„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №9
2015 წლის 30 იანვარი
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნას ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5616,155
6632,611
602,770
6029,841
6308,557
0,000
6308,557
გადასახადები
196,540
229,000
0,000
229,000
385,900
0,000
385,900
გრანტები
5074,723
6114,143
602,770
5511,373
5766,257
0,000
5766,257
სხვა შემოსავლები
344,892
289,468
0,000
289,468
156,400
0,000
156,400
ხარჯები
3886,835
4261,000
0,000
4261,000
3983,959
0,000
3983,959
შრომის ანაზღაურება
1779,019
1646,114
0,000
1646,114
1324,480
0,000
1324,480
საქონელი და მომსახურება
704,401
1024,164
0,000
1024,164
950,829
0,000
950,829
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1160,938
1226,300
0,000
1226,300
1469,230
0,000
1469,230
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
242,477
324,422
0,000
324,422
199,420
0,000
199,420
სხვა ხარჯები
0,000
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
საოპრაციო სალდო
1729,320
2371,611
602,770
1768,841
2324,598
0,000
2324,598
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1523,530
3423,939
602,770
2821,169
2997,081
0,000
2997,081
ზრდა
1523,530
3423,939
602,770
2821,169
2997,081
0,000
2997,081
კლება
0,000
0,000
0,000
მთლიანი სალდო
205,790
-1052,328
0,000
-1052,328
-672,483
0,000
-672,483
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-856,478
-1052,698
0,000
-1052,698
-672,483
0,000
-672,483
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტი
0,000
0,000
0,000
სესხები
0,000
0,000
0,000
კლება
856,478
1052,698
0,000
1052,698
672,483
0,000
672,483
ვალუტა და დეპოზიტი
856,478
1052,698
1052,698
672,483
672,483
სესხები
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ცვლილება
-9,570
-0,370
0,000
-0,370
0,000
0,000
0,000
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
კლება
9,570
0,370
0,000
0,370
0,000
0,000
0,000
საშინაო
9,570
0,370
0,370
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
5 616,155
6 632,611
602,770
6 029,841
6 308,557
0,000
6 308,557
შემოსავლები
5 616,155
6 632,611
602,770
6 029,841
6 308,557
0,000
6 308,557
არაფინანსური აქტივების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
5 419,935
7 685,309
602,770
7 082,539
6 981,040
0,000
6 981,040
ხარჯები
3 886,835
4 261,000
0,000
4 261,000
3 983,959
0,000
3 983,959
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 523,530
3 423,939
602,770
2 821,169
2 997,081
0,000
2 997,081
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
9,570
0,370
0,000
0,370
0,000
0,000
0,000
ნაშთის ცვლელება
196,220
-1 052,698
0,000
-1 052,698
-672,483
0,000
-672,483
მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 308 557 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5 616,155
6 632,611
602,770
6 029,841
6 308,557
0,000
6 308,557
გადასახადები
196,540
229,000
0,000
229,000
385,900
0,000
385,900
გრანტები
5 074,723
6 114,143
602,770
5 511,373
5 766,257
0,000
5 766,257
სხვა შემოსავლები
344,892
289,468
0,000
289,468
156,400
0,000
156,400
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 385 900 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
196,540
229,000
0,000
229,000
385,900
0,000
385,900
ქონების გადასახადი
196,540
229,000
0,000
229,000
385,900
0,000
385,900
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
184,507
223,200
223,200
379,900
379,900
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,120
0,800
0,800
1,000
1,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
1,114
0,000
0,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
10,799
5,000
5,000
5,000
5,000
სხვა გადასახადი ქონებაზე
0,000
0,000
0,000
სხვა გადასახადი
0,000
0,000
0,000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტების პროექტი 5 766 257 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5 074,723
6 114,143
602,770
5 511,373
5 766,257
0,000
5 766,257
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1 031,158
1 334,791
1 334,791
1 500,000
1 500,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 043,565
4 612,470
602,770
4 009,700
4 232,700
0,000
4 232,700
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3 417,220
4 009,700
0,000
4 009,700
4 232,700
0,000
4 232,700
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3 417,220
4 009,700
4 009,700
4 232,700
4 232,700
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
626,345
602,770
602,770
0,000
0,000
0,000
0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
626,345
602,770
602,770
0,000
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000
0,000
0,000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,000
0,000
0,000
სხვა ტრანსფერები
0,000
166,882
166,882
33,557
33,557
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 156 400 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
344,892
289,468
0,000
289,468
156,400
0,000
156,400
შემოსავლები საკუთრებიდან
202,990
218,800
0,000
218,800
119,200
0,000
119,200
პროცენტები
135,603
151,000
0,000
151,000
51,400
0,000
51,400
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
135,603
151,000
151,000
51,400
51,400
რენტა
67,387
67,800
0,000
67,800
67,800
0,000
67,800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
67,022
67,800
67,800
67,800
67,800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
0,365
0,000
0,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
5,178
12,000
0,000
12,000
15,200
0,000
15,200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
-20,029
7,000
0,000
7,000
10,200
0,000
10,200
სანებართვო მოსაკრებელი
0,751
1,000
1,000
1,000
1,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
0,751
1,000
1,000
1,000
1,000
სახელმწიფო ბაჟი
0,000
0,000
0,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,063
0,000
0,000
სატენდერო მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
-27,955
0,000
0,000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
7,175
6,000
6,000
9,200
9,200
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
25,144
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
25,144
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0,000
0,000
0,000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
25,144
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11,902
5,000
5,000
5,000
5,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
13,242
0,000
0,000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
129,441
58,668
58,668
22,000
22,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7,283
0,000
0,000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 983 959 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3 886,835
4 261,000
0,000
4 261,000
3 983,959
0,000
3 983,959
შრომის ანაზღაურება
1 779,019
1 646,114
0,000
1 646,114
1 324,480
0,000
1 324,480
საქონელი და მომსახურება
704,401
1 024,164
0,000
1 024,164
950,829
0,000
950,829
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1 160,938
1 226,300
0,000
1 226,300
1 469,230
0,000
1 469,230
სოციალური უზრუნველყოფა
242,477
324,422
0,000
324,422
199,420
0,000
199,420
სხვა ხარჯი
0,000
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 997 081 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 997 081 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
49,840
98,271
0,000
98,271
84,811
0,000
84,811
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1,470
205,500
0,000
205,500
0,000
0,000
0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
990,534
2662,274
602,770
2059,504
2237,377
0,000
2237,377
განათლება
9,532
125,000
0,000
125,000
570,000
0,000
570,000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
467,483
327,409
0,000
327,409
104,893
0,000
104,893
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4,671
5,485
0,000
5,485
0,000
0,000
0,000
ჯამი
1523,530
3423,939
602,770
2821,169
2997,081
0,000
2997,081
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
0,000
0,000
0,000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 695,634
1 887,823
0,000
1 887,823
1 592,250
0,000
1 592,250
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 695,634
1 702,399
0,000
1 702,399
1 426,403
0,000
1 426,403
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1 597,734
1 547,389
1 547,389
1 280,713
1 280,713
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
97,900
155,010
155,010
145,690
145,690
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,000
185,424
185,424
165,847
165,847
თავდაცვა
92,214
102,702
0,000
102,702
73,020
0,000
73,020
სამოქალაქო თავდაცვა
92,214
102,702
102,702
73,020
73,020
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
239,592
468,496
0,000
468,496
209,780
0,000
209,780
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სახანძრო სამსახური
239,592
468,496
468,496
209,780
209,780
ეკონომიკური საქმიანობა
155,932
192,903
0,000
192,903
166,430
0,000
166,430
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
28,000
54,640
54,640
50,000
50,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
127,932
138,263
138,263
116,430
116,430
გარემოს დაცვა
107,920
289,360
0,000
289,360
125,000
0,000
125,000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
95,345
133,480
133,480
125,000
125,000
ჩამდინარე წყლების მართვა
12,575
155,880
155,880
0,000
0,000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1 196,761
2 740,834
602,770
2 138,064
2 504,847
0,000
2 504,847
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
121,663
345,003
345,003
340,000
340,000
წყალმომარაგება
291,122
1 583,801
1 583,801
1 771,407
1 771,407
გარე განათება
54,985
50,000
50,000
310,000
310,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
728,991
762,030
602,770
159,260
83,440
83,440
ჯამრთელობის დაცვა
70,430
154,917
0,000
154,917
168,220
0,000
168,220
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
70,430
154,917
154,917
168,220
168,220
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 094,466
991,814
0,000
991,814
752,593
0,000
752,593
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
562,411
328,454
328,454
220,893
220,893
მომსახურება კულტურის სფეროში
455,835
500,995
500,995
447,700
447,700
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო
8,274
15,000
15,000
15,000
15,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
67,946
147,365
147,365
69,000
69,000
განათლება
521,109
681,490
0,000
681,490
1 216,600
0,000
1 216,600
სკოლამდელი აღზრდა
318,062
342,340
342,340
852,525
852,525
ზოგადი განათლება
0,000
0,000
0,000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
203,047
339,150
339,150
364,075
364,075
სოციალური დაცვა
236,307
174,600
0,000
174,600
172,300
0,000
172,300
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
34,153
38,000
38,000
38,000
38,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
202,154
136,600
136,600
134,300
134,300
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
5 410,365
7 684,939
602,770
7 082,169
6 981,040
0,000
6 981,040
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -672483 ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 672483 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 672483 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სოფელ კლდისუბნის ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია რაზეც გამოყოფილია 50000 ლარი.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ 482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების და საჭირო მოწყობილობების შეძენა და 16 ახალი წერტილის
დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02 )
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:
დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება – 93200 ლარი,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა – 31700 ლარი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.
აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2015 წელში 2014 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში დაგეგმილია ორი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1250000 ლარის. ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 70000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა. წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 27 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი.
2,2,5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 04 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა რაზეც გათვალისწინებულია 300000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი.
2.3. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.
საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)
სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 357625 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 200 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა 450000 ლარის.
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვეული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. აშენდება სოფელ პაპოშვილებში არასრული საშუალო სკოლა 120000 ლარის ღირებულების.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს დასრულდება ფურტიოს რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, დასრულდება სოფელ ნენიის სპორტულ მოედანზე შავი საფარის დაგება. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 ა.ი.პ შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები რომელებშიც 50 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ააიპ შუახევის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“ ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 2 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.3 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.3 პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:
პირველი შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 ლარი;
მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 400 ლარი;
მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;
5.2.4 ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 32 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2. 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07 )
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.
5.2.9 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08 )
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
პროგრა მული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
5419,935
7685,309
602,770
7082,539
6981,040
0,000
6981,040
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172,000
108,000
0,000
108,000
104,000
0,000
104,000
ხარჯები
3886,835
4261,000
0,000
4261,000
3983,959
0,000
3983,959
შრომის ანაზღაურება
1779,019
1646,114
0,000
1646,114
1324,480
0,000
1324,480
საქონელი და მომსახურეობა
704,401
1024,164
0,000
1024,164
950,829
0,000
950,829
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
44,051
91,792
0,000
91,792
59,564
0,000
59,564
მივლინებები
17,911
24,991
0,000
24,991
19,940
0,000
19,940
ოფისის ხარჯები
130,356
201,619
0,000
201,619
191,182
0,000
191,182
წარმომადგენლობითი ხარჯი
7,546
6,200
0,000
6,200
6,200
0,000
6,200
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,000
5,520
0,000
5,520
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
114,946
133,760
0,000
133,760
116,191
0,000
116,191
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
389,591
560,282
0,000
560,282
557,752
0,000
557,752
სუბსიდიები
1160,938
1226,300
0,000
1226,300
1469,230
0,000
1469,230
სოციალური უზრუნველყოფა
242,477
324,422
0,000
324,422
199,420
0,000
199,420
სხვა ხარჯები
0,000
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1523,530
3423,939
602,770
2821,169
2997,081
0,000
2997,081
ვალდებულებების კლება
9,570
0,370
0,000
0,370
0,000
0,000
0,000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1976,900
2199,281
0,000
2199,281
1855,940
0,000
1855,940
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142,000
78,000
0,000
78,000
99,000
0,000
99,000
ხარჯები
1920,184
2100,640
0,000
2100,640
1771,129
0,000
1771,129
შრომის ანაზღაურება
1491,608
1344,216
0,000
1344,216
1273,120
0,000
1273,120
საქონელი და მომსახურეობა
349,736
502,954
0,000
502,954
458,009
0,000
458,009
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
40,195
81,992
0,000
81,992
55,364
0,000
55,364
მივლინებები
15,800
21,591
0,000
21,591
18,440
0,000
18,440
ოფისის ხარჯები
118,423
188,919
0,000
188,919
186,842
0,000
186,842
წარმომადგენლობითი ხარჯი
7,546
6,200
0,000
6,200
6,200
0,000
6,200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
92,321
111,500
0,000
111,500
105,911
0,000
105,911
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
75,451
92,752
0,000
92,752
85,252
0,000
85,252
სუბსიდიები
78,840
88,840
0,000
88,840
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
124,630
0,000
124,630
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,840
98,271
0,000
98,271
84,811
0,000
84,811
ვალდებულებების კლება
6,876
0,370
0,000
0,370
0,000
0,000
0,000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
436,369
522,375
0,000
522,375
514,440
0,000
514,440
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17,000
21,000
0,000
21,000
21,000
0,000
21,000
ხარჯები
430,766
516,375
0,000
516,375
510,040
0,000
510,040
შრომის ანაზღაურება
295,505
353,415
0,000
353,415
446,540
0,000
446,540
საქონელი და მომსახურეობა
56,421
69,840
0,000
69,840
63,500
0,000
63,500
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
მივლინებები
4,192
5,000
5,000
4,000
4,000
ოფისის ხარჯები
15,402
21,100
21,100
21,020
21,020
წარმომადგენლობითი ხარჯი
2,111
2,200
2,200
2,200
2,200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
23,611
29,340
29,340
27,080
27,080
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
6,905
8,000
8,000
5,000
5,000
სუბსიდიები
78,840
88,840
88,840
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
4,280
4,280
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,603
6,000
0,000
6,000
4,400
0,000
4,400
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1533,655
1445,432
0,000
1457,792
1135,653
0,000
1135,653
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
55
0
57
78
0
78
ხარჯები
1489,418
1428,072
0,000
1440,432
1127,253
0,000
1127,253
შრომის ანაზღაურება
1196,103
986,121
0,000
990,801
826,580
0,000
826,580
საქონელი და მომსახურეობა
293,315
321,601
0,000
323,601
300,673
0,000
300,673
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
35,995
39,200
0,000
39,200
28,700
0,000
28,700
მივლინებები
11,608
16,391
0,000
16,591
14,440
0,000
14,440
ოფისის ხარჯები
103,021
102,150
0,000
102,550
100,553
0,000
100,553
წარმომადგენლობითი ხარჯი
5,435
4,000
0,000
4,000
4,000
0,000
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
68,710
78,160
0,000
78,560
75,780
0,000
75,780
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
68,546
81,700
0,000
81,700
77,200
0,000
77,200
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
120,350
0,000
120,350
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,237
17,360
0,000
17,360
8,400
0,000
8,400
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
519,372
563,250
0,000
563,250
737,333
0,000
737,333
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,000
26,000
26,000
48,000
48,000
ხარჯები
488,495
555,050
0,000
555,050
733,733
0,000
733,733
შრომის ანაზღაურება
263,922
297,640
297,640
498,380
498,380
საქონელი და მომსახურეობა
224,573
250,460
0,000
250,460
235,353
0,000
235,353
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
28,464
35,000
35,000
24,500
24,500
მივლინებები
6,985
7,000
7,000
6,000
6,000
ოფისის ხარჯები
65,225
75,840
75,840
74,233
74,233
წარმომადგენლობითი ხარჯი
5,435
4,000
4,000
4,000
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
50,293
55,420
55,420
55,420
55,420
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
68,171
73,200
73,200
71,200
71,200
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
6,950
6,950
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,877
8,200
8,200
3,600
3,600
01 02 02
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური
127,932
132,583
0,000
132,583
89,890
0,000
89,890
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10,000
7,000
7,000
7,000
7,000
ხარჯები
126,993
126,423
0,000
126,423
88,690
0,000
88,690
შრომის ანაზღაურება
109,545
110,343
110,343
76,650
76,650
საქონელი და მომსახურეობა
17,448
14,960
0,000
14,960
12,040
0,000
12,040
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,611
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
2,485
2,500
2,500
2,500
2,500
ოფისის ხარჯები
5,424
3,960
3,960
4,600
4,600
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,553
6,000
6,000
4,940
4,940
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,375
2,500
2,500
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
1,120
1,120
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,939
6,160
6,160
1,200
1,200
01 02 03
შესყიდვების სამსახური
5,680
0,000
5,680
26,540
0,000
