
902.596
0.000
902.596
ვალუტა და დეპოზიტი
856.478
1052.698
902.596
902.596
სესხები
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ცვლილება
-9.570
-0.370
-15.500
0.000
-15.500
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
9.570
0.370
15.500
0.000
15.500
საშინაო
9.570
0.370
15.500
15.500
საგარეო
0.000
0.000
0.000
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
5,616.155
6,847.411
7,355.429
606.372
6,749.057
შემოსავლები
5,616.155
6,843.982
7,355.429
606.372
6,749.057
არაფინანსური აქტივების კლება
0.000
3.429
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
5,419.935
6,997.513
8,258.025
606.372
7,651.653
ხარჯები
3,886.835
4,076.840
4,185.045
0.000
4,185.045
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,523.530
2,920.303
4,057.480
606.372
3,451.108
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
9.570
0.370
15.500
0.000
15.500
ნაშთის ცვლელება
196.220
-150.102
-902.596
0.000
-902.596
მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 355 429 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5,616.155
6,843.982
7,355.429
606.372
6,749.057
გადასახადები
196.540
220.858
455.900
0.000
455.900
გრანტები
5,074.723
6,242.159
6,672.629
606.372
6,066.257
სხვა შემოსავლები
344.892
380.965
226.900
0.000
226.900
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 455 900 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
196.540
220.858
455.900
0.000
455.900
ქონების გადასახადი
196.540
220.858
455.900
0.000
455.900
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
184.507
214.880
449.900
449.900
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.120
0.246
1.000
1.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
1.114
0.838
0.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
10.799
4.894
5.000
5.000
სხვა გადასახადი ქონებაზე
0.000
0.000
0.000
სხვა გადასახადი
0.000
0.000
0.000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 672 629 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5,074.723
6,242.159
6,672.629
606.372
6,066.257
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1,031.158
1,497.566
1,500.000
1,500.000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,043.565
4,611.268
4,839.072
606.372
4,232.700
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,417.220
4,009.700
4,232.700
0.000
4,232.700
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,417.220
4,009.700
4,232.700
4,232.700
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
626.345
601.568
606.372
606.372
0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
626.345
601.568
606.372
606.372
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0.000
0.000
0.000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.000
0.000
0.000
სხვა ტრანსფერები
0.000
133.325
333.557
333.557
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 226 900 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
344.892
380.965
226.900
0.000
226.900
შემოსავლები საკუთრებიდან
202.990
271.079
149.200
0.000
149.200
პროცენტები
135.603
184.698
81.400
0.000
81.400
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
135.603
184.698
81.400
81.400
რენტა
67.387
86.381
67.800
0.000
67.800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
67.022
86.153
67.800
67.800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
0.365
0.228
0.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
5.178
22.158
15.200
0.000
15.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
-20.029
10.264
10.200
0.000
10.200
სანებართვო მოსაკრებელი
0.751
0.110
1.000
1.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
0.751
0.110
1.000
1.000
სახელმწიფო ბაჟი
0.000
0.000
0.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.063
0.032
0.000
სატენდერო მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
-27.955
0.000
0.000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
7.175
10.122
9.200
9.200
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
25.144
11.894
5.000
0.000
5.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
25.144
11.894
5.000
0.000
5.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0.000
0.000
0.000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
25.144
11.894
5.000
0.000
5.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11.902
11.894
5.000
5.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
13.242
0.000
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
129.441
81.809
62.500
62.500
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7.283
5.919
0.000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4,185.045 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3,886.835
4,076.840
4,185.045
0.000
4,185.045
შრომის ანაზღაურება
1,779.019
1,646.055
1,324.480
0.000
1,324.480
საქონელი და მომსახურება
704.401
731.926
958.075
0.000
958.075
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1,160.938
1,202.135
1,380.695
0.000
1,380.695
გრანტები
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
496.724
247.795
0.000
247.795
სხვა ხარჯი
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 057 480 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 057 480 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
49.840
18.523
30.630
0.000
30.630
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.470
205.190
0.000
0.000
0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
990.534
2288.005
3277.157
606.372
2670.785
განათლება
9.532
122.925
600.000
0.000
600.000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
467.483
280.175
140.893
0.000
140.893
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4.671
5.485
8.800
0.000
8.800
ჯამი
1523.530
2920.303
4057.480
606.372
3451.108
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
0.000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,695.634
1,631.181
1,933.595
0.000
1,933.595
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,695.634
1,611.604
1,759.648
0.000
1,759.648
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1,597.734
1,506.137
1,689.648
1,689.648
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
97.900
105.467
70.000
70.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.000
19.577
173.947
173.947
თავდაცვა
92.214
92.219
74.020
0.000
74.020
სამოქალაქო თავდაცვა
92.214
92.219
74.020
74.020
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
239.592
463.830
235.520
0.000
235.520
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.000
0.000
0.000
0.000
სახანძრო სამსახური
239.592
463.830
235.520
235.520
ეკონომიკური საქმიანობა
155.932
180.067
