„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№19
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.135.016098
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 05/09/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2014 წლის 29 აგვისტო

დაბა შუახევი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2013 წლის 25 დეკემბრის №14 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
დანართი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
თავი I
შუახევის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6222.383

5616.155

0.000

5616.155

6493.143

602.770

5890.373

გადასახადები

85.571

196.540

0.000

196.540

229.000

0.000

229.000

გრანტები

5763.920

5074.723

0.000

5074.723

6114.143

602.770

5511.373

სხვა შემოსავლები

372.892

344.892

0.000

344.892

150.000

0.000

150.000

ხარჯები

3768.387

3886.835

0.000

3886.835

4141.532

0.000

4141.532

შრომის ანაზღაურება

1507.655

1779.019

0.000

1779.019

1595.936

0.000

1595.936

საქონელი და მომსახურება

776.634

704.401

0.000

704.401

1021.404

0.000

1021.404

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

1097.783

1160.938

0.000

1160.938

1208.060

0.000

1208.060

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

362.615

242.477

0.000

242.477

276.132

0.000

276.132

სხვა ხარჯები

23.700

0.000

0.000

0.000

40.000

0.000

40.000

საოპრაციო სალდო

2453.996

1729.320

0.000

1729.320

2351.611

602.770

1748.841

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2291.779

1523.530

0.000

1523.530

3404.309

602.770

2801.539

ზრდა

2291.779

1523.530

0.000

1523.530

3404.309

602.770

2801.539

კლება

0.000

0.000

0.000

მთლიანი სალდო

162.217

205.790

0.000

205.790

-1052.698

0.000

-1052.698

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-697.890

-856.478

0.000

-856.478

-1052.698

0.000

-1052.698

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტი

0.000

0.000

0.000

სესხები

0.000

0.000

0.000

კლება

697.890

856.478

0.000

856.478

1052.698

0.000

1052.698

ვალუტა და დეპოზიტი

697.890

856.478

856.478

1052.698

1052.698

სესხები

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ცვლილება

-3.630

-9.570

0.000

-9.570

0.000

0.000

0.000

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

3.630

9.570

0.000

9.570

0.000

0.000

0.000

საშინაო

3.630

9.570

9.570

0.000

0.000

საგარეო

0.000

0.000

0.000

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6,222.383

5,616.155

0.000

5,616.155

6,493.143

602.770

5,890.373

შემოსავლები

6,222.383

5,616.155

0.000

5,616.155

6,493.143

602.770

5,890.373

არაფინანსური აქტივების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

6,063.796

5,419.935

0.000

5,419.935

7,545.841

602.770

6,943.071

ხარჯები

3,768.387

3,886.835

0.000

3,886.835

4,141.532

0.000

4,141.532

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,291.779

1,523.530

0.000

1,523.530

3,404.309

602.770

2,801.539

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

3.630

9.570

0.000

9.570

0.000

0.000

0.000

ნაშთის ცვლელება

-158.587

196.220

0.000

196.220

-1,052.698

0.000

-1,052.698

მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 6 493 143  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6,222.383

5,616.155

0.000

5,616.155

6,493.143

602.770

5,890.373

გადასახადები

85.571

196.540

0.000

196.540

229.000

0.000

229.000

გრანტები

5,763.920

5,074.723

0.000

5,074.723

6,114.143

602.770

5,511.373

სხვა შემოსავლები

372.892

344.892

0.000

344.892

150.000

0.000

150.000

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები  229 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

85.571

196.540

0.000

196.540

229.000

0.000

229.000

ქონების გადასახადი

85.571

196.540

0.000

196.540

229.000

0.000

229.000

საქართველოს საწარმოთა

ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

78.353

184.507

184.507

223.200

223.200

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

0.895

0.120

0.120

0.800

0.800

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების

მიწაზე ქონების  გადასახადი

0.492

1.114

1.114

0.000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების

მიწაზე ქონების  გადასახადი

5.831

10.799

10.799

5.000

5.000

სხვა გადასახადი

ქონებაზე

0.000

0.000

0.000

სხვა გადასახადი

0.000

0.000

0.000

მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2014  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტების პროექტი  6 114 143  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5,763.920

5,074.723

0.000

5,074.723

6,114.143

602.770

5,511.373

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1,633.244

1,031.158

1,031.158

1,334.791

1,334.791

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,085.818

4,043.565

0.000

4,043.565

4,612.470

602.770

4,009.700

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,461.600

3,417.220

0.000

3,417.220

4,009.700

0.000

4,009.700

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,461.600

3,417.220

3,417.220

4,009.700

4,009.700

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

624.218

626.345

0.000

626.345

602.770

602.770

0.000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

621.365

626.345

626.345

602.770

602.770

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

0.000

0.000

0.000

0.000

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2.853

0.000

0.000

სხვა ტრანსფერები

44.858

0.000

166.882

166.882

მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  150 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

372.892

344.892

0.000

344.892

150.000

0.000

150.000

შემოსავლები საკუთრებიდან

287.774

202.990

0.000

202.990

117.800

0.000

117.800

პროცენტები

182.342

135.603

0.000

135.603

50.000

0.000

50.000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

182.342

135.603

135.603

50.000

50.000

რენტა

105.432

67.387

0.000

67.387

67.800

0.000

67.800

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

102.385

67.022

67.022

67.800

67.800

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

3.047

0.365

0.365

0.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

54.491

5.178

0.000

5.178

12.000

0.000

12.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

38.455

-20.029

0.000

-20.029

7.000

0.000

7.000

სანებართვო მოსაკრებელი

1.215

0.751

0.751

1.000

1.000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1.215

0.751

0.751

1.000

1.000

სახელმწიფო ბაჟი

0.000

0.000

0.000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.034

0.063

0.063

0.000

სატენდერო მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

27.968

-27.955

-27.955

0.000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

9.238

7.175

7.175

6.000

6.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

16.036

25.144

0.000

25.144

5.000

0.000

5.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16.036

25.144

0.000

25.144

5.000

0.000

5.000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

0.000

0.000

0.000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

16.036

25.144

0.000

25.144

5.000

0.000

5.000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

16.036

11.902

11.902

5.000

5.000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

0.000

13.242

13.242

0.000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

28.497

129.441

129.441

20.200

20.200

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2.130

7.283

7.283

0.000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 141 532 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3,768.387

