კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი (ათასი ლარი) 2018 წლის ფაქტი (ათასი ლარი) 2019 წლის გეგმა (ათასი ლარი)
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №2
2019 წლის 22 იანვარი
ქ. ჭიათურა
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში (სსმ, 26/12/2018; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016308) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართი №1).
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი
დანართი №1
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი შემდეგი სახით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
20042.7
22134.308
5266.246
16868.062
19753.330
3802.000
15951.330
გადასახადები
3275.1
2813.598
0.000
2813.598
2200.000
0.00
2200.000
გრანტები
8195.5
10681.550
5266.250
5415.300
11296.100
3802.000
7494.100
სხვა შემოსავლები
8572.1
8639.160
0.00
8639.160
6257.230
0.00
6257.230
ხარჯები
10569.00
10690.601
217.939
10472.662
12072.137
252.991
11819.146
შრომის ანაზღაურება
1670.1
2138.491
90.199
2048.292
2249.700
90.00
2159.700
საქონელი და მომსახურება
913.2
685.024
24.224
660.800
1244.548
29.000
1215.548
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
პროცენტი
2.3
70.795
0.000
70.795
75.500
0.00
75.500
სუბსიდიები
6247.8
6514.968
100.0
6414.968
7023.100
100.00
6923.100
გრანტები
50.000
50.551
0.0
50.551
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1211.4
950.969
3.516
947.453
1142.889
18.591
1124.298
სხვა ხარჯები
474.2
279.803
0.000
279.803
336.400
15.400
321.000
საოპერაციო სალდო
9473.6
11443.707
5048.307
6395.400
7681.193
3549.009
4132.184
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
6080.7
5856.287
3218.999
2637.288
14775.631
6256.749
8518.882
ზრდა
6148.1
5887.489
3218.999
2668.490
14781.631
6256.749
8524.882
კლება
67.4
31.202
0.000
31.202
6.000
0.00
6.000
მთლიანი სალდო
3392.9
5587.420
-1829.308
3758.112
-7094.438
-2707.740
-4386.698
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3362.6
5596.551
1829.308
3767.243
-7094.438
-2707.740
-4386.698
ზრდა
3362.6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ვალუტა და დეპოზიტები
3362.6
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სესხები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
კლება
0.00
4477.4
499.7
3977.7
7094.438
2707.740
4386.698
ვალუტა და დეპოზიტები
0.00
4477.4
499.7
3977.7
7094.438
2707.740
4386.698
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სესხები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
ვალდებულებების ცვლილება
-30.3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
კლება
30.3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
საგარეო
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
0.00
0.00
საშინაო
30.3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი სახით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
20110.1
22165.510
5266.246
16899.264
19759.330
3802.000
15957.330
შემოსავლები
20042.7
22134.308
5266.246
16868.062
19753.330
3802.000
15951.330
არაფინანსური აქტივების კლება
67.4
31.202
0.0
31.202
6.000
0.00
6.000
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
გადასახდელები
16747.5
16568.959
3436.938
13132.021
26853.768
6509.740
20344.028
ხარჯები
10569.0
10690.601
217.939
10472,662
12072.137
252.991
11819.146
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6148.1
5887.489
3218.999
2668.490
14781.631
6256.749
8524.882
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
0.0
5596.551
1829.308
3767.243
0.00
0.00
0.00
ვალდებულებების კლება
30.3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ნაშთის ცვლილება
3392.9
5587.420
1829.308
3758.112
-7094.438
-2707.740
-4386.698
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19753.330 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
20042.7
22134.308
5266.246
16868.062
19753.330
3802.000
15951.330
გადასახადები
3275.1
2813.598
0.00
2813.598
2200.000
0.00
2200.000
გრანტები
8195.5
10681.546
5266.246
5415.300
11296.100
3802.000
7494.100
სხვა შემოსავლები
8572.1
8639.164
0.00
8639.164
6257.230
0.00
6257.230
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები შემდეგი სახით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
3275.1
2813.598
0.0
2813.598
2200.000
0.00
2200.000
საშემოსავლო გადასახადი
1130.4
609.293
609.293
0.00
0.00
0.00
ქონების გადასახადი
2144.7
2204.305
0.0
2204.305
2.2000
0.00
2200.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
845.7
1051.790
0.0
1051.790
995.000
0.00
995.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
7.3
13.580
0.0
13.580
5.00
0.00
5.00
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
84.4
62.890
0.0
62.890
20.0
0.00
20.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1207.4
1076.040
0.0
1076.040
1180.00
0.00
1180.00
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11296.100 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
8195.5
10681.550
5266.250
5415.300
11296.100
3802.000
7494.100
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8195.5
10681.550
5266.250
5415.300
11296.100
3802.000
7494.100
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5457.3
5647.300
232.0
5415,300
7726.100
232.00
7494.100
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5225.3
5415.300
0.00
5415.300
7494.100
0.00
7494.100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
232.0
232.0
232.0
0.00
232.00
232.00
0.00
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2738.2
5034.246
5034.246
0.0
3570.000
3570.000
0.00
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
2738.2
5034.246
5034.246
0.0
