შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №10
2016 წლის 20 ივლისი
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში (გამოქვეყნებული ვებგვერდზე: matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016150) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6843,982
7899,334
604,584
7294,750
10272,708
582,188
9690,520
გადასახადები
220,858
796,493
0,000
796,493
2738,971
0,000
2738,971
გრანტები
6242,159
6716,782
604,584
6112,198
7135,499
582,188
6553,311
სხვა შემოსავლები
380,965
386,059
0,000
386,059
398,238
0,000
398,238
ხარჯები
4076,840
4694,466
9,372
4685,094
5197,722
0,000
5197,722
შრომის ანაზღაურება
1646,055
1411,397
0,000
1411,397
1348,160
0,000
1348,160
საქონელი და მომსახურება
731,926
845,304
9,372
835,932
923,340
0,000
923,340
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1202,135
1419,867
0,000
1419,867
1559,272
0,000
1559,272
გრანტები
0,000
204,000
0,000
204,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
496,724
458,985
0,000
458,985
263,988
0,000
263,988
სხვა ხარჯები
0,000
354,913
0,000
354,913
1102,962
0,000
1102,962
საოპრაციო სალდო
2767,142
3204,868
595,212
2609,656
5074,986
582,188
4492,798
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2916,874
3883,922
594,719
3289,203
5293,156
582,188
4710,968
ზრდა
2920,303
3883,922
594,719
3289,203
5293,156
582,188
4710,968
კლება
3,429
0,000
0,000
მთლიანი სალდო
-149,732
-679,054
0,493
-679,547
-218,170
0,000
-218,170
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1052,698
-902,596
0,000
-902,596
-222,292
0,000
-222,292
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტი
0,000
0,000
0,000
სესხები
0,000
0,000
0,000
კლება
1052,698
902,596
0,000
902,596
222,292
0,000
222,292
ვალუტა და დეპოზიტი
1052,698
902,596
902,596
222,292
222,292
სესხები
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ცვლილება
-0,370
-1,250
0,000
-1,250
-4,122
0,000
-4,122
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
კლება
0,370
1,250
0,000
1,250
4,122
0,000
4,122
საშინაო
0,370
1,250
1,250
4,122
4,122
საგარეო
0,000
0,000
0,000
ბალანსი
0,000
222,292
0,493
221,799
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6 847,411
7 899,334
604,584
7 294,750
10 272,708
582,188
9 690,520
შემოსავლები
6 843,982
7 899,334
604,584
7 294,750
10 272,708
582,188
9 690,520
არაფინანსური აქტივების კლება
3,429
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
6 997,513
8 579,638
604,091
7 975,547
10 495,000
582,188
9 912,812
ხარჯები
4 076,840
4 694,466
9,372
4 685,094
5 197,722
0,000
5 197,722
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 920,303
3 883,922
594,719
3 289,203
5 293,156
582,188
4 710,968
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,370
1,250
0,000
1,250
4,122
0,000
4,122
ნაშთის ცვლელება
-150,102
-680,304
0,493
-680,797
-222,292
0,000
-222,292
მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 272 708 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6 843,982
7 899,334
604,584
7 294,750
10 272,708
582,188
9 690,520
გადასახადები
220,858
796,493
0,000
796,493
2 738,971
0,000
2 738,971
გრანტები
6 242,159
6 716,782
604,584
6 112,198
7 135,499
582,188
6 553,311
სხვა შემოსავლები
380,965
386,059
0,000
386,059
398,238
0,000
398,238
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
220,858
796,493
0,000
796,493
2 738,971
0,000
2 738,971
ქონების გადასახადი
220,858
796,493
0,000
796,493
2 568,971
0,000
2 568,971
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
214,880
790,330
790,330
2 563,471
2 563,471
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,246
1,385
1,385
1,000
1,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
0,838
0,456
0,456
0,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
4,894
4,322
4,322
4,500
4,500
საშემოსავლო გადასახადი
0,000
0,000
170,000
170,000
სხვა გადასახადი
0,000
0,000
0,000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 7 135 499 ლარის ოდენობით
:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
6 242,159
6 716,782
604,584
6 112,198
7 135,499
582,188
6 553,311
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
1 497,566
1 597,685
1 597,685
2 000,000
2 000,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
124,362
124,362
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 611,268
4 837,284
604,584
4 232,700
4 789,388
582,188
4 207,200
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 009,700
4 232,700
0,000
4 232,700
4 207,200
0,000
4 207,200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 009,700
4 232,700
4 232,700
4 207,200
4 207,200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
601,568
604,584
604,584
0,000
582,188
582,188
0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
601,568
604,584
604,584
582,188
582,188
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000
0,000
0,000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,000
0,000
0,000
სხვა ტრანსფერები
133,325
281,813
281,813
221,749
221,749
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 398 238 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
380,965
386,059
0,000
386,059
398,238
0,000
398,238
შემოსავლები საკუთრებიდან
271,079
195,935
0,000
195,935
168,800
0,000
168,800
პროცენტები
184,698
98,923
0,000
98,923
110,000
0,000
110,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
184,698
98,923
98,923
110,000
110,000
რენტა
86,381
97,012
0,000
97,012
58,800
0,000
58,800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
86,153
96,161
96,161
58,800
58,800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
0,228
0,851
0,851
0,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
22,158
19,656
0,000
19,656
24,000
0,000
24,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
10,264
8,487
0,000
8,487
10,000
0,000
10,000
სანებართვო მოსაკრებელი
0,110
2,752
2,752
0,000
0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
0,110
2,752
2,752
0,000
სახელმწიფო ბაჟი
0,000
0,000
0,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,032
0,040
0,040
0,000
სატენდერო მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
10,122
5,695
5,695
10,000
10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
11,894
11,169
0,000
11,169
14,000
0,000
14,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
11,894
11,169
0,000
11,169
14,000
0,000
14,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0,000
0,000
0,000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
11,894
11,169
0,000
11,169
14,000
0,000
14,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11,894
11,169
11,169
14,000
14,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
