„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2017 წლის 21 აგვისტო
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016171) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7899,334
9083,172
561,531
8521,641
14023,392
0,000
14023,392
გადასახადები
796,493
3141,696
0,000
3141,696
4930,000
0,000
4930,000
გრანტები
6716,782
5466,708
561,531
4905,177
8181,917
0,000
8181,917
სხვა შემოსავლები
386,059
474,768
0,000
474,768
911,475
0,000
911,475
ხარჯები
4694,466
4714,889
0,000
4714,889
5023,353
0,000
5023,353
შრომის ანაზღაურება
1411,397
1377,203
0,000
1377,203
1054,850
0,000
1054,850
საქონელი და მომსახურება
845,304
814,517
0,000
814,517
1013,170
0,000
1013,170
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1419,867
1559,828
0,000
1559,828
1881,315
0,000
1881,315
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
458,985
354,282
0,000
354,282
280,052
0,000
280,052
სხვა ხარჯები
354,913
609,059
0,000
609,059
793,966
0,000
793,966
საოპრაციო სალდო
3204,868
4368,283
561,531
3806,752
9000,039
0,000
9000,039
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3883,922
3123,277
554,422
2568,855
10406,647
0,000
10406,647
ზრდა
3883,922
3123,277
554,422
2568,855
10406,647
0,000
10406,647
კლება
0,000
0,000
0,000
მთლიანი სალდო
-679,054
1245,006
7,109
1237,897
-1406,608
0,000
-1406,608
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-902,596
-222,292
0,000
-222,292
-1406,608
0,000
-1406,608
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტი
0,000
0,000
0,000
სესხები
0,000
0,000
0,000
კლება
902,596
222,292
0,000
222,292
1406,608
0,000
1406,608
ვალუტა და დეპოზიტი
902,596
222,292
222,292
1406,608
1406,608
სესხები
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ცვლილება
-1,250
-0,490
0,000
-0,490
0,000
0,000
0,000
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
კლება
1,250
0,490
0,000
0,490
0,000
0,000
0,000
საშინაო
1,250
0,490
0,490
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
ბალანსი
222,292
1466,808
7,109
1459,699
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
7 899,334
9 083,172
561,531
8 521,641
14 023,392
0,000
14 023,392
შემოსავლები
7 899,334
9 083,172
561,531
8 521,641
14 023,392
0,000
14 023,392
არაფინანსური აქტივების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
8 579,638
7 838,656
554,422
7 284,234
15 430,000
0,000
15 430,000
ხარჯები
4 694,466
4 714,889
0,000
4 714,889
5 023,353
0,000
5 023,353
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 883,922
3 123,277
554,422
2 568,855
10 406,647
0,000
10 406,647
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
1,250
0,490
0,000
0,490
0,000
0,000
0,000
ნაშთის ცვლელება
-680,304
1 244,516
7,109
1 237,407
-1 406,608
0,000
-1 406,608
მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები14 023 392 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7 899,334
9 083,172
561,531
8 521,641
14 023,392
0,000
14 023,392
გადასახადები
796,493
3 141,696
0,000
3 141,696
4 930,000
0,000
4 930,000
გრანტები
6 716,782
5 466,708
561,531
4 905,177
8 181,917
0,000
8 181,917
სხვა შემოსავლები
386,059
474,768
0,000
474,768
911,475
0,000
911,475
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 4 930 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
796,493
3 141,696
0,000
3 141,696
4 930,000
0,000
4 930,000
ქონების გადასახადი
796,493
2 720,201
0,000
2 720,201
4 400,000
0,000
4 400,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
790,330
2 562,323
2 562,323
4 400,000
4 400,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,385
0,218
0,218
0,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
0,456
0,400
0,400
0,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
4,322
157,260
157,260
0,000
საშემოსავლო გადასახადი
0,000
421,495
421,495
530,000
530,000
სხვა გადასახადი
0,000
0,000
0,000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 8 181 917 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
6 716,782
5 466,708
561,531
4 905,177
8 181,917
0,000
8 181,917
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
1 597,685
329,148
329,148
4 500,000
4 500,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
196,329
196,329
0,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 837,284
4 768,731
561,531
4 207,200
3 681,917
0,000
3 681,917
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 232,700
4 207,200
0,000
4 207,200
1 627,200
0,000
1 627,200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 232,700
4 207,200
4 207,200
1 627,200
1 627,200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
604,584
561,531
561,531
0,000
2 054,717
0,000
2 054,717
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
604,584
561,531
561,531
0,000
ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000
0,000
2 054,717
2 054,717
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,000
0,000
0,000
სხვა ტრანსფერები
281,813
172,500
172,500
0,000
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 911 475 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
386,059
474,768
0,000
474,768
911,475
0,000
911,475
შემოსავლები საკუთრებიდან
195,935
186,475
0,000
186,475
239,288
0,000
239,288
პროცენტები
98,923
101,378
0,000
101,378
189,288
0,000
189,288
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
98,923
101,378
101,378
189,288
189,288
რენტა
97,012
85,097
0,000
85,097
50,000
0,000
50,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
96,161
84,976
84,976
50,000
50,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
0,851
0,121
0,121
0,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
19,656
15,032
0,000
15,032
20,000
0,000
20,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
8,487
6,279
0,000
6,279
10,000
0,000
10,000
სანებართვო მოსაკრებელი
2,752
0,126
0,126
0,000
0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
2,752
0,126
0,126
0,000
სახელმწიფო ბაჟი
0,000
0,000
0,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,040
0,000
0,000
სატენდერო მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
5,695
6,153
6,153
10,000
10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
11,169
8,753
0,000
8,753
10,000
0,000
10,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
11,169
8,753
0,000
8,753
10,000
0,000
10,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0,000
0,000
0,000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
11,169
8,753
0,000
8,753
10,000
0,000
10,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11,169
8,728
8,728
10,000
10,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
0,000
0,025
0,025
0,000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
154,197
266,259
266,259
330,000
330,000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
269,287
269,287
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
16,271
7,002
7,002
52,900
