„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№20
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.135.016170
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 26/12/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2016 წლის 23 დეკემბერი

დაბა შუახევი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „დ.ა“  ქვეპუნქტის  შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში (matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016150) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი Iბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის  ფაქტი

2016  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6843,982

7899,334

604,584

7294,750

8823,208

582,188

8241,020

გადასახადები

220,858

796,493

0,000

796,493

2863,571

0,000

2863,571

გრანტები

6242,159

6716,782

604,584

6112,198

5547,837

582,188

4965,649

სხვა შემოსავლები

380,965

386,059

0,000

386,059

411,800

0,000

411,800

ხარჯები

4076,840

4694,466

9,372

4685,094

5298,222

0,000

5298,222

შრომის ანაზღაურება

1646,055

1411,397

0,000

1411,397

1425,855

0,000

1425,855

საქონელი და მომსახურება

731,926

845,304

9,372

835,932

925,465

0,000

925,465

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1202,135

1419,867

0,000

1419,867

1604,052

0,000

1604,052

გრანტები

0,000

204,000

0,000

204,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

496,724

458,985

0,000

458,985

263,988

0,000

263,988

სხვა ხარჯები

0,000

354,913

0,000

354,913

1078,862

0,000

1078,862

საოპრაციო სალდო

2767,142

3204,868

595,212

2609,656

3524,986

582,188

2942,798

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2916,874

3883,922

594,719

3289,203

3743,156

582,188

3160,968

ზრდა

2920,303

3883,922

594,719

3289,203

3743,156

582,188

3160,968

კლება

3,429

0,000

0,000

მთლიანი სალდო

-149,732

-679,054

0,493

-679,547

-218,170

0,000

-218,170

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1052,698

-902,596

0,000

-902,596

-222,292

0,000

-222,292

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტი

0,000

0,000

0,000

სესხები

0,000

0,000

0,000

კლება

1052,698

902,596

0,000

902,596

222,292

0,000

222,292

ვალუტა და დეპოზიტი

1052,698

902,596

902,596

222,292

222,292

სესხები

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების ცვლილება

-0,370

-1,250

0,000

-1,250

-4,122

0,000

-4,122

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

კლება

0,370

1,250

0,000

1,250

4,122

0,000

4,122

საშინაო

0,370

1,250

1,250

4,122

4,122

საგარეო

0,000

0,000

0,000

ბალანსი

0,000

222,292

0,493

221,799

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 847,411

7 899,334

604,584

7 294,750

8 823,208

582,188

8 241,020

შემოსავლები

6 843,982

7 899,334

604,584

7 294,750

8 823,208

582,188

8 241,020

არაფინანსური აქტივების კლება

3,429

0,000

0,000

0,000

0,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გადასახდელები

6 997,513

8 579,638

604,091

7 975,547

9 045,500

582,188

8 463,312

ხარჯები

4 076,840

4 694,466

9,372

4 685,094

5 298,222

0,000

5 298,222

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 920,303

3 883,922

594,719

3 289,203

3 743,156

582,188

3 160,968

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

0,370

1,250

0,000

1,250

4,122

0,000

4,122

ნაშთის ცვლელება

-150,102

-680,304

0,493

-680,797

-222,292

0,000

-222,292

მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 8823208  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 843,982

7 899,334

604,584

7 294,750

8 823,208

582,188

8 241,020

გადასახადები

220,858

796,493

0,000

796,493

2 863,571

0,000

2 863,571

გრანტები

6 242,159

6 716,782

604,584

6 112,198

5 547,837

582,188

4 965,649

სხვა შემოსავლები

380,965

386,059

0,000

386,059

411,800

0,000

411,800

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 2863571 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

220,858

796,493

0,000

796,493

2 863,571

0,000

2 863,571

ქონების გადასახადი

220,858

796,493

0,000

796,493

2 568,971

0,000

2 568,971

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

214,880

790,330

790,330

2 563,471

2 563,471

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,246

1,385

1,385

1,000

1,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი

0,838

0,456

0,456

0,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი

4,894

4,322

4,322

4,500

4,500

საშემოსავლო გადასახადი

0,000

0,000

294,600

294,600

სხვა გადასახადი

0,000

0,000

0,000

მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2016  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 5547837 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6 242,159

6 716,782

604,584

6 112,198

5 547,837

582,188

4 965,649

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი

1 497,566

1 597,685

1 597,685

450,000

450,000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი

100,262

100,262

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 611,268

4 837,284

604,584

4 232,700

4 789,388

582,188

4 207,200

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 009,700

4 232,700

0,000

4 232,700

4 207,200

0,000

4 207,200

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 009,700

4 232,700

4 232,700

4 207,200

4 207,200

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

601,568

604,584

604,584

0,000

582,188

582,188

0,000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

601,568

604,584

604,584

582,188

582,188

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

0,000

0,000

0,000

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,000

0,000

0,000

სხვა ტრანსფერები

133,325

281,813

281,813

208,187

208,187

მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 411800 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

380,965

386,059

0,000

386,059

411,800

0,000

411,800

შემოსავლები საკუთრებიდან

271,079

195,935

0,000

195,935

168,800

0,000

168,800

პროცენტები

184,698

98,923

0,000

98,923

110,000

0,000

110,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

184,698

98,923

98,923

110,000

110,000

რენტა

86,381

97,012

0,000

97,012

58,800

0,000

58,800

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

86,153

96,161

96,161

58,800

58,800

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

0,228

0,851

0,851

0,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

22,158

19,656

0,000

19,656

24,000

0,000

24,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

10,264

8,487

0,000

8,487

10,000

0,000

10,000

სანებართვო მოსაკრებელი

0,110

2,752

2,752

0,000

0,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

0,110

2,752

2,752

0,000

სახელმწიფო ბაჟი

0,000

0,000

0,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,032

0,040

0,040

0,000

სატენდერო მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

10,122

5,695

5,695

10,000

10,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11,894

11,169

0,000

11,169

14,000

0,000

14,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

11,894

11,169

0,000

11,169

14,000

0,000

14,000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

0,000

0,000

0,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

11,894

11,169

0,000

11,169

14,000

0,000

14,000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

11,894

11,169

11,169

14,000

14,000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

0,000

0,000

0,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

81,809

154,197

154,197

205,438

205,438

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

5,919

16,271

16,271

13,562

13,562

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5 298 222  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 076,840

