შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№21
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.135.016136
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 29/04/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2015 წლის 24 აპრილი

დაბა შუახევი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

შეტანილ იქნას ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014  წლის  26  დეკემბრის №36 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
დანართი

შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი Iმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014  წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5616.155

6632.611

602.770

6029.841

7260.429

606.372

6654.057

გადასახადები

196.540

229.000

0.000

229.000

385.900

0.000

385.900

გრანტები

5074.723

6114.143

602.770

5511.373

6672.629

606.372

6066.257

სხვა შემოსავლები

344.892

289.468

0.000

289.468

201.900

0.000

201.900

ხარჯები

3886.835

4261.000

0.000

4261.000

4128.610

0.000

4128.610

შრომის ანაზღაურება

1779.019

1646.114

0.000

1646.114

1324.480

0.000

1324.480

საქონელი და მომსახურება

704.401

1024.164

0.000

1024.164

949.975

0.000

949.975

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

1160.938

1226.300

0.000

1226.300

1375.695

0.000

1375.695

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

204.000

0.000

204.000

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

324.422

0.000

324.422

234.460

0.000

234.460

სხვა ხარჯები

0.000

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

საოპრაციო სალდო

1729.320

2371.611

602.770

1768.841

3131.819

606.372

2525.447

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1523.530

3423.939

602.770

2821.169

4008.615

606.372

3402.243

ზრდა

1523.530

3423.939

602.770

2821.169

4008.615

606.372

3402.243

კლება

0.000

0.000

0.000

მთლიანი სალდო

205.790

-1052.328

0.000

-1052.328

-876.796

0.000

-876.796

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-856.478

-1052.698

0.000

-1052.698

-892.296

0.000

-892.296

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტი

0.000

0.000

0.000

სესხები

0.000

0.000

0.000

კლება

856.478

1052.698

0.000

1052.698

892.296

0.000

892.296

ვალუტა და დეპოზიტი

856.478

1052.698

1052.698

892.296

892.296

სესხები

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ცვლილება

-9.570

-0.370

0.000

-0.370

-15.500

0.000

-15.500

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

9.570

0.370

0.000

0.370

15.500

0.000

15.500

საშინაო

9.570

0.370

0.370

15.500

15.500

საგარეო

0.000

0.000

0.000

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5,616.155

6,632.611

602.770

6,029.841

7,260.429

606.372

6,654.057

შემოსავლები

5,616.155

6,632.611

602.770

6,029.841

7,260.429

606.372

6,654.057

არაფინანსური აქტივების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

5,419.935

7,685.309

602.770

7,082.539

8,152.725

606.372

7,546.353

ხარჯები

3,886.835

4,261.000

0.000

4,261.000

4,128.610

0.000

4,128.610

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,523.530

3,423.939

602.770

2,821.169

4,008.615

606.372

3,402.243

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

9.570

0.370

0.000

0.370

15.500

0.000

15.500

ნაშთის ცვლელება

196.220

-1,052.698

0.000

-1,052.698

-892.296

0.000

-892.296

მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 7 260 429  ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5,616.155

6,632.611

602.770

6,029.841

7,260.429

606.372

6,654.057

გადასახადები

196.540

229.000

0.000

229.000

385.900

0.000

385.900

გრანტები

5,074.723

6,114.143

602.770

5,511.373

6,672.629

606.372

6,066.257

სხვა შემოსავლები

344.892

289.468

0.000

289.468

201.900

0.000

201.900

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები  385 900 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

196.540

229.000

0.000

229.000

385.900

0.000

385.900

ქონების გადასახადი

196.540

229.000

0.000

229.000

385.900

0.000

385.900

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

184.507

223.200

223.200

379.900

379.900

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.120

0.800

0.800

1.000

1.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი

1.114

0.000

0.000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი

10.799

5.000

5.000

5.000

5.000

სხვა გადასახადი  ქონებაზე

0.000

0.000

0.000

სხვა გადასახადი

0.000

0.000

0.000

მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტების პროექტი  6 672 629   ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5,074.723

6,114.143

602.770

5,511.373

6,672.629

606.372

6,066.257

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1,031.158

1,334.791

1,334.791

1,500.000

1,500.000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,043.565

4,612.470

602.770

4,009.700

4,839.072

606.372

4,232.700

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,417.220

4,009.700

0.000

4,009.700

4,232.700

0.000

4,232.700

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,417.220

4,009.700

4,009.700

4,232.700

4,232.700

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

626.345

602.770

602.770

0.000

606.372

606.372

0.000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

626.345

602.770

602.770

606.372

606.372

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

0.000

0.000

0.000

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.000

0.000

0.000

სხვა ტრანსფერები

0.000

166.882

166.882

333.557

333.557

მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  201 900 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