0,000
0,000
0,000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
81,809
154,197
154,197
205,438
205,438
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
5,919
16,271
16,271
0,000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5 197 722 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4 076,840
4 694,466
9,372
4 685,094
5 197,722
0,000
5 197,722
შრომის ანაზღაურება
1 646,055
1 411,397
0,000
1 411,397
1 348,160
0,000
1 348,160
საქონელი და მომსახურება
731,926
845,304
9,372
835,932
923,340
0,000
923,340
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1 202,135
1 419,867
0,000
1 419,867
1 559,272
0,000
1 559,272
გრანტები
204,000
0,000
204,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
496,724
458,985
0,000
458,985
263,988
0,000
263,988
სხვა ხარჯი
0,000
354,913
0,000
354,913
1 102,962
0,000
1 102,962
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 293 156 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 293 156 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
18,523
95,896
0,000
95,896
222,635
0,000
222,635
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
205,190
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2288,005
3328,834
594,719
2734,115
3816,543
582,188
3234,355
განათლება
122,925
332,122
0,000
332,122
1125,578
0,000
1125,578
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
280,175
127,070
0,000
127,070
118,400
0,000
118,400
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
5,485
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
10,000
ჯამი
2920,303
3883,922
594,719
3289,203
5293,156
582,188
4710,968
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
0,000
0,000
0,000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 631,181
1 925,593
0,000
1 925,593
2 104,635
0,000
2 104,635
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 611,604
1 797,411
0,000
1 797,411
2 094,635
0,000
2 094,635
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1 506,137
1 797,411
1 797,411
1 994,635
1 994,635
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
105,467
0,000
0,000
100,000
100,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
19,577
128,182
128,182
10,000
10,000
თავდაცვა
92,219
68,488
0,000
68,488
77,900
0,000
77,900
სამოქალაქო თავდაცვა
92,219
68,488
68,488
77,900
77,900
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
463,830
235,520
0,000
235,520
0,000
0,000
0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სახანძრო სამსახური
463,830
235,520
235,520
0,000
0,000
ეკონომიკური საქმიანობა
180,067
172,163
0,000
172,163
497,900
0,000
497,900
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
44,999
172,163
172,163
497,900
497,900
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
135,068
0,000
0,000
0,000
0,000
გარემოს დაცვა
225,480
96,570
0,000
96,570
125,700
0,000
125,700
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
102,831
88,320
88,320
86,000
86,000
ჩამდინარე წყლების მართვა
122,649
8,250
8,250
39,700
39,700
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2 378,188
3 484,242
0,000
3 484,242
4 114,743
0,000
4 114,743
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
319,074
241,664
241,664
468,568
468,568
წყალმომარაგება
1 310,522
2 114,679
2 114,679
2 534,987
2 534,987
გარე განათება
48,269
387,700
387,700
380,000
380,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
700,323
740,199
740,199
731,188
731,188
ჯამრთელობის დაცვა
81,261
126,427
0,000
126,427
196,788
0,000
196,788
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
81,261
126,427
126,427
196,788
196,788
დასვენება, კულტურა და რელიგია
934,505
730,735
0,000
730,735
771,762
0,000
771,762
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
275,297
249,391
249,391
252,715
252,715
მომსახურება კულტურის სფეროში
498,475
467,058
467,058
501,062
501,062
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო
14,035
14,286
14,286
17,985
17,985
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
146,698
0,000
0,000
0,000
0,000
განათლება
659,937
993,252
0,000
993,252
1 873,888
0,000
1 873,888
სკოლამდელი აღზრდა
330,637
595,287
595,287
1 574,498
1 574,498
ზოგადი განათლება
0,000
0,000
0,000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
329,300
397,965
397,965
299,390
299,390
სოციალური დაცვა
350,475
745,425
0,000
745,425
727,562
0,000
727,562
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
31,585
23,437
23,437
50,000
50,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
318,890
721,988
721,988
677,562
677,562
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
6 997,143
8 578,415
0,000
8 578,415
10 490,878
0,000
10 490,878
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -222 292 ლარის ოდენობით
.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –
222 292 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება –
222 292 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების და საჭირო მოწყობილობების შეძენა და ახალი წერტილების მონტაჟი.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:
1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.
2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა – 40 ცალი.
2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუვნებელყოფა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელს დაგეგმილია ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1950000 ლარის. გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ – „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა, ასევე მუნიციპალიტეტის სხვა და სხვა სოფლებში გათვალისწინებულია სასმელი წყლით მომარაგება.
2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა.
2.3. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.
3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით ოთხი ბაღი.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
ასევე სოფელ სხეფში,ჟაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 აიპ – შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში, აგრეთვე, მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები, რომლებშიც 50 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები –
ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ააიპ – შუახევის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“ ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა, რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.2 აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი –
ნივა, რომელიც მოსახლეობისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით უზრუნველყოფს ამბულატორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.