0.00
0.00
0.00
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
სხვა პროექტები
0.0
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 6257.230 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
8572.1
8639.160
0.0
8639.160
6257.230
0.00
6257.230
შემოსავლები საკუთრებიდან
7050.6
6959.730
0.0
6959.730
5067.230
0.00
5067.230
პროცენტები
135.7
442.110
0.0
442.110
141.000
0.00
141.000
დივიდენდები
0.0
0.00
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
რენტა
6914.9
6517.620
0.0
6517.620
4926.230
0.00
4926.230
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
6887.6
6492.420
0.00
6492.420
4904.330
0.00
4904.330
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1,2
2.480
0.00
2.480
1.500
0.00
1.500
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
26.1
22.730
0.00
22.730
20.400
0.00
20.400
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
1322.5
1293.810
0.0
1293.810
1030.000
0.00
1030.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1322.5
1293.810
0.0
1293.810
1030.000
0.0
1030.000
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
სანებართვო მოსაკრებელი
39.1
7.100
0.00
7.100
5.00
0.00
5.00
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.6
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1268.300
1274.670
0.00
1274.670
1000.000
0.00
1000.000
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
0.00
0.0
25.000
0.00
25.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
14.4
11.240
0.00
11.240
0.00
0.00
0.00
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
141.200
184.080
0.00
184.080
160.000
0.00
160.000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
57.8
201.540
0.00
201.540
0.00
0.00
0.00
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12072.137 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
10569.0
10690.601
217.939
10472.662
12072.137
252.991
11819.146
შრომის ანაზღაურება
1670.1
2138.491
90.199
2048.292
2249.700
90.000
2159.700
საქონელი და მომსახურება
913.2
685.024
24.224
660.800
1244.548
29.000
1215.548
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
პროცენტი
2.3
70.795
0.00
70.792
75.500
0.00
75.500
სუბსიდიები
6247.8
6514.968
100.00
6414.968
7023.100
100.00
6923.100
გრანტები
50.
50.551
0,00
50.551
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1211.400
950.969
3.516
947.453
1142.889
18.591
1124.298
სხვა ხარჯები
474.200
279.803
0.00
279.803
336.400
15.400
321.000
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14775.631 ათასი ლარის ოდენობით; მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14781.631ათასი ლარის ოდენობით, შემდეგი რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
142.6
67.060
196.300
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
6.1
3.549
25.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია
5524.2
5335.500
13598.892
04 00
განათლება
392.1
72.034
430.439
03 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
83.1
409.366
531.000
სულ ჯამი
6148.2
5887.5
14781.631
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 6.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
არაფინანსური აქტივების კლება
67.4
31.200
6.0
ძირითადი აქტივები
54.9
6.560
5.0
მატერიალური მარაგები
5.7
0,0
0.00
ფასეულობები
0.0
0.00
0.00
არაწარმოებული აქტივები
6.8
24.650
1.0
მიწა
6.8
24.650
1.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.00
0.00
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი სახით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
სულ
(ათასი ლარი)
2018 წლის
ფაქტი
სულ
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
სულ
(ათასი ლარი)
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2680.1
2890.5
3643.355
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2680.1
2889.3
3437.355
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2680.1
2889.3
3337.355
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
100.00
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0
180.00
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
1.3
26.0
702
თავდაცვა
125.9
123.1
161.693
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
0.0
0.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,0
0.0
0.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5314.2
4596.6
11501.843
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
5165.6
4483.5
11350.901
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4965.6
4288.5
11100.901
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
200.0
195.0
250.00
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
148.6
113.1
150.942
705
გარემოს დაცვა
1410.4
1399.0
1714.000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1378.1
1369.0
1620.00
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
32.3
30.0
94.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
562.9
903.4
2053.049
7061
ბინათმშენებლობა
131.6
357.6
1363.097
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
94.6
170.8
434.478
7064
გარე განათება
106.5
79.6
0.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
230.2
295.4
255.474
707
ჯანმრთელობის დაცვა
115.7
156.0
163.000
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
115.7
115.0
118.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
45.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2888.7
3225.5
3386.1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1075.2
1244.0
1340.000
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1572.8
1794.0
1806.100
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
240.7
147.3
180.00