26,540
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2,000
2,000
2,000
2,000
ხარჯები
5,680
0,000
5,680
26,540
0,000
26,540
შრომის ანაზღაურება
4,680
4,680
23,400
23,400
საქონელი და მომსახურეობა
1,000
0,000
1,000
3,140
0,000
3,140
მივლინებები
0,200
0,200
0,500
0,500
ოფისის ხარჯები
0,400
0,400
2,640
2,640
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,400
0,400
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
01 02 04
საფინანსო სამსახური
97,900
115,010
0,000
115,010
105,690
0,000
105,690
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
ხარჯები
97,900
113,210
0,000
113,210
103,290
0,000
103,290
შრომის ანაზღაურება
81,733
86,870
86,870
76,650
76,650
საქონელი და მომსახურეობა
16,167
26,340
0,000
26,340
26,640
0,000
26,640
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,920
4,200
4,200
4,200
4,200
მივლინებები
0,821
2,300
2,300
2,000
2,000
ოფისის ხარჯები
8,247
8,580
8,580
9,300
9,300
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,179
5,260
5,260
5,140
5,140
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,000
6,000
6,000
6,000
6,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
1,800
1,800
2,400
2,400
01 02 05
შიდა აუდიტის სამსახური
28,956
32,137
0,000
32,137
28,940
0,000
28,940
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
ხარჯები
28,956
32,137
0,000
32,137
28,940
0,000
28,940
შრომის ანაზღაურება
24,832
26,197
26,197
23,400
23,400
საქონელი და მომსახურეობა
4,124
5,940
0,000
5,940
5,540
0,000
5,540
მივლინებები
0,152
0,500
0,500
0,500
0,500
ოფისის ხარჯები
1,872
2,180
2,180
1,780
1,780
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,100
3,260
3,260
3,260
3,260
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 02 06
კულტურის, განათლების სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური
67,946
78,405
0,000
78,405
69,000
0,000
69,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
ხარჯები
67,007
77,205
0,000
77,205
69,000
0,000
69,000
შრომის ანაზღაურება
63,793
70,785
70,785
64,500
64,500
საქონელი და მომსახურეობა
3,214
5,300
0,000
5,300
4,500
0,000
4,500
მივლინებები
0,834
2,000
2,000
1,440
1,440
ოფისის ხარჯები
2,380
3,300
3,300
3,060
3,060
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
1,120
1,120
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,939
1,200
1,200
0,000
0,000
01 02 07
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
40,637
51,360
0,000
51,360
48,820
0,000
48,820
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000
ხარჯები
39,564
51,360
0,000
51,360
47,620
0,000
47,620
შრომის ანაზღაურება
33,421
42,900
42,900
40,200
40,200
საქონელი და მომსახურეობა
6,143
8,460
0,000
8,460
7,420
0,000
7,420
მივლინებები
0,180
1,000
1,000
1,000
1,000
ოფისის ხარჯები
2,897
3,700
3,700
2,660
2,660
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,066
3,760
3,760
3,760
3,760
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,073
0,000
0,000
1,200
1,200
01 02 08
ზედამხედველობის სამსახური
37,875
43,060
0,000
43,060
29,440
0,000
29,440
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
ხარჯები
37,875
43,060
0,000
43,060
29,440
0,000
29,440
შრომის ანაზღაურება
33,427
33,940
33,940
23,400
23,400
საქონელი და მომსახურეობა
4,448
8,060
0,000
8,060
6,040
0,000
6,040
მივლინებები
0,045
0,800
0,800
0,500
0,500
ოფისის ხარჯები
1,603
2,800
2,800
2,280
2,280
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,800
4,460
4,460
3,260
3,260
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
1,060
1,060
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 02 09
ტერიტორიული ორგანოები (9)
613,037
429,627
0,000
429,627
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
602,628
429,627
0,000
429,627
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
585,430
317,446
317,446
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
17,198
2,081
0,000
2,081
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
0,106
0,291
0,291
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
15,373
1,790
1,790
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,719
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
110,100
110,100
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,409
0,000
0,000
0,000
0,000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,000
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
0,000
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
სხვა ხარჯები
0,000
40,000
40,000
40,000
40,000
01 05
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
6,876
0,370
0,000
0,370
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
6,876
0,370
0,370
0,000
0,000
01 06
მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში
0,000
185,424
0,000
185,424
165,847
0,000
165,847
ხარჯები
0,000
110,513
0,000
110,513
93,836
0,000
93,836
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
110,513
0,000
110,513
93,836
0,000
93,836
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,000
38,592
38,592
22,464
22,464
ოფისის ხარჯები
0,000
65,269
65,269
65,269
65,269
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,000
3,600
3,600
3,051
3,051
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,000
3,052
3,052
3,052
3,052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
74,911
74,911
72,011
72,011
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
331,806
571,198
0,000
571,198
282,800
0,000
282,800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,000
30,000
0,000
30,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
330,336
365,698
0,000
365,698
282,800
0,000
282,800
შრომის ანაზღაურება
287,411
301,898
0,000
301,898
51,360
0,000
51,360
საქონელი და მომსახურეობა
42,925
61,680
0,000
61,680
25,320
0,000
25,320
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,856
9,800
0,000
9,800
4,200
0,000
4,200
მივლინებები
2,111
3,400
0,000
3,400
1,500
0,000
1,500
ოფისის ხარჯები
11,933
12,700
0,000
12,700
4,340
0,000
4,340
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,000
5,520
0,000
5,520
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22,625
22,260
0,000
22,260
10,280
0,000
10,280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2,400
8,000
0,000
8,000
5,000
0,000
5,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
204,000
0,000
204,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
2,120
0,000
2,120
2,120
0,000
2,120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,470
205,500
0,000
205,500
0,000
0,000
0,000
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
92,214
102,702
0,000
102,702
73,020
0,000
73,020
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,000
7,000
7,000
5,000
5,000
ხარჯები
92,214
102,702
0,000
102,702
73,020
0,000
73,020
შრომის ანაზღაურება
67,828
69,622
