„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2017 წლის 27 იანვარი
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016171) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7899,334
8823,208
582,188
8241,020
9807,750
0,000
9807,750
გადასახადები
796,493
2863,571
0,000
2863,571
3280,000
0,000
3280,000
გრანტები
6716,782
5561,399
582,188
4979,211
6377,750
0,000
6377,750
სხვა შემოსავლები
386,059
398,238
0,000
398,238
150,000
0,000
150,000
ხარჯები
4694,466
5298,222
0,000
5298,222
4548,595
0,000
4548,595
შრომის ანაზღაურება
1411,397
1425,855
0,000
1425,855
1182,860
0,000
1182,860
საქონელი და მომსახურება
845,304
925,465
0,000
925,465
835,900
0,000
835,900
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1419,867
1604,052
0,000
1604,052
1809,720
0,000
1809,720
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
458,985
263,988
0,000
263,988
239,080
0,000
239,080
სხვა ხარჯები
354,913
1078,862
0,000
1078,862
481,035
0,000
481,035
საოპრაციო სალდო
3204,868
3524,986
582,188
2942,798
5259,155
0,000
5259,155
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3883,922
3743,156
582,188
3160,968
6143,763
0,000
6143,763
ზრდა
3883,922
3743,156
582,188
3160,968
6143,763
0,000
6143,763
კლება
0,000
0,000
0,000
მთლიანი სალდო
-679,054
-218,170
0,000
-218,170
-884,608
0,000
-884,608
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-902,596
-222,292
0,000
-222,292
-884,608
0,000
-884,608
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტი
0,000
0,000
0,000
სესხები
0,000
0,000
0,000
კლება
902,596
222,292
0,000
222,292
884,608
0,000
884,608
ვალუტა და დეპოზიტი
902,596
222,292
222,292
884,608
884,608
სესხები
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ცვლილება
-1,250
-4,122
0,000
-4,122
0,000
0,000
0,000
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
კლება
1,250
4,122
0,000
4,122
0,000
0,000
0,000
საშინაო
1,250
4,122
4,122
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
ბალანსი
222,292
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის პროექტი
2017 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
7 899,334
8 823,208
582,188
8 241,020
9 807,750
0,000
9 807,750
შემოსავლები
7 899,334
8 823,208
582,188
8 241,020
9 807,750
0,000
9 807,750
არაფინანსური აქტივების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
8 579,638
9 045,500
582,188
8 463,312
10 692,358
0,000
10 692,358
ხარჯები
4 694,466
5 298,222
0,000
5 298,222
4 548,595
0,000
4 548,595
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 883,922
3 743,156
582,188
3 160,968
6 143,763
0,000
6 143,763
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
1,250
4,122
0,000
4,122
0,000
0,000
0,000
ნაშთის ცვლელება
-680,304
-222,292
0,000
-222,292
-884,608
0,000
-884,608
მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 807 750 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7 899,334
8 823,208
582,188
8 241,020
9 807,750
0,000
9 807,750
გადასახადები
796,493
2 863,571
0,000
2 863,571
3 280,000
0,000
3 280,000
გრანტები
6 716,782
5 561,399
582,188
4 979,211
6 377,750
0,000
6 377,750
სხვა შემოსავლები
386,059
398,238
0,000
398,238
150,000
0,000
150,000
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 3280 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
796,493
2 863,571
0,000
2 863,571
3 280,000
0,000
3 280,000
ქონების გადასახადი
796,493
2 568,971
0,000
2 568,971
2 750,000
0,000
2 750,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
790,330
2 563,471
2 563,471
2 750,000
2 750,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,385
1,000
1,000
0,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
0,456
0,000
0,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
4,322
4,500
4,500
0,000
საშემოსავლო გადასახადი
0,000
294,600
294,600
530,000
530,000
სხვა გადასახადი
0,000
0,000
0,000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 377 750 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
6 716,782
5 561,399
582,188
4 979,211
6 377,750
0,000
6 377,750
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
1 597,685
450,000
450,000
4 500,000
4 500,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
100,262
100,262
0,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 837,284
4 789,388
582,188
4 207,200
1 627,200
0,000
1 627,200
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 232,700
4 207,200
0,000
4 207,200
1 627,200
0,000
1 627,200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 232,700
4 207,200
4 207,200
1 627,200
1 627,200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
604,584
582,188
582,188
0,000
0,000
0,000
0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
604,584
582,188
582,188
0,000
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000
0,000
0,000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,000
0,000
0,000
სხვა ტრანსფერები
281,813
221,749
221,749
250,550
250,550
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 150 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
386,059
398,238
0,000
398,238
150,000
0,000
150,000
შემოსავლები საკუთრებიდან
195,935
168,800
0,000
168,800
100,000
0,000
100,000
პროცენტები
98,923
110,000
0,000
110,000
50,000
0,000
50,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
98,923
110,000
110,000
50,000
50,000
რენტა
97,012
58,800
0,000
58,800
50,000
0,000
50,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
96,161
58,800
58,800
50,000
50,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
0,851
0,000
0,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
19,656
24,000
0,000
24,000
20,000
0,000
20,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
8,487
10,000
0,000
10,000
10,000
0,000
10,000
სანებართვო მოსაკრებელი