4 694,466

9,372

4 685,094

5 298,222

0,000

5 298,222

შრომის ანაზღაურება

1 646,055

1 411,397

0,000

1 411,397

1 425,855

0,000

1 425,855

საქონელი და მომსახურება

731,926

845,304

9,372

835,932

925,465

0,000

925,465

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1 202,135

1 419,867

0,000

1 419,867

1 604,052

0,000

1 604,052

გრანტები

204,000

0,000

204,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

496,724

458,985

0,000

458,985

263,988

0,000

263,988

სხვა ხარჯი

0,000

354,913

0,000

354,913

1 078,862

0,000

1 078,862

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3743156  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3743156  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

18,523

95,896

0,000

95,896

222,635

0,000

222,635

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

205,190

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2288,005

3328,834

594,719

2734,115

2266,543

582,188

1684,355

განათლება

122,925

332,122

0,000

332,122

1125,578

0,000

1125,578

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

280,175

127,070

0,000

127,070

118,400

0,000

118,400

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

5,485

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

10,000

ჯამი

2920,303

3883,922

594,719

3289,203

3743,156

582,188

3160,968

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

არაწარმოებული აქტივები

0,000

0,000

0,000

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 631,181

1 925,593

0,000

1 925,593

2 180,650

0,000

2 180,650

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 611,604

1 797,411

0,000

1 797,411

2 170,650

0,000

2 170,650

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1 506,137

1 797,411

1 797,411

2 070,650

2 070,650

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

105,467

0,000

0,000

100,000

100,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

19,577

128,182

128,182

10,000

10,000

თავდაცვა

92,219

68,488

0,000

68,488

81,705

0,000

81,705

სამოქალაქო თავდაცვა

92,219

68,488

68,488

81,705

81,705

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

463,830

235,520

0,000

235,520

0,000

0,000

0,000

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სახანძრო სამსახური

463,830

235,520

235,520

0,000

0,000

ეკონომიკური საქმიანობა

180,067

172,163

0,000

172,163

497,900

0,000

497,900

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

ტრანსპორტი

44,999

172,163

172,163

497,900

497,900

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

135,068

0,000

0,000

0,000

0,000

გარემოს დაცვა

225,480

96,570

0,000

96,570

125,700

0,000

125,700

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

102,831

88,320

88,320

86,000

86,000

ჩამდინარე წყლების მართვა

122,649

8,250

8,250

39,700

39,700

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 378,188

3 484,242

0,000

3 484,242

2 572,643

0,000

2 572,643

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

319,074

241,664

241,664

468,568

468,568

წყალმომარაგება

1 310,522

2 114,679

2 114,679

1 042,887

1 042,887

გარე განათება

48,269

387,700

387,700

380,000

380,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

700,323

740,199

740,199

681,188

681,188

ჯანმრთელობის დაცვა

81,261

126,427

0,000

126,427

198,588

0,000

198,588

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

81,261

126,427

126,427

198,588

198,588

დასვენება, კულტურა და რელიგია

934,505

730,735

0,000

730,735

797,172

0,000

797,172

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

275,297

249,391

249,391

258,715

258,715

მომსახურება კულტურის სფეროში

498,475

467,058

467,058

520,472

520,472

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

14,035

14,286

14,286

17,985

17,985

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

146,698

0,000

0,000

0,000

0,000

განათლება

659,937

993,252

0,000

993,252

1 883,558

0,000

1 883,558

სკოლამდელი აღზრდა

330,637

595,287

595,287

1 574,498

1 574,498

ზოგადი განათლება

0,000

0,000

0,000

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,000

0,000

0,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

329,300

397,965

397,965

309,060

309,060

სოციალური დაცვა

350,475

745,425

0,000

745,425

703,462

0,000

703,462

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

31,585

23,437

23,437

50,000

50,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

318,890

721,988

721,988

653,462

653,462

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6 997,143

8 578,415

0,000

8 578,415

9 041,378

0,000

9 041,378

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -222 292 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -222 292 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   -222 292 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება,  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და    ახალი წერტილების მონტაჟი.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნოს რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელში დაგეგმილია  ახალი მაგისტრალის მშენებლობა გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე, სოფლებში მოეწყობა სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა, ასევე მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში გათვალისწინებულია სასმელი წყლით მომარაგება.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა.

2.3.   გამწვანების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით ოთხი ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვეული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები, სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

ასევე სოფელ სხეფში,ჟაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტული მოედნები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1 აიპ –
შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურგიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები, რომელებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ააიპ –
შუახევის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი –

შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში"  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში,  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2   აიპ –
შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3  პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:

მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში –
500 ლარი;

მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში –

700 ლარი;

მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში –

900 ლარი;

5.2.4   ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.6  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 10)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.7  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით
:თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