131.500
0.000
131.500
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
28.000
44.999
131.500
131.500
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
127.932
135.068
0.000
0.000
გარემოს დაცვა
107.920
225.480
114.500
0.000
114.500
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
95.345
102.831
105.000
105.000
ჩამდინარე წყლების მართვა
12.575
122.649
9.500
9.500
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,196.761
2,378.188
3,447.187
0.000
3,447.187
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
121.663
319.074
364.000
364.000
წყალმომარაგება
291.122
1,310.522
2,156.815
2,156.815
გარე განათება
54.985
48.269
231.000
231.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
728.991
700.323
695.372
695.372
ჯანმრთელობის დაცვა
70.430
81.261
133.710
0.000
133.710
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
70.430
81.261
133.710
133.710
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,094.466
934.505
738.993
0.000
738.993
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
562.411
275.297
261.893
261.893
მომსახურება კულტურის სფეროში
455.835
498.475
462.100
462.100
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
8.274
14.035
15.000
15.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
67.946
146.698
0.000
0.000
განათლება
521.109
659.937
1,248.400
0.000
1,248.400
სკოლამდელი აღზრდა
318.062
330.637
852.525
852.525
ზოგადი განათლება
0.000
0.000
0.000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
203.047
329.300
395.875
395.875
სოციალური დაცვა
236.307
350.475
185.100
0.000
185.100
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
34.153
31.585
38.000
38.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
202.154
318.890
147.100
147.100
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
5,410.365
6,997.143
8,242.525
0.000
8,242.525
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -902 596 ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -902 596 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -902 596 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -15500 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო–სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სოფელ კლდისუბნის ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, რაზეც გამოყოფილია 50000 ლარი. ასევე, რამოდენიმე სოფელში გზებს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ 482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების და საჭირო მოწყობილობების შეძენა და 16 ახალი წერტილის მოწყობა.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:
1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება – 93200 ლარი;
2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა – 31700 ლარი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა–დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3, კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.
აგრეთვე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.
2.2.3 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუვნებელყოფა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2. 4 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2015 წელს 2014 წელს დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში დაგეგმილია ორი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1550 000 ლარის. ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 55 000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა. წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 27 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე, სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა
2.2.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 04 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა, დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა რაზეც გათვალისწინებულია 250 000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი.
2.3. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.
3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)
სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 357625 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 200 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა 450000 ლარის.
4. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვეული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. აშენდება სოფელ პაპოშვილებში არასრული საშუალო სკოლა 150000 ლარის ღირებულების.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები, სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს დასრულდება ფურტიოს რაგბის მოედანი. ასევე, სოფელ წაბლანა-ნაღვარევი- ლომანაური მოეწყობა ახალი სპორტული მოედნები, დასრულდება სოფელ ნენიის სპორტულ მოედანზე შავი საფარის დაგება.მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 ა.ი.პ – შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედ სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურგიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნების და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები, რომლებშიც 50 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები, ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ა.ა.ი.პ – შუახევის ხელოვნების სკოლა
(პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში" ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
(პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 2 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.2 აიპ – შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულ იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი – ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით უზრუნველყოფს ამბულატორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.2 პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება ზემოაღნიშნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:
პირველი შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 ლარი;
მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 400 ლარი;
მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი.
5.2.3 ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 32 მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს1000 ლარის ოდენობით.
5.2.4 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაცემა, თითოეულ ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2 .5 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი06 02 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.
5.2.6 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08 )
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების, სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.
თავი III
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.
