შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №2
2017 წლის 25 მაისი
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016171) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7899,334
9083,172
561,531
8521,641
9807,750
0,000
9807,750
გადასახადები
796,493
3141,696
0,000
3141,696
3280,000
0,000
3280,000
გრანტები
6716,782
5466,708
561,531
4905,177
6127,200
0,000
6127,200
სხვა შემოსავლები
386,059
474,768
0,000
474,768
400,550
0,000
400,550
ხარჯები
4694,466
4714,889
0,000
4714,889
4779,272
0,000
4779,272
შრომის ანაზღაურება
1411,397
1377,203
0,000
1377,203
1182,860
0,000
1182,860
საქონელი და მომსახურება
845,304
814,517
0,000
814,517
883,900
0,000
883,900
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1419,867
1559,828
0,000
1559,828
1700,345
0,000
1700,345
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
458,985
354,282
0,000
354,282
244,812
0,000
244,812
სხვა ხარჯები
354,913
609,059
0,000
609,059
767,355
0,000
767,355
საოპრაციო სალდო
3204,868
4368,283
561,531
3806,752
5028,478
0,000
5028,478
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3883,922
3123,277
554,422
2568,855
6435,086
0,000
6435,086
ზრდა
3883,922
3123,277
554,422
2568,855
6435,086
0,000
6435,086
კლება
0,000
0,000
0,000
მთლიანი სალდო
-679,054
1245,006
7,109
1237,897
-1406,608
0,000
-1406,608
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-902,596
-222,292
0,000
-222,292
-1406,608
0,000
-1406,608
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტი
0,000
0,000
0,000
სესხები
0,000
0,000
0,000
კლება
902,596
222,292
0,000
222,292
1406,608
0,000
1406,608
ვალუტა და დეპოზიტი
902,596
222,292
222,292
1406,608
1406,608
სესხები
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ცვლილება
-1,250
-0,490
0,000
-0,490
0,000
0,000
0,000
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
კლება
1,250
0,490
0,000
0,490
0,000
0,000
0,000
საშინაო
1,250
0,490
0,490
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
ბალანსი
222,292
1466,808
7,109
1459,699
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის პროექტი
2017 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
7 899,334
9 083,172
561,531
8 521,641
9 807,750
0,000
9 807,750
შემოსავლები
7 899,334
9 083,172
561,531
8 521,641
9 807,750
0,000
9 807,750
არაფინანსური აქტივების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
8 579,638
7 838,656
554,422
7 284,234
11 214,358
0,000
11 214,358
ხარჯები
4 694,466
4 714,889
0,000
4 714,889
4 779,272
0,000
4 779,272
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 883,922
3 123,277
554,422
2 568,855
6 435,086
0,000
6 435,086
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
1,250
0,490
0,000
0,490
0,000
0,000
0,000
ნაშთის ცვლელება
-680,304
1 244,516
7,109
1 237,407
-1 406,608
0,000
-1 406,608
მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 807 750 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7 899,334
9 083,172
561,531
8 521,641
9 807,750
0,000
9 807,750
გადასახადები
796,493
3 141,696
0,000
3 141,696
3 280,000
0,000
3 280,000
გრანტები
6 716,782
5 466,708
561,531
4 905,177
6 127,200
0,000
6 127,200
სხვა შემოსავლები
386,059
474,768
0,000
474,768
400,550
0,000
400,550
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 3280 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
796,493
3 141,696
0,000
3 141,696
3 280,000
0,000
3 280,000
ქონების გადასახადი
796,493
2 720,201
0,000
2 720,201
2 750,000
0,000
2 750,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
790,330
2 562,323
2 562,323
2 750,000
2 750,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,385
0,218
0,218
0,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
0,456
0,400
0,400
0,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
4,322
157,260
157,260
0,000
საშემოსავლო გადასახადი
0,000
421,495
421,495
530,000
530,000
სხვა გადასახადი
0,000
0,000
0,000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 127 200 ლარის ოდენობით
:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
6 716,782
5 466,708
561,531
4 905,177
6 127,200
0,000
6 127,200
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
1 597,685
329,148
329,148
4 500,000
4 500,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
196,329
196,329
0,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 837,284
4 768,731
561,531
4 207,200
1 627,200
0,000
1 627,200
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 232,700
4 207,200
0,000
4 207,200
1 627,200
0,000
1 627,200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 232,700
4 207,200
4 207,200
1 627,200
1 627,200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
604,584
561,531
561,531
0,000
0,000
0,000
0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
604,584
561,531
561,531
0,000
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000
0,000
0,000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,000
0,000
0,000
სხვა ტრანსფერები
281,813
172,500
172,500
0,000
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 400 550 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
386,059
474,768
0,000
474,768
400,550
0,000
400,550
შემოსავლები საკუთრებიდან
195,935
186,475
0,000
186,475
100,000
0,000
100,000
პროცენტები
98,923
101,378
0,000
101,378
50,000
0,000
50,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
98,923
101,378
101,378
50,000
50,000
რენტა
97,012
85,097
0,000
85,097
50,000
0,000
50,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
96,161
84,976
84,976
50,000
50,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
0,851
0,121
0,121
0,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
19,656
15,032
0,000
15,032
20,000
0,000
20,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
8,487
6,279
0,000
6,279
10,000
0,000
10,000
სანებართვო მოსაკრებელი
2,752
0,126
0,126
0,000
0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
2,752
0,126
0,126
0,000
სახელმწიფო ბაჟი
0,000
0,000
0,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,040
0,000
0,000
სატენდერო მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
5,695
6,153
6,153
10,000
10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
11,169
8,753
0,000
8,753
10,000
0,000
10,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
11,169
8,753
0,000
8,753
10,000
0,000
10,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0,000
0,000
0,000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
11,169
8,753
0,000
8,753
10,000
0,000
10,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11,169
8,728
8,728
10,000
10,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
0,000
0,025
0,025
0,000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
154,197
266,259
266,259
30,000
30,000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
250,550
250,550
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
16,271
7,002
7,002
0,000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 779 272 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4 694,466
4 714,889
0,000
4 714,889
4 779,272
0,000
4 779,272
შრომის ანაზღაურება
1 411,397
1 377,203
0,000
1 377,203
1 182,860
0,000
1 182,860
საქონელი და მომსახურება
845,304
814,517
0,000
814,517
883,900
0,000
883,900
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1 419,867
1 559,828
0,000
1 559,828
1 700,345
0,000
1 700,345
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
458,985
354,282
0,000
354,282
244,812
0,000
244,812
სხვა ხარჯი
354,913
609,059
0,000
609,059
767,355
0,000
767,355
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 435 086 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 435 086 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
95,896
198,305
0,000
198,305
98,400
0,000
98,400
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3328,834
2021,144
554,422
1466,722
5042,086
0,000
5042,086
განათლება
332,122
790,627
0,000
790,627
682,380
0,000
682,380
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
127,070
104,432
0,000
104,432
99,220
0,000
99,220
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
8,769
0,000
8,769
513,000
0,000
513,000
ჯამი
3883,922
3123,277
554,422
2568,855
6435,086
0,000
6435,086
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
0,000
0,000
0,000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 925,593
1 942,430
0,000
1 942,430
1 708,980
0,000
1 708,980
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 797,411
1 939,143
0,000
1 939,143
1 708,980
0,000
1 708,980
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1 797,411
1 939,143
1 939,143
1 658,980
1 658,980
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,000
0,000
0,000
50,000
50,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
128,182
3,287
3,287
0,000
0,000
თავდაცვა
68,488
72,352
0,000
72,352
72,360
0,000
72,360
სამოქალაქო თავდაცვა
68,488
72,352
72,352
72,360
72,360
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სახანძრო სამსახური
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
ეკონომიკური საქმიანობა
172,163
469,520
0,000
469,520
304,289
0,000
304,289
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
172,163
469,520
469,520
304,289
304,289
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გარემოს დაცვა
96,570
124,269
0,000
124,269
96,000
0,000
96,000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
88,320
84,789
84,789
90,000
90,000
ჩამდინარე წყლების მართვა
8,250
39,480
39,480
6,000
6,000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3 484,242
2 231,553
0,000
2 231,553
5 482,276
0,000
5 482,276
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
241,664
425,493
425,493
359,478
359,478
წყალმომარაგება
2 114,679
899,790
899,790
4 368,690
4 368,690
გარე განათება
387,700
266,585
266,585
603,000
603,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
740,199
639,685
639,685
151,108
151,108
ჯამრთელობის დაცვა
126,427
165,482
0,000
165,482
358,460
0,000
358,460
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
126,427
165,482
165,482
358,460
358,460
დასვენება, კულტურა და რელიგია
730,735
779,097
0,000
779,097
680,205
0,000
680,205
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
249,391
243,101
243,101
221,175
221,175
მომსახურება კულტურის სფეროში
467,058
518,025
518,025
443,030
443,030
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
14,286
17,971
17,971
16,000
16,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
განათლება
993,252
1 523,240
0,000
1 523,240
1 498,870
0,000
1 498,870
სკოლამდელი აღზრდა
595,287
1 217,446
1 217,446
1 214,080
1 214,080
ზოგადი განათლება
0,000
0,000
0,000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
397,965
305,794
305,794
284,790
284,790
სოციალური დაცვა
745,425
529,224
0,000
529,224
1 012,918
0,000
1 012,918
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
23,437
37,654
37,654
40,000
40,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
721,988
491,570
491,570
972,918
972,918
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
8 578,415
7 837,167
0,000
7 837,167
11 214,358
0,000
11 214,358
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1406608 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –
1406608 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება –
1406608 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების და საჭირო მოწყობილობების შეძენა და ახალი წერტილების მონტაჟი.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:
1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.
2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.
2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელში დაგეგმილია ახალი მაგისტრალის მშენებლობა გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა, ასევე მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში გათვალისწინებულია სასმელი წყლით მომარაგება.
2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა.
2.3. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.