344.892

289.468

0.000

289.468

201.900

0.000

201.900

შემოსავლები საკუთრებიდან

202.990

218.800

0.000

218.800

149.200

0.000

149.200

პროცენტები

135.603

151.000

0.000

151.000

81.400

0.000

81.400

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

135.603

151.000

151.000

81.400

81.400

რენტა

67.387

67.800

0.000

67.800

67.800

0.000

67.800

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

67.022

67.800

67.800

67.800

67.800

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

0.365

0.000

0.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5.178

12.000

0.000

12.000

15.200

0.000

15.200

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

-20.029

7.000

0.000

7.000

10.200

0.000

10.200

სანებართვო მოსაკრებელი

0.751

1.000

1.000

1.000

1.000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

0.751

1.000

1.000

1.000

1.000

სახელმწიფო ბაჟი

0.000

0.000

0.000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.063

0.000

0.000

სატენდერო მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

-27.955

0.000

0.000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

7.175

6.000

6.000

9.200

9.200

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

25.144

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

25.144

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

0.000

0.000

0.000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

25.144

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

11.902

5.000

5.000

5.000

5.000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

13.242

0.000

0.000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

129.441

58.668

58.668

37.500

37.500

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7.283

0.000

0.000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 128 610  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3,886.835

4,261.000

0.000

4,261.000

4,128.610

0.000

4,128.610

შრომის ანაზღაურება

1,779.019

1,646.114

0.000

1,646.114

1,324.480

0.000

1,324.480

საქონელი და მომსახურება

704.401

1,024.164

0.000

1,024.164

949.975

0.000

949.975

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

1,160.938

1,226.300

0.000

1,226.300

1,375.695

0.000

1,375.695

გრანტები

204.000

0.000

204.000

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

324.422

0.000

324.422

234.460

0.000

234.460

სხვა ხარჯი

0.000

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 008 615 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  4 008 615  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

49.840

98.271

0.000

98.271

20.630

0.000

20.630

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.470

205.500

0.000

205.500

0.000

0.000

0.000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

990.534

2662.274

602.770

2059.504

3283.092

606.372

2676.720

განათლება

9.532

125.000

0.000

125.000

600.000

0.000

600.000

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

467.483

327.409

0.000

327.409

104.893

0.000

104.893

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

4.671

5.485

0.000

5.485

0.000

0.000

0.000

ჯამი

1523.530

3423.939

602.770

2821.169

4008.615

606.372

3402.243

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

არაწარმოებული აქტივები

0.000

0.000

0.000

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,695.634

1,887.823

0.000

1,887.823

1,880.770

0.000

1,880.770

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,695.634

1,702.399

0.000

1,702.399

1,714.923

0.000

1,714.923

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1,597.734

1,547.389

1,547.389

1,674.923

1,674.923

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

97.900

155.010

155.010

40.000

40.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.000

185.424

185.424

165.847

165.847

თავდაცვა

92.214

102.702

0.000

102.702

74.020

0.000

74.020

სამოქალაქო თავდაცვა

92.214

102.702

102.702

74.020

74.020

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

239.592

468.496

0.000

468.496

235.520

0.000

235.520

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სახანძრო სამსახური

239.592

468.496

468.496

235.520

235.520

ეკონომიკური საქმიანობა

155.932

192.903

0.000

192.903

130.000

0.000

130.000

სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

ტრანსპორტი

28.000

54.640

54.640

130.000

130.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

127.932

138.263

138.263

0.000

0.000

გარემოს დაცვა

107.920

289.360

0.000

289.360

105.000

0.000

105.000

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

95.345

133.480

133.480

105.000

105.000

ჩამდინარე წყლების მართვა

12.575

155.880

155.880

0.000

0.000

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,196.761

2,740.834

602.770

2,138.064

3,464.122

0.000

3,464.122

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

121.663

345.003

345.003

401.500

401.500

წყალმომარაგება

291.122

1,583.801

1,583.801

2,062.250

2,062.250

გარე განათება

54.985

50.000

50.000

310.000

310.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

728.991

762.030

602.770

159.260

690.372

690.372

ჯამრთელობის დაცვა

70.430

154.917

0.000

154.917

129.100

0.000

129.100

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

70.430

154.917

154.917

129.100

129.100

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,094.466

991.814

0.000

991.814

697.993

0.000

697.993

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

562.411

328.454

328.454

220.893

220.893

მომსახურება კულტურის სფეროში

455.835

500.995

500.995

462.100

462.100

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

8.274

15.000

15.000

15.000

15.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

67.946

147.365

147.365

0.000

0.000

განათლება

521.109

681.490

0.000

681.490

1,248.400

0.000

1,248.400

სკოლამდელი აღზრდა

318.062

342.340

342.340

852.525

852.525

ზოგადი განათლება

0.000

0.000

0.000

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.000

0.000

0.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

203.047

339.150

339.150

395.875

395.875

სოციალური დაცვა

236.307

174.600

0.000

174.600

172.300

0.000

172.300

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

34.153

38.000

38.000

38.000

38.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

202.154

136.600

136.600

134.300

134.300

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

5,410.365

7,684.939

602.770

7,082.169

8,137.225

0.000

8,137.225

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -892296 ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -892296 ლარის ოდენობით.

