„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2014 წლის 29 აგვისტო
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №14 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
თავი I
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6222.383
5616.155
0.000
5616.155
6493.143
602.770
5890.373
გადასახადები
85.571
196.540
0.000
196.540
229.000
0.000
229.000
გრანტები
5763.920
5074.723
0.000
5074.723
6114.143
602.770
5511.373
სხვა შემოსავლები
372.892
344.892
0.000
344.892
150.000
0.000
150.000
ხარჯები
3768.387
3886.835
0.000
3886.835
4141.532
0.000
4141.532
შრომის ანაზღაურება
1507.655
1779.019
0.000
1779.019
1595.936
0.000
1595.936
საქონელი და მომსახურება
776.634
704.401
0.000
704.401
1021.404
0.000
1021.404
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1097.783
1160.938
0.000
1160.938
1208.060
0.000
1208.060
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
362.615
242.477
0.000
242.477
276.132
0.000
276.132
სხვა ხარჯები
23.700
0.000
0.000
0.000
40.000
0.000
40.000
საოპრაციო სალდო
2453.996
1729.320
0.000
1729.320
2351.611
602.770
1748.841
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2291.779
1523.530
0.000
1523.530
3404.309
602.770
2801.539
ზრდა
2291.779
1523.530
0.000
1523.530
3404.309
602.770
2801.539
კლება
0.000
0.000
0.000
მთლიანი სალდო
162.217
205.790
0.000
205.790
-1052.698
0.000
-1052.698
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-697.890
-856.478
0.000
-856.478
-1052.698
0.000
-1052.698
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტი
0.000
0.000
0.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
კლება
697.890
856.478
0.000
856.478
1052.698
0.000
1052.698
ვალუტა და დეპოზიტი
697.890
856.478
856.478
1052.698
1052.698
სესხები
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ცვლილება
-3.630
-9.570
0.000
-9.570
0.000
0.000
0.000
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
3.630
9.570
0.000
9.570
0.000
0.000
0.000
საშინაო
3.630
9.570
9.570
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6,222.383
5,616.155
0.000
5,616.155
6,493.143
602.770
5,890.373
შემოსავლები
6,222.383
5,616.155
0.000
5,616.155
6,493.143
602.770
5,890.373
არაფინანსური აქტივების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
6,063.796
5,419.935
0.000
5,419.935
7,545.841
602.770
6,943.071
ხარჯები
3,768.387
3,886.835
0.000
3,886.835
4,141.532
0.000
4,141.532
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,291.779
1,523.530
0.000
1,523.530
3,404.309
602.770
2,801.539
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
3.630
9.570
0.000
9.570
0.000
0.000
0.000
ნაშთის ცვლელება
-158.587
196.220
0.000
196.220
-1,052.698
0.000
-1,052.698
მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 493 143 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,222.383
5,616.155
0.000
5,616.155
6,493.143
602.770
5,890.373
გადასახადები
85.571
196.540
0.000
196.540
229.000
0.000
229.000
გრანტები
5,763.920
5,074.723
0.000
5,074.723
6,114.143
602.770
5,511.373
სხვა შემოსავლები
372.892
344.892
0.000
344.892
150.000
0.000
150.000
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 229 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
85.571
196.540
0.000
196.540
229.000
0.000
229.000
ქონების გადასახადი
85.571
196.540
0.000
196.540
229.000
0.000
229.000
საქართველოს საწარმოთა
ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
78.353
184.507
184.507
223.200
223.200
ფიზიკურ პირთა
ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
0.895
0.120
0.120
0.800
0.800
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე ქონების გადასახადი
0.492
1.114
1.114
0.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე ქონების გადასახადი
5.831
10.799
10.799
5.000
5.000
სხვა გადასახადი
ქონებაზე
0.000
0.000
0.000
სხვა გადასახადი
0.000
0.000
0.000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტების პროექტი 6 114 143 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5,763.920
5,074.723
0.000
5,074.723
6,114.143
602.770
5,511.373
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1,633.244
1,031.158
1,031.158
1,334.791
1,334.791
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,085.818
4,043.565
0.000
4,043.565
4,612.470
602.770
4,009.700
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,461.600
3,417.220
0.000
3,417.220
4,009.700
0.000
4,009.700
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,461.600
3,417.220
3,417.220
4,009.700
4,009.700
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
624.218
626.345
0.000
626.345
602.770
602.770
0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
621.365
626.345
626.345
602.770
602.770
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0.000
0.000
0.000
0.000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2.853
0.000
0.000
სხვა ტრანსფერები
44.858
0.000
166.882
166.882
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 150 000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
372.892
344.892
0.000
344.892
150.000
0.000
150.000
შემოსავლები საკუთრებიდან
287.774
202.990
0.000
202.990
117.800
0.000
117.800
პროცენტები
182.342
135.603
0.000
135.603
50.000
0.000
50.000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
182.342
135.603
135.603
50.000
50.000
რენტა
105.432
67.387
0.000
67.387
67.800
0.000
67.800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
102.385
67.022
67.022
67.800
67.800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
3.047
0.365
0.365
0.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
54.491
5.178
0.000
5.178
12.000
0.000
12.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
38.455
-20.029
0.000
-20.029
7.000
0.000
7.000
სანებართვო მოსაკრებელი
1.215
0.751
0.751
1.000
1.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
1.215
0.751
0.751
1.000
1.000
სახელმწიფო ბაჟი
0.000
0.000
0.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.034
0.063
0.063
0.000
სატენდერო მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
27.968
-27.955
-27.955
0.000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
9.238
7.175
7.175
6.000
6.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
16.036
25.144
0.000
25.144
5.000
0.000
5.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
16.036
25.144
0.000
25.144
5.000
0.000
5.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0.000
0.000
0.000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
16.036
25.144
0.000
25.144
5.000
0.000
5.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
16.036
11.902
11.902
5.000
5.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
0.000
13.242
13.242
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
28.497
129.441
129.441
20.200
20.200
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
2.130
7.283
7.283
0.000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 141 532 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3,768.387
3,886.835
0.000
3,886.835
4,141.532
0.000
4,141.532
შრომის ანაზღაურება
1,507.655
1,779.019
0.000
1,779.019
1,595.936
0.000
1,595.936
საქონელი და მომსახურება
776.634
704.401
0.000
704.401
1,021.404
0.000
1,021.404
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1,097.783
1,160.938
0.000
1,160.938
1,208.060
0.000
1,208.060
სოციალური უზრუნველყოფა
362.615
242.477
0.000
242.477
276.132
0.000
276.132
სხვა ხარჯი
23.700
0.000
0.000
0.000
40.000
0.000
40.000
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 404 309 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 404 309 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
126.273
49.840
0.000
49.840
98.271
0.000
98.271
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.050