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
40.2
60,0
709
განათლება
2437.1
2282.5
3010.439
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2436.4
2275.5
2931.634
7092
ზოგადი განათლება
0.7
7.0
78.805
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.7
7.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
1182.1
994.4
1230.789
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
790.4
447.7
564.848
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
790.4
360.2
412.948
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
87.5
151.900
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
39.5
33.6
14.500
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
149.5
272.0
318.450
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
84.8
120.9
171.800
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
118.0
120.2
161.191
სულ
16717.2
16571.0
26864.268
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 7094.438 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 7094.438 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 7094.438 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 13.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 232,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
დ) დევნილთა სოციალური დაცვა 7.0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური დაცვა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.0. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, საყრდენი კედლების და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო და შიდაკვარტალური გზებისა და ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა. მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით ჭიათურის მუნიციპალიტეტში აუცილებელი ხდება საგზაო ბუგორების და მოაჯირების შეკეთება მოწყობა. ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთა-გორიან ადგილს, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი საშუალებაა საბაგირო გზა. საბაგირო გზის რეაბილიტაციის დასრულებამდე შპს ჭიათურბაგირგზები ავტოტრანსპორტით მოემსახურება მგზავრებს საბაგირო გზის არსებული მიმართულებით.
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ახალი/მეორე ხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდაკვარტალური გზების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საბაგირო გზის დაფინანასება. განხორციელდება ფეხით მოსიარულეთათვის კიბეების მოწყობა და მოაჯირების შეკეთება-მოწყობა.
1.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოწესრიგება, მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება მუნიციპალიტეტის მთავარ საზრუნავს წარმოადგენს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაცია შემდეგი მიმართულებით:
სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რცხილათში გოგსაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რცხილათში ჩელტივაკის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რცხილათში ჩაფიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ მერევის საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ვაჭევში ცენტრალურ უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ჯოლხეეთში ცენტრალურ უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რგანში ლაბაძეები-გაღმა მთის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რგანში ყიფშიძეები-მენაფირეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ხრეითში სკოლის გზასთან, ობელისკის მიმდებარედ არსებული საუბნო გზების ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზედა რგანში ვაშაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ თაბაგრებში არსებული ცენტრალური გზის წირქვალი-თაბაგრების გზის გასაყარიდან ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ თაბაგრებში საკლუბო დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ მღვიმევში სერის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ წირქვალში ჭიტაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ქვედა ჭალოვანში მიქაუტიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ქვედა ჭალოვანში ბროწების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზოდში საკირის წყაროდან გაფრინდაშვილების წყარომდე არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზედუბანში ზედუბანი-ზოდის დამაკავშირებელი გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზედუბანში ზედუბანი-ჭალის უბნის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზედა ხვაშითში ცენტრალურ გზაზე ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ კვახაჯელეთში ცენტრალურ გზაზე ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ პერევისაში დევიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ პერევისაში კახნიაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ შუქრუთში გაფრინდაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ შუქრუთში ზოსიამაურის მიმდებარედ არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ წინსოფელში საუბნო გზებზე ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზედა ბერეთისაში მდინარე დუმალაზე გადასასვლელი ხიდიდან გრიგალაშვილების უბნამდე არსებული საუბნო გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ წყალშავში „ბესოს“ უბანში არსებული საუბნო გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეების, ცხოვრებაძეების და ბლუაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ნიგოზეთში ჩახტიების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ცხრუკვეთში დაბლა უბანში გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ პერევისაში ჩაჩანიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ პერევისაში მოდებაძეები-წივილაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ შუქრუთში ნოზაძეები-ნეფარიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ბჟინევში მოდებაