„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №34
2015 წლის 27 ნოემბერი
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5616.155
6843.982
7912.904
606.372
7306.532
გადასახადები
196.540
220.858
915.900
0.000
915.900
გრანტები
5074.723
6242.159
6672.629
606.372
6066.257
სხვა შემოსავლები
344.892
380.965
324.375
0.000
324.375
ხარჯები
3886.835
4076.840
4712.207
9.662
4702.545
შრომის ანაზღაურება
1779.019
1646.055
1412.242
0.000
1412.242
საქონელი და მომსახურება
704.401
731.926
954.990
9.662
945.328
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1160.938
1202.135
1421.180
0.000
1421.180
გრანტები
0.000
0.000
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
496.724
239.115
0.000
239.115
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
480.680
0.000
480.680
საოპრაციო სალდო
1729.320
2767.142
3200.697
596.710
2603.987
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1523.530
2916.874
4102.043
596.710
3505.333
ზრდა
1523.530
2920.303
4102.043
596.710
3505.333
კლება
0.000
3.429
0.000
მთლიანი სალდო
205.790
-149.732
-901.346
0.000
-901.346
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-856.478
-1052.698
-902.596
0.000
-902.596
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტი
0.000
0.000
0.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
კლება
856.478
1052.698
902.596
0.000
902.596
ვალუტა და დეპოზიტი
856.478
1052.698
902.596
902.596
სესხები
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ცვლილება
-9.570
-0.370
-1.250
0.000
-1.250
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
9.570
0.370
1.250
0.000
1.250
საშინაო
9.570
0.370
1.250
1.250
საგარეო
0.000
0.000
0.000
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
5,616.155
6,847.411
7,912.904
606.372
7,306.532
შემოსავლები
5,616.155
6,843.982
7,912.904
606.372
7,306.532
არაფინანსური აქტივების კლება
0.000
3.429
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
5,419.935
6,997.513
8,815.500
606.372
8,209.128
ხარჯები
3,886.835
4,076.840
4,712.207
9.662
4,702.545
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,523.530
2,920.303
4,102.043
596.710
3,505.333
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
9.570
0.370
1.250
0.000
1.250
ნაშთის ცვლელება
196.220
-150.102
-902.596
0.000
-902.596
მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 912 904 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5,616.155
6,843.982
7,912.904
606.372
7,306.532
გადასახადები
196.540
220.858
915.900
0.000
915.900
გრანტები
5,074.723
6,242.159
6,672.629
606.372
6,066.257
სხვა შემოსავლები
344.892
380.965
324.375
0.000
324.375
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 915 900 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
196.540
220.858
915.900
0.000
915.900
ქონების გადასახადი
196.540
220.858
915.900
0.000
915.900
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
184.507
214.880
909.900
909.900
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.120
0.246
1.000
1.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
1.114
0.838
0.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
10.799
4.894
5.000
5.000
სხვა გადასახადი ქონებაზე
0.000
0.000
0.000
სხვა გადასახადი
0.000
0.000
0.000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 672 629 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5,074.723
6,242.159
6,672.629
606.372
6,066.257
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1,031.158
1,497.566
1,500.000
1,500.000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,043.565
4,611.268
4,839.072
606.372
4,232.700
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,417.220
4,009.700
4,232.700
0.000
4,232.700
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,417.220
4,009.700
4,232.700
4,232.700
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
626.345
601.568
606.372
606.372
0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
626.345
601.568
606.372
606.372
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0.000
0.000
0.000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.000
0.000
0.000
სხვა ტრანსფერები
0.000
133.325
333.557
333.557
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 324 375 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
344.892
380.965
324.375
0.000
324.375
შემოსავლები საკუთრებიდან
202.990
271.079
169.200
0.000
169.200
პროცენტები
135.603
184.698
101.400
0.000
101.400
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
135.603
184.698
101.400
101.400
რენტა
67.387
86.381
67.800
0.000
67.800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
67.022
86.153
67.800
67.800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
0.365
0.228
0.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
5.178
22.158
15.200
0.000
15.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
-20.029
10.264
10.200
0.000
10.200
სანებართვო მოსაკრებელი
0.751
0.110
1.000
1.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
0.751
0.110
1.000
1.000
სახელმწიფო ბაჟი
0.000
0.000
0.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.063
0.032
0.000
სატენდერო მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
-27.955
0.000
0.000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
7.175
10.122
9.200
9.200
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
25.144
11.894
5.000
0.000
5.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
25.144
11.894
5.000
0.000
5.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0.000
0.000
0.000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
25.144
11.894
5.000
0.000
5.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11.902
11.894
5.000
5.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
13.242
0.000
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
129.441
81.809
139.975
139.975
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7.283
5.919
0.000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 712 207 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3,886.835
4,076.840
4,712.207
9.662
4,702.545
შრომის ანაზღაურება
1,779.019
1,646.055
1,412.242
0.000
1,412.242
საქონელი და მომსახურება
704.401
731.926
954.990
9.662
945.328
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1,160.938
1,202.135
1,421.180
0.000
1,421.180
გრანტები
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
496.724
239.115
0.000
239.115
სხვა ხარჯი
0.000
0.000
480.680
0.000
480.680
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 102 043 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 102 043 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
49.840
18.523
84.800
0.000
84.800
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.470
205.190
0.000
0.000
0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
990.534
2288.005
3428.838
596.710
2832.128
განათლება
9.532
122.925
461.335
0.000
461.335
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
467.483
280.175
127.070
0.000
127.070
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4.671