6997,513

8579,638

604,091

7975,547

9045,500

582,188

8463,312

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108,000

105

0

105

105

0

105

ხარჯები

4076,840

4694,466

9,372

4685,094

5298,222

0,000

5298,222

შრომის ანაზღაურება

1646,055

1411,397

0,000

1411,397

1425,855

0,000

1425,855

საქონელი და მომსახურება

731,926

845,304

9,372

835,932

925,465

0,000

925,465

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

66,220

46,087

0,000

46,087

48,674

0,000

48,674

მივლინებები

21,658

18,583

0,000

18,583

21,825

0,000

21,825

ოფისის ხარჯები

98,897

92,748

9,372

83,376

136,936

0,000

136,936

წარმომადგენლობითი ხარჯი

6,167

6,039

0,000

6,039

6,200

0,000

6,200

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,371

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

126,171

102,109

0,000

102,109

128,960

0,000

128,960

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

407,442

579,738

0,000

579,738

582,870

0,000

582,870

სუბსიდიები

1202,135

1419,867

0,000

1419,867

1604,052

0,000

1604,052

გრანტები

0,000

204,000

0,000

204,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

496,724

458,985

0,000

458,985

263,988

0,000

263,988

სხვა ხარჯები

0,000

354,913

0,000

354,913

1078,862

0,000

1078,862

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2920,303

3883,922

594,719

3289,203

3743,156

582,188

3160,968

ვალდებულებების კლება

0,370

1,250

0,000

1,250

4,122

0,000

4,122

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1934,204

1926,843

0,000

1926,843

2183,283

0,000

2183,283

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78,000

100

0

100

100,000

0,000

100,000

ხარჯები

1915,311

1829,697

0,000

1829,697

1958,015

0,000

1958,015

შრომის ანაზღაურება

1344,157

1355,267

0,000

1355,267

1371,795

0,000

1371,795

საქონელი და მომსახურება

359,628

469,710

0,000

469,710

486,220

0,000

486,220

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

56,888

40,607

0,000

40,607

43,274

0,000

43,274

მივლინებები

19,157

16,849

0,000

16,849

19,700

0,000

19,700

ოფისის ხარჯები

91,613

80,476

0,000

80,476

132,096

0,000

132,096

წარმომადგენლობითი ხარჯი

6,167

6,039

0,000

6,039

6,200

0,000

6,200

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

106,326

96,454

0,000

96,454

118,680

0,000

118,680

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

79,477

229,285

0,000

229,285

166,270

0,000

166,270

სუბსიდიები

88,452

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

123,074

4,720

0,000

4,720

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,523

95,896

0,000

95,896

222,635

0,000

222,635

ვალდებულებების კლება

0,370

1,250

0,000

1,250

2,633

0,000

2,633

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

515,244

539,887

0,000

539,887

544,350

0,000

544,350

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,000

22

0

22

22,000

0,000

22,000

ხარჯები

509,712

528,487

0,000

528,487

542,950

0,000

542,950

შრომის ანაზღაურება

353,365

445,650

0,000

445,650

419,710

0,000

419,710

საქონელი და მომსახურება

63,615

82,837

0,000

82,837

123,240

0,000

123,240

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,200

5,200

5,200

5,400

5,400

მივლინებები

4,080

2,428

2,428

3,000

3,000

ოფისის ხარჯები

16,891

18,436

18,436

19,090

19,090

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2,199

2,053

2,053

2,200

2,200

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

29,070

27,902

27,902

32,080

32,080

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,175

26,818

26,818

61,470

61,470

სუბსიდიები

88,452

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

4,280

0,000

0,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,532

11,400

0,000

11,400

1,400

0,000

1,400

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1393,607

0,000

0,000

1257,524

1526,300

0,000

1526,300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

78

0

78

0

0

78

ხარჯები

1383,516

0,000

0,000

1168,308

1306,465

0,000

1306,465

შრომის ანაზღაურება

986,112

0,000

0,000

909,617

952,085

0,000

952,085

საქონელი და მომსახურება

278,610

0,000

0,000

258,691

354,380

0,000

354,380

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

36,560

0,000

0,000

35,407

37,874

0,000

37,874

მივლინებები

14,978

0,000

0,000

14,421

16,700

0,000

16,700

ოფისის ხარჯები

74,458

0,000

0,000

62,040

113,006

0,000

113,006

წარმომადგენლობითი ხარჯი

3,968

0,000

0,000

3,986

4,000

0,000

4,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

76,344

0,000

0,000

68,552

86,600

0,000

86,600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72,302

0,000

0,000

74,285

96,200

0,000

96,200

სოციალური უზრუნველყოფა

118,794

0,000

0,000

4,720

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,091

0,000

0,000

84,496

219,835

0,000

219,835

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

531,065

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,000

0,000

0,000

ხარჯები

529,451

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

297,640

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

226,261

0,000

0,000

0,000

0,000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

32,360

0,000

0,000

მივლინებები

6,978

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

55,444

0,000

0,000

წარმომადგენლობითი ხარჯი

3,968

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

55,209

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72,302

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

5,550

0,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,614

0,000

0,000

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

129,662

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,000

0,000

0,000

ხარჯები

123,585

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

110,343

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

12,122

0,000

0,000

0,000

0,000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

2,314

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

3,838

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,970

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

1,120

0,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,077

0,000

0,000

01 02 03

შესყიდვების სამსახური

5,406

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,000

0,000

0,000

ხარჯები

5,406

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

4,680

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

0,726

0,000

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,099

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

0,264

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,363

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 02 04

საფინანსო სამსახური

105,467

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,000

0,000

0,000

ხარჯები

104,267

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

86,870

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

17,397

0,000

0,000

0,000

0,000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,200

0,000

0,000

მივლინებები

2,091

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

5,849

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,257

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

0,000

0,000

01 02 05

შიდა აუდიტის სამსახური

30,357

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,000

0,000

0,000

ხარჯები

30,357

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

26,188

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

4,169

0,000

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,121

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

1,137

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,911

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 02 06

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

77,998

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,000

0,000

0,000

ხარჯები

76,798

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

70,785

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

4,893

0,000

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

1,999

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

2,894

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

1,120

0,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

0,000

0,000

01 02 07

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

49,111

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,000

0,000

0,000

ხარჯები

49,111

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

42,900

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

6,211

0,000

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,811

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

2,064

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,336

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 02 08

ზედამხედველობის სამსახური

40,476

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,000

0,000

0,000

ხარჯები

40,476

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

33,940

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

5,476

0,000

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,373

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

1,442

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,661

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

1,060

0,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 02 09

ტერიტორიული ორგანოები (9)

429,471

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

429,471

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

317,446

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

2,081

0,000

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,291

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

1,790

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

109,944

0,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

100,000

100,000

01 04

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0,370

1,250

0,000

1,250

2,633

0,000

2,633

ვალდებულებების კლება

0,370

1,250

1,250

2,633

2,633

01 05

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

19,577

128,182

0,000

128,182

10,000

0,000

10,000

ხარჯები

16,677

128,182

0,000

128,182

8,600

0,000

8,600

საქონელი და მომსახურება

16,677

128,182

0,000

128,182

8,600

0,000

8,600

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16,128

0,000

0,000

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,549

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

128,182

128,182

8,600

8,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,900

0,000

0,000

1,400

1,400

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

556,049

303,981

0,000

303,981

81,705

0,000

81,705

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

ხარჯები

350,859

303,981

0,000

303,981

81,705

0,000

81,705

შრომის ანაზღაურება

301,898

56,130

0,000

56,130

54,060

0,000

54,060

საქონელი და მომსახურება

46,841

16,391

0,000

16,391

27,645

0,000

27,645

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,332

5,480

0,000

5,480

5,400

0,000

5,400

მივლინებები

2,501

1,734

0,000

1,734

2,125

0,000

2,125

ოფისის ხარჯები

7,284

2,900

0,000

2,900

4,840

0,000

4,840

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,371

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19,845

5,655

0,000

5,655

10,280

0,000

10,280

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2,508

0,622

0,000

0,622

5,000

0,000

5,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გრანტები

0,000

204,000

0,000

204,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

2,120

27,460

0,000

27,460

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,190

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

92,219

68,488

0,000

68,488

81,705

0,000

81,705

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,000

5

5

5,000

5,000

ხარჯები

92,219

68,488

0,000

68,488

81,705

0,000

81,705

შრომის ანაზღაურება

69,622

52,470

52,470

54,060

54,060

საქონელი და მომსახურება

20,477

16,018

0,000

16,018

27,645

0,000

27,645

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,200

5,107

5,107

5,400

5,400

მივლინებები

1,288

1,734

1,734

2,125

2,125

ოფისის ხარჯები

3,183

2,900

2,900

4,840

4,840

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,298

5,655

5,655

10,280

10,280

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,508

0,622

0,622

5,000

5,000

სოციალური უზრუნველყოფა

2,120

0,000

0,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება

463,830

235,520

0,000

235,493

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

258,640

235,520

0,000

235,493

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

232,276

3,660

3,660

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

26,364

0,400

0,000

0,373

0,000

0,000

0,000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,132

0,400

0,000

0,373

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

1,213

0,000

0,000

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

4,101

0,000

0,000

0,000

0,000

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,371

0,000

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10,547

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გრანტები

0,000

204,000

204,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

27,460

27,460

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,190

0,000

0,000

0,000

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2608,191

3752,975

604,091

3148,884

3197,732

582,188

2615,544

ხარჯები

320,186

424,141

9,372

414,769

929,700

0,000

929,700

საქონელი და მომსახურება

217,129

265,004

9,372

255,632

294,100

0,000

294,100

ოფისის ხარჯები

0,000

9,372

9,372

0,000

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

217,129

255,632

0,000

255,632

294,100

0,000

294,100

სუბსიდიები

103,057

159,137

0,000

159,137

177,000

0,000

177,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

458,600

0,000

458,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2288,005

3328,834

594,719

2734,115

2266,543

582,188

1684,355

ვალდებულებების კლება

0,000

0

0

0

1,489

0,000

1,489

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

44,999

172,163

0,000

172,163

497,900

0,000

497,900

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

410,600

0,000

410,600

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

395,600

0,000

395,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,999

172,163

0,000

172,163

87,300

0,000

87,300

03 01 01

ტბეთი-გოგაძეების მიმართულებით სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 32000.  დაბაძველის გზის 40000. მაწყვალთის გზის დასრულება 5300. ბესელაშვილები-კლდისუბნის გზის რეაბილიტაცია 16100. ახალდაბის შიდა გზის რეაბილიტაცია 6000. ნენია-შამანაურის გზის რეაბილიტაცია 15000. ნენიაში ქვედა სოფლის გზის რეაბილიტაცია 5000. გომარდულიდან ნაჭიშკრევი მაღრანის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია 39500. კვიახიძეების გზის დასრულება 16000. ჯაბნიძეებში გორის უბანში გზის რეაბილიტაცია 10000. ოკისის უბანში გზაზე საყრდენი კედლის მოწყობა 5000. ბოჯინარის გზის რეაბილიტაცია 13000. მეჭყერთის გზის რეაბილიტაცია 45000 ლარი. ოქროპილაურის გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. გორხანაული-კოლოშნარის გზის რეაბილიტაცია 18000 ლარი ჯაბნიძეებში ქაშვეთის უბანში გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. ლაკლაკეთ-ბაიაურის უბანში გზის რეაბილიტაცია 12000 ლარი. ნაჭივრი ხიდიდან გზის შეერთება მაწყვალთის გზაზე 11000 ლარი. ზედა ცივაძეების გზის რეაბილიტაცია 12000 ლარი. ნიგაზეული სურაულის უბანში გზის რეაბილიტაცია 25000 ლარი. დედეშვილები-ნაკანაფევის უბნის გზის რეაბილიტაცია 6000 ლარი.  ბესელაშვილების გზის რეაბილიტაცია 6000 ლარი. სხეფის გზის რეაბილიტაცია 6000 ლარი. ბარათაულში ხიდისთავის უბანში გზის რეაბილიტაცია 12100 ლარი. სოფ. ტბეთში ლომსიანეთის უბანში გზის რეაბილიტაცია 10000 ლარი. ჭვანა-ბარათაულის 1 კილომეტრზე გზის რეაბილიტაცია 40000 ლარი. წიახის უბლის გზის რეაბილიტაცია 25000 ლარი. ოქროპილაურის შესახვევზე გზის რეაბილიტაცია 9000 ლარი. ჭვანა ბარათაულის მე-2 კილომეტრზე გზის რეაბილიტაცია 12900 ლარი.

0,000

172,163

0,000

172,163

482,900

0,000

482,900

სხვა ხარჯები

0,000

0

395,600

395,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

172,163

172,163

87,300

87,300

03 01 02

კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 01 03

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანა

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

15,000

15,000

03 01 04

ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

03 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა

44,999

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,999

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2555,616

3571,812

604,091

2967,721

2690,832

582,188

2108,644

ხარჯები

312,610

415,141

9,372

405,769

510,100

0,000

510,100

საქონელი და მომსახურეობა

209,553

256,004

9,372

246,632

270,100

0,000

270,100

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

209,553

246,632

0,000

246,632

270,100

0,000

270,100

სუბსიდიები

103,057

159,137

0,000

159,137

177,000

0,000

177,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

63,000

0,000

63,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2243,006

3156,671

594,719

2561,952

2179,243

582,188

1597,055

ვალდებულებების კლება

0,000

0

0

0

1,489

0,000

1,489

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

48,269

387,700

0,000

387,700

380,000

0,000

380,000

ხარჯები

48,269

78,382

0,000

78,382

130,000

0,000

130,000

საქონელი და მომსახურება

48,269

78,382

0,000

78,382

130,000

0,000

130,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

48,269

78,382

0,000

78,382

130,000

0,000

130,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

309,318

0,000

309,318

250,000

0,000

250,000

03 02 01 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა

48,269

78,382

0,000

78,382

130,000

0,000

130,000

ხარჯები

48,269

78,382

0,000

78,382

130,000

0,000

130,000

საქონელი და მომსახურება

48,269

78,382

0,000

78,382

130,000

0,000

130,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

48,269

78,382

78,382

130,000

130,000

03 02 01 02

სამთო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი სისტემის მშენებლობა

0,000

309,318

0,000

309,318

250,000

0,000

250,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

309,318

309,318

250,000

250,000

03 02 01 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

106,831

93,320

0,000

93,320

91,000

0,000

91,000

ხარჯები

96,051

93,320

0,000

93,320

91,000

0,000

91,000

საქონელი და მომსახურება

96,051

93,320

0,000

93,320

91,000

0,000

91,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

96,051

93,320

0,000

93,320

91,000

0,000

91,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,780

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

92,051

88,320

0,000

88,320

86,000

0,000

86,000

ხარჯები

92,051

88,320

0,000

88,320

86,000

0,000

86,000

საქონელი და მომსახურება

92,051

88,320

0,000

88,320

86,000

0,000

86,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

92,051

88,320

88,320

86,000

86,000

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

4,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

ხარჯები

4,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

საქონელი და მომსახურება

4,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,000

5,000

5,000

5,000

5,000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

10,780

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,780

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1310,522

2114,679

0,000

2114,679

1043,886

0,000

1043,886

ხარჯები

146,028

204,619

0,000

204,619

226,100

0,000

226,100

საქონელი და მომსახურება

42,971

45,482

0,000

45,482

49,100

0,000

49,100

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,971

45,482

0,000

45,482

49,100

0,000

49,100

სუბსიდიები

103,057

159,137

0,000

159,137

177,000

0,000

177,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1164,494

1910,060

0,000

1910,060

816,787

0,000

816,787

ვალდებულებების კლება

0,000

0

0

0

0,999

0,000

0,999

03 02 03 01

სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

0,000

1463,256

0,000

1463,256

450,000

0,000

450,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

1463,256

1463,256

450

450

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

116,056

159,137

0,000

159,137

187,987

0,000

187,987

ხარჯები

103,057

159,137

0,000

159,137

177,000

0,000

177,000

სუბსიდიები

103,057

159,137

159,137

177,000

177,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,999

0,000

0,000

10,987

10,987

03 02 03 03

სასმელი წყლის  მილების შეძენა

0,000

65,175

0,000

65,175

0,999

0,000

0,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

65,175

65,175

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0

0,999

0,999

03 02 03 04

სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.

0,000

1,875

0,000

1,875

37,000

0,000

37,000

ხარჯები

0,000

1,875

0,000

1,875

0

0

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

1,875

0,000

1,875

0

0

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,000

1,875

1,875

0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

37,000

37,000

03 02 03 05

სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა რემონტი (დაბის ცენტრალური აუზის დასრულება 8600. ოღრიალში დაბაძველის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რემონტი 5000. ზამლეთის უბანში წყლის აუზის მშენებლობა 4200. სოფელ იაკობაურში,ახიაურში და შუბნის ბაგა ბაღში სასმელი წყლის მოყვანა 80000 ლარი.  ღორთავაკე-ნაფეტვარას უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 25000ლარი. ჭალაში სამღორიას უბანში წყლის მოყვანა ბაგა-ბაღისათვის 3500ლარი. გორხანაულის უბანში სასმელი წყლის მაგისტრალის დაზიანებული მონაკვეტის აღდგენა 5500 ლარი. ცინარეთში დაბაძველის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და დაზიანებული მონაკვეტის რემონტი 10000 ლარი. სოფელ მახალაკიძეებში სასმელი წყლის მოყვანა 115000 ლარი.

0,000

121,278

0,000

121,278

256,800

0,000

256,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

121,278

121,278

256,800

256,800

03 02 03 06

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

42,971

43,607

0,000

43,607

49,100

0,000

49,100

ხარჯები

42,971

43,607

0,000

43,607

49,100

0,000

49,100

საქონელი და მომსახურება

42,971

43,607

0,000

43,607

49,100

0,000

49,100

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,971

43,607

43,607

49,100

49,100

03 02 03 07

სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე  მილების შეძენა

0,000

94,130

0,000

94,130

62,000

0,000

62,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

94,130

94,130

62,000

62,000

03 02 03 08

სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 19920 ლარი. ფურტიო-ბუთურაულის ნენიის და გორის მიწისქვეშა ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოებისსა და აუზების მოწყობა 85000

126,218

98,189

0,000

98,189

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126,218

98,189

98,189

0,000

0,000

03 02 03 09

სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03 10

სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

31,617

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,617

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03 11

სოფელ გორი, ახალდაბა, ფურტიო, ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

56,877

38,032

0,000

38,032

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,877

38,032

38,032

0,000

0,000

03 02 03 12

დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

936,783

30,000

0,000

30,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

936,783

30,000

30,000

0,000

0,000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

967,345

967,863

604,091

363,772

1136,246

582,188

554,058

ხარჯები

22,262

38,820

9,372

29,448

63,000

0,000

63,000

საქონელი და მომსახურება

22,262

38,820

9,372

29,448

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22,262

29,448

0,000

29,448

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

945,083

929,043

594,719

334,324

1072,756

582,188

490,568

ვალდებულებების კლება

0,000

0

0

0

0,490

0

0,490

03 02 04 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (ფანჩატურების მშენებლობა 22500 ლარი. საავადმყოფოსთან მოსაცდელი 5500 ლარი. სოციალური სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა 10000 ლარი. არსებული კიბეების რემონტი 25000 ლარი.

22,262

29,448

0,000

29,448

63,000

0,000

63,000

ხარჯები

22,262

29,448

0,000

29,448

63,000

0,000

63,000

საქონელი და მომსახურება

22,262

29,448

0,000

29,448

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22,262

29,448

29,448

0,000

0,000

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)

9,321

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,321

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

601,568

604,091

604,091

0,000

582,678

582,188

0,490

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

9,372

9,372

0,000

0

0

0

ოფისის ხარჯები

0,000

9,372

9,372

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

601,568

594,719

594,719

582,188

582,188

0,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0

0,490

0,490

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

33,187

92,887

0,000

92,887

70,000

0,000

70,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,187

92,887

92,887

70,000

70,000

03 02 04 05

სახელოვნებო სკოლის წინ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 15000 ლარი. გამგეობის უკანა მხარეს სანიაღვრე არხის მოწყობა 14500 ლარი. ხიმშიაშვილის №4-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 16000 ლარი. თამარ მეფის ქუჩაზე №18-20 საცხოვრებელი ბინების უკანა მხარეს კედლის ჩამოსხმა 16000 ლარი

161,457

9,781

0,000

9,781

61,500

0,000

61,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161,457

9,781

9,781

61,500

61,500

03 02 04 06

სოფელ ჭვანაში ზედა ვარჯანაულის უბანში ელ. წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი. სოფელ ხაბელაშილების წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი.

0,000

9,221

0,000

9,221

10,000

0,000

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

9,221

9,221

10,000

10,000

03 02 04 07

გარე განათებების გამრიცხველიანება

9,200

20,000

0,000

20,000

5,000

0,000

5,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,200

20,000

20,000

5,000

5,000

03 02 04 08

ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადების კეთილმოწყობის დასრულება 44000 ლარი.

1,449

135,857

0,000

135,857

44,000

0,000

44,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,449

135,857

135,857

44,000

44,000

03 02 04 09

წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის სახურავის შეცვლა 14500 ლარი. სპორტული კომპლექსის სახურავის რემონტი 18000 ლარი. დაბის ადმ. 26000 ლარი. 12 ბინიანი 10500 ლარი.

6,580

0,000

0,000

0,000

69,000

0,000

69,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,580

0,000

69,000

69,000

03 02 04 10

წყალსაყრის თემის ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. დარჩიძეების სოფლის სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. გორის სოფლის სახლის მშენებლობა 27000 ლარი. ნაღვარევის სოფლის სახლის რემონტი 5200 ლარი. დღვანის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 24868 ლარი. ლაკლაკეთის სოფლის სახლის რემონტი 8000 ლარი. ტაკიძეების სოფლის სახლის მშენებლობა 26000ლარი. ყოფილი ახალგაზრდული ცენტრის შენობის რემონტი 20000 ლარი.

118,005

66,578

0,000

66,578

231,068

0,000

231,068

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118,005

66,578

66,578

231,068

231,068

03 02 04 11

სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა

4,316

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,316

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

122,649

8,250

0,000

8,250

39,700

0,000

39,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,649

8,250

0,000

8,250

39,700

0,000

39,700

03 02 05 01

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

7,440

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,440

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 05 02

ნიგაზეულის ცენტრში სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 12300ლარი. სავადმყოფოს ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 27400ლარი.

0,000

8,250

0,000

8,250

39,700

0,000

39,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

8,250

8,250

39,700

39,700

03 02 05 03

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის №34)