პროგ
რამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
საკუთარი შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
5419.935
6997.513
8258.025
606.372
7651.653
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172.000
108.000
105
0
105
ხარჯები
3886.835
4076.840
4185.045
0.000
4185.045
შრომის ანაზღაურება
1779.019
1646.055
1324.480
0.000
1324.480
საქონელი და მომსახურება
704.401
731.926
958.075
0.000
958.075
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
44.051
66.220
46.500
0.000
46.500
მივლინებები
17.911
21.658
19.940
0.000
19.940
ოფისის ხარჯები
130.356
98.897
130.913
0.000
130.913
წარმომადგენლობითი ხარჯი
7.546
6.167
6.200
0.000
6.200
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.000
5.371
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
114.946
126.171
113.140
0.000
113.140
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
389.591
407.442
641.382
0.000
641.382
სუბსიდიები
1160.938
1202.135
1380.695
0.000
1380.695
გრანტები
0.000
0.000
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
496.724
247.795
0.000
247.795
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1523.530
2920.303
4057.480
606.372
3451.108
ვალდებულებების კლება
9.570
0.370
15.500
0.000
15.500
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1976.900
1934.204
1949.095
0.000
1949.095
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142.000
78.000
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
1920.184
1915.311
1902.965
0.000
1902.965
შრომის ანაზღაურება
1491.608
1344.157
1273.120
0.000
1273.120
საქონელი და მომსახურება
349.736
359.628
555.120
0.000
555.120
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
40.195
56.888
40.900
0.000
40.900
მივლინებები
15.800
19.157
18.440
0.000
18.440
ოფისის ხარჯები
118.423
91.613
126.573
0.000
126.573
წარმომადგენლობითი ხარჯი
7.546
6.167
6.200
0.000
6.200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
92.321
106.326
102.860
0.000
102.860
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
75.451
79.477
260.147
0.000
260.147
სუბსიდიები
78.840
88.452
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
123.074
4.725
0.000
4.725
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.840
18.523
30.630
0.000
30.630
ვალდებულებების კლება
6.876
0.370
15.500
0.000
15.500
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
436.369
515.244
523.270
0.000
523.270
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.000
21.000
22.000
0.000
22.000
ხარჯები
430.766
509.712
511.040
0.000
511.040
შრომის ანაზღაურება
295.505
353.365
446.540
0.000
446.540
საქონელი და მომსახურება
56.421
63.615
64.500
0.000
64.500
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.200
4.200
5.200
5.200
მივლინებები
4.192
4.080
4.000
4.000
ოფისის ხარჯები
15.402
16.891
21.020
21.020
წარმომადგენლობითი ხარჯი
2.111
2.199
2.200
2.200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
23.611
29.070
27.080
27.080
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.905
7.175
5.000
5.000
სუბსიდიები
78.840
88.452
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
4.280
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.603
5.532
12.230
0.000
12.230
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1533.655
1393.607
0.000
0.000
1166.378
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
55
0
0
78
ხარჯები
1489.418
1383.516
0.000
0.000
1143.253
შრომის ანაზღაურება
1196.103
986.112
0.000
0.000
826.580
საქონელი და მომსახურება
293.315
278.610
0.000
0.000
316.673
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
35.995
36.560
0.000
0.000
35.700
მივლინებები
11.608
14.978
0.000
0.000
14.440
ოფისის ხარჯები
103.021
74.458
0.000
0.000
105.553
წარმომადგენლობითი ხარჯი
5.435
3.968
0.000
0.000
4.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
68.710
76.344
0.000
0.000
75.780
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
68.546
72.302
0.000
0.000
81.200
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
118.794
0.000
0.000
4.725
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.237
10.091
0.000
0.000
18.400
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
519.372
531.065
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.000
26.000
0.000
ხარჯები
488.495
529.451
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
263.922
297.640
0.000
საქონელი და მომსახურება
224.573
226.261
0.000
0.000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
28.464
32.360
0.000
მივლინებები
6.985
6.978
0.000
ოფისის ხარჯები
65.225
55.444
0.000
წარმომადგენლობითი ხარჯი
5.435
3.968
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
50.293
55.209
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
68.171
72.302
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
5.550
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.877
1.614
0.000
01 02 02
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
127.932
129.662
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.000
7.000
0.000
ხარჯები
126.993
123.585
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
109.545
110.343
0.000
საქონელი და მომსახურება
17.448
12.122
0.000
0.000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.611
0.000
0.000
მივლინებები
2.485
2.314
0.000
ოფისის ხარჯები
5.424
3.838
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.553
5.970
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.375
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
1.120
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.939
6.077
0.000
01 02 03
შესყიდვების სამსახური
5.406
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.000
0.000
ხარჯები
5.406
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
4.680
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.726
0.000
0.000
მივლინებები
0.099
0.000
ოფისის ხარჯები
0.264
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.363
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
01 02 04
საფინანსო სამსახური
97.900
105.467
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.000
