შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №21
2015 წლის 24 აპრილი
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნას ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5616.155
6632.611
602.770
6029.841
7260.429
606.372
6654.057
გადასახადები
196.540
229.000
0.000
229.000
385.900
0.000
385.900
გრანტები
5074.723
6114.143
602.770
5511.373
6672.629
606.372
6066.257
სხვა შემოსავლები
344.892
289.468
0.000
289.468
201.900
0.000
201.900
ხარჯები
3886.835
4261.000
0.000
4261.000
4128.610
0.000
4128.610
შრომის ანაზღაურება
1779.019
1646.114
0.000
1646.114
1324.480
0.000
1324.480
საქონელი და მომსახურება
704.401
1024.164
0.000
1024.164
949.975
0.000
949.975
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1160.938
1226.300
0.000
1226.300
1375.695
0.000
1375.695
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
324.422
0.000
324.422
234.460
0.000
234.460
სხვა ხარჯები
0.000
40.000
0.000
40.000
40.000
0.000
40.000
საოპრაციო სალდო
1729.320
2371.611
602.770
1768.841
3131.819
606.372
2525.447
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1523.530
3423.939
602.770
2821.169
4008.615
606.372
3402.243
ზრდა
1523.530
3423.939
602.770
2821.169
4008.615
606.372
3402.243
კლება
0.000
0.000
0.000
მთლიანი სალდო
205.790
-1052.328
0.000
-1052.328
-876.796
0.000
-876.796
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-856.478
-1052.698
0.000
-1052.698
-892.296
0.000
-892.296
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტი
0.000
0.000
0.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
კლება
856.478
1052.698
0.000
1052.698
892.296
0.000
892.296
ვალუტა და დეპოზიტი
856.478
1052.698
1052.698
892.296
892.296
სესხები
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ცვლილება
-9.570
-0.370
0.000
-0.370
-15.500
0.000
-15.500
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
9.570
0.370
0.000
0.370
15.500
0.000
15.500
საშინაო
9.570
0.370
0.370
15.500
15.500
საგარეო
0.000
0.000
0.000
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
5,616.155
6,632.611
602.770
6,029.841
7,260.429
606.372
6,654.057
შემოსავლები
5,616.155
6,632.611
602.770
6,029.841
7,260.429
606.372
6,654.057
არაფინანსური აქტივების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
5,419.935
7,685.309
602.770
7,082.539
8,152.725
606.372
7,546.353
ხარჯები
3,886.835
4,261.000
0.000
4,261.000
4,128.610
0.000
4,128.610
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,523.530
3,423.939
602.770
2,821.169
4,008.615
606.372
3,402.243
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
9.570
0.370
0.000
0.370
15.500
0.000
15.500
ნაშთის ცვლელება
196.220
-1,052.698
0.000
-1,052.698
-892.296
0.000
-892.296
მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 260 429 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5,616.155
6,632.611
602.770
6,029.841
7,260.429
606.372
6,654.057
გადასახადები
196.540
229.000
0.000
229.000
385.900
0.000
385.900
გრანტები
5,074.723
6,114.143
602.770
5,511.373
6,672.629
606.372
6,066.257
სხვა შემოსავლები
344.892
289.468
0.000
289.468
201.900
0.000
201.900
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 385 900 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
196.540
229.000
0.000
229.000
385.900
0.000
385.900
ქონების გადასახადი
196.540
229.000
0.000
229.000
385.900
0.000
385.900
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
184.507
223.200
223.200
379.900
379.900
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.120
0.800
0.800
1.000
1.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
1.114
0.000
0.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
10.799
5.000
5.000
5.000
5.000
სხვა გადასახადი ქონებაზე
0.000
0.000
0.000
სხვა გადასახადი
0.000
0.000
0.000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტების პროექტი 6 672 629 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5,074.723
6,114.143
602.770
5,511.373
6,672.629
606.372
6,066.257
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1,031.158
1,334.791
1,334.791
1,500.000
1,500.000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,043.565
4,612.470
602.770
4,009.700
4,839.072
606.372
4,232.700
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,417.220
4,009.700
0.000
4,009.700
4,232.700
0.000
4,232.700
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,417.220
4,009.700
4,009.700
4,232.700
4,232.700
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
626.345
602.770
602.770
0.000
606.372
606.372
0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
626.345
602.770
602.770
606.372
606.372
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0.000
0.000
0.000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.000
0.000
0.000
სხვა ტრანსფერები
0.000
166.882
166.882
333.557
333.557
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 201 900 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
344.892
289.468
0.000
289.468
201.900
0.000
201.900
შემოსავლები საკუთრებიდან
202.990
218.800
0.000
218.800
149.200
0.000
149.200
პროცენტები
135.603
151.000
0.000
151.000
81.400
0.000
81.400
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
135.603
151.000
151.000
81.400
81.400
რენტა
67.387
67.800
0.000
67.800
67.800
0.000
67.800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
67.022
67.800
67.800
67.800
67.800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
0.365
0.000
0.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
5.178
12.000
0.000
12.000
15.200
0.000
15.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
-20.029
7.000
0.000
7.000
10.200
0.000
10.200
სანებართვო მოსაკრებელი
0.751
1.000
1.000
1.000
1.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
0.751
1.000
1.000
1.000
1.000
სახელმწიფო ბაჟი
0.000
0.000
0.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.063
0.000
0.000
სატენდერო მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
-27.955
0.000
0.000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
7.175
6.000
6.000
9.200
9.200
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
25.144
5.000
0.000
5.000
5.000
0.000