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება          -892296 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -15500  ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40000 ათასი ლარის ოდენობით მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

1.2   საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო–სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიასოფელ კლდისუბნის ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია რაზეც გამოყოფილია 50000 ლარი. ასევე რამოდენიმე სოფელში გზებს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენადა   16 ახალი წერტილის

დასუფთავების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება–93200 ლარი,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა–31700 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა–დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა–პატრონობა 40 ცალი.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

(პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.2015 წელში2014წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში დაგეგმილია ორი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1250000 ლარის.  ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 70000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა.  წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 27 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი.

2,2,5      მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

(პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობადაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა რაზეც გათვალისწინებულია  300000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი.

2.3.   გამწვანების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა–პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა–პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა–გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  357625ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  200 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს.დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა 450000 ლარის.

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.აშენდება სოფელპაპოშვილებში არასრული საშუალო სკოლა 150000 ლარის ღირებულების.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

პროგრამის ფარგლებში    2015 წელს დასრულდება ფურტიოს  რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, დასრულდება სოფელ ნენიის  სპორტულ მოედანზე  შავი საფარის დაგება.მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   ა.ი.პშუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ა.ა.ი.პ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა

(პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2,3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5,1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

(პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 2 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1,1ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.3   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3   პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებსერთჯერად დახმარებას:

პირველი შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 ლარი;

მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 400 ლარი;

მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;

მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;

მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;

5.2.4   ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 32 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2. 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.

5.2.9  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.
თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