69,622
47,700
47,700
საქონელი და მომსახურეობა
24,386
30,960
0,000
30,960
25,320
0,000
25,320
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,856
4,200
4,200
4,200
4,200
მივლინებები
1,745
2,000
2,000
1,500
1,500
ოფისის ხარჯები
5,180
6,080
6,080
4,340
4,340
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,273
10,680
10,680
10,280
10,280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2,332
8,000
8,000
5,000
5,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
2,120
2,120
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 02
სახანძრო - სამაშველო სამსახური
239,592
468,496
0,000
468,496
209,780
0,000
209,780
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,000
23,000
23,000
0,000
0,000
ხარჯები
238,122
262,996
0,000
262,996
209,780
0,000
209,780
შრომის ანაზღაურება
219,583
232,276
232,276
3,660
3,660
საქონელი და მომსახურეობა
18,539
30,720
0,000
30,720
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,000
5,600
5,600
0
0
მივლინებები
0,366
1,400
1,400
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
6,753
6,620
6,620
0,000
0,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,000
5,520
5,520
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,352
11,580
11,580
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,068
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2,120
2,120
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
204,000
204,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,470
205,500
205,500
0,000
0,000
02 03
შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1294,806
3041,774
602,770
2439,004
2650,407
0,000
2650,407
ხარჯები
304,272
379,500
0,000
379,500
413,030
0,000
413,030
საქონელი და მომსახურეობა
204,933
275,530
0,000
275,530
268,100
0,000
268,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
204,933
275,530
0,000
275,530
268,100
0,000
268,100
სუბსიდიები
99,339
103,970
0,000
103,970
144,930
0,000
144,930
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
990,534
2662,274
602,770
2059,504
2207,377
0,000
2237,377
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
28,000
54,640
0,000
54,640
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
0,000
4,560
0,000
4,560
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
4,560
0,000
4,560
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,000
4,560
0,000
4,560
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,000
50,080
0,000
50,080
50,000
0,000
50,000
03 01 01
კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
50,000
50,000
03 01 02
ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოები ქვათაცვენის საწინააღმდეგოდ (მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის)
0,000
4,560
0,000
4,560
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
4,560
0,000
4,560
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
4,560
0,000
4,560
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,000
4,560
4,560
0,000
03 01 03
ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა
28,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,000
0,000
0,000
03 01 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა
0,000
50,080
0,000
50,080
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
50,080
50,080
0,000
0,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1259,177
2978,134
602,770
2375,364
2591,407
0,000
2591,407
ხარჯები
296,643
365,940
0,000
365,940
404,030
0,000
404,030
საქონელი და მომსახურეობა
197,304
261,970
0,000
261,970
259,100
0,000
259,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
197,304
261,970
0,000
261,970
259,100
0,000
259,100
სუბსიდიები
99,339
103,970
0,000
103,970
144,930
0,000
144,930
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
962,534
2612,194
602,770
2009,424
2157,377
0,000
2187,377
03 02 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54,985
50,000
0,000
50,000
310,000
0,000
310,000
ხარჯები
54,985
50,000
0,000
50,000
70,000
0,000
70,000
საქონელი და მომსახურეობა
54,985
50,000
0,000
50,000
70,000
0,000
70,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
54,985
50,000
0,000
50,000
70,000
0,000
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
240,000
0,000
240,000
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა
54,985
50,000
0,000
50,000
70,000
0,000
70,000
ხარჯები
54,985
50,000
0,000
50,000
70,000
0,000
70,000
საქონელი და მომსახურეობა
54,985
50,000
0,000
50,000
70,000
0,000
70,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
54,985
50,000
50,000
70,000
70,000
03 02 01 02
ხიჭაურიდან ჭვანის და ზამლეთის მიმართულებით გარეგანათების სისტემის მოწყობა
0,000
0,000
0,000
0,000
240,000
0,000
240,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
240,000
240,000
03 02 01 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
95,345
137,480
0,000
137,480
130,000
0,000
130,000
ხარჯები
95,345
126,600
0,000
126,600
130,000
0,000
130,000
საქონელი და მომსახურეობა
95,345
126,600
0,000
126,600
130,000
0,000
130,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
95,345
126,600
0,000
126,600
130,000
0,000
130,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
10,880
0,000
10,880
0,000
0,000
0,000
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
95,345
122,600
0,000
122,600
125,000
0,000
125,000
ხარჯები
95,345
122,600
0,000
122,600
125,000
0,000
125,000
საქონელი და მომსახურეობა
95,345
122,600
0,000
122,600
125,000
0,000
125,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
95,345
122,600
122,600
125,000
125,000
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
0,000
4,000
0,000
4,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
0,000
4,000
0,000
4,000
5,000
0,000
5,000
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
4,000
0,000
4,000
5,000
0,000
5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,000
4,000
4,000
5,000
5,000
03 02 02 03
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა
0,000
10,880
0,000
10,880
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
10,880
10,880
0,000
0,000
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
291,122
1583,801
0,000
1583,801
1741,407
0,000
1771,407
ხარჯები
143,338
153,070
0,000
153,070
194,030
0,000
194,030
საქონელი და მომსახურეობა
43,999
49,100
0,000
49,100
49,100
0,000
49,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
43,999
49,100
0,000
49,100
49,100
0,000
49,100
სუბსიდიები
99,339
103,970
0,000
103,970
144,930
0,000
144,930
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147,784
1430,731
0,000
1430,731
1547,377
0,000
1577,377
03 02 03 01
ხაბელაშვილები -ახალდაბის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 550 000 ლარი. სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 700 000 ლარი.
