„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№34
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.135.016149
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 03/12/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2015 წლის 27 ნოემბერი

დაბა შუახევი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „დ.ა“  ქვეპუნქტის  შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014  წლის 26  დეკემბრის №36 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი Iმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5616.155

6843.982

7912.904

606.372

7306.532

გადასახადები

196.540

220.858

915.900

0.000

915.900

გრანტები

5074.723

6242.159

6672.629

606.372

6066.257

სხვა შემოსავლები

344.892

380.965

324.375

0.000

324.375

ხარჯები

3886.835

4076.840

4712.207

9.662

4702.545

შრომის ანაზღაურება

1779.019

1646.055

1412.242

0.000

1412.242

საქონელი და მომსახურება

704.401

731.926

954.990

9.662

945.328

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

1160.938

1202.135

1421.180

0.000

1421.180

გრანტები

0.000

0.000

204.000

0.000

204.000

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

496.724

239.115

0.000

239.115

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

480.680

0.000

480.680

საოპრაციო სალდო

1729.320

2767.142

3200.697

596.710

2603.987

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1523.530

2916.874

4102.043

596.710

3505.333

ზრდა

1523.530

2920.303

4102.043

596.710

3505.333

კლება

0.000

3.429

0.000

მთლიანი სალდო

205.790

-149.732

-901.346

0.000

-901.346

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-856.478

-1052.698

-902.596

0.000

-902.596

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტი

0.000

0.000

0.000

სესხები

0.000

0.000

0.000

კლება

856.478

1052.698

902.596

0.000

902.596

ვალუტა და დეპოზიტი

856.478

1052.698

902.596

902.596

სესხები

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ცვლილება

-9.570

-0.370

-1.250

0.000

-1.250

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

9.570

0.370

1.250

0.000

1.250

საშინაო

9.570

0.370

1.250

1.250

საგარეო

0.000

0.000

0.000

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5,616.155

6,847.411

7,912.904

606.372

7,306.532

შემოსავლები

5,616.155

6,843.982

7,912.904

606.372

7,306.532

არაფინანსური აქტივების კლება

0.000

3.429

0.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

5,419.935

6,997.513

8,815.500

606.372

8,209.128

ხარჯები

3,886.835

4,076.840

4,712.207

9.662

4,702.545

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,523.530

2,920.303

4,102.043

596.710

3,505.333

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

9.570

0.370

1.250

0.000

1.250

ნაშთის ცვლელება

196.220

-150.102

-902.596

0.000

-902.596

მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 7 912 904  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5,616.155

6,843.982

7,912.904

606.372

7,306.532

გადასახადები

196.540

220.858

915.900

0.000

915.900

გრანტები

5,074.723

6,242.159

6,672.629

606.372

6,066.257

სხვა შემოსავლები

344.892

380.965

324.375

0.000

324.375

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 915 900 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

196.540

220.858

915.900

0.000

915.900

ქონების გადასახადი

196.540

220.858

915.900

0.000

915.900

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

184.507

214.880

909.900

909.900

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.120

0.246

1.000

1.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი

1.114

0.838

0.000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი

10.799

4.894

5.000

5.000

სხვა გადასახადი  ქონებაზე

0.000

0.000

0.000

სხვა გადასახადი

0.000

0.000

0.000

მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები  6 672 629   ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5,074.723

6,242.159

6,672.629

606.372

6,066.257

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1,031.158

1,497.566

1,500.000

1,500.000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,043.565

4,611.268

4,839.072

606.372

4,232.700

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,417.220

4,009.700

4,232.700

0.000

4,232.700

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,417.220

4,009.700

4,232.700

4,232.700

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

626.345

601.568

606.372

606.372

0.000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

626.345

601.568

606.372

606.372

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

0.000

0.000

0.000

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.000

0.000

0.000

სხვა ტრანსფერები

0.000

133.325

333.557

333.557

მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  324 375 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

344.892

380.965

324.375

0.000

324.375

შემოსავლები საკუთრებიდან

202.990

271.079

169.200

0.000

169.200

პროცენტები

135.603

184.698

101.400

0.000

101.400

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

135.603

184.698

101.400

101.400

რენტა

67.387

86.381

67.800

0.000

67.800

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

67.022

86.153

67.800

67.800

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

0.365

0.228

0.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5.178

22.158

15.200

0.000

15.200

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

-20.029

10.264

10.200

0.000

10.200

სანებართვო მოსაკრებელი

0.751

0.110

1.000

1.000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

0.751

0.110

1.000

1.000

სახელმწიფო ბაჟი

0.000

0.000

0.000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.063

0.032

0.000

სატენდერო მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

-27.955

0.000

0.000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

7.175

10.122

9.200

9.200

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

25.144

11.894

5.000

0.000

5.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

25.144

11.894

5.000

0.000

5.000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

0.000

0.000

0.000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

25.144

11.894

5.000

0.000

5.000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

11.902

11.894

5.000

5.000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

13.242

0.000

0.000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

129.441

81.809

139.975

139.975

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7.283

5.919

0.000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 712 207  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3,886.835

