„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №33
2015 წლის 25 სექტემბერი
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5616.155
6843.982
7898.919
606.372
7292.547
გადასახადები
196.540
220.858
915.900
0.000
915.900
გრანტები
5074.723
6242.159
6672.629
606.372
6066.257
სხვა შემოსავლები
344.892
380.965
310.390
0.000
310.390
ხარჯები
3886.835
4076.840
4605.132
9.662
4595.470
შრომის ანაზღაურება
1779.019
1646.055
1370.112
0.000
1370.112
საქონელი და მომსახურება
704.401
731.926
1005.430
9.662
995.768
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1160.938
1202.135
1388.995
0.000
1388.995
გრანტები
0.000
0.000
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
496.724
247.795
0.000
247.795
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
388.800
0.000
388.800
საოპრაციო სალდო
1729.320
2767.142
3293.787
596.710
2697.077
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1523.530
2916.874
4180.883
596.710
3584.173
ზრდა
1523.530
2920.303
4180.883
596.710
3584.173
კლება
0.000
3.429
0.000
მთლიანი სალდო
205.790
-149.732
-887.096
0.000
-887.096
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-856.478
-1052.698
-902.596
0.000
-902.596
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტი
0.000
0.000
0.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
კლება
856.478
1052.698
902.596
0.000
902.596
ვალუტა და დეპოზიტი
856.478
1052.698
902.596
902.596
სესხები
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ცვლილება
-9.570
-0.370
-15.500
0.000
-15.500
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
9.570
0.370
15.500
0.000
15.500
საშინაო
9.570
0.370
15.500
15.500
საგარეო
0.000
0.000
0.000
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
5,616.155
6,847.411
7,898.919
606.372
7,292.547
შემოსავლები
5,616.155
6,843.982
7,898.919
606.372
7,292.547
არაფინანსური აქტივების კლება
0.000
3.429
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
5,419.935
6,997.513
8,801.515
606.372
8,195.143
ხარჯები
3,886.835
4,076.840
4,605.132
9.662
4,595.470
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,523.530
2,920.303
4,180.883
596.710
3,584.173
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
9.570
0.370
15.500
0.000
15.500
ნაშთის ცვლელება
196.220
-150.102
-902.596
0.000
-902.596
მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 898 919 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5,616.155
6,843.982
7,898.919
606.372
7,292.547
გადასახადები
196.540
220.858
915.900
0.000
915.900
გრანტები
5,074.723
6,242.159
6,672.629
606.372
6,066.257
სხვა შემოსავლები
344.892
380.965
310.390
0.000
310.390
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 915 900 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
196.540
220.858
915.900
0.000
915.900
ქონების გადასახადი
196.540
220.858
915.900
0.000
915.900
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
184.507
214.880
909.900
909.900
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.120
0.246
1.000
1.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
1.114
0.838
0.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
10.799
4.894
5.000
5.000
სხვა გადასახადი ქონებაზე
0.000
0.000
0.000
სხვა გადასახადი
0.000
0.000
0.000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
6 672 629 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5,074.723
6,242.159
6,672.629
606.372
6,066.257
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1,031.158
1,497.566
1,500.000
1,500.000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,043.565
4,611.268
4,839.072
606.372
4,232.700
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,417.220
4,009.700
4,232.700
0.000
4,232.700
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,417.220
4,009.700
4,232.700
4,232.700
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
626.345
601.568
606.372
606.372
0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
626.345
601.568
606.372
606.372
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0.000
0.000
0.000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.000
0.000
0.000
სხვა ტრანსფერები
0.000
133.325
333.557
333.557
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 310 390 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
344.892
380.965
310.390
0.000
310.390
შემოსავლები საკუთრებიდან
202.990
271.079
169.200
0.000
169.200
პროცენტები
135.603
184.698
101.400
0.000
101.400
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
135.603
184.698
101.400
101.400
რენტა
67.387
86.381
67.800
0.000
67.800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
67.022
86.153
67.800
67.800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
0.365
0.228
0.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
5.178
22.158
15.200
0.000
15.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
-20.029
10.264
10.200
0.000
10.200
სანებართვო მოსაკრებელი
0.751
0.110
1.000
1.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
0.751
0.110
1.000
1.000
სახელმწიფო ბაჟი
0.000
0.000
0.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.063
0.032
0.000
სატენდერო მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
-27.955
0.000
0.000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
7.175
10.122
9.200
9.200
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
25.144
11.894
5.000
0.000
5.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
25.144
11.894
5.000
0.000
5.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0.000
0.000
0.000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
25.144
11.894
5.000
0.000
5.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11.902
11.894
5.000
5.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
13.242
0.000
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
129.441
81.809
125.990
125.990
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7.283
5.919
0.000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 605 132 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3,886.835
4,076.840
4,605.132
9.662
4,595.470
შრომის ანაზღაურება
1,779.019
1,646.055
1,370.112
0.000
1,370.112
საქონელი და მომსახურება
704.401
731.926
1,005.430
9.662
995.768
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1,160.938
1,202.135
1,388.995
0.000
1,388.995
გრანტები
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
496.724
247.795
0.000
247.795
სხვა ხარჯი
0.000
0.000
388.800
0.000
388.800
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 180 833 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 180 833 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
49.840
18.523
34.800
0.000
34.800
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.470
205.190
0.000
0.000
0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
990.534
2288.005
3392.390
596.710
2795.680