0,000
0,000
0,000
0,000
1250,000
0,000
1250,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
1 250,00
1 250,00
03 02 03 02
114,381
120,770
0,000
120,770
144,930
0,000
144,930
ხარჯები
99,339
103,970
0,000
103,970
144,930
0,000
144,930
სუბსიდიები
99,339
103,970
103,970
144,930
144,930
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,042
16,800
16,800
0,000
0,000
03 02 03 03
სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა
99,689
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99,689
0,000
0,000
70,000
70,000
03 02 03 04
ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
70,000
70,000
03 02 03 05
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
43,999
49,100
0,000
49,100
49,100
0,000
49,100
ხარჯები
43,999
49,100
0,000
49,100
49,100
0,000
49,100
საქონელი და მომსახურეობა
43,999
49,100
0,000
49,100
49,100
0,000
49,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
43,999
49,100
49,100
49,100
49,100
03 02 03 06
სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა
14,406
180,800
0,000
180,800
17,377
0,000
17,377
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,406
180,800
180,800
17,377
17,377
03 02 03 07
სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
18,647
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,647
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 08
სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0,000
31,620
0,000
31,620
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
31,620
31,620
0,000
0,000
03 02 03 09
სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0,000
125,000
0,000
125,000
40,000
0,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
125,000
125,000
40,000
40,000
03 02 03 10
დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება
0,000
1076,511
0,000
1076,511
30,000
0,000
30,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
1076,511
1076,511
30,000
30,000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
805,150
1050,973
602,770
448,203
380,000
0,000
380,000
ხარჯები
2,975
36,270
0,000
36,270
10,000
0,000
10,000
საქონელი და მომსახურეობა
2,975
36,270
0,000
36,270
10,000
0,000
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2,975
36,270
0,000
36,270
10,000
0,000
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
802,175
1014,703
602,770
411,933
370,000
0,000
370,000
03 02 04 01
დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
2,975
36,270
0,000
36,270
10,000
0,000
10,000
ხარჯები
2,975
36,270
0,000
36,270
10,000
0,000
10,000
საქონელი და მომსახურეობა
2,975
36,270
0,000
36,270
10,000
0,000
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2,975
36,270
36,270
10,000
10,000
03 02 04 02
შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)
0,000
9,400
0,000
9,400
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
9,400
9,400
0,000
0,000
03 02 04 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
626,345
602,770
602,770
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
626,345
602,770
602,770
0,000
0,000
03 02 04 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
9,354
60,000
0,000
60,000
40,000
0,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,354
60,000
60,000
40,000
40,000
03 02 04 05
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის ხიჭაურის ცენტრი-126162
ზამლეთის ცენტრის -30880. დარჩიძეების სკოლის ეზო 9050
31,126
166,092
0,000
166,092
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,126
166,092
166,092
0,000
0,000
03 02 04 06
დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა
39,789
33,200
0,000
33,200
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,789
33,200
33,200
0,000
0,000
03 02 04 07
დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი. ხიჭაურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი.