5.485
0.000
0.000
0.000
ჯამი
1523.530
2920.303
4102.043
596.710
3505.333
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
0.000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,695.634
1,631.181
2,116.703
0.000
2,116.703
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,695.634
1,611.604
1,942.756
0.000
1,942.756
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1,597.734
1,506.137
1,824.756
1,824.756
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
97.900
105.467
118.000
118.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.000
19.577
173.947
173.947
თავდაცვა
92.214
92.219
74.590
0.000
74.590
სამოქალაქო თავდაცვა
92.214
92.219
74.590
74.590
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
239.592
463.830
235.520
0.000
235.520
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.000
0.000
0.000
0.000
სახანძრო სამსახური
239.592
463.830
235.520
235.520
ეკონომიკური საქმიანობა
155.932
180.067
179.173
0.000
179.173
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
28.000
44.999
179.173
179.173
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
127.932
135.068
0.000
0.000
გარემოს დაცვა
107.920
225.480
103.250
0.000
103.250
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
95.345
102.831
95.000
95.000
ჩამდინარე წყლების მართვა
12.575
122.649
8.250
8.250
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,196.761
2,378.188
3,586.614
0.000
3,586.614
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
121.663
319.074
246.029
246.029
წყალმომარაგება
291.122
1,310.522
2,162.587
2,162.587
გარე განათება
54.985
48.269
432.626
432.626
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
728.991
700.323
745.372
745.372
ჯანმრთელობის დაცვა
70.430
81.261
127.645
0.000
127.645
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
70.430
81.261
127.645
127.645
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,094.466
934.505
735.670
0.000
735.670
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
562.411
275.297
253.070
253.070
მომსახურება კულტურის სფეროში
455.835
498.475
467.600
467.600
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
8.274
14.035
15.000
15.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
67.946
146.698
0.000
0.000
განათლება
521.109
659.937
1,122.985
0.000
1,122.985
სკოლამდელი აღზრდა
318.062
330.637
721.575
721.575
ზოგადი განათლება
0.000
0.000
0.000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
203.047
329.300
401.410
401.410
სოციალური დაცვა
236.307
350.475
532.100
0.000
532.100
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
34.153
31.585
23.600
23.600
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
202.154
318.890
508.500
508.500
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
5,410.365
6,997.143
8,814.250
0.000
8,814.250
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 902 596 ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -902 596 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -902 596 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -1250 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 02 00
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია რამდენიმე სოფლებში გზების რეაბილიტაცია, რაზეც გამოყოფილია 179173 ლარი.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ 482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია ხიჭაური ჭვანის და ზამლეთის მიმართულებით გარეგანათების ახალი ქსელის მშენებლობა, ასევე ციხეებზე მოეწყობა ახალი განათების წერტილები.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება 95000 ლარის ღირებულების.
დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3, კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.
აგრეთვე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.
2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუვნებლება. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
(პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.2015 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში სამი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1487000 ლარის. ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 60000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 67000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა. წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 32 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა.
2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
(პროგრამული კოდი 03 02 04 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა, რაზეც გათვალისწინებულია 136000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი, ხოლო რამდენიმე სოფლის სახლს ჩაუტარდება რემონტი
2.3 გამწვანების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.
3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)
სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 420575ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 200 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს.დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.აშენდება სოფელ პაპოშვილებში არასრული საშუალო და ერდვათის დაწყებითი სკოლა 135000 ლარის ღირებულების.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს დასრულდება ფურტიოს რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევი ლომანაური მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედნები, დასრულდება სოფელ ნენიის სპორტულ მოედანზე შავი საფარის დაგება.მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 ა(ა)იპ „შუახევის კულტურის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურგიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები, რომელებშიც 50 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ა(ა)იპ „შუახევის სახელოვნებო სკოლა“
(პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპი - შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“ ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
(პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა, რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება, საჭიროებისამებრ, მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.2 აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით უზრუნველყოფს ამბულატორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.
5.1.3 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.2 პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება ზემოაღნიშნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებსერთჯერად დახმარებას:
პირველი შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 ლარი;
მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 400 ლარი;
მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;
5.2.3 ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 25 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.4 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაცემა, თითოეულ ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2.5 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 10)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 4 ბავშვი.