1.470
0.000
1.470
205.500
0.000
205.500
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1329.086
990.534
0.000
990.534
2648.644
602.770
2045.874
განათლება
26.341
9.532
0.000
9.532
125.000
0.000
125.000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
809.029
467.483
0.000
467.483
321.409
0.000
321.409
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
4.671
0.000
4.671
5.485
0.000
5.485
ჯამი
2291.779
1523.530
0.000
1523.530
3404.309
602.770
2801.539
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,631.058
1,695.634
0.000
1,695.634
1,848.561
0.000
1,848.561
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,619.092
1,695.634
0.000
1,695.634
1,663.137
0.000
1,663.137
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1,530.830
1,597.734
1,597.734
1,513.237
1,513.237
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
88.262
97.900
97.900
149.900
149.900
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
11.966
0.000
0.000
185.424
185.424
თავდაცვა
92.443
92.214
0.000
92.214
98.800
0.000
98.800
სამოქალაქო თავდაცვა
92.443
92.214
92.214
98.800
98.800
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
236.939
239.592
0.000
239.592
455.900
0.000
455.900
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
9.386
0.000
0.000
0.000
0.000
სახანძრო სამსახური
227.553
239.592
239.592
455.900
455.900
ეკონომიკური საქმიანობა
203.595
155.932
0.000
155.932
179.840
0.000
179.840
ტრანსპორტი
92.327
28.000
28.000
50.080
50.080
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
111.268
127.932
127.932
129.760
129.760
გარემოს დაცვა
243.190
107.920
0.000
107.920
289.360
0.000
289.360
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
94.943
95.345
95.345
133.480
133.480
ჩამდინარე წყლების მართვა
148.247
12.575
12.575
155.880
155.880
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,324.058
1,196.761
0.000
1,196.761
2,722.844
0.000
2,722.844
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
344.966
121.663
121.663
351.373
351.373
წყალმომარაგება
228.626
291.122
291.122
1,581.001
1,581.001
გარე განათება
52.124
54.985
54.985
50.000
50.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
698.342
728.991
728.991
740.470
740.470
ჯამრთელობის დაცვა
56.051
70.430
0.000
70.430
152.177
0.000
152.177
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
56.051
70.430
70.430
152.177
152.177
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,397.539
1,094.466
0.000
1,094.466
982.709
0.000
982.709
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
882.313
562.411
562.411
328.454
328.454
მომსახურება კულტურის სფეროში
448.798
455.835
455.835
500.995
500.995
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო
3.714
8.274
8.274
15.000
15.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
62.714
67.946
67.946
138.260
138.260
განათლება
521.737
521.109
0.000
521.109
676.050
0.000
676.050
სკოლამდელი აღზრდა
313.780
318.062
318.062
336.900
336.900
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
207.957
203.047
203.047
339.150
339.150
სოციალური დაცვა
353.556
236.307
0.000
236.307
139.600
0.000
139.600
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
35.953
34.153
34.153
38.000
38.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
317.603
202.154
202.154
101.600
101.600
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
6,060.166
5,410.365
0.000
5,410.365
7,545.841
0.000
7,545.841
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1052698 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1052698 ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1052698 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო–სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. დაგეგმილია საზანძრო ავტომობილის შეძენა და სახანძრო სამსახურის ადმინისტრაციული შენობის მიმდინარე რემონი. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით ხიჭაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2014 წელს დაეგება ასფალტის საფარი, რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 126,162 ლარი. მოეწყობა ჭვანა ბარათაულის გზის მე-2 კმ-ზე დამცავი ჯებირი და სანიაღვრე არხი გამოყოფილია 50080 ლარი, ბარათაულის ცენტრში მოეწყობა სანიაღვრე არხი.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ 403 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების და საჭირო მოწყობილობების შეძენა და 22 ახალი წერტილის მოწყობა (დაბა შუახევში 14 ერთეული, სოფ იაკობაური 1, პაპოშვილები 1, დღვანი 1, ჭალაში 1,მოფრინეთი 1,მჭედლური 1 და ბესელაშვილები 1 ერთეული.)
დასუფთავების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 02 )
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:
დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება–91376 ლარი,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა–31224 ლარი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა–დასუფთავება – 75392 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–4700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა–პატრონობა 40 ცალი.
აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
(პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2014 წელს ასევე რემონტი ჩაუტარდება სასმელი წყლის ცენტრალურ გამანაწილებელ აუზს და ასევე იგეგმება დაბის წყალსასადენის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყოფა1098,311 ლარი. აღდგენილი იქნება დაბაში დაზიანებული წყალსადენის ქსელი გამოიყოფა 15600 ლარი, დაგეგმილია მიმდინარე წელში ორთამელა, ნიგაზეულის, ბრილის და ფურტიოს სასმელი წყლის გამანაზილებელი აუზების რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 39 000 ლარი. სისტემატურად მიმდინარეობს ცენტრალური წყალსადენის ქლორირება და ფილტრაცია. 2014 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის შვიდ სოფელში (ნენია,ნიგაზეული ,გორა,ახალდაბა, ფურტიო, ბუთურაულში და ჭალაში) მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილების მოწობა, გამანაწილებელი აუზებით და საქაჩი ტუმბოებით. წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 23 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი.
2,2,5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
(პროგრამული კოდი 03 02 04 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა სოფელ ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის აუზი, მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული სოფლის სახლები-კლუბები და ელექტროწისქვილების გამრიცხველიანობა, სოფელ ხიჭაურში და ზამლეთში მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიგება ასფალტის საფარი და კეთილმოეწყობა, ასევე მოეწყბა სკვერები , დასრულდება სოფელ ქიძინიძეების სოფლის სახლის კეთილმოწყობა, კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდება შუბნის თემის ადმინისტრაციულ შენობას, გარემონტდება ფურტიოს,ჭვანის ოლადაურის სოფლის სახლები დასრულდება ცინარეთის სოფლის სახლის მშენებლობა. დასრულდება დაბის ტერიტორიაზე საცხოვრებელ შენობებთან სანიაღვრე არხების მოწტობა და ჩამოშლილი ჯებირების აღდგენა. შეიღებება დაბაში არსებული შენობების გარე ფასადები და გადაიხურება სახურავები,. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.2,6 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 06)
საკანალიზაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირება სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემების შეუფერხებელი მუშაობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელთა გადაჭრაზეც მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის დონე. 2014 წელს იგეგმება დაბაში არსებულ სანიაღვრე არხებზე ალმირებული ბადის მოწყობა. რუსთაველის ქუჩის # 34 და ჭვანის ცენტრში საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება დაბაში დაზიანებულ საკანალიზაციო ქსელს 15840 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყობა ორი სველი წერტილი 8000 ლარი.