36,666
1,450
0,000
1,450
300,000
0,000
300,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,666
1,450
1,450
300,000
300,000
03 02 04 08
დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა
15,899
6,700
0,000
6,700
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,899
6,700
6,700
0,000
03 02 04 09
სოფელ ჯაბნიძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
34,997
125,091
0,000
125,091
30,000
0,000
30,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,997
125,091
125,091
30,000
30,000
03 02 04 10
სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა
7,999
10,000
0,000
10,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,999
10,000
10,000
0,000
0,000
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
12,575
155,880
0,000
155,880
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,575
155,880
0,000
155,880
0,000
0,000
0,000
03 02 05 01
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
0,000
15,840
0,000
15,840
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
15,840
15,840
0,000
0,000
03 02 05 02
სველი წერტილების მოწყობა
0,000
8,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
8,000
8,000
0,000
0,000
03 02 05 03
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)
12,575
30,000
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,575
30,000
30,000
0,000
0,000
03 02 05 04
სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
0,000
28,040
0,000
28,040
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
28,040
28,040
0,000
0,000
03 02 05 05
დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა
0,000
74,000
0,000
74,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
74,000
74,000
0,000
0,000
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
7,629
9,000
0,000
9,000
9,000
0,000
9,000
ხარჯები
7,629
9,000
0,000
9,000
9,000
0,000
9,000
საქონელი და მომსახურეობა
7,629
9,000
0,000
9,000
9,000
0,000
9,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
7,629
9,000
9,000
9,000
9,000
04 00
განათლება
328,104
469,840
0,000
469,840
980,025
0,000
980,025
ხარჯები
318,572
344,840
0,000
344,840
410,025
0,000
410,025
სუბსიდიები
318,572
344,840
0,000
344,840
410,025
0,000
410,025
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,532
125,000
0,000
125,000
570,000
0,000
570,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
318,062
342,340
0,000
342,340
852,525
0,000
852,525
ხარჯები
311,072
337,340
0,000
337,340
402,525
0,000
402,525
სუბსიდიები
311,072
337,340
0,000
337,340
402,525
0,000
402,525
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,990
5,000
0,000
5,000
450,000
0,000
450,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01 01
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება
318,062
342,340
0,000
342,340
402,525
0,000
402,525
ხარჯები
311,072
337,340
0,000
337,340
402,525
0,000
402,525
სუბსიდიები
311,072
337,340
337,340
402,525
402,525
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,990
5,000
5,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
04 01 02
ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი)
0,000
0,000
0,000
0,000
450,000
0
450,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
450,000
450,000
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
10,042
127,500
0,000
127,500
127,500
0,000
127,500
ხარჯები
7,500
7,500
0,000
7,500
7,500
0,000
7,500
სუბსიდიები
7,500
7,500
0,000
7,500
7,500
0,000
7,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,542
120,000
0,000
120,000
120,000
0,000
120,000
04 02 01
ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება
2,542
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,542
0,000
0,000
04 02 02
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა და ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა (დარგულა,ჩანჩხალო, კობალთა, წიაღი და მჭედლური)
0,000
120,000
0,000
120,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120,000
120,000
0,000
0,000
04 02 03
პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა
0,000
0,000
0,000
0,000
120,000
0,000
120,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
120,000
120,000
04 02 04
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
7,500
7,500
0,000
7,500
7,500
0,000
7,500
ხარჯები
7,500
7,500
0,000
7,500
7,500
0,000
7,500
სუბსიდიები
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1219,525
1125,059
0,000
1125,059
920,168
0,000
920,168
ხარჯები
752,042
797,650
0,000
797,650
815,275
0,000
815,275
საქონელი და მომსახურეობა
87,855
109,000
0,000
109,000
105,000
0,000
105,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
87,855
109,000
0,000
109,000
105,000
0,000
105,000
სუბსიდიები
664,187
688,650
0,000
688,650
710,275
0,000
710,275
არაფინანსური აქტივების ზრდა
467,483
327,409
0,000
327,409
104,893
0,000
104,893
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
683,830
461,204
0,000
461,204
373,593
0,000
373,593
ხარჯები
220,343
242,750
0,000
242,750
273,700
0,000
273,700
საქონელი და მომსახურეობა
30,387
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
30,387
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
სუბსიდიები
189,956
202,750
0,000
202,750
233,700
0,000
233,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
463,487
218,454
0,000
218,454
99,893
0,000
99,893
05 01 01
აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
121,419
132,750
0,000
132,750
152,700
0,000
152,700
ხარჯები
121,419
132,750
0,000
132,750
152,700
0,000
152,700
სუბსიდიები
121,419
132,750
132,750
152,700
152,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
30,387
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
30,387
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
საქონელი და მომსახურეობა
30,387
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
30,387
40,000
40,000
40,000
40,000
05 01 03
აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“
68,537
70,000
0,000
70,000
81,000
0,000
81,000
ხარჯები
68,537
70,000
0,000
70,000
81,000
0,000
81,000
სუბსიდიები
68,537
70,000
70,000
81,000
81,000
05 01 04
დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
463,487
30,000
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
463,487
30,000
30,000
0,000
0,000
05 01 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების მშენებლობა
0,000
100,000
0,000
100,000
17,893
0,000
17,893
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
100,000
100,000
17,893
17,893
05 01 06
ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა
0,000
88,454
0,000
88,454
12,000
0,000
12,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
88,454
88,454
12,000
12,000
05 01 07
სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა ნაღვარევი)
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
70,000
70,000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
535,695
594,895
0,000
594,895
546,575
0,000
546,575
ხარჯები
531,699
554,900
0,000
554,900
541,575
0,000
541,575
საქონელი და მომსახურეობა
57,468
69,000
0,000
69,000
65,000
0,000
65,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
57,468
69,000
0,000
69,000
65,000
0,000
65,000
სუბსიდიები
474,231
485,900
0,000
485,900
476,575
0,000
476,575
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,996
39,995
0,000
39,995
5,000
0,000
5,000
05 02 01
აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი
402,645
446,995
0,000
446,995
397,700
0,000
397,700
ხარჯები
402,645
407,000
0,000
407,000
397,700
0,000
397,700
სუბსიდიები
402,645
407,000
407,000
397,700
397,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
39,995
39,995
0,000
0,000
05 02 02
აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა
71,586
78,900
0,000
78,900
83,875
0,000
83,875
ხარჯები
71,586
78,900
0,000
78,900
78,875
0,000
78,875
სუბსიდიები
71,586
78,900
78,900
78,875
78,875
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
5,000
5,000
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
49,194
54,000
0,000
54,000
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
49,194
54,000
0,000
54,000
50,000
0,000
50,000
საქონელი და მომსახურეობა
49,194
54,000
0,000
54,000
50,000
0,000
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
49,194
54,000
54,000
50,000
50,000
05 02 04
დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
3,996
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,996
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 05
ახალგაზრდული ღონისძიებები
8,274
15,000
0,000
15,000
15,000
0,000
15,000
ხარჯები
8,274
15,000
0,000
15,000
15,000
0,000
15,000
საქონელი და მომსახურეობა
8,274
15,000
0,000
15,000
15,000
0,000
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
8,274
15,000
15,000
15,000
15,000
05 03
სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა
0,000
68,960
0,000
68,960
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
68,960
68,960
0,000
0,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
268,794
278,157
0,000
278,157
291,700
0,000
291,700
ხარჯები
261,429
272,672
0,000
272,672
291,700
0,000
291,700
საქონელი და მომსახურეობა
18,952
75,000
0,000
75,000
94,400
0,000
94,400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
18,952
75,000
0,000
75,000
94,400
0,000
94,400
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
242,477
197,672
0,000
197,672
197,300
0,000
197,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,671
5,485
0,000
5,485
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
2,694
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
29,793
103,557
0,000
103,557
119,400
0,000
119,400
ხარჯები
26,622
98,072
0,000
98,072
119,400
0,000
119,400
საქონელი და მომსახურეობა
18,952
75,000
0,000
75,000
94,400
0,000
94,400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
18,952
75,000
0,000
75,000
94,400
0,000
94,400
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
7,670
23,072
0,000
23,072
25,000
0,000
25,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,171
5,485
0,000
5,485
0,000
0,000
0,000
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
6,187
23,072
0,000
23,072
25,000
0,000
25,000
ხარჯები
6,187
23,072
0,000
23,072
25,000
0,000
25,000
სოციალური უზრუნველყოფა
6,187
23,072
23,072
25,000
25,000
06 01 02
შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა
18,952
4,200
0,000
4,200
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
18,952
4,200
0,000
4,200
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
18,952
4,200
0,000
4,200
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
18,952
4,200
4,200
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
06 01 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა
1,483
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1,483
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,483
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01 04
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა
3,171
76,285
0,000
76,285
94,400
0,000
94,400
ხარჯები
0,000
70,800
0,000
70,800
94
0
94
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
70,800
0,000
70,800
94,400
0
94,400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,000
70,800
0,000
70,800
94,400
0
94,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,171
5,485
0,000
5,485
0,000
0,000
0,000
06 01 04 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი
0,000
70,800
0,000
70,800
94,400
0,000
94,400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,000
70,800
70,800
94,400
94,400
06 01 04 02
ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა
3,171
5,485
0,000
5,485
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,171
5,485
5,485
0,000
0,000
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
239,001
174,600
0,000
174,600
172,300
0,000
172,300
ხარჯები
234,807
139,600
0,000
174,600
172,300
0,000
172,300
სოციალური უზრუნველყოფა
234,807
139,600
0,000
174,600
172,300
0,000
172,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
2,694
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
36,847
38,000
0,000
38,000
38,000
0,000
38,000
ხარჯები
34,153
38,000
0,000
38,000
38,000
0,000
38,000
სოციალური უზრუნველყოფა
34,153
38,000
38,000
38,000
38,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
2,694
0,000
0,000
06 02 02
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა
1,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500
06 02 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
2,194
2,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
2,194
2,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2,194
2,000
2,000
0,000
0,000
06 02 04
პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
18,500
32,400
0,000
32,400
59,100
0,000
59,100
ხარჯები
18,500
32,400
0,000
32,400
59,100
0,000
59,100
სოციალური უზრუნველყოფა
18,500
32,400
32,400
59,100
59,100
06 02 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
28,700
27,000
0,000
27,000
32,000
0,000
32,000
ხარჯები
28,700
27,000
0,000
27,000
32,000
0,000
32,000
სოციალური უზრუნველყოფა
28,700
27,000
27,000
32,000
32,000
06 02 06
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
25,000
20,000
0,000
20,000
20,000
0,000
20,000
ხარჯები
25,000
20,000
0,000
20,000
20,000
0,000
20,000
სოციალური უზრუნველყოფა
25,000
20,000
20,000
20,000
20,000
06 02 07
განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
22,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
22,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
22,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 08
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
8,960
8,000
0,000
8,000
8,000
0,000
8,000
ხარჯები
8,960
8,000
0,000
8,000
8,000
0,000
8,000
სოციალური უზრუნველყოფა
8,960
8,000
8,000
8,000
8,000
06 02 09
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
6,627
12,200
0,000
12,200
15,200
0,000
15,200
ხარჯები
6,627
12,200
0,000
12,200
15,200
0,000
15,200
სოციალური უზრუნველყოფა
6,627
12,200
12,200
15,200
15,200
06 02 10
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
0,000
35,000
0,000
35,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
35,000
0,000
35,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
35,000
35,000
0,000
0,000
06 02 11
სოციალური სხვა
88,673
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
88,673
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
88,673
0,000
0,000
0,000