4,076.840

4,712.207

9.662

4,702.545

შრომის ანაზღაურება

1,779.019

1,646.055

1,412.242

0.000

1,412.242

საქონელი და მომსახურება

704.401

731.926

954.990

9.662

945.328

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

1,160.938

1,202.135

1,421.180

0.000

1,421.180

გრანტები

204.000

0.000

204.000

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

496.724

239.115

0.000

239.115

სხვა ხარჯი

0.000

0.000

480.680

0.000

480.680

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 102 043  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 102 043   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

49.840

18.523

84.800

0.000

84.800

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.470

205.190

0.000

0.000

0.000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

990.534

2288.005

3428.838

596.710

2832.128

განათლება

9.532

122.925

461.335

0.000

461.335

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

467.483

280.175

127.070

0.000

127.070

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

4.671

5.485

0.000

0.000

0.000

ჯამი

1523.530

2920.303

4102.043

596.710

3505.333

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

არაწარმოებული აქტივები

0.000

0.000

0.000

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,695.634

1,631.181

2,116.703

0.000

2,116.703

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,695.634

1,611.604

1,942.756

0.000

1,942.756

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1,597.734

1,506.137

1,824.756

1,824.756

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

97.900

105.467

118.000

118.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.000

19.577

173.947

173.947

თავდაცვა

92.214

92.219

74.590

0.000

74.590

სამოქალაქო თავდაცვა

92.214

92.219

74.590

74.590

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

239.592

463.830

235.520

0.000

235.520

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.000

0.000

0.000

0.000

სახანძრო სამსახური

239.592

463.830

235.520

235.520

ეკონომიკური საქმიანობა

155.932

180.067

179.173

0.000

179.173

სოფლის მეურმეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

ტრანსპორტი

28.000

44.999

179.173

179.173

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

127.932

135.068

0.000

0.000

გარემოს დაცვა

107.920

225.480

103.250

0.000

103.250

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

95.345

102.831

95.000

95.000

ჩამდინარე წყლების მართვა

12.575

122.649

8.250

8.250

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,196.761

2,378.188

3,586.614

0.000

3,586.614

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

121.663

319.074

246.029

246.029

წყალმომარაგება

291.122

1,310.522

2,162.587

2,162.587

გარე განათება

54.985

48.269

432.626

432.626

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

728.991

700.323

745.372

745.372

ჯანმრთელობის დაცვა

70.430

81.261

127.645

0.000

127.645

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

70.430

81.261

127.645

127.645

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,094.466

934.505

735.670

0.000

735.670

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

562.411

275.297

253.070

253.070

მომსახურება კულტურის სფეროში

455.835

498.475

467.600

467.600

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8.274

14.035

15.000

15.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

67.946

146.698

0.000

0.000

განათლება

521.109

659.937

1,122.985

0.000

1,122.985

სკოლამდელი აღზრდა

318.062

330.637

721.575

721.575

ზოგადი განათლება

0.000

0.000

0.000

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.000

0.000

0.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

203.047

329.300

401.410

401.410

სოციალური დაცვა

236.307

350.475

532.100

0.000

532.100

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

34.153

31.585

23.600

23.600

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

202.154

318.890

508.500

508.500

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

5,410.365

6,997.143

8,814.250

0.000

8,814.250

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 902 596 ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -902 596 ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება          -902 596 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -1250  ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 02 00

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება,  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

1.2   საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია რამდენიმე სოფლებში  გზების რეაბილიტაცია, რაზეც გამოყოფილია 179173 ლარი.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია ხიჭაური ჭვანის და ზამლეთის მიმართულებით გარეგანათების ახალი ქსელის მშენებლობა, ასევე ციხეებზე მოეწყობა ახალი განათების წერტილები.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან,  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება 95000 ლარის ღირებულების.

დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3, კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

აგრეთვე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.

2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუვნებლება. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

(პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.2015 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში სამი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1487000 ლარის.  ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 60000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 67000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა.  წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 32 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

(პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა, რაზეც გათვალისწინებულია  136000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი, ხოლო რამდენიმე სოფლის სახლს ჩაუტარდება რემონტი

2.3 გამწვანების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  420575ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  200 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს.დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.აშენდება სოფელ პაპოშვილებში არასრული საშუალო და ერდვათის დაწყებითი სკოლა 135000 ლარის ღირებულების.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

პროგრამის ფარგლებში    2015 წელს დასრულდება ფურტიოს  რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევი ლომანაური მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედნები, დასრულდება სოფელ ნენიის  სპორტულ მოედანზე  შავი საფარის დაგება.მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   ა(ა)იპ „შუახევის კულტურის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურგიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები, რომელებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ა(ა)იპ „შუახევის  სახელოვნებო  სკოლა“

(პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი - შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

(პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა, რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში,  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება, საჭიროებისამებრ, მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით უზრუნველყოფს ამბულატორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.1.3 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2   პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებსერთჯერად დახმარებას:

პირველი შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 ლარი;

მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 400 ლარი;

მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;

მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;

მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;

5.2.3   ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 25 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.4  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაცემა, თითოეულ ოჯახზე  250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.5       18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 10)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 4 ბავშვი.