3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით ოთხი ბაღი.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები, სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
ასევე სოფელ სხეფში, ჟაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტული მოედნები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედ სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურგიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები, რომლებშიც 50 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ააიპ –
შუახევის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში" ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.2 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 06 01 02)
ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაცია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.
5.1.3 აიპ –
შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი –
ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.
5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.2 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.3 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის მოხდება დახმარება.
5.2.4 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08 )
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.
5.2.6 შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის“
მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
მუხლი 16. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.
პროგრამული კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
8579,638
7838,656
554,422
7284,234
11214,358
0,000
11214,358
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105
105
0
105
105
0
105
ხარჯები
4694,466
4714,889
0,000
4714,889
4779,272
0,000
4779,272
შრომის ანაზღაურება
1411,397
1377,203
0,000
1377,203
1182,860
0,000
1182,860
საქონელი და მომსახურეობა
845,304
814,517
0,000
814,517
883,900
0,000
883,900
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
46,087
48,499
0,000
48,499
54,000
0,000
54,000
მივლინებები
18,583
20,467
0,000
20,467
18,600
0,000
18,600
ოფისის ხარჯები
92,748
102,404
0,000
102,404
116,260
0,000
116,260
წარმომადგენლობითი ხარჯი
6,039
6,040
0,000
6,040
5,600
0,000
5,600
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
102,109
119,036
0,000
119,036
108,770
0,000
108,770
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
579,738
518,071
0,000
518,071
580,670
0,000
580,670
სუბსიდიები
1419,867
1559,828
0,000
1559,828
1700,345
0,000
1700,345
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
458,985
354,282
0,000
354,282
244,812
0,000
244,812
სხვა ხარჯები
354,913
609,059
0,000
609,059
767,355
0,000
767,355
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3883,922
3123,277
554,422
2568,855
6435,086
0,000
6435,086
ვალდებულებების კლება
1,250
0,490
0,000
0,490
0,000
0,000
0,000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1926,843
1942,430
0,000
1942,430
1708,980
0,000
1708,980
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100
100,000
0,000
100,000
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
1829,697
1744,125
0,000
1744,125
1610,580
0,000
1610,580
შრომის ანაზღაურება
1355,267
1323,143
0,000
1323,143
1138,340
0,000
1138,340
საქონელი და მომსახურება
469,710
418,349
0,000
418,349
422,240
0,000
422,240
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
40,607
43,274
0,000
43,274
48,000
0,000
48,000
მივლინებები
16,849
18,539
0,000
18,539
16,600
0,000
16,600
ოფისის ხარჯები
80,476
99,394
0,000
99,394
111,440
0,000
111,440
წარმომადგენლობითი ხარჯი
6,039
6,040
0,000
6,040
5,600
0,000
5,600
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
96,454
111,069
0,000
111,069
99,930
0,000
99,930
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
229,285
140,033
0,000
140,033
140,670
0,000
140,670
სოციალური უზრუნველყოფა
4,720
2,633
0,000
2,633
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,896
198,305
0,000
198,305
98,400
0,000
98,400
ვალდებულებების კლება
1,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
539,887
520,862
0,000
520,862
465,480
0,000
465,480
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
22,000
0,000
22,000
22,000
0,000
22,000
ხარჯები
528,487
519,732
0,000
519,732
465,480
0,000
465,480
შრომის ანაზღაურება
445,650
405,622
0,000
405,622
352,240
0,000
352,240
საქონელი და მომსახურება
82,837
114,110
0,000
114,110
113,240
0,000
113,240
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,200
5,400
5,400
6,000
6,000
მივლინებები
2,428
2,444
2,444
2,400
2,400
ოფისის ხარჯები
18,436
19,090
19,090
15,680
15,680
წარმომადგენლობითი ხარჯი
2,053
2,040
2,040
2,000
2,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,902
29,558
29,558
26,690
26,690
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
26,818
55,578
55,578
60,470
60,470
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,400
1,130
0,000
1,130
0,000
0,000
0,000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
0,000
1418,281
0,000
1418,281
1193,500
0,000
1193,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78
0
0
78
0
0
78
ხარჯები
0,000
1222,506
0,000
1222,506
1095,100
0,000
1095,100
შრომის ანაზღაურება
0,000
917,521
0,000
917,521
786,100
0,000
786,100
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
302,352
0,000
302,352
309,000
0,000
309,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,000
37,874
0,000
37,874
42,000
0,000
42,000
მივლინებები
0,000
16,095
0,000
16,095
14,200
0,000
14,200
ოფისის ხარჯები
0,000
80,304
0,000
80,304
95,760
0,000
95,760
წარმომადგენლობითი ხარჯი
0,000
4,000
0,000
4,000
3,600
0,000
3,600
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,000
81,511
0,000
81,511
73,240
0,000
73,240
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,000
82,568
0,000
82,568
80,200
0,000
80,200