განათლება
9.532
122.925
612.800
0.000
612.800
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
467.483
280.175
140.893
0.000
140.893
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4.671
5.485
0.000
0.000
0.000
ჯამი
1523.530
2920.303
4180.883
596.710
3584.173
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
0.000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,695.634
1,631.181
2,002.910
0.000
2,002.910
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,695.634
1,611.604
1,828.963
0.000
1,828.963
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1,597.734
1,506.137
1,758.963
1,758.963
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
97.900
105.467
70.000
70.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.000
19.577
173.947
173.947
თავდაცვა
92.214
92.219
77.200
0.000
77.200
სამოქალაქო თავდაცვა
92.214
92.219
77.200
77.200
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
239.592
463.830
235.520
0.000
235.520
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.000
0.000
0.000
0.000
სახანძრო სამსახური
239.592
463.830
235.520
235.520
ეკონომიკური საქმიანობა
155.932
180.067
180.500
0.000
180.500
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
28.000
44.999
180.500
180.500
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
127.932
135.068
0.000
0.000
გარემოს დაცვა
107.920
225.480
114.500
0.000
114.500
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
95.345
102.831
105.000
105.000
ჩამდინარე წყლების მართვა
12.575
122.649
9.500
9.500
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,196.761
2,378.188
3,538.082
0.000
3,538.082
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
121.663
319.074
335.298
335.298
წყალმომარაგება
291.122
1,310.522
2,159.151
2,159.151
გარე განათება
54.985
48.269
313.261
313.261
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
728.991
700.323
730.372
730.372
ჯანმრთელობის დაცვა
70.430
81.261
133.710
0.000
133.710
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
70.430
81.261
133.710
133.710
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,094.466
934.505
742.993
0.000
742.993
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
562.411
275.297
261.893
261.893
მომსახურება კულტურის სფეროში
455.835
498.475
466.100
466.100
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო
8.274
14.035
15.000
15.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
67.946
146.698
0.000
0.000
განათლება
521.109
659.937
1,265.500
0.000
1,265.500
სკოლამდელი აღზრდა
318.062
330.637
856.325
856.325
ზოგადი განათლება
0.000
0.000
0.000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
203.047
329.300
409.175
409.175
სოციალური დაცვა
236.307
350.475
495.100
0.000
495.100
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
34.153
31.585
38.000
38.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
202.154
318.890
457.100
457.100
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
5,410.365
6,997.143
8,786.015
0.000
8,786.015
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 902 596 ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -902 596 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -902 596 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -15500 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია რამოდენიმე სოფლებში გზების რეაბილიტაცია რაზეც გამოყოფილია 180500 ლარი.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ 482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია ხიჭაური ჭვანის და ზამლეთის მიმართულებით გარეგანათების ახალი ქსელის მშენებლობა, ასევე ციხეებზე მოეწყობა ახალი განათების წერტილები.
2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:
1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება – 93200 ლარი,2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა – 31700 ლარი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.
აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.
2.2.2.1. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2.3. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
(პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2015 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში სამი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1487000 ლარის. ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 60000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 67000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა. წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 32 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი ავზების მშენებლობა
2.2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
(პროგრამული კოდი 03 02 04 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა რაზეც გათვალისწინებულია 187000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი, ხოლო რამოდენიმე სოფლის სახლს ჩაუტარდება რემონტი
2.3. გამწვანების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.
3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)
სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 357625 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 200 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს.დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა 450000 ლარის.
3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. აშენდება სოფელ პაპოშვილებში არასრული საშუალო და ერდვათის დაწყებითი სკოლა 150000 ლარის ღირებულების.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს დასრულდება ფურტიოს რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევი ლომანაური მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, დასრულდება სოფელ ნენიის სპორტულ მოედანზე შავი საფარის დაგება.მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 ა(ა)იპ „შუახევის კულტურის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები რომელებშიც 50 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ა(ა)იპ „შუახევის სახელოვნებო სკოლა“
(პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
(პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.2 აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.
5.1.3 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.2 პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებსერთჯერად დახმარებას:
პირველი შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 ლარი;
მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 400 ლარი;
მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;
5.2.3 ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 32 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.4. სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ხარჯები. მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2.5. 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 10)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.
5.2.6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.
