„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№8
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.135.016180
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 25/08/2017
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2017 წლის 21 აგვისტო

დაბა შუახევი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23  დეკემბრის №21 დადგენილებაში (matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016171) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი Iბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის  ფაქტი

2016  ფაქტი

2017  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7899,334

9083,172

561,531

8521,641

14023,392

0,000

14023,392

გადასახადები

796,493

3141,696

0,000

3141,696

4930,000

0,000

4930,000

გრანტები

6716,782

5466,708

561,531

4905,177

8181,917

0,000

8181,917

სხვა შემოსავლები

386,059

474,768

0,000

474,768

911,475

0,000

911,475

ხარჯები

4694,466

4714,889

0,000

4714,889

5023,353

0,000

5023,353

შრომის ანაზღაურება

1411,397

1377,203

0,000

1377,203

1054,850

0,000

1054,850

საქონელი და მომსახურება

845,304

814,517

0,000

814,517

1013,170

0,000

1013,170

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1419,867

1559,828

0,000

1559,828

1881,315

0,000

1881,315

გრანტები

204,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

458,985

354,282

0,000

354,282

280,052

0,000

280,052

სხვა ხარჯები

354,913

609,059

0,000

609,059

793,966

0,000

793,966

საოპრაციო სალდო

3204,868

4368,283

561,531

3806,752

9000,039

0,000

9000,039

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3883,922

3123,277

554,422

2568,855

10406,647

0,000

10406,647

ზრდა

3883,922

3123,277

554,422

2568,855

10406,647

0,000

10406,647

კლება

0,000

0,000

0,000

მთლიანი სალდო

-679,054

1245,006

7,109

1237,897

-1406,608

0,000

-1406,608

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-902,596

-222,292

0,000

-222,292

-1406,608

0,000

-1406,608

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტი

0,000

0,000

0,000

სესხები

0,000

0,000

0,000

კლება

902,596

222,292

0,000

222,292

1406,608

0,000

1406,608

ვალუტა და დეპოზიტი

902,596

222,292

222,292

1406,608

1406,608

სესხები

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების ცვლილება

-1,250

-0,490

0,000

-0,490

0,000

0,000

0,000

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

კლება

1,250

0,490

0,000

0,490

0,000

0,000

0,000

საშინაო

1,250

0,490

0,490

0,000

0,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

ბალანსი

222,292

1466,808

7,109

1459,699

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7 899,334

9 083,172

561,531

8 521,641

14 023,392

0,000

14 023,392

შემოსავლები

7 899,334

9 083,172

561,531

8 521,641

14 023,392

0,000

14 023,392

არაფინანსური აქტივების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გადასახდელები

8 579,638

7 838,656

554,422

7 284,234

15 430,000

0,000

15 430,000

ხარჯები

4 694,466

4 714,889

0,000

4 714,889

5 023,353

0,000

5 023,353

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 883,922

3 123,277

554,422

2 568,855

10 406,647

0,000

10 406,647

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

1,250

0,490

0,000

0,490

0,000

0,000

0,000

ნაშთის ცვლელება

-680,304

1 244,516

7,109

1 237,407

-1 406,608

0,000

-1 406,608

მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები14 023 392 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 899,334

9 083,172

561,531

8 521,641

14 023,392

0,000

14 023,392

გადასახადები

796,493

3 141,696

0,000

3 141,696

4 930,000

0,000

4 930,000

გრანტები

6 716,782

5 466,708

561,531

4 905,177

8 181,917

0,000

8 181,917

სხვა შემოსავლები

386,059

474,768

0,000

474,768

911,475

0,000

911,475

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 4 930 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

796,493

3 141,696

0,000

3 141,696

4 930,000

0,000

4 930,000

ქონების გადასახადი

796,493

2 720,201

0,000

2 720,201

4 400,000

0,000

4 400,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

790,330

2 562,323

2 562,323

4 400,000

4 400,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,385

0,218

0,218

0,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი

0,456

0,400

0,400

0,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი

4,322

157,260

157,260

0,000

საშემოსავლო გადასახადი

0,000

421,495

421,495

530,000

530,000

სხვა გადასახადი

0,000

0,000

0,000

მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 8 181 917 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6 716,782

5 466,708

561,531

4 905,177

8 181,917

0,000

8 181,917

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი

1 597,685

329,148

329,148

4 500,000

4 500,000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი

196,329

196,329

0,000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 837,284

4 768,731

561,531

4 207,200

3 681,917

0,000

3 681,917

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 232,700

4 207,200

0,000

4 207,200

1 627,200

0,000

1 627,200

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 232,700

4 207,200

4 207,200

1 627,200

1 627,200

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

604,584

561,531

561,531

0,000

2 054,717

0,000

2 054,717

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

604,584

561,531

561,531

0,000

ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

0,000

0,000

2 054,717

2 054,717

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,000

0,000

0,000

სხვა ტრანსფერები

281,813

172,500

172,500

0,000

მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 911 475 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