5419.935

7685.309

602.77

7082.539

8152.725

606.372

7546.353

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

108

0

108

104

0

104

ხარჯები

3886.835

4261

0

4261

4128.61

0

4128.61

შრომის ანაზღაურება

1779.019

1646.114

0

1646.114

1324.48

0

1324.48

საქონელი და მომსახურეობა

704.401

1024.164

0

1024.164

949.975

0

949.975

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

44.051

91.792

0

91.792

46.5

0

46.5

მივლინებები

17.911

24.991

0

24.991

19.94

0

19.94

ოფისის ხარჯები

130.356

201.619

0

201.619

130.913

0

130.913

წარმომადგენლობითი ხარჯი

7.546

6.2

0

6.2

6.2

0

6.2

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

5.52

0

5.52

0

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

114.946

133.76

0

133.76

113.14

0

113.14

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

389.591

560.282

0

560.282

633.282

0

633.282

სუბსიდიები

1160.938

1226.3

0

1226.3

1375.695

0

1375.695

გრანტები

0

0

0

0

204

0

204

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

324.422

0

324.422

234.46

0

234.46

სხვა ხარჯები

0

40

0

40

40

0

40

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1523.53

3423.939

602.77

2821.169

4008.615

606.372

3402.243

ვალდებულებების კლება

9.57

0.37

0

0.37

15.5

0

15.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1976.9

2199.281

0

2199.281

1896.27

0

1896.27

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

78

0

78

99

0

99

ხარჯები

1920.184

2100.64

0

2100.64

1860.14

0

1860.14

შრომის ანაზღაურება

1491.608

1344.216

0

1344.216

1273.12

0

1273.12

საქონელი და მომსახურეობა

349.736

502.954

0

502.954

547.02

0

547.02

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

40.195

81.992

0

81.992

40.9

0

40.9

მივლინებები

15.8

21.591

0

21.591

18.44

0

18.44

ოფისის ხარჯები

118.423

188.919

0

188.919

126.573

0

126.573

წარმომადგენლობითი ხარჯი

7.546

6.2

0

6.2

6.2

0

6.2

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

92.321

111.5

0

111.5

102.86

0

102.86

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

75.451

92.752

0

92.752

252.047

0

252.047

სუბსიდიები

78.84

88.84

0

88.84

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

124.63

0

124.63

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

40

0

40

40

0

40

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.84

98.271

0

98.271

20.63

0

20.63

ვალდებულებების კლება

6.876

0.37

0

0.37

15.5

0

15.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

436.369

522.375

0

522.375

523.27

0

523.27

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17

21

0

21

21

0

21

ხარჯები

430.766

516.375

0

516.375

511.04

0

511.04

შრომის ანაზღაურება

295.505

353.415

0

353.415

446.54

0

446.54

საქონელი და მომსახურეობა

56.421

69.84

0

69.84

64.5

0

64.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.2

4.2

4.2

5.2

5.2

მივლინებები

4.192

5

5

4

4

ოფისის ხარჯები

15.402

21.1

21.1

21.02

21.02

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2.111

2.2

2.2

2.2

2.2

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23.611

29.34

29.34

27.08

27.08

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

6.905

8

8

5

5

სუბსიდიები

78.84

88.84

88.84

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

4.28

4.28

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.603

6

0

6

12.23

0

12.23

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1533.655

1445.432

0

1457.792

0

0

1151.653

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

55

0

57

0

0

78

ხარჯები

1489.418

1428.072

0

1440.432

0

0

1143.253

შრომის ანაზღაურება

1196.103

986.121

0

990.801

0

0

826.58

საქონელი და მომსახურეობა

293.315

321.601

0

323.601

0

0

316.673

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

35.995

39.2

0

39.2

0

0

35.7

მივლინებები

11.608

16.391

0

16.591

0

0

14.44

ოფისის ხარჯები

103.021

102.15

0

102.55

0

0

105.553

წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.435

4

0

4

0

0

4

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

68.71

78.16

0

78.56

0

0

75.78

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

68.546

81.7

0

81.7

0

0

81.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0

120.35

0

120.35

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.237

17.36

0

17.36

0

0

8.4

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

519.372

563.25

0

563.25

0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

26

26

0

ხარჯები

488.495

555.05

0

555.05

0

0

შრომის ანაზღაურება

263.922

297.64

297.64

0

საქონელი და მომსახურეობა

224.573

250.46

0

250.46

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

28.464

35

35

0

მივლინებები

6.985

7

7

0

ოფისის ხარჯები

65.225

75.84

75.84

0

წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.435

4

4

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

50.293

55.42

55.42

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

68.171

73.2

73.2

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

6.95

6.95

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.877

8.2

8.2

0

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

127.932

132.583

0

132.583

0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

7

7

0

ხარჯები

126.993

126.423

0

126.423

0

0

შრომის ანაზღაურება

109.545

110.343

110.343

0

საქონელი და მომსახურეობა

17.448

14.96

0

14.96

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.611

0

0

0

მივლინებები

2.485

2.5

2.5

0

ოფისის ხარჯები

5.424

3.96

3.96

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.553

6

6

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.375

2.5

2.5

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1.12

1.12

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.939

6.16

6.16

0

01 02 03

შესყიდვების სამსახური

5.68

0

5.68

0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

0

ხარჯები

5.68

0

5.68

0

0

შრომის ანაზღაურება

4.68

4.68

0

საქონელი და მომსახურეობა

1

0

1

0

0

მივლინებები

0.2

0.2

0

ოფისის ხარჯები

0.4

0.4

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.4

0.4

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

01 02 04

საფინანსო სამსახური

97.9

115.01

0

115.01

0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

0

ხარჯები

97.9

113.21

0

113.21

0

0

შრომის ანაზღაურება

81.733

86.87

86.87

0

საქონელი და მომსახურეობა

16.167

26.34

0

26.34

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.92

4.2

4.2

0

მივლინებები

0.821

2.3

2.3

0

ოფისის ხარჯები

8.247

8.58

8.58

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.179

5.26

5.26

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

6

6

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1.8

1.8

0

01 02 05

შიდა აუდიტის სამსახური

28.956

32.137

0

32.137

0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

2

0

ხარჯები

28.956

32.137

0

32.137

0

0

შრომის ანაზღაურება

24.832

26.197

26.197

0

საქონელი და მომსახურეობა

4.124

5.94

0

5.94

0

0

მივლინებები

0.152

0.5

0.5

0

ოფისის ხარჯები

1.872

2.18

2.18

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.1

3.26

3.26

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

01 02 06

კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

67.946

78.405

0

78.405

0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

0

ხარჯები

67.007

77.205

0

77.205

0

0

შრომის ანაზღაურება

63.793

70.785

70.785

0

საქონელი და მომსახურეობა

3.214

5.3

0

5.3

0

0

მივლინებები

0.834

2

2

0

ოფისის ხარჯები

2.38

3.3

3.3

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1.12

1.12

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.939

1.2

1.2

0

01 02 07

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

40.637

51.36

0

51.36

0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

4

4

0

ხარჯები

39.564

51.36

0

51.36

0

0

შრომის ანაზღაურება

33.421

42.9

42.9

0

საქონელი და მომსახურეობა

6.143

8.46

0

8.46

0

0

მივლინებები

0.18

1

1

0

ოფისის ხარჯები

2.897

3.7

3.7

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.066

3.76

3.76

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.073

0

0

0

01 02 08

ზედამხედველობის სამსახური

37.875

43.06

0

43.06

0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

0

ხარჯები

37.875

43.06

0

43.06

0

0

შრომის ანაზღაურება

33.427

33.94

33.94

0

საქონელი და მომსახურეობა

4.448

8.06

0

8.06

0

0

მივლინებები

0.045

0.8

0.8

0

ოფისის ხარჯები

1.603

2.8

2.8

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.8

4.46

4.46

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1.06

1.06

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

01 02 09

ტერიტორიული ორგანოები (9)

613.037

429.627

0

429.627

0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

0

0

0

ხარჯები

602.628

429.627

0

429.627

0

0

შრომის ანაზღაურება

585.43

317.446

317.446

0

საქონელი და მომსახურეობა

17.198

2.081

0

2.081

0

0

მივლინებები

0.106

0.291

0.291

0

ოფისის ხარჯები

15.373

1.79

1.79

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.719

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

110.1

110.1

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.409

0

0

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

40

0

40

40

0

40

ხარჯები

0

40

0

40

40

0

40

სხვა ხარჯები

0

40

40

40

40

01 04

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

6.876

0.37

0

0.37

15.5

0

15.5

ვალდებულებების კლება

6.876

0.37

0.37

15.5

15.5

01 05

მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში

0

185.424

0

185.424

165.847

0

165.847

ხარჯები

0

110.513

0

110.513

165.847

0

165.847

საქონელი და მომსახურეობა

0

110.513

0

110.513

165.847

0

165.847

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

38.592

38.592

0

0

ოფისის ხარჯები

0

65.269

65.269

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

3.6

3.6

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

3.052

3.052

165.847

165.847

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

74.911

74.911

0

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

331.806

571.198

0

571.198

309.54

0

309.54

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

0

30

5

0

5

ხარჯები

330.336

365.698

0

365.698

309.54

0

309.54

შრომის ანაზღაურება

287.411

301.898

0

301.898

51.36

0

51.36

საქონელი და მომსახურეობა

42.925

61.68

0

61.68

26.72

0

26.72

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.856

9.8

0

9.8

5.6

0

5.6

მივლინებები

2.111

3.4

0

3.4

1.5

0

1.5

ოფისის ხარჯები

11.933

12.7

0

12.7

4.34

0

4.34

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

5.52

0

5.52

0

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.625

22.26

0

22.26

10.28

0

10.28

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.4

8

0

8

5

0

5

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

0

0

გრანტები

0

0

0

0

204

0

204

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2.12

0

2.12

27.46

0

27.46

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.47

205.5

0

205.5

0

0

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

92.214

102.702

0

102.702

74.02

0

74.02

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

5

5

ხარჯები

92.214

102.702

0

102.702

74.02

0

74.02

შრომის ანაზღაურება

67.828

69.622

69.622

47.7

47.7

საქონელი და მომსახურეობა

24.386

30.96

0

30.96

26.32

0

26.32

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.856

4.2

4.2

5.2

5.2

მივლინებები

1.745

2

2

1.5

1.5

ოფისის ხარჯები

5.18

6.08

6.08

4.34

4.34

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.273

10.68

10.68

10.28

10.28

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.332

8

8

5

5

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2.12

2.12

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება

239.592

468.496

0

468.496

235.52

0

235.52

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

0

0

ხარჯები

238.122

262.996

0

262.996

235.52

0

235.52

შრომის ანაზღაურება

219.583

232.276

232.276

3.66

3.66

საქონელი და მომსახურეობა

18.539

30.72

0

30.72

0.4

0

0.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

5.6

5.6

0.4

0

0.4

მივლინებები

0.366

1.4

1.4

0

0

ოფისის ხარჯები

6.753

6.62

6.62

0

0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

5.52

5.52

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.352

11.58

11.58

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.068

0

0

0

0

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

გრანტები

0

0

0

204

204

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

27.46

27.46

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.47

205.5

205.5

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1294.806

3041.774

602.77

2439.004

3699.122

606.372

3092.75

ხარჯები

304.272

379.5

0

379.5

416.03

0

416.03

საქონელი და მომსახურეობა

204.933

275.53

0

275.53

271.1

0

271.1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

204.933

275.53

0

275.53

271.1

0

271.1

სუბსიდიები

99.339

103.97

0

103.97

144.93

0

144.93

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

990.534

2662.274

602.77

2059.504

3253.092

606.372

2676.72

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

28

54.64

0

54.64

130

0

130

ხარჯები

0

4.56

0

4.56

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

4.56

0

4.56

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

4.56

0

4.56

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28

50.08

0

50.08

130

0

130

03 01 01

სოფელ ორთამელაში და ჭვანა-ბარათაულის მე-2 კმ-ზე სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

80

0

80

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

80

80

03 01 02

კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

50

0

50

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

50

50

03 01 03

ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოები ქვათაცვენის საწინააღმდეგოდ (მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის)

0

4.56

0

4.56

0

0

0

ხარჯები

0

4.56

0

4.56

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

4.56

0

4.56

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

4.56

4.56

0

03 01 04

ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

28

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28

0

0

03 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

50.08

0

50.08

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50.08

50.08

0

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1259.177

2978.134

602.77

2375.364

3560.122

606.372

2953.75

ხარჯები

296.643

365.94

0

365.94

407.03

0

407.03

საქონელი და მომსახურეობა

197.304

261.97

0

261.97

262.1

0

262.1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

197.304

261.97

0

261.97

262.1

0

262.1

სუბსიდიები

99.339

103.97

0

103.97

144.93

0

144.93

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962.534

2612.194

602.77

2009.424

3123.092

606.372

2546.72

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

54.985

50

0

50

310

0

310

ხარჯები

54.985

50

0

50

70

0

70

საქონელი და მომსახურეობა

54.985

50

0

50

70

0

70

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

54.985

50

0

50

70

0

70

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

240

0

240

03 02 01 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა

54.985

50

0

50

70

0

70

ხარჯები

54.985

50

0

50

70

0

70

საქონელი და მომსახურეობა

54.985

50

0

50

70

0

70

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

54.985

50

50

70

70

03 02 01 02

ხიჭაურიდან ჭვანის და ზამლეთის მიმართულებით გარეგანათების სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