5.1.3 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულ იქნა პროგრამა –
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობს შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობა მოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება მათი ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.3 პირველ და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება ზემოაღნიშნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:
მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში –
500 ლარი;
მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში –
700 ლარი;
მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში –
900 ლარი;
5.2.4 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვის ხარჯები. მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2.6 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა –
თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.7 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
6997,513
8579,638
604,091
7975,547
10495,000
582,188
9912,812
მომუშავეთა რიცხოვნობა
108,000
105
0
105
105
0
105
ხარჯები
4076,840
4694,466
9,372
4685,094
5197,722
0,000
5197,722
შრომის ანაზღაურება
1646,055
1411,397
0,000
1411,397
1348,160
0,000
1348,160
საქონელი და მომსახურება
731,926
845,304
9,372
835,932
923,340
0,000
923,340
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
66,220
46,087
0,000
46,087
48,600
0,000
48,600
მივლინებები
21,658
18,583
0,000
18,583
19,700
0,000
19,700
ოფისის ხარჯები
98,897
92,748
9,372
83,376
137,010
0,000
137,010
წარმომადგენლობითი ხარჯი
6,167
6,039
0,000
6,039
6,200
0,000
6,200
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,371
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
126,171
102,109
0,000
102,109
128,960
0,000
128,960
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
407,442
579,738
0,000
579,738
582,870
0,000
582,870
სუბსიდიები
1202,135
1419,867
0,000
1419,867
1559,272
0,000
1559,272
გრანტები
0,000
204,000
0,000
204,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
496,724
458,985
0,000
458,985
263,988
0,000
263,988
სხვა ხარჯები
0,000
354,913
0,000
354,913
1102,962
0,000
1102,962
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2920,303
3883,922
594,719
3289,203
5293,156
582,188
4710,968
ვალდებულებების კლება
0,370
1,250
0,000
1,250
4,122
0,000
4,122
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1934,204
1926,843
0,000
1926,843
2107,268
0,000
2107,268
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78,000
100
0
100
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
1915,311
1829,697
0,000
1829,697
1882,000
0,000
1882,000
შრომის ანაზღაურება
1344,157
1355,267
0,000
1355,267
1297,280
0,000
1297,280
საქონელი და მომსახურება
359,628
469,710
0,000
469,710
484,720
0,000
484,720
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
56,888
40,607
0,000
40,607
43,200
0,000
43,200
მივლინებები
19,157
16,849
0,000
16,849
18,200
0,000
18,200
ოფისის ხარჯები
91,613
80,476
0,000
80,476
132,170
0,000
132,170
წარმომადგენლობითი ხარჯი
6,167
6,039
0,000
6,039
6,200
0,000
6,200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
106,326
96,454
0,000
96,454
118,680
0,000
118,680
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
79,477
229,285
0,000
229,285
166,270
0,000
166,270
სუბსიდიები
88,452
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
123,074
4,720
0,000
4,720
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,523
95,896
0,000
95,896
222,635
0,000
222,635
ვალდებულებების კლება
0,370
1,250
0,000
1,250
2,633
0,000
2,633
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
515,244
539,887
0,000
539,887
527,200
0,000
527,200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,000
22
0
22
22,000
0,000
22,000
ხარჯები
509,712
528,487
0,000
528,487
525,800
0,000
525,800
შრომის ანაზღაურება
353,365
445,650
0,000
445,650
402,560
0,000
402,560
საქონელი და მომსახურება
63,615
82,837
0,000
82,837
123,240
0,000
123,240
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,200
5,200
5,200
5,400
5,400
მივლინებები
4,080
2,428
2,428
3,000
3,000
ოფისის ხარჯები
16,891
18,436
18,436
19,090
19,090
წარმომადგენლობითი ხარჯი
2,199
2,053
2,053
2,200
2,200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
29,070
27,902
27,902
32,080
32,080
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,175
26,818
26,818
61,470
61,470
სუბსიდიები
88,452
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
4,280
0,000
0,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,532
11,400
0,000
11,400
1,400
0,000
1,400
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1393,607
0,000
0,000
1257,524
1467,435
0,000
1467,435
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55
78
0
78
0
0
78
ხარჯები
1383,516
0,000
0,000
1168,308
1247,600
0,000
1247,600
შრომის ანაზღაურება
986,112
0,000
0,000
909,617
894,720
0,000
894,720
საქონელი და მომსახურება
278,610
0,000
0,000
258,691
352,880
0,000
352,880
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
36,560
0,000
0,000
35,407
37,800
0,000
37,800
მივლინებები
14,978
0,000
0,000
14,421
15,200
0,000
15,200
ოფისის ხარჯები
74,458
0,000
0,000
62,040
113,080
0,000
113,080
წარმომადგენლობითი ხარჯი
3,968
0,000
0,000
3,986
4,000
0,000
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
76,344
0,000
0,000
68,552
86,600
0,000
86,600
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72,302
0,000
0,000
74,285
96,200
0,000
96,200
სოციალური უზრუნველყოფა
118,794
0,000
0,000
4,720
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,091
0,000
0,000
84,496
219,835
0,000
219,835
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
531,065
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26,000
0,000
0,000
ხარჯები
529,451
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
297,640
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
226,261
0,000
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
32,360
0,000
0,000
მივლინებები
6,978
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
55,444
0,000
0,000
წარმომადგენლობითი ხარჯი
3,968
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
55,209
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72,302
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
5,550
0,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,614
0,000
0,000
01 02 02
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური
129,662
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,000
0,000
0,000
ხარჯები
123,585
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
110,343
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
12,122
0,000
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
2,314
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
3,838
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,970
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,120
0,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,077
0,000
0,000
01 02 03
შესყიდვების სამსახური
5,406
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2,000
0,000
0,000
ხარჯები
5,406
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
4,680
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
0,726
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
0,099
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
0,264
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,363
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
01 02 04
საფინანსო სამსახური
105,467
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,000
0,000
0,000
ხარჯები
104,267
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
86,870
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
17,397
0,000
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,200
0,000
0,000
მივლინებები
2,091
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
5,849
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,257
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
0,000
0,000
01 02 05
შიდა აუდიტის სამსახური
30,357
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2,000
0,000
0,000
ხარჯები
30,357
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
26,188
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
4,169
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
0,121
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
1,137
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,911