5.2.6 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარეები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.
5.2.7 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13 )
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ჩანჩხალოში მცხოვრებ სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 66 ოჯახზე ერთჯერად დახმარების (კომპენსაცია) გაცემას შესაბამისი გეოლოგიური დასკვნების და ხარჯთააღრიცხვების შესაბამისად, რითაც გაუმჯობესდება მათი ყოველდღიური ცხოვრების პირობები.
თავი III
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
საკუთარი შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
5419.935
6997.513
8815.500
606.372
8209.128
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172.000
108.000
105
0
105
ხარჯები
3886.835
4076.840
4712.207
9.662
4702.545
შრომის ანაზღაურება
1779.019
1646.055
1412.242
0.000
1412.242
საქონელი და მომსახურება
704.401
731.926
954.990
9.662
945.328
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
44.051
66.220
46.500
0.000
46.500
მივლინებები
17.911
21.658
20.440
0.000
20.440
ოფისის ხარჯები
130.356
98.897
115.828
9.662
106.166
წარმომადგენლობითი ხარჯი
7.546
6.167
6.200
0.000
6.200
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.000
5.371
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
114.946
126.171
113.070
0.000
113.070
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
389.591
407.442
652.952
0.000
652.952
სუბსიდიები
1160.938
1202.135
1421.180
0.000
1421.180
გრანტები
0.000
0.000
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
496.724
239.115
0.000
239.115
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
480.680
0.000
480.680
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1523.530
2920.303
4102.043
596.710
3505.333
ვალდებულებების კლება
9.570
0.370
1.250
0.000
1.250
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1976.900
1934.204
2117.953
0.000
2117.953
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142.000
78.000
100
0
100
ხარჯები
1920.184
1915.311
2031.903
0.000
2031.903
შრომის ანაზღაურება
1491.608
1344.157
1356.112
0.000
1356.112
საქონელი და მომსახურება
349.736
359.628
553.066
0.000
553.066
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
40.195
56.888
40.900
0.000
40.900
მივლინებები
15.800
19.157
18.440
0.000
18.440
ოფისის ხარჯები
118.423
91.613
101.826
0.000
101.826
წარმომადგენლობითი ხარჯი
7.546
6.167
6.200
0.000
6.200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
92.321
106.326
103.690
0.000
103.690
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
75.451
79.477
282.010
0.000
282.010
სუბსიდიები
78.840
88.452
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
123.074
4.725
0.000
4.725
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
118.000
0.000
118.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.840
18.523
84.800
0.000
84.800
ვალდებულებების კლება
6.876
0.370
1.250
0.000
1.250
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
436.369
515.244
544.245
0.000
544.245
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.000
21.000
22
0
22
ხარჯები
430.766
509.712
532.845
0.000
532.845
შრომის ანაზღაურება
295.505
353.365
445.652
0.000
445.652
საქონელი და მომსახურება
56.421
63.615
87.193
0.000
87.193
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.200
4.200
5.200
5.200
მივლინებები
4.192
4.080
4.000
4.000
ოფისის ხარჯები
15.402
16.891
21.020
21.020
წარმომადგენლობითი ხარჯი
2.111
2.199
2.200
2.200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
23.611
29.070
27.910
27.910
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.905
7.175
26.863
26.863
სუბსიდიები
78.840
88.452
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
4.280
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.603
5.532
11.400
0.000
11.400
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1533.655
1393.607
1280.511
0.000
1280.511
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
55
78
0
78
ხარჯები
1489.418
1383.516
1207.111
0.000
1202.386
შრომის ანაზღაურება
1196.103
986.112
910.460
0.000
910.460
საქონელი და მომსახურება
293.315
278.610
291.926
0.000
291.926
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
35.995
36.560
35.700
0.000
35.700
მივლინებები
11.608
14.978
14.440
0.000
14.440
ოფისის ხარჯები
103.021
74.458
80.806
0.000
80.806
წარმომადგენლობითი ხარჯი
5.435
3.968
4.000
0.000
4.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
68.710
76.344
75.780
0.000
75.780
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
68.546
72.302
81.200
0.000
81.200
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
118.794
4.725
0.000
4.725
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.237
10.091
73.400
0.000
73.400
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
519.372
531.065
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.000
26.000
0.000
ხარჯები
488.495
529.451
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
263.922
297.640
0.000
საქონელი და მომსახურება
224.573
226.261
0.000
0.000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
28.464
32.360
0.000
მივლინებები
6.985
6.978
0.000
ოფისის ხარჯები
65.225
55.444
0.000
წარმომადგენლობითი ხარჯი
5.435
3.968
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
50.293
55.209
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
68.171
72.302
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
5.550
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.877
1.614
0.000
01 02 02
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური
127.932
129.662
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.000
7.000
0.000
ხარჯები
126.993
123.585
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
109.545
110.343
0.000
საქონელი და მომსახურება
17.448
12.122
0.000
0.000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.611
0.000
0.000
მივლინებები
2.485
2.314
0.000
ოფისის ხარჯები
5.424
3.838
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.553
5.970
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.375