5.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
25.144
5.000
0.000
5.000
5.000
0.000
5.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0.000
0.000
0.000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
25.144
5.000
0.000
5.000
5.000
0.000
5.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11.902
5.000
5.000
5.000
5.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
13.242
0.000
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
129.441
58.668
58.668
37.500
37.500
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7.283
0.000
0.000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 128 610 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3,886.835
4,261.000
0.000
4,261.000
4,128.610
0.000
4,128.610
შრომის ანაზღაურება
1,779.019
1,646.114
0.000
1,646.114
1,324.480
0.000
1,324.480
საქონელი და მომსახურება
704.401
1,024.164
0.000
1,024.164
949.975
0.000
949.975
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1,160.938
1,226.300
0.000
1,226.300
1,375.695
0.000
1,375.695
გრანტები
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
324.422
0.000
324.422
234.460
0.000
234.460
სხვა ხარჯი
0.000
40.000
0.000
40.000
40.000
0.000
40.000
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 008 615 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 008 615 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
49.840
98.271
0.000
98.271
20.630
0.000
20.630
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.470
205.500
0.000
205.500
0.000
0.000
0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
990.534
2662.274
602.770
2059.504
3283.092
606.372
2676.720
განათლება
9.532
125.000
0.000
125.000
600.000
0.000
600.000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
467.483
327.409
0.000
327.409
104.893
0.000
104.893
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4.671
5.485
0.000
5.485
0.000
0.000
0.000
ჯამი
1523.530
3423.939
602.770
2821.169
4008.615
606.372
3402.243
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
0.000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,695.634
1,887.823
0.000
1,887.823
1,880.770
0.000
1,880.770
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,695.634
1,702.399
0.000
1,702.399
1,714.923
0.000
1,714.923
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1,597.734
1,547.389
1,547.389
1,674.923
1,674.923
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
97.900
155.010
155.010
40.000
40.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.000
185.424
185.424
165.847
165.847
თავდაცვა
92.214
102.702
0.000
102.702
74.020
0.000
74.020
სამოქალაქო თავდაცვა
92.214
102.702
102.702
74.020
74.020
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
239.592
468.496
0.000
468.496
235.520
0.000
235.520
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სახანძრო სამსახური
239.592
468.496
468.496
235.520
235.520
ეკონომიკური საქმიანობა
155.932
192.903
0.000
192.903
130.000
0.000
130.000
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
28.000
54.640
54.640
130.000
130.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
127.932
138.263
138.263
0.000
0.000
გარემოს დაცვა
107.920
289.360
0.000
289.360
105.000
0.000
105.000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
95.345
133.480
133.480
105.000
105.000
ჩამდინარე წყლების მართვა
12.575
155.880
155.880
0.000
0.000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,196.761
2,740.834
602.770
2,138.064
3,464.122
0.000
3,464.122
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
121.663
345.003
345.003
401.500
401.500
წყალმომარაგება
291.122
1,583.801
1,583.801
2,062.250
2,062.250
გარე განათება
54.985
50.000
50.000
310.000
310.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
728.991
762.030
602.770
159.260
690.372
690.372
ჯამრთელობის დაცვა
70.430
154.917
0.000
154.917
129.100
0.000
129.100
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
70.430
154.917
154.917
129.100
129.100
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,094.466
991.814
0.000
991.814
697.993
0.000
697.993
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
562.411
328.454
328.454
220.893
220.893
მომსახურება კულტურის სფეროში
455.835
500.995
500.995
462.100
462.100
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო
8.274
15.000
15.000
15.000
15.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
67.946
147.365
147.365
0.000
0.000
განათლება
521.109
681.490
0.000
681.490
1,248.400
0.000
1,248.400
სკოლამდელი აღზრდა
318.062
342.340
342.340
852.525
852.525
ზოგადი განათლება
0.000
0.000
0.000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
203.047
339.150
339.150
395.875
395.875
სოციალური დაცვა
236.307
174.600
0.000
174.600
172.300
0.000
172.300
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
34.153
38.000
38.000
38.000
38.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
202.154
136.600
136.600
134.300
134.300
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
5,410.365
7,684.939
602.770
7,082.169
8,137.225
0.000
8,137.225
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -892296 ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -892296 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -892296 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -15500 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40000 ათასი ლარის ოდენობით მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო–სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიასოფელ კლდისუბნის ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია რაზეც გამოყოფილია 50000 ლარი. ასევე რამოდენიმე სოფელში გზებს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ 482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების და საჭირო მოწყობილობების შეძენადა 16 ახალი წერტილის
დასუფთავების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:
დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება–93200 ლარი,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა–31700 ლარი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა–დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა–პატრონობა 40 ცალი.
აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
(პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.2015 წელში2014წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში დაგეგმილია ორი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1250000 ლარის. ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 70000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა. წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 27 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი.
2,2,5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
(პროგრამული კოდი 03 02 04 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობადაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა რაზეც გათვალისწინებულია 300000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი.
2.3. გამწვანების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა–პატრონობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა–პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა–გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.
საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)
სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 357625ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 200 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს.დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა 450000 ლარის.
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.აშენდება სოფელპაპოშვილებში არასრული საშუალო სკოლა 150000 ლარის ღირებულების.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს დასრულდება ფურტიოს რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, დასრულდება სოფელ ნენიის სპორტულ მოედანზე შავი საფარის დაგება.მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 ა.ი.პშუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები რომელებშიც 50 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ა.ა.ი.პ შუახევის ხელოვნების სკოლა
(პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2,3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5,1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
(პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 2 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1,1ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.3 აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.3 პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებსერთჯერად დახმარებას:
პირველი შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 ლარი;
მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 400 ლარი;
მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;
5.2.4 ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 32 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2. 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი06 02 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.
5.2.9 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08 )
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.
თავი III
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგრამული კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
5419.935
7685.309
602.77
7082.539
8152.725
606.372
7546.353
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172
108
0
108
104
0
104
ხარჯები
3886.835
4261
0
4261
4128.61
0
4128.61
შრომის ანაზღაურება
1779.019
1646.114
0
1646.114
1324.48
0
1324.48
საქონელი და მომსახურეობა
704.401
1024.164
0
1024.164
949.975
0
949.975
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
44.051
91.792
0
91.792
46.5
0
46.5
მივლინებები
17.911
24.991
0
24.991
19.94
0
19.94
ოფისის ხარჯები
130.356
201.619
0
201.619
130.913
0
130.913
წარმომადგენლობითი ხარჯი
7.546
6.2
0
6.2
6.2
0
6.2
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
5.52
0
5.52
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
114.946
133.76
0
133.76
113.14
0
113.14
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
389.591
560.282
0
560.282
633.282
0
633.282
სუბსიდიები
1160.938
1226.3
0
1226.3
1375.695
0
1375.695
გრანტები
0
0
0
0
204
0
204
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
324.422
0
324.422
234.46
0
234.46
სხვა ხარჯები
0
40
0
40
40
0
40
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1523.53
3423.939
602.77
2821.169
4008.615
606.372
3402.243
ვალდებულებების კლება
9.57
0.37
0
0.37
15.5
0
15.5
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1976.9
2199.281
0
2199.281
1896.27
0
1896.27
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142
78
0
78
99
0
99
ხარჯები
1920.184
2100.64
0
2100.64
1860.14
0
1860.14
შრომის ანაზღაურება
1491.608
1344.216
0
1344.216
1273.12
0
1273.12
საქონელი და მომსახურეობა
349.736
502.954
0
502.954
547.02
0
547.02
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
40.195
81.992
0
81.992
40.9
0
40.9
მივლინებები
15.8
21.591
0
21.591
18.44
0
18.44
ოფისის ხარჯები
118.423
188.919
0
188.919
126.573
0
126.573
წარმომადგენლობითი ხარჯი
7.546
6.2
0
6.2
6.2
0
6.2
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
92.321
111.5
0
111.5
102.86
0
102.86
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
75.451
92.752
0
92.752
252.047
0
252.047
სუბსიდიები
78.84
88.84
0
88.84
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
124.63
0
124.63
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
40
0
40
40
0
40
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.84
98.271
0
98.271
20.63
0
20.63
ვალდებულებების კლება
6.876
0.37
0
0.37
15.5
0
15.5
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
436.369
522.375
0
522.375
523.27
0
523.27
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17
21
0
21
21
0
21
ხარჯები
430.766
516.375
0
516.375
511.04
0
511.04
შრომის ანაზღაურება
295.505
353.415
0
353.415
446.54
0
446.54
საქონელი და მომსახურეობა
56.421
69.84
0
69.84
64.5
0
64.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.2
4.2
4.2
5.2
5.2
მივლინებები
4.192
5
5
4
4
ოფისის ხარჯები
15.402
21.1
21.1
21.02
21.02
წარმომადგენლობითი ხარჯი
2.111
2.2
2.2
2.2
2.2
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
23.611
29.34
29.34
27.08
27.08
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
6.905
8
8
5
5
სუბსიდიები
78.84
88.84
88.84
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
4.28
4.28
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.603
6
0
6
12.23
0
12.23
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1533.655
1445.432
0
1457.792
0
0
1151.653
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
55
0
57
0
0
78
ხარჯები
1489.418
1428.072
0
1440.432
0
0
1143.253
შრომის ანაზღაურება
1196.103
986.121
0
990.801
0
0
826.58
საქონელი და მომსახურეობა
293.315