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
01 02 06
კულტურის, განათლების სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური
77,998
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,000
0,000
0,000
ხარჯები
76,798
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
70,785
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
4,893
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
1,999
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
2,894
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,120
0,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
0,000
0,000
01 02 07
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
49,111
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,000
0,000
0,000
ხარჯები
49,111
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
42,900
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
6,211
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
0,811
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
2,064
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,336
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
01 02 08
ზედამხედველობის სამსახური
40,476
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,000
0,000
0,000
ხარჯები
40,476
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
33,940
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
5,476
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
0,373
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
1,442
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,661
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,060
0,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
01 02 09
ტერიტორიული ორგანოები (9)
429,471
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
429,471
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
317,446
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
2,081
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
0,291
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
1,790
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
109,944
0,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
100,000
100,000
01 04
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
0,370
1,250
0,000
1,250
2,633
0,000
2,633
ვალდებულებების კლება
0,370
1,250
1,250
2,633
2,633
01 05
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა
19,577
128,182
0,000
128,182
10,000
0,000
10,000
ხარჯები
16,677
128,182
0,000
128,182
8,600
0,000
8,600
საქონელი და მომსახურება
16,677
128,182
0,000
128,182
8,600
0,000
8,600
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
16,128
0,000
0,000
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,549
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
128,182
128,182
8,600
8,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,900
0,000
0,000
1,400
1,400
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
556,049
303,981
0,000
303,981
77,900
0,000
77,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,000
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
350,859
303,981
0,000
303,981
77,900
0,000
77,900
შრომის ანაზღაურება
301,898
56,130
0,000
56,130
50,880
0,000
50,880
საქონელი და მომსახურება
46,841
16,391
0,000
16,391
27,020
0,000
27,020
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
9,332
5,480
0,000
5,480
5,400
0,000
5,400
მივლინებები
2,501
1,734
0,000
1,734
1,500
0,000
1,500
ოფისის ხარჯები
7,284
2,900
0,000
2,900
4,840
0,000
4,840
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,371
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
19,845
5,655
0,000
5,655
10,280
0,000
10,280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,508
0,622
0,000
0,622
5,000
0,000
5,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
0,000
204,000
0,000
204,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2,120
27,460
0,000
27,460
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205,190
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
92,219
68,488
0,000
68,488
77,900
0,000
77,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,000
5
5
5,000
5,000
ხარჯები
92,219
68,488
0,000
68,488
77,900
0,000
77,900
შრომის ანაზღაურება
69,622
52,470
52,470
50,880
50,880
საქონელი და მომსახურება
20,477
16,018
0,000
16,018
27,020
0,000
27,020
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,200
5,107
5,107
5,400
5,400
მივლინებები
1,288
1,734
1,734
1,500
1,500
ოფისის ხარჯები
3,183
2,900
2,900
4,840
4,840
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9,298
5,655
5,655
10,280
10,280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,508
0,622
0,622
5,000
5,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2,120
0,000
0,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 02
სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება
463,830
235,520
0,000
235,493
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
258,640
235,520
0,000
235,493
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
232,276
3,660
3,660
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
26,364
0,400
0,000
0,373
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,132
0,400
0,000
0,373
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
1,213
0,000
0,000
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
4,101
0,000
0,000
0,000
0,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,371
0,000
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,547
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
0,000
204,000
204,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
27,460
27,460
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205,190
0,000
0,000
0,000
0,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2608,191
3752,975
604,091
3148,884
4739,832
582,188
4157,644
ხარჯები
320,186
424,141
9,372
414,769
921,800
0,000
921,800
საქონელი და მომსახურება
217,129
265,004
9,372
255,632
294,100
0,000
294,100
ოფისის ხარჯები
0,000
9,372
9,372
0,000
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
217,129
255,632
0,000
255,632
294,100
0,000
294,100
სუბსიდიები
103,057
159,137
0,000
159,137
169,100
0,000
169,100
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
458,600
0,000
458,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2288,005
3328,834
594,719
2734,115
3816,543
582,188
3234,355
ვალდებულებების კლება
0,000
0
0
0
1,489
0,000
1,489
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
44,999
172,163
0,000
172,163
497,900
0,000
497,900
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
410,600
0,000
410,600
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
0,000
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
0,000
15,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
395,600
0,000
395,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,999
172,163
0,000
172,163
87,300
0,000
87,300
03 01 01
ტბეთი-გოგაძეების მიმართულებით სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 32000. დაბაძველის გზის 40000. მაწყვალთის გზის დასრულება 5300. ბესელაშვილები-კლდისუბნის გზის რეაბილიტაცია 16100. ახალდაბის შიდა გზის რეაბილიტაცია 6000. ნენია-შამანაურის გზის რეაბილიტაცია 15000. ნენიაში ქვედა სოფლის გზის რეაბილიტაცია 5000. გომარდულიდან ნაჭიშკრევი მაღრანის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია 39500. კვიახიძეების გზის დასრულება 16000. ჯაბნიძეებში გორის უბანში გზის რეაბილიტაცია 10000. ოკისის უბანში გზაზე საყრდენი კედლის მოწყობა 5000. ბოჯინარის გზის რეაბილიტაცია 13000. მეჭყერთის გზის რეაბილიტაცია 45000 ლარი. ოქროპილაურის გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. გორხანაული-კოლოშნარის გზის რეაბილიტაცია 18000 ლარი ჯაბნიძეებში ქაშვეთის უბანში გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. ლაკლაკეთ-ბაიაურის უბანში გზის რეაბილიტაცია 12000 ლარი. ნაჭივრი ხიდიდან გზის შეერთება მაწყვალთის გზაზე 11000 ლარი. ზედა ცივაძეების გზის რეაბილიტაცია 12000 ლარი. ნიგაზეული სურაულის უბანში გზის რეაბილიტაცია 25000 ლარი. დედეშვილები-ნაკანაფევის უბნის გზის რეაბილიტაცია 6000 ლარი. ბესელაშვილების გზის რეაბილიტაცია 6000 ლარი. სხეფის გზის რეაბილიტაცია 6000 ლარი. ბარათაულში ხიდისთავის უბანში გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. სოფ. ტბეთში ლომსიანეთის უბანში გზის რეაბილიტაცია 10000 ლარი. ჭვანა-ბარათაულის 1 კილომეტრზე გზის რეაბილიტაცია 50000 ლარი. წიახის უბლის გზის რეაბილიტაცია 25000 ლარი. ოქროპილაურის შესახვევზე გზის რეაბილიტაცია 9000 ლარი.