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
2,633
0,000
2,633
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
195,775
0,000
195,775
98,400
0,000
98,400
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
50,000
50,000
01 04
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
1,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
1,250
0,000
0,000
0,000
0,000
01 05
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა
128,182
3,287
0,000
3,287
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
128,182
1,887
0,000
1,887
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
128,182
1,887
0,000
1,887
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
128,182
1,887
1,887
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
1,400
1,400
0,000
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
303,981
72,352
0,000
72,352
72,360
0,000
72,360
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,000
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
303,981
72,352
0,000
72,352
72,360
0,000
72,360
შრომის ანაზღაურება
56,130
54,060
0,000
54,060
44,520
0,000
44,520
საქონელი და მომსახურება
16,391
18,292
0,000
18,292
25,660
0,000
25,660
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,480
5,225
0,000
5,225
6,000
0,000
6,000
მივლინებები
1,734
1,928
0,000
1,928
2,000
0,000
2,000
ოფისის ხარჯები
2,900
3,010
0,000
3,010
4,820
0,000
4,820
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,655
7,967
0,000
7,967
8,840
0,000
8,840
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,622
0,162
0,000
0,162
4,000
0,000
4,000
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
27,460
0,000
0,000
0,000
2,180
0,000
2,180
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
68,488
72,352
0,000
72,352
72,360
0,000
72,360
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5,000
5,000
5,000
5,000
ხარჯები
68,488
72,352
0,000
72,352
72,360
0,000
72,360
შრომის ანაზღაურება
52,470
54,060
54,060
44,520
44,520
საქონელი და მომსახურეობა
16,018
18,292
0,000
18,292
25,660
0,000
25,660
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,107
5,225
5,225
6,000
6,000
მივლინებები
1,734
1,928
1,928
2,000
2,000
ოფისის ხარჯები
2,900
3,010
3,010
4,820
4,820
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,655
7,967
7,967
8,840
8,840
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,622
0,162
0,162
4,000
4,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0
0
2,180
2,180
02 02
სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
235,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
3,660
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
0,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
27,460
0,000
0,000
0,000
0,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3752,975
2826,831
554,422
2272,409
5882,565
0,000
5882,565
ხარჯები
424,141
805,197
0,000
805,197
840,479
0,000
840,479
საქონელი და მომსახურება
265,004
262,348
0,000
262,348
328,000
0,000
328,000
ოფისის ხარჯები
9,372
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
255,632
262,348
0,000
262,348
328,000
0,000
328,000
სუბსიდიები
159,137
168,049
0,000
168,049
153,690
0,000
153,690
სხვა ხარჯები
0,000
374,800
0,000
374,800
358,789
0,000
358,789
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3328,834
2021,144
554,422
1466,722
5042,086
0,000
5042,086
ვალდებულებების კლება
0
0,490
0,000
0,490
0,000
0,000
0,000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
172,163
469,520
0,000
469,520
304,289
0,000
304,289
ხარჯები
0,000
351,770
0,000
351,770
304,289
0,000
304,289
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
12,710
0,000
12,710
35,000
0,000
35,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,000
12,710
0,000
12,710
35,000
0,000
35,000
სხვა ხარჯები
0,000
339,060
0,000
339,060
269,289
0,000
269,289
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172,163
117,750
0,000
117,750
0,000
0,000
0,000
03 01 01
წიახის უბნის გზის დასრულება 6022 ლარი. ნენია შამანაურის გზის დასრულება 6447 ლარი. დაბაძველის გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. ქიძინიძეების გზის რეაბილიტაცია 10000 ლარი. ნიგაზეულში ქომოვრების უბანში გზის რეაბილიტაცია 20000 ლარი. თერნალის გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. ნენიის ზედა უბნის გზის რეაბილიტაცია 30000 ლარი. ნენიის ქვედა უბნის გზის რეაბილიტაცია 10000 ლარი. ბოჯინარის გზის რეაბილიტაცია 10000 ლარი. ხაბელაშვილების გზის რეაბილიტაცია 6000 ლარი. კვიახიძეების გზის დასრულება 5000 ლარი. მაწყვალთის გზის დასრულება 12000 ლარი. კობალთის გზის რეაბილიტაცია 15000 ლარი. წყაროთის გზის რეაბილიტაცია 12000 ლარი. ზემოხევის გზის რეაბილიტაცია 6820 ლარი. ჯაბნიძეებში ქაშვეთის და გორის უბნის გზის რეაბილიტაცია 20000 ლარი. ტბეთი-გოგაძეების გზის რეაბილიტაცია 30000 ლარი. დარჩიძეების ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა 40000 ლარი
172,163
456,810
0,000
456,810
269,289
0,000
269,289
სხვა ხარჯები
0
339,060
339,060
269,289
269,289
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172,163
117,750
117,750
0,000
0,000
03 01 02
სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა
0,000
12,710
0,000
12,710
35,000
0,000
35,000
ხარჯები
0,000
12,710
0,000
12,710
35,000
0,000
35,000
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
12,710
0,000
12,710
35,000
0,000
35,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
12,710
12,710
35,000
35,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3571,812
2350,142
554,422
1795,720
5570,276
0,000
5570,276
ხარჯები
415,141
446,258
0,000
446,258
528,190
0,000
528,190
საქონელი და მომსახურება
256,004
242,469
0,000
242,469
285,000
0,000
285,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
246,632
242,469
0,000
242,469
285,000
0,000
285,000
სუბსიდიები
159,137
168,049
0,000
168,049
153,690
0,000
153,690
სხვა ხარჯები
0,000
35,740
0,000
35,740
89,500
0,000
89,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3156,671
1903,394
554,422
1348,972
5042,086
0,000
5042,086
ვალდებულებების კლება
0
0,490
0,000
0,490
0,000
0,000
0,000
03 02 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
387,700
266,585
0,000
266,585
603,000
0,000
603,000
ხარჯები
78,382
116,585
0,000
116,585
140,000
0,000
140,000
საქონელი და მომსახურეობა
78,382
116,585
0,000
116,585
140,000
0,000
140,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
78,382
116,585
0,000
116,585
140,000
0,000
140,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309,318
150,000
0,000
150,000
463,000
0,000
463,000
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა
78,382
116,585
0,000
116,585
140,000
0,000
140,000
ხარჯები
78,382
116,585
0,000
116,585
140,000
0,000
140,000
საქონელი და მომსახურეობა
78,382
116,585
0,000
116,585
140,000
0,000
140,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
78,382
116,585
116,585
140,000
140,000
03 02 01 02
სამთო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი სისტემის მშენებლობა და მასალების შეძენა
309,318
150,000
0,000
150,000
463,000
0,000
463,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309,318
150,000
150,000
463,000
463,000
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
93,320
89,789
0,000
89,789
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
93,320
89,789
0,000
89,789
100,000
0,000
100,000
საქონელი და მომსახურეობა
93,320
89,789
0,000
89,789
100,000
0,000
100,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
93,320
89,789
0,000
89,789
100,000
0,000
100,000
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
88,320
84,789
0,000
84,789
90,000
0,000
90,000
ხარჯები
88,320
84,789
0,000
84,789
90,000
0,000
90,000
საქონელი და მომსახურეობა
88,320
84,789
0,000
84,789
90,000
0,000
90,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურობა
88,320
84,789
84,789
90,000
90,000
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
5,000
5,000
0,000
5,000
10,000
0,000
10,000
ხარჯები
5,000
5,000
0,000
5,000
10,000
0,000
10,000
საქონელი და მომსახურეობა
5,000
5,000
0,000
5,000
10,000
0,000
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,000
5,000
5,000
10,000
10,000
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
2114,679
900,789
0,000
900,789
4368,690
0,000
4368,690
ხარჯები
204,619
204,144
0,000
204,144
198,690
0,000
198,690
საქონელი და მომსახურეობა
45,482
36,095
0,000
36,095
45,000
0,000
45,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
45,482
36,095
0,000
36,095
45,000
0,000
45,000
სუბსიდიები
159,137
168,049
0,000
168,049
153,690
0,000
153,690
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1910,060
696,645
0,000
696,645
4170,000
0,000
4170,000
03 02 03 01
სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
1463,256
329,148
0,000
329,148
3767,000
0,000
3767,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1463,256
329,148
329,148
3 767
3 767
03 02 03 02
159,137
178,402
0,000
178,402
153,690
0,000
153,690
ხარჯები
159,137
168,049
0,000
168,049
153,690
0,000
153,690
სუბსიდიები
159,137
168,049
168,049
153,690
153,690
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
10,353
10,353
0,000
0,000
03 02 03 03
სასმელი წყლის მილების შეძენა
65,175
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,175
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 04
სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000
1,875
36,777
0,000
36,777
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1,875
0
0
0,000
0
0
0,000
საქონელი და მომსახურება
1,875
0
0
0,000
0
0
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,875
0
0,000
0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
36,777
36,777
0,000
0,000
03 02 03 05
სოფელ მახალაკიძეებში სასმელი წყლის დასრულება 80000 ლარი. ტომაშეთში სასმელი წყლის მოყვანა 50000 ლარი.
121,278
254,820
0,000
254,820
130,000
0,000
130,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121,278
254,820
254,820
130,000
130,000
03 02 03 06
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
43,607
36,095
0,000
36,095
45,000
0,000
45,000
ხარჯები
43,607
36,095
0,000
36,095
45,000
0,000
45,000
საქონელი და მომსახურება
43,607
36,095
0,000
36,095
45,000
0,000
45,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43,607
36,095
36,095
45,000
45,000
03 02 03 07
სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე მილების შეძენა
94,130
65,547
0,000
65,547
40,000
0,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94,130
65,547
65,547
40,000
40,000
03 02 03 08
სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა
98,189
0,000
0,000
0,000
233,000
0,000
233,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,189
0,000
0,000
233,000
233,000
03 02 03 11
სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
38,032
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,032
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 12
დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
967,863
1053,499
554,422
499,077
492,586
0,000
492,586
ხარჯები
38,820
35,740
0,000
35,740
89,500
0,000
89,500
საქონელი და მომსახურება
38,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
29,448
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
35,740
0,000
35,740
89,500
0,000
89,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
929,043
1017,269
554,422
462,847
403,086
0,000
403,086
ვალდებულებების კლება
0
0,490
0
0,490
0,000
0
0,000
03 02 04 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (ფანჩატურების მშენებლობა 10000 ლარი. არსებული კიბეების რემონტი 25000 ლარი. გამონათლევის ეკლესიის ტერიტორიის შემოღობვა 50000 ლარი. ჭავჭავაძის №18-ში მდებარე სახლის ფასადის შეღებვა 4500 ლარი.
29,448
35,740
0,000
35,740
89,500
0,000
89,500
ხარჯები
29,448
35,740
0,000
35,740
89,500
0,000
89,500
საქონელი და მომსახურება
29,448
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
29,448
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0
35,740
35,740
89,500
89,500
03 02 04 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
604,091
554,912
554,422
0,490
7,108
0,000
7,108
საქონელი და მომსახურება
9,372
0
0
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
9,372
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
594,719
554,422
554,422
0,000
7,108
7,108
ვალდებულებების კლება
0
0,490
0,490
0,000
0,000
03 02 04 03
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
92,887
60,244
0,000
60,244
70,000
0,000
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92,887
60,244
60,244
70,000
70,000
03 02 04 04
ორთამელას უბანში ცენტრალურ აუზთან კედლის მშენებლობა 15155 ლარი. გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა 126823 ლარი
9,781
59,751
0,000
59,751
141,978
0,000
141,978
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,781
59,751
59,751
141,978
141,978
03 02 04 05
უჩამბის თემში ორი ელ. წისქვილის მშენებლობა 10000 ლარი. ბარათაულის თემში ელ. წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი. არსებული წისქვილების ნაწილების შეძენა-რემონტი 10000 ლარი
9,221
9,950
0,000
9,950
25,000
0,000
25,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,221
9,950
9,950
25,000
25,000
03 02 04 06
გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება
20,000
2,900
0,000
2,900
31,000
0,000
31,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,000
2,900
2,900
31,000
31,000
03 02 04 07
გარე ფასადების შეღებვა
135,857
34,503
0,000
34,503
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135,857
34,503
34,503
0,000
0,000
03 02 04 08
ხიმშიაშვილის №9-ში მდებარე სახლის სახურავის შეცვლა
0,000
68,936
0,000
68,936
15,000
0,000
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
68,936
68,936
15,000
15,000
03 02 04 09
ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი. უჩამბის თემში სოფლის სახლის მშენებლობა 40000 ლარი.
66,578
226,563
0,000
226,563
113,000
0,000
113,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,578
226,563
226,563
113,000
113,000
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
8,250
39,480
0,000
39,480
6,000
0,000
6,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,250
39,480
0,000
39,480
6,000
0,000
6,000
03 02 05 01
ოლადაურის ცენტრში სველი წერტილის მშენებლობა
8,250
39,480
0,000
39,480
6,000
0,000
6,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,250
39,480
39,480
6,000
6,000
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
9,000
7,169
0,000
7,169
8,000
0,000
8,000
ხარჯები
9,000
7,169
0,000
7,169
8,000
0,000
8,000
საქონელი და მომსახურება
9,000
7,169
0,000
7,169
8,000
0,000
8,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,000
7,169
7,169
8,000
8,000
04 00
განათლება
760,177
1277,816
0,000
1277,816
1283,080
0,000
1283,080
ხარჯები
428,055
487,189
0,000
487,189
600,700
0,000
600,700
სუბსიდიები
428,055
487,189
0,000
487,189
600,700
0,000
600,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
332,122
790,627
0,000
790,627
682,380
0,000
682,380
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
595,287
1217,446
0,000
1217,446
1214,080
0,000
1214,080
ხარჯები
420,575
477,189
0,000
477,189
591,700
0,000
591,700
სუბსიდიები
420,575
477,189
0,000
477,189
591,700
0,000
591,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174,712
740,257
0,000
740,257
622,380
0,000
622,380
04 01 01
აიპ –
შუახევის ბაღების გაერთიანება
420,575
508,093
0,000
508,093
600,700
0,000
600,700
ხარჯები
420,575
477,189
0,000
477,189
591,700
0,000
591,700
სუბსიდიები
420,575
477,189
477,189
591,700
591,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
30,904
30,904
9,000
9,000
04 01 02
სოფელ-ჭალა-წყაროთისათვის (სამღორიას უბანში) ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 43000 ლარი. ხიჭაურის ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება 220000 ლარი. შუბანი ფურტიოს ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება 18,410 ლარი. ჩანჩხალოს ბაგა- ბაღის მშენებლობის დასრულება 136,470 ლარი. ჭვანის ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 1500 ლარი. ინვენტარის შეძენა ახალი ბაგა-ბაღებისთვის 137000 ლარი. შუბნის ბაგა-ბაღის გათბობის სისტემის მოწყობა 26000 ლარი. ფურტიოს ბაგა-ბაღის გათბობის შისტემის მოწყობა 31000 ლარი.