28,618

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,618

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 05 04

სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

28,040

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,040

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 05 05

დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა

58,551

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,551

0,000

0,000

0,000

0,000

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

7,576

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

ხარჯები

7,576

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

საქონელი და მომსახურეობა

7,576

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,576

9,000

9,000

9,000

9,000

04 00

განათლება

456,911

760,177

0,000

760,177

1635,498

0,000

1635,498

ხარჯები

333,986

428,055

0,000

428,055

509,920

0,000

509,920

სუბსიდიები

333,986

428,055

0,000

428,055

509,920

0,000

509,920

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,925

332,122

0,000

332,122

1125,578

0,000

1125,578

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

330,637

595,287

0,000

595,287

1574,498

0,000

1574,498

ხარჯები

326,486

420,575

0,000

420,575

499,920

0,000

499,920

სუბსიდიები

326,486

420,575

0,000

420,575

499,920

0,000

499,920

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,151

174,712

0,000

174,712

1074,578

0,000

1074,578

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

330,637

420,575

0,000

420,575

539,720

0,000

539,720

ხარჯები

326,486

420,575

0,000

420,575

499,920

0,000

499,920

სუბსიდიები

326,486

420,575

420,575

499,920

499,920

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,151

0,000

0,000

39,800

39,800

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

04 01 02

სოფელ ჭალა-წყაროთისათვის (სამღორიას უბანში) ბაგა-ბაღის მშენებლობა, უჩამბაში ყოფილი ინტერნატის რემონტი ბაგა-ბაღის განთავსებისათვის, ჭვანაში ყოფილი ინტერნატის რემონტი ბაგა-ბაღის განთავსებისათვის, ბარათაულის ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 611050ლარი. ფურტიოში და შუბანში ბაგაბაღების დასრულება 126290 ლარი. ჩანჩხალოს ბაგა-ბაღის მშენებლობა 150000ლარი. ხიჭაურის ბაგა-ბაღის მშენებლობა 100000 ლარი. დაბისა და ნიგაზეულის ბაგა-ბაღებში სველი წერტილებისა და სამზარეულოების რემონტი 31438 ლარი. ფურტიო-შუბნის ბაგა-ბაღების შამბოების მოწყობა 16000 ლარი

0,000

174,712

0,000

174,712

1 034,778

0,000

1 034,778

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

174,712

174,712

1 034,778

1 034,778

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

126,274

164,890

0,000

164,890

61,000

0,000

61,000

ხარჯები

7,500

7,480

0,000

7,480

10,000

0,000

10,000

სუბსიდიები

7,500

7,480

0,000

7,480

10,000

0,000

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118,774

157,410

0,000

157,410

51,000

0,000

51,000

04 02 01

ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

04 02 02

სკოლების მშენებლობა (წიახში ზამლეთის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 26000. გომარდულის სკოლის იატაკის შეცვლა 13500) ელვაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი 11500 ლარი

118,774

22,077

0,000

22,077

51,000

0,000

51,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118,774

22,077

22,077

51,000

51,000

04 02 03

პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა

0,000

135,333

0,000

135,333

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

135,333

135,333

0,000

0,000

04 02 04

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის

მოვლა-პატრონობა

7,500

7,480

0,000

7,480

10,000

0,000

10,000

ხარჯები

7,500

7,480

0,000

7,480

10,000

0,000

10,000

სუბსიდიები

7,500

7,480

7,480

10,000

10,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1059,533

963,810

0,000

963,810

1045,232

0,000

1045,232

ხარჯები

779,358

836,740

0,000

836,740

926,832

0,000

926,832

საქონელი და მომსახურება

102,718

94,065

0,000

94,065

117,500

0,000

117,500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

102,718

94,065

0,000

94,065

117,500

0,000

117,500

სუბსიდიები

676,640

742,675

0,000

742,675

809,332

0,000

809,332

გრანტები

0,000

0

0

0

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280,175

127,070

0,000

127,070

118,400

0,000

118,400

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

405,135

402,591

0,000

402,591

421,865

0,000

421,865

ხარჯები

232,488

275,521

0,000

275,521

304,865

0,000

304,865

საქონელი და მომსახურეობა

35,230

36,321

0,000

36,321

47,015

0,000

47,015

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35,230

36,321

0,000

36,321

47,015

0,000

47,015

სუბსიდიები

197,258

239,200

0,000

239,200

257,850

0,000

257,850

გრანტები

0,000

0

0

0

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,647

127,070

0,000

127,070

117,000

0,000

117,000

05 01 01

აიპ –
შუახევის სასპორტო სკოლა

129,838

153,200

0,000

153,200

163,150

0,000

163,150

ხარჯები

129,838

153,200

0,000

153,200

163,150

0,000

163,150

სუბსიდიები

129,838

153,200

153,200

163,150

163,150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

35,230

36,321

0,000

36,321

47,015

0,000

47,015

ხარჯები

35,230

36,321

0,000

36,321

47,015

0,000

47,015

საქონელი და მომსახურება

35,230

36,321

0,000

36,321

47,015

0,000

47,015

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35,230

36,321

36,321

47,015

47,015

05 01 03

აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“

67,420

86,000

0,000

86,000

94,700

0,000

94,700

ხარჯები

67,420

86,000

0,000

86,000

94,700

0,000

94,700

სუბსიდიები

67,420

86,000

86,000

94,700

94,700

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 01 05

გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი

73,058

4,237

0,000

4,237

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,058

4,237

4,237

0,000

0,000

05 01 06

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

69,589

10,162

0,000

10,162

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,589

10,162

10,162

0,000

0,000

05 01 07

სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი 22500 ლარი. ჯაბნიძეები 20000 ლარი. ოლადაური 25500 ლარი ცენტრალური სტადიონის გაფართოება 22000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში მოედნის შავი საფარის დაგება 27000 ლარი)