5.2.7. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13)
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ჩანჩხალოში მცხოვრებ სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 66 ოჯახზე ერთჯერად დახმარების (კომპენსაცია) გაცემას შესაბამისი გეოლოგიური დასკვნების და ხარჯთააღრიცხვების შესაბამისად, რითაც გაუმჯობესდება მათი ყოველდღიური ცხოვრების პირობები.
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
საკუთარი შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
5419.935
6997.513
8801.515
606.372
8195.143
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172.000
108.000
105
0
105
ხარჯები
3886.835
4076.840
4605.132
9.662
4595.470
შრომის ანაზღაურება
1779.019
1646.055
1370.112
0.000
1370.112
საქონელი და მომსახურება
704.401
731.926
1005.430
9.662
995.768
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
44.051
66.220
46.500
0.000
46.500
მივლინებები
17.911
21.658
19.940
0.000
19.940
ოფისის ხარჯები
130.356
98.897
140.575
9.662
130.913
წარმომადგენლობითი ხარჯი
7.546
6.167
6.200
0.000
6.200
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.000
5.371
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
114.946
126.171
113.970
0.000
113.970
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
389.591
407.442
678.245
0.000
678.245
სუბსიდიები
1160.938
1202.135
1388.995
0.000
1388.995
გრანტები
0.000
0.000
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
496.724
247.795
0.000
247.795
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
388.800
0.000
388.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1523.530
2920.303
4180.883
596.710
3584.173
ვალდებულებების კლება
9.570
0.370
15.500
0.000
15.500
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1976.900
1934.204
2018.410
0.000
2018.410
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142.000
78.000
100
0
100
ხარჯები
1920.184
1915.311
1968.110
0.000
1968.110
შრომის ანაზღაურება
1491.608
1344.157
1315.572
0.000
1315.572
საქონელი და მომსახურება
349.736
359.628
577.813
0.000
577.813
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
40.195
56.888
40.900
0.000
40.900
მივლინებები
15.800
19.157
18.440
0.000
18.440
ოფისის ხარჯები
118.423
91.613
126.573
0.000
126.573
წარმომადგენლობითი ხარჯი
7.546
6.167
6.200
0.000
6.200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
92.321
106.326
103.690
0.000
103.690
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
75.451
79.477
282.010
0.000
282.010
სუბსიდიები
78.840
88.452
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
123.074
4.725
0.000
4.725
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.840
18.523
34.800
0.000
34.800
ვალდებულებების კლება
6.876
0.370
15.500
0.000
15.500
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
436.369
515.244
531.665
0.000
531.665
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.000
21.000
22
0
22
ხარჯები
430.766
509.712
520.265
0.000
520.265
შრომის ანაზღაურება
295.505
353.365
433.072
0.000
433.072
საქონელი და მომსახურება
56.421
63.615
87.193
0.000
87.193
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.200
4.200
5.200
5.200
მივლინებები
4.192
4.080
4.000
4.000
ოფისის ხარჯები
15.402
16.891
21.020
21.020
წარმომადგენლობითი ხარჯი
2.111
2.199
2.200
2.200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
23.611
29.070
27.910
27.910
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.905
7.175
26.863
26.863
სუბსიდიები
78.840
88.452
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
4.280
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.603
5.532
11.400
0.000
11.400
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1533.655
1393.607
1227.298
0.000
1227.298
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
55
78
0
78
ხარჯები
1489.418
1383.516
1203.898
0.000
1199.173
შრომის ანაზღაურება
1196.103
986.112
882.500
0.000
882.500
საქონელი და მომსახურება
293.315
278.610
316.673
0.000
316.673
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
35.995
36.560
35.700
0.000
35.700
მივლინებები
11.608
14.978
14.440
0.000
14.440
ოფისის ხარჯები
103.021
74.458
105.553
0.000
105.553
წარმომადგენლობითი ხარჯი
5.435
3.968
4.000
0.000
4.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
68.710
76.344
75.780
0.000
75.780
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
68.546
72.302
81.200
0.000
81.200
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
118.794
4.725
0.000
4.725
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.237
10.091
23.400
0.000
23.400
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
519.372
531.065
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.000
26.000
0.000
ხარჯები
488.495
529.451
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
263.922
297.640
0.000
საქონელი და მომსახურება
224.573
226.261
0.000
0.000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
28.464
32.360
0.000
მივლინებები
6.985
6.978
0.000
ოფისის ხარჯები
65.225
55.444
0.000
წარმომადგენლობითი ხარჯი
5.435
3.968
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
50.293
55.209
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
68.171
72.302
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
5.550
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.877
1.614
0.000
01 02 02
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური
127.932
129.662
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.000
7.000
0.000
ხარჯები
126.993
123.585
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
109.545
110.343
0.000
საქონელი და მომსახურება
17.448
12.122
0.000
0.000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.611
0.000
0.000
მივლინებები
2.485
2.314
0.000
ოფისის ხარჯები
5.424
3.838
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.553
5.970
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.375
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
1.120
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.939
6.077