2.3. გამწვანების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა–პატრონობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა–პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 125 ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა–გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.
საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)
სკოლამდელი განათლების 2014 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 336 900 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 160 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2014 წლისათვის შეადგენს 62, რომელთა წლიური სახელფასო ბიუჯეტი შეადგენს 225290 ლარს. დაგეგმილია მიმდინარე 5 ცალი პიანინოს შეძენა რაზეც გამოიყოფა 5000 ლ. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. აშენდება სოფელ დარგულას,ჩანჩხალოს, კობალთის, წიაღის და მჭედლურის დაწყებითი სკოლები, რაზეც გამოიყოფა120,000 ლარი.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა შუახევში 2014 წელს სპორტული კომპლექსის წყალმომარაგების, ელ. ენერგიის სისტემის და სანიაღვრე არხის მოწყობა. 2014 წელს მოეწყობა ფურტიოს რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ ბარათაულში და დღვანში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, ხოლო სოფელ ნენიის და ბუთურაულის სპორტულ მოედნებზე დაიგება შავი საფარი რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 30000 ლარი. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 ა.ი.პ შუახევის კულტურის ცენტრი
(პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები რომელებშიც 50 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდება რაიონულ ბიბლიოთეკას, ოლადაურის, კვიახიძეების და ნიგაზეულის მუზეუმებს რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 40000 ლარი.
4.2.2 ა.ა.ი.პ შუახევის ხელოვნების სკოლა
(პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 40 ლარს, არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2,3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5,1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
(პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 2 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1,1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.2 შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანია შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუბნისა და სოფელ წყალსაყრის, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ყველაზე დაშორებული სოფლებია დაბის ცენტრიდან, მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მძღოლების (2 მძღოლი) ხელფასის, ავტომანქანების საწვავის, ტექნიკური მომსახურების და მობილური კავშირის ხარჯების სუბსიდირებას.
5.1.3 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.2 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვის დროს დაღუპულთა საფლავების მონახულება და დაღუპულთა ქვრივებზე მატერიალური დახმარების გაწევა.
5.2.3 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:
მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;
5.2.4 ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 35 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2. 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07 )
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.
5.2.9 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 06 08 )
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციითთავი III
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ათას ლარებში
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
პროგრამული კოდი
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
6063.796
5419.935
0.000
5419.935
7545.841
602.770
6943.071
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172.000
172.000
0.000
172.000
113.000
0.000
113.000
ხარჯები
3768.387
3886.835
0.000
3886.835
4141.532
0.000
4141.532
შრომის ანაზღაურება
1507.655
1779.019
0.000
1779.019
1595.936
0.000
1595.936
საქონელი და მომსახურეობა
776.634
704.401
0.000
704.401
1021.404
0.000
1021.404
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
37.666
44.051
0.000
44.051
94.592
0.000
94.592
მივლინებები
16.122
17.911
0.000
17.911
23.391
0.000
23.391
ოფისის ხარჯები
157.883
130.356
0.000
130.356
203.619
0.000
203.619
წარმომადგენლობითი ხარჯი
18.997
7.546
0.000
7.546
6.200
0.000
6.200
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
11.835
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
154.358
114.946
0.000
114.946
132.360
0.000
132.360
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
379.773
389.591
0.000
389.591
561.242
0.000
561.242
სუბსიდიები
1097.783
1160.938
0.000
1160.938
1208.060
0.000
1208.060
სოციალური უზრუნველყოფა
362.615
242.477
0.000
242.477
276.132
0.000
276.132
სხვა ხარჯები
23.700
0.000
0.000
0.000
40.000
0.000
40.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2291.779
1523.530
0.000
1523.530
3404.309
602.770
2801.539
ვალდებულებების კლება
3.630
9.570
0.000
9.570
0.000
0.000
0.000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1876.327
1976.900
0.000
1976.900
2143.741
0.000
2143.741
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142.000
142.000
0.000
142.000
83.000
0.000
83.000
ხარჯები
1750.054
1920.184
0.000
1920.184
2045.470
0.000
2045.470
შრომის ანაზღაურება
1252.071
1491.608
0.000
1491.608
1308.416
0.000
1308.416
საქონელი და მომსახურეობა
416.943
349.736
0.000
349.736
504.754
0.000
504.754
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
34.000
40.195
0.000
40.195
84.792
0.000
84.792
მივლინებები
13.379
15.800
0.000
15.800
20.591
0.000
20.591
ოფისის ხარჯები
138.272
118.423
0.000
118.423
190.319
0.000
190.319
წარმომადგენლობითი ხარჯი
18.997
7.546
0.000
7.546
6.200
0.000
6.200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
131.919
92.321
0.000
92.321
110.100
0.000
110.100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
80.376
75.451
0.000
75.451
92.752
0.000
92.752
სუბსიდიები
81.040
78.840
0.000
78.840
78.840
0.000
78.840
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
113.460
0.000
113.460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.273
49.840
0.000
49.840
98.271
0.000
98.271
ვალდებულებების კლება
0.000
6.876
0.000
6.876
0.000
0.000
0.000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
382.180
436.369
0.000
436.369
493.610
0.000
493.610
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17
17.000
0.000
17.000
21.000
0.000
21.000
ხარჯები
379.086
430.766
0.000
430.766
487.610
0.000
487.610
შრომის ანაზღაურება
229.210
295.505
0.000
295.505
335.570
0.000
335.570
საქონელი და მომსახურეობა
68.836
56.421
0.000
56.421
69.840
0.000
69.840
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.900
4.200
4.200
4.200
4.200
მივლინებები
4.394
4.192
4.192
5.000
5.000
ოფისის ხარჯები
22.187
15.402
15.402
21.100
21.100
წარმომადგენლობითი ხარჯი
3.201
2.111
2.111
2.200
2.200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
28.602
23.611
23.611
29.340
29.340
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
6.552
6.905
6.905
8.000
8.000
სუბსიდიები
81.040
78.840
78.840
78.840
78.840
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
3.360
3.360
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.094