0,000

112,671

0,000

112,671

117,000

0,000

117,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

112,671

112,671

117,000

117,000

05 01 08

ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0

0

0

0,000

0,000

0,000

გრანტები

0,000

0

0,000

0,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

585,698

561,219

0,000

561,219

623,367

0,000

623,367

ხარჯები

546,870

561,219

0,000

561,219

621,967

0,000

621,967

საქონელი და მომსახურება

67,488

57,744

0,000

57,744

70,485

0,000

70,485

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

67,488

57,744

0,000

57,744

70,485

0,000

70,485

სუბსიდიები

479,382

503,475

0,000

503,475

551,482

0,000

551,482

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,828

0,000

0,000

0,000

1,400

0,000

1,400

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

445,022

423,600

0,000

423,600

467,972

0,000

467,972

ხარჯები

406,194

423,600

0,000

423,600

467,972

0,000

467,972

სუბსიდიები

406,194

423,600

423,600

467,972

467,972

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,828

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

73,188

79,875

0,000

79,875

84,910

0,000

84,910

ხარჯები

73,188

79,875

0,000

79,875

83,510

0,000

83,510

სუბსიდიები

73,188

79,875

79,875

83,510

83,510

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

1,400

1,400

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

53,453

43,458

0,000

43,458

52,500

0,000

52,500

ხარჯები

53,453

43,458

0,000

43,458

52,500

0,000

52,500

საქონელი და მომსახურეობა

53,453

43,458

0,000

43,458

52,500

0,000

52,500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

53,453

43,458

43,458

52,500

52,500

05 02 04

დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებები

14,035

14,286

0,000

14,286

17,985

0,000

17,985

ხარჯები

14,035

14,286

0,000

14,286

17,985

0,000

17,985

საქონელი და მომსახურეობა

14,035

14,286

0,000

14,286

17,985

0,000

17,985

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,035

14,286

14,286

17,985

17,985

05 03

სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა

68,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,700

0,000

0,000

0,000

0,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

382,625

871,852

0,000

871,852

902,050

0,000

902,050

ხარჯები

377,140

871,852

0,000

871,852

892,050

0,000

892,050

საქონელი და მომსახურება

5,610

0,134

0,000

0,134

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,610

0,134

0,000

0,134

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

0,000

90,000

0,000

90,000

107,800

0,000

107,800

სოციალური უზრუნველყოფა

371,530

426,805

0,000

426,805

263,988

0,000

263,988

სხვა ხარჯები

0,000

354,913

0,000

354,913

520,262

0,000

520,262

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,485

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

10,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

32,150

126,427

0,000

126,427

198,588

0,000

198,588

ხარჯები

26,665

126,427

0,000

126,427

198,588

0,000

198,588

საქონელი და მომსახურება

5,610

0,134

0,000

0,134

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,610

0,134

0,000

0,134

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

0,000

90,000

0,000

90,000

107,800

0,000

107,800

სოციალური უზრუნველყოფა

21,055

36,293

0,000

36,293

90,788

0,000

90,788

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,485

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

21,055

31,728

0,000

31,728

39,560

0,000

39,560

ხარჯები

21,055

31,728

0,000

31,728

39,560

0,000

39,560

სოციალური უზრუნველყოფა

21,055

31,728

31,728

39,560

39,560

06 01 02

შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა

1,405

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

1,405

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

1,405

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,405

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

06 01 03

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

0,000

0,000

0,000

0,000

37,128

0,000

37,128

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

37,128

0,000

37,128

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

37,128

37,128

06 01 04

ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“

0,000

90,000

0,000

90,000

107,800

0,000

107,800

ხარჯები

0,000

90,000

0,000

90,000

107,800

0,000

107,800

სუბსიდიები

0,000

90,000

90,000

107,800

107,800

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01 05

შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი

4,205

0,134

0,000

0,134

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,205

0,134

0,134

0,000

0,000

06 01 06

ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა

5,485

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,485

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01 07

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,000

4,565

0,000

4,565

14,100

0,000

14,100

ხარჯები

0,000

4,565

0,000

4,565

14,100

0,000

14,100

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

4,565

4,565

14,100

14,100

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

350,475

745,425

0,000

745,425

703,462

0,000

703,462

ხარჯები

316,165

745,425

0,000

745,425

693,462

0,000

693,462

სოციალური უზრუნველყოფა

316,165

387,962

0,000

390,512

173,200

0,000

173,200

სხვა ხარჯები

0,000

354,913

0,000

354,913

520,262

0,000

520,262

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

10,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

31,585

23,437

0,000

23,437

50,000

0,000

50,000

ხარჯები

31,585

23,437

0,000

23,437

40,000

0,000

40,000

სოციალური უზრუნველყოფა

31,585

23,437

23,437

40,000

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

10,000

10,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასო სასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

06 02 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

1,605

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

1,605

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

1,605

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 04

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

29,500

85,000

0,000

85,000

34,400

0,000

34,400

ხარჯები

29,500

85,000

0,000

85,000

34,400

0,000

34,400

სოციალური უზრუნველყოფა

29,500

85,000

85,000

34,400

34,400

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

22,000

22,000

0,000

22,000

60,000

0,000

60,000

ხარჯები

22,000

22,000

0,000

22,000

60,000

0,000

60,000

სოციალური უზრუნველყოფა

22,000

22,000

22,000

60,000

60,000

06 02 06

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

17,000

16,750

0,000

16,750

20,000

0,000

20,000

ხარჯები

17,000

16,750

0,000

16,750

20,000

0,000

20,000

სოციალური უზრუნველყოფა

17,000

16,750

16,750

20,000

20,000

06 02 07

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0,000

2,550

0,000

2,550

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

2,550

0,000

2,550

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

2,550

2,550

0,000

0,000

06 02 08

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი.  საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი

0,000

16,440

0,000

16,440

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

16,440

0,000

16,440

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0

06 02 09

განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 10

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

8,000

5,120

0,000

5,120

8,000

0,000

8,000

ხარჯები

8,000

5,120

0,000

5,120

8,000

0,000

8,000

სოციალური უზრუნველყოფა

8,000

5,120

5,120

8,000

8,000

06 02 11

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

10,655

11,211

0,000

11,211

10,800

0,000

10,800

ხარჯები

10,655

11,211

0,000

11,211

10,800

0,000

10,800

სოციალური უზრუნველყოფა

10,655

11,211

11,211

10,800

10,800

06 02 12

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

34,310

38,892

0,000

38,892

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

34,310

38,892

0,000

38,892

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

34,310

0,000

0,000

0,000

06 02 13

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სტიქიის შედეგად დაზარალებული  სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0,000

299,581

0,000

299,581

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

299,581

0,000

299,581

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 14

2012 წლის მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გასაცემი ხარჯი 100262 ლარი. უკიდურესად გაჭირვებულ და ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე  ოჯახებზე სახლების შეძენა 120000 ლარი. სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფერდსამაგრი კედლების მოწყობა 300000 ლარი

195,820

224,444

0,000

224,444

520,262

0,000

520,262

ხარჯები

195,820

224,444

0,000

224,444

520,262

0,000

520,262

სოციალური უზრუნველყოფა

195,820

224,444

224,444

0,000

სხვა ხარჯები

0,000

0

520,262

520,262