2,752
0,000
0,000
0,000
0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
2,752
0,000
0,000
სახელმწიფო ბაჟი
0,000
0,000
0,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,040
0,000
0,000
სატენდერო მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
5,695
10,000
10,000
10,000
10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
11,169
14,000
0,000
14,000
10,000
0,000
10,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
11,169
14,000
0,000
14,000
10,000
0,000
10,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0,000
0,000
0,000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
11,169
14,000
0,000
14,000
10,000
0,000
10,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11,169
14,000
14,000
10,000
10,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
0,000
0,000
0,000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
154,197
205,438
205,438
30,000
30,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
16,271
0,000
0,000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 548 595 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4 694,466
5 298,222
0,000
5 298,222
4 548,595
0,000
4 548,595
შრომის ანაზღაურება
1 411,397
1 425,855
0,000
1 425,855
1 182,860
0,000
1 182,860
საქონელი და მომსახურება
845,304
925,465
0,000
925,465
835,900
0,000
835,900
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1 419,867
1 604,052
0,000
1 604,052
1 809,720
0,000
1 809,720
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
458,985
263,988
0,000
263,988
239,080
0,000
239,080
სხვა ხარჯი
354,913
1 078,862
0,000
1 078,862
481,035
0,000
481,035
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 143 763 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 143 763 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
95,896
222,635
0,000
222,635
80,400
0,000
80,400
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3328,834
2266,543
582,188
1684,355
4870,263
0,000
4870,263
განათლება
332,122
1125,578
0,000
1125,578
616,380
0,000
616,380
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
127,070
118,400
0,000
118,400
76,720
0,000
76,720
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
10,000
0,000
10,000
500,000
0,000
500,000
ჯამი
3883,922
3743,156
582,188
3160,968
6143,763
0,000
6143,763
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
0,000
0,000
0,000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 925,593
2 180,650
0,000
2 180,650
1 682,980
0,000
1 682,980
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 797,411
2 170,650
0,000
2 170,650
1 682,980
0,000
1 682,980
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1 797,411
2 070,650
2 070,650
1 632,980
1 632,980
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,000
100,000
100,000
50,000
50,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
128,182
10,000
10,000
0,000
0,000
თავდაცვა
68,488
81,705
0,000
81,705
70,180
0,000
70,180
სამოქალაქო თავდაცვა
68,488
81,705
81,705
70,180
70,180
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სახანძრო სამსახური
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
ეკონომიკური საქმიანობა
172,163
497,900
0,000
497,900
37,469
0,000
37,469
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
172,163
497,900
497,900
37,469
37,469
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გარემოს დაცვა
96,570
125,700
0,000
125,700
90,000
0,000
90,000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
88,320
86,000
86,000
90,000
90,000
ჩამდინარე წყლების მართვა
8,250
39,700
39,700
0,000
0,000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3 484,242
2 572,643
0,000
2 572,643
5 260,453
0,000
5 260,453
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
241,664
468,568
468,568
155,155
155,155
წყალმომარაგება
2 114,679
1 042,887
1 042,887
4 367,190
4 367,190
გარე განათება
387,700
380,000
380,000
603,000
603,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
740,199
681,188
681,188
135,108
135,108
ჯამრთელობის დაცვა
126,427
198,588
0,000
198,588
358,460
0,000
358,460
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
126,427
198,588
198,588
358,460
358,460
დასვენება, კულტურა და რელიგია
730,735
797,172
0,000
797,172
757,080
0,000
757,080
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
249,391
258,715
258,715
303,050
303,050
მომსახურება კულტურის სფეროში
467,058
520,472
520,472
438,030
438,030
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო
14,286
17,985
17,985
16,000
16,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
განათლება
993,252
1 883,558
0,000
1 883,558
1 439,370
0,000
1 439,370
სკოლამდელი აღზრდა
595,287
1 574,498
1 574,498
1 157,080
1 157,080
ზოგადი განათლება
0,000
0,000
0,000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
397,965
309,060
309,060
282,290
282,290
სოციალური დაცვა
745,425
703,462
0,000
703,462
996,366
0,000
996,366
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
23,437
50,000
50,000
40,000
40,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
721,988
653,462
653,462
956,366
956,366
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
8 578,415
9 041,378
0,000
9 041,378
10 692,358
0,000
10 692,358
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -884 608 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -884 608 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -884 608 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია, ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფელში გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების და საჭირო მოწყობილობების შეძენა და ახალი წერტილების მონტაჟი.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:
1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.