5.603
0.000
5.603
6.000
0.000
6.000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1483.501
1533.655
0.000
1533.655
1424.707
0.000
1424.707
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125.000
125.000
0.000
125.000
62.000
0.000
62.000
ხარჯები
1360.322
1489.418
0.000
1489.418
1407.347
0.000
1407.347
შრომის ანაზღაურება
1022.861
1196.103
0.000
1196.103
972.846
0.000
972.846
საქონელი და მომსახურეობა
337.461
293.315
0.000
293.315
324.401
0.000
324.401
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
30.100
35.995
0.000
35.995
42.000
0.000
42.000
მივლინებები
8.985
11.608
0.000
11.608
15.591
0.000
15.591
ოფისის ხარჯები
116.085
103.021
0.000
103.021
103.950
0.000
103.950
წარმომადგენლობითი ხარჯი
5.150
5.435
0.000
5.435
4.000
0.000
4.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
103.317
68.710
0.000
68.710
77.160
0.000
77.160
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
73.824
68.546
0.000
68.546
81.700
0.000
81.700
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
110.100
0.000
110.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123.179
44.237
0.000
44.237
17.360
0.000
17.360
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
586.853
519.372
0.000
519.372
559.100
0.000
559.100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.000
19.000
19.000
30.000
30.000
ხარჯები
466.134
488.495
0.000
488.495
550.900
0.000
550.900
შრომის ანაზღაურება
214.301
263.922
263.922
297.640
297.640
საქონელი და მომსახურეობა
251.833
224.573
0.000
224.573
253.260
0.000
253.260
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26.200
28.464
28.464
37.800
37.800
მივლინებები
3.972
6.985
6.985
7.000
7.000
ოფისის ხარჯები
68.923
65.225
65.225
75.840
75.840
წარმომადგენლობითი ხარჯი
5.150
5.435
5.435
4.000
4.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
76.253
50.293
50.293
55.420
55.420
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
71.335
68.171
68.171
73.200
73.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120.719
30.877
30.877
8.200
8.200
01 02 02
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური
111.268
127.932
0.000
127.932
129.760
0.000
129.760
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
ხარჯები
110.218
126.993
0.000
126.993
123.600
0.000
123.600
შრომის ანაზღაურება
95.370
109.545
109.545
108.640
108.640
საქონელი და მომსახურეობა
14.848
17.448
0.000
17.448
14.960
0.000
14.960
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
3.611
3.611
0.000
0.000
მივლინებები
1.620
2.485
2.485
2.500
2.500
ოფისის ხარჯები
6.191
5.424
5.424
3.960
3.960
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.548
5.553
5.553
6.000
6.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2.489
0.375
0.375
2.500
2.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.050
0.939
0.939
6.160
6.160
01 02 03
საფინანსო სამსახური
88.262
97.900
0.000
97.900
109.900
0.000
109.900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
ხარჯები
86.852
97.900
0.000
97.900
108.100
0.000
108.100
შრომის ანაზღაურება
70.480
81.733
81.733
81.760
81.760
საქონელი და მომსახურეობა
16.372
16.167
0.000
16.167
26.340
0.000
26.340
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.900
3.920
3.920
4.200
4.200
მივლინებები
1.049
0.821
0.821
2.000
2.000
ოფისის ხარჯები
8.821
8.247
8.247
9.880
9.880
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.602
3.179
3.179
4.260
4.260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
0.000
6.000
6.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.410
0.000
0.000
1.800
1.800
01 02 04
შიდა აუდიტის სამსახური
27.985
28.956
0.000
28.956
30.900
0.000
30.900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
ხარჯები
27.985
28.956
0.000
28.956
30.900
0.000
30.900
შრომის ანაზღაურება
22.600
24.832
24.832
24.960
24.960
საქონელი და მომსახურეობა
5.385
4.124
0.000
4.124
5.940
0.000
5.940
მივლინებები
0.296
0.152
0.152
0.500
0.500
ოფისის ხარჯები
2.820
1.872
1.872
2.180
2.180
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.269
2.100
2.100
3.260
3.260
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 05
კულტურის, განათლების სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური
62.714
67.946
0.000
67.946
75.300
0.000
75.300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
ხარჯები
62.714
67.007
0.000
67.007
74.100
0.000
74.100
შრომის ანაზღაურება
58.980
63.793
63.793
68.800
68.800
საქონელი და მომსახურეობა
3.734
3.214
0.000
3.214
5.300
0.000
5.300
მივლინებები
1.181
0.834
0.834
1.500
1.500
ოფისის ხარჯები
2.553
2.380
2.380
3.800
3.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.939
0.939
1.200
1.200
01 02 06
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
36.042
40.637
0.000
40.637
48.620
0.000
48.620
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.000
3.000
3.000
4.000
4.000
ხარჯები
36.042
39.564
0.000
39.564
48.620
0.000
48.620
შრომის ანაზღაურება
30.590
33.421
33.421
40.160
40.160
საქონელი და მომსახურეობა
5.452
6.143
0.000
6.143
8.460
0.000
8.460
მივლინებები
0.433
0.180
0.180
1.000
1.000
ოფისის ხარჯები
2.417
2.897
2.897
3.700
3.700
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.602
3.066
3.066
3.760
3.760
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
1.073
1.073
0.000
0.000
01 02 07
ზედამხედველობის სამსახური
36.565
37.875
0.000
37.875
41.500
0.000
41.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
ხარჯები
36.565
37.875
0.000
37.875
41.500
0.000
41.500
შრომის ანაზღაურება
30.217
33.427
33.427
33.440
33.440
საქონელი და მომსახურეობა
6.348
4.448
0.000
4.448
8.060
0.000
8.060
მივლინებები
0.189
0.045
0.045
0.800
0.800
ოფისის ხარჯები
2.757
1.603
1.603
2.800
2.800
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.402
2.800
2.800
4.460
4.460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 08
ტერიტორიული ორგანოები (9)
533.812
613.037
0.000
613.037
429.627
0.000
429.627
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75.000
75.000
75.000
0.000
0.000
ხარჯები
533.812
602.628
0.000
602.628
429.627
0.000
429.627
შრომის ანაზღაურება
500.323
585.430
585.430
317.446
317.446
საქონელი და მომსახურეობა
33.489
17.198
0.000
17.198
2.081
0.000
2.081
მივლინებები
0.245
0.106
0.106
0.291
0.291
ოფისის ხარჯები
21.603
15.373
15.373
1.790
1.790
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.641
1.719
1.719
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
110.100
110.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
10.409
10.409
0.000
0.000
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს შენახვის ხარჯები
10.646
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
10.646
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურეობა
10.646
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
წარმომადგენლობითი ხარჯი
10.646
0.000
0.000
0.000
0.000
01 05
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
0.000
6.876
0.000
6.876
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
6.876
6.876
0.000
0.000
01 06
მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში
0
0.000
0.000
0.000
185.424
0.000
185.424
ხარჯები