240

0

240

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

240

240

03 02 01 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება

0

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

95.345

137.48

0

137.48

110

0

110

ხარჯები

95.345

126.6

0

126.6

110

0

110

საქონელი და მომსახურეობა

95.345

126.6

0

126.6

110

0

110

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

95.345

126.6

0

126.6

110

0

110

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10.88

0

10.88

0

0

0

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

95.345

122.6

0

122.6

105

0

105

ხარჯები

95.345

122.6

0

122.6

105

0

105

საქონელი და მომსახურეობა

95.345

122.6

0

122.6

105

0

105

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

95.345

122.6

122.6

105

105

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

0

4

0

4

5

0

5

ხარჯები

0

4

0

4

5

0

5

საქონელი და მომსახურეობა

0

4

0

4

5

0

5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

4

4

5

5

03 02 02 03

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0

10.88

0

10.88

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10.88

10.88

0

0

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

291.122

1583.801

0

1583.801

2032.25

0

2062.25

ხარჯები

143.338

153.07

0

153.07

197.03

0

197.03

საქონელი და მომსახურეობა

43.999

49.1

0

49.1

52.1

0

52.1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

43.999

49.1

0

49.1

52.1

0

52.1

სუბსიდიები

99.339

103.97

0

103.97

144.93

0

144.93

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147.784

1430.731

0

1430.731

1835.22

0

1865.22

03 02 03 01

ხაბელაშვილები -ახალდაბის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 850 000 ლარი.  სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 700 000 ლარი.

0

0

0

0

1550

0

1550

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1,550

1,550

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

114.381

120.77

0

120.77

144.93

0

144.93

ხარჯები

99.339

103.97

0

103.97

144.93

0

144.93

სუბსიდიები

99.339

103.97

103.97

144.93

144.93

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.042

16.8

16.8

0

0

03 02 03 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა

99.689

0

0

0

52

0

52

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.689

0

0

52

52

03 02 03 04

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)

0

0

0

0

3

0

3

ხარჯები

0

0

0

0

3

0

3

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

3

0

3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0

3

3

03 02 03 05

ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70 000ლარი.  ნიგაზეულის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 8 300 ლარი.

0

0

0

0

78.3

0

78.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

78.3

78.3

03 02 03 06

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

43.999

49.1

0

49.1

49.1

0

49.1

ხარჯები

43.999

49.1

0

49.1

49.1

0

49.1

საქონელი და მომსახურეობა

43.999

49.1

0

49.1

49.1

0

49.1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

43.999

49.1

49.1

49.1

49.1

03 02 03 07

სარწყავი არხებისთვის მილების შეძენა

0

0

0

0

95

0

95

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

95

95

03 02 03 08

სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა

14.406

180.8

0

180.8

19.92

0

19.92

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.406

180.8

180.8

19.92

19.92

03 02 03 09

სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

18.647

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.647

0

0

0

0

03 02 03 10

სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0

31.62

0

31.62

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31.62

31.62

0

0

03 02 03 11

სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0

125

0

125

40

0

40

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

125

125

40

40

03 02 03 12

დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

0

1076.511

0

1076.511

30

0

30

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1076.511

1076.511

30

30

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

805.15

1050.973

602.77

448.203

1077.872

606.372

471.5

ხარჯები

2.975

36.27

0

36.27

30

0

30

საქონელი და მომსახურეობა

2.975

36.27

0

36.27

30

0

30

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.975

36.27

0

36.27

30

0

30

არაფინანსური აქტივების ზრდა

802.175

1014.703

602.77

411.933

1047.872

606.372

441.5

03 02 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2.975

36.27

0

36.27

30

0

30

ხარჯები

2.975

36.27

0

36.27

30

0

30

საქონელი და მომსახურეობა

2.975

36.27

0

36.27

30

0

30

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.975

36.27

36.27

30

30

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა

0

9.4

0

9.4

0

0

0

(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9.4

9.4

0

0

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

626.345

602.77

602.77

0

606.372

606.372

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626.345

602.77

602.77

606.372

606.372

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

9.354

60

0

60

70

0

70

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.354

60

60

70

70

03 02 04 05

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის ხიჭაურის ცენტრი-126162

31.126

166.092

0

166.092

0

0

0

ზამლეთის ცენტრის -30880. დარჩიძეების სკოლის ეზო 9050

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.126

166.092

166.092

0

0

03 02 04 06

დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა

39.789

33.2

0

33.2

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.789

33.2

33.2

0

0

03 02 04 07

დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი.  ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი.

36.666

1.45

0

1.45

300

0

300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.666

1.45

1.45

300

300

03 02 04 08

დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა

15.899

6.7

0

6.7

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.899

6.7

6.7

0

03 02 04 09

სოფელ ჯაბნიძეების  ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 30 000 ლარი .   ოლადაურისა და დღვანის ადმინისტრაციული სახლების რემონტი 41 500 ლარი.