321.601
0
323.601
0
0
316.673
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
35.995
39.2
0
39.2
0
0
35.7
მივლინებები
11.608
16.391
0
16.591
0
0
14.44
ოფისის ხარჯები
103.021
102.15
0
102.55
0
0
105.553
წარმომადგენლობითი ხარჯი
5.435
4
0
4
0
0
4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
68.71
78.16
0
78.56
0
0
75.78
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
68.546
81.7
0
81.7
0
0
81.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0
120.35
0
120.35
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.237
17.36
0
17.36
0
0
8.4
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
519.372
563.25
0
563.25
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
26
26
0
ხარჯები
488.495
555.05
0
555.05
0
0
შრომის ანაზღაურება
263.922
297.64
297.64
0
საქონელი და მომსახურეობა
224.573
250.46
0
250.46
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
28.464
35
35
0
მივლინებები
6.985
7
7
0
ოფისის ხარჯები
65.225
75.84
75.84
0
წარმომადგენლობითი ხარჯი
5.435
4
4
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
50.293
55.42
55.42
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
68.171
73.2
73.2
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
6.95
6.95
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.877
8.2
8.2
0
01 02 02
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური
127.932
132.583
0
132.583
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
7
7
0
ხარჯები
126.993
126.423
0
126.423
0
0
შრომის ანაზღაურება
109.545
110.343
110.343
0
საქონელი და მომსახურეობა
17.448
14.96
0
14.96
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.611
0
0
0
მივლინებები
2.485
2.5
2.5
0
ოფისის ხარჯები
5.424
3.96
3.96
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.553
6
6
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0.375
2.5
2.5
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
1.12
1.12
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.939
6.16
6.16
0
01 02 03
შესყიდვების სამსახური
5.68
0
5.68
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
2
0
ხარჯები
5.68
0
5.68
0
0
შრომის ანაზღაურება
4.68
4.68
0
საქონელი და მომსახურეობა
1
0
1
0
0
მივლინებები
0.2
0.2
0
ოფისის ხარჯები
0.4
0.4
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.4
0.4
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
01 02 04
საფინანსო სამსახური
97.9
115.01
0
115.01
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
7
0
ხარჯები
97.9
113.21
0
113.21
0
0
შრომის ანაზღაურება
81.733
86.87
86.87
0
საქონელი და მომსახურეობა
16.167
26.34
0
26.34
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.92
4.2
4.2
0
მივლინებები
0.821
2.3
2.3
0
ოფისის ხარჯები
8.247
8.58
8.58
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.179
5.26
5.26
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
6
6
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1.8
1.8
0
01 02 05
შიდა აუდიტის სამსახური
28.956
32.137
0
32.137
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
2
2
0
ხარჯები
28.956
32.137
0
32.137
0
0
შრომის ანაზღაურება
24.832
26.197
26.197
0
საქონელი და მომსახურეობა
4.124
5.94
0
5.94
0
0
მივლინებები
0.152
0.5
0.5
0
ოფისის ხარჯები
1.872
2.18
2.18
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.1
3.26
3.26
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
01 02 06
კულტურის, განათლების სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური
67.946
78.405
0
78.405
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
0
ხარჯები
67.007
77.205
0
77.205
0
0
შრომის ანაზღაურება
63.793
70.785
70.785
0
საქონელი და მომსახურეობა
3.214
5.3
0
5.3
0
0
მივლინებები
0.834
2
2
0
ოფისის ხარჯები
2.38
3.3
3.3
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
1.12
1.12
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.939
1.2
1.2
0
01 02 07
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
40.637
51.36
0
51.36
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
4
4
0
ხარჯები
39.564
51.36
0
51.36
0
0
შრომის ანაზღაურება
33.421
42.9
42.9
0
საქონელი და მომსახურეობა
6.143
8.46
0
8.46
0
0
მივლინებები
0.18
1
1
0
ოფისის ხარჯები
2.897
3.7
3.7
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.066
3.76
3.76
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.073
0
0
0
01 02 08
ზედამხედველობის სამსახური
37.875
43.06
0
43.06
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
0
ხარჯები
37.875
43.06
0
43.06
0
0
შრომის ანაზღაურება
33.427
33.94
33.94
0
საქონელი და მომსახურეობა
4.448
8.06
0
8.06
0
0
მივლინებები
0.045
0.8
0.8
0
ოფისის ხარჯები
1.603
2.8
2.8
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.8
4.46
4.46
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
1.06
1.06
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
01 02 09
ტერიტორიული ორგანოები (9)
613.037
429.627
0
429.627
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75
0
0
0
ხარჯები
602.628
429.627
0
429.627
0
0
შრომის ანაზღაურება
585.43
317.446
317.446
0
საქონელი და მომსახურეობა
17.198
2.081
0
2.081
0
0
მივლინებები
0.106
0.291
0.291
0
ოფისის ხარჯები
15.373
1.79
1.79
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.719
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
110.1
110.1
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.409
0
0
0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
40
0
40
40
0
40
ხარჯები
0
40
0
40
40
0
40
სხვა ხარჯები
0
40
40
40
40
01 04
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
6.876
0.37
0
0.37
15.5
0
15.5
ვალდებულებების კლება
6.876
0.37
0.37
15.5
15.5
01 05
მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში
0
185.424
0
185.424
165.847
0
165.847
ხარჯები
0
110.513
0
110.513
165.847
0
165.847
საქონელი და მომსახურეობა
0
110.513
0
110.513
165.847
0
165.847
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
38.592
38.592
0
0
ოფისის ხარჯები
0
65.269
65.269
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
3.6
3.6
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
3.052
3.052
165.847
165.847
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
74.911
74.911
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
331.806
571.198
0
571.198
309.54
0
309.54
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
30
0
30
5
0
5
ხარჯები
330.336
365.698
0
365.698
309.54
0
309.54
შრომის ანაზღაურება
287.411
301.898
0
301.898
51.36
0
51.36
საქონელი და მომსახურეობა
42.925
61.68
0
61.68
26.72
0
26.72
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.856
9.8
0
9.8
5.6
0
5.6
მივლინებები
2.111
3.4
0
3.4
1.5
0
1.5
ოფისის ხარჯები
11.933
12.7
0
12.7
4.34
0
4.34
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
5.52
0
5.52
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22.625
22.26
0
22.26
10.28
0
10.28
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2.4
8
0
8
5
0
5
სუბსიდიები
0
0
0
0
0
0
0
გრანტები
0
0
0
0
204
0
204
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2.12
0
2.12
27.46
0
27.46
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.47
205.5
0
205.5
0
0
0
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
92.214
102.702
0
102.702
74.02
0
74.02
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
7
5
5
ხარჯები
92.214
102.702
0
102.702
74.02
0
74.02
შრომის ანაზღაურება
67.828
69.622
69.622
47.7
47.7
საქონელი და მომსახურეობა
24.386
30.96
0
30.96
26.32
0
26.32
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.856
4.2
4.2
5.2
5.2
მივლინებები
1.745
2
2
1.5
1.5
ოფისის ხარჯები
5.18
6.08
6.08
4.34
4.34
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.273
10.68
10.68
10.28
10.28
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2.332
8
8
5
5
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2.12
2.12
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
02 02
სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება
239.592
468.496
0
468.496
235.52
0
235.52
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23
23
23
0
0
ხარჯები
238.122
262.996
0
262.996
235.52
0
235.52
შრომის ანაზღაურება
219.583
232.276
232.276
3.66
3.66
საქონელი და მომსახურეობა
18.539
30.72
0
30.72
0.4
0
0.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
5.6
5.6
0.4
0
0.4
მივლინებები
0.366
1.4
1.4
0
0
ოფისის ხარჯები
6.753
6.62
6.62
0
0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
5.52
5.52
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.352
11.58
11.58
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0.068
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
0
0
გრანტები
0
0
0
204
204
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
27.46
27.46
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.47
205.5
205.5
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1294.806
3041.774
602.77
2439.004
3699.122
606.372
3092.75
ხარჯები
304.272
379.5
0
379.5
416.03
0
416.03
საქონელი და მომსახურეობა
204.933
275.53
0
275.53
271.1
0
271.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
204.933
275.53
0
275.53
271.1
0
271.1
სუბსიდიები
99.339
103.97
0
103.97
144.93
0
144.93
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
990.534
2662.274
602.77
2059.504
3253.092
606.372
2676.72
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
28
54.64
0
54.64
130
0
130
ხარჯები
0
4.56
0
4.56
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
4.56
0
4.56
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
4.56
0
4.56
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28
50.08
0
50.08
130
0
130
03 01 01
სოფელ ორთამელაში და ჭვანა-ბარათაულის მე-2 კმ-ზე სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
80
0
80
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
80
80
03 01 02
კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
50
0
50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
50
50
03 01 03
ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოები ქვათაცვენის საწინააღმდეგოდ (მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის)
0
4.56
0
4.56
0
0
0
ხარჯები
0
4.56
0
4.56
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
4.56
0
4.56
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
4.56
4.56
0
03 01 04
ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა
28
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28
0
0
03 01 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
50.08
0
50.08
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50.08
50.08
0
0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1259.177
2978.134
602.77
2375.364
3560.122
606.372
2953.75
ხარჯები
296.643
365.94
0
365.94
407.03
0
407.03
საქონელი და მომსახურეობა
197.304
261.97
0
261.97
262.1
0
262.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
197.304
261.97
0
261.97
262.1
0
262.1
სუბსიდიები
99.339
103.97
0
103.97
144.93
0
144.93
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
962.534
2612.194
602.77
2009.424
3123.092
606.372
2546.72
03 02 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54.985
50
0
50
310
0
310
ხარჯები
54.985
50
0
50
70
0
70
საქონელი და მომსახურეობა
54.985
50
0
50
70
0
70
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
54.985
50
0
50
70
0
70
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
240
0
240
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა
54.985
50
0
50
70
0
70
ხარჯები
54.985
50
0
50
70
0
70
საქონელი და მომსახურეობა
54.985
50
0
50
70
0
70
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
54.985
50
50
70
70
03 02 01 02
ხიჭაურიდან ჭვანის და ზამლეთის მიმართულებით გარეგანათების სისტემის მოწყობა
0
0
0
0
240
0
240
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
240
240
03 02 01 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
95.345
137.48
0
137.48
110
0
110
ხარჯები
95.345
126.6
0
126.6
110
0
110
საქონელი და მომსახურეობა
95.345
126.6
0
126.6
110
0
110
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
95.345
126.6
0
126.6
110
0
110
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
10.88
0
10.88
0
0
0
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
95.345
122.6
0
122.6
105
0
105
ხარჯები
95.345
122.6
0
122.6
105
0
105
საქონელი და მომსახურეობა
95.345
122.6
0
122.6
105
0
105
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
95.345
122.6
122.6
105
105
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
0
4
0
4
5
0
5
ხარჯები
0
4
0
4
5
0
5
საქონელი და მომსახურეობა
0
4
0
4
5
0
5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
4
4
5
5
03 02 02 03
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა
0
10.88
0
10.88
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
10.88
10.88
0
0
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
291.122
1583.801
0
1583.801
2032.25
0
2062.25
ხარჯები
143.338
153.07
0
153.07
197.03
0
197.03
საქონელი და მომსახურეობა
43.999
49.1
0
49.1
52.1
0
52.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
43.999
49.1
0
49.1
52.1
0
52.1
სუბსიდიები
99.339
103.97
0
103.97
144.93
0
144.93
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147.784
1430.731
0
1430.731
1835.22
0
1865.22
03 02 03 01
ხაბელაშვილები -ახალდაბის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 850 000 ლარი. სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 700 000 ლარი.