2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.
2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუვნებელყოფა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელში დაგეგმილია ახალი მაგისტრალის მშენებლობა. გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა; მუნიციპალიტეტის სხვა და სხვა სოფელში გათვალისწინებულია სასმელი წყლით მომარაგება.
2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა.
2.3. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას), მუნიციპალიტეტის არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.
3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის
საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს ოთხი ბაღი.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების გატარებას.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა; ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები, სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი, და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
ასევე სოფელ სხეფში,ჟაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედნები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 ა.(ი).პ –
შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედ სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვს საკმაოდ დიდი მიღწევები. კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატული და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნების, და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები, რომელებშიც 50 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები, ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ა.(ა).ი.პ –
შუახევის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ა(ი)პ –
შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“ ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა, რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა. დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება, საჭიროებისამებრ, მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.2 ა(ი)პ –
შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
8579,638
9045,500
582,188
8463,312
10692,358
0,000
10692,358
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105
105
0
105
105
0
105
ხარჯები
4694,466
5298,222
0,000
5298,222
4548,595
0,000
4548,595
შრომის ანაზღაურება
1411,397
1425,855
0,000
1425,855
1182,860
0,000
1182,860
საქონელი და მომსახურეობა
845,304
925,465
0,000
925,465
835,900
0,000
835,900
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
46,087
48,600
0,000
48,600
54,000
0,000
54,000
მივლინებები
18,583
21,825
0,000
21,825
18,600
0,000
18,600
ოფისის ხარჯები
92,748
137,010
0,000
137,010
116,260
0,000
116,260
წარმომადგენლობითი ხარჯი
6,039
6,200
0,000
6,200
5,600
0,000
5,600
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
102,109
128,960
0,000
128,960
108,770
0,000
108,770
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
579,738
582,870
0,000
582,870
532,670
0,000
532,670
სუბსიდიები
1419,867
1604,052
0,000
1604,052
1809,720
0,000
1809,720
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
458,985
263,988
0,000
263,988
239,080
0,000
239,080
სხვა ხარჯები
354,913
1078,862
0,000
1078,862
481,035
0,000
481,035
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3883,922
3743,156
582,188
3160,968
6143,763
0,000
6143,763
ვალდებულებების კლება
1,250
4,122
0,000
4,122
0,000
0,000
0,000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1926,843
2183,283
0,000
2183,283
1682,980
0,000
1682,980
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100
100,000
0,000
100,000
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
1829,697
1958,015
0,000
1958,015
1602,580
0,000
1602,580
შრომის ანაზღაურება
1355,267
1371,795
0,000
1371,795
1138,340
0,000
1138,340
საქონელი და მომსახურეობა
469,710
486,220
0,000
486,220
414,240
0,000
414,240
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
40,607
43,200
0,000
43,200
48,000
0,000
48,000
მივლინებები
16,849
19,700
0,000
19,700
16,600
0,000
16,600
ოფისის ხარჯები
80,476
132,170
0,000
132,170
111,440
0,000
111,440
წარმომადგენლობითი ხარჯი
6,039
6,200
0,000
6,200
5,600
0,000
5,600
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
96,454
118,680
0,000
118,680
99,930
0,000
99,930
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
229,285
166,270
0,000
166,270
132,670
0,000
132,670
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
4,720
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
100,000
0,000
100,000
50,000
0,000
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,896
222,635
0,000
222,635
80,400
0,000
80,400
ვალდებულებების კლება
1,250
2,633
0,000
2,633
0,000
0,000
0,000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
539,887
544,350
0,000
544,350
465,480
0,000
465,480
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
22,000
0,000
22,000
22,000
0,000
22,000
ხარჯები
528,487
542,950
0,000
542,950
465,480
0,000
465,480
შრომის ანაზღაურება
445,650
419,710
0,000
419,710
352,240
0,000
352,240
საქონელი და მომსახურეობა
82,837
123,240
0,000
123,240
113,240
0,000
113,240
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,200
5,400
5,400
6,000
6,000
მივლინებები
2,428
3,000
3,000
2,400
2,400
ოფისის ხარჯები
18,436
19,090
19,090
15,680
15,680
წარმომადგენლობითი ხარჯი
2,053
2,200
2,200
2,000
2,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,902
32,080
32,080
26,690
26,690
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
26,818
61,470
61,470
60,470
60,470
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,400
1,400
0,000
1,400
0,000
0,000
0,000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
0,000
1526,300
0,000
1526,300
1167,500
0,000
1167,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78
0
0
78
0
0
78
ხარჯები
0,000
1306,465
0,000
1306,465
1087,100
0,000
1087,100
შრომის ანაზღაურება
0,000
952,085
0,000
952,085
786,100
0,000
786,100
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
354,380
0,000
354,380
301,000
0,000
301,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,000
37,800
0,000
37,800
42,000
0,000
42,000
მივლინებები
0,000
16,700
0,000
16,700
14,200
0,000
14,200
ოფისის ხარჯები
0,000
113,080
0,000
113,080
95,760
0,000
95,760
წარმომადგენლობითი ხარჯი
0,000
4,000
0,000
4,000
3,600
0,000
3,600
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,000
86,600
0,000
86,600
73,240
0,000
73,240
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,000
96,200
0,000
96,200
72,200
0,000
72,200
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
219,835
0,000
219,835
80,400
0,000
80,400
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,000
100,000
0,000
100,000
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
0,000
100,000
0,000
100,000
50,000
0,000
50,000
სხვა ხარჯები
0,000
100,000
100,000
50,000
50,000
01 04
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
1,250
2,633
0,000
2,633
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
1,250
2,633
2,633
0,000
0,000
01 05
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა
128,182
10,000
0,000
10,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
128,182
8,600
0,000
8,600
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
128,182
8,600
0,000
8,600
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
128,182
8,600
8,600
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
1,400
1,400
0,000
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
303,981
81,705
0,000
81,705
70,180
0,000
70,180
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,000
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
303,981
81,705
0,000
81,705
70,180
0,000
70,180
შრომის ანაზღაურება
56,130
54,060
0,000
54,060
44,520
0,000
44,520
საქონელი და მომსახურეობა
16,391
27,645
0,000
27,645
25,660
0,000
25,660
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,480
5,400
0,000
5,400
6,000
0,000
6,000
მივლინებები
1,734
2,125
0,000
2,125
2,000
0,000
2,000
ოფისის ხარჯები
2,900
4,840
0,000
4,840
4,820
0,000
4,820
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,655
10,280
0,000
10,280
8,840
0,000
8,840
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,622
5,000
0,000
5,000
4,000
0,000
4,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
27,460
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
68,488
81,705
0,000
81,705
70,180
0,000
70,180
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5,000
5,000
5,000
5,000
ხარჯები
68,488
81,705
0,000
81,705
70,180
0,000
70,180
შრომის ანაზღაურება
52,470
54,060
54,060
44,520
44,520
საქონელი და მომსახურეობა
16,018
27,645
0,000
27,645
25,660
0,000
25,660
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,107
5,400
5,400
6,000
6,000
მივლინებები
1,734
2,125
2,125
2,000
2,000
ოფისის ხარჯები
2,900
4,840
4,840
4,820
4,820
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,655
10,280
10,280
8,840
8,840
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,622
5,000
5,000
4,000
4,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 02
სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
3,660
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
0,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
27,460
0,000
0,000
0,000
0,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3752,975
3197,732
582,188
2615,544
5387,922
0,000
5387,922
ხარჯები
424,141
929,700
0,000
929,700
517,659
0,000
517,659
საქონელი და მომსახურეობა
265,004
294,100
0,000
294,100
293,000
0,000
293,000
ოფისის ხარჯები
9,372
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
255,632
294,100
0,000
294,100
293,000
0,000
293,000
სუბსიდიები
159,137
177,000
0,000
177,000
152,190
0,000
152,190
სხვა ხარჯები
0,000
458,600
0,000
458,600
72,469
0,000
72,469
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3328,834
2266,543
582,188
1684,355
4870,263
0,000
4870,263
ვალდებულებების კლება
0
1,489
0,000
1,489
0,000
0,000
0,000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
172,163
497,900
0,000
497,900
37,469
0,000
37,469
ხარჯები
0,000
410,600
0,000
410,600
37,469
0,000
37,469
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,000
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
395,600
0,000
395,600
37,469
0,000
37,469
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172,163
87,300
0,000
87,300
0,000
0,000
0,000
03 01 01
წიახის უბნის გზის დასრულება 6022 ლარი. ნენია შამანაურის გზის დასრულება 6447 ლარი. დაბაძველის გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. ქიძინიძეების გზის რეაბილიტაცია 10000 ლარი.