386,059

474,768

0,000

474,768

911,475

0,000

911,475

შემოსავლები საკუთრებიდან

195,935

186,475

0,000

186,475

239,288

0,000

239,288

პროცენტები

98,923

101,378

0,000

101,378

189,288

0,000

189,288

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

98,923

101,378

101,378

189,288

189,288

რენტა

97,012

85,097

0,000

85,097

50,000

0,000

50,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

96,161

84,976

84,976

50,000

50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

0,851

0,121

0,121

0,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

19,656

15,032

0,000

15,032

20,000

0,000

20,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

8,487

6,279

0,000

6,279

10,000

0,000

10,000

სანებართვო მოსაკრებელი

2,752

0,126

0,126

0,000

0,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

2,752

0,126

0,126

0,000

სახელმწიფო ბაჟი

0,000

0,000

0,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,040

0,000

0,000

სატენდერო მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,695

6,153

6,153

10,000

10,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11,169

8,753

0,000

8,753

10,000

0,000

10,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

11,169

8,753

0,000

8,753

10,000

0,000

10,000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

0,000

0,000

0,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

11,169

8,753

0,000

8,753

10,000

0,000

10,000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

11,169

8,728

8,728

10,000

10,000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

0,000

0,025

0,025

0,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

154,197

266,259

266,259

330,000

330,000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

269,287

269,287

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

16,271

7,002

7,002

52,900

52,900

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5 023 353 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 694,466

4 714,889

0,000

4 714,889

5 023,353

0,000

5 023,353

შრომის ანაზღაურება

1 411,397

1 377,203

0,000

1 377,203

1 054,850

0,000

1 054,850

საქონელი და მომსახურება

845,304

814,517

0,000

814,517

1 013,170

0,000

1 013,170

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1 419,867

1 559,828

0,000

1 559,828

1 881,315

0,000

1 881,315

გრანტები

204,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

458,985

354,282

0,000

354,282

280,052

0,000

280,052

სხვა ხარჯი

354,913

609,059

0,000

609,059

793,966

0,000

793,966

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 406 647  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 406 647    ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

95,896

198,305

0,000

198,305

168,400

0,000

168,400

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3328,834

2021,144

554,422

1466,722

8535,650

0,000

8535,650

განათლება

332,122

790,627

0,000

790,627

827,380

0,000

827,380

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

127,070

104,432

0,000

104,432

167,500

0,000

167,500

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

8,769

0,000

8,769

707,717

0,000

707,717

ჯამი

3883,922

3123,277

554,422

2568,855

10406,647

0,000

10406,647

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

არაწარმოებული აქტივები

0,000

0,000

0,000

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 925,593

1 942,430

0,000

1 942,430

1 839,980

0,000

1 839,980

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 797,411

1 939,143

0,000

1 939,143

1 839,980

0,000

1 839,980

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1 797,411

1 939,143

1 939,143

1 769,980

1 769,980

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,000

0,000

0,000

70,000

70,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

128,182

3,287

3,287

0,000

0,000

თავდაცვა

68,488

72,352

0,000

72,352

72,360

0,000

72,360

სამოქალაქო თავდაცვა

68,488

72,352

72,352

72,360

72,360

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

235,520

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სახანძრო სამსახური

235,520

0,000

0,000

0,000

0,000

ეკონომიკური საქმიანობა

172,163

469,520

0,000

469,520

1 782,769

0,000

1 782,769

სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

ტრანსპორტი

172,163

469,520

469,520

1 782,769

1 782,769

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გარემოს დაცვა

96,570

124,269

0,000

124,269

131,000

0,000

131,000

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

88,320

84,789

84,789

82,000

82,000

ჩამდინარე წყლების მართვა

8,250

39,480

39,480

49,000

49,000

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 484,242

2 231,553

0,000

2 231,553

7 263,571

0,000

7 263,571

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

241,664

425,493

425,493

580,973

580,973

წყალმომარაგება

2 114,679

899,790

899,790

5 859,690

5 859,690

გარე განათება

387,700

266,585

266,585

648,000

648,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

740,199

639,685

639,685

174,908

174,908

ჯანმრთელობის დაცვა

126,427

165,482

0,000

165,482

390,460

0,000

390,460

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

126,427

165,482

165,482

390,460

390,460

დასვენება, კულტურა და რელიგია

730,735

779,097

0,000

779,097

813,735

0,000

813,735

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

249,391

243,101

243,101

290,705

290,705

მომსახურება კულტურის სფეროში

467,058

518,025

518,025

504,030

504,030

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

14,286

17,971

17,971

19,000

19,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

განათლება

993,252

1 523,240

0,000

1 523,240

1 768,590

0,000

1 768,590

სკოლამდელი აღზრდა

595,287

1 217,446

1 217,446

1 482,300

1 482,300

ზოგადი განათლება

0,000

0,000

0,000

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,000

0,000

0,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

397,965

305,794

305,794

286,290

286,290

სოციალური დაცვა

745,425

529,224

0,000

529,224

1 367,535

0,000

1 367,535

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

23,437

37,654

37,654

40,000

40,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

721,988

491,570

491,570

1 327,535

1 327,535

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

8 578,415

7 837,167

0,000

7 837,167

15 430,000

0,000

15 430,000

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 1406608 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 1406608 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 1406608 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70 000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა0შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და    ახალი წერტილების მონტაჟი.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან,  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნოს რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელში დაგეგმილია  ახალი მაგისტრალის მშენებლობა გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა, ასევე მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში გათვალისწინებულია სასმელი წყლით მომარაგება.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა.

2.3. გამწვანების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით ოთხი ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვეული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები, სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

ასევე სოფელ სხეფში,ჟაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1  აიპ – შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩდეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები, რომელებშიც 50 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ააიპ – შუახევის  ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპ – შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“ ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა, რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით) მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა  06 01 02)

ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.

5.1.3 აიპ – შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულ იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი – ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.3  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დახმარება.

5.2.4  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.

5.2.6  შუახევის მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესის“ მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 10).

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 925,593

1 942,430

0,000

1 942,430

1 839,980

0,000

1 839,980

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 797,411

1 939,143

0,000

1 939,143

1 839,980

0,000

1 839,980

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1 797,411

1 939,143

1 939,143

1 769,980

1 769,980

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,000

0,000

0,000

70,000

70,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

128,182

3,287

3,287

0,000

0,000

თავდაცვა

68,488

72,352

0,000

72,352

72,360

0,000

72,360

სამოქალაქო თავდაცვა

68,488

72,352

72,352

72,360

72,360

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

235,520

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სახანძრო სამსახური

235,520

0,000

0,000

0,000

0,000

ეკონომიკური საქმიანობა

172,163

469,520

0,000

469,520

1 782,769

0,000

1 782,769

სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

ტრანსპორტი

172,163

469,520

469,520

1 782,769

1 782,769

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გარემოს დაცვა

96,570

124,269

0,000

124,269

131,000

0,000

131,000

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

88,320

84,789

84,789

82,000

82,000

ჩამდინარე წყლების მართვა

8,250

39,480

39,480

49,000

49,000

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 484,242

2 231,553

0,000

2 231,553

7 263,571

0,000

7 263,571

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

241,664

425,493

425,493

580,973

580,973

წყალმომარაგება

2 114,679

899,790

899,790

5 859,690

5 859,690

გარე განათება

387,700

266,585

266,585

648,000

648,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

740,199

639,685

639,685

174,908

174,908

ჯამრთელობის დაცვა

126,427

165,482

0,000

165,482

390,460

0,000

390,460

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

126,427

165,482

165,482

390,460

390,460

დასვენება, კულტურა და რელიგია

730,735

779,097

0,000

779,097

813,735

0,000

813,735

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

249,391

243,101

243,101

290,705

290,705

მომსახურება კულტურის სფეროში

467,058

518,025

518,025

504,030

504,030

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

14,286

17,971

17,971

19,000

19,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

განათლება

993,252

1 523,240

0,000

1 523,240

1 768,590

0,000

1 768,590

სკოლამდელი აღზრდა

595,287

1 217,446

1 217,446

1 482,300

1 482,300

ზოგადი განათლება

0,000

0,000

0,000

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,000

0,000

0,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

397,965

305,794

305,794

286,290

286,290

სოციალური დაცვა

745,425

529,224

0,000

529,224

1 367,535

0,000

1 367,535

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

23,437

37,654

37,654

40,000

40,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

721,988

491,570

491,570

1 327,535

1 327,535

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

8 578,415

7 837,167

0,000

7 837,167

15 430,000

0,000

15 430,000

თავი IIIშუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

პროგრა მული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

8579,638

7838,656

554,422

7284,234

15430,000

0,000

15430,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

105

0

105

105

0

105

ხარჯები

4694,466

4714,889

0,000

4714,889

5023,353

0,000

5023,353

შრომის ანაზღაურება

1411,397

1377,203

0,000

1377,203

1054,850

0,000

1054,850

საქონელი და მომსახურება

845,304

814,517

0,000

814,517

1013,170

0,000

1013,170

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

46,087

48,499

0,000

48,499

178,770

0,000

178,770

მივლინებები

18,583

20,467

0,000

20,467

18,600

0,000

18,600

ოფისის ხარჯები

92,748

102,404

0,000

102,404

116,260

0,000

116,260

წარმომადგენლობითი ხარჯი

6,039

6,040

0,000

6,040

6,600

0,000

6,600

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

102,109

119,036

0,000

119,036

128,770

0,000

128,770

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

579,738

518,071

0,000

518,071

564,170

0,000

564,170

სუბსიდიები

1419,867

1559,828

0,000

1559,828

1881,315

0,000

1881,315

გრანტები

204,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

458,985

354,282

0,000

354,282

280,052

0,000

280,052

სხვა ხარჯები

354,913

609,059

0,000

609,059

793,966

0,000

793,966

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3883,922

3123,277

554,422

2568,855

10406,647

0,000

10406,647

ვალდებულებების კლება

1,250

0,490

0,000

0,490

0,000

0,000

0,000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1926,843

1942,430

0,000

1942,430

1839,980

0,000

1839,980

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

ხარჯები

1829,697

1744,125

0,000

1744,125

1671,580

0,000

1671,580

შრომის ანაზღაურება

1355,267

1323,143

0,000

1323,143

1010,330

0,000

1010,330

საქონელი და მომსახურება

469,710

418,349

0,000

418,349

568,010

0,000

568,010

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

40,607

43,274

0,000

43,274

172,770

0,000

172,770

მივლინებები

16,849

18,539

0,000

18,539

16,600

0,000

16,600

ოფისის ხარჯები

80,476

99,394

0,000

99,394

111,440

0,000

111,440

წარმომადგენლობითი ხარჯი

6,039

6,040

0,000

6,040

6,600

0,000

6,600

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

96,454

111,069

0,000

111,069

119,930

0,000

119,930

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

229,285

140,033

0,000

140,033

140,670

0,000

140,670

სოციალური უზრუნველყოფა

4,720

2,633

0,000

2,633

3,240

0,000

3,240

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

90,000

0,000

90,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,896

198,305

0,000

198,305

168,400

0,000

168,400

ვალდებულებების კლება

1,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

539,887

520,862

0,000

520,862

470,480

0,000

470,480

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

22,000

0,000

22,000

22,000

0,000

22,000

ხარჯები

528,487

519,732

0,000

519,732

470,480

0,000

470,480

შრომის ანაზღაურება

445,650

405,622

0,000

405,622

346,480

0,000

346,480

საქონელი და მომსახურება

82,837

114,110

0,000

114,110

124,000

0,000

124,000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,200