0
0
0
0
1550
0
1550
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1,550
1,550
03 02 03 02
114.381
120.77
0
120.77
144.93
0
144.93
ხარჯები
99.339
103.97
0
103.97
144.93
0
144.93
სუბსიდიები
99.339
103.97
103.97
144.93
144.93
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.042
16.8
16.8
0
0
03 02 03 03
სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა
99.689
0
0
0
52
0
52
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.689
0
0
52
52
03 02 03 04
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
0
0
0
0
3
0
3
ხარჯები
0
0
0
0
3
0
3
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
3
0
3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
0
3
3
03 02 03 05
ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70 000ლარი. ნიგაზეულის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 8 300 ლარი.
0
0
0
0
78.3
0
78.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
78.3
78.3
03 02 03 06
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
43.999
49.1
0
49.1
49.1
0
49.1
ხარჯები
43.999
49.1
0
49.1
49.1
0
49.1
საქონელი და მომსახურეობა
43.999
49.1
0
49.1
49.1
0
49.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
43.999
49.1
49.1
49.1
49.1
03 02 03 07
სარწყავი არხებისთვის მილების შეძენა
0
0
0
0
95
0
95
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
95
95
03 02 03 08
სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა
14.406
180.8
0
180.8
19.92
0
19.92
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.406
180.8
180.8
19.92
19.92
03 02 03 09
სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
18.647
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.647
0
0
0
0
03 02 03 10
სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0
31.62
0
31.62
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31.62
31.62
0
0
03 02 03 11
სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0
125
0
125
40
0
40
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
125
125
40
40
03 02 03 12
დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება
0
1076.511
0
1076.511
30
0
30
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1076.511
1076.511
30
30
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
805.15
1050.973
602.77
448.203
1077.872
606.372
471.5
ხარჯები
2.975
36.27
0
36.27
30
0
30
საქონელი და მომსახურეობა
2.975
36.27
0
36.27
30
0
30
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2.975
36.27
0
36.27
30
0
30
არაფინანსური აქტივების ზრდა
802.175
1014.703
602.77
411.933
1047.872
606.372
441.5
03 02 04 01
დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
2.975
36.27
0
36.27
30
0
30
ხარჯები
2.975
36.27
0
36.27
30
0
30
საქონელი და მომსახურეობა
2.975
36.27
0
36.27
30
0
30
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2.975
36.27
36.27
30
30
03 02 04 02
შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
0
9.4
0
9.4
0
0
0
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9.4
9.4
0
0
03 02 04 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
626.345
602.77
602.77
0
606.372
606.372
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
626.345
602.77
602.77
606.372
606.372
03 02 04 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
9.354
60
0
60
70
0
70
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.354
60
60
70
70
03 02 04 05
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის ხიჭაურის ცენტრი-126162
31.126
166.092
0
166.092
0
0
0
ზამლეთის ცენტრის -30880. დარჩიძეების სკოლის ეზო 9050
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.126
166.092
166.092
0
0
03 02 04 06
დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა
39.789
33.2
0
33.2
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.789
33.2
33.2
0
0
03 02 04 07
დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი. ხიჭაურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი.
36.666
1.45
0
1.45
300
0
300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.666
1.45
1.45
300
300
03 02 04 08
დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა
15.899
6.7
0
6.7
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.899
6.7
6.7
0
03 02 04 09
სოფელ ჯაბნიძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 30 000 ლარი . ოლადაურისა და დღვანის ადმინისტრაციული სახლების რემონტი 41 500 ლარი.