52,900
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5 023 353 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4 694,466
4 714,889
0,000
4 714,889
5 023,353
0,000
5 023,353
შრომის ანაზღაურება
1 411,397
1 377,203
0,000
1 377,203
1 054,850
0,000
1 054,850
საქონელი და მომსახურება
845,304
814,517
0,000
814,517
1 013,170
0,000
1 013,170
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1 419,867
1 559,828
0,000
1 559,828
1 881,315
0,000
1 881,315
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
458,985
354,282
0,000
354,282
280,052
0,000
280,052
სხვა ხარჯი
354,913
609,059
0,000
609,059
793,966
0,000
793,966
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 406 647 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 406 647 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
95,896
198,305
0,000
198,305
168,400
0,000
168,400
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3328,834
2021,144
554,422
1466,722
8535,650
0,000
8535,650
განათლება
332,122
790,627
0,000
790,627
827,380
0,000
827,380
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
127,070
104,432
0,000
104,432
167,500
0,000
167,500
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
8,769
0,000
8,769
707,717
0,000
707,717
ჯამი
3883,922
3123,277
554,422
2568,855
10406,647
0,000
10406,647
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
0,000
0,000
0,000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 925,593
1 942,430
0,000
1 942,430
1 839,980
0,000
1 839,980
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 797,411
1 939,143
0,000
1 939,143
1 839,980
0,000
1 839,980
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1 797,411
1 939,143
1 939,143
1 769,980
1 769,980
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,000
0,000
0,000
70,000
70,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
128,182
3,287
3,287
0,000
0,000
თავდაცვა
68,488
72,352
0,000
72,352
72,360
0,000
72,360
სამოქალაქო თავდაცვა
68,488
72,352
72,352
72,360
72,360
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სახანძრო სამსახური
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
ეკონომიკური საქმიანობა
172,163
469,520
0,000
469,520
1 782,769
0,000
1 782,769
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
172,163
469,520
469,520
1 782,769
1 782,769
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გარემოს დაცვა
96,570
124,269
0,000
124,269
131,000
0,000
131,000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
88,320
84,789
84,789
82,000
82,000
ჩამდინარე წყლების მართვა
8,250
39,480
39,480
49,000
49,000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3 484,242
2 231,553
0,000
2 231,553
7 263,571
0,000
7 263,571
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
241,664
425,493
425,493
580,973
580,973
წყალმომარაგება
2 114,679
899,790
899,790
5 859,690
5 859,690
გარე განათება
387,700
266,585
266,585
648,000
648,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
740,199
639,685
639,685
174,908
174,908
ჯანმრთელობის დაცვა
126,427
165,482
0,000
165,482
390,460
0,000
390,460
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
126,427
165,482
165,482
390,460
390,460
დასვენება, კულტურა და რელიგია
730,735
779,097
0,000
779,097
813,735
0,000
813,735
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
249,391
243,101
243,101
290,705
290,705
მომსახურება კულტურის სფეროში
467,058
518,025
518,025
504,030
504,030
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
14,286
17,971
17,971
19,000
19,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
განათლება
993,252
1 523,240
0,000
1 523,240
1 768,590
0,000
1 768,590
სკოლამდელი აღზრდა
595,287
1 217,446
1 217,446
1 482,300
1 482,300
ზოგადი განათლება
0,000
0,000
0,000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
397,965
305,794
305,794
286,290
286,290
სოციალური დაცვა
745,425
529,224
0,000
529,224
1 367,535
0,000
1 367,535
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
23,437
37,654
37,654
40,000
40,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
721,988
491,570
491,570
1 327,535
1 327,535
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
8 578,415
7 837,167
0,000
7 837,167
15 430,000
0,000
15 430,000
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 1406608 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 1406608 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 1406608 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70 000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა0შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების და საჭირო მოწყობილობების შეძენა და ახალი წერტილების მონტაჟი.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:
1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.
2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.
2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნოს რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელში დაგეგმილია ახალი მაგისტრალის მშენებლობა გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა, ასევე მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში გათვალისწინებულია სასმელი წყლით მომარაგება.
2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა.
2.3. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.
3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით ოთხი ბაღი.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვეული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები, სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
ასევე სოფელ სხეფში,ჟაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 აიპ – შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩდეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები, რომელებშიც 50 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ააიპ – შუახევის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპ – შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“ ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა, რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით) მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.2 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 06 01 02)
ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.
5.1.3 აიპ – შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულ იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი – ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.
5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.2 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.3 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დახმარება.
5.2.4 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08 )
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.
5.2.6 შუახევის მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესის“ მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10).
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 925,593
1 942,430
0,000
1 942,430
1 839,980
0,000
1 839,980
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 797,411
1 939,143
0,000
1 939,143
1 839,980
0,000
1 839,980
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1 797,411
1 939,143
1 939,143
1 769,980
1 769,980
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,000
0,000
0,000
70,000
70,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
128,182
3,287
3,287
0,000
0,000
თავდაცვა
68,488
72,352
0,000
72,352
72,360
0,000
72,360
სამოქალაქო თავდაცვა
68,488
72,352
72,352
72,360
72,360
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სახანძრო სამსახური
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
ეკონომიკური საქმიანობა
172,163
469,520
0,000
469,520
1 782,769
0,000
1 782,769
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
172,163
469,520
469,520
1 782,769
1 782,769
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გარემოს დაცვა
96,570
124,269
0,000
124,269
131,000
0,000
131,000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
88,320
84,789
84,789
82,000
82,000
ჩამდინარე წყლების მართვა
8,250
39,480
39,480
49,000
49,000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3 484,242
2 231,553
0,000
2 231,553
7 263,571
0,000
7 263,571
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
241,664
425,493
425,493
580,973
580,973
წყალმომარაგება
2 114,679
899,790
899,790
5 859,690
5 859,690
გარე განათება
387,700
266,585
266,585
648,000
648,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
740,199
639,685
639,685
174,908
174,908
ჯამრთელობის დაცვა
126,427
165,482
0,000
165,482
390,460
0,000
390,460
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
126,427
165,482
165,482
390,460
390,460
დასვენება, კულტურა და რელიგია
730,735
779,097
0,000
779,097
813,735
0,000
813,735
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
249,391
243,101
243,101
290,705
290,705
მომსახურება კულტურის სფეროში
467,058
518,025
518,025
504,030
504,030
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო
14,286
17,971
17,971
19,000
19,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
განათლება
993,252
1 523,240
0,000
1 523,240
1 768,590
0,000
1 768,590
სკოლამდელი აღზრდა
595,287
1 217,446
1 217,446
1 482,300
1 482,300
ზოგადი განათლება
0,000
0,000
0,000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
397,965
305,794
305,794
286,290
286,290
სოციალური დაცვა
745,425
529,224
0,000
529,224
1 367,535
0,000
1 367,535
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
23,437
37,654
37,654
40,000
40,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
721,988
491,570
491,570
1 327,535
1 327,535
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
8 578,415
7 837,167
0,000
7 837,167
15 430,000
0,000
15 430,000
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.
პროგრა მული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
8579,638
7838,656
554,422
7284,234
15430,000
0,000
15430,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105
105
0
105
105
0
105
ხარჯები
4694,466
4714,889
0,000
4714,889
5023,353
0,000
5023,353
შრომის ანაზღაურება
1411,397
1377,203
0,000
1377,203
1054,850
0,000
1054,850
საქონელი და მომსახურება
845,304
814,517
0,000
814,517
1013,170
0,000
1013,170
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
46,087
48,499
0,000
48,499
178,770
0,000
178,770
მივლინებები
18,583
20,467
0,000
20,467
18,600
0,000
18,600
ოფისის ხარჯები
92,748
102,404
0,000
102,404
116,260
0,000
116,260
წარმომადგენლობითი ხარჯი
6,039
6,040
0,000
6,040
6,600
0,000
6,600
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
102,109
119,036
0,000
119,036
128,770
0,000
128,770
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
579,738
518,071
0,000
518,071
564,170
0,000
564,170
სუბსიდიები
1419,867
1559,828
0,000
1559,828
1881,315
0,000
1881,315
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
458,985
354,282
0,000
354,282
280,052
0,000
280,052
სხვა ხარჯები
354,913
609,059
0,000
609,059
793,966
0,000
793,966
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3883,922
3123,277
554,422
2568,855
10406,647
0,000
10406,647
ვალდებულებების კლება
1,250
0,490
0,000
0,490
0,000
0,000
0,000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1926,843
1942,430
0,000
1942,430
1839,980
0,000
1839,980
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100
100,000
0,000
100,000
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
1829,697
1744,125
0,000
1744,125
1671,580
0,000
1671,580
შრომის ანაზღაურება
1355,267
1323,143
0,000
1323,143
1010,330
0,000
1010,330
საქონელი და მომსახურება
469,710
418,349
0,000
418,349
568,010
0,000
568,010
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
40,607
43,274
0,000
43,274
172,770
0,000
172,770
მივლინებები
16,849
18,539
0,000
18,539
16,600
0,000
16,600
ოფისის ხარჯები
80,476
99,394
0,000
99,394
111,440
0,000
111,440
წარმომადგენლობითი ხარჯი
6,039
6,040
0,000
6,040
6,600
0,000
6,600
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
96,454
111,069
0,000
111,069
119,930
0,000
119,930
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
229,285
140,033
0,000
140,033
140,670
0,000
140,670
სოციალური უზრუნველყოფა
4,720
2,633
0,000
2,633
3,240
0,000
3,240
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
90,000
0,000
90,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,896
198,305
0,000
198,305
168,400
0,000
168,400
ვალდებულებების კლება
1,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
539,887
520,862
0,000
520,862
470,480
0,000
470,480
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
22,000
0,000
22,000
22,000
0,000
22,000
ხარჯები
528,487
519,732
0,000
519,732
470,480
0,000
470,480
შრომის ანაზღაურება
445,650
405,622
0,000
405,622
346,480
0,000
346,480
საქონელი და მომსახურება
82,837
114,110
0,000
114,110
124,000
0,000
124,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,200
5,400
5,400
11,760
11,760
მივლინებები
2,428
2,444
2,444
2,400
2,400
ოფისის ხარჯები
18,436
19,090
19,090
15,680
15,680
წარმომადგენლობითი ხარჯი
2,053
2,040
2,040
2,000
2,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,902
29,558
29,558
31,690
31,690
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
26,818
55,578
55,578
60,470
60,470
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,400
1,130
0,000
1,130
0,000
0,000
0,000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
0,000
1418,281
0,000
1418,281
1299,500
0,000
1299,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78
0
0
78
0
0
78
ხარჯები
0,000
1222,506
0,000
1222,506
1131,100
0,000
1131,100
შრომის ანაზღაურება
0,000
917,521
0,000
917,521
663,850
0,000
663,850
საქონელი და მომსახურება
0,000
302,352
0,000
302,352
444,010
0,000
444,010
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,000
37,874
0,000
37,874
161,010
0,000
161,010
მივლინებები
0,000
16,095
0,000
16,095
14,200
0,000
14,200
ოფისის ხარჯები
0,000
80,304
0,000
80,304
95,760
0,000
95,760
წარმომადგენლობითი ხარჯი
0,000
4,000
0,000
4,000
4,600
0,000
4,600
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,000
81,511
0,000
81,511
88,240
0,000
88,240
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
82,568
0,000
82,568
80,200
0,000
80,200
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
2,633
0,000
2,633
3,240
0,000
3,240
სხვა ხარჯები
0
0
0
0,000
20,000
0,000
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
195,775
0,000
195,775
168,400
0,000
168,400
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
70,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
70,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
70,000
70,000
01 04
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
1,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
1,250
0,000
0,000
0,000
0,000
01 05
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა
128,182
3,287
0,000
3,287
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
128,182
1,887
0,000
1,887
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
128,182
1,887
0,000
1,887
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
128,182
1,887
1,887
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
1,400
1,400
0,000
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
303,981
72,352
0,000
72,352
72,360
0,000
72,360
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,000
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
303,981
72,352
0,000
72,352
72,360
0,000
72,360
შრომის ანაზღაურება
56,130
54,060
0,000
54,060
44,520
0,000
44,520
საქონელი და მომსახურება
16,391
18,292
0,000
18,292
25,660
0,000
25,660
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,480
5,225
0,000
5,225
6,000
0,000
6,000
მივლინებები
1,734
1,928
0,000
1,928
2,000
0,000
2,000
ოფისის ხარჯები
2,900
3,010
0,000
3,010
4,820
0,000
4,820
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,655
7,967
0,000
7,967
8,840
0,000
8,840
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,622
0,162
0,000
0,162
4,000
0,000
4,000
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
27,460
0,000
0,000
0,000
2,180
0,000
2,180
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
68,488
72,352
0,000
72,352
72,360
0,000
72,360
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5,000
5,000
5,000
5,000
ხარჯები
68,488
72,352
0,000
72,352
72,360
0,000
72,360
შრომის ანაზღაურება
52,470
54,060
54,060
44,520
44,520
საქონელი და მომსახურება
16,018
18,292
0,000
18,292
25,660
0,000
25,660
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,107
5,225
5,225
6,000
6,000
მივლინებები
1,734
1,928
1,928
2,000
2,000
ოფისის ხარჯები
2,900
3,010
3,010
4,820
4,820
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,655
7,967
7,967
8,840
8,840
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,622
0,162
0,162
4,000
4,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0
0
2,180
2,180
02 02
სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
3,660
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
0,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
27,460
0,000
0,000
0,000
0,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3752,975
2826,831
554,422
2272,409
9177,340
0,000
9177,340
ხარჯები
424,141
805,197
0,000
805,197
641,690
0,000
641,690
საქონელი და მომსახურება
265,004
262,348
0,000
262,348
296,500
0,000
296,500
ოფისის ხარჯები
9,372
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
255,632
262,348
0,000
262,348
296,500
0,000
296,500
სუბსიდიები
159,137
168,049
0,000
168,049
159,690
0,000
159,690
სხვა ხარჯები
0,000
374,800
0,000
374,800
185,500
0,000
185,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3328,834
2021,144
554,422
1466,722
8535,650
0,000
8535,650
ვალდებულებების კლება
0
0,490
0,000
0,490
0,000
0,000
0,000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
172,163
469,520
0,000
469,520
1782,769
0,000
1782,769
ხარჯები
0,000
351,770
0,000
351,770
75,500
0,000
75,500
საქონელი და მომსახურება
0,000
12,710
0,000
12,710
28,500
0,000
28,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
12,710
0,000
12,710
28,500
0,000
28,500
სხვა ხარჯები
0,000
339,060
0,000
339,060
47,000
0,000
47,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172,163
117,750
0,000
117,750
1707,269
0,000
1707,269
03 01 01
შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა
172,163
456,810
0,000
456,810
1332,589
0,000
1332,589
ხარჯები
0
339,060
0,000
339,060
47,000
0,000
47,000
სხვა ხარჯები
0
339,060
339,060
47,000
47,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172,163
117,750
117,750
1285,589
1285,589
03 01 02
კლდისუბნის საავტომობილო ხიდის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
0,000
0,000
0,000
0,000
421,680
0,000
421,680
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
421,680
421,680
03 01 03
სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა
0,000
12,710
0,000
12,710
28,500
0,000
28,500
ხარჯები
0,000
12,710
0,000
12,710
28,500
0,000
28,500
საქონელი და მომსახურება
0,000
12,710
0,000
12,710
28,500
0,000
28,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
12,710
12,710
28,500
28,500
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3571,812
2350,142
554,422
1795,720
7386,571
0,000
7386,571
ხარჯები
415,141
446,258
0,000
446,258
558,190
0,000
558,190
საქონელი და მომსახურება
256,004
242,469
0,000
242,469
260,000
0,000
260,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
246,632
242,469
0,000
242,469
260,000
0,000
260,000
სუბსიდიები
159,137
168,049
0,000
168,049
159,690
0,000
159,690
სხვა ხარჯები
0,000
35,740
0,000
35,740
138,500
0,000
138,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3156,671
1903,394
554,422
1348,972
6828,381
0,000
6828,381
ვალდებულებების კლება
0
0,490
0,000
0,490
0,000
0,000
0,000
03 02 01
გარე განათებაის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
387,700
266,585
0,000
266,585
648,000
0,000
648,000
ხარჯები
78,382
116,585
0,000
116,585
140,000
0,000
140,000
საქონელი და მომსახურება
78,382
116,585
0,000
116,585
140,000
0,000
140,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
78,382
116,585
0,000
116,585
140,000
0,000
140,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309,318
150,000
0,000
150,000
508,000
0,000
508,000
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა
78,382
116,585
0,000
116,585
140,000
0,000
140,000
ხარჯები
78,382
116,585
0,000
116,585
140,000
0,000
140,000
საქონელი და მომსახურება
78,382
116,585
0,000
116,585
140,000
0,000
140,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
78,382
116,585
116,585
140,000
140,000
03 02 01 02
სამთო იალაღებზე ელექტროგადამცემი სისტემის მშენებლობა და მასალების შეძენა –
493000 ლარი. შუბნის გარე განათების სისტემის მოწყობა –
7000 ლარი, მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის გარე განათების მასალების შეძენა –
8000 ლარი
309,318
150,000
0,000
150,000
508,000
0,000
508,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309,318
150,000
150,000
508,000
508,000
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
93,320
89,789
0,000
89,789
92,000
0,000
92,000
ხარჯები
93,320
89,789
0,000
89,789
92,000
0,000
92,000
საქონელი და მომსახურება
93,320
89,789
0,000
89,789
92,000
0,000
92,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
93,320
89,789
0,000
89,789
92,000
0,000
92,000
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
88,320
84,789
0,000
84,789
82,000
0,000
82,000
ხარჯები
88,320
84,789
0,000
84,789
82,000
0,000
82,000
საქონელი და მომსახურება
88,320
84,789
0,000
84,789
82,000
0,000
82,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
88,320
84,789
84,789
82,000
82,000
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
5,000
5,000
0,000
5,000
10,000
0,000
10,000
ხარჯები
5,000
5,000
0,000
5,000
10,000
0,000
10,000
საქონელი და მომსახურება
5,000
5,000
0,000
5,000
10,000
0,000
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,000
5,000
5,000
10,000
10,000
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
2114,679
900,789
0,000
900,789
5859,690
0,000
5859,690
ხარჯები
204,619
204,144
0,000
204,144
187,690
0,000
187,690
საქონელი და მომსახურება
45,482
36,095
0,000
36,095
28,000
0,000
28,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
45,482
36,095
0,000
36,095
28,000
0,000
28,000
სუბსიდიები
159,137
168,049
0,000
168,049
159,690
0,000
159,690
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1910,060
696,645
0,000
696,645
5672,000
0,000
5672,000
03 02 03 01
სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
1463,256
329,148
0,000
329,148
3767,000
0,000
3767,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1463,256
329,148
329,148
3 767
3 767
03 02 03 02
159,137
178,402
0,000
178,402
159,690
0,000
159,690
ხარჯები
159,137
168,049
0,000
168,049
159,690
0,000
159,690
სუბსიდიები
159,137
168,049
168,049
159,690
159,690
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
10,353
10,353
0,000
0,000
03 02 03 03
სოფელ ინწკვირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
65,175
0,000
0,000
0,000
1500,000
0,000
1500,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,175
0,000
0,000
1500,000
1500,000
03 02 03 04
სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.
1,875
36,777
0,000
36,777
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1,875
0
0
0,000
0
0
0,000
საქონელი და მომსახურება
1,875
0
0
0,000
0
0
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,875
0
0,000
0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
36,777
36,777
0,000
0,000
03 02 03 05
სოფელ მახალაკიძეებში სასმელი წყლის დასრულება –
80000 ლარი. ტომაშეთში სასმელი წყლის მოყვანა –
32000 ლარი.
121,278
254,820
0,000
254,820
112,000
0,000
112,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121,278
254,820
254,820
112,000
112,000
03 02 03 06
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
43,607
36,095
0,000
36,095
28,000
0,000
28,000
ხარჯები
43,607
36,095
0,000
36,095
28,000
0,000
28,000
საქონელი და მომსახურება
43,607
36,095
0,000
36,095
28,000
0,000
28,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43,607
36,095
36,095
28,000
28,000
03 02 03 07
სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე მილების შეძენა
94,130
65,547
0,000
65,547
60,000
0,000
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94,130
65,547
65,547
60,000
60,000
03 02 03 08
სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა
98,189
0,000
0,000
0,000
233,000
0,000
233,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,189
0,000
0,000
233,000
233,000
03 02 03 11
სოფლებში გორი, ახალდაბა, ფურტიო, ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
38,032
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,032
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 12
დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
967,863
1053,499
554,422
499,077
737,881
0,000
737,881
ხარჯები
38,820
35,740
0,000
35,740
138,500
0,000
138,500
საქონელი და მომსახურება
38,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
29,448
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
35,740
0,000
35,740
138,500
0,000
138,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
929,043
1017,269
554,422
462,847
599,381
0,000
599,381
ვალდებულებების კლება
0
0,490
0
0,490
0,000
0
0,000
03 02 04 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (ფანჩატურების მშენებლობა –
60000 ლარი. არსებული კიბეების რემონტი –
25000 ლარი. გამონათლევის ეკლესიის ტერიტორიის შემოღობვა –
40000 ლარი. ჭავჭავაძის №18-ში მდებარე სახლის ფასადის შეღებვა –
4500 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში კიბეების მოწყობა –
9000 ლარი.
29,448
35,740
0,000
35,740
138,500
0,000
138,500
ხარჯები
29,448
35,740
0,000
35,740
138,500
0,000
138,500
საქონელი და მომსახურება
29,448
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
29,448
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0
35,740
35,740
138,500
138,500
03 02 04 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
604,091
554,912
554,422
0,490
7,108
0,000
7,108
საქონელი და მომსახურება
9,372
0
0
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
9,372
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
594,719
554,422
554,422
0,000
7,108
7,108
ვალდებულებების კლება
0
0,490
0,490
0,000
0,000
03 02 04 03
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
92,887
60,244
0,000
60,244
70,000
0,000
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92,887
60,244
60,244
70,000
70,000
03 02 04 04
ორთამელას უბანში ცენტრალურ აუზთან კედლის მშენებლობა –
15155 ლარი. გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა –
118143 ლარი. გოგებაშვილის ქუჩაზე კედლის მშენებლობა –
70000 ლარი.
9,781
59,751
0,000
59,751
203,298
0,000
203,298
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,781
59,751
59,751
203,298
203,298
03 02 04 05
უჩამბის თემში ორი ელ. წისქვილის მშენებლობა –
10000 ლარი. ბარათაულის თემში ელ. წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი. არსებული წისქვილების ნაწილების შეძენა-რემონტი –
10000 ლარი. ღორექეთის უბანში წისქვილის მშენებლობა –
3800 ლარი.
9,221
9,950
0,000
9,950
28,800
0,000
28,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,221
9,950
9,950
28,800
28,800
03 02 04 06
გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება
20,000
2,900
0,000
2,900
51,000
0,000
51,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,000
2,900
2,900
51,000
51,000
03 02 04 07
გარე ფასადების შეღებვა
135,857
34,503
0,000
34,503
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135,857
34,503
34,503
0,000
0,000
03 02 04 08
ხიმშიაშვილის №9-ში მდებარე სახლის სახურავის შეცვლა –
15000 ლარი. სერვის ცენტრის სახურევის შეცვლა და შიდა რემონტი –
20000 ლარი.
0,000
68,936
0,000
68,936
35,000
0,000
35,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
68,936
68,936
35,000
35,000
03 02 04 09
ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი. უჩამბის თემში სოფლის სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. ჭვანის სოფლის სახლისა და ცენტრის კეთილმოწყობა –
41088 ლარი. გორის სოფლის სახლის რემონტი 6000 ლარი. ტაკიძეების სოფლის სახლის რემონტი –
15000 ლარი. ნენიის სოფლის სახლის რემონტი –
1200 ლარი. ცინარეთის სოფლის სახლის რემონტი –
7887 ლარი.
66,578
226,563
0,000
226,563
204,175
0,000
204,175
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,578
226,563
226,563
204,175
204,175
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
8,250
39,480
0,000
39,480
49,000
0,000
49,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,250
39,480
0,000
39,480
49,000
0,000
49,000
03 02 05 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა ორთამალას უბანში –
25000 ლარი. დღვანის ცენტრის –
2500 ლარი. სასამართლოს თან სანიაღვრე არხის მოწყობა –
7000 ლარი. არსებული სანიაღვრე მილების გატანა მონტაჟი –
8500 ლარი.
0,000
0,000
0,000
0,000
43,000
0,000
43,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
43,000
43,000
03 02 05 02
ოლადაურის ცენტრში სველი წერტილის მშენებლობა
8,250
39,480
0,000
39,480
6,000
0,000
6,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,250
39,480
39,480
6,000
6,000
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
9,000
7,169
0,000
7,169
8,000
0,000
8,000
ხარჯები
9,000
7,169
0,000
7,169
8,000
0,000
8,000
საქონელი და მომსახურება
9,000
7,169
0,000
7,169
8,000
0,000
8,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,000
7,169
7,169
8,000
8,000
04 00
განათლება
760,177
1277,816
0,000
1277,816
1544,300
0,000
1544,300
ხარჯები
428,055
487,189
0,000
487,189
716,920
0,000
716,920
სუბსიდიები
428,055
487,189
0,000
487,189
716,920
0,000
716,920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
332,122
790,627
0,000
790,627
827,380
0,000
827,380
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
595,287
1217,446
0,000
1217,446
1482,300
0,000
1482,300
ხარჯები
420,575
477,189
0,000
477,189
707,920
0,000
707,920
სუბსიდიები
420,575
477,189
0,000
477,189
707,920
0,000
707,920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174,712
740,257
0,000
740,257
774,380
0,000
774,380
04 01 01
აიპ –
შუახევის ბაღების გაერთიანება
420,575
508,093
0,000
508,093
716,920
0,000
716,920
ხარჯები
420,575
477,189
0,000
477,189
707,920
0,000
707,920
სუბსიდიები
420,575
477,189
477,189
707,920
707,920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
30,904
30,904
9,000
9,000
04 01 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა-ბაღების მშენებლობა რემონტი
174,712
709,353
0,000
709,353
765,380
0,000
765,380
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174,712
709,353
709,353
765,380
765,380
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
164,890
60,370
0,000
60,370
62,000
0,000
62,000
ხარჯები
7,480
10,000
0,000
10,000
9,000
0,000
9,000
სუბსიდიები
7,480
10,000
0,000
10,000
9,000
0,000
9,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
157,410
50,370
0,000
50,370
53,000
0,000
53,000
04 02 01