172,163
482,900
0,000
482,900
37,469
0,000
37,469
ხარჯები
0,000
395,600
0,000
395,600
37,469
0,000
37,469
სხვა ხარჯები
0
395,600
395,600
37,469
37,469
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172,163
87,300
87,300
0,000
0,000
03 01 02
კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 01 03
სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანა
0,000
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,000
15,000
15,000
0,000
0,000
03 01 04
ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
03 01 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3571,812
2690,832
582,188
2108,644
5342,453
0,000
5342,453
ხარჯები
415,141
510,100
0,000
510,100
472,190
0,000
472,190
საქონელი და მომსახურეობა
256,004
270,100
0,000
270,100
285,000
0,000
285,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
246,632
270,100
0,000
270,100
285,000
0,000
285,000
სუბსიდიები
159,137
177,000
0,000
177,000
152,190
0,000
152,190
სხვა ხარჯები
0,000
63,000
0,000
63,000
35,000
0,000
35,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3156,671
2179,243
582,188
1597,055
4870,263
0,000
4870,263
ვალდებულებების კლება
0
1,489
0,000
1,489
0,000
0,000
0,000
03 02 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
387,700
380,000
0,000
380,000
603,000
0,000
603,000
ხარჯები
78,382
130,000
0,000
130,000
140,000
0,000
140,000
საქონელი და მომსახურეობა
78,382
130,000
0,000
130,000
140,000
0,000
140,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
78,382
130,000
0,000
130,000
140,000
0,000
140,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309,318
250,000
0,000
250,000
463,000
0,000
463,000
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა
78,382
130,000
0,000
130,000
140,000
0,000
140,000
ხარჯები
78,382
130,000
0,000
130,000
140,000
0,000
140,000
საქონელი და მომსახურეობა
78,382
130,000
0,000
130,000
140,000
0,000
140,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
78,382
130,000
130,000
140,000
140,000
03 02 01 02
სამთო იალაღებზე ელექტროგადამცემი სისტემის მშენებლობა და მასალების შეძენა
309,318
250,000
0,000
250,000
463,000
0,000
463,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309,318
250,000
250,000
463,000
463,000
03 02 01 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 02
სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები
93,320
91,000
0,000
91,000
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
93,320
91,000
0,000
91,000
100,000
0,000
100,000
საქონელი და მომსახურეობა
93,320
91,000
0,000
91,000
100,000
0,000
100,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
93,320
91,000
0,000
91,000
100,000
0,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
88,320
86,000
0,000
86,000
90,000
0,000
90,000
ხარჯები
88,320
86,000
0,000
86,000
90,000
0,000
90,000
საქონელი და მომსახურეობა
88,320
86,000
0,000
86,000
90,000
0,000
90,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
88,320
86,000
86,000
90,000
90,000
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
5,000
5,000
0,000
5,000
10,000
0,000
10,000
ხარჯები
5,000
5,000
0,000
5,000
10,000
0,000
10,000
საქონელი და მომსახურეობა
5,000
5,000
0,000
5,000
10,000
0,000
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
5,000
5,000
5,000
10,000
10,000
03 02 02 03
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
2114,679
1043,886
0,000
1043,886
4367,190
0,000
4367,190
ხარჯები
204,619
226,100
0,000
226,100
197,190
0,000
197,190
საქონელი და მომსახურეობა
45,482
49,100
0,000
49,100
45,000
0,000
45,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
45,482
49,100
0,000
49,100
45,000
0,000
45,000
სუბსიდიები
159,137
177,000
0,000
177,000
152,190
0,000
152,190
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1910,060
816,787
0,000
816,787
4170,000
0,000
4170,000
ვალდებულებების კლება
0
0,999
0,000
0,999
0,000
0,000
0,000
03 02 03 01
სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
1463,256
450,000
0,000
450,000
3767,000
0,000
3767,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1463,256
450
450
3 767
3 767
03 02 03 02
159,137
187,987
0,000
187,987
152,190
0,000
152,190
ხარჯები
159,137
177,000
0,000
177,000
152,190
0,000
152,190
სუბსიდიები
159,137
177,000
177,000
152,190
152,190
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
10,987
10,987
0,000
0,000
03 02 03 03
სასმელი წყლის მილების შეძენა
65,175
0,999
0,000
0,999
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,175
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0
0,999
0,999
0,000
0,000
03 02 03 04
სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.
1,875
37,000
0,000
37,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1,875
0
0
0,000
0
0
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
1,875
0
0
0,000
0
0
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
1,875
0
0,000
0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
37,000
37,000
0,000
0,000
03 02 03 05
სოფელ მახალაკიძეებში სასმელი წყლის დასრულება 80000 ლარი. ტომაშეთში სასმელი წყლის მოყვანა 50000 ლარი.
121,278
256,800
0,000
256,800
130,000
0,000
130,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121,278
256,800
256,800
130,000
130,000
03 02 03 06
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
43,607
49,100
0,000
49,100
45,000
0,000
45,000
ხარჯები
43,607
49,100
0,000
49,100
45,000
0,000
45,000
საქონელი და მომსახურეობა
43,607
49,100
0,000
49,100
45,000
0,000
45,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
43,607
49,100
49,100
45,000
45,000
03 02 03 07
სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე მილების შეძენა
94,130
62,000
0,000
62,000
40,000
0,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94,130
62,000
62,000
40,000
40,000
03 02 03 08
სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა
98,189
0,000
0,000
0,000
233,000
0,000
233,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,189
0,000
0,000
233,000
233,000
03 02 03 09
სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 10
სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 11
სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
38,032
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,032
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 12
დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
967,863
1136,246
582,188
554,058
272,263
0,000
272,263
ხარჯები
38,820
63,000
0,000
63,000
35,000
0,000
35,000
საქონელი და მომსახურეობა
38,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
29,448
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
929,043
1072,756
582,188
490,568
237,263
0,000
237,263
ვალდებულებების კლება
0
0,490
0
0,490
0,000
0
0,000
03 02 04 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (ფანჩატურების მშენებლობა 10000 ლარი. არსებული კიბეების რემონტი 25000 ლარი.