5.2.6  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარეები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.

5.2.7    შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13 )

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ჩანჩხალოში მცხოვრებ სტიქიის შედეგად  დაზარალებულ 66 ოჯახზე ერთჯერად დახმარების (კომპენსაცია) გაცემას შესაბამისი გეოლოგიური დასკვნების და ხარჯთააღრიცხვების შესაბამისად, რითაც გაუმჯობესდება მათი ყოველდღიური ცხოვრების პირობები.
თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

5419.935

6997.513

8815.500

606.372

8209.128

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.000

108.000

105

0

105

ხარჯები

3886.835

4076.840

4712.207

9.662

4702.545

შრომის ანაზღაურება

1779.019

1646.055

1412.242

0.000

1412.242

საქონელი და მომსახურება

704.401

731.926

954.990

9.662

945.328

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

44.051

66.220

46.500

0.000

46.500

მივლინებები

17.911

21.658

20.440

0.000

20.440

ოფისის ხარჯები

130.356

98.897

115.828

9.662

106.166

წარმომადგენლობითი ხარჯი

7.546

6.167

6.200

0.000

6.200

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.371

0.000

0.000

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

114.946

126.171

113.070

0.000

113.070

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

389.591

407.442

652.952

0.000

652.952

სუბსიდიები

1160.938

1202.135

1421.180

0.000

1421.180

გრანტები

0.000

0.000

204.000

0.000

204.000

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

496.724

239.115

0.000

239.115

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

480.680

0.000

480.680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1523.530

2920.303

4102.043

596.710

3505.333

ვალდებულებების კლება

9.570

0.370

1.250

0.000

1.250

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1976.900

1934.204

2117.953

0.000

2117.953

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142.000

78.000

100

0

100

ხარჯები

1920.184

1915.311

2031.903

0.000

2031.903

შრომის ანაზღაურება

1491.608

1344.157

1356.112

0.000

1356.112

საქონელი და მომსახურება

349.736

359.628

553.066

0.000

553.066

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

40.195

56.888

40.900

0.000

40.900

მივლინებები

15.800

19.157

18.440

0.000

18.440

ოფისის ხარჯები

118.423

91.613

101.826

0.000

101.826

წარმომადგენლობითი ხარჯი

7.546

6.167

6.200

0.000

6.200

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

92.321

106.326

103.690

0.000

103.690

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

75.451

79.477

282.010

0.000

282.010

სუბსიდიები

78.840

88.452

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

123.074

4.725

0.000

4.725

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

118.000

0.000

118.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.840

18.523

84.800

0.000

84.800

ვალდებულებების კლება

6.876

0.370

1.250

0.000

1.250

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

436.369

515.244

544.245

0.000

544.245

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.000

21.000

22

0

22

ხარჯები

430.766

509.712

532.845

0.000

532.845

შრომის ანაზღაურება

295.505

353.365

445.652

0.000

445.652

საქონელი და მომსახურება

56.421

63.615

87.193

0.000

87.193

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.200

4.200

5.200

5.200

მივლინებები

4.192

4.080

4.000

4.000

ოფისის ხარჯები

15.402

16.891

21.020

21.020

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2.111

2.199

2.200

2.200

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23.611

29.070

27.910

27.910

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.905

7.175

26.863

26.863

სუბსიდიები

78.840

88.452

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

4.280

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.603

5.532

11.400

0.000

11.400

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1533.655

1393.607

1280.511

0.000

1280.511

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

55

78

0

78

ხარჯები

1489.418

1383.516

1207.111

0.000

1202.386

შრომის ანაზღაურება

1196.103

986.112

910.460

0.000

910.460

საქონელი და მომსახურება

293.315

278.610

291.926

0.000

291.926

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

35.995

36.560

35.700

0.000

35.700

მივლინებები

11.608

14.978

14.440

0.000

14.440

ოფისის ხარჯები

103.021

74.458

80.806

0.000

80.806

წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.435

3.968

4.000

0.000

4.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

68.710

76.344

75.780

0.000

75.780

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68.546

72.302

81.200

0.000

81.200

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

118.794

4.725

0.000

4.725

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.237

10.091

73.400

0.000

73.400

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

519.372

531.065

0.000

0.000

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.000

26.000

0.000

ხარჯები

488.495

529.451

0.000

0.000

შრომის ანაზღაურება

263.922

297.640

0.000

საქონელი და მომსახურება

224.573

226.261

0.000