0
0.000
0.000
0.000
110.513
0.000
110.513
საქონელი და მომსახურეობა
0
0.000
0.000
0.000
110.513
0.000
110.513
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
0.000
38.592
38.592
ოფისის ხარჯები
0
0.000
65.269
65.269
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
0.000
3.600
3.600
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
0.000
3.052
3.052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0.000
74.911
74.911
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
329.382
331.806
0.000
331.806
554.700
0.000
554.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.000
30.000
0.000
30.000
30.000
0.000
30.000
ხარჯები
328.332
330.336
0.000
330.336
349.200
0.000
349.200
შრომის ანაზღაურება
255.584
287.411
0.000
287.411
287.520
0.000
287.520
საქონელი და მომსახურეობა
72.748
42.925
0.000
42.925
61.680
0.000
61.680
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.666
3.856
0.000
3.856
9.800
0.000
9.800
მივლინებები
2.743
2.111
0.000
2.111
2.800
0.000
2.800
ოფისის ხარჯები
19.611
11.933
0.000
11.933
13.300
0.000
13.300
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
11.835
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22.439
22.625
0.000
22.625
22.260
0.000
22.260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
12.454
2.400
0.000
2.400
13.520
0.000
13.520
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.050
1.470
0.000
1.470
205.500
0.000
205.500
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
92.443
92.214
0.000
92.214
98.800
0.000
98.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
ხარჯები
91.393
92.214
0.000
92.214
98.800
0.000
98.800
შრომის ანაზღაურება
62.702
67.828
67.828
67.840
67.840
საქონელი და მომსახურეობა
28.691
24.386
0.000
24.386
30.960
0.000
30.960
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.666
3.856
3.856
4.200
4.200
მივლინებები
2.193
1.745
1.745
2.000
2.000
ოფისის ხარჯები
4.119
5.180
5.180
6.080
6.080
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10.714
11.273
11.273
10.680
10.680
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
7.999
2.332
2.332
8.000
8.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.050
0.000
0.000
0.000
0.000
02 02
სახანძრო - სამაშველო სამსახური
227.553
239.592
0.000
239.592
455.900
0.000
455.900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
ხარჯები
227.553
238.122
0.000
238.122
250.400
0.000
250.400
შრომის ანაზღაურება
192.882
219.583
219.583
219.680
219.680
საქონელი და მომსახურეობა
34.671
18.539
0.000
18.539
30.720
0.000
30.720
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
0
0
5.600
5.600
მივლინებები
0.550
0.366
0.366
0.800
0.800
ოფისის ხარჯები
6.106
6.753
6.753
7.220
7.220
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
11.835
0.000
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.725
11.352
11.352
11.580
11.580
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
4.455
0.068
0.068
5.520
5.520
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
1.470
1.470
205.500
205.500
02 03
შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება
9.386
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
9.386
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურეობა
9.386
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ოფისის ხარჯები
9.386
0.000
0.000
0.000
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1624.330
1294.806
0.000
1294.806
3020.784
602.770
2418.014
ხარჯები
295.244
304.272
0.000
304.272
372.140
0.000
372.140
საქონელი და მომსახურეობა
187.848
204.933
0.000
204.933
270.970
0.000
270.970
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
187.848
204.933
0.000
204.933
270.970
0.000
270.970
სუბსიდიები
83.696
99.339
0.000
99.339
101.170
0.000
101.170
სხვა ხარჯები
23.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1329.086
990.534
0.000
990.534
2648.644
602.770
2045.874
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
92.327
28.000
0.000
28.000
50.080
0.000
50.080
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.327
28.000
0.000
28.000
50.080
0.000
50.080
03 01 01
ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
03 01 02
ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება
79.827
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.827
0.000
0.000
03 01 04
კავიანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა
12.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.500
0.000
0.000
03 01 05
დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
0.000
03 01 06
ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა
0.000
28.000
0.000
28.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
28.000
28.000
0.000
03 01 07
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა
0.000
0.000
0.000
0.000
50.080
0.000
50.080
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0.000
50.080
50.080
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1524.377
1259.177
0.000
1259.177
2961.704
602.770
2358.934
ხარჯები
287.618
296.643
0.000
296.643
363.140
0.000
363.140
საქონელი და მომსახურეობა
180.222
197.304
0.000
197.304
261.970
0.000
261.970
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
180.222
197.304
0.000
197.304
261.970
0.000
261.970
სუბსიდიები
83.696
99.339
0.000
99.339
101.170
0.000
101.170
სხვა ხარჯები
23.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1236.759
962.534
0.000
962.534
2598.564
602.770
1995.794
03 02 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
52.124
54.985
0.000
54.985
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
44.882
54.985
0.000
54.985
50.000
0.000
50.000
საქონელი და მომსახურეობა
44.882
54.985
0.000
54.985
50.000
0.000
50.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
44.882
54.985
0.000
54.985
50.000
0.000
50.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.854
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 01 01
დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა
44.882
54.985
0.000
54.985
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
44.882
54.985
0.000
54.985
50.000
0.000
50.000
საქონელი და მომსახურეობა
44.882
54.985
0.000
54.985
50.000
0.000
50.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
44.882
54.985
54.985
50.000
50.000
03 02 01 02
გარე განათების ფარების შეძენა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
03 02 01 03
გარე განათებისთვის კაბელის შეძენა
2.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.500
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 01 04
შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა
1.354
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.354
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 01 05
მთა ჩირუხში ელექტრო ტრანსფორმატორის რეაბილიტაციის ხარჯი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
0.000
03 02 01 06
დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება
3.388
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.388
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
98.333
95.345
0.000
95.345
137.480
0.000
137.480
ხარჯები
91.453
95.345
0.000
95.345