0.000
01 02 03
შესყიდვების სამსახური
5.406
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.000
0.000
ხარჯები
5.406
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
4.680
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.726
0.000
0.000
მივლინებები
0.099
0.000
ოფისის ხარჯები
0.264
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.363
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
01 02 04
საფინანსო სამსახური
97.900
105.467
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.000
7.000
0.000
ხარჯები
97.900
104.267
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
81.733
86.870
0.000
საქონელი და მომსახურება
16.167
17.397
0.000
0.000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.920
4.200
0.000
მივლინებები
0.821
2.091
0.000
ოფისის ხარჯები
8.247
5.849
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.179
5.257
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
1.200
0.000
01 02 05
შიდა აუდიტის სამსახური
28.956
30.357
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.000
2.000
0.000
ხარჯები
28.956
30.357
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
24.832
26.188
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.124
4.169
0.000
0.000
მივლინებები
0.152
0.121
0.000
ოფისის ხარჯები
1.872
1.137
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.100
2.911
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
01 02 06
კულტურის, განათლების სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური
67.946
77.998
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
67.007
76.798
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
63.793
70.785
0.000
საქონელი და მომსახურება
3.214
4.893
0.000
0.000
მივლინებები
0.834
1.999
0.000
ოფისის ხარჯები
2.380
2.894
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
1.120
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.939
1.200
0.000
01 02 07
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
40.637
49.111
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.000
4.000
0.000
ხარჯები
39.564
49.111
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
33.421
42.900
0.000
საქონელი და მომსახურება
6.143
6.211
0.000
0.000
მივლინებები
0.180
0.811
0.000
ოფისის ხარჯები
2.897
2.064
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.066
3.336
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.073
0.000
0.000
01 02 08
ზედამხედველობის სამსახური
37.875
40.476
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.000
3.000
0.000
ხარჯები
37.875
40.476
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
33.427
33.940
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.448
5.476
0.000
0.000
მივლინებები
0.045
0.373
0.000
ოფისის ხარჯები
1.603
1.442
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.800
3.661
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
1.060
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
01 02 09
ტერიტორიული ორგანოები (9)
613.037
429.471
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75.000
0.000
0.000
ხარჯები
602.628
429.471
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
585.430
317.446
0.000
საქონელი და მომსახურება
17.198
2.081
0.000
0.000
მივლინებები
0.106
0.291
0.000
ოფისის ხარჯები
15.373
1.790
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.719
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
109.944
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.409
0.000
0.000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
ხარჯები
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
70.000
70.000
01 04
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
6.876
0.370
15.500
0.000
15.500
ვალდებულებების კლება
6.876
0.370
15.500
15.500
01 05
მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში 165 847 ლარი თანადაფინანსება. მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა 8100 ლარი
0.000
19.577
173.947
0.000
173.947
ხარჯები
0.000
16.677
173.947
0.000
173.947
საქონელი და მომსახურება
0.000
16.677
173.947
0.000
173.947
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.000
16.128
0.000
0.000
ოფისის ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.000
0.549
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
173.947
173.947
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
2.900
0.000
0.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
331.806
556.049
312.720
0.000
312.720
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.000
30.000
5.000
0.000
5.000
ხარჯები
330.336
350.859
312.720
0.000
312.720
შრომის ანაზღაურება
287.411
301.898
54.540
0.000
54.540
საქონელი და მომსახურება
42.925
46.841
26.720
0.000
26.720
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.856
9.332
5.600
0.000
5.600
მივლინებები
2.111
2.501
1.500
0.000
1.500
ოფისის ხარჯები
11.933
7.284
4.340
0.000
4.340
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.000
5.371
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22.625
19.845
10.280
0.000
10.280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.400
2.508
5.000
0.000
5.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
204.000
0.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
2.120
27.460
0.000
27.460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.470
205.190
0.000
0.000
0.000
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
92.214
92.219
77.200
0.000
77.200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.000
7.000
5
5
ხარჯები
92.214
92.219
77.200
0.000
77.200
შრომის ანაზღაურება
67.828
69.622
50.880
50.880
საქონელი და მომსახურება
24.386
20.477
26.320
0.000
26.320
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.856
4.200
5.200
5.200
მივლინებები
1.745
1.288
1.500
1.500
ოფისის ხარჯები
5.180
3.183
4.340
4.340
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.273
9.298
10.280
10.280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.332
2.508
5.000
5.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
2.120
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
02 02
სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება
239.592
463.830
235.520
0.000
235.520
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23.000
23.000
0.000
0.000
ხარჯები
238.122
258.640
235.520
0.000
235.520
შრომის ანაზღაურება
219.583
232.276
3.660
3.660
საქონელი და მომსახურება
18.539
26.364
0.400
0.000
0.400
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.000
5.132
0.400
0.000
0.400
მივლინებები
0.366
1.213
0.000
0.000
ოფისის ხარჯები
6.753
4.101
0.000
0.000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.000
5.371
0.000
0.000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.352
10.547
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.068
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
204.000
204.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
27.460
27.460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.470
205.190
0.000
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1294.806
2608.191
3833.082
606.372
3226.710
ხარჯები
304.272
320.186
440.692
9.662
431.030
საქონელი და მომსახურება
204.933
217.129
295.762
9.662
286.100
ოფისის ხარჯები
0.000
0.000
9.662
9.662
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
204.933
217.129
286.100
0.000
286.100
სუბსიდიები
99.339
103.057
144.930
0.000
144.930
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
990.534
2288.005
3392.390
596.710
2795.680
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
28.000
44.999
180.500
0.000
180.500
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.000
44.999
180.500
0.000
180.500
03 01 01
სოფელ ორთამელაში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 48000. ჭვანა-ბარათაულის მე-2 კმ-ზე 32000. გორხანაურის გზის 25500. ნიგაზეულის გზის 18000. მაწყვალთაში გზის მშენებლობის დასრულება 11000. ლაკლაკეთის გზაზე კედლის ჩამოსხმა 15000. ნიგაზეულში წიაღის უბნის გზის რეაბილიტაცია 20000 ლარი. ნაღვარევის გზაზე ხიდის მშენებლობის დასრულება 11000 ლარი.
0.000
0.000
180.500
0.000
180.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
180.500
180.500
03 01 02
ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა
28.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.000
0.000
0.000
03 01 03
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა
0.000
44.999
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
44.999
0.000
0.000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1259.177
2555.616
3643.582
606.372
3037.210
ხარჯები
296.643
312.610
431.692
9.662
422.030
საქონელი და მომსახურება
197.304
209.553
286.762
9.662
277.100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
197.304
209.553
277.100
0.000
277.100
სუბსიდიები
99.339
103.057
144.930
0.000
144.930
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
962.534
2243.006
3211.890
596.710
2615.180
03 02 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54.985
48.269
313.261
0.000
313.261
ხარჯები
54.985
48.269
85.000
0.000
85.000
საქონელი და მომსახურება
54.985
48.269
85.000
0.000
85.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
54.985
48.269
85.000
0.000
85.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
228.261
0.000
228.261
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა
54.985
48.269
85.000
0.000
85.000
ხარჯები
54.985
48.269
85.000
0.000
85.000
საქონელი და მომსახურება
54.985
48.269
85.000
0.000
85.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
54.985
48.269
85.000
85.000
03 02 01 02
ხიჭაურიდან ჭვანის მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა 75000. ხიჭაურიდან ზამლეთის მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა 65000. კავიანის ციხეზე გარე-განათების სისტემის მოწყობა 6000. ნიგაზეულის,ოთოლთას და ყალაიბონის ციხეზე გარეგანათების სისტემის მოწყობა 15000 ლარი
0.000
0.000
161.000
0.000
161.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
161.000
161.000
03 02 01 03
თაგინურის (გომის მთა) ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის სადენების, ტრანსფორმატორის, ბოძების და სხვა მასალების შეძენა
0.000
0.000
67.261
0.000
67.261
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
67.261
67.261
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
95.345
106.831
110.000
0.000
110.000
ხარჯები
95.345
96.051
110.000
0.000
110.000
საქონელი და მომსახურება
95.345
96.051
110.000
0.000
110.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
95.345
96.051
110.000
0.000
110.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
10.780
0.000
0.000
0.000
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
95.345
92.051
105.000
0.000
105.000
ხარჯები
95.345
92.051
105.000
0.000
105.000
საქონელი და მომსახურება
95.345
92.051
105.000
0.000
105.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
95.345
92.051
105.000
105.000
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
0.000
4.000
5.000
0.000
5.000
ხარჯები
0.000
4.000
5.000
0.000
5.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
4.000
5.000
0.000
5.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
4.000
5.000
5.000
03 02 02 03
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა
0.000
10.780
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
10.780
0.000
0.000
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
291.122
1310.522
2159.151
0.000
2159.151
ხარჯები
143.338
146.028
197.030
0.000
197.030
საქონელი და მომსახურება
43.999
42.971
52.100
0.000
52.100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43.999
42.971
52.100
0.000
52.100
სუბსიდიები
99.339
103.057
144.930
0.000
144.930
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147.784
1164.494
1962.121
0.000
1962.121
03 02 03 01
ხაბელაშვილები -ახალდაბის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 689 000 ლარი. სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 700 000 ლარი. გორხანაულის უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 98000 ლარი.
0.000
0.000
1487.000
0.000
1487.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
1487.000
1487.000
03 02 03 02
114.381
116.056
144.930
0.000
144.930
ხარჯები
99.339
103.057
144.930
0.000
144.930
სუბსიდიები
99.339
103.057
144.930
144.930
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.042
12.999
0.000
0.000
03 02 03 03
სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა
99.689
0.000
67.000
0.000
67.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.689
0.000
67.000
67.000
03 02 03 04
სარწყავი არხების საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
0.000
0.000
3.000
0.000
3.000
ხარჯები
0.000
0.000
3.000
0.000
3.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
3.000
0.000
3.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
3.000
3.000
03 02 03 05
ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 59441 ლარი. ნიგაზეულის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 8 300 ლარი. ფურტიოს სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის 8000. ბარათაულის აუზის სათავე ნაგებობის 3500. სოფელ ახალდაბაში სასმელი წყლის აუზის მშენებლობა 40000 ლარი. დაბაში 250 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის რემონტი 23000 ლარი
0.000
0.000
142.241
0.000
142.241
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
142.241
142.241
03 02 03 06
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
43.999
42.971
49.100
0.000
49.100
ხარჯები
43.999
42.971
49.100
0.000
49.100
საქონელი და მომსახურება
43.999
42.971
49.100
0.000
49.100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43.999
42.971
49.100
49.100
03 02 03 07
სარწყავი არხებისთვის მილების შეძენა
0.000
0.000
95.000
0.000
95.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
95.000
95.000
03 02 03 08
სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 19920 ლარი. ფურტიო-ბუთურაულის ნენიის და გორის მიწისქვეშა ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოებისსა და აუზების მოწყობა 82895
14.406
126.218
102.815
0.000
102.815
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.406
126.218
102.815
102.815
03 02 03 09
სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
18.647
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.647
0.000
0.000
0.000
03 02 03 10
სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0.000
31.617
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
31.617
0.000
0.000
03 02 03 11
სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0.000
56.877
38.065
0.000
38.065
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
56.877
38.065
38.065
03 02 03 12
დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება
0.000
936.783
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
936.783
30.000
30.000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
805.150
967.345
1051.670
606.372
445.298
ხარჯები
2.975
22.262
39.662
9.662
30.000
საქონელი და მომსახურება
2.975
22.262
39.662
9.662
30.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
802.175
945.083
1012.008
596.710
415.298
03 02 04 01
დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
ხარჯები
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
საქონელი და მომსახურება
2.975
22.262
30.000
0.000
30.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.975
22.262
30.000
30.000
03 02 04 02
შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)
0.000
9.321
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
9.321
0.000
0.000
03 02 04 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
626.345
601.568
606.372
606.372
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
9.662
9.662
0.000
ოფისის ხარჯები
0.000
0.000
9.662
9.662
არაფინანსური აქტივების ზრდა
626.345
601.568
596.710
596.710
03 02 04 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
9.354
33.187
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.354
33.187
100.000
100.000
03 02 04 05
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის
(ზამლეთის ცენტრში მემორიალთან კედლის და რკინის ღობის მოწყობა - 6500 ლარი. ფურტიოს თაღოვან ხიდთან ბეტონის კიბეების მოწყობა 6000 ლარი)
31.126
161.457
12.500
0.000
12.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.126
161.457
12.500
12.500
03 02 04 06
სოფელ ჯაბნიძეებში და სოფელ ვაკეში წისქვილების მშენებლობა
0.000
0.000
10.000
0.000
10.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
10.000
10.000
03 02 04 07
დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა
39.789
9.200
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.789
9.200
0.000
0.000
03 02 04 08
დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 93999 ლარი. ხიჭაურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 93000 ლარი.
36.666
1.449
186.999
0.000
186.999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.666
1.449
186.999
186.999
03 02 04 09
დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა
15.899
6.580
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.899
6.580
0.000
03 02 04 10
სოფელ ჯაბნიძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 29299 ლარი . ოლადაურის ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 5300 ლარი. დღვანის ადნიმისტრაციული სახლის რემონტი 29700 ლარი. ბარათაულის ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 6500 ლარი. ქიძინიძეების სოფლის სახლის ზედა მხარეს ბეტონის საფარის დაგება 5000 ლარი. შუბნის ადმინისტრაციული სახლის სახურავის შეცვლა 30000 ლარი
34.997
118.005
105.799
0.000
105.799
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.997
118.005
105.799
105.799
03 02 04 11
სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა
7.999
4.316
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.999
4.316
0.000
0.000
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
12.575
122.649
9.500
0.000
9.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.575
122.649
9.500
0.000
9.500
03 02 05 01
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
0.000
7.440
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
7.440
0.000
0.000
03 02 05 02
ბრილის სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
0.000
0.000
9.500
0.000
9.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
9.500
9.500
03 02 05 03
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)
12.575
28.618
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.575
28.618
0.000
0.000
03 02 05 04
სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
0.000
28.040
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
28.040
0.000
0.000
03 02 05 05
დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა
0.000
58.551
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
58.551
0.000
0.000
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
7.629
7.576
9.000
0.000
9.000
ხარჯები
7.629
7.576
9.000
0.000
9.000
საქონელი და მომსახურება
7.629
7.576
9.000
0.000
9.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.629
7.576
9.000
9.000
04 00
განათლება
328.104
456.911
1028.425
0.000
1028.425
ხარჯები
318.572
333.986
415.625
0.000
415.625
სუბსიდიები
318.572
333.986
415.625
0.000
415.625
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.532
122.925
612.800
0.000
612.800
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
318.062
330.637
856.325
0.000
856.325
ხარჯები
311.072
326.486
406.325
0.000
406.325
სუბსიდიები
311.072
326.486
406.325
0.000
406.325
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.990
4.151
450.000
0.000
450.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
04 01 01
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება
318.062
330.637
406.325
0.000
406.325
ხარჯები
311.072
326.486
406.325
0.000
406.325
სუბსიდიები
311.072
326.486
406.325
406.325
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.990
4.151
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
04 01 02
ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი)
0.000
0.000
450.000
0.000
450.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
450.000
450.000
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
10.042
126.274
172.100
0.000
172.100
ხარჯები
7.500
7.500
9.300
0.000
9.300
სუბსიდიები
7.500
7.500
9.300
0.000
9.300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.542
118.774
162.800
0.000
162.800
04 02 01
ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება
2.542
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.542
0.000
0.000
04 02 02
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა
0.000
118.774
25.000
0.000
25.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.774
25.000
25.000
04 02 03
პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა 125000 ლარი. ფურტიოს სკოლის შენობის გადატანა 12800 ლარი.
0.000
0.000
137.800
0.000
137.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
137.800
137.800
04 02 04
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
7.500
7.500
9.300
0.000
9.300
ხარჯები
7.500
7.500
9.300
0.000
9.300
სუბსიდიები
7.500
7.500
9.300
9.300
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1219.525
1059.533
980.068
0.000
980.068
ხარჯები
752.042
779.358
839.175
0.000
839.175
საქონელი და მომსახურება
87.855
102.718
105.000
0.000
105.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
87.855
102.718
105.000
0.000
105.000
სუბსიდიები
664.187
676.640
734.175
0.000
734.175
არაფინანსური აქტივების ზრდა
467.483
280.175
140.893
0.000
140.893
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
683.830
405.135
415.093
0.000
415.093
ხარჯები
220.343
232.488
274.200
0.000
274.200
საქონელი და მომსახურება
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
სუბსიდიები
189.956
197.258
234.200
0.000
234.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
463.487
172.647
140.893
0.000
140.893
05 01 01
აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
121.419
129.838
153.200
0.000
153.200
ხარჯები
121.419
129.838
153.200
0.000
153.200
სუბსიდიები
121.419
129.838
153.200
153.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
ხარჯები
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
საქონელი და მომსახურება
30.387
35.230
40.000
0.000
40.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.387
35.230
40.000
40.000
05 01 03
აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“
68.537
67.420
81.000
0.000
81.000
ხარჯები
68.537
67.420
81.000
0.000
81.000
სუბსიდიები
68.537
67.420
81.000
81.000
05 01 04
დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
463.487
30.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
463.487
30.000
0.000
0.000
05 01 05
გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი
0.000
73.058
5.000
0.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
73.058
5.000
5.000
05 01 06
ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა
0.000
69.589
12.000
0.000
12.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
69.589
12.000
12.000
05 01 07
სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა 30100. ნაღვარევი 29900. ლომანაური 35000. ნენიის 28893.)