3,886.835

0.000

3,886.835

4,141.532

0.000

4,141.532

შრომის ანაზღაურება

1,507.655

1,779.019

0.000

1,779.019

1,595.936

0.000

1,595.936

საქონელი და მომსახურება

776.634

704.401

0.000

704.401

1,021.404

0.000

1,021.404

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

1,097.783

1,160.938

0.000

1,160.938

1,208.060

0.000

1,208.060

სოციალური უზრუნველყოფა

362.615

242.477

0.000

242.477

276.132

0.000

276.132

სხვა ხარჯი

23.700

0.000

0.000

0.000

40.000

0.000

40.000

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 404 309 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 404 309 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

126.273

49.840

0.000

49.840

98.271

0.000

98.271

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.050

1.470

0.000

1.470

205.500

0.000

205.500

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1329.086

990.534

0.000

990.534

2648.644

602.770

2045.874

განათლება

26.341

9.532

0.000

9.532

125.000

0.000

125.000

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

809.029

467.483

0.000

467.483

321.409

0.000

321.409

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

4.671

0.000

4.671

5.485

0.000

5.485

ჯამი

2291.779

1523.530

0.000

1523.530

3404.309

602.770

2801.539

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

არაწარმოებული აქტივები

0.000

0.000

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,631.058

1,695.634

0.000

1,695.634

1,848.561

0.000

1,848.561

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,619.092

1,695.634

0.000

1,695.634

1,663.137

0.000

1,663.137

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1,530.830

1,597.734

1,597.734

1,513.237

1,513.237

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

88.262

97.900

97.900

149.900

149.900

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

11.966

0.000

0.000

185.424

185.424

თავდაცვა

92.443

92.214

0.000

92.214

98.800

0.000

98.800

სამოქალაქო თავდაცვა

92.443

92.214

92.214

98.800

98.800

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

236.939

239.592

0.000

239.592

455.900

0.000

455.900

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

9.386

0.000

0.000

0.000

0.000

სახანძრო სამსახური

227.553

239.592

239.592

455.900

455.900

ეკონომიკური საქმიანობა

203.595

155.932

0.000

155.932

179.840

0.000

179.840

ტრანსპორტი

92.327

28.000

28.000

50.080

50.080

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

111.268

127.932

127.932

129.760

129.760

გარემოს დაცვა

243.190

107.920

0.000

107.920

289.360

0.000

289.360

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

94.943

95.345

95.345

133.480

133.480

ჩამდინარე წყლების მართვა

148.247

12.575

12.575

155.880

155.880

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,324.058

1,196.761

0.000

1,196.761

2,722.844

0.000

2,722.844

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

344.966

121.663

121.663

351.373

351.373

წყალმომარაგება

228.626

291.122

291.122

1,581.001

1,581.001

გარე განათება

52.124

54.985

54.985

50.000

50.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

698.342

728.991

728.991

740.470

740.470

ჯამრთელობის დაცვა

56.051

70.430

0.000

70.430

152.177

0.000

152.177

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

56.051

70.430

70.430

152.177

152.177

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,397.539

1,094.466

0.000

1,094.466

982.709

0.000

982.709

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

882.313

562.411

562.411

328.454

328.454

მომსახურება კულტურის სფეროში

448.798

455.835

455.835

500.995

500.995

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

3.714

8.274

8.274

15.000

15.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

62.714

67.946

67.946

138.260

138.260

განათლება

521.737

521.109

0.000

521.109

676.050

0.000

676.050

სკოლამდელი აღზრდა

313.780

318.062

318.062

336.900

336.900

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

207.957

203.047

203.047

339.150

339.150

სოციალური დაცვა

353.556

236.307

0.000

236.307

139.600

0.000

139.600

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

35.953

34.153

34.153

38.000

38.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

317.603

202.154

202.154

101.600

101.600

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6,060.166

5,410.365

0.000

5,410.365

7,545.841

0.000

7,545.841

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1052698 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1052698  ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება          1052698  ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

1.2   საგანგებო სიტუაციების მართვა  (პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო–სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. დაგეგმილია საზანძრო ავტომობილის შეძენა და სახანძრო სამსახურის ადმინისტრაციული შენობის მიმდინარე რემონი. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,   მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარული  დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით ხიჭაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე  2014  წელს დაეგება ასფალტის საფარი, რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 126,162 ლარი. მოეწყობა ჭვანა ბარათაულის გზის მე-2 კმ-ზე დამცავი ჯებირი და სანიაღვრე არხი გამოყოფილია 50080 ლარი, ბარათაულის ცენტრში მოეწყობა სანიაღვრე არხი.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული  ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  403 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და   22 ახალი წერტილის მოწყობა   (დაბა შუახევში 14 ერთეული, სოფ იაკობაური 1,  პაპოშვილები 1, დღვანი 1, ჭალაში 1,მოფრინეთი 1,მჭედლური 1 და ბესელაშვილები 1 ერთეული.)

დასუფთავების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 02 02 )

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.  აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება–91376 ლარი,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა–31224 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა–დასუფთავება – 75392 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–4700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა–პატრონობა 40 ცალი.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

(პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული  მიმართულებაა.  უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა,  სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2014 წელს ასევე რემონტი ჩაუტარდება სასმელი წყლის ცენტრალურ გამანაწილებელ აუზს და ასევე იგეგმება დაბის წყალსასადენის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყოფა1098,311 ლარი. აღდგენილი იქნება დაბაში დაზიანებული წყალსადენის ქსელი გამოიყოფა 15600 ლარი, დაგეგმილია მიმდინარე წელში ორთამელა, ნიგაზეულის, ბრილის და ფურტიოს სასმელი წყლის გამანაზილებელი აუზების რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 39 000 ლარი. სისტემატურად მიმდინარეობს ცენტრალური წყალსადენის ქლორირება და ფილტრაცია. 2014 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის შვიდ სოფელში (ნენია,ნიგაზეული ,გორა,ახალდაბა, ფურტიო, ბუთურაულში და ჭალაში) მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილების მოწობა, გამანაწილებელი აუზებით და საქაჩი ტუმბოებით. წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 23 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი.

2,2,5      მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

(პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა სოფელ ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის აუზი, მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული სოფლის სახლები-კლუბები და ელექტროწისქვილების გამრიცხველიანობა, სოფელ ხიჭაურში და ზამლეთში მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიგება ასფალტის საფარი და კეთილმოეწყობა, ასევე მოეწყბა სკვერები , დასრულდება სოფელ ქიძინიძეების სოფლის სახლის კეთილმოწყობა, კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდება შუბნის თემის ადმინისტრაციულ შენობას, გარემონტდება ფურტიოს,ჭვანის ოლადაურის სოფლის სახლები დასრულდება ცინარეთის სოფლის სახლის მშენებლობა. დასრულდება დაბის ტერიტორიაზე საცხოვრებელ შენობებთან სანიაღვრე არხების მოწტობა და ჩამოშლილი ჯებირების აღდგენა. შეიღებება დაბაში არსებული შენობების გარე ფასადები და გადაიხურება სახურავები,. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.2,6   საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 02 06)

საკანალიზაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირება სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემების შეუფერხებელი მუშაობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელთა გადაჭრაზეც მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის დონე. 2014 წელს იგეგმება დაბაში არსებულ სანიაღვრე არხებზე ალმირებული ბადის მოწყობა.  რუსთაველის ქუჩის # 34 და ჭვანის ცენტრში საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება დაბაში დაზიანებულ საკანალიზაციო ქსელს 15840 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყობა ორი სველი წერტილი 8000 ლარი.

2.3.   გამწვანების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა–პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა–პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 125 ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა–გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი  განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების 2014 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  336 900 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  160  ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2014 წლისათვის შეადგენს 62,  რომელთა წლიური სახელფასო ბიუჯეტი შეადგენს 225290 ლარს.  დაგეგმილია მიმდინარე 5 ცალი პიანინოს შეძენა რაზეც გამოიყოფა 5000 ლ.  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. აშენდება სოფელ დარგულას,ჩანჩხალოს, კობალთის, წიაღის და მჭედლურის დაწყებითი სკოლები, რაზეც გამოიყოფა120,000 ლარი.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად   აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის  სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია დაბა შუახევში 2014  წელს  სპორტული კომპლექსის წყალმომარაგების,  ელ. ენერგიის სისტემის და სანიაღვრე არხის მოწყობა.   2014 წელს მოეწყობა ფურტიოს  რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ ბარათაულში და დღვანში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, ხოლო სოფელ ნენიის და ბუთურაულის სპორტულ მოედნებზე დაიგება შავი საფარი რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 30000 ლარი. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   ა.ი.პ  შუახევის კულტურის ცენტრი

(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც  50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.  კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდება რაიონულ ბიბლიოთეკას, ოლადაურის, კვიახიძეების და ნიგაზეულის მუზეუმებს რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 40000 ლარი.

4.2.2   ა.ა.ი.პ   შუახევის  ხელოვნების  სკოლა

(პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს  84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 40 ლარს, არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2,3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5,1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

(პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 2 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1,1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2  შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო  დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანია შუახევის მუნიციპალიტეტის  სოფელ  შუბნისა და სოფელ წყალსაყრის, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ყველაზე დაშორებული სოფლებია დაბის ცენტრიდან, მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება,  როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მძღოლების (2 მძღოლი) ხელფასის, ავტომანქანების საწვავის,    ტექნიკური მომსახურების და მობილური კავშირის ხარჯების სუბსიდირებას.

5.1.3   შუახევის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით  უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.2   სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვის დროს დაღუპულთა    საფლავების მონახულება და დაღუპულთა ქვრივებზე მატერიალური დახმარების გაწევა.

5.2.3   მესამე და მომდევნო ახალშობილზე  ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:

მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;

მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;

მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;

5.2.4   ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის  მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 35 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს  1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე   250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.

5.2.9  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 06 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციითთავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17.
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