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
1.120
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.939
6.077
0.000
01 02 03
შესყიდვების სამსახური
5.406
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.000
0.000
ხარჯები
5.406
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
4.680
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.726
0.000
0.000
მივლინებები
0.099
0.000
ოფისის ხარჯები
0.264
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.363
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
01 02 04
საფინანსო სამსახური
97.900
105.467
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.000
7.000
0.000
ხარჯები
97.900
104.267
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
81.733
86.870
0.000
საქონელი და მომსახურება
16.167
17.397
0.000
0.000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.920
4.200
0.000
მივლინებები
0.821
2.091
0.000
ოფისის ხარჯები
8.247
5.849
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.179
5.257
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
1.200
0.000
01 02 05
შიდა აუდიტის სამსახური
28.956
30.357
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.000
2.000
0.000
ხარჯები
28.956
30.357
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
24.832
26.188
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.124
4.169
0.000
0.000
მივლინებები
0.152
0.121
0.000
ოფისის ხარჯები
1.872
1.137
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.100
2.911
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
01 02 06
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური
67.946
77.998
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
67.007
76.798
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
63.793
70.785
0.000
საქონელი და მომსახურება
3.214
4.893
0.000
0.000
მივლინებები
0.834
1.999
0.000
ოფისის ხარჯები
2.380
2.894
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
1.120
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.939
1.200
0.000
01 02 07
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
40.637
49.111
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.000
4.000
0.000
ხარჯები
39.564
49.111
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
33.421
42.900
0.000
საქონელი და მომსახურება
6.143
6.211
0.000
0.000
მივლინებები
0.180
0.811
0.000
ოფისის ხარჯები
2.897
2.064
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.066
3.336
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.073
0.000
0.000
01 02 08
ზედამხედველობის სამსახური
37.875
40.476
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.000
3.000
0.000
ხარჯები
37.875
40.476
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
33.427
33.940
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.448
5.476
0.000
0.000
მივლინებები
0.045
0.373
0.000
ოფისის ხარჯები
1.603
1.442
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.800
3.661
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
1.060
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
01 02 09
ტერიტორიული ორგანოები (9)
613.037
429.471
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75.000
0.000
0.000
ხარჯები
602.628
429.471
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
585.430
317.446
0.000
საქონელი და მომსახურება
17.198
2.081
0.000
0.000
მივლინებები
0.106
0.291
0.000
ოფისის ხარჯები
15.373
1.790
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.719
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
109.944
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.409
0.000
0.000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
118.000
0.000
118.000
ხარჯები
0.000
0.000
118.000
0.000
118.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
118.000
118.000
01 04
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
6.876
0.370
1.250
0.000
1.250
ვალდებულებების კლება
6.876
0.370
1.250
1.250
01 05
მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში 165 847 ლარი თანადაფინანსება. მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა 8100 ლარი
0.000
19.577
173.947
0.000
173.947
ხარჯები
0.000
16.677
173.947
0.000
173.947
საქონელი და მომსახურება
0.000
16.677
173.947
0.000
173.947
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.000
16.128
0.000
0.000
ოფისის ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.000
0.549
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
173.947
173.947
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
2.900
0.000
0.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
331.806
556.049
310.110
0.000
310.110
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.000
30.000
5.000
0.000
5.000
ხარჯები
330.336
350.859
310.110
0.000
310.110
შრომის ანაზღაურება
287.411
301.898
56.130
0.000
56.130
საქონელი და მომსახურება
42.925
46.841
22.520
0.000
22.520
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.856
9.332
5.600
0.000
5.600
მივლინებები
2.111
2.501
2.000
0.000
2.000
ოფისის ხარჯები
11.933
7.284
4.340
0.000
4.340
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.000
5.371
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22.625
19.845
9.380
0.000
9.380
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.400
2.508
1.200
0.000
1.200
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
2.120
27.460
0.000
27.460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.470
205.190
0.000
0.000
0.000
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
92.214
92.219
74.590
0.000
74.590
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.000
7.000
5
5
ხარჯები
92.214
92.219
74.590
0.000
74.590
შრომის ანაზღაურება
67.828
69.622
52.470
52.470
საქონელი და მომსახურება
24.386
20.477
22.120
0.000
22.120
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.856
4.200
5.200
5.200
მივლინებები
1.745
1.288
2.000
2.000
ოფისის ხარჯები
5.180
3.183
4.340
4.340
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.273
9.298
9.380
9.380
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.332
2.508
1.200
1.200
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