სკოლების მშენებლობა (კაკალაძეების უბანში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 29300 ლარი. ცენტერაძეების უბანში დაწყებით სკოლის მშენებლობა –
23700 ლარი
22,077
50,370
0,000
50,370
53,000
0,000
53,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,077
50,370
50,370
53,000
53,000
04 02 02
პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა
135,333
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135,333
0,000
0,000
0,000
0,000
04 02 03
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
7,480
10,000
0,000
10,000
9,000
0,000
9,000
ხარჯები
7,480
10,000
0,000
10,000
9,000
0,000
9,000
სუბსიდიები
7,480
10,000
10,000
9,000
9,000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
963,810
1024,521
0,000
1024,521
1038,025
0,000
1038,025
ხარჯები
836,740
920,089
0,000
920,089
870,525
0,000
870,525
საქონელი და მომსახურება
94,065
115,528
0,000
115,528
123,000
0,000
123,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
94,065
115,528
0,000
115,528
123,000
0,000
123,000
სუბსიდიები
742,675
804,561
0,000
804,561
747,525
0,000
747,525
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127,070
104,432
0,000
104,432
167,500
0,000
167,500
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
402,591
404,339
0,000
404,339
442,240
0,000
442,240
ხარჯები
275,521
300,810
0,000
300,810
274,740
0,000
274,740
საქონელი და მომსახურება
36,321
45,057
0,000
45,057
40,000
0,000
40,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
36,321
45,057
0,000
45,057
40,000
0,000
40,000
სუბსიდიები
239,200
255,753
0,000
255,753
234,740
0,000
234,740
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127,070
103,529
0,000
103,529
167,500
0,000
167,500
05 01 01
აიპ –
შუახევის სასპორტო სკოლა
153,200
161,238
0,000
161,238
151,535
0,000
151,535
ხარჯები
153,200
161,238
0,000
161,238
151,535
0,000
151,535
სუბსიდიები
153,200
161,238
161,238
151,535
151,535
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
36,321
45,057
0,000
45,057
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
36,321
45,057
0,000
45,057
40,000
0,000
40,000
საქონელი და მომსახურება
36,321
45,057
0,000
45,057
40,000
0,000
40,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
36,321
45,057
45,057
40,000
40,000
05 01 03
აიპ –
ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა
86,000
94,515
0,000
94,515
83,205
0,000
83,205
ხარჯები
86,000
94,515
0,000
94,515
83,205
0,000
83,205
სუბსიდიები
86,000
94,515
94,515
83,205
83,205
05 01 04
გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი
4,237
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,237
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 05
სავარჯიშო მოედნების მოსაწყობად ტრენაჟორების შეძენა ნიგაზეულისთვის –
12500 ლარი. ნენიისათვის –
10000 ლარი. დაბის სტადიონის რემონტი –
60000 ლარი. ზემოხევისა და კარაპეტის სპორტული მოედნების მშენებლობა –
60000 ლარი. ტაკიძეების სპორტული დარბაზის რემონტი –
25000 ლარი.
10,162
0,000
0,000
0,000
167,500
0,000
167,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,162
0,000
0,000
167,500
167,500
05 01 06
სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი –
22500 ლარი. ჯაბნიძეები –
20000 ლარი. ოლადაური –
25500 ლარი ცენტრალური სტადიონის გაფართოება –
22000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში მოედნის შავი საფარის დაგება –
27000 ლარი).
112,671
103,529
0,000
103,529
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,671
103,529
103,529
0,000
0,000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
561,219
620,182
0,000
620,182
595,785
0,000
595,785
ხარჯები
561,219
619,279
0,000
619,279
595,785
0,000
595,785
საქონელი და მომსახურება
57,744
70,471
0,000
70,471
83,000
0,000
83,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
57,744
70,471
0,000
70,471
83,000
0,000
83,000
სუბსიდიები
503,475
548,808
0,000
548,808
512,785
0,000
512,785
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,903
0,000
0,903
0,000
0,000
0,000
05 02 01
აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი
423,600
465,525
0,000
465,525
440,030
0,000
440,030
ხარჯები
423,600
465,525
0,000
465,525
440,030
0,000
440,030
სუბსიდიები
423,600
465,525
465,525
440,030
440,030
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 02
აიპ –
შუახევის სახელოვნებო სკოლა
79,875
84,186
0,000
84,186
72,755
0,000
72,755
ხარჯები
79,875
83,283
0,000
83,283
72,755
0,000
72,755
სუბსიდიები
79,875
83,283
83,283
72,755
72,755
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,903
0,903
0,000
0,000
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
43,458
52,500
0,000
52,500
64,000
0,000
64,000
ხარჯები
43,458
52,500
0,000
52,500
64,000
0,000
64,000
საქონელი და მომსახურება
43,458
52,500
0,000
52,500
64,000
0,000
64,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43,458
52,500
52,500
64,000
64,000
05 02 04
ახალგაზრდული ღონისძიებები
14,286
17,971
0,000
17,971
19,000
0,000
19,000
ხარჯები
14,286
17,971
0,000
17,971
19,000
0,000
19,000
საქონელი და მომსახურება
14,286
17,971
0,000
17,971
19,000
0,000
19,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,286
17,971
17,971
19,000
19,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
871,852
694,706
0,000
694,706
1757,995
0,000
1757,995
ხარჯები
871,852
685,937
0,000
685,937
1050,278
0,000
1050,278
საქონელი და მომსახურება
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
90,000
100,029
0,000
100,029
257,180
0,000
257,180
სოციალური უზრუნველყოფა
426,805
351,649
0,000
351,649
274,632
0,000
274,632
სხვა ხარჯები
354,913
234,259
0,000
234,259
518,466
0,000
518,466
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
8,769
0,000
8,769
707,717
0,000
707,717
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
126,427
165,482
0,000
165,482
390,460
0,000
390,460
ხარჯები
126,427
165,482
0,000
165,482
390,460
0,000
390,460
საქონელი და მომსახურება
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
90,000
100,029
0,000
100,029
257,180
0,000
257,180
სოციალური უზრუნველყოფა
36,293
65,453
0,000
65,453
133,280
0,000
133,280
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
31,728
37,677
0,000
37,677
53,000
0,000
53,000
ხარჯები
31,728
37,677
0,000
37,677
53,000
0,000
53,000
სოციალური უზრუნველყოფა
31,728
37,677
37,677
53,000
53,000
06 01 02
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
0,000
16,612
0,000
16,612
31,080
0,000
31,080
ხარჯები
0,000
16,612
0,000
16,612
31,080
0,000
31,080
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
16,612
16,612
31,080
31,080
06 01 03
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“
90,000
100,029
0,000
100,029
257,180
0,000
257,180
ხარჯები
90,000
100,029
0,000
100,029
257,180
0,000
257,180
სუბსიდიები
90,000
100,029
100,029
257,180
257,180
06 01 04
შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01 05
თემზე დაფუძვნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
0,000
0,000
0,000
0,000
32,000
0,000
32,000
ხარჯები
0
0
0
0
32,000
0,000
32,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
32,000
32,000
06 01 06
პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
4,565
11,164
0,000
11,164
17,200
0,000
17,200
ხარჯები
4,565
11,164
0,000
11,164
17,200
0,000
17,200
სოციალური უზრუნველყოფა
4,565
11,164
11,164
17,200
17,200
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
745,425
529,224
0,000
529,224
1367,535
0,000
1367,535
ხარჯები
745,425
520,455
0,000
520,455
659,818
0,000
659,818
სოციალური უზრუნველყოფა
387,962
286,196
0,000
286,196
141,352
0,000
141,352
სხვა ხარჯები
354,913
234,259
0,000
234,259
518,466
0,000
518,466
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
8,769
0,000
8,769
707,717
0,000
707,717
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
23,437
37,654
0,000
37,654
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
23,437
28,885
0,000
28,885
40,000
0,000
40,000
სოციალური უზრუნველყოფა
23,437
28,885
28,885
40,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
8,769
8,769
0,000
0,000
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის რემონტი
0,000
0,000
0,000
0,000
194,717
0,000
194,717
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
194,717
194,717
06 02 03
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
85,000
31,000
0,000
31,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
85,000
31,000
0,000
31,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
85,000
31,000
31,000
0,000
0,000
06 02 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
22,000
56,000
0,000
56,000
60,000
0,000
60,000
ხარჯები
22,000
56,000
0,000
56,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
22,000
56,000
56,000
60,000
60,000
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
16,750
12,200
0,000
12,200
20,000
0,000
20,000
ხარჯები
16,750
12,200
0,000
12,200
20,000
0,000
20,000
სოციალური უზრუნველყოფა
16,750
12,200
12,200
20,000
20,000
06 02 06
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა
2,550
0,000
0,000
0,000
119,900
0,000
119,900
ხარჯები
2,550
0,000
0,000
0,000
119,900
0,000
119,900
სხვა ხარჯები
0
0
120
119,900
06 02 07
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა –
10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა –
3000 ლარი.
16,440
0,000
0,000
0,000
13,000
0,000
13,000
ხარჯები
16,440
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0
13,000
13,000
06 02 08
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
5,120
5,580
0,000
5,580
7,000
0,000
7,000
ხარჯები
5,120
5,580
0,000
5,580
7,000
0,000
7,000
სოციალური უზრუნველყოფა
5,120
5,580
5,580
7,000
7,000
06 02 09
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
11,211
9,012
0,000
9,012
14,352
0,000
14,352
ხარჯები
11,211
9,012
0,000
9,012
14,352
0,000
14,352
სოციალური უზრუნველყოფა
11,211
9,012
9,012
14,352
14,352
06 02 10
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
38,892
0,000
0,000
0,000
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
38,892
0,000
0,000
0,000
40,000
0,000
40,000
სხვა ხარჯები
38,892
0
40,000
40,000
06 02 11
შუახევის მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესის“ მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
299,581
0,000
0,000
0,000
308,845
0,000
308,845
ხარჯები
299,581
0,000
0,000
0,000
308,845
0,000
308,845
სხვა ხარჯები
299,581
0
308,845
308,845
06 02 12
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები
224,444
377,778
0,000
377,778
549,721
0,000
549,721
ხარჯები
224,444
377,778
0,000
377,778
49,721
0,000
49,721
სოციალური უზრუნველყოფა
224,444
143,519
143,519
0,000
სხვა ხარჯები
0
234,259
234,259
49,721
49,721
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
500,000
500,000