0.000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

28.464

32.360

0.000

მივლინებები

6.985

6.978

0.000

ოფისის ხარჯები

65.225

55.444

0.000

წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.435

3.968

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

50.293

55.209

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68.171

72.302

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

5.550

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.877

1.614

0.000

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

127.932

129.662

0.000

0.000

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.000

7.000

0.000

ხარჯები

126.993

123.585

0.000

0.000

შრომის ანაზღაურება

109.545

110.343

0.000

საქონელი და მომსახურება

17.448

12.122

0.000

0.000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.611

0.000

0.000

მივლინებები

2.485

2.314

0.000

ოფისის ხარჯები

5.424

3.838

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.553

5.970

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.375

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.120

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.939

6.077

0.000

01 02 03

შესყიდვების სამსახური

5.406

0.000

0.000

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.000

0.000

ხარჯები

5.406

0.000

0.000

შრომის ანაზღაურება

4.680

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.726

0.000

0.000

მივლინებები

0.099

0.000

ოფისის ხარჯები

0.264

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.363

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

01 02 04

საფინანსო სამსახური

97.900

105.467

0.000

0.000

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

7.000

0.000

ხარჯები

97.900

104.267

0.000

0.000

შრომის ანაზღაურება

81.733

86.870

0.000

საქონელი და მომსახურება

16.167

17.397

0.000

0.000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.920

4.200

0.000

მივლინებები

0.821

2.091

0.000

ოფისის ხარჯები

8.247

5.849

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.179

5.257

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

1.200

0.000

01 02 05

შიდა აუდიტის სამსახური

28.956

30.357

0.000

0.000

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.000

2.000

0.000

ხარჯები

28.956

30.357

0.000

0.000

შრომის ანაზღაურება

24.832

26.188

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.124

4.169

0.000

0.000

მივლინებები

0.152

0.121

0.000

ოფისის ხარჯები

1.872

1.137

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.100

2.911

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

01 02 06

კულტურის, განათლების,  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

67.946

77.998

0.000

0.000

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.000

6.000

0.000

ხარჯები

67.007

76.798

0.000

0.000

შრომის ანაზღაურება

63.793

70.785

0.000

საქონელი და მომსახურება

3.214

4.893

0.000

0.000

მივლინებები

0.834

1.999

0.000

ოფისის ხარჯები

2.380

2.894

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.120

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.939

1.200

0.000

01 02 07

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

40.637

49.111

0.000

0.000

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

4.000

0.000

ხარჯები

39.564

49.111

0.000

0.000

შრომის ანაზღაურება

33.421

42.900

0.000

საქონელი და მომსახურება

6.143

6.211

0.000

0.000

მივლინებები

0.180

0.811

0.000

ოფისის ხარჯები

2.897

2.064

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.066

3.336

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.073

0.000

0.000

01 02 08

ზედამხედველობის სამსახური

37.875

40.476

0.000

0.000

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

3.000

0.000

ხარჯები

37.875

40.476

0.000

0.000

შრომის ანაზღაურება

33.427

33.940

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.448

5.476

0.000

0.000

მივლინებები

0.045

0.373

0.000

ოფისის ხარჯები

1.603

1.442

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.800

3.661

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.060

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

01 02 09

ტერიტორიული ორგანოები (9)

613.037

429.471

0.000

0.000

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75.000

0.000

0.000

ხარჯები

602.628

429.471

0.000

0.000

შრომის ანაზღაურება

585.430

317.446

0.000

საქონელი და მომსახურება

17.198

2.081

0.000

0.000

მივლინებები

0.106

0.291

0.000

ოფისის ხარჯები

15.373

1.790

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.719

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

109.944

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.409

0.000

0.000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

118.000

0.000

118.000

ხარჯები

0.000

0.000

118.000

0.000

118.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

118.000

118.000

01 04

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

6.876

0.370

1.250

0.000

1.250

ვალდებულებების კლება

6.876

0.370

1.250

1.250

01 05

მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში 165 847  ლარი თანადაფინანსება.  მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა 8100 ლარი