0,000
172,163
0,000
172,163
482,900
0,000
482,900
სხვა ხარჯები
0,000
0
395,600
395,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
172,163
172,163
87,300
87,300
03 01 02
კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 01 03
სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანა
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
0,000
15,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
0,000
15,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
0,000
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
15,000
15,000
03 01 04
ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
03 01 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა
44,999
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,999
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2555,616
3571,812
604,091
2967,721
4232,932
582,188
3650,744
ხარჯები
312,610
415,141
9,372
405,769
502,200
0,000
502,200
საქონელი და მომსახურება
209,553
256,004
9,372
246,632
270,100
0,000
270,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
209,553
246,632
0,000
246,632
270,100
0,000
270,100
სუბსიდიები
103,057
159,137
0,000
159,137
169,100
0,000
169,100
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
63,000
0,000
63,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2243,006
3156,671
594,719
2561,952
3729,243
582,188
3147,055
ვალდებულებების კლება
0,000
0
0
0
1,489
0,000
1,489
03 02 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
48,269
387,700
0,000
387,700
380,000
0,000
380,000
ხარჯები
48,269
78,382
0,000
78,382
130,000
0,000
130,000
საქონელი და მომსახურება
48,269
78,382
0,000
78,382
130,000
0,000
130,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
48,269
78,382
0,000
78,382
130,000
0,000
130,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
309,318
0,000
309,318
250,000
0,000
250,000
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა
48,269
78,382
0,000
78,382
130,000
0,000
130,000
ხარჯები
48,269
78,382
0,000
78,382
130,000
0,000
130,000
საქონელი და მომსახურება
48,269
78,382
0,000
78,382
130,000
0,000
130,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
48,269
78,382
78,382
130,000
130,000
03 02 01 02
სამთო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი სისტემის მშენებლობა
0,000
309,318
0,000
309,318
250,000
0,000
250,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
309,318
309,318
250,000
250,000
03 02 01 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
106,831
93,320
0,000
93,320
91,000
0,000
91,000
ხარჯები
96,051
93,320
0,000
93,320
91,000
0,000
91,000
საქონელი და მომსახურება
96,051
93,320
0,000
93,320
91,000
0,000
91,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
96,051
93,320
0,000
93,320
91,000
0,000
91,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
92,051
88,320
0,000
88,320
86,000
0,000
86,000
ხარჯები
92,051
88,320
0,000
88,320
86,000
0,000
86,000
საქონელი და მომსახურება
92,051
88,320
0,000
88,320
86,000
0,000
86,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
92,051
88,320
88,320
86,000
86,000
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
4,000
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
4,000
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
საქონელი და მომსახურება
4,000
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,000
5,000
5,000
5,000
5,000
03 02 02 03
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა
10,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,780
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
1310,522
2114,679
0,000
2114,679
2535,986
0,000
2535,986
ხარჯები
146,028
204,619
0,000
204,619
218,200
0,000
218,200
საქონელი და მომსახურება
42,971
45,482
0,000
45,482
49,100
0,000
49,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
42,971
45,482
0,000
45,482
49,100
0,000
49,100
სუბსიდიები
103,057
159,137
0,000
159,137
169,100
0,000
169,100
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1164,494
1910,060
0,000
1910,060
2316,787
0,000
2316,787
ვალდებულებების კლება
0,000
0
0
0
0,999
0,000
0,999
03 02 03 01
სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
0,000
1463,256
0,000
1463,256
1950,000
0,000
1950,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
1463,256
1463,256
1 950
1 950
03 02 03 02
116,056
159,137
0,000
159,137
180,087
0,000
180,087
ხარჯები
103,057
159,137
0,000
159,137
169,100
0,000
169,100
სუბსიდიები
103,057
159,137
159,137
169,100
169,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,999
0,000
0,000
10,987
10,987
03 02 03 03
სასმელი წყლის მილების შეძენა
0,000
65,175
0,000
65,175
0,999
0,000
0,999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
65,175
65,175
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0
0,999
0,999
03 02 03 04
სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.
0,000
1,875
0,000
1,875
37,000
0,000
37,000
ხარჯები
0,000
1,875
0,000
1,875
0
0
0,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
1,875
0,000
1,875
0
0
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
1,875
1,875
0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
37,000
37,000
03 02 03 05
სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა რემონტი (დაბის ცენტრალური აუზის დასრულება 8600. ოღრიალში დაბაძველის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რემონტი 5000. ზამლეთის უბანში წყლის აუზის მშენებლობა 4200. სოფელ იაკობაურში,ახიაურში და შუბნის ბაგა ბაღში სასმელი წყლის მოყვანა 80000 ლარი. ღორთავაკე-ნაფეტვარას უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 25000ლარი. ჭალაში სამღორიას უბანში წყლის მოყვანა ბაგა-ბაღისათვის 3500ლარი. გორხანაულის უბანში სასმელი წყლის მაგისტრალის დაზიანებული მონაკვეტის აღდგენა 5500 ლარი. ცინარეთში დაბაძველის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და დაზიანებული მონაკვეტის რემონტი 10000 ლარი. სოფელ მახალაკიძეებში სასმელი წყლის მოყვანა 115000 ლარი.