7.000
0.000
ხარჯები
97.900
104.267
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
81.733
86.870
0.000
საქონელი და მომსახურება
16.167
17.397
0.000
0.000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.920
4.200
0.000
მივლინებები
0.821
2.091
0.000
ოფისის ხარჯები
8.247
5.849
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.179
5.257
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურობა
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
1.200
0.000
01 02 05
შიდა აუდიტის სამსახური
28.956
30.357
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.000
2.000
0.000
ხარჯები
28.956
30.357
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
24.832
26.188
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.124
4.169
0.000
0.000
მივლინებები
0.152
0.121
0.000
ოფისის ხარჯები
1.872
1.137
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.100
2.911
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
01 02 06
კულტურის, განათლების სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური
67.946
77.998
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
67.007
76.798
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
63.793
70.785
0.000
საქონელი და მომსახურება
3.214
4.893
0.000
0.000
მივლინებები
0.834
1.999
0.000
ოფისის ხარჯები
2.380
2.894
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
1.120
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.939
1.200
0.000
01 02 07
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
40.637
49.111
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.000
4.000
0.000
ხარჯები
39.564
49.111
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
33.421
42.900
0.000
საქონელი და მომსახურება
6.143
6.211
0.000
0.000
მივლინებები
0.180
0.811
0.000
ოფისის ხარჯები
2.897
2.064
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.066
3.336
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.073
0.000
0.000
01 02 08
ზედამხედველობის სამსახური
37.875
40.476
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.000
3.000
0.000
ხარჯები
37.875
40.476
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
33.427
33.940
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.448
5.476
0.000
0.000
მივლინებები
0.045
0.373
0.000
ოფისის ხარჯები
1.603
1.442
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.800
3.661
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
1.060
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
01 02 09
ტერიტორიული ორგანოები (9)
613.037
429.471
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75.000
0.000
0.000
ხარჯები
602.628
429.471
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
585.430
317.446
0.000
საქონელი და მომსახურება
17.198
2.081
0.000
0.000
მივლინებები
0.106
0.291
0.000
ოფისის ხარჯები
15.373
1.790
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.719
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
109.944
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.409
0.000
0.000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
ხარჯები
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
70.000
70.000
01 04
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
6.876
0.370
15.500
0.000
15.500
ვალდებულებების კლება
6.876
0.370
15.500
15.500
01 05
მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში
0.000
19.577
173.947
0.000
173.947
ხარჯები
0.000
16.677
173.947
0.000
173.947
საქონელი და მომსახურება
0.000
16.677
173.947
0.000
173.947
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.000
16.128
0.000
0.000
ოფისის ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.000
0.549
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
173.947
173.947
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
2.900
0.000
0.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
331.806
556.049
309.540
0.000
309.540
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.000
30.000
5.000
0.000
5.000
ხარჯები
330.336
350.859
309.540
0.000
309.540
შრომის ანაზღაურება
287.411
301.898
51.360
0.000
51.360
საქონელი და მომსახურება
42.925
46.841
26.720
0.000
26.720
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.856
9.332
5.600
0.000
5.600
მივლინებები
2.111
2.501
1.500
0.000
1.500
ოფისის ხარჯები
11.933
7.284
4.340
0.000
4.340
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.000
5.371
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22.625
19.845
10.280
0.000
10.280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.400
2.508
5.000
0.000
5.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
2.120
27.460
0.000
27.460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.470
205.190
0.000
0.000
0.000
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
92.214
92.219
74.020
0.000
74.020
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.000
7.000
5.000
5.000
ხარჯები
92.214
92.219
74.020
0.000
74.020
შრომის ანაზღაურება
67.828
69.622
47.700
47.700
საქონელი და მომსახურება
24.386
20.477
26.320
0.000
26.320
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.856
4.200
5.200
5.200
მივლინებები
1.745
1.288
1.500
1.500
ოფისის ხარჯები
5.180
3.183
4.340
4.340
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.273
9.298
10.280
10.280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.332
2.508
5.000
5.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
2.120
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
02 02
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დაფინანსება
239.592
463.830
235.520
0.000
235.520
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23.000
23.000
0.000
0.000
ხარჯები
238.122
258.640
235.520
0.000
235.520
შრომის ანაზღაურება
219.583
232.276
3.660
3.660
საქონელი და მომსახურება
18.539
26.364
0.400
0.000
0.400
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.000
5.132
0.400
0.000
0.400
მივლინებები
0.366
1.213
0.000
0.000
ოფისის ხარჯები
6.753
4.101
0.000
0.000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.000
5.371
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.352