126.600
0.000
126.600
საქონელი და მომსახურეობა
91.453
95.345
0.000
95.345
126.600
0.000
126.600
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
91.453
95.345
0.000
95.345
126.600
0.000
126.600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.880
0.000
0.000
0.000
10.880
0.000
10.880
03 02 02 01
სანიტარული დასუფთავების პროგრამა
88.063
95.345
0.000
95.345
122.600
0.000
122.600
ხარჯები
88.063
95.345
0.000
95.345
122.600
0.000
122.600
საქონელი და მომსახურეობა
88.063
95.345
0.000
95.345
122.600
0.000
122.600
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
88.063
95.345
95.345
122.600
122.600
03 02 02 02
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები
3.390
0.000
0.000
0.000
4.000
0.000
4.000
ხარჯები
3.390
0.000
0.000
0.000
4.000
0.000
4.000
საქონელი და მომსახურეობა
3.390
0.000
0.000
0.000
4.000
0.000
4.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
3.390
0.000
0.000
4.000
4.000
03 02 02 03
ნაგავშემკრები უბნების შეძენა
6.880
0.000
0.000
0.000
10.880
0.000
10.880
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.880
0.000
10.880
10.880
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
228.626
291.122
0.000
291.122
1581.001
0.000
1581.001
ხარჯები
142.396
143.338
0.000
143.338
150.270
0.000
150.270
საქონელი და მომსახურეობა
35.000
43.999
0.000
43.999
49.100
0.000
49.100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
35.000
43.999
0.000
43.999
49.100
0.000
49.100
სუბსიდიები
83.696
99.339
0.000
99.339
101.170
0.000
101.170
სხვა ხარჯები
23.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.230
147.784
0.000
147.784
1430.731
0.000
1430.731
03 02 03 01
23.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
23.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
23.700
0.000
0.000
03 02 03 02
93.106
114.381
0.000
114.381
117.970
0.000
117.970
ხარჯები
83.696
99.339
0.000
99.339
101.170
0.000
101.170
სუბსიდიები
83.696
99.339
99.339
101.170
101.170
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.410
15.042
15.042
16.800
16.800
03 02 03 03
სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა
60.321
99.689
0.000
99.689
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.321
99.689
99.689
0.000
0.000
03 02 03 04
სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
03 02 03 05
სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად სათავე ნაგებობის მოწყობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
03 02 03 06
ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა
16.499
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.499
0.000
0.000
03 02 03 07
სარწყავი არხების მოვლა შენახვის პროგრამა
35.000
43.999
0.000
43.999
49.100
0.000
49.100
ხარჯები
35.000
43.999
0.000
43.999
49.100
0.000
49.100
საქონელი და მომსახურეობა
35.000
43.999
0.000
43.999
49.100
0.000
49.100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
35.000
43.999
43.999
49.100
49.100
03 02 03 08
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა(ორთამელა 10000 ნიგაზეული 12000 ბრილი 11000 ფურტიო 6000) ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოების და აუზების მოწყობა 120000
0.000
14.406
0.000
14.406
159.000
0.000
159.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
14.406
14.406
159.000
159.000
03 02 03 09
სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0.000
18.647
0.000
18.647
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
18.647
18.647
0.000
0.000
03 02 03 10
სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0.000
0.000
0.000
0.000
31.620
0.000
31.620
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
31.620
31.620
03 02 03 11
სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0.000
0.000
0.000
0.000
125.000
0.000
125.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
125.000
125.000
03 02 03 12
დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება
0.000
0.000
0.000
0.000
1098.311
0.000
1098.311
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0.000
1098.311
1098.311
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
997.047
805.150
0.000
805.150
1037.343
602.770
434.573
ხარჯები
8.887
2.975
0.000
2.975
36.270
0.000
36.270
საქონელი და მომსახურეობა
8.887
2.975
0.000
2.975
36.270
0.000
36.270
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
8.887
2.975
0.000
2.975
36.270
0.000
36.270
არაფინანსური აქტივების ზრდა
988.160
802.175
0.000
802.175
1001.073
602.770
398.303
03 02 04 01
დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
7.567
2.975
0.000
2.975
36.270
0.000
36.270
ხარჯები
7.567
2.975
0.000
2.975
36.270
0.000
36.270
საქონელი და მომსახურეობა
7.567
2.975
0.000
2.975
36.270
0.000
36.270
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
7.567
2.975
2.975
36.270
36.270
03 02 04 02
შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)
0.000
0.000
0.000
0.000
9.400
0.000
9.400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
9.400
9.400
03 02 04 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
621.365
626.345
0.000
626.345
602.770
602.770
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
621.365
626.345
626.345
602.770
602.770
03 02 04 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
25.403
9.354
0.000
9.354
40.000
0.000
40.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.403
9.354
9.354
40.000
40.000
03 02 04 05
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის ხიჭაურის ცენტრი-126162
ზამლეთის ცენტრის -30880. დარჩიძეების სკოლის ეზო 9050
66.512
31.126
0.000
31.126
166.092
0.000
166.092
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.512
31.126
31.126
166.092
166.092
03 02 04 06
დაბის ტერიტორიაზე წისქვილების მშენებლობა
3.993
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.993
0.000
0.000
03 02 04 07
დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა
0.000
39.789
0.000
39.789
33.200
0.000
33.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
39.789
39.789
33.200
33.200
03 02 04 08
ავტოსადგურის და დაბის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა
30.998
36.666
0.000
36.666
1.450
0.000
1.450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.998
36.666
36.666
1.450
1.450
03 02 04 09
დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა
0.000
15.899
0.000
15.899
6.700
0.000
6.700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
15.899
15.899
6.700
6.700
03 02 04 10
დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა
23.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.000
0.000
0.000
03 02 04 11
რუსთაველის ქუჩა #25 მდებარე შონობის რემონტი
3.100
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.100
0.000
0.000
03 02 04 12
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება
1.320
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.320
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურეობა
1.320
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
1.320
0.000
0.000
03 02 04 13
სოფელებში ადმინისტრაციული სახლების მშენებლობა-რემონტი (ქიძინიძეები სახლი 54161, შუბანი 40000, ფურტიო 13900, ჭვანა 11600, ოლადაური 4800 და ცინარეთის სოფლის სახლი 7000.
47.033
34.997
0.000
34.997
131.461
0.000
131.461
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.033
34.997
34.997
131.461
131.461
03 02 04 14
დაბა შუახევში არსებული კიბეების რეაბილიტაცია და გარე განათების სანათების მოწყობა
157.437
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
157.437
0.000
0.000
03 02 04 15
ორი მოსაცდელის მშენებლობა
9.319
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.319
0.000
0.000
03 02 04 16
სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა
0.000
7.999
0.000
7.999
10.000
0.000
10.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
7.999
7.999
10.000
10.000
03 02 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მტაცებელი ცხოველების-მგლების გაუვნებელყოფის ღონისძიების განხორციელება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0.000
0.000
0.000
03 02 06
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
148.247
12.575
0.000
12.575
155.880
0.000
155.880
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.247
12.575
0.000
12.575
155.880
0.000
155.880
03 02 06 01
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
0.000
0.000
0.000
0.000
15.840
0.000
15.840
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
15.840
15.840
03 02 06 02
ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა
28.878
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.878
0.000
0.000
03 02 06 03
სველი წერტილების მოწყობა
21.944
0.000
0.000
0.000
8.000
0.000
8.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.944
0.000
8.000
8.000
03 02 06 04
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)
97.425
12.575
0.000
12.575
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97.425
12.575
12.575
30.000
30.000
03 02 06 05
სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
0.000
0.000
0.000
0.000
28.040
0.000
28.040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
28.040
28.040
03 03
გამწვანება
7.626
7.629
0.000
7.629
9.000
0.000
9.000
ხარჯები
7.626
7.629
0.000
7.629
9.000
0.000
9.000
საქონელი და მომსახურეობა
7.626
7.629
0.000
7.629
9.000
0.000
9.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
7.626
7.629
7.629
9.000
9.000
04 00
განათლება
329.810
328.104
0.000
328.104
464.400
0.000
464.400
ხარჯები
299.839
318.572
0.000
318.572
339.400
0.000
339.400
სუბსიდიები
299.839
318.572
0.000
318.572
339.400
0.000
339.400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.341
9.532
0.000
9.532
125.000
0.000
125.000
ვალდებულებების კლება
3.630
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
317.410
318.062
0.000
318.062
336.900
0.000
336.900
ხარჯები
292.339
311.072
0.000
311.072
331.900
0.000
331.900
სუბსიდიები
292.339
311.072
0.000
311.072
331.900
0.000
331.900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.441
6.990
0.000
6.990
5.000
0.000
5.000
ვალდებულებების კლება
3.630
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
04 01 01
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება
317.410
318.062
0.000
318.062
336.900
0.000
336.900
ხარჯები
292.339
311.072
0.000
311.072
331.900
0.000
331.900
სუბსიდიები
292.339
311.072
311.072
331.900
331.900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.441
6.990
6.990
5.000
5.000
ვალდებულებების კლება
3.630
0.000
0.000
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
12.400
10.042
0.000
10.042
127.500
0.000
127.500
ხარჯები
7.500
7.500
0.000
7.500
7.500
0.000
7.500
სუბსიდიები
7.500
7.500
0.000
7.500
7.500
0.000
7.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.900
2.542
0.000
2.542
120.000
0.000
120.000
04 02 01
ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება
0.000
2.542
0.000
2.542
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2.542
2.542
0.000
04 02 02
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა და ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა (დარგულა,ჩანჩხალო, კობალთა, წიაღი და მჭედლური)
0.000
0.000
0.000
0.000
120.000
0.000
120.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120.000
120.000
04 02 03
სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა
4.900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.900
0.000
0.000
04 02 04
სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკველის მოწყობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
04 02 05
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
7.500
7.500
0.000
7.500
7.500
0.000
7.500
ხარჯები
7.500
7.500
0.000
7.500
7.500
0.000
7.500
სუბსიდიები
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1530.382
1219.525
0.000
1219.525
1119.059
0.000
1119.059
ხარჯები
721.353
752.042
0.000
752.042
797.650
0.000
797.650
საქონელი და მომსახურეობა
88.145
87.855
0.000
87.855
109.000
0.000
109.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
88.145
87.855
0.000
87.855
109.000
0.000
109.000
სუბსიდიები
633.208
664.187
0.000
664.187
688.650
0.000
688.650
არაფინანსური აქტივების ზრდა
809.029
467.483
0.000
467.483
321.409
0.000
321.409
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1003.475
683.830
0.000
683.830
461.204
0.000
461.204
ხარჯები
200.444
220.343
0.000
220.343
242.750
0.000
242.750
საქონელი და მომსახურეობა
36.976
30.387
0.000
30.387
40.000
0.000
40.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
36.976
30.387
0.000
30.387
40.000
0.000
40.000
სუბსიდიები
163.468
189.956
0.000
189.956
202.750
0.000
202.750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
803.031
463.487
0.000
463.487
218.454
0.000
218.454
05 01 01
აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
121.162
121.419
0.000
121.419
132.750
0.000
132.750
ხარჯები
121.162
121.419
0.000
121.419
132.750
0.000
132.750
სუბსიდიები
121.162
121.419
121.419
132.750
132.750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
36.976
30.387
0.000
30.387
40.000
0.000
40.000
ხარჯები
36.976
30.387
0.000
30.387
40.000
0.000
40.000
საქონელი და მომსახურეობა
36.976
30.387
0.000
30.387
40.000
0.000
40.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
36.976
30.387
30.387
40.000
40.000
05 01 03
აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“
42.306
68.537
0.000
68.537
70.000
0.000
70.000
ხარჯები
42.306
68.537
0.000
68.537
70.000
0.000
70.000
სუბსიდიები
42.306
68.537
68.537
70.000
70.000
05 01 04
დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
563.842
463.487
0.000
463.487
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
563.842
463.487
463.487
30.000
30.000
05 01 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების მშენებლობა( ბარათაული დღვანი-57000. ნენია 23000 ბუთურაული-20000)
156.397
0.000
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156.397
0.000
0.000
100.000
100.000
05 01 06
ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა
13.085
0.000
0.000
0.000
88.454
0.000
88.454
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.085
0.000
0.000
88.454
88.454
05 01 07
სოფელ დღვანის სპორტული დარბაზის რემონტი
13.808
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.808
0.000
0.000
05 01 08
პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სტადიონისა და ტრენაჟორების მოწყობა
55.899
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.899
0.000
0.000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
526.907
535.695
0.000
535.695
594.895
0.000
594.895
ხარჯები
520.909
531.699