2.120
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
02 02
სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება
239.592
463.830
235.520
0.000
235.520
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23.000
23.000
0.000
0.000
ხარჯები
238.122
258.640
235.520
0.000
235.520
შრომის ანაზღაურება
219.583
232.276
3.660
3.660
საქონელი და მომსახურება
18.539
26.364
0.400
0.000
0.400
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.000
5.132
0.400
0.000
0.400
მივლინებები
0.366
1.213
0.000
0.000
ოფისის ხარჯები
6.753
4.101
0.000
0.000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.000
5.371
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.352
10.547
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.068
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
204.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
27.460
27.460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.470
205.190
0.000
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1294.806
2608.191
3869.037
606.372
3262.665
ხარჯები
304.272
320.186
440.199
9.662
430.537
საქონელი და მომსახურება
204.933
217.129
280.269
9.662
270.607
ოფისის ხარჯები
0.000
0.000
9.662
9.662
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
204.933
217.129
270.607
0.000
270.607
სუბსიდიები
99.339
103.057
159.930
0.000
159.930
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
990.534
2288.005
3428.838
596.710
2832.128
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
28.000
44.999
179.173
0.000
179.173
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.000
44.999
179.173
0.000
179.173
03 01 01
სოფელ ორთამელაში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 47999. ჭვანა-ბარათაულის მე-2 კმ-ზე 31996. გორხანაურის გზის 24580. ნიგაზეულის გზის 17998. მაწყვალთაში გზის მშენებლობის დასრულება 11000. ლაკლაკეთის გზაზე კედლის ჩამოსხმა 14800. ნიგაზეულში წიაღის უბნის გზის რეაბილიტაცია 19800 ლარი. ნაღვარევის გზაზე ხიდის მშენებლობის დასრულება 11000 ლარი.
0.000
0.000
179.173
0.000
179.173
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
179.173
179.173
03 01 02
ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა
28.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.000
0.000
0.000
03 01 03
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა
0.000
44.999
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
44.999
0.000
0.000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1259.177
2555.616
3680.864
606.372
3074.492
ხარჯები
296.643
312.610
431.199
9.662
421.537
საქონელი და მომსახურება
197.304
209.553
271.269
9.662
261.607
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
197.304
209.553
261.607
0.000
261.607
სუბსიდიები
99.339
103.057
159.930
0.000
159.930
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
962.534
2243.006
3249.665
596.710
2652.955
03 02 01
გარე განათებაის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54.985
48.269
432.626
0.000
432.626
ხარჯები
54.985
48.269
85.000
0.000
85.000
საქონელი და მომსახურება
54.985
48.269
85.000
0.000
85.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
54.985
48.269
85.000
0.000
85.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
347.626
0.000
347.626
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა
54.985
48.269
85.000
0.000
85.000
ხარჯები
54.985
48.269
85.000
0.000
85.000
საქონელი და მომსახურება
54.985
48.269
85.000
0.000
85.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
54.985
48.269
85.000
85.000
03 02 01 02
ხიჭაურიდან ჭვანის მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა 74868. ხიჭაურიდან ზამლეთის მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა 64497. კავიანის ციხეზე გარე-განათების სისტემის მოწყობა 6000. ნიგაზეულის,ოთოლთას და ყალაიბონის ციხეზე გარეგანათების სისტემის მოწყობა 15000 ლარი
0.000
0.000
160.365
0.000
160.365
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
160.365
160.365
03 02 01 03
თაგინურის (გომის მთა) ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის სადენების, ტრანსფორმატორის, ბოძების და სხვა მასალების შეძენა 67261 ლარი. გრძელგორი-კატრიანი-ყავრიანი და ჩირუხის მთებისათვის-120000 ლარი
0.000
0.000
187.261
0.000
187.261
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
187.261
187.261
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
95.345
106.831
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
95.345
96.051
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
95.345
96.051
100.000
0.000
100.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
95.345
96.051
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
10.780
0.000
0.000
0.000
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
95.345
92.051
95.000
0.000
95.000
ხარჯები
95.345
92.051
95.000
0.000
95.000
საქონელი და მომსახურება
95.345
92.051
95.000
0.000
95.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
95.345
92.051
95.000
95.000
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
0.000
4.000
5.000
0.000
5.000
ხარჯები
0.000
4.000
5.000
0.000
5.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
4.000
5.000
0.000
5.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
4.000
5.000
5.000
03 02 02 03
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა
0.000
10.780
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
10.780
0.000
0.000
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
291.122
1310.522
2162.587
0.000
2162.587
ხარჯები
143.338
146.028
206.537
0.000
206.537
საქონელი და მომსახურება
43.999
42.971
46.607
0.000
46.607
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43.999
42.971
46.607
0.000
46.607
სუბსიდიები
99.339
103.057
159.930
0.000
159.930
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147.784
1164.494
1956.050
0.000
1956.050
03 02 03 01
ხაბელაშვილები -ახალდაბის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 689 000 ლარი. სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 700 000 ლარი. გორხანაულის უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 98000 ლარი.