34.997

125.091

0

125.091

71.5

0

71.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.997

125.091

125.091

71.5

71.5

03 02 04 10

სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა

7.999

10

0

10

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.999

10

10

0

0

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

12.575

155.88

0

155.88

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.575

155.88

0

155.88

0

0

0

03 02 05 01

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0

15.84

0

15.84

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15.84

15.84

0

0

03 02 05 02

სველი წერტილების მოწყობა

0

8

0

8

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8

8

0

0

03 02 05 03

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)

12.575

30

0

30

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.575

30

30

0

0

03 02 05 04

სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0

28.04

0

28.04

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28.04

28.04

0

0

03 02 05 05

დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

74

0

74

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

74

74

0

0

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

7.629

9

0

9

9

0

9

ხარჯები

7.629

9

0

9

9

0

9

საქონელი და მომსახურეობა

7.629

9

0

9

9

0

9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

7.629

9

9

9

9

04 00

განათლება

328.104

469.84

0

469.84

1011.825

0

1011.825

ხარჯები

318.572

344.84

0

344.84

411.825

0

411.825

სუბსიდიები

318.572

344.84

0

344.84

411.825

0

411.825

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.532

125

0

125

600

0

600

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

318.062

342.34

0

342.34

852.525

0

852.525

ხარჯები

311.072

337.34

0

337.34

402.525

0

402.525

სუბსიდიები

311.072

337.34

0

337.34

402.525

0

402.525

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.99

5

0

5

450

0

450

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

318.062

342.34

0

342.34

402.525

0

402.525

ხარჯები

311.072

337.34

0

337.34

402.525

0

402.525

სუბსიდიები

311.072

337.34

337.34

402.525

402.525

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.99

5

5

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი)

0

0

0

0

450

0

450

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

450

450

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

10.042

127.5

0

127.5

159.3

0

159.3

ხარჯები

7.5

7.5

0

7.5

9.3

0

9.3

სუბსიდიები

7.5

7.5

0

7.5

9.3

0

9.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.542

120

0

120

150

0

150

04 02 01

ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება

2.542

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.542

0

0

04 02 02

დაწყებითი სკოლების მშენებლობა და ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა (დარგულა,ჩანჩხალო, კობალთა, წიაღი და მჭედლური)

0

120

0

120

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120

120

0

0

04 02 03

პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა

0

0

0

0

150

0

150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

150

150

04 02 04

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა

7.5

7.5

0

7.5

9.3

0

9.3

ხარჯები

7.5

7.5

0

7.5

9.3

0

9.3

სუბსიდიები

7.5

7.5

7.5

9.3

9.3

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1219.525

1125.059

0

1125.059

934.568

0

934.568

ხარჯები

752.042

797.65

0

797.65

829.675

0

829.675

საქონელი და მომსახურეობა

87.855

109

0

109

105

0

105

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

87.855

109

0

109

105

0

105

სუბსიდიები

664.187

688.65

0

688.65

724.675

0

724.675

არაფინანსური აქტივების ზრდა

467.483

327.409

0

327.409

104.893

0

104.893

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

683.83

461.204

0

461.204

373.593

0

373.593

ხარჯები

220.343

242.75

0

242.75

273.7

0

273.7

საქონელი და მომსახურეობა

30.387

40

0

40

40

0

40

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

30.387

40

0

40

40

0

40

სუბსიდიები

189.956

202.75

0

202.75

233.7

0

233.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.487

218.454

0

218.454

99.893

0

99.893

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

121.419

132.75

0

132.75

152.7

0

152.7

ხარჯები

121.419

132.75

0

132.75

152.7

0

152.7

სუბსიდიები

121.419

132.75

132.75

152.7

152.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

30.387

40

0

40

40

0

40

ხარჯები

30.387

40

0

40

40

0

40

საქონელი და მომსახურეობა

30.387

40

0

40

40

0

40

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

30.387

40

40

40

40

05 01 03

აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“

68.537

70

0

70

81

0

81

ხარჯები

68.537

70

0

70

81

0

81

სუბსიდიები

68.537

70

70

81

81

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

463.487

30

0

30

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.487

30

30

0

0

05 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სპორტული მოედნების მშენებლობა

0

100

0

100

17.893

0

17.893

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

100

100

17.893

17.893

05 01 06

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

0

88.454

0

88.454

12

0

12

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

88.454

88.454

12

12

05 01 07

სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა ნაღვარევი)