34.997
125.091
0
125.091
71.5
0
71.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.997
125.091
125.091
71.5
71.5
03 02 04 10
სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა
7.999
10
0
10
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.999
10
10
0
0
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
12.575
155.88
0
155.88
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.575
155.88
0
155.88
0
0
0
03 02 05 01
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
0
15.84
0
15.84
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15.84
15.84
0
0
03 02 05 02
სველი წერტილების მოწყობა
0
8
0
8
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
8
8
0
0
03 02 05 03
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)
12.575
30
0
30
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.575
30
30
0
0
03 02 05 04
სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
0
28.04
0
28.04
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28.04
28.04
0
0
03 02 05 05
დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
74
0
74
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
74
74
0
0
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
7.629
9
0
9
9
0
9
ხარჯები
7.629
9
0
9
9
0
9
საქონელი და მომსახურეობა
7.629
9
0
9
9
0
9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
7.629
9
9
9
9
04 00
განათლება
328.104
469.84
0
469.84
1011.825
0
1011.825
ხარჯები
318.572
344.84
0
344.84
411.825
0
411.825
სუბსიდიები
318.572
344.84
0
344.84
411.825
0
411.825
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.532
125
0
125
600
0
600
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
318.062
342.34
0
342.34
852.525
0
852.525
ხარჯები
311.072
337.34
0
337.34
402.525
0
402.525
სუბსიდიები
311.072
337.34
0
337.34
402.525
0
402.525
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.99
5
0
5
450
0
450
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
04 01 01
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება
318.062
342.34
0
342.34
402.525
0
402.525
ხარჯები
311.072
337.34
0
337.34
402.525
0
402.525
სუბსიდიები
311.072
337.34
337.34
402.525
402.525
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.99
5
5
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
04 01 02
ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი)
0
0
0
0
450
0
450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
450
450
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
10.042
127.5
0
127.5
159.3
0
159.3
ხარჯები
7.5
7.5
0
7.5
9.3
0
9.3
სუბსიდიები
7.5
7.5
0
7.5
9.3
0
9.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.542
120
0
120
150
0
150
04 02 01
ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება
2.542
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.542
0
0
04 02 02
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა და ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა (დარგულა,ჩანჩხალო, კობალთა, წიაღი და მჭედლური)
0
120
0
120
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120
120
0
0
04 02 03
პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა
0
0
0
0
150
0
150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150
150
04 02 04
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
7.5
7.5
0
7.5
9.3
0
9.3
ხარჯები
7.5
7.5
0
7.5
9.3
0
9.3
სუბსიდიები
7.5
7.5
7.5
9.3
9.3
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1219.525
1125.059
0
1125.059
934.568
0
934.568
ხარჯები
752.042
797.65
0
797.65
829.675
0
829.675
საქონელი და მომსახურეობა
87.855
109
0
109
105
0
105
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
87.855
109
0
109
105
0
105
სუბსიდიები
664.187
688.65
0
688.65
724.675
0
724.675
არაფინანსური აქტივების ზრდა
467.483
327.409
0
327.409
104.893
0
104.893
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
683.83
461.204
0
461.204
373.593
0
373.593
ხარჯები
220.343
242.75
0
242.75
273.7
0
273.7
საქონელი და მომსახურეობა
30.387
40
0
40
40
0
40
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
30.387
40
0
40
40
0
40
სუბსიდიები
189.956
202.75
0
202.75
233.7
0
233.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
463.487
218.454
0
218.454
99.893
0
99.893
05 01 01
აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
121.419
132.75
0
132.75
152.7
0
152.7
ხარჯები
121.419
132.75
0
132.75
152.7
0
152.7
სუბსიდიები
121.419
132.75
132.75
152.7
152.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
30.387
40
0
40
40
0
40
ხარჯები
30.387
40
0
40
40
0
40
საქონელი და მომსახურეობა
30.387
40
0
40
40
0
40
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
30.387
40
40
40
40
05 01 03
აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“
68.537
70
0
70
81
0
81
ხარჯები
68.537
70
0
70
81
0
81
სუბსიდიები
68.537
70
70
81
81
05 01 04
დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
463.487
30
0
30
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
463.487
30
30
0
0
05 01 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების მშენებლობა
0
100
0
100
17.893
0
17.893
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
100
100
17.893
17.893
05 01 06
ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა
0
88.454
0
88.454
12
0
12
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
88.454
88.454
12
12
05 01 07
სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა ნაღვარევი)
0
0
0
0
70
0
70
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
70
70
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
535.695
594.895
0
594.895
560.975
0
560.975
ხარჯები
531.699
554.9
0
554.9
555.975
0
555.975
საქონელი და მომსახურეობა
57.468
69
0
69
65
0
65
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
57.468
69
0
69
65
0
65
სუბსიდიები
474.231
485.9
0
485.9
490.975
0
490.975
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.996
39.995
0
39.995
5
0
5
05 02 01
აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი
402.645
446.995
0
446.995
412.1
0
412.1