5,400

5,400

11,760

11,760

მივლინებები

2,428

2,444

2,444

2,400

2,400

ოფისის ხარჯები

18,436

19,090

19,090

15,680

15,680

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2,053

2,040

2,040

2,000

2,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

27,902

29,558

29,558

31,690

31,690

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

26,818

55,578

55,578

60,470

60,470

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,400

1,130

0,000

1,130

0,000

0,000

0,000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

0,000

1418,281

0,000

1418,281

1299,500

0,000

1299,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78

0

0

78

0

0

78

ხარჯები

0,000

1222,506

0,000

1222,506

1131,100

0,000

1131,100

შრომის ანაზღაურება

0,000

917,521

0,000

917,521

663,850

0,000

663,850

საქონელი და მომსახურება

0,000

302,352

0,000

302,352

444,010

0,000

444,010

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,000

37,874

0,000

37,874

161,010

0,000

161,010

მივლინებები

0,000

16,095

0,000

16,095

14,200

0,000

14,200

ოფისის ხარჯები

0,000

80,304

0,000

80,304

95,760

0,000

95,760

წარმომადგენლობითი ხარჯი

0,000

4,000

0,000

4,000

4,600

0,000

4,600

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

81,511

0,000

81,511

88,240

0,000

88,240

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

82,568

0,000

82,568

80,200

0,000

80,200

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

2,633

0,000

2,633

3,240

0,000

3,240

სხვა ხარჯები

0

0

0

0,000

20,000

0,000

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

195,775

0,000

195,775

168,400

0,000

168,400

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,000

0,000

0,000

0,000

70,000

0,000

70,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

70,000

0,000

70,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

70,000

70,000

01 04

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

1,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

1,250

0,000

0,000

0,000

0,000

01 05

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

128,182

3,287

0,000

3,287

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

128,182

1,887

0,000

1,887

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

128,182

1,887

0,000

1,887

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

128,182

1,887

1,887

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

1,400

1,400

0,000

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

303,981

72,352

0,000

72,352

72,360

0,000

72,360

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

ხარჯები

303,981

72,352

0,000

72,352

72,360

0,000

72,360

შრომის ანაზღაურება

56,130

54,060

0,000

54,060

44,520

0,000

44,520

საქონელი და მომსახურება

16,391

18,292

0,000

18,292

25,660

0,000

25,660

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,480

5,225

0,000

5,225

6,000

0,000

6,000

მივლინებები

1,734

1,928

0,000

1,928

2,000

0,000

2,000

ოფისის ხარჯები

2,900

3,010

0,000

3,010

4,820

0,000

4,820

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,655

7,967

0,000

7,967

8,840

0,000

8,840

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,622

0,162

0,000

0,162

4,000

0,000

4,000

გრანტები

204,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

27,460

0,000

0,000

0,000

2,180

0,000

2,180

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

68,488

72,352

0,000

72,352

72,360

0,000

72,360

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5,000

5,000

5,000

5,000

ხარჯები

68,488

72,352

0,000

72,352

72,360

0,000

72,360

შრომის ანაზღაურება

52,470

54,060

54,060

44,520

44,520

საქონელი და მომსახურება

16,018

18,292

0,000

18,292

25,660

0,000

25,660

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,107

5,225

5,225

6,000

6,000

მივლინებები

1,734

1,928

1,928

2,000

2,000

ოფისის ხარჯები

2,900

3,010

3,010

4,820

4,820

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,655

7,967

7,967

8,840

8,840

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,622

0,162

0,162

4,000

4,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0

0

2,180

2,180

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება

235,520

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

235,520

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

3,660

0,000

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

0,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გრანტები

204,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

27,460

0,000

0,000

0,000

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3752,975

2826,831

554,422

2272,409

9177,340

0,000

9177,340

ხარჯები

424,141

805,197

0,000

805,197

641,690

0,000

641,690

საქონელი და მომსახურება

265,004

262,348

0,000

262,348

296,500

0,000

296,500

ოფისის ხარჯები

9,372

0

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

255,632

262,348

0,000

262,348

296,500

0,000

296,500

სუბსიდიები

159,137

168,049

0,000

168,049

159,690

0,000

159,690

სხვა ხარჯები

0,000

374,800

0,000

374,800

185,500

0,000

185,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3328,834

2021,144

554,422

1466,722

8535,650

0,000

8535,650

ვალდებულებების კლება

0

0,490

0,000

0,490

0,000

0,000

0,000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

172,163

469,520

0,000

469,520

1782,769

0,000

1782,769

ხარჯები

0,000

351,770

0,000

351,770

75,500

0,000

75,500

საქონელი და მომსახურება

0,000

12,710

0,000

12,710

28,500

0,000

28,500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

12,710

0,000

12,710

28,500

0,000

28,500

სხვა ხარჯები

0,000

339,060

0,000

339,060

47,000

0,000

47,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,163

117,750

0,000

117,750

1707,269

0,000

1707,269

03 01 01

შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა

172,163

456,810

0,000

456,810

1332,589

0,000

1332,589

ხარჯები

0

339,060

0,000

339,060

47,000

0,000

47,000

სხვა ხარჯები

0

339,060

339,060

47,000

47,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,163

117,750

117,750

1285,589

1285,589

03 01 02

კლდისუბნის საავტომობილო ხიდის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