29,448
63,000
0,000
63,000
35,000
0,000
35,000
ხარჯები
29,448
63,000
0,000
63,000
35,000
0,000
35,000
საქონელი და მომსახურეობა
29,448
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
29,448
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 04 02
შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 04 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
604,091
582,678
582,188
0,490
7,108
0,000
7,108
საქონელი და მომსახურეობა
9,372
0
0
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
9,372
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
594,719
582,188
582,188
0,000
7,108
7,108
ვალდებულებების კლება
0
0,490
0,490
0,000
0,000
03 02 04 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
92,887
70,000
0,000
70,000
70,000
0,000
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92,887
70,000
70,000
70,000
70,000
03 02 04 05
ორთამელას უბანში ცენტრალურ აუზთან კედლის მშენებლობა
9,781
61,500
0,000
61,500
15,155
0,000
15,155
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,781
61,500
61,500
15,155
15,155
03 02 04 06
უჩამბის თემში ორი ელ. წისქვილის მშენებლობა 10000 ლარი. ბარათაულის თემში ელ. წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი. არსებული წისქვილების ნაწილების შეძენა-რემონტი 10000 ლარი
9,221
10,000
0,000
10,000
25,000
0,000
25,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,221
10,000
10,000
25,000
25,000
03 02 04 07
გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება
20,000
5,000
0,000
5,000
15,000
0,000
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,000
5,000
5,000
15,000
15,000
03 02 04 08
ხიჭაურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადების კეთილმოწყობის დასრულება 44000 ლარი.
135,857
44,000
0,000
44,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135,857
44,000
44,000
0,000
0,000
03 02 04 09
წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის სახურავის შეცვლა 14500 ლარი. სპორტული კომპლექსის სახურავის რემონტი 18000 ლარი. დაბის ადმ. 26000 ლარი. 12-ბინიანი 10500 ლარი.
0,000
69,000
0,000
69,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
69,000
69,000
0,000
0,000
03 02 04 10
ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 65000 ლარი. უჩამბის თემში სოფლის სახლის მშენებლობა 40000 ლარი.
66,578
231,068
0,000
231,068
105,000
0,000
105,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,578
231,068
231,068
105,000
105,000
03 02 04 11
სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
8,250
39,700
0,000
39,700
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,250
39,700
0,000
39,700
0,000
0,000
0,000
03 02 05 01
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 05 02
ნიგაზეულის ცენტრში სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 12300ლარი. სავადმყოფოს ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 27400ლარი.
8,250
39,700
0,000
39,700
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,250
39,700
39,700
0,000
0,000
03 02 05 03
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 05 04
სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 05 05
დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
9,000
9,000
0,000
9,000
8,000
0,000
8,000
ხარჯები
9,000
9,000
0,000
9,000
8,000
0,000
8,000
საქონელი და მომსახურეობა
9,000
9,000
0,000
9,000
8,000
0,000
8,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
9,000
9,000
9,000
8,000
8,000
03 04
2017 წლის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 00
განათლება
760,177
1635,498
0,000
1635,498
1226,080
0,000
1226,080
ხარჯები
428,055
509,920
0,000
509,920
609,700
0,000
609,700
სუბსიდიები
428,055
509,920
0,000
509,920
609,700
0,000
609,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
332,122
1125,578
0,000
1125,578
616,380
0,000
616,380
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
595,287
1574,498
0,000
1574,498
1157,080
0,000
1157,080
ხარჯები
420,575
499,920
0,000
499,920
600,700
0,000
600,700
სუბსიდიები
420,575
499,920
0,000
499,920
600,700
0,000
600,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174,712
1074,578
0,000
1074,578
556,380
0,000
556,380
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01 01
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება
420,575
539,720
0,000
539,720
600,700
0,000
600,700
ხარჯები
420,575
499,920
0,000
499,920