ხარჯები
402.645
407
0
407
412.1
0
412.1
სუბსიდიები
402.645
407
407
412.1
412.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
39.995
39.995
0
0
05 02 02
აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა
71.586
78.9
0
78.9
83.875
0
83.875
ხარჯები
71.586
78.9
0
78.9
78.875
0
78.875
სუბსიდიები
71.586
78.9
78.9
78.875
78.875
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
5
5
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
49.194
54
0
54
50
0
50
ხარჯები
49.194
54
0
54
50
0
50
საქონელი და მომსახურეობა
49.194
54
0
54
50
0
50
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
49.194
54
54
50
50
05 02 04
დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
3.996
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.996
0
0
0
0
05 02 05
ახალგაზრდული ღონისძიებები
8.274
15
0
15
15
0
15
ხარჯები
8.274
15
0
15
15
0
15
საქონელი და მომსახურეობა
8.274
15
0
15
15
0
15
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
8.274
15
15
15
15
05 03
სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა
0
68.96
0
68.96
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
68.96
68.96
0
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
268.794
278.157
0
278.157
301.4
0
301.4
ხარჯები
261.429
272.672
0
272.672
301.4
0
301.4
საქონელი და მომსახურეობა
18.952
75
0
75
0.135
0
0.135
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
18.952
75
0
75
0.135
0
0.135
სუბსიდიები
0
0
0
0
94.265
0
94.265
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
197.672
0
197.672
207
0
207
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.671
5.485
0
5.485
0
0
0
ვალდებულებების კლება
2.694
0
0
0
0
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
29.793
103.557
0
103.557
129.1
0
129.1
ხარჯები
26.622
98.072
0
98.072
129.1
0
129.1
საქონელი და მომსახურეობა
18.952
75
0
75
0.135
0
0.135
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
18.952
75
0
75
0.135
0
0.135
სუბსიდიები
0
0
0
0
94.265
0
94.265
სოციალური უზრუნველყოფა
7.67
23.072
0
23.072
34.7
0
34.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.171
5.485
0
5.485
0
0
0
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
6.187
23.072
0
23.072
25
0
25
ხარჯები
6.187
23.072
0
23.072
25
0
25
სოციალური უზრუნველყოფა
6.187
23.072
23.072
25
25
06 01 02
შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა
18.952
4.2
0
4.2
0
0
0
ხარჯები
18.952
4.2
0
4.2
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
18.952
4.2
0
4.2
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
18.952
4.2
4.2
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
06 01 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა
1.483
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
1.483
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.483
0
0
0
0
06 01 04
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“
0
0
0
94.265
0
94.265
ხარჯები
0
0
0
94.265
0
94.265
სუბსიდიები
0
0
94.265
94.265
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
06 01 05
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა
3.171
76.285
0
76.285
9.835
0
9.835
ხარჯები
0
70.8
0
70.8
9.835
0
9.835
საქონელი და მომსახურეობა
0
70.8
0
70.8
0.135
0
0.135
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
70.8
0
70.8
0.135
0
0.135
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.171
5.485
0
5.485
0
0
0
06 01 05 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი
0
70.8
0
70.8
0.135
0
0.135
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
70.8
70.8
0.135
0.135
06 01 05 02
ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა
3.171
5.485
0
5.485
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.171
5.485
5.485
0
0
06 01 05 03
პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0
0
0
0
9.7
0
9.7
ხარჯები
0
0
0
0
9.7
0
9.7
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
9.7
9.7
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
239.001
174.6
0
174.6
172.3
0
172.3
ხარჯები
234.807
139.6
0
174.6
172.3
0
172.3
სოციალური უზრუნველყოფა
234.807
139.6
0
174.6
172.3
0
172.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
2.694
0
0
0
0
0
0
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
36.847
38
0
38
38
0
38
ხარჯები
34.153
38
0
38
38
0
38
სოციალური უზრუნველყოფა
34.153
38
38
38
38
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
ვალდებულებების კლება
2.694
0
0
06 02 02
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
06 02 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
2.194
2
0
2
0
0
0
ხარჯები
2.194
2
0
2
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.194
2
2
0
0
06 02 04
პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
18.5
32.4
0
32.4
59.1
0
59.1
ხარჯები
18.5
32.4
0
32.4
59.1
0
59.1
სოციალური უზრუნველყოფა
18.5
32.4
32.4
59.1
59.1
06 02 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
28.7
27
0
27
32
0
32
ხარჯები
28.7
27
0
27
32
0
32
სოციალური უზრუნველყოფა
28.7
27
27
32
32
06 02 06
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
25
20
0
20
20
0
20
ხარჯები
25
20
0
20
20
0
20
სოციალური უზრუნველყოფა
25
20
20
20
20
06 02 07
განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
22
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
22
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
22
0
0
0
0
06 02 08
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
8.96
8
0
8
8
0
8
ხარჯები
8.96
8
0
8
8
0
8
სოციალური უზრუნველყოფა
8.96
8
8
8
8
06 02 09
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
6.627
12.2
0
12.2
15.2
0
15.2
ხარჯები
6.627
12.2
0
12.2
15.2
0
15.2
სოციალური უზრუნველყოფა
6.627
12.2
12.2
15.2
15.2
06 02 10
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
0
35
0
35
0
0
0
ხარჯები
0
35
0
35
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
35
35
0
0
06 02 11
სოციალური სხვა
88.673
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
88.673
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
88.673
0
0
0