421,680

0,000

421,680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

421,680

421,680

03 01 03

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

0,000

12,710

0,000

12,710

28,500

0,000

28,500

ხარჯები

0,000

12,710

0,000

12,710

28,500

0,000

28,500

საქონელი და მომსახურება

0,000

12,710

0,000

12,710

28,500

0,000

28,500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

12,710

12,710

28,500

28,500

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3571,812

2350,142

554,422

1795,720

7386,571

0,000

7386,571

ხარჯები

415,141

446,258

0,000

446,258

558,190

0,000

558,190

საქონელი და მომსახურება

256,004

242,469

0,000

242,469

260,000

0,000

260,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

246,632

242,469

0,000

242,469

260,000

0,000

260,000

სუბსიდიები

159,137

168,049

0,000

168,049

159,690

0,000

159,690

სხვა ხარჯები

0,000

35,740

0,000

35,740

138,500

0,000

138,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3156,671

1903,394

554,422

1348,972

6828,381

0,000

6828,381

ვალდებულებების კლება

0

0,490

0,000

0,490

0,000

0,000

0,000

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

387,700

266,585

0,000

266,585

648,000

0,000

648,000

ხარჯები

78,382

116,585

0,000

116,585

140,000

0,000

140,000

საქონელი და მომსახურება

78,382

116,585

0,000

116,585

140,000

0,000

140,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

78,382

116,585

0,000

116,585

140,000

0,000

140,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,318

150,000

0,000

150,000

508,000

0,000

508,000

03 02 01 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა

78,382

116,585

0,000

116,585

140,000

0,000

140,000

ხარჯები

78,382

116,585

0,000

116,585

140,000

0,000

140,000

საქონელი და მომსახურება

78,382

116,585

0,000

116,585

140,000

0,000

140,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

78,382

116,585

116,585

140,000

140,000

03 02 01 02

სამთო იალაღებზე ელექტროგადამცემი სისტემის მშენებლობა და მასალების შეძენა –

493000 ლარი. შუბნის გარე განათების სისტემის მოწყობა –
7000 ლარი, მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის გარე განათების მასალების შეძენა –

8000 ლარი

309,318

150,000

0,000

150,000

508,000

0,000

508,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,318

150,000

150,000

508,000

508,000

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

93,320

89,789

0,000

89,789

92,000

0,000

92,000

ხარჯები

93,320

89,789

0,000

89,789

92,000

0,000

92,000

საქონელი და მომსახურება

93,320

89,789

0,000

89,789

92,000

0,000

92,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

93,320

89,789

0,000

89,789

92,000

0,000

92,000

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

88,320

84,789

0,000

84,789

82,000

0,000

82,000

ხარჯები

88,320

84,789

0,000

84,789

82,000

0,000

82,000

საქონელი და მომსახურება

88,320

84,789

0,000

84,789

82,000

0,000

82,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

88,320

84,789

84,789

82,000

82,000

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

5,000

5,000

0,000

5,000

10,000

0,000

10,000

ხარჯები

5,000

5,000

0,000

5,000

10,000

0,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

5,000

5,000

0,000

5,000

10,000

0,000

10,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

2114,679

900,789

0,000

900,789

5859,690

0,000

5859,690

ხარჯები

204,619

204,144

0,000

204,144

187,690

0,000

187,690

საქონელი და მომსახურება

45,482

36,095

0,000

36,095

28,000

0,000

28,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45,482

36,095

0,000

36,095

28,000

0,000

28,000

სუბსიდიები

159,137

168,049

0,000

168,049

159,690

0,000

159,690

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1910,060

696,645

0,000

696,645

5672,000

0,000

5672,000

03 02 03 01

სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

1463,256

329,148

0,000

329,148

3767,000

0,000

3767,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1463,256

329,148

329,148

3 767

3 767

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

159,137

178,402

0,000

178,402

159,690

0,000

159,690

ხარჯები

159,137

168,049

0,000

168,049

159,690

0,000

159,690

სუბსიდიები

159,137

168,049

168,049

159,690

159,690

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

10,353

10,353

0,000

0,000

03 02 03 03

სოფელ ინწკვირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

65,175

0,000

0,000

0,000

1500,000

0,000

1500,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,175

0,000

0,000

1500,000

1500,000

03 02 03 04

სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.

1,875

36,777

0,000

36,777

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

1,875

0

0

0,000

0

0

0,000

საქონელი და მომსახურება

1,875

0

0

0,000

0

0

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,875

0

0,000

0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

36,777

36,777

0,000

0,000

03 02 03 05

სოფელ მახალაკიძეებში სასმელი წყლის დასრულება –

80000 ლარი. ტომაშეთში სასმელი წყლის მოყვანა –

32000 ლარი.

121,278

254,820

0,000

254,820

112,000

0,000

112,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121,278

254,820

254,820

112,000

112,000

03 02 03 06

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

43,607

36,095

0,000

36,095

28,000

0,000

28,000

ხარჯები

43,607

36,095

0,000

36,095

28,000

0,000

28,000

საქონელი და მომსახურება

43,607

36,095

0,000

36,095

28,000

0,000

28,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43,607

36,095

36,095

28,000

28,000

03 02 03 07

სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე  მილების შეძენა

94,130

65,547

0,000

65,547

60,000

0,000

60,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,130

65,547

65,547

60,000

60,000

03 02 03 08

სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა

98,189

0,000

0,000

0,000

233,000

0,000

233,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98,189

0,000

0,000

233,000

233,000

03 02 03 11

სოფლებში გორი, ახალდაბა, ფურტიო, ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

38,032

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,032

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03 12

დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

967,863

1053,499

554,422

499,077

737,881

0,000

737,881

ხარჯები

38,820

35,740

0,000

35,740

138,500

0,000

138,500

საქონელი და მომსახურება

38,820

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29,448

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0,000

35,740

0,000

35,740

138,500

0,000

138,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

929,043

1017,269

554,422

462,847

599,381

0,000

599,381

ვალდებულებების კლება

0

0,490

0

0,490

0,000

0

0,000

03 02 04 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (ფანჩატურების მშენებლობა –

60000 ლარი. არსებული კიბეების რემონტი –

25000 ლარი. გამონათლევის ეკლესიის ტერიტორიის შემოღობვა –

40000 ლარი. ჭავჭავაძის №18-ში მდებარე სახლის ფასადის შეღებვა –

4500 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში კიბეების მოწყობა –

9000 ლარი.