პროგრამული კოდი

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

6063.796

5419.935

0.000

5419.935

7545.841

602.770

6943.071

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.000

172.000

0.000

172.000

113.000

0.000

113.000

ხარჯები

3768.387

3886.835

0.000

3886.835

4141.532

0.000

4141.532

შრომის ანაზღაურება

1507.655

1779.019

0.000

1779.019

1595.936

0.000

1595.936

საქონელი და მომსახურეობა

776.634

704.401

0.000

704.401

1021.404

0.000

1021.404

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

37.666

44.051

0.000

44.051

94.592

0.000

94.592

მივლინებები

16.122

17.911

0.000

17.911

23.391

0.000

23.391

ოფისის ხარჯები

157.883

130.356

0.000

130.356

203.619

0.000

203.619

წარმომადგენლობითი ხარჯი

18.997

7.546

0.000

7.546

6.200

0.000

6.200

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

11.835

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

154.358

114.946

0.000

114.946

132.360

0.000

132.360

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

379.773

389.591

0.000

389.591

561.242

0.000

561.242

სუბსიდიები

1097.783

1160.938

0.000

1160.938

1208.060

0.000

1208.060

სოციალური უზრუნველყოფა

362.615

242.477

0.000

242.477

276.132

0.000

276.132

სხვა ხარჯები

23.700

0.000

0.000

0.000

40.000

0.000

40.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2291.779

1523.530

0.000

1523.530

3404.309

602.770

2801.539

ვალდებულებების კლება

3.630

9.570

0.000

9.570

0.000

0.000

0.000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1876.327

1976.900

0.000

1976.900

2143.741

0.000

2143.741

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142.000

142.000

0.000

142.000

83.000

0.000

83.000

ხარჯები

1750.054

1920.184

0.000

1920.184

2045.470

0.000

2045.470

შრომის ანაზღაურება

1252.071

1491.608

0.000

1491.608

1308.416

0.000

1308.416

საქონელი და მომსახურეობა

416.943

349.736

0.000

349.736

504.754

0.000

504.754

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34.000

40.195

0.000

40.195

84.792

0.000

84.792

მივლინებები

13.379

15.800

0.000

15.800

20.591

0.000

20.591

ოფისის ხარჯები

138.272

118.423

0.000

118.423

190.319

0.000

190.319

წარმომადგენლობითი ხარჯი

18.997

7.546

0.000

7.546

6.200

0.000

6.200

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

131.919

92.321

0.000

92.321

110.100

0.000

110.100

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

80.376

75.451

0.000

75.451

92.752

0.000

92.752

სუბსიდიები

81.040

78.840

0.000

78.840

78.840

0.000

78.840

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

113.460

0.000

113.460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.273

49.840

0.000

49.840

98.271

0.000

98.271

ვალდებულებების კლება

0.000

6.876

0.000

6.876

0.000

0.000

0.000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

382.180

436.369

0.000

436.369

493.610

0.000

493.610

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17

17.000

0.000

17.000

21.000

0.000

21.000

ხარჯები

379.086

430.766

0.000

430.766

487.610

0.000

487.610

შრომის ანაზღაურება

229.210

295.505

0.000

295.505

335.570

0.000

335.570

საქონელი და მომსახურეობა

68.836

56.421

0.000

56.421

69.840

0.000

69.840

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.900

4.200

4.200

4.200

4.200

მივლინებები

4.394

4.192

4.192

5.000

5.000

ოფისის ხარჯები

22.187

15.402

15.402

21.100

21.100

წარმომადგენლობითი ხარჯი

3.201

2.111

2.111

2.200

2.200

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28.602

23.611

23.611

29.340

29.340

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

6.552

6.905

6.905

8.000

8.000

სუბსიდიები

81.040

78.840

78.840

78.840

78.840

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

3.360

3.360

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.094

5.603

0.000

5.603

6.000

0.000

6.000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1483.501

1533.655

0.000

1533.655

1424.707

0.000

1424.707

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.000

125.000

0.000

125.000

62.000

0.000

62.000

ხარჯები

1360.322

1489.418

0.000

1489.418

1407.347

0.000

1407.347

შრომის ანაზღაურება

1022.861

1196.103

0.000

1196.103

972.846

0.000

972.846

საქონელი და მომსახურეობა

337.461

293.315

0.000

293.315

324.401

0.000

324.401

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

30.100

35.995

0.000

35.995

42.000

0.000

42.000

მივლინებები

8.985

11.608

0.000

11.608

15.591

0.000

15.591

ოფისის ხარჯები

116.085

103.021

0.000

103.021

103.950

0.000

103.950

წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.150

5.435

0.000

5.435

4.000

0.000

4.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

103.317

68.710

0.000

68.710

77.160

0.000

77.160

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

73.824

68.546

0.000

68.546

81.700

0.000

81.700

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

110.100

0.000

110.100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.179

44.237

0.000

44.237

17.360

0.000

17.360

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

586.853

519.372

0.000

519.372

559.100

0.000

559.100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.000

19.000

19.000

30.000

30.000

ხარჯები

466.134

488.495

0.000

488.495

550.900

0.000

550.900

შრომის ანაზღაურება

214.301

263.922

263.922

297.640

297.640

საქონელი და მომსახურეობა

251.833

224.573

0.000

224.573

253.260

0.000

253.260

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

26.200

28.464

28.464

37.800

37.800

მივლინებები

3.972

6.985

6.985

7.000

7.000

ოფისის ხარჯები

68.923

65.225

65.225

75.840

75.840

წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.150

5.435

5.435

4.000

4.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

76.253

50.293

50.293

55.420

55.420

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

71.335

68.171

68.171

73.200

73.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.719

30.877

30.877

8.200

8.200

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

111.268

127.932

0.000

127.932

129.760

0.000

129.760

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

ხარჯები

110.218

126.993

0.000

126.993

123.600

0.000

123.600

შრომის ანაზღაურება

95.370

109.545

109.545

108.640

108.640

საქონელი და მომსახურეობა

14.848

17.448

0.000

17.448

14.960

0.000

14.960

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

3.611

3.611

0.000

0.000

მივლინებები

1.620

2.485

2.485

2.500

2.500

ოფისის ხარჯები

6.191

5.424

5.424

3.960

3.960

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.548

5.553

5.553

6.000

6.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.489

0.375

0.375

2.500

2.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.050

0.939

0.939

6.160

6.160

01 02 03

საფინანსო სამსახური

88.262

97.900

0.000

97.900

109.900

0.000

109.900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

ხარჯები

86.852

97.900

0.000

97.900

108.100

0.000

108.100

შრომის ანაზღაურება

70.480

81.733

81.733

81.760

81.760

საქონელი და მომსახურეობა

16.372

16.167

0.000

16.167

26.340

0.000

26.340

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.900

3.920

3.920

4.200

4.200

მივლინებები

1.049

0.821

0.821

2.000

2.000

ოფისის ხარჯები

8.821

8.247

8.247

9.880

9.880

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.602

3.179

3.179

4.260

4.260

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

0.000

6.000

6.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.410

0.000

0.000

1.800

1.800

01 02 04

შიდა აუდიტის სამსახური

27.985

28.956

0.000

28.956

30.900

0.000

30.900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

ხარჯები

27.985

28.956

0.000

28.956

30.900

0.000

30.900

შრომის ანაზღაურება

22.600

24.832

24.832

24.960

24.960

საქონელი და მომსახურეობა

5.385

4.124

0.000

4.124

5.940

0.000

5.940

მივლინებები

0.296

0.152

0.152

0.500

0.500

ოფისის ხარჯები

2.820

1.872

1.872

2.180

2.180

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.269

2.100

2.100

3.260

3.260

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 05

კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

62.714

67.946

0.000

67.946

75.300

0.000

75.300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

ხარჯები

62.714

67.007

0.000

67.007

74.100

0.000

74.100

შრომის ანაზღაურება

58.980

63.793

63.793

68.800

68.800

საქონელი და მომსახურეობა

3.734

3.214

0.000

3.214

5.300

0.000

5.300

მივლინებები

1.181

0.834

0.834

1.500

1.500

ოფისის ხარჯები

2.553

2.380

2.380

3.800

3.800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.939

0.939

1.200

1.200

01 02 06

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

36.042

40.637

0.000

40.637

48.620

0.000

48.620

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

3.000

3.000

4.000

4.000

ხარჯები

36.042

39.564

0.000

39.564

48.620

0.000

48.620

შრომის ანაზღაურება

30.590

33.421

33.421

40.160

40.160

საქონელი და მომსახურეობა

5.452

6.143

0.000

6.143

8.460

0.000

8.460

მივლინებები

0.433

0.180

0.180

1.000

1.000

ოფისის ხარჯები

2.417

2.897

2.897

3.700

3.700

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.602

3.066

3.066

3.760

3.760

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

1.073

1.073

0.000

0.000

01 02 07

ზედამხედველობის სამსახური

36.565

37.875

0.000

37.875

41.500

0.000

41.500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

ხარჯები

36.565

37.875

0.000

37.875

41.500

0.000

41.500

შრომის ანაზღაურება

30.217

33.427

33.427

33.440

33.440

საქონელი და მომსახურეობა

6.348

4.448

0.000

4.448

8.060

0.000

8.060

მივლინებები

0.189

0.045

0.045

0.800

0.800

ოფისის ხარჯები

2.757

1.603

1.603

2.800

2.800

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.402

2.800

2.800

4.460

4.460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 08

ტერიტორიული ორგანოები (9)