0,000
121,278
0,000
121,278
256,800
0,000
256,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
121,278
121,278
256,800
256,800
03 02 03 06
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
42,971
43,607
0,000
43,607
49,100
0,000
49,100
ხარჯები
42,971
43,607
0,000
43,607
49,100
0,000
49,100
საქონელი და მომსახურება
42,971
43,607
0,000
43,607
49,100
0,000
49,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
42,971
43,607
43,607
49,100
49,100
03 02 03 07
სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე მილების შეძენა
0,000
94,130
0,000
94,130
62,000
0,000
62,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
94,130
94,130
62,000
62,000
03 02 03 08
სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 19920 ლარი. ფურტიო-ბუთურაულის ნენიის და გორის მიწისქვეშა ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოებისსა და აუზების მოწყობა 85000
126,218
98,189
0,000
98,189
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126,218
98,189
98,189
0,000
0,000
03 02 03 09
სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 10
სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
31,617
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,617
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 11
სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
56,877
38,032
0,000
38,032
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,877
38,032
38,032
0,000
0,000
03 02 03 12
დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება
936,783
30,000
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
936,783
30,000
30,000
0,000
0,000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
967,345
967,863
604,091
363,772
1186,246
582,188
604,058
ხარჯები
22,262
38,820
9,372
29,448
63,000
0,000
63,000
საქონელი და მომსახურება
22,262
38,820
9,372
29,448
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22,262
29,448
0,000
29,448
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
945,083
929,043
594,719
334,324
1122,756
582,188
540,568
ვალდებულებების კლება
0,000
0
0
0
0,490
0
0,490
03 02 04 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (ფანჩატურების მშენებლობა 22500 ლარი. საავადმყოფოსთან მოსაცდელი 5500 ლარი. სოციალური სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა 10000 ლარი. არსებული კიბეების რემონტი 25000 ლარი.
22,262
29,448
0,000
29,448
63,000
0,000
63,000
ხარჯები
22,262
29,448
0,000
29,448
63,000
0,000
63,000
საქონელი და მომსახურება
22,262
29,448
0,000
29,448
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22,262
29,448
29,448
0,000
0,000
03 02 04 02
შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)
9,321
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,321
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 04 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
601,568
604,091
604,091
0,000
582,678
582,188
0,490
საქონელი და მომსახურება
0,000
9,372
9,372
0,000
0
0
0
ოფისის ხარჯები
0,000
9,372
9,372
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
601,568
594,719
594,719
582,188
582,188
0,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0
0,490
0,490
03 02 04 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
33,187
92,887
0,000
92,887
120,000
0,000
120,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,187
92,887
92,887
120,000
120,000
03 02 04 05
სახელოვნებო სკოლის წინ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 15000 ლარი. გამგეობის უკანა მხარეს სანიაღვრე არხის მოწყობა 14500 ლარი. ხიმშიაშვილის #4-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 16000 ლარი. თამარმეფის ქუჩაზე #18-20 საცხოვრებელი ბინების უკანა მხარეს კედლის ჩამოსხმა 16000 ლარი.
161,457
9,781
0,000
9,781
61,500
0,000
61,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161,457
9,781
9,781
61,500
61,500
03 02 04 06
სოფელ ჭვანაში ზედა ვარჯანაულის უბანში ელ. წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი. სოფელ ხაბელაშილების წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი.
0,000
9,221
0,000
9,221
10,000
0,000
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
9,221
9,221
10,000
10,000
03 02 04 07
გარე განათებების გამრიცხველიანება
9,200
20,000
0,000
20,000
5,000
0,000
5,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,200
20,000
20,000
5,000
5,000
03 02 04 08
ხიჭაურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადების კეთილმოწყობის დასრულება 44000 ლარი.
1,449
135,857
0,000
135,857
44,000
0,000
44,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,449
135,857
135,857
44,000
44,000
03 02 04 09
წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის სახურავის შეცვლა 14500 ლარი. სპორტული კომპლექსის სახურავის რემონტი 18000 ლარი. დაბის ადმ. 26000 ლარი. 12 ბინიანი 10500 ლარი.
6,580
0,000
0,000
0,000
69,000
0,000
69,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,580
0,000
69,000
69,000
03 02 04 10
წყალსაყრის თემის ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. დარჩიძეების სოფლის სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. გორის სოფლის სახლის მშენებლობა 27000 ლარი. ნაღვარევის სოფლის სახლის რემონტი 5200 ლარი. დღვანის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 24868 ლარი. ლაკლაკეთის სოფლის სახლის რემონტი 8000 ლარი. ტაკიძეების სოფლის სახლის მშენებლობა 26000ლარი. ყოფილი ახალგაზრდული ცენტრის შენობის რემონტი 20000 ლარი.
118,005
66,578
0,000
66,578
231,068
0,000
231,068
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118,005
66,578
66,578
231,068
231,068
03 02 04 11
სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა
4,316
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,316
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
122,649
8,250
0,000
8,250
39,700
0,000
39,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122,649
8,250
0,000
8,250
39,700
0,000
39,700
03 02 05 01
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
7,440
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,440
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 05 02
ნიგაზეულის ცენტრში სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 12300ლარი. სავადმყოფოს ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 27400ლარი.
0,000
8,250
0,000
8,250
39,700
0,000
39,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
8,250
8,250
39,700
39,700
03 02 05 03
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)
28,618
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,618
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 05 04
სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
28,040
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,040
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 05 05
დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა
58,551
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,551
0,000
0,000
0,000
0,000
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
7,576
9,000
0,000
9,000
9,000
0,000
9,000
ხარჯები
7,576
9,000
0,000
9,000
9,000
0,000
9,000
საქონელი და მომსახურება
7,576
9,000
0,000
9,000
9,000
0,000
9,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,576
9,000
9,000
9,000
9,000
04 00
განათლება
456,911
760,177
0,000
760,177
1635,498
0,000
1635,498
ხარჯები
333,986
428,055
0,000
428,055
509,920
0,000
509,920
სუბსიდიები
333,986
428,055
0,000
428,055
509,920
0,000
509,920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122,925
332,122
0,000
332,122
1125,578
0,000
1125,578
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
330,637
595,287
0,000
595,287
1574,498
0,000
1574,498
ხარჯები
326,486
420,575
0,000
420,575
499,920
0,000
499,920
სუბსიდიები
326,486
420,575
0,000
420,575
499,920
0,000
499,920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,151
174,712
0,000
174,712
1074,578
0,000
1074,578
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01 01
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება
330,637
420,575
0,000
420,575
539,720
0,000
539,720
ხარჯები
326,486
420,575
0,000
420,575
499,920
0,000
499,920
სუბსიდიები
326,486
420,575
420,575
499,920
499,920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,151
0,000
0,000
39,800
39,800
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
04 01 02
სოფელ ჭალა-წყაროთისათვის (სამღორიას უბანში) ბაგა ბაღის მშენებლობა, უჩამბაში ყოფილი ინტერნატის რემონტი ბაგა ბაღის განთავსებისათვის, ჭვანაში ყოფილი ინტერნატის რემონტი ბაგა ბაღის განთავსებისათვის, ბარათაულის ბაგა ბაღის რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 611050ლარი. ფურტიოში და შუბანში ბაგაბაღების დასრულება 126290 ლარი. ჩანჩხალოს ბაგა ბაღის მშენებლობა 150000ლარი. ხიჭაურის ბაგა ბაღის მშენებლობა 100000 ლარი. დაბისა და ნიგაზეულის ბაგა ბაღებში სველი წერტილებისა და სამზარეულოების რემონტი 31438 ლარი. ფურტიო-შუბნის ბაგა ბაღების შამბოების მოწყობა 16000 ლარი.