0.000
0.000
123.893
0.000
123.893
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
123.893
123.893
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
535.695
585.698
564.975
0.000
564.975
ხარჯები
531.699
546.870
564.975
0.000
564.975
საქონელი და მომსახურება
57.468
67.488
65.000
0.000
65.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
57.468
67.488
65.000
0.000
65.000
სუბსიდიები
474.231
479.382
499.975
0.000
499.975
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.996
38.828
0.000
0.000
0.000
05 02 01
აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი
402.645
445.022
416.100
0.000
416.100
ხარჯები
402.645
406.194
416.100
0.000
416.100
სუბსიდიები
402.645
406.194
416.100
416.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
38.828
0.000
0.000
05 02 02
აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა
71.586
73.188
83.875
0.000
83.875
ხარჯები
71.586
73.188
83.875
0.000
83.875
სუბსიდიები
71.586
73.188
83.875
83.875
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
49.194
53.453
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
49.194
53.453
50.000
0.000
50.000
საქონელი და მომსახურება
49.194
53.453
50.000
0.000
50.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
49.194
53.453
50.000
50.000
05 02 04
დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
3.996
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.996
0.000
0.000
0.000
05 02 05
ახალგაზრდული ღონისძიებები
8.274
14.035
15.000
0.000
15.000
ხარჯები
8.274
14.035
15.000
0.000
15.000
საქონელი და მომსახურება
8.274
14.035
15.000
0.000
15.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8.274
14.035
15.000
15.000
05 03
სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა
0.000
68.700
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
68.700
0.000
0.000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
268.794
382.625
628.810
0.000
628.810
ხარჯები
261.429
377.140
628.810
0.000
628.810
საქონელი და მომსახურება
18.952
5.610
0.135
0.000
0.135
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.952
5.610
0.135
0.000
0.135
სუბსიდიები
0.000
0.000
94.265
0.000
94.265
სოციალური უზრუნველყოფა
242.477
371.530
215.610
0.000
215.610
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.671
5.485
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
2.694
0.000
0.000
0.000
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
29.793
32.150
133.710
0.000
133.710
ხარჯები
26.622
26.665
133.710
0.000
133.710
საქონელი და მომსახურება
18.952
5.610
0.135
0.000
0.135
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.952
5.610
0.135
0.000
0.135
სუბსიდიები
0.000
0.000
94.265
0.000
94.265
სოციალური უზრუნველყოფა
7.670
21.055
39.310
0.000
39.310
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.171
5.485
0.000
0.000
0.000
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
6.187
21.055
29.610
0.000
29.610
ხარჯები
6.187
21.055
29.610
0.000
29.610
სოციალური უზრუნველყოფა
6.187
21.055
29.610
29.610
06 01 02
შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა
18.952
1.405
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
18.952
1.405
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
18.952
1.405
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.952
1.405
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
06 01 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა
1.483
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.483
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.483
0.000
0.000
0.000
06 01 04
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“
0.000
94.265
0.000
94.265
ხარჯები
0.000
94.265
0.000
94.265
სუბსიდიები
0.000
0.000
94.265
94.265
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
06 01 05
შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი
0.000
4.205
0.135
0.000
0.135
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
4.205
0.135
0.135
06 01 06
ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა
3.171
5.485
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.171
5.485
0.000
0.000
06 01 07
პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0.000
0.000
9.700
0.000
9.700
ხარჯები
0.000
0.000
9.700
0.000
9.700
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
9.700
9.700
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
239.001
350.475
495.100
0.000
495.100
ხარჯები
234.807
316.165
476.300
0.000
495.100
სოციალური უზრუნველყოფა
234.807
316.165
176.300
0.000
176.300
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
18.800
0.000
318.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.500
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
2.694
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
36.847
31.585
38.000
0.000
38.000
ხარჯები
34.153
31.585
38.000
0.000
38.000
სოციალური უზრუნველყოფა
34.153
31.585
38.000
38.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
2.694
0.000
0.000
06 02 02
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა
1.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.500
06 02 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
2.194
1.605
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.194
1.605
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.194
1.605
0.000
0.000
06 02 04
პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
18.500
29.500
59.100
0.000
59.100
ხარჯები
18.500
29.500
59.100
0.000
59.100
სოციალური უზრუნველყოფა
18.500
29.500
59.100
59.100
06 02 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
28.700
22.000
32.000
0.000
32.000
ხარჯები
28.700
22.000
32.000
0.000
32.000
სოციალური უზრუნველყოფა
28.700
22.000
32.000
32.000
06 02 06
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
25.000
17.000
20.000
0.000
20.000
ხარჯები
25.000
17.000
20.000
0.000
20.000
სოციალური უზრუნველყოფა
25.000
17.000
20.000
20.000
06 02 07
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
0.000
0.000
4.000
0.000
4.000
ხარჯები
0.000
0.000
4.000
0.000
4.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
4.000
4.000
06 02 08
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი. საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი. 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ იაგო მიქელაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი.
0.000
0.000
18.800
0.000
18.800
ხარჯები
0.000
0.000
18.800
0.000
18.800
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
18.800
18.800
06 02 09
განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
22.000
0.000
0.000
0.000
06 02 10
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
8.960
8.000
8.000
0.000
8.000
ხარჯები
8.960
8.000
8.000
0.000
8.000
სოციალური უზრუნველყოფა
8.960
8.000
8.000
8.000
06 02 11
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
6.627
10.655
15.200
0.000
15.200
ხარჯები
6.627
10.655
15.200
0.000
15.200
სოციალური უზრუნველყოფა
6.627
10.655
15.200
15.200
06 02 12
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
0.000
34.310
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
34.310
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
34.310
0.000
0.000
06 02 13
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
0.000
0.000
300.000
0.000
300.000
ხარჯები
0.000
0.000
300.000
0.000
300.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
300
300.000
06 02 14
სოციალური სხვა
88.673
195.820
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
88.673
195.820
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
88.673
195.820
0.000