533.812

613.037

0.000

613.037

429.627

0.000

429.627

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75.000

75.000

75.000

0.000

0.000

ხარჯები

533.812

602.628

0.000

602.628

429.627

0.000

429.627

შრომის ანაზღაურება

500.323

585.430

585.430

317.446

317.446

საქონელი და მომსახურეობა

33.489

17.198

0.000

17.198

2.081

0.000

2.081

მივლინებები

0.245

0.106

0.106

0.291

0.291

ოფისის ხარჯები

21.603

15.373

15.373

1.790

1.790

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.641

1.719

1.719

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

110.100

110.100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.409

10.409

0.000

0.000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს                            შენახვის ხარჯები

10.646

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

10.646

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურეობა

10.646

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

წარმომადგენლობითი ხარჯი

10.646

0.000

0.000

0.000

0.000

01 05

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0.000

6.876

0.000

6.876

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

0.000

6.876

6.876

0.000

0.000

01 06

მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში

0

0.000

0.000

0.000

185.424

0.000

185.424

ხარჯები

0

0.000

0.000

0.000

110.513

0.000

110.513

საქონელი და მომსახურეობა

0

0.000

0.000

0.000

110.513

0.000

110.513

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

0.000

38.592

38.592

ოფისის ხარჯები

0

0.000

65.269

65.269

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0.000

3.600

3.600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0.000

3.052

3.052

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0.000

74.911

74.911

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

329.382

331.806

0.000

331.806

554.700

0.000

554.700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.000

30.000

0.000

30.000

30.000

0.000

30.000

ხარჯები

328.332

330.336

0.000

330.336

349.200

0.000

349.200

შრომის ანაზღაურება

255.584

287.411

0.000

287.411

287.520

0.000

287.520

საქონელი და მომსახურეობა

72.748

42.925

0.000

42.925

61.680

0.000

61.680

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.666

3.856

0.000

3.856

9.800

0.000

9.800

მივლინებები

2.743

2.111

0.000

2.111

2.800

0.000

2.800

ოფისის ხარჯები

19.611

11.933

0.000

11.933

13.300

0.000

13.300

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

11.835

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.439

22.625

0.000

22.625

22.260

0.000

22.260

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

12.454

2.400

0.000

2.400

13.520

0.000

13.520

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.050

1.470

0.000

1.470

205.500

0.000

205.500

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

92.443

92.214

0.000

92.214

98.800

0.000

98.800

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

ხარჯები

91.393

92.214

0.000

92.214

98.800

0.000

98.800

შრომის ანაზღაურება

62.702

67.828

67.828

67.840

67.840

საქონელი და მომსახურეობა

28.691

24.386

0.000

24.386

30.960

0.000

30.960

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.666

3.856

3.856

4.200

4.200

მივლინებები

2.193

1.745

1.745

2.000

2.000

ოფისის ხარჯები

4.119

5.180

5.180

6.080

6.080

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.714

11.273

11.273

10.680

10.680

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

7.999

2.332

2.332

8.000

8.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.050

0.000

0.000

0.000

0.000

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახური

227.553

239.592

0.000

239.592

455.900

0.000

455.900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

ხარჯები

227.553

238.122

0.000

238.122

250.400

0.000

250.400

შრომის ანაზღაურება

192.882

219.583

219.583

219.680

219.680

საქონელი და მომსახურეობა

34.671

18.539

0.000

18.539

30.720

0.000

30.720

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

0

0

5.600

5.600

მივლინებები

0.550

0.366

0.366

0.800

0.800

ოფისის ხარჯები

6.106

6.753

6.753

7.220

7.220

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

11.835

0.000

0.000

0.000

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.725

11.352

11.352

11.580

11.580

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

4.455

0.068

0.068

5.520

5.520

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

1.470

1.470

205.500

205.500

02 03

შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება

9.386

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

9.386

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურეობა

9.386

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ოფისის ხარჯები

9.386

0.000

0.000

0.000

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1624.330

1294.806

0.000

1294.806

3020.784

602.770

2418.014

ხარჯები

295.244

304.272

0.000

304.272

372.140

0.000

372.140

საქონელი და მომსახურეობა

187.848

204.933

0.000

204.933

270.970

0.000

270.970

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

187.848

204.933

0.000

204.933

270.970

0.000

270.970

სუბსიდიები

83.696

99.339

0.000

99.339

101.170

0.000

101.170

სხვა ხარჯები

23.700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1329.086

990.534

0.000

990.534

2648.644

602.770

2045.874

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

92.327

28.000

0.000

28.000

50.080

0.000

50.080

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.327

28.000

0.000

28.000

50.080

0.000

50.080

03 01 01

ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

03 01 02

ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება

79.827

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.827

0.000

0.000

03 01 04

კავიანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

12.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.500

0.000

0.000

03 01 05

დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

0.000

03 01 06

ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

0.000

28.000

0.000

28.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

28.000

28.000

0.000

03 01 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა

0.000

0.000

0.000

0.000

50.080

0.000

50.080

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0.000

50.080

50.080

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1524.377

1259.177

0.000

1259.177

2961.704

602.770

2358.934

ხარჯები

287.618

296.643

0.000

296.643

363.140

0.000

363.140

საქონელი და მომსახურეობა

180.222

197.304

0.000

197.304

261.970

0.000

261.970

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

180.222

197.304

0.000

197.304

261.970

0.000

261.970

სუბსიდიები

83.696

99.339

0.000

99.339

101.170

0.000

101.170

სხვა ხარჯები

23.700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1236.759

962.534

0.000

962.534

2598.564

602.770

1995.794

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

52.124

54.985

0.000

54.985

50.000

0.000

50.000

ხარჯები

44.882

54.985

0.000

54.985

50.000

0.000

50.000

საქონელი და მომსახურეობა

44.882

54.985

0.000

54.985

50.000

0.000

50.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

44.882

54.985

0.000

54.985

50.000

0.000

50.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.854

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 01 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

44.882

54.985

0.000

54.985

50.000

0.000

50.000

ხარჯები

44.882

54.985

0.000

54.985

50.000

0.000

50.000

საქონელი და მომსახურეობა

44.882

54.985

0.000

54.985

50.000

0.000

50.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

44.882

54.985

54.985

50.000

50.000

03 02 01 02

გარე განათების ფარების შეძენა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

03 02 01 03

გარე განათებისთვის კაბელის  შეძენა

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 01 04

შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა

1.354

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.354

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 01 05

მთა ჩირუხში ელექტრო ტრანსფორმატორის რეაბილიტაციის ხარჯი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