0,000
174,712
0,000
174,712
1 034,778
0,000
1 034,778
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
174,712
174,712
1 034,778
1 034,778
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
126,274
164,890
0,000
164,890
61,000
0,000
61,000
ხარჯები
7,500
7,480
0,000
7,480
10,000
0,000
10,000
სუბსიდიები
7,500
7,480
0,000
7,480
10,000
0,000
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118,774
157,410
0,000
157,410
51,000
0,000
51,000
04 02 01
ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
04 02 02
სკოლების მშენებლობა (წიახში ზამლეთის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 26000. გომარდულის სკოლის იატაკის შეცვლა 13500) ელვაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი 11500 ლარი.
118,774
22,077
0,000
22,077
51,000
0,000
51,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118,774
22,077
22,077
51,000
51,000
04 02 03
პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა
0,000
135,333
0,000
135,333
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
135,333
135,333
0,000
0,000
04 02 04
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
7,500
7,480
0,000
7,480
10,000
0,000
10,000
ხარჯები
7,500
7,480
0,000
7,480
10,000
0,000
10,000
სუბსიდიები
7,500
7,480
7,480
10,000
10,000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1059,533
963,810
0,000
963,810
1010,152
0,000
1010,152
ხარჯები
779,358
836,740
0,000
836,740
891,752
0,000
891,752
საქონელი და მომსახურება
102,718
94,065
0,000
94,065
117,500
0,000
117,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
102,718
94,065
0,000
94,065
117,500
0,000
117,500
სუბსიდიები
676,640
742,675
0,000
742,675
774,252
0,000
774,252
გრანტები
0,000
0
0
0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
280,175
127,070
0,000
127,070
118,400
0,000
118,400
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
405,135
402,591
0,000
402,591
408,865
0,000
408,865
ხარჯები
232,488
275,521
0,000
275,521
291,865
0,000
291,865
საქონელი და მომსახურება
35,230
36,321
0,000
36,321
47,015
0,000
47,015
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,230
36,321
0,000
36,321
47,015
0,000
47,015
სუბსიდიები
197,258
239,200
0,000
239,200
244,850
0,000
244,850
გრანტები
0,000
0
0
0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172,647
127,070
0,000
127,070
117,000
0,000
117,000
05 01 01
აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
129,838
153,200
0,000
153,200
156,150
0,000
156,150
ხარჯები
129,838
153,200
0,000
153,200
156,150
0,000
156,150
სუბსიდიები
129,838
153,200
153,200
156,150
156,150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
35,230
36,321
0,000
36,321
47,015
0,000
47,015
ხარჯები
35,230
36,321
0,000
36,321
47,015
0,000
47,015
საქონელი და მომსახურება
35,230
36,321
0,000
36,321
47,015
0,000
47,015
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,230
36,321
36,321
47,015
47,015
05 01 03
აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“
67,420
86,000
0,000
86,000
88,700
0,000
88,700
ხარჯები
67,420
86,000
0,000
86,000
88,700
0,000
88,700
სუბსიდიები
67,420
86,000
86,000
88,700
88,700
05 01 04
დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 05
გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი
73,058
4,237
0,000
4,237
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73,058
4,237
4,237
0,000
0,000
05 01 06
ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა
69,589
10,162
0,000
10,162
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69,589
10,162
10,162
0,000
0,000
05 01 07
სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი 22500 ლარი. ჯაბნიძეები 20000 ლარი. ოლადაური 25500 ლარი ცენტრალური სტადიონის გაფართოება 22000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში მოედნის შავი საფარის დაგება 27000 ლარი).