29,448

35,740

0,000

35,740

138,500

0,000

138,500

ხარჯები

29,448

35,740

0,000

35,740

138,500

0,000

138,500

საქონელი და მომსახურება

29,448

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29,448

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0

35,740

35,740

138,500

138,500

03 02 04 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

604,091

554,912

554,422

0,490

7,108

0,000

7,108

საქონელი და მომსახურება

9,372

0

0

0

0

0

0

ოფისის ხარჯები

9,372

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

594,719

554,422

554,422

0,000

7,108

7,108

ვალდებულებების კლება

0

0,490

0,490

0,000

0,000

03 02 04 03

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

92,887

60,244

0,000

60,244

70,000

0,000

70,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92,887

60,244

60,244

70,000

70,000

03 02 04 04

ორთამელას უბანში ცენტრალურ აუზთან კედლის მშენებლობა –

15155 ლარი. გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა –

118143 ლარი. გოგებაშვილის ქუჩაზე კედლის მშენებლობა –

70000 ლარი.

9,781

59,751

0,000

59,751

203,298

0,000

203,298

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,781

59,751

59,751

203,298

203,298

03 02 04 05

უჩამბის თემში ორი ელ. წისქვილის მშენებლობა –

10000 ლარი. ბარათაულის თემში ელ. წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი. არსებული წისქვილების ნაწილების შეძენა-რემონტი –

10000 ლარი. ღორექეთის უბანში წისქვილის მშენებლობა –

3800 ლარი.

9,221

9,950

0,000

9,950

28,800

0,000

28,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,221

9,950

9,950

28,800

28,800

03 02 04 06

გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება

20,000

2,900

0,000

2,900

51,000

0,000

51,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

2,900

2,900

51,000

51,000

03 02 04 07

გარე ფასადების შეღებვა

135,857

34,503

0,000

34,503

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,857

34,503

34,503

0,000

0,000

03 02 04 08

ხიმშიაშვილის №9-ში მდებარე სახლის სახურავის შეცვლა –

15000 ლარი. სერვის ცენტრის სახურევის შეცვლა და შიდა რემონტი –

20000 ლარი.

0,000

68,936

0,000

68,936

35,000

0,000

35,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

68,936

68,936

35,000

35,000

03 02 04 09

ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი. უჩამბის თემში სოფლის სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. ჭვანის სოფლის სახლისა და ცენტრის კეთილმოწყობა –

41088 ლარი. გორის სოფლის სახლის რემონტი 6000 ლარი. ტაკიძეების სოფლის სახლის რემონტი –

15000 ლარი.  ნენიის სოფლის სახლის რემონტი –

1200 ლარი. ცინარეთის სოფლის სახლის რემონტი –

7887 ლარი.

66,578

226,563

0,000

226,563

204,175

0,000

204,175

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,578

226,563

226,563

204,175

204,175

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

8,250

39,480

0,000

39,480

49,000

0,000

49,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,250

39,480

0,000

39,480

49,000

0,000

49,000

03 02 05 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა ორთამალას უბანში –

25000 ლარი. დღვანის ცენტრის –

2500 ლარი. სასამართლოს თან სანიაღვრე არხის მოწყობა –

7000 ლარი. არსებული სანიაღვრე მილების გატანა მონტაჟი –

8500 ლარი.

0,000

0,000

0,000

0,000

43,000

0,000

43,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

43,000

43,000

03 02 05 02

ოლადაურის ცენტრში სველი წერტილის მშენებლობა

8,250

39,480

0,000

39,480

6,000

0,000

6,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,250

39,480

39,480

6,000

6,000

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

9,000

7,169

0,000

7,169

8,000

0,000

8,000

ხარჯები

9,000

7,169

0,000

7,169

8,000

0,000

8,000

საქონელი და მომსახურება

9,000

7,169

0,000

7,169

8,000

0,000

8,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,000

7,169

7,169

8,000

8,000

04 00

განათლება

760,177

1277,816

0,000

1277,816

1544,300

0,000

1544,300

ხარჯები

428,055

487,189

0,000

487,189

716,920

0,000

716,920

სუბსიდიები

428,055

487,189

0,000

487,189

716,920

0,000

716,920

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332,122

790,627

0,000

790,627

827,380

0,000

827,380

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

595,287

1217,446

0,000

1217,446

1482,300

0,000

1482,300

ხარჯები

420,575

477,189

0,000

477,189

707,920

0,000

707,920

სუბსიდიები

420,575

477,189

0,000

477,189

707,920

0,000

707,920

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174,712

740,257

0,000

740,257

774,380

0,000

774,380

04 01 01

აიპ –

შუახევის ბაღების გაერთიანება

420,575

508,093

0,000

508,093

716,920

0,000

716,920

ხარჯები

420,575

477,189

0,000

477,189

707,920

0,000

707,920

სუბსიდიები

420,575

477,189

477,189

707,920

707,920

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

30,904

30,904

9,000

9,000

04 01 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა-ბაღების მშენებლობა რემონტი

174,712

709,353

0,000

709,353

765,380

0,000

765,380

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174,712

709,353

709,353

765,380

765,380

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

164,890

60,370

0,000

60,370

62,000

0,000

62,000

ხარჯები

7,480

10,000

0,000

10,000

9,000

0,000

9,000

სუბსიდიები

7,480

10,000

0,000

10,000

9,000

0,000

9,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157,410

50,370

0,000

50,370

53,000

0,000

53,000

04 02 01

სკოლების მშენებლობა (კაკალაძეების უბანში  დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 29300 ლარი. ცენტერაძეების უბანში დაწყებით სკოლის მშენებლობა –

23700 ლარი

22,077

50,370

0,000

50,370

53,000

0,000

53,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,077

50,370

50,370

53,000

53,000

04 02 02

პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა

135,333

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,333

0,000

0,000

0,000

0,000

04 02 03

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის   მოვლა-პატრონობა

7,480

10,000

0,000

10,000

9,000

0,000

9,000

ხარჯები

7,480

10,000

0,000

10,000

9,000

0,000

9,000

სუბსიდიები

7,480

10,000

10,000

9,000

9,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

963,810

1024,521

0,000

1024,521

1038,025

0,000

1038,025

ხარჯები

836,740

920,089

0,000

920,089

870,525

0,000

870,525

საქონელი და მომსახურება

94,065

115,528

0,000

115,528

123,000

0,000

123,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

94,065

115,528

0,000

115,528

123,000

0,000

123,000

სუბსიდიები

742,675

804,561

0,000

804,561

747,525

0,000

747,525

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,070

104,432

0,000

104,432

167,500

0,000

167,500

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

402,591

404,339

0,000

404,339

442,240

0,000

442,240

ხარჯები

275,521

300,810

0,000

300,810

274,740

0,000

274,740

საქონელი და მომსახურება

36,321

45,057

0,000

45,057

40,000

0,000

40,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,321

45,057

0,000

45,057

40,000

0,000

40,000

სუბსიდიები

239,200

255,753

0,000

255,753

234,740

0,000

234,740

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,070

103,529

0,000

103,529

167,500

0,000

167,500

05 01 01

აიპ –

შუახევის სასპორტო სკოლა

153,200

161,238

0,000

161,238

151,535

0,000

151,535

ხარჯები

153,200

161,238

0,000

161,238

151,535

0,000

151,535

სუბსიდიები

153,200

161,238

161,238

151,535

151,535

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

36,321

45,057

0,000

45,057

40,000

0,000

40,000

ხარჯები

36,321

45,057

0,000

45,057

40,000

0,000

40,000

საქონელი და მომსახურება

36,321

45,057

0,000

45,057

40,000

0,000

40,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,321

45,057

45,057

40,000

40,000

05 01 03

აიპ –

ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა

86,000

94,515

0,000

94,515

83,205

0,000

83,205

ხარჯები

86,000

94,515

0,000

94,515

83,205

0,000

83,205

სუბსიდიები

86,000

94,515

94,515

83,205

83,205

05 01 04

გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი

4,237

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,237

0,000

0,000

0,000

0,000

05 01 05

სავარჯიშო მოედნების მოსაწყობად ტრენაჟორების შეძენა ნიგაზეულისთვის –

12500 ლარი. ნენიისათვის –

10000 ლარი. დაბის სტადიონის რემონტი –

60000 ლარი. ზემოხევისა და კარაპეტის სპორტული მოედნების მშენებლობა –

60000 ლარი. ტაკიძეების სპორტული დარბაზის რემონტი –

25000 ლარი.

10,162

0,000

0,000

0,000

167,500

0,000

167,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,162

0,000

0,000

167,500

167,500

05 01 06

სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი –

22500 ლარი. ჯაბნიძეები –

20000 ლარი. ოლადაური –

25500 ლარი ცენტრალური სტადიონის გაფართოება –

22000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში მოედნის შავი საფარის დაგება –

27000 ლარი).