174,712
709,353
0,000
709,353
613,380
0,000
613,380
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174,712
709,353
709,353
613,380
613,380
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
164,890
60,370
0,000
60,370
69,000
0,000
69,000
ხარჯები
7,480
10,000
0,000
10,000
9,000
0,000
9,000
სუბსიდიები
7,480
10,000
0,000
10,000
9,000
0,000
9,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
157,410
50,370
0,000
50,370
60,000
0,000
60,000
04 02 01
სკოლების მშენებლობა (კაკალაძეების უბანში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 30000 ლარი. ცენტერაძეების უბანში დაწყებით სკოლის მშენებლობა 30000 ლარი
22,077
50,370
0,000
50,370
60,000
0,000
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,077
50,370
50,370
60,000
60,000
04 02 02
პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა
135,333
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135,333
0,000
0,000
0,000
0,000
04 02 03
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
7,480
10,000
0,000
10,000
9,000
0,000
9,000
ხარჯები
7,480
10,000
0,000
10,000
9,000
0,000
9,000
სუბსიდიები
7,480
10,000
10,000
9,000
9,000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
963,810
1024,521
0,000
1024,521
895,995
0,000
895,995
ხარჯები
836,740
920,089
0,000
920,089
796,775
0,000
796,775
საქონელი და მომსახურეობა
94,065
115,528
0,000
115,528
108,000
0,000
108,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
94,065
115,528
0,000
115,528
108,000
0,000
108,000
სუბსიდიები
742,675
804,561
0,000
804,561
688,775
0,000
688,775
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127,070
104,432
0,000
104,432
99,220
0,000
99,220
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
402,591
404,339
0,000
404,339
364,210
0,000
364,210
ხარჯები
275,521
300,810
0,000
300,810
264,990
0,000
264,990
საქონელი და მომსახურეობა
36,321
45,057
0,000
45,057
40,000
0,000
40,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
36,321
45,057
0,000
45,057
40,000
0,000
40,000
სუბსიდიები
239,200
255,753
0,000
255,753
224,990
0,000
224,990
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127,070
103,529
0,000
103,529
99,220
0,000
99,220
05 01 01
აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
153,200
161,238
0,000
161,238
143,035
0,000
143,035
ხარჯები
153,200
161,238
0,000
161,238
143,035
0,000
143,035
სუბსიდიები
153,200
161,238
161,238
143,035
143,035
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
36,321
45,057
0,000
45,057
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
36,321
45,057
0,000
45,057
40,000
0,000
40,000
საქონელი და მომსახურეობა
36,321
45,057
0,000
45,057
40,000
0,000
40,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
36,321
45,057
45,057
40,000
40,000
05 01 03
აიპ –
ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა
86,000
94,515
0,000
94,515
81,955
0,000
81,955
ხარჯები
86,000
94,515
0,000
94,515
81,955
0,000
81,955
სუბსიდიები
86,000
94,515
94,515
81,955
81,955
05 01 04
გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი
4,237
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,237
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 05
მინისტადიონების რემონტი 76720 ლარი. სავარჯიშო მოედნების მოსაწყობად ტრენაჟორების შეძენა ნიგაზეულისთვის 12500 ლარი. ნენიისათვის 10000 ლარი.
10,162
0,000
0,000
0,000
99,220
0,000
99,220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,162
0,000
0,000
99,220
99,220
05 01 06
სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი 22500 ლარი. ჯაბნიძეები 20000 ლარი. ოლადაური 25500 ლარი ცენტრალური სტადიონის გაფართოება 22000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში მოედნის შავი საფარის დაგება 27000 ლარი).