0.000

19.577

173.947

0.000

173.947

ხარჯები

0.000

16.677

173.947

0.000

173.947

საქონელი და მომსახურება

0.000

16.677

173.947

0.000

173.947

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.000

16.128

0.000

0.000

ოფისის ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.000

0.549

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

173.947

173.947

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

2.900

0.000

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

331.806

556.049

310.110

0.000

310.110

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.000

30.000

5.000

0.000

5.000

ხარჯები

330.336

350.859

310.110

0.000

310.110

შრომის ანაზღაურება

287.411

301.898

56.130

0.000

56.130

საქონელი და მომსახურება

42.925

46.841

22.520

0.000

22.520

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.856

9.332

5.600

0.000

5.600

მივლინებები

2.111

2.501

2.000

0.000

2.000

ოფისის ხარჯები

11.933

7.284

4.340

0.000

4.340

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.371

0.000

0.000

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.625

19.845

9.380

0.000

9.380

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.400

2.508

1.200

0.000

1.200

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გრანტები

0.000

0.000

204.000

0.000

204.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

2.120

27.460

0.000

27.460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.470

205.190

0.000

0.000

0.000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

92.214

92.219

74.590

0.000

74.590

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

7.000

5

5

ხარჯები

92.214

92.219

74.590

0.000

74.590

შრომის ანაზღაურება

67.828

69.622

52.470

52.470

საქონელი და მომსახურება

24.386

20.477

22.120

0.000

22.120

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.856

4.200

5.200

5.200

მივლინებები

1.745

1.288

2.000

2.000

ოფისის ხარჯები

5.180

3.183

4.340

4.340

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.273

9.298

9.380

9.380

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.332

2.508

1.200

1.200

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

2.120

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება

239.592

463.830

235.520

0.000

235.520

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.000

23.000

0.000

0.000

ხარჯები

238.122

258.640

235.520

0.000

235.520

შრომის ანაზღაურება

219.583

232.276

3.660

3.660

საქონელი და მომსახურება

18.539

26.364

0.400

0.000

0.400

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.000

5.132

0.400

0.000

0.400

მივლინებები

0.366

1.213

0.000

0.000

ოფისის ხარჯები

6.753

4.101

0.000

0.000

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.371

0.000

0.000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.352

10.547

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.068

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

გრანტები

0.000

0.000

204.000

204.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

27.460

27.460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.470

205.190

0.000

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1294.806

2608.191

3869.037

606.372

3262.665

ხარჯები

304.272

320.186

440.199

9.662

430.537

საქონელი და მომსახურება

204.933

217.129

280.269

9.662

270.607

ოფისის ხარჯები

0.000

0.000

9.662

9.662

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

204.933

217.129

270.607

0.000

270.607

სუბსიდიები

99.339

103.057

159.930

0.000

159.930

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

990.534

2288.005

3428.838

596.710

2832.128

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

28.000

44.999

179.173

0.000

179.173

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.000

44.999

179.173

0.000

179.173

03 01 01

სოფელ ორთამელაში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 47999.  ჭვანა-ბარათაულის მე-2 კმ-ზე 31996. გორხანაურის გზის 24580. ნიგაზეულის გზის 17998. მაწყვალთაში გზის მშენებლობის დასრულება 11000. ლაკლაკეთის გზაზე კედლის ჩამოსხმა 14800. ნიგაზეულში წიაღის უბნის გზის რეაბილიტაცია 19800 ლარი. ნაღვარევის გზაზე ხიდის მშენებლობის დასრულება 11000 ლარი.

0.000

0.000

179.173

0.000

179.173

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

179.173

179.173

03 01 02

ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

28.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.000

0.000

0.000

03 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა

0.000

44.999

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

44.999

0.000

0.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1259.177

2555.616

3680.864

606.372

3074.492

ხარჯები

296.643

312.610

431.199

9.662

421.537

საქონელი და მომსახურება

197.304

209.553

271.269

9.662

261.607

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

197.304

209.553

261.607

0.000

261.607

სუბსიდიები

99.339

103.057

159.930

0.000

159.930

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962.534

2243.006

3249.665

596.710

2652.955

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

54.985

48.269

432.626

0.000

432.626

ხარჯები

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

საქონელი და მომსახურება

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

347.626

0.000

347.626

03 02 01 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

ხარჯები

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

საქონელი და მომსახურება

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54.985

48.269

85.000

85.000

03 02 01 02

ხიჭაურიდან ჭვანის  მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა  74868. ხიჭაურიდან ზამლეთის  მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა  64497. კავიანის ციხეზე გარე-განათების სისტემის მოწყობა 6000. ნიგაზეულის,ოთოლთას და ყალაიბონის ციხეზე გარეგანათების სისტემის მოწყობა 15000 ლარი

0.000

0.000

160.365

0.000

160.365

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

160.365

160.365

03 02 01 03

თაგინურის (გომის მთა) ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის სადენების, ტრანსფორმატორის, ბოძების და სხვა მასალების შეძენა 67261 ლარი. გრძელგორი-კატრიანი-ყავრიანი და ჩირუხის მთებისათვის-120000 ლარი

0.000

0.000

187.261

0.000

187.261

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

187.261

187.261

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

95.345

106.831

100.000

0.000

100.000

ხარჯები

95.345

96.051

100.000

0.000

100.000

საქონელი და მომსახურება

95.345

96.051

100.000

0.000

100.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

95.345

96.051

100.000

0.000

100.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.780

0.000

0.000

0.000

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

95.345

92.051

95.000

0.000

95.000

ხარჯები

95.345

92.051

95.000

0.000

95.000

საქონელი და მომსახურება

95.345

92.051

95.000

0.000

95.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

95.345

92.051

95.000

95.000

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

ხარჯები

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

4.000

5.000

5.000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0.000

10.780

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.780

0.000

0.000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

291.122

1310.522

2162.587

0.000

2162.587

ხარჯები

143.338

146.028

206.537

0.000

206.537

საქონელი და მომსახურება

43.999

42.971

46.607

0.000

46.607

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43.999

42.971

46.607

0.000

46.607

სუბსიდიები

99.339

103.057

159.930

0.000

159.930

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147.784

1164.494

1956.050

0.000

1956.050

03 02 03 01

ხაბელაშვილები -ახალდაბის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 689 000 ლარი.  სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 700 000 ლარი.  გორხანაულის უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 98000 ლარი.

0.000

0.000

1487.000

0.000

1487.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

1487.000

1487.000

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

114.381

116.056

159.930

0.000

159.930

ხარჯები

99.339

103.057

159.930

0.000

159.930

სუბსიდიები

99.339

103.057

159.930

159.930

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.042

12.999

0.000

0.000

03 02 03 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა

99.689

0.000

67.000

0.000

67.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.689

0.000

67.000

67.000

03 02 03 04

სარწყავი არხების საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)

0.000

0.000

3.000

0.000

3.000

ხარჯები

0.000

0.000

3.000

0.000

3.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

3.000

0.000

3.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

3.000

3.000

03 02 03 05

ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 59441 ლარი.  ნიგაზეულის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 8110 ლარი. ფურტიოს სასმელი წყლის გამანაწილებელი  აუზის 6777. ბარათაულის აუზის სათავე ნაგებობის 3500. სოფელ ახალდაბაში სასმელი წყლის აუზის მშენებლობა 40000 ლარი. დაბაში 250 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის რემონტი 23000 ლარი

0.000

0.000

140.828

0.000

140.828

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

140.828

140.828

03 02 03 06

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

43.999

42.971

43.607

0.000

43.607

ხარჯები

43.999

42.971

43.607

0.000

43.607

საქონელი და მომსახურება

43.999

42.971

43.607

0.000

43.607

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43.999

42.971

43.607

43.607

03 02 03 07

სარწყავი არხებისთვის მილების შეძენა

0.000

0.000

95.000

0.000

95.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

95.000

95.000

03 02 03 08

სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 19920 ლარი. ფურტიო-ბუთურაულის ნენიის და გორის მიწისქვეშა ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოებისსა და აუზების მოწყობა 78270

14.406

126.218

98.190

0.000

98.190

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.406

126.218

98.190

98.190

03 02 03 09

სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

18.647

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.647

0.000

0.000

0.000

03 02 03 10

სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0.000

31.617

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

31.617

0.000

0.000

03 02 03 11

სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0.000

56.877

38.032

0.000

38.032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

56.877

38.032

38.032

03 02 03 12

დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

0.000

936.783

30.000

0.000

30.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

936.783

30.000

30.000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

805.150

967.345

977.401

606.372

371.029

ხარჯები

2.975

22.262

39.662

9.662

30.000

საქონელი და მომსახურება

2.975

22.262

39.662

9.662

30.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.975

22.262

30.000

0.000

30.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

802.175

945.083

937.739

596.710

341.029

03 02 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2.975

22.262

30.000

0.000

30.000

ხარჯები

2.975

22.262

30.000

0.000

30.000

საქონელი და მომსახურება

2.975

22.262

30.000

0.000

30.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.975

22.262

30.000

30.000

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)

0.000

9.321

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

9.321

0.000

0.000

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

626.345

601.568

606.372

606.372

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

9.662

9.662

0.000

ოფისის ხარჯები

0.000

0.000

9.662

9.662

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626.345

601.568

596.710

596.710

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

9.354

33.187

95.000

0.000

95.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.354

33.187

95.000

95.000

03 02 04 05

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის
(ზამლეთის ცენტრში მემორიალთან კედლის და რკინის ღობის მოწყობა - 5782 ლარი.  ფურტიოს თაღოვან ხიდთან ბეტონის კიბეების მოწყობა 3999  ლარი)

31.126

161.457

9.781

0.000

9.781

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.126

161.457

9.781

9.781

03 02 04 06

სოფელ ჯაბნიძეებში და სოფელ ვაკეში წისქვილების მშენებლობა

0.000

0.000

10.000

0.000

10.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

10.000

10.000

03 02 04 07

სოფლებში გარეგანათებების და სოფლის სახლების გამრიცხველიანება-აბონენტად აყვანა

39.789

9.200

20.000

0.000

20.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.789

9.200

20.000

20.000

03 02 04 08

დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 93999 ლარი.  ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 41860 ლარი.

36.666

1.449

135.859

0.000

135.859

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.666

1.449

135.859

135.859

03 02 04 09

დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა

15.899

6.580

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.899

6.580

0.000

03 02 04 10

სოფელ ჯაბნიძეების  ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 29299 ლარი .   ოლადაურის  ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 4900 ლარი. დღვანის ადნიმისტრაციული სახლის რემონტი 5230 ლარი. ბარათაულის ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 1460 ლარი. ქიძინიძეების სოფლის სახლის ზედა მხარეს ბეტონის საფარის დაგება 5000 ლარი. შუბნის ადმინისტრაციული სახლის სახურავის შეცვლა 24500 ლარი

34.997

118.005

70.389

0.000

70.389

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.997

118.005

70.389

70.389

03 02 04 11

სოფლებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა

7.999

4.316

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.999

4.316

0.000

0.000

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

12.575

122.649

8.250

0.000

8.250

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.575

122.649

8.250

0.000

8.250

03 02 05 01

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0.000

7.440

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

7.440

0.000

0.000

03 02 05 02

ბრილის სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0.000

0.000

8.250

0.000

8.250

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

8.250

8.250

03 02 05 03

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)

12.575

28.618

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.575

28.618

0.000

0.000

03 02 05 04

სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0.000

28.040

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

28.040

0.000

0.000

03 02 05 05

დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0.000

58.551

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

58.551

0.000

0.000

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

7.629

7.576

9.000

0.000

9.000

ხარჯები

7.629

7.576

9.000

0.000

9.000

საქონელი და მომსახურება

7.629

7.576

9.000

0.000

9.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.629

7.576

9.000

9.000

04 00

განათლება

328.104

456.911

889.910

0.000

889.910

ხარჯები

318.572

333.986

428.575

0.000

428.575

სუბსიდიები

318.572

333.986

428.575

0.000

428.575

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.532

122.925

461.335

0.000

461.335

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

318.062

330.637

721.575

0.000

721.575

ხარჯები

311.072

326.486

420.575

0.000

420.575

სუბსიდიები

311.072

326.486

420.575

0.000

420.575

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.990

4.151

301.000

0.000

301.000

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

318.062

330.637

420.575

0.000

420.575

ხარჯები

311.072

326.486

420.575

0.000

420.575

სუბსიდიები

311.072

326.486

420.575

420.575

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.990

4.151

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი)

0.000

0.000

301.000

0.000

301.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

301.000

301.000

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

10.042

126.274

168.335

0.000

168.335

ხარჯები

7.500

7.500

8.000

0.000

8.000

სუბსიდიები

7.500

7.500

8.000

0.000

8.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.542

118.774

160.335

0.000

160.335

04 02 01

ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება

2.542

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.542

0.000

0.000

04 02 02

დაწყებითი სკოლების მშენებლობა

0.000

118.774

25.000

0.000

25.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.774

25.000

25.000

04 02 03

პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა 122535 ლარი. ფურტიოს სკოლის შენობის გადატანა 12800 ლარი.

0.000

0.000

135.335

0.000

135.335

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

135.335

135.335

04 02 04

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის  მოვლა-პატრონობა

7.500

7.500

8.000

0.000

8.000

ხარჯები

7.500

7.500

8.000

0.000

8.000

სუბსიდიები

7.500

7.500

8.000

8.000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1219.525

1059.533

968.745

0.000

968.745

ხარჯები

752.042

779.358

841.675

0.000

841.675

საქონელი და მომსახურება

87.855

102.718

99.000

0.000

99.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

87.855

102.718

99.000

0.000

99.000

სუბსიდიები

664.187

676.640

742.675

0.000

742.675

არაფინანსური აქტივების ზრდა

467.483

280.175

127.070

0.000

127.070

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

683.830

405.135

406.270

0.000

406.270

ხარჯები

220.343

232.488

279.200

0.000

279.200

საქონელი და მომსახურება

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

სუბსიდიები

189.956

197.258

239.200

0.000

239.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.487

172.647

127.070

0.000

127.070

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

121.419

129.838

153.200

0.000

153.200

ხარჯები

121.419

129.838

153.200

0.000

153.200

სუბსიდიები

121.419

129.838

153.200

153.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

ხარჯები

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

საქონელი და მომსახურება

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.387

35.230

40.000

40.000

05 01 03

აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“

68.537

67.420

86.000

0.000

86.000

ხარჯები

68.537

67.420

86.000

0.000

86.000

სუბსიდიები

68.537

67.420

86.000

86.000

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

463.487

30.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.487

30.000

0.000

0.000

05 01 05

გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი

0.000

73.058

4.237

0.000

4.237

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

73.058

4.237

4.237

05 01 06

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

0.000

69.589

10.162

0.000

10.162

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

69.589

10.162

10.162

05 01 07

სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა 29877. ნაღვარევი 29900. ლომანაური 27995.  ნენიის 24899.)