0.000

03 02 01 06

დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება

3.388

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.388

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

98.333

95.345

0.000

95.345

137.480

0.000

137.480

ხარჯები

91.453

95.345

0.000

95.345

126.600

0.000

126.600

საქონელი და მომსახურეობა

91.453

95.345

0.000

95.345

126.600

0.000

126.600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

91.453

95.345

0.000

95.345

126.600

0.000

126.600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.880

0.000

0.000

0.000

10.880

0.000

10.880

03 02 02 01

სანიტარული  დასუფთავების პროგრამა

88.063

95.345

0.000

95.345

122.600

0.000

122.600

ხარჯები

88.063

95.345

0.000

95.345

122.600

0.000

122.600

საქონელი და მომსახურეობა

88.063

95.345

0.000

95.345

122.600

0.000

122.600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

88.063

95.345

95.345

122.600

122.600

03 02 02 02

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები

3.390

0.000

0.000

0.000

4.000

0.000

4.000

ხარჯები

3.390

0.000

0.000

0.000

4.000

0.000

4.000

საქონელი და მომსახურეობა

3.390

0.000

0.000

0.000

4.000

0.000

4.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

3.390

0.000

0.000

4.000

4.000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები უბნების შეძენა

6.880

0.000

0.000

0.000

10.880

0.000

10.880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.880

0.000

10.880

10.880

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

228.626

291.122

0.000

291.122

1581.001

0.000

1581.001

ხარჯები

142.396

143.338

0.000

143.338

150.270

0.000

150.270

საქონელი და მომსახურეობა

35.000

43.999

0.000

43.999

49.100

0.000

49.100

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

35.000

43.999

0.000

43.999

49.100

0.000

49.100

სუბსიდიები

83.696

99.339

0.000

99.339

101.170

0.000

101.170

სხვა ხარჯები

23.700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.230

147.784

0.000

147.784

1430.731

0.000

1430.731

03 02 03 01

შპს „შუახევის წყალკანალი“

23.700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

23.700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

23.700

0.000

0.000

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

93.106

114.381

0.000

114.381

117.970

0.000

117.970

ხარჯები

83.696

99.339

0.000

99.339

101.170

0.000

101.170

სუბსიდიები

83.696

99.339

99.339

101.170

101.170

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.410

15.042

15.042

16.800

16.800

03 02 03 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა

60.321

99.689

0.000

99.689

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.321

99.689

99.689

0.000

0.000

03 02 03 04

სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

03 02 03 05

სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად სათავე ნაგებობის მოწყობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

03 02 03 06

ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა

16.499

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.499

0.000

0.000

03 02 03 07

სარწყავი არხების მოვლა შენახვის პროგრამა

35.000

43.999

0.000

43.999

49.100

0.000

49.100

ხარჯები

35.000

43.999

0.000

43.999

49.100

0.000

49.100

საქონელი და მომსახურეობა

35.000

43.999

0.000

43.999

49.100

0.000

49.100

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

35.000

43.999

43.999

49.100

49.100

03 02 03 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა(ორთამელა 10000 ნიგაზეული 12000 ბრილი 11000 ფურტიო 6000) ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოების და აუზების მოწყობა 120000

0.000

14.406

0.000

14.406

159.000

0.000

159.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

14.406

14.406

159.000

159.000

03 02 03 09

სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0.000

18.647

0.000

18.647

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

18.647

18.647

0.000

0.000

03 02 03 10

სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0.000

0.000

0.000

0.000

31.620

0.000

31.620

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

31.620

31.620

03 02 03 11

სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0.000

0.000

0.000

0.000

125.000

0.000

125.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

125.000

125.000

03 02 03 12

დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

0.000

0.000

0.000

0.000

1098.311

0.000

1098.311

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0.000

1098.311

1098.311

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

997.047

805.150

0.000

805.150

1037.343

602.770

434.573

ხარჯები

8.887

2.975

0.000

2.975

36.270

0.000

36.270

საქონელი და მომსახურეობა

8.887

2.975

0.000

2.975

36.270

0.000

36.270

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

8.887

2.975

0.000

2.975

36.270

0.000

36.270

არაფინანსური აქტივების ზრდა

988.160

802.175

0.000

802.175

1001.073

602.770

398.303

03 02 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

7.567

2.975

0.000

2.975

36.270

0.000

36.270

ხარჯები

7.567

2.975

0.000

2.975

36.270

0.000

36.270

საქონელი და მომსახურეობა

7.567

2.975

0.000

2.975

36.270

0.000

36.270

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

7.567

2.975

2.975

36.270

36.270

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)

0.000

0.000

0.000

0.000

9.400

0.000

9.400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

9.400

9.400

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

621.365

626.345

0.000

626.345

602.770

602.770

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

621.365

626.345

626.345

602.770

602.770

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

25.403

9.354

0.000

9.354

40.000

0.000

40.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.403

9.354

9.354

40.000

40.000

03 02 04 05

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის ხიჭაურის ცენტრი-126162
ზამლეთის ცენტრის -30880. დარჩიძეების სკოლის ეზო 9050

66.512

31.126

0.000

31.126

166.092

0.000

166.092

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.512

31.126

31.126

166.092

166.092

03 02 04 06

დაბის ტერიტორიაზე წისქვილების მშენებლობა

3.993

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.993

0.000

0.000

03 02 04 07

დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა

0.000

39.789

0.000

39.789

33.200

0.000

33.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

39.789

39.789

33.200

33.200

03 02 04 08

ავტოსადგურის და დაბის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა

30.998

36.666

0.000

36.666

1.450

0.000

1.450

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.998

36.666

36.666

1.450

1.450

03 02 04 09

დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა

0.000

15.899

0.000

15.899

6.700

0.000

6.700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

15.899

15.899

6.700

6.700

03 02 04 10

დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა

23.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.000

0.000

0.000

03 02 04 11

რუსთაველის ქუჩა #25 მდებარე შონობის რემონტი

3.100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.100

0.000

0.000

03 02 04 12

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება

1.320

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

1.320

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურეობა

1.320

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

1.320

0.000

0.000

03 02 04 13

სოფელებში  ადმინისტრაციული სახლების მშენებლობა-რემონტი (ქიძინიძეები სახლი 54161, შუბანი 40000, ფურტიო 13900, ჭვანა 11600, ოლადაური 4800 და ცინარეთის სოფლის სახლი 7000.