600,700
0,000
600,700
სუბსიდიები
420,575
499,920
499,920
600,700
600,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
39,800
39,800
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
04 01 02
სოფელ ჭალა-წყაროთისათვის (სამღორიას უბანში) ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 100000 ლარი. ხიჭაურის ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 300000 ლარი. შუბანი ფურტიოს ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 18,410 ლარი. ჩანჩხალოს ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 136,470 ლარი. ჭვანის ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 1500 ლარი
174,712
1 034,778
0,000
1 034,778
556,380
0,000
556,380
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174,712
1 034,778
1 034,778
556,380
556,380
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
164,890
61,000
0,000
61,000
69,000
0,000
69,000
ხარჯები
7,480
10,000
0,000
10,000
9,000
0,000
9,000
სუბსიდიები
7,480
10,000
0,000
10,000
9,000
0,000
9,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
157,410
51,000
0,000
51,000
60,000
0,000
60,000
04 02 01
ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
04 02 02
სკოლების მშენებლობა (კაკალაძეების უბანში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 30000 ლარი. ცენტერაძეების უბანში დაწყებით სკოლის მშენებლობა 30000 ლარი
22,077
51,000
0,000
51,000
60,000
0,000
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,077
51,000
51,000
60,000
60,000
04 02 03
პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა
135,333
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135,333
0,000
0,000
0,000
0,000
04 02 04
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
7,480
10,000
0,000
10,000
9,000
0,000
9,000
ხარჯები
7,480
10,000
0,000
10,000
9,000
0,000
9,000
სუბსიდიები
7,480
10,000
10,000
9,000
9,000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
963,810
1045,232
0,000
1045,232
970,370
0,000
970,370
ხარჯები
836,740
926,832
0,000
926,832
893,650
0,000
893,650
საქონელი და მომსახურეობა
94,065
117,500
0,000
117,500
103,000
0,000
103,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
94,065
117,500
0,000
117,500
103,000
0,000
103,000
სუბსიდიები
742,675
809,332
0,000
809,332
790,650
0,000
790,650
გრანტები
0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127,070
118,400
0,000
118,400
76,720
0,000
76,720
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
402,591
421,865
0,000
421,865
443,585
0,000
443,585
ხარჯები
275,521
304,865
0,000
304,865
366,865
0,000
366,865
საქონელი და მომსახურეობა
36,321
47,015
0,000
47,015
40,000
0,000
40,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
36,321
47,015
0,000
47,015
40,000
0,000
40,000
სუბსიდიები
239,200
257,850
0,000
257,850
326,865
0,000
326,865
გრანტები
0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127,070
117,000
0,000
117,000
76,720
0,000
76,720
05 01 01
აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
153,200
163,150
0,000
163,150
140,535
0,000
140,535
ხარჯები
153,200
163,150
0,000
163,150
140,535
0,000
140,535
სუბსიდიები
153,200
163,150
163,150
140,535
140,535
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
36,321
47,015
0,000
47,015
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
36,321
47,015
0,000
47,015
40,000
0,000
40,000
საქონელი და მომსახურეობა
36,321
47,015
0,000
47,015
40,000
0,000
40,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
36,321
47,015
47,015
40,000
40,000
05 01 03
აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“
86,000
94,700
0,000
94,700
186,330
0,000
186,330
ხარჯები
86,000
94,700
0,000
94,700
186,330
0,000
186,330
სუბსიდიები
86,000
94,700
94,700
186,330
186,330
05 01 05
გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი
4,237
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,237
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 06
მინი სტადიონების რემონტი
10,162
0,000
0,000
0,000
76,720
0,000
76,720
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,162
0,000
0,000
76,720
76,720
05 01 07
სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი 22500 ლარი. ჯაბნიძეები 20000 ლარი. ოლადაური 25500 ლარი ცენტრალური სტადიონის გაფართოება 22000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში მოედნის შავი საფარის დაგება 27000 ლარი).