0.000

0.000

112.671

0.000

112.671

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

112.671

112.671

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

535.695

585.698

562.475

0.000

562.475

ხარჯები

531.699

546.870

562.475

0.000

562.475

საქონელი და მომსახურება

57.468

67.488

59.000

0.000

59.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57.468

67.488

59.000

0.000

59.000

სუბსიდიები

474.231

479.382

503.475

0.000

503.475

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.996

38.828

0.000

0.000

0.000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

402.645

445.022

423.600

0.000

423.600

ხარჯები

402.645

406.194

423.600

0.000

423.600

სუბსიდიები

402.645

406.194

423.600

423.600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

38.828

0.000

0.000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

71.586

73.188

79.875

0.000

79.875

ხარჯები

71.586

73.188

79.875

0.000

79.875

სუბსიდიები

71.586

73.188

79.875

79.875

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

49.194

53.453

44.000

0.000

44.000

ხარჯები

49.194

53.453

44.000

0.000

44.000

საქონელი და მომსახურება

49.194

53.453

44.000

0.000

44.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49.194

53.453

44.000

44.000

05 02 04

დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

3.996

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.996

0.000

0.000

0.000

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებები

8.274

14.035

15.000

0.000

15.000

ხარჯები

8.274

14.035

15.000

0.000

15.000

საქონელი და მომსახურება

8.274

14.035

15.000

0.000

15.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.274

14.035

15.000

15.000

05 03

სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა

0.000

68.700

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

68.700

0.000

0.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

268.794

382.625

659.745

0.000

659.745

ხარჯები

261.429

377.140

659.745

0.000

659.745

საქონელი და მომსახურება

18.952

5.610

0.135

0.000

0.135

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.952

5.610

0.135

0.000

0.135

სუბსიდიები

0.000

0.000

90.000

0.000

90.000

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

371.530

206.930

0.000

206.930

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

362.680

0.000

362.680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.671

5.485

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

29.793

32.150

127.645

0.000

127.645

ხარჯები

26.622

26.665

127.645

0.000

127.645

საქონელი და მომსახურება

18.952

5.610

0.135

0.000

0.135

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.952

5.610

0.135

0.000

0.135

სუბსიდიები

0.000

0.000

90.000

0.000

90.000

სოციალური უზრუნველყოფა

7.670

21.055

37.510

0.000

37.510

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

0.000

0.000

0.000

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

6.187

21.055

32.510

0.000

32.510

ხარჯები

6.187

21.055

32.510

0.000

32.510

სოციალური უზრუნველყოფა

6.187

21.055

32.510

32.510

06 01 02

შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა

18.952

1.405

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

18.952

1.405

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

18.952

1.405

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.952

1.405

0.000

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

06 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

1.483

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

1.483

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

1.483

0.000

0.000

0.000

06 01 04

ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი“

0.000

90.000

0.000

90.000

ხარჯები

0.000

90.000

0.000

90.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

90.000

90.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

06 01 05

შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი

0.000

4.205

0.135

0.000

0.135

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

4.205

0.135

0.135

06 01 06

ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა

3.171

5.485

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

0.000

0.000

06 01 07

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.000

0.000

5.000

0.000

5.000

ხარჯები

0.000

0.000

5.000

0.000

5.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

5.000

5.000

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

239.001

350.475

532.100

0.000

532.100

ხარჯები

234.807

316.165

471.170

0.000

532.100

სოციალური უზრუნველყოფა

234.807

316.165

169.420

0.000

169.420

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

18.800

0.000

362.680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.500

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

36.847

31.585

23.600

0.000

23.600

ხარჯები

34.153

31.585

23.600

0.000

23.600

სოციალური უზრუნველყოფა

34.153

31.585

23.600

23.600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა

1.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.500

06 02 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2.194

1.605

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

2.194

1.605

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

2.194

1.605

0.000

0.000

06 02 04

პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

18.500

29.500

80.000

0.000

80.000

ხარჯები

18.500

29.500

80.000

0.000

80.000

სოციალური უზრუნველყოფა

18.500

29.500

80.000

80.000

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

28.700

22.000

25.000

0.000

25.000

ხარჯები

28.700

22.000

25.000

0.000

25.000

სოციალური უზრუნველყოფა

28.700

22.000

25.000

25.000

06 02 06

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

25.000

17.000

20.000

0.000

20.000

ხარჯები

25.000

17.000

20.000

0.000

20.000

სოციალური უზრუნველყოფა

25.000

17.000

20.000

20.000

06 02 07

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0.000

0.000

4.000

0.000

4.000

ხარჯები

0.000

0.000

4.000

0.000

4.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

4.000

4.000

06 02 08

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი.  საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი. 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ იაგო მიქელაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი.

0.000

0.000

18.800

0.000

18.800

ხარჯები

0.000

0.000

18.800

0.000

18.800

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

18.800

18.800

06 02 09

განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

22.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

22.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

22.000

0.000

0.000

0.000

06 02 10

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

8.960

8.000

5.120

0.000

5.120

ხარჯები

8.960

8.000

5.120

0.000

5.120

სოციალური უზრუნველყოფა

8.960

8.000

5.120

5.120

06 02 11

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

6.627

10.655

11.700

0.000

11.700

ხარჯები

6.627

10.655

11.700

0.000

11.700

სოციალური უზრუნველყოფა

6.627

10.655

11.700

11.700

06 02 12

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

0.000

34.310

42.130

0.000

42.130

ხარჯები

0.000

34.310

42.130

0.000

42.130

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

34.310

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

42.130

42.130

06 02 13

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სტიქიის შედეგად დაზარალებული  სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0.000

0.000

301.750

0.000

301.750

ხარჯები

0.000

0.000

301.750

0.000

301.750

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

302

301.750

06 02 14

სოციალური სხვა

88.673

195.820

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

88.673

195.820

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

88.673

195.820

0.000