112,671

103,529

0,000

103,529

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,671

103,529

103,529

0,000

0,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

561,219

620,182

0,000

620,182

595,785

0,000

595,785

ხარჯები

561,219

619,279

0,000

619,279

595,785

0,000

595,785

საქონელი და მომსახურება

57,744

70,471

0,000

70,471

83,000

0,000

83,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57,744

70,471

0,000

70,471

83,000

0,000

83,000

სუბსიდიები

503,475

548,808

0,000

548,808

512,785

0,000

512,785

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,903

0,000

0,903

0,000

0,000

0,000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

423,600

465,525

0,000

465,525

440,030

0,000

440,030

ხარჯები

423,600

465,525

0,000

465,525

440,030

0,000

440,030

სუბსიდიები

423,600

465,525

465,525

440,030

440,030

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 02

აიპ –

შუახევის სახელოვნებო სკოლა

79,875

84,186

0,000

84,186

72,755

0,000

72,755

ხარჯები

79,875

83,283

0,000

83,283

72,755

0,000

72,755

სუბსიდიები

79,875

83,283

83,283

72,755

72,755

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,903

0,903

0,000

0,000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

43,458

52,500

0,000

52,500

64,000

0,000

64,000

ხარჯები

43,458

52,500

0,000

52,500

64,000

0,000

64,000

საქონელი და მომსახურება

43,458

52,500

0,000

52,500

64,000

0,000

64,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43,458

52,500

52,500

64,000

64,000

05 02 04

ახალგაზრდული ღონისძიებები

14,286

17,971

0,000

17,971

19,000

0,000

19,000

ხარჯები

14,286

17,971

0,000

17,971

19,000

0,000

19,000

საქონელი და მომსახურება

14,286

17,971

0,000

17,971

19,000

0,000

19,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,286

17,971

17,971

19,000

19,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

871,852

694,706

0,000

694,706

1757,995

0,000

1757,995

ხარჯები

871,852

685,937

0,000

685,937

1050,278

0,000

1050,278

საქონელი და მომსახურება

0,134

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,134

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

90,000

100,029

0,000

100,029

257,180

0,000

257,180

სოციალური უზრუნველყოფა

426,805

351,649

0,000

351,649

274,632

0,000

274,632

სხვა ხარჯები

354,913

234,259

0,000

234,259

518,466

0,000

518,466

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

8,769

0,000

8,769

707,717

0,000

707,717

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

126,427

165,482

0,000

165,482

390,460

0,000

390,460

ხარჯები

126,427

165,482

0,000

165,482

390,460

0,000

390,460

საქონელი და მომსახურება

0,134

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,134

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

90,000

100,029

0,000

100,029

257,180

0,000

257,180

სოციალური უზრუნველყოფა

36,293

65,453

0,000

65,453

133,280

0,000

133,280

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

31,728

37,677

0,000

37,677

53,000

0,000

53,000

ხარჯები

31,728

37,677

0,000

37,677

53,000

0,000

53,000

სოციალური უზრუნველყოფა

31,728

37,677

37,677

53,000

53,000

06 01 02

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

0,000

16,612

0,000

16,612

31,080

0,000

31,080

ხარჯები

0,000

16,612

0,000

16,612

31,080

0,000

31,080

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

16,612

16,612

31,080

31,080

06 01 03

ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“

90,000

100,029

0,000

100,029

257,180

0,000

257,180

ხარჯები

90,000

100,029

0,000

100,029

257,180

0,000

257,180

სუბსიდიები

90,000

100,029

100,029

257,180

257,180

06 01 04

შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი

0,134

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,134

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01 05

თემზე დაფუძვნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

0,000

0,000

0,000

0,000

32,000

0,000

32,000

ხარჯები

0

0

0

0

32,000

0,000

32,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

32,000

32,000

06 01 06

პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

4,565

11,164

0,000

11,164

17,200

0,000

17,200

ხარჯები

4,565

11,164

0,000

11,164

17,200

0,000

17,200

სოციალური უზრუნველყოფა

4,565

11,164

11,164

17,200

17,200

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

745,425

529,224

0,000

529,224

1367,535

0,000

1367,535

ხარჯები

745,425

520,455

0,000

520,455

659,818

0,000

659,818

სოციალური უზრუნველყოფა

387,962

286,196

0,000

286,196

141,352

0,000

141,352

სხვა ხარჯები

354,913

234,259

0,000

234,259

518,466

0,000

518,466

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

8,769

0,000

8,769

707,717

0,000

707,717

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

23,437

37,654

0,000

37,654

40,000

0,000

40,000

ხარჯები

23,437

28,885

0,000

28,885

40,000

0,000

40,000

სოციალური უზრუნველყოფა

23,437

28,885

28,885

40,000

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

8,769

8,769

0,000

0,000

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის რემონტი

0,000

0,000

0,000

0,000

194,717

0,000

194,717

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

194,717

194,717

06 02 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

85,000

31,000

0,000

31,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

85,000

31,000

0,000

31,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

85,000

31,000

31,000

0,000

0,000

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

22,000

56,000

0,000

56,000

60,000

0,000

60,000

ხარჯები

22,000

56,000

0,000

56,000

60,000

0,000

60,000

სოციალური უზრუნველყოფა

22,000

56,000

56,000

60,000

60,000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

16,750

12,200

0,000

12,200

20,000

0,000

20,000

ხარჯები

16,750

12,200

0,000

12,200

20,000

0,000

20,000

სოციალური უზრუნველყოფა

16,750

12,200

12,200

20,000

20,000

06 02 06

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა

2,550

0,000

0,000

0,000

119,900

0,000

119,900

ხარჯები

2,550

0,000

0,000

0,000

119,900

0,000

119,900

სხვა ხარჯები

0

0

120

119,900

06 02 07

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა –

10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა –

3000 ლარი.

16,440

0,000

0,000

0,000

13,000

0,000

13,000

ხარჯები

16,440

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0

13,000

13,000

06 02 08

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

5,120

5,580

0,000

5,580

7,000

0,000

7,000

ხარჯები

5,120

5,580

0,000

5,580

7,000

0,000

7,000

სოციალური უზრუნველყოფა

5,120

5,580

5,580

7,000

7,000

06 02 09

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

11,211

9,012

0,000

9,012

14,352

0,000

14,352

ხარჯები

11,211

9,012

0,000

9,012

14,352

0,000

14,352

სოციალური უზრუნველყოფა

11,211

9,012

9,012

14,352

14,352

06 02 10

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

38,892

0,000

0,000

0,000

40,000

0,000

40,000

ხარჯები

38,892

0,000

0,000

0,000

40,000

0,000

40,000

სხვა ხარჯები

38,892

0

40,000

40,000

06 02 11

შუახევის მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესის“ მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

299,581

0,000

0,000

0,000

308,845

0,000

308,845

ხარჯები

299,581

0,000

0,000

0,000

308,845

0,000

308,845

სხვა ხარჯები

299,581

0

308,845

308,845

06 02 12

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

224,444

377,778

0,000

377,778

549,721

0,000

549,721

ხარჯები

224,444

377,778

0,000

377,778

49,721

0,000

49,721

სოციალური უზრუნველყოფა

224,444

143,519

143,519

0,000

სხვა ხარჯები

0

234,259

234,259

49,721

49,721

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

500,000

500,000