112,671
103,529
0,000
103,529
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,671
103,529
103,529
0,000
0,000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
561,219
620,182
0,000
620,182
531,785
0,000
531,785
ხარჯები
561,219
619,279
0,000
619,279
531,785
0,000
531,785
საქონელი და მომსახურება
57,744
70,471
0,000
70,471
68,000
0,000
68,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
57,744
70,471
0,000
70,471
68,000
0,000
68,000
სუბსიდიები
503,475
548,808
0,000
548,808
463,785
0,000
463,785
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,903
0,000
0,903
0,000
0,000
0,000
05 02 01
აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი
423,600
465,525
0,000
465,525
391,030
0,000
391,030
ხარჯები
423,600
465,525
0,000
465,525
391,030
0,000
391,030
სუბსიდიები
423,600
465,525
465,525
391,030
391,030
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 02
აიპ –
შუახევის სახელოვნებო სკოლა
79,875
84,186
0,000
84,186
72,755
0,000
72,755
ხარჯები
79,875
83,283
0,000
83,283
72,755
0,000
72,755
სუბსიდიები
79,875
83,283
83,283
72,755
72,755
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,903
0,903
0,000
0,000
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
43,458
52,500
0,000
52,500
52,000
0,000
52,000
ხარჯები
43,458
52,500
0,000
52,500
52,000
0,000
52,000
საქონელი და მომსახურება
43,458
52,500
0,000
52,500
52,000
0,000
52,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
43,458
52,500
52,500
52,000
52,000
05 02 04
ახალგაზრდული ღონისძიებები
14,286
17,971
0,000
17,971
16,000
0,000
16,000
ხარჯები
14,286
17,971
0,000
17,971
16,000
0,000
16,000
საქონელი და მომსახურება
14,286
17,971
0,000
17,971
16,000
0,000
16,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
14,286
17,971
17,971
16,000
16,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
871,852
694,706
0,000
694,706
1371,378
0,000
1371,378
ხარჯები
871,852
685,937
0,000
685,937
858,378
0,000
858,378
საქონელი და მომსახურება
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
90,000
100,029
0,000
100,029
257,180
0,000
257,180
სოციალური უზრუნველყოფა
426,805
351,649
0,000
351,649
242,632
0,000
242,632
სხვა ხარჯები
354,913
234,259
0,000
234,259
358,566
0,000
358,566
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
8,769
0,000
8,769
513,000
0,000
513,000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
126,427
165,482
0,000
165,482
358,460
0,000
358,460
ხარჯები
126,427
165,482
0,000
165,482
358,460
0,000
358,460
საქონელი და მომსახურეობა
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
90,000
100,029
0,000
100,029
257,180
0,000
257,180
სოციალური უზრუნველყოფა
36,293
65,453
0,000
65,453
101,280
0,000
101,280
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
31,728
37,677
0,000
37,677
53,000
0,000
53,000
ხარჯები
31,728
37,677
0,000
37,677
53,000
0,000
53,000
სოციალური უზრუნველყოფა
31,728
37,677
37,677
53,000
53,000
06 01 02
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
0,000
16,612
0,000
16,612
31,080
0,000
31,080
ხარჯები
0,000
16,612
0,000
16,612
31,080
0,000
31,080
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
16,612
16,612
31,080
31,080
06 01 03
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი“
90,000
100,029
0,000
100,029
257,180
0,000
257,180
ხარჯები
90,000
100,029
0,000
100,029
257,180
0,000
257,180
სუბსიდიები
90,000
100,029
100,029
257,180
257,180
06 01 04
შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,134
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01 05
პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
4,565
11,164
0,000
11,164
17,200
0,000
17,200
ხარჯები
4,565
11,164
0,000
11,164
17,200
0,000
17,200
სოციალური უზრუნველყოფა
4,565
11,164
11,164
17,200
17,200
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
745,425
529,224
0,000
529,224
1012,918
0,000
1012,918
ხარჯები
745,425
520,455
0,000
520,455
499,918
0,000
499,918
სოციალური უზრუნველყოფა
387,962
286,196
0,000
286,196
141,352
0,000
141,352
სხვა ხარჯები
354,913
234,259
0,000
234,259
358,566
0,000
358,566
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
8,769
0,000
8,769
513,000
0,000
513,000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
23,437
37,654
0,000
37,654
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
23,437
28,885
0,000
28,885
40,000
0,000
40,000
სოციალური უზრუნველყოფა
23,437
28,885
28,885
40,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
8,769
8,769
0,000
0,000
06 02 02
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
85,000
31,000
0,000
31,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
85,000
31,000
0,000
31,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
85,000
31,000
31,000
0,000
0,000
06 02 03
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
22,000
56,000
0,000
56,000
60,000
0,000
60,000
ხარჯები
22,000
56,000
0,000
56,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
22,000
56,000
56,000
60,000
60,000
06 02 04
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
16,750
12,200
0,000
12,200
20,000
0,000
20,000
ხარჯები
16,750
12,200
0,000
12,200
20,000
0,000
20,000
სოციალური უზრუნველყოფა
16,750
12,200
12,200
20,000
20,000
06 02 05
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
2,550
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
2,550
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2,550
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 06
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი.
16,440
0,000
0,000
0,000
13,000
0,000
13,000
ხარჯები
16,440
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0
13,000
13,000
06 02 07
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
5,120
5,580
0,000
5,580
7,000
0,000
7,000
ხარჯები
5,120
5,580
0,000
5,580
7,000
0,000
7,000
სოციალური უზრუნველყოფა
5,120
5,580
5,580
7,000
7,000
06 02 08
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
11,211
9,012
0,000
9,012
14,352
0,000
14,352
ხარჯები
11,211
9,012
0,000
9,012
14,352
0,000
14,352
სოციალური უზრუნველყოფა
11,211
9,012
9,012
14,352
14,352
06 02 09
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
38,892
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
38,892
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
38,892
0
0
06 02 10
შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
299,581
0,000
0,000
0,000
308,845
0,000
308,845
ხარჯები
299,581
0,000
0,000
0,000
308,845
0,000
308,845
სხვა ხარჯები
299,581
0
308,845
308,845
06 02 11
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები
224,444
377,778
0,000
377,778
549,721
0,000
549,721
ხარჯები
224,444
377,778
0,000
377,778
49,721
0,000
49,721
სოციალური უზრუნველყოფა
224,444
143,519
143,519
0,000
სხვა ხარჯები
0
234,259
234,259
49,721
49,721
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
500,000
500,000