10.547
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0.068
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
204.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
27.460
27.460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.470
205.190
0.000
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1294.806
2608.191
3693.187
606.372
3086.815
ხარჯები
304.272
320.186
416.030
0.000
416.030
საქონელი და მომსახურება
204.933
217.129
271.100
0.000
271.100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
204.933
217.129
271.100
0.000
271.100
სუბსიდიები
99.339
103.057
144.930
0.000
144.930
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
990.534
2288.005
3247.157
606.372
2670.785
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა
28.000
44.999
131.500
0.000
131.500
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.000
44.999
131.500
0.000
131.500
03 01 01
სოფელ ორთამელაში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 48000. ჭვანა-ბარათაულის მე-2 კმ-ზე 32000. გორხანაურის გზის 31000. ნიგაზეულის გზის 20500
0.000
0.000
131.500
0.000
131.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
131.500
131.500
03 01 02
კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
03 01 03
ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები ქვათაცვენის საწინააღმდეგოდ (მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
03 01 04
ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა
28.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.000
0.000
0.000
03 01 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა- ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა
0.000
44.999
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
44.999
0.000
0.000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1259.177
2555.616
3552.687
606.372
2946.315
ხარჯები
296.643
312.610
407.030
0.000
407.030
საქონელი და მომსახურება
197.304
209.553
262.100
0.000
262.100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
197.304
209.553
262.100
0.000
262.100
სუბსიდიები
99.339
103.057
144.930
0.000
144.930
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
962.534
2243.006
3115.657
606.372
2539.285
03 02 01
გარე განათებაის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54.985
48.269
231.000
0.000
231.000
ხარჯები
54.985
48.269
70.000
0.000
70.000
საქონელი და მომსახურება
54.985
48.269
70.000
0.000
70.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
54.985
48.269
70.000
0.000
70.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
161.000
0.000
161.000
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა
54.985
48.269
70.000
0.000
70.000
ხარჯები
54.985
48.269
70.000
0.000
70.000
საქონელი და მომსახურება
54.985
48.269
70.000
0.000
70.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
54.985
48.269
70.000
70.000
03 02 01 02
ხიჭაურიდან ჭვანის მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა 83000. ხიჭაურიდან ზამლეთის მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა 72000. კავიანის ციხეზე გარე-განათების სისტემის მოწყობა 6000.
0.000
0.000
161.000
0.000
161.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
161.000
161.000
03 02 01 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 02
სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები
95.345
106.831
110.000
0.000
110.000
ხარჯები
95.345
96.051
110.000
0.000
110.000
საქონელი და მომსახურება
95.345
96.051
110.000
0.000
110.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
95.345
96.051
110.000
0.000
110.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
10.780
0.000
0.000
0.000
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარიული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
95.345
92.051
105.000
0.000
105.000
ხარჯები
95.345
92.051
105.000
0.000
105.000
საქონელი და მომსახურება
95.345
92.051
105.000
0.000
105.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
95.345
92.051
105.000
105.000
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
0.000
4.000
5.000
0.000
5.000
ხარჯები
0.000
4.000
5.000
0.000
5.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
4.000
5.000
0.000
5.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0.000
4.000
5.000
5.000
03 02 02 03
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა
0.000
10.780
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
10.780
0.000
0.000
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
291.122
1310.522
2126.815
0.000
2156.815
ხარჯები
143.338
146.028
197.030
0.000
197.030
საქონელი და მომსახურება
43.999
42.971
52.100
0.000
52.100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
43.999
42.971
52.100
0.000
52.100
სუბსიდიები
99.339
103.057
144.930
0.000
144.930
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147.784
1164.494
1929.785
0.000
1959.785
03 02 03 01
ხაბელაშვილები -ახალდაბის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 850 000 ლარი. სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 700 000 ლარი.
0.000
0.000
1550.000
0.000
1550.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
1,550
1,550
03 02 03 02
114.381
116.056
144.930
0.000
144.930
ხარჯები
99.339
103.057
144.930
0.000
144.930
სუბსიდიები
99.339
103.057
144.930
144.930
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.042
12.999
0.000
0.000
03 02 03 03
სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა
99.689
0.000
52.000
0.000
52.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.689
0.000
52.000
52.000
03 02 03 04
სარწყავი არხების საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
0.000
0.000
3.000
0.000
3.000
ხარჯები
0.000
0.000
3
0
3.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
3
0
3.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
3
3.000
03 02 03 05
ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70 000ლარი. ნიგაზეულის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 8 300 ლარი. ფურტიოს სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის 8000. ბარათაულის აუზის სათავე ნაგებობის 3500.