0.000
531.699
554.900
0.000
554.900
საქონელი და მომსახურეობა
51.169
57.468
0.000
57.468
69.000
0.000
69.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
51.169
57.468
0.000
57.468
69.000
0.000
69.000
სუბსიდიები
469.740
474.231
0.000
474.231
485.900
0.000
485.900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.998
3.996
0.000
3.996
39.995
0.000
39.995
05 02 01
აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი
401.343
402.645
0.000
402.645
446.995
0.000
446.995
ხარჯები
399.343
402.645
0.000
402.645
407.000
0.000
407.000
სუბსიდიები
399.343
402.645
402.645
407.000
407.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.000
0.000
0.000
39.995
39.995
05 02 02
აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა
74.395
71.586
0.000
71.586
78.900
0.000
78.900
ხარჯები
70.397
71.586
0.000
71.586
78.900
0.000
78.900
სუბსიდიები
70.397
71.586
71.586
78.900
78.900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.998
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
47.455
49.194
0.000
49.194
54.000
0.000
54.000
ხარჯები
47.455
49.194
0.000
49.194
54.000
0.000
54.000
საქონელი და მომსახურეობა
47.455
49.194
0.000
49.194
54.000
0.000
54.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
47.455
49.194
49.194
54.000
54.000
05 02 04
დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
0.000
3.996
0.000
3.996
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
3.996
3.996
0.000
0.000
05 02 05
ახალგაზრდული ღონისძიებები
3.714
8.274
0.000
8.274
15.000
0.000
15.000
ხარჯები
3.714
8.274
0.000
8.274
15.000
0.000
15.000
საქონელი და მომსახურეობა
3.714
8.274
0.000
8.274
15.000
0.000
15.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
3.714
8.274
8.274
15.000
15.000
05 03
სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა
0.000
0.000
0.000
0.000
62.960
0.000
62.960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0.000
62.960
62.960
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
373.565
268.794
0.000
268.794
243.157
0.000
243.157
ხარჯები
373.565
261.429
0.000
261.429
237.672
0.000
237.672
საქონელი და მომსახურეობა
10.950
18.952
0.000
18.952
75.000
0.000
75.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
10.950
18.952
0.000
18.952
75.000
0.000
75.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
362.615
242.477
0.000
242.477
162.672
0.000
162.672
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
4.671
0.000
4.671
5.485
0.000
5.485
ვალდებულებების კლება
0
2.694
0.000
2.694
0.000
0.000
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
20.009
29.793
0.000
29.793
103.557
0.000
103.557
ხარჯები
20.009
26.622
0.000
26.622
98.072
0.000
98.072
საქონელი და მომსახურეობა
10.950
18.952
0.000
18.952
75.000
0.000
75.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
10.950
18.952
0.000
18.952
75.000
0.000
75.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
9.059
7.670
0.000
7.670
23.072
0.000
23.072
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
3.171
0.000
3.171
5.485
0.000
5.485
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
2.722
6.187
0.000
6.187
23.072
0.000
23.072
ხარჯები
2.722
6.187
0.000
6.187
23.072
0.000
23.072
სოციალური უზრუნველყოფა
2.722
6.187
6.187
23.072
23.072
06 01 02
შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა
10.950
18.952
0.000
18.952
4.200
0.000
4.200
ხარჯები
10.950
18.952
0.000
18.952
4.200
0.000
4.200
საქონელი და მომსახურეობა
10.950
18.952
0.000
18.952
4.200
0.000
4.200
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
10.950
18.952
18.952
4.200
4.200
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
06 01 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა
6.337
1.483
0.000
1.483
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
6.337
1.483
0.000
1.483
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.337
1.483
1.483
0.000
0.000
06 01 04
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა
0.000
3.171
0.000
3.171
76.285
0.000
76.285
ხარჯები
0
0
0
0
70.800
0.000
70.800
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
70.800
0.000
70.800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
70.800
0.000
70.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
3.171
0.000
3.171
5.485
0.000
5.485
06 01 04 01
თემების ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი
0.000
0.000
0.000
0.000
70.800
0.000
70.800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
0.000
70.800
70.800
06 01 05
ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა
0
3.171
0.000
3.171
5.485
0.000
5.485
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
3.171
3.171
5.485
5.485
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
353.556
239.001
0.000
239.001
139.600
0.000
139.600
ხარჯები
353.556
234.807
0.000
234.807
139.600
0.000
139.600
სოციალური უზრუნველყოფა
353.556
234.807
0.000
234.807
139.600
0.000
139.600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
1.500
0.000
1.500
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0
2.694
0.000
2.694
0.000
0.000
0.000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
35.953
36.847
0.000
36.847
38.000
0.000
38.000
ხარჯები
35.953
34.153
0.000
34.153
38.000
0.000
38.000
სოციალური უზრუნველყოფა
35.953
34.153
34.153
38.000
38.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0
2.694
2.694
0.000
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა
1.500
1.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.500
1.500
06 02 02
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
2.400
2.194
0.000
2.194
2.000
0.000
2.000
ხარჯები
2.400
2.194
0.000
2.194
2.000
0.000
2.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.400
2.194
2.194
2.000
2.000
06 02 03
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
13.000
18.500
0.000
18.500
27.400
0.000
27.400
ხარჯები
13.000
18.500
0.000
18.500
27.400
0.000
27.400
სოციალური უზრუნველყოფა
13.000
18.500
18.500
27.400
27.400
06 02 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
30.000
28.700
0.000
28.700
32.000
0.000
32.000
ხარჯები
30.000
28.700
0.000
28.700
32.000
0.000
32.000
სოციალური უზრუნველყოფა
30.000
28.700
28.700
32.000
32.000
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
23.000
25.000
0.000
25.000
20.000
0.000
20.000
ხარჯები
23.000
25.000
0.000
25.000
20.000
0.000
20.000
სოციალური უზრუნველყოფა
23.000
25.000
25.000
20.000
20.000
06 02 06
განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
20.000
22.000
0.000
22.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
20.000
22.000
0.000
22.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
20.000
22.000
22.000
0.000
0.000
06 02 07
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
7.200
8.960
0.000
8.960
8.000
0.000
8.000
ხარჯები
7.200
8.960
0.000
8.960
8.000
0.000
8.000
სოციალური უზრუნველყოფა
7.200
8.960
8.960
8.000
8.000
06 02 08
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
3.553
6.627
0.000
6.627
12.200
0.000
12.200
ხარჯები
3.553
6.627
0.000
6.627
12.200
0.000
12.200
სოციალური უზრუნველყოფა
3.553
6.627
6.627
12.200
12.200
06 02 07
სოციალური სხვა
218.450
88.673
0.000
88.673
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
218.450
88.673
0.000
88.673
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
218.450
88.673
88.673
0.000
0.000