47.033

34.997

0.000

34.997

131.461

0.000

131.461

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.033

34.997

34.997

131.461

131.461

03 02 04 14

დაბა შუახევში არსებული კიბეების რეაბილიტაცია და გარე განათების სანათების მოწყობა

157.437

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.437

0.000

0.000

03 02 04 15

ორი მოსაცდელის მშენებლობა

9.319

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.319

0.000

0.000

03 02 04 16

სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა

0.000

7.999

0.000

7.999

10.000

0.000

10.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

7.999

7.999

10.000

10.000

03 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მტაცებელი ცხოველების-მგლების გაუვნებელყოფის ღონისძიების განხორციელება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

0.000

03 02 06

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

148.247

12.575

0.000

12.575

155.880

0.000

155.880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.247

12.575

0.000

12.575

155.880

0.000

155.880

03 02 06 01

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

0.000

15.840

0.000

15.840

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

15.840

15.840

03 02 06 02

ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა

28.878

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.878

0.000

0.000

03 02 06 03

სველი წერტილების მოწყობა

21.944

0.000

0.000

0.000

8.000

0.000

8.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.944

0.000

8.000

8.000

03 02 06 04

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)

97.425

12.575

0.000

12.575

30.000

0.000

30.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.425

12.575

12.575

30.000

30.000

03 02 06 05

სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0.000

0.000

0.000

0.000

28.040

0.000

28.040

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

28.040

28.040

03 03

გამწვანება

7.626

7.629

0.000

7.629

9.000

0.000

9.000

ხარჯები

7.626

7.629

0.000

7.629

9.000

0.000

9.000

საქონელი და მომსახურეობა

7.626

7.629

0.000

7.629

9.000

0.000

9.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

7.626

7.629

7.629

9.000

9.000

04 00

განათლება

329.810

328.104

0.000

328.104

464.400

0.000

464.400

ხარჯები

299.839

318.572

0.000

318.572

339.400

0.000

339.400

სუბსიდიები

299.839

318.572

0.000

318.572

339.400

0.000

339.400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.341

9.532

0.000

9.532

125.000

0.000

125.000

ვალდებულებების კლება

3.630

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

317.410

318.062

0.000

318.062

336.900

0.000

336.900

ხარჯები

292.339

311.072

0.000

311.072

331.900

0.000

331.900

სუბსიდიები

292.339

311.072

0.000

311.072

331.900

0.000

331.900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.441

6.990

0.000

6.990

5.000

0.000

5.000

ვალდებულებების კლება

3.630

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

317.410

318.062

0.000

318.062

336.900

0.000

336.900

ხარჯები

292.339

311.072

0.000

311.072

331.900

0.000

331.900

სუბსიდიები

292.339

311.072

311.072

331.900

331.900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.441

6.990

6.990

5.000

5.000

ვალდებულებების კლება

3.630

0.000

0.000

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

12.400

10.042

0.000

10.042

127.500

0.000

127.500

ხარჯები

7.500

7.500

0.000

7.500

7.500

0.000

7.500

სუბსიდიები

7.500

7.500

0.000

7.500

7.500

0.000

7.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.900

2.542

0.000

2.542

120.000

0.000

120.000

04 02 01

ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება

0.000

2.542

0.000

2.542

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2.542

2.542

0.000

04 02 02

დაწყებითი სკოლების მშენებლობა და ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა (დარგულა,ჩანჩხალო, კობალთა, წიაღი და მჭედლური)

0.000

0.000

0.000

0.000

120.000

0.000

120.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.000

120.000

04 02 03

სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა

4.900

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.900

0.000

0.000

04 02 04

სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკველის მოწყობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

04 02 05

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა

7.500

7.500

0.000

7.500

7.500

0.000

7.500

ხარჯები

7.500

7.500

0.000

7.500

7.500

0.000

7.500

სუბსიდიები

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1530.382

1219.525

0.000

1219.525

1119.059

0.000

1119.059

ხარჯები

721.353

752.042

0.000

752.042

797.650

0.000

797.650

საქონელი და მომსახურეობა

88.145

87.855

0.000

87.855

109.000

0.000

109.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

88.145

87.855

0.000

87.855

109.000

0.000

109.000

სუბსიდიები

633.208

664.187

0.000

664.187

688.650

0.000

688.650

არაფინანსური აქტივების ზრდა

809.029

467.483

0.000

467.483

321.409

0.000

321.409

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1003.475

683.830

0.000

683.830

461.204

0.000

461.204

ხარჯები

200.444

220.343

0.000

220.343

242.750

0.000

242.750

საქონელი და მომსახურეობა

36.976

30.387

0.000

30.387

40.000

0.000

40.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

36.976

30.387

0.000

30.387

40.000

0.000

40.000

სუბსიდიები

163.468

189.956

0.000

189.956

202.750

0.000

202.750

არაფინანსური აქტივების ზრდა

803.031

463.487

0.000

463.487

218.454

0.000

218.454

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

121.162

121.419

0.000

121.419

132.750

0.000

132.750

ხარჯები

121.162

121.419

0.000

121.419

132.750

0.000

132.750

სუბსიდიები

121.162

121.419

121.419

132.750

132.750

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

36.976

30.387

0.000

30.387

40.000

0.000

40.000

ხარჯები

36.976

30.387

0.000

30.387

40.000

0.000

40.000

საქონელი და მომსახურეობა

36.976

30.387

0.000

30.387

40.000

0.000

40.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

36.976

30.387

30.387

40.000

40.000

05 01 03

აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“

42.306

68.537

0.000

68.537

70.000

0.000

70.000

ხარჯები

42.306

68.537

0.000

68.537

70.000

0.000

70.000

სუბსიდიები

42.306

68.537

68.537

70.000

70.000

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

563.842

463.487

0.000

463.487

30.000

0.000

30.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

563.842

463.487

463.487

30.000

30.000

05 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სპორტული მოედნების მშენებლობა( ბარათაული დღვანი-57000. ნენია 23000 ბუთურაული-20000)

156.397

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156.397

0.000

0.000

100.000

100.000

05 01 06

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

13.085

0.000

0.000

0.000

88.454

0.000

88.454

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.085

0.000

0.000

88.454

88.454

05 01 07

სოფელ დღვანის სპორტული დარბაზის რემონტი

13.808

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.808

0.000

0.000

05 01 08

პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სტადიონისა და ტრენაჟორების მოწყობა