0.000
0.000
89.800
0.000
89.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
89.800
89.800
03 02 03 06
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
43.999
42.971
49.100
0.000
49.100
ხარჯები
43.999
42.971
49.100
0.000
49.100
საქონელი და მომსახურება
43.999
42.971
49.100
0.000
49.100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43.999
42.971
49.100
49.100
03 02 03 07
სარწყავი არხებისთვის მილების შეძენა
0.000
0.000
95.000
0.000
95.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
95.000
95.000
03 02 03 08
სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 19920 ლარი. ფურტიო-ბუთურაულის ნენიის და გორის მიწისქვეშა ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოებისსა და აუზების მოწყობა 85000
14.406
126.218
104.920
0.000
104.920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.406
126.218
104.920
104.920
03 02 03 09
სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
18.647
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.647
0.000
0.000
0.000
03 02 03 10
სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0.000
31.617
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
31.617
0.000
0.000
03 02 03 11
სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0.000
56.877
38.065
0.000
38.065
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
56.877
38.065
38.065
03 02 03 12
დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება
0.000
936.783
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
936.783
30.000
30.000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
805.150
967.345
1045.372
606.372
439.000
ხარჯები
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
საქონელი და მომსახურება
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
802.175
945.083
1015.372
606.372
409.000
03 02 04 01
დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
ხარჯები
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
საქონელი და მომსახურეობა
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2.975
22.262
30.000
30.000
03 02 04 02
შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)
0.000
9.321
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
9.321
0.000
0.000
03 02 04 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
626.345
601.568
606.372
606.372
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
626.345
601.568
606.372
606.372
03 02 04 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
9.354
33.187
70.000
0.000
70.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.354
33.187
70.000
70.000
03 02 04 05
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის
(ზამლეთის ცენტრში მემორიალთან კედლის და რკინის ღობის მოწყობა - 6500 ლარი. ფურტიოს თაღოვან ხიდთან ბეტონის კიბეების მოწყობა 6000 ლარი)
31.126
161.457
12.500
0.000
12.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.126
161.457
12.500
12.500
03 02 04 06
სოფელ ჯაბნიძეებში ვერხვანის უბანში ელ. წისქვილის მშენებლობა
0.000
0.000
5.000
0.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
5.000
5.000
03 02 04 07
დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანების თანხა
39.789
9.200
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.789
9.200
0.000
0.000
03 02 04 08
დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი. ხიჭაურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 100000 ლარი.
36.666
1.449
250.000
0.000
250.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.666
1.449
250.000
250.000
03 02 04 09
დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა
15.899
6.580
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.899
6.580
0.000
03 02 04 10
სოფელ ჯაბნიძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 30 000 ლარი . ოლადაურის ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 5300 ლარი. დღვანის ადნიმისტრაციული სახლის რემონტი 29700 ლარი. ბარათაულის ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 6500 ლარი
34.997
118.005
71.500
0.000
71.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.997
118.005
71.500
71.500
03 02 04 11
სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა
7.999
4.316
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.999
4.316
0.000
0.000
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
12.575
122.649
9.500
0.000
9.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.575
122.649
9.500
0.000
9.500
03 02 05 01
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
0.000
7.440
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
7.440
0.000
0.000
03 02 05 02
ბრილის სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
0.000
0.000
9.500
0.000
9.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
9.500
9.500
03 02 05 03
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის №34)
12.575
28.618
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.575
28.618
0.000
0.000
03 02 05 04
სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
0.000
28.040
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
28.040
0.000
0.000
03 02 05 05
დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა
0.000
58.551
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
58.551
0.000
0.000
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
7.629
7.576
9.000
0.000
9.000
ხარჯები
7.629
7.576
9.000
0.000
9.000
საქონელი და მომსახურება
7.629
7.576
9.000
0.000
9.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.629
7.576
9.000
9.000
04 00
განათლება
328.104
456.911
1011.825
0.000
1011.825
ხარჯები
318.572
333.986
411.825
0.000
411.825
სუბსიდიები
318.572
333.986
411.825
0.000
411.825
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.532