0,000
112,671
0,000
112,671
117,000
0,000
117,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
112,671
112,671
117,000
117,000
05 01 08
ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0
0
0
0,000
0,000
0,000
გრანტები
0,000
0
0,000
0,000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
585,698
561,219
0,000
561,219
601,287
0,000
601,287
ხარჯები
546,870
561,219
0,000
561,219
599,887
0,000
599,887
საქონელი და მომსახურება
67,488
57,744
0,000
57,744
70,485
0,000
70,485
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
67,488
57,744
0,000
57,744
70,485
0,000
70,485
სუბსიდიები
479,382
503,475
0,000
503,475
529,402
0,000
529,402
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,828
0,000
0,000
0,000
1,400
0,000
1,400
05 02 01
აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი
445,022
423,600
0,000
423,600
448,562
0,000
448,562
ხარჯები
406,194
423,600
0,000
423,600
448,562
0,000
448,562
სუბსიდიები
406,194
423,600
423,600
448,562
448,562
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,828
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 02
აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა
73,188
79,875
0,000
79,875
82,240
0,000
82,240
ხარჯები
73,188
79,875
0,000
79,875
80,840
0,000
80,840
სუბსიდიები
73,188
79,875
79,875
80,840
80,840
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
1,400
1,400
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
53,453
43,458
0,000
43,458
52,500
0,000
52,500
ხარჯები
53,453
43,458
0,000
43,458
52,500
0,000
52,500
საქონელი და მომსახურება
53,453
43,458
0,000
43,458
52,500
0,000
52,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
53,453
43,458
43,458
52,500
52,500
05 02 04
დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 05
ახალგაზრდული ღონისძიებები
14,035
14,286
0,000
14,286
17,985
0,000
17,985
ხარჯები
14,035
14,286
0,000
14,286
17,985
0,000
17,985
საქონელი და მომსახურება
14,035
14,286
0,000
14,286
17,985
0,000
17,985
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,035
14,286
14,286
17,985
17,985
05 03
სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა
68,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,700
0,000
0,000
0,000
0,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
382,625
871,852
0,000
871,852
924,350
0,000
924,350
ხარჯები
377,140
871,852
0,000
871,852
914,350
0,000
914,350
საქონელი და მომსახურება
5,610
0,134
0,000
0,134
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,610
0,134
0,000
0,134
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
90,000
0,000
90,000
106,000
0,000
106,000
სოციალური უზრუნველყოფა
371,530
426,805
0,000
426,805
263,988
0,000
263,988
სხვა ხარჯები
0,000
354,913
0,000
354,913
544,362
0,000
544,362
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,485
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
10,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
32,150
126,427
0,000
126,427
196,788
0,000
196,788
ხარჯები
26,665
126,427
0,000
126,427
196,788
0,000
196,788
საქონელი და მომსახურება
5,610
0,134
0,000
0,134
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,610
0,134
0,000
0,134
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
90,000
0,000
90,000
106,000
0,000
106,000
სოციალური უზრუნველყოფა
21,055
36,293
0,000
36,293
90,788
0,000
90,788
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,485
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
21,055
31,728
0,000
31,728
39,560
0,000
39,560
ხარჯები
21,055
31,728
0,000
31,728
39,560
0,000
39,560
სოციალური უზრუნველყოფა
21,055
31,728
31,728
39,560
39,560
06 01 02
შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა
1,405
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1,405
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
1,405
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,405
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
06 01 03
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
0,000
0,000
0,000
0,000
37,128
0,000
37,128
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
37,128
0,000
37,128
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
37,128
37,128
06 01 04
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“
0,000
90,000
0,000
90,000
106,000
0,000
106,000
ხარჯები
0,000
90,000
0,000
90,000
106,000
0,000
106,000
სუბსიდიები
0,000
90,000
90,000
106,000
106,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01 05
შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი
4,205
0,134
0,000
0,134
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,205
0,134
0,134
0,000
0,000
06 01 06
ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა
5,485
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,485
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01 07
პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0,000
4,565
0,000
4,565
14,100
0,000
14,100
ხარჯები
0,000
4,565
0,000
4,565
14,100
0,000
14,100
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
4,565
4,565
14,100
14,100
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
350,475
745,425
0,000
745,425
727,562
0,000
727,562
ხარჯები
316,165
745,425
0,000
745,425
717,562
0,000
717,562
სოციალური უზრუნველყოფა
316,165
387,962
0,000
390,512
173,200
0,000
173,200
სხვა ხარჯები
0,000
354,913
0,000
354,913
544,362
0,000
544,362
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
10,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
31,585
23,437
0,000
23,437
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
31,585
23,437
0,000
23,437
40,000
0,000
40,000
სოციალური უზრუნველყოფა
31,585
23,437
23,437
40,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
10,000
10,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
06 02 02
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 02 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
1,605
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1,605
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,605
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 04
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
29,500
85,000
0,000
85,000
34,400
0,000
34,400
ხარჯები
29,500
85,000
0,000
85,000
34,400
0,000
34,400
სოციალური უზრუნველყოფა
29,500
85,000
85,000
34,400
34,400
06 02 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
22,000
22,000
0,000
22,000
60,000
0,000
60,000
ხარჯები
22,000
22,000
0,000
22,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
22,000
22,000
22,000
60,000
60,000
06 02 06
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
17,000
16,750
0,000
16,750
20,000
0,000
20,000
ხარჯები
17,000
16,750
0,000
16,750
20,000
0,000
20,000
სოციალური უზრუნველყოფა
17,000
16,750
16,750
20,000
20,000
06 02 07
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
0,000
2,550
0,000
2,550
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
2,550
0,000
2,550
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2,550
2,550
0,000
0,000
06 02 08
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი. საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი.
0,000
16,440
0,000
16,440
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
16,440
0,000
16,440
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0
06 02 09
განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 10
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
8,000
5,120
0,000
5,120
8,000
0,000
8,000
ხარჯები
8,000
5,120
0,000
5,120
8,000
0,000
8,000
სოციალური უზრუნველყოფა
8,000
5,120
5,120
8,000
8,000
06 02 11
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
10,655
11,211
0,000
11,211
10,800
0,000
10,800
ხარჯები
10,655
11,211
0,000
11,211
10,800
0,000
10,800
სოციალური უზრუნველყოფა
10,655
11,211
11,211
10,800
10,800
06 02 12
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
34,310
38,892
0,000
38,892
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
34,310
38,892
0,000
38,892
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
34,310
0,000
0,000
0,000
06 02 13
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
0,000
299,581
0,000
299,581
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
299,581
0,000
299,581
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 14
2012 წლის მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გასაცემი ხარჯი 124362 ლარი. უკიდურესად გაჭირვებულ და ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე სახლების შეძენა 120000 ლარი. სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფერდსამაგრი კედლების მოწყობა 300000 ლარი
195,820
224,444
0,000
224,444
544,362
0,000
544,362
ხარჯები
195,820
224,444
0,000
224,444
544,362
0,000
544,362
სოციალური უზრუნველყოფა
195,820
224,444
224,444
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0
544,362
544,362