55.899

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.899

0.000

0.000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

526.907

535.695

0.000

535.695

594.895

0.000

594.895

ხარჯები

520.909

531.699

0.000

531.699

554.900

0.000

554.900

საქონელი და მომსახურეობა

51.169

57.468

0.000

57.468

69.000

0.000

69.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

51.169

57.468

0.000

57.468

69.000

0.000

69.000

სუბსიდიები

469.740

474.231

0.000

474.231

485.900

0.000

485.900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.998

3.996

0.000

3.996

39.995

0.000

39.995

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

401.343

402.645

0.000

402.645

446.995

0.000

446.995

ხარჯები

399.343

402.645

0.000

402.645

407.000

0.000

407.000

სუბსიდიები

399.343

402.645

402.645

407.000

407.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.000

0.000

0.000

39.995

39.995

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

74.395

71.586

0.000

71.586

78.900

0.000

78.900

ხარჯები

70.397

71.586

0.000

71.586

78.900

0.000

78.900

სუბსიდიები

70.397

71.586

71.586

78.900

78.900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.998

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

47.455

49.194

0.000

49.194

54.000

0.000

54.000

ხარჯები

47.455

49.194

0.000

49.194

54.000

0.000

54.000

საქონელი და მომსახურეობა

47.455

49.194

0.000

49.194

54.000

0.000

54.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

47.455

49.194

49.194

54.000

54.000

05 02 04

დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

0.000

3.996

0.000

3.996

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

3.996

3.996

0.000

0.000

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებები

3.714

8.274

0.000

8.274

15.000

0.000

15.000

ხარჯები

3.714

8.274

0.000

8.274

15.000

0.000

15.000

საქონელი და მომსახურეობა

3.714

8.274

0.000

8.274

15.000

0.000

15.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

3.714

8.274

8.274

15.000

15.000

05 03

სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა

0.000

0.000

0.000

0.000

62.960

0.000

62.960

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0.000

62.960

62.960

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

373.565

268.794

0.000

268.794

243.157

0.000

243.157

ხარჯები

373.565

261.429

0.000

261.429

237.672

0.000

237.672

საქონელი და მომსახურეობა

10.950

18.952

0.000

18.952

75.000

0.000

75.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

10.950

18.952

0.000

18.952

75.000

0.000

75.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

362.615

242.477

0.000

242.477

162.672

0.000

162.672

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

4.671

0.000

4.671

5.485

0.000

5.485

ვალდებულებების კლება

0

2.694

0.000

2.694

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

20.009

29.793

0.000

29.793

103.557

0.000

103.557

ხარჯები

20.009

26.622

0.000

26.622

98.072

0.000

98.072

საქონელი და მომსახურეობა

10.950

18.952

0.000

18.952

75.000

0.000

75.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

10.950

18.952

0.000

18.952

75.000

0.000

75.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

9.059

7.670

0.000

7.670

23.072

0.000

23.072

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

3.171

0.000

3.171

5.485

0.000

5.485

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

2.722

6.187

0.000

6.187

23.072

0.000

23.072

ხარჯები

2.722

6.187

0.000

6.187

23.072

0.000

23.072

სოციალური უზრუნველყოფა

2.722

6.187

6.187

23.072

23.072

06 01 02

შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა

10.950

18.952

0.000

18.952

4.200

0.000

4.200

ხარჯები

10.950

18.952

0.000

18.952

4.200

0.000

4.200

საქონელი და მომსახურეობა

10.950

18.952

0.000

18.952

4.200

0.000

4.200

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

10.950

18.952

18.952

4.200

4.200

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

06 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

6.337

1.483

0.000

1.483

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

6.337

1.483

0.000

1.483

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

6.337

1.483

1.483

0.000

0.000

06 01 04

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

0.000

3.171

0.000

3.171

76.285

0.000

76.285

ხარჯები

0

0

0

0

70.800

0.000

70.800

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

70.800

0.000

70.800

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

70.800

0.000

70.800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

3.171

0.000

3.171

5.485

0.000

5.485

06 01 04 01

თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი

0.000

0.000

0.000

0.000

70.800

0.000

70.800

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0.000

70.800

70.800

06 01 05

ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა

0

3.171

0.000

3.171

5.485

0.000

5.485

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3.171

3.171

5.485

5.485

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

353.556

239.001

0.000

239.001

139.600

0.000

139.600

ხარჯები

353.556

234.807

0.000

234.807

139.600

0.000

139.600

სოციალური უზრუნველყოფა

353.556

234.807

0.000

234.807

139.600

0.000

139.600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

1.500

0.000

1.500

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

0

2.694

0.000

2.694

0.000

0.000

0.000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

35.953

36.847

0.000

36.847

38.000

0.000

38.000

ხარჯები

35.953

34.153

0.000

34.153

38.000

0.000

38.000

სოციალური უზრუნველყოფა

35.953

34.153

34.153

38.000

38.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

0

2.694

2.694

0.000

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა

1.500

1.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.500

1.500

06 02 02

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2.400

2.194

0.000

2.194

2.000

0.000

2.000

ხარჯები

2.400

2.194

0.000

2.194

2.000

0.000

2.000

სოციალური უზრუნველყოფა

2.400

2.194

2.194

2.000

2.000

06 02 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

13.000

18.500

0.000

18.500

27.400

0.000

27.400

ხარჯები

13.000

18.500

0.000

18.500

27.400

0.000

27.400

სოციალური უზრუნველყოფა

13.000

18.500

18.500

27.400

27.400

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

30.000

28.700

0.000

28.700

32.000

0.000

32.000

ხარჯები

30.000

28.700

0.000

28.700

32.000

0.000

32.000

სოციალური უზრუნველყოფა

30.000

28.700

28.700

32.000

32.000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

23.000

25.000

0.000

25.000

20.000

0.000

20.000

ხარჯები

23.000

25.000

0.000

25.000

20.000

0.000

20.000

სოციალური უზრუნველყოფა

23.000

25.000

25.000

20.000

20.000

06 02 06

განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

20.000

22.000

0.000

22.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

20.000

22.000

0.000

22.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

20.000

22.000

22.000

0.000

0.000

06 02 07

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

7.200

8.960

0.000

8.960

8.000

0.000

8.000

ხარჯები

7.200

8.960

0.000

8.960

8.000

0.000

8.000

სოციალური უზრუნველყოფა

7.200

8.960

8.960

8.000

8.000

06 02 08

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

3.553

6.627

0.000

6.627

12.200

0.000

12.200

ხარჯები

3.553

6.627

0.000

6.627

12.200

0.000

12.200

სოციალური უზრუნველყოფა

3.553

6.627

6.627

12.200

12.200

06 02 07

სოციალური სხვა

218.450

88.673

0.000

88.673

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

218.450

88.673

0.000

88.673

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

218.450

88.673

88.673

0.000

0.000