122.925
600.000
0.000
600.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
318.062
330.637
852.525
0.000
852.525
ხარჯები
311.072
326.486
402.525
0.000
402.525
სუბსიდიები
311.072
326.486
402.525
0.000
402.525
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.990
4.151
450.000
0.000
450.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
04 01 01
აიპ –
შუახევის ბაღების გაერთიანება
318.062
330.637
402.525
0.000
402.525
ხარჯები
311.072
326.486
402.525
0.000
402.525
სუბსიდიები
311.072
326.486
402.525
402.525
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.990
4.151
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
04 01 02
ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი)
0.000
0.000
450.000
0.000
450.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
450.000
450.000
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
10.042
126.274
159.300
0.000
159.300
ხარჯები
7.500
7.500
9.300
0.000
9.300
სუბსიდიები
7.500
7.500
9.300
0.000
9.300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.542
118.774
150.000
0.000
150.000
04 02 01
ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება
2.542
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.542
0.000
0.000
04 02 02
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა
0.000
118.774
25.000
0.000
25.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.774
25.000
25.000
04 02 03
პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა
0.000
0.000
125.000
0.000
125.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
125.000
125.000
04 02 04
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
7.500
7.500
9.300
0.000
9.300
ხარჯები
7.500
7.500
9.300
0.000
9.300
სუბსიდიები
7.500
7.500
9.300
9.300
05 00
კულტურა, რელიგიაб ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1219.525
1059.533
975.568
0.000
975.568
ხარჯები
752.042
779.358
834.675
0.000
834.675
საქონელი და მომსახურეობა
87.855
102.718
105.000
0.000
105.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
87.855
102.718
105.000
0.000
105.000
სუბსიდიები
664.187
676.640
729.675
0.000
729.675
არაფინანსური აქტივების ზრდა
467.483
280.175
140.893
0.000
140.893
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
683.830
405.135
414.593
0.000
414.593
ხარჯები
220.343
232.488
273.700
0.000
273.700
საქონელი და მომსახურება
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
სუბსიდიები
189.956
197.258
233.700
0.000
233.700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
463.487
172.647
140.893
0.000
140.893
05 01 01
აიპ –
შუახევის სასპორტო სკოლა
121.419
129.838
152.700
0.000
152.700
ხარჯები
121.419
129.838
152.700
0.000
152.700
სუბსიდიები
121.419
129.838
152.700
152.700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
ხარჯები
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
საქონელი და მომსახურება
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.387
35.230
40.000
40.000
05 01 03
აიპ –
საფეხბურთო კლუბი „მერანი“
68.537
67.420
81.000
0.000
81.000
ხარჯები
68.537
67.420
81.000
0.000
81.000
სუბსიდიები
68.537
67.420
81.000
81.000
05 01 04
დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
463.487
30.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
463.487
30.000
0.000
0.000
05 01 05
გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი
0.000
73.058
5.000
0.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
73.058
5.000
5.000
05 01 06
ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა
0.000
69.589
12.000
0.000
12.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
69.589
12.000
12.000
05 01 07
სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა 30100. ნაღვარევი 29900. ლომანაური 35000. ნენიის 28893.)
0.000
0.000
123.893
0.000
123.893
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
123.893
123.893
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
535.695
585.698
560.975
0.000
560.975
ხარჯები
531.699
546.870
560.975
0.000
560.975
საქონელი და მომსახურეობა
57.468
67.488
65.000
0.000
65.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
57.468
67.488
65.000
0.000
65.000
სუბსიდიები
474.231
479.382
495.975
0.000
495.975
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.996
38.828
0.000
0.000
0.000
05 02 01
აიპ –
შუახევის კულტურის ცენტრი
402.645
445.022
412.100
0.000
412.100
ხარჯები
402.645
406.194
412.100
0.000
412.100
სუბსიდიები
402.645
406.194
412.100
412.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
38.828
0.000
0.000
05 02 02
აიპ –
შუახევის სახელოვნებო სკოლა
71.586
73.188
83.875
0.000
83.875
ხარჯები
71.586
73.188
83.875
0.000
83.875
სუბსიდიები
71.586
73.188
83.875
83.875
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
49.194
53.453
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
49.194
53.453
50.000
0.000
50.000
საქონელი და მომსახურება
49.194
53.453
50.000
0.000
50.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
49.194
53.453
50.000
50.000
05 02 04
დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
3.996
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.996
0.000
0.000
0.000
05 02 05
ახალგაზრდული ღონისძიებები
8.274
14.035
15.000
0.000
15.000
ხარჯები
8.274
14.035
15.000
0.000
15.000
საქონელი და მომსახურეობა
8.274
14.035
15.000
0.000
15.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8.274
14.035
15.000
15.000
05 03
სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა
0.000
68.700
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
68.700
0.000
0.000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
268.794
382.625
318.810
0.000
318.810
ხარჯები