112,671
117,000
0,000
117,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,671
117,000
117,000
0,000
0,000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
561,219
623,367
0,000
623,367
526,785
0,000
526,785
ხარჯები
561,219
621,967
0,000
621,967
526,785
0,000
526,785
საქონელი და მომსახურეობა
57,744
70,485
0,000
70,485
63,000
0,000
63,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
57,744
70,485
0,000
70,485
63,000
0,000
63,000
სუბსიდიები
503,475
551,482
0,000
551,482
463,785
0,000
463,785
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
1,400
0,000
1,400
0,000
0,000
0,000
05 02 01
აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი
423,600
467,972
0,000
467,972
391,030
0,000
391,030
ხარჯები
423,600
467,972
0,000
467,972
391,030
0,000
391,030
სუბსიდიები
423,600
467,972
467,972
391,030
391,030
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 02
აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა
79,875
84,910
0,000
84,910
72,755
0,000
72,755
ხარჯები
79,875
83,510
0,000
83,510
72,755
0,000
72,755
სუბსიდიები
79,875
83,510
83,510
72,755
72,755
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
1,400
1,400
0,000
0,000
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
43,458
52,500
0,000
52,500
47,000
0,000
47,000
ხარჯები
43,458
52,500
0,000
52,500
47,000
0,000
47,000
საქონელი და მომსახურეობა
43,458
52,500
0,000
52,500
47,000
0,000
47,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
43,458
52,500
52,500
47,000
47,000
05 02 05
ახალგაზრდული ღონისძიებები
14,286
17,985
0,000
17,985
16,000
0,000
16,000
ხარჯები
14,286
17,985
0,000
17,985
16,000
0,000
16,000
საქონელი და მომსახურეობა
14,286
17,985
0,000
17,985
16,000
0,000
16,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
14,286
17,985
17,985
16,000
16,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
871,852
902,050
0,000
902,050
1354,826
0,000
1354,826
ხარჯები
871,852
892,050
0,000
892,050
854,826
0,000
854,826
საქონელი და მომსახურეობა
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
90,000
107,800
0,000
107,800
257,180
0,000
257,180
სოციალური უზრუნველყოფა
426,805
263,988
0,000
263,988
239,080
0,000
239,080
სხვა ხარჯები
354,913
520,262
0,000
520,262
358,566
0,000
358,566
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
10,000
0,000
10,000
500,000
0,000
500,000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
126,427
198,588
0,000
198,588
358,460
0,000
358,460
ხარჯები
126,427
198,588
0,000
198,588
358,460
0,000
358,460
საქონელი და მომსახურეობა
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
90,000
107,800
0,000
107,800
257,180
0,000
257,180
სოციალური უზრუნველყოფა
36,293
90,788
0,000
90,788
101,280
0,000
101,280
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
31,728
39,560
0,000
39,560
53,000
0,000
53,000
ხარჯები
31,728
39,560
0,000
39,560
53,000
0,000
53,000
სოციალური უზრუნველყოფა
31,728
39,560
39,560
53,000
53,000
06 01 03
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
0,000
37,128
0,000
37,128
31,080
0,000
31,080
ხარჯები
0,000
37,128
0,000
37,128
31,080
0,000
31,080
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
37,128
37,128
31,080
31,080
06 01 04
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“
90,000
107,800
0,000
107,800
257,180
0,000
257,180
ხარჯები
90,000
107,800
0,000
107,800
257,180
0,000
257,180
სუბსიდიები
90,000
107,800
107,800
257,180
257,180
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01 05
შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01 07
პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
4,565
14,100
0,000
14,100
17,200
0,000
17,200
ხარჯები
4,565
14,100
0,000
14,100
17,200
0,000
17,200
სოციალური უზრუნველყოფა
4,565
14,100
14,100
17,200
17,200
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
745,425
703,462
0,000
703,462
996,366
0,000
996,366
ხარჯები
745,425
693,462
0,000
693,462
187,521
0,000
496,366
სოციალური უზრუნველყოფა
387,962
173,200
0,000
173,200
137,800
0,000
137,800
სხვა ხარჯები
354,913
520,262
0,000
520,262
49,721
0,000
358,566
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
10,000
0,000
10,000
500,000
0,000
500,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
23,437
50,000
0,000
50,000
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
23,437
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
სოციალური უზრუნველყოფა
23,437
40,000
40,000
40,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
10,000
10,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
06 02 04
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
85,000
34,400
0,000
34,400
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
85,000
34,400
0,000
34,400
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
85,000
34,400
34,400
0,000
0,000
06 02 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
22,000
60,000
0,000
60,000
60,000
0,000
60,000
ხარჯები
22,000
60,000
0,000
60,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
22,000
60,000
60,000
60,000
60,000
06 02 06
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
16,750
20,000
0,000
20,000
20,000
0,000
20,000
ხარჯები
16,750
20,000
0,000
20,000
20,000
0,000
20,000
სოციალური უზრუნველყოფა
16,750
20,000
20,000
20,000
20,000
06 02 07
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
2,550
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
2,550
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2,550
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 08
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი. საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი.
16,440
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
16,440
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0
0
06 02 10
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
5,120
8,000
0,000
8,000
7,000
0,000
7,000
ხარჯები
5,120
8,000
0,000
8,000
7,000
0,000
7,000
სოციალური უზრუნველყოფა
5,120
8,000
8,000
7,000
7,000
06 02 11
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
11,211
10,800
0,000
10,800
10,800
0,000
10,800
ხარჯები
11,211
10,800
0,000
10,800
10,800
0,000
10,800
სოციალური უზრუნველყოფა
11,211
10,800
10,800
10,800
10,800
06 02 12
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
38,892
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
38,892
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 13
შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
299,581
0,000
0,000
0,000
308,845
0,000
308,845
ხარჯები
299,581
0,000
0,000
0,000
308,845
0,000
308,845
სხვა ხარჯები
299,581
0
308,845
308,845
06 02 14
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები
224,444
520,262
0,000
520,262
549,721
0,000
549,721
ხარჯები
224,444
520,262
0,000
520,262
49,721
0,000
49,721
სოციალური უზრუნველყოფა
224,444
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0
520,262
520,262
49,721
49,721
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
500,000
500,000