0

0

0

0

70

0

70

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

70

70

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

535.695

594.895

0

594.895

560.975

0

560.975

ხარჯები

531.699

554.9

0

554.9

555.975

0

555.975

საქონელი და მომსახურეობა

57.468

69

0

69

65

0

65

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

57.468

69

0

69

65

0

65

სუბსიდიები

474.231

485.9

0

485.9

490.975

0

490.975

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.996

39.995

0

39.995

5

0

5

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

402.645

446.995

0

446.995

412.1

0

412.1

ხარჯები

402.645

407

0

407

412.1

0

412.1

სუბსიდიები

402.645

407

407

412.1

412.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

39.995

39.995

0

0

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

71.586

78.9

0

78.9

83.875

0

83.875

ხარჯები

71.586

78.9

0

78.9

78.875

0

78.875

სუბსიდიები

71.586

78.9

78.9

78.875

78.875

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

5

5

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

49.194

54

0

54

50

0

50

ხარჯები

49.194

54

0

54

50

0

50

საქონელი და მომსახურეობა

49.194

54

0

54

50

0

50

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

49.194

54

54

50

50

05 02 04

დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

3.996

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.996

0

0

0

0

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებები

8.274

15

0

15

15

0

15

ხარჯები

8.274

15

0

15

15

0

15

საქონელი და მომსახურეობა

8.274

15

0

15

15

0

15

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

8.274

15

15

15

15

05 03

სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა

0

68.96

0

68.96

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

68.96

68.96

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

268.794

278.157

0

278.157

301.4

0

301.4

ხარჯები

261.429

272.672

0

272.672

301.4

0

301.4

საქონელი და მომსახურეობა

18.952

75

0

75

0.135

0

0.135

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

18.952

75

0

75

0.135

0

0.135

სუბსიდიები

0

0

0

0

94.265

0

94.265

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

197.672

0

197.672

207

0

207

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.671

5.485

0

5.485

0

0

0

ვალდებულებების კლება

2.694

0

0

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

29.793

103.557

0

103.557

129.1

0

129.1

ხარჯები

26.622

98.072

0

98.072

129.1

0

129.1

საქონელი და მომსახურეობა

18.952

75

0

75

0.135

0

0.135

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

18.952

75

0

75

0.135

0

0.135

სუბსიდიები

0

0

0

0

94.265

0

94.265

სოციალური უზრუნველყოფა

7.67

23.072

0

23.072

34.7

0

34.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

0

5.485

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

6.187

23.072

0

23.072

25

0

25

ხარჯები

6.187

23.072

0

23.072

25

0

25

სოციალური უზრუნველყოფა

6.187

23.072

23.072

25

25

06 01 02

შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა

18.952

4.2

0

4.2

0

0

0

ხარჯები

18.952

4.2

0

4.2

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

18.952

4.2

0

4.2

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

18.952

4.2

4.2

0

0

სუბსიდიები

0

0

0

06 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

1.483

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

1.483

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.483

0

0

0

0

06 01 04

ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“

0

0

0

94.265

0

94.265

ხარჯები

0

0

0

94.265

0

94.265

სუბსიდიები

0

0

94.265

94.265

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

06 01 05

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

3.171

76.285

0

76.285

9.835

0

9.835

ხარჯები

0

70.8

0

70.8

9.835

0

9.835

საქონელი და მომსახურეობა

0

70.8

0

70.8

0.135

0

0.135

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

70.8

0

70.8

0.135

0

0.135

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

0

5.485

0

0

0

06 01 05 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი

0

70.8

0

70.8

0.135

0

0.135

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

70.8

70.8

0.135

0.135

06 01 05 02

ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა

3.171

5.485

0

5.485

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

5.485

0

0

06 01 05 03

პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

0

0

9.7

0

9.7

ხარჯები

0

0

0

0

9.7

0

9.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

9.7

9.7

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

239.001

174.6

0

174.6

172.3

0

172.3

ხარჯები

234.807

139.6

0

174.6

172.3

0

172.3

სოციალური უზრუნველყოფა

234.807

139.6

0

174.6

172.3

0

172.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

2.694

0

0

0

0

0

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

36.847

38

0

38

38

0

38

ხარჯები

34.153

38

0

38

38

0

38

სოციალური უზრუნველყოფა

34.153

38

38

38

38

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

ვალდებულებების კლება

2.694

0

0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა

1.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

06 02 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2.194

2

0

2

0

0

0

ხარჯები

2.194

2

0

2

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

2.194

2

2

0

0

06 02 04

პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

18.5

32.4

0

32.4

59.1

0

59.1

ხარჯები

18.5

32.4

0

32.4

59.1

0

59.1

სოციალური უზრუნველყოფა

18.5

32.4

32.4

59.1

59.1

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

28.7

27

0

27

32

0

32

ხარჯები

28.7

27

0

27

32

0

32

სოციალური უზრუნველყოფა

28.7

27

27

32

32

06 02 06

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

25

20

0

20

20

0

20

ხარჯები

25

20

0

20

20

0

20

სოციალური უზრუნველყოფა

25

20

20

20

20

06 02 07

განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

22

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

22

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

22

0

0

0

0

06 02 08

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

8.96

8

0

8

8

0

8

ხარჯები

8.96

8

0

8

8

0

8

სოციალური უზრუნველყოფა

8.96

8

8

8

8

06 02 09

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

6.627

12.2

0

12.2

15.2

0

15.2

ხარჯები

6.627

12.2

0

12.2

15.2

0

15.2

სოციალური უზრუნველყოფა

6.627

12.2

12.2

15.2

15.2

06 02 10

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

0

35

0

35

0

0

0

ხარჯები

0

35

0

35

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

35

35

0

0

06 02 11

სოციალური სხვა

88.673

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

88.673

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

88.673

0

0

0