261.429
377.140
310.010
0.000
310.010
საქონელი და მომსახურეობა
18.952
5.610
0.135
0.000
0.135
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.952
5.610
0.135
0.000
0.135
სუბსიდიები
0.000
0.000
94.265
0.000
94.265
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
371.530
215.610
0.000
215.610
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.671
5.485
8.800
0.000
8.800
ვალდებულებების კლება
2.694
0.000
0.000
0.000
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
29.793
32.150
133.710
0.000
133.710
ხარჯები
26.622
26.665
133.710
0.000
133.710
საქონელი და მომსახურება
18.952
5.610
0.135
0.000
0.135
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეოა
18.952
5.610
0.135
0.000
0.135
სუბსიდიები
0.000
0.000
94.265
0.000
94.265
სოციალური უზრუნველყოფა
7.670
21.055
39.310
0.000
39.310
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.171
5.485
0.000
0.000
0.000
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
6.187
21.055
29.610
0.000
29.610
ხარჯები
6.187
21.055
29.610
0.000
29.610
სოციალური უზრუნველყოფა
6.187
21.055
29.610
29.610
06 01 02
შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა
18.952
1.405
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
18.952
1.405
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
18.952
1.405
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.952
1.405
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
06 01 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
1.483
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.483
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.483
0.000
0.000
0.000
06 01 04
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი“
0.000
94.265
0.000
94.265
ხარჯები
0.000
94.265
0.000
94.265
სუბსიდიები
0.000
0.000
94.265
94.265
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
06 01 05
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა
3.171
9.690
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
4.205
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
4.205
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
4.205
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.171
5.485
0.000
0.000
0.000
06 01 05 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი
0.000
4.205
0.135
0.000
0.135
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
4.205
0.135
0.135
06 01 05 02
ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა
3.171
5.485
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.171
5.485
0.000
0.000
06 01 05 03
პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0.000
0.000
9.700
0.000
9.700
ხარჯები
0.000
0.000
9.700
0.000
9.700
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
9.700
9.700
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
239.001
350.475
185.100
0.000
185.100
ხარჯები
234.807
316.165
172.300
0.000
176.300
სოციალური უზრუნველყოფა
234.807
316.165
172.300
0.000
176.300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.500
0.000
0.000
0.000
8.800
ვალდებულებების კლება
2.694
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
36.847
31.585
38.000
0.000
38.000
ხარჯები
34.153
31.585
38.000
0.000
38.000
სოციალური უზრუნველყოფა
34.153
31.585
38.000
38.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
2.694
0.000
0.000
06 02 02
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასო სასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა
1.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.500
06 02 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
2.194
1.605
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.194
1.605
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.194
1.605
0.000
0.000
06 02 04
პირველ და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
18.500
29.500
59.100
0.000
59.100
ხარჯები
18.500
29.500
59.100
0.000
59.100
სოციალური უზრუნველყოფა
18.500
29.500
59.100
59.100
06 02 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
28.700
22.000
32.000
0.000
32.000
ხარჯები
28.700
22.000
32.000
0.000
32.000
სოციალური უზრუნველყოფა
28.700
22.000
32.000
32.000
06 02 06
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
25.000
17.000
20.000
0.000
20.000
ხარჯები
25.000
17.000
20.000
0.000
20.000
სოციალური უზრუნველყოფა
25.000
17.000
20.000
20.000
06 02 07
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
0.000
0.000
4.000
0.000
4.000
ხარჯები
0.000
0.000
4.000
0.000
4.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
4.000
4.000
06 02 08
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა- რეაბილიტაცია 3000 ლარი. საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი.
0.000
0.000
8.800
0.000
8.800
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
8.800
8.800
06 02 09
განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
22.000
0.000
0.000
0.000
06 02 10
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
8.960
8.000
8.000
0.000
8.000
ხარჯები
8.960
8.000
8.000
0.000
8.000
სოციალური უზრუნველყოფა
8.960
8.000
8.000
8.000
06 02 11
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
6.627
10.655
15.200
0.000
15.200
ხარჯები
6.627
10.655
15.200
0.000
15.200
სოციალური უზრუნველყოფა
6.627
10.655
15.200
15.200
06 02 12
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
0.000
34.310
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
34.310
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
34.310
0.000
0.000
06 02 13
სოციალური სხვა
88.673
195.820
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
88.673
195.820
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
88.673
195.820
0.000