0.000
0.000
1487.000
0.000
1487.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
1487.000
1487.000
03 02 03 02
114.381
116.056
159.930
0.000
159.930
ხარჯები
99.339
103.057
159.930
0.000
159.930
სუბსიდიები
99.339
103.057
159.930
159.930
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.042
12.999
0.000
0.000
03 02 03 03
სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა
99.689
0.000
67.000
0.000
67.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.689
0.000
67.000
67.000
03 02 03 04
სარწყავი არხების საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
0.000
0.000
3.000
0.000
3.000
ხარჯები
0.000
0.000
3.000
0.000
3.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
3.000
0.000
3.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
3.000
3.000
03 02 03 05
ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 59441 ლარი. ნიგაზეულის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 8110 ლარი. ფურტიოს სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის 6777. ბარათაულის აუზის სათავე ნაგებობის 3500. სოფელ ახალდაბაში სასმელი წყლის აუზის მშენებლობა 40000 ლარი. დაბაში 250 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის რემონტი 23000 ლარი
0.000
0.000
140.828
0.000
140.828
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
140.828
140.828
03 02 03 06
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
43.999
42.971
43.607
0.000
43.607
ხარჯები
43.999
42.971
43.607
0.000
43.607
საქონელი და მომსახურება
43.999
42.971
43.607
0.000
43.607
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43.999
42.971
43.607
43.607
03 02 03 07
სარწყავი არხებისთვის მილების შეძენა
0.000
0.000
95.000
0.000
95.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
95.000
95.000
03 02 03 08
სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 19920 ლარი. ფურტიო-ბუთურაულის ნენიის და გორის მიწისქვეშა ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოებისსა და აუზების მოწყობა 78270
14.406
126.218
98.190
0.000
98.190
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.406
126.218
98.190
98.190
03 02 03 09
სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
18.647
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.647
0.000
0.000
0.000
03 02 03 10
სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0.000
31.617
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
31.617
0.000
0.000
03 02 03 11
სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0.000
56.877
38.032
0.000
38.032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
56.877
38.032
38.032
03 02 03 12
დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება
0.000
936.783
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
936.783
30.000
30.000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
805.150
967.345
977.401
606.372
371.029
ხარჯები
2.975
22.262
39.662
9.662
30.000
საქონელი და მომსახურება
2.975
22.262
39.662
9.662
30.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
802.175
945.083
937.739
596.710
341.029
03 02 04 01
დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
ხარჯები
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
საქონელი და მომსახურება
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.975
22.262
30.000
30.000
03 02 04 02
შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)
0.000
9.321
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
9.321
0.000
0.000
03 02 04 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
626.345
601.568
606.372
606.372
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
9.662
9.662
0.000
ოფისის ხარჯები
0.000
0.000
9.662
9.662
არაფინანსური აქტივების ზრდა
626.345
601.568
596.710
596.710
03 02 04 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
9.354
33.187
95.000
0.000
95.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.354
33.187
95.000
95.000
03 02 04 05
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის
(ზამლეთის ცენტრში მემორიალთან კედლის და რკინის ღობის მოწყობა - 5782 ლარი. ფურტიოს თაღოვან ხიდთან ბეტონის კიბეების მოწყობა 3999 ლარი)
31.126
161.457
9.781
0.000
9.781
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.126
161.457
9.781
9.781
03 02 04 06
სოფელ ჯაბნიძეებში და სოფელ ვაკეში წისქვილების მშენებლობა
0.000
0.000
10.000
0.000
10.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
10.000
10.000
03 02 04 07
სოფლებში გარეგანათებების და სოფლის სახლების გამრიცხველიანება-აბონენტად აყვანა
39.789
9.200
20.000
0.000
20.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.789
9.200
20.000
20.000
03 02 04 08
დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 93999 ლარი. ხიჭაურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 41860 ლარი.
36.666
1.449
135.859
0.000
135.859
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.666
1.449
135.859
135.859
03 02 04 09
დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა
15.899
6.580
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.899
6.580
0.000
03 02 04 10
სოფელ ჯაბნიძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 29299 ლარი . ოლადაურის ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 4900 ლარი. დღვანის ადნიმისტრაციული სახლის რემონტი 5230 ლარი. ბარათაულის ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 1460 ლარი. ქიძინიძეების სოფლის სახლის ზედა მხარეს ბეტონის საფარის დაგება 5000 ლარი. შუბნის ადმინისტრაციული სახლის სახურავის შეცვლა 24500 ლარი
34.997
118.005
70.389
0.000
70.389
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.997
118.005
70.389
70.389
03 02 04 11
სოფლებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა
7.999
4.316
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.999
4.316
0.000
0.000
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
12.575
122.649
8.250
0.000
8.250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.575
122.649
8.250
0.000
8.250
03 02 05 01
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
0.000
7.440
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
7.440
0.000
0.000
03 02 05 02
ბრილის სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
0.000
0.000
8.250
0.000
8.250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
8.250
8.250
03 02 05 03
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)
12.575
28.618
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.575
28.618
0.000
0.000
03 02 05 04
სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
0.000
28.040
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
28.040
0.000
0.000
03 02 05 05
დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა
0.000
58.551
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
58.551
0.000
0.000
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
7.629
7.576
9.000
0.000
9.000
ხარჯები
7.629
7.576
9.000
0.000
9.000
საქონელი და მომსახურება
7.629
7.576
9.000
0.000
9.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.629
7.576
9.000
9.000
04 00
განათლება
328.104
456.911
889.910
0.000
889.910
ხარჯები
318.572
333.986
428.575
0.000
428.575
სუბსიდიები
318.572
333.986
428.575
0.000
428.575
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.532
122.925
461.335
0.000
461.335
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
318.062
330.637
721.575
0.000
721.575
ხარჯები
311.072
326.486
420.575
0.000
420.575
სუბსიდიები
311.072
326.486
420.575
0.000
420.575
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.990
4.151
301.000
0.000
301.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
04 01 01
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება
318.062
330.637
420.575
0.000
420.575
ხარჯები
311.072
326.486
420.575
0.000
420.575
სუბსიდიები
311.072
326.486
420.575
420.575
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.990
4.151
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
04 01 02
ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი)
0.000
0.000
301.000
0.000
301.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
301.000
301.000
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
10.042
126.274
168.335
0.000
168.335
ხარჯები
7.500
7.500
8.000
0.000
8.000
სუბსიდიები
7.500
7.500
8.000
0.000
8.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.542
118.774
160.335
0.000
160.335
04 02 01
ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება
2.542
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.542
0.000
0.000
04 02 02
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა
0.000
118.774
25.000
0.000
25.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.774
25.000
25.000
04 02 03
პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა 122535 ლარი. ფურტიოს სკოლის შენობის გადატანა 12800 ლარი.
0.000
0.000
135.335
0.000
135.335
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
135.335
135.335
04 02 04
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
7.500
7.500
8.000
0.000
8.000
ხარჯები
7.500
7.500
8.000
0.000
8.000
სუბსიდიები
7.500
7.500
8.000
8.000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1219.525
1059.533
968.745
0.000
968.745
ხარჯები
752.042
779.358
841.675
0.000
841.675
საქონელი და მომსახურება
87.855
102.718
99.000
0.000
99.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
87.855
102.718
99.000
0.000
99.000
სუბსიდიები
664.187
676.640
742.675
0.000
742.675
არაფინანსური აქტივების ზრდა
467.483
280.175
127.070
0.000
127.070
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
683.830
405.135
406.270
0.000
406.270
ხარჯები
220.343
232.488
279.200
0.000
279.200
საქონელი და მომსახურება
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
სუბსიდიები
189.956
197.258
239.200
0.000
239.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
463.487
172.647
127.070
0.000
127.070
05 01 01
აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
121.419
129.838
153.200
0.000
153.200
ხარჯები
121.419
129.838
153.200
0.000
153.200
სუბსიდიები
121.419
129.838
153.200
153.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
ხარჯები
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
საქონელი და მომსახურება
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.387
35.230
40.000
40.000
05 01 03
აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“
68.537
67.420
86.000
0.000
86.000
ხარჯები
68.537
67.420
86.000
0.000
86.000
სუბსიდიები
68.537
67.420
86.000
86.000
05 01 04
დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
463.487
30.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
463.487
30.000
0.000
0.000
05 01 05
გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი
0.000
73.058
4.237
0.000
4.237
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
73.058
4.237
4.237
05 01 06
ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა
0.000
69.589
10.162
0.000
10.162
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
69.589
10.162
10.162
05 01 07
სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა 29877. ნაღვარევი 29900. ლომანაური 27995. ნენიის 24899.)
0.000
0.000
112.671
0.000
112.671
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
112.671
112.671
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
535.695
585.698
562.475
0.000
562.475
ხარჯები
531.699
546.870
562.475
0.000
562.475
საქონელი და მომსახურება
57.468
67.488
59.000
0.000
59.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
57.468
67.488
59.000
0.000
59.000
სუბსიდიები
474.231
479.382
503.475
0.000
503.475
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.996
38.828
0.000
0.000
0.000
05 02 01
აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი
402.645
445.022
423.600
0.000
423.600
ხარჯები
402.645
406.194
423.600
0.000
423.600
სუბსიდიები
402.645
406.194
423.600
423.600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
38.828
0.000
0.000
05 02 02
აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა
71.586
73.188
79.875
0.000
79.875
ხარჯები
71.586
73.188
79.875
0.000
79.875
სუბსიდიები
71.586
73.188
79.875
79.875
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
49.194
53.453
44.000
0.000
44.000
ხარჯები
49.194
53.453
44.000
0.000
44.000
საქონელი და მომსახურება
49.194
53.453
44.000
0.000
44.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
49.194
53.453
44.000
44.000
05 02 04
დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
3.996
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.996
0.000
0.000
0.000
05 02 05
ახალგაზრდული ღონისძიებები
8.274
14.035
15.000
0.000
15.000
ხარჯები
8.274
14.035
15.000
0.000
15.000
საქონელი და მომსახურება
8.274
14.035
15.000
0.000
15.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8.274
14.035
15.000
15.000
05 03
სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა
0.000
68.700
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
68.700
0.000
0.000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
268.794
382.625
659.745
0.000
659.745
ხარჯები
261.429
377.140
659.745
0.000
659.745
საქონელი და მომსახურება
18.952
5.610
0.135
0.000
0.135
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.952
5.610
0.135
0.000
0.135
სუბსიდიები
0.000
0.000
90.000
0.000
90.000
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
371.530
206.930
0.000
206.930
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
362.680
0.000
362.680
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.671
5.485
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
2.694
0.000
0.000
0.000
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
29.793
32.150
127.645
0.000
127.645
ხარჯები
26.622
26.665
127.645
0.000
127.645
საქონელი და მომსახურება
18.952
5.610
0.135
0.000
0.135
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.952
5.610
0.135
0.000
0.135
სუბსიდიები
0.000
0.000
90.000
0.000
90.000
სოციალური უზრუნველყოფა
7.670
21.055
37.510
0.000
37.510
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.171
5.485
0.000
0.000
0.000
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
6.187
21.055
32.510
0.000
32.510
ხარჯები
6.187
21.055
32.510
0.000
32.510
სოციალური უზრუნველყოფა
6.187
21.055
32.510
32.510
06 01 02
შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა
18.952
1.405
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
18.952
1.405
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
18.952
1.405
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.952
1.405
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
06 01 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა
1.483
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.483
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.483
0.000
0.000
0.000
06 01 04
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი“
0.000
90.000
0.000
90.000
ხარჯები
0.000
90.000
0.000
90.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
90.000
90.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
06 01 05
შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი
0.000
4.205
0.135
0.000
0.135
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
4.205
0.135
0.135
06 01 06
ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა
3.171
5.485
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.171
5.485
0.000
0.000
06 01 07
პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0.000
0.000
5.000
0.000
5.000
ხარჯები
0.000
0.000
5.000
0.000
5.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
5.000
5.000
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
239.001
350.475
532.100
0.000
532.100
ხარჯები
234.807
316.165
471.170
0.000
532.100
სოციალური უზრუნველყოფა
234.807
316.165
169.420
0.000
169.420
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
18.800
0.000
362.680
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.500
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
2.694
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
36.847
31.585
23.600
0.000
23.600
ხარჯები
34.153
31.585
23.600
0.000
23.600
სოციალური უზრუნველყოფა
34.153
31.585
23.600
23.600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
2.694
0.000
0.000
06 02 02
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა
1.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.500
06 02 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
2.194
1.605
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.194
1.605
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.194
1.605
0.000
0.000
06 02 04
პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
18.500
29.500
80.000
0.000
80.000
ხარჯები
18.500
29.500
80.000
0.000
80.000
სოციალური უზრუნველყოფა
18.500
29.500
80.000
80.000
06 02 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
28.700
22.000
25.000
0.000
25.000
ხარჯები
28.700
22.000
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
28.700
22.000
25.000
25.000
06 02 06
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
25.000
17.000
20.000
0.000
20.000
ხარჯები
25.000
17.000
20.000
0.000
20.000
სოციალური უზრუნველყოფა
25.000
17.000
20.000
20.000
06 02 07
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
0.000
0.000
4.000
0.000
4.000
ხარჯები
0.000
0.000
4.000
0.000
4.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
4.000
4.000
06 02 08
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი. საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი. 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ იაგო მიქელაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი.
0.000
0.000
18.800
0.000
18.800
ხარჯები
0.000
0.000
18.800
0.000
18.800
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
18.800
18.800
06 02 09
განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
22.000
0.000
0.000
0.000
06 02 10
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
8.960
8.000
5.120
0.000
5.120
ხარჯები
8.960
8.000
5.120
0.000
5.120
სოციალური უზრუნველყოფა
8.960
8.000
5.120
5.120
06 02 11
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
6.627
10.655
11.700
0.000
11.700
ხარჯები
6.627
10.655
11.700
0.000
11.700
სოციალური უზრუნველყოფა
6.627
10.655
11.700
11.700
06 02 12
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
0.000
34.310
42.130
0.000
42.130
ხარჯები
0.000
34.310
42.130
0.000
42.130
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
34.310
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
42.130
42.130
06 02 13
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
0.000
0.000
301.750
0.000
301.750
ხარჯები
0.000
0.000
301.750
0.000
301.750
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
302
301.750
06 02 14
სოციალური სხვა
88.673
195.820
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
88.673
195.820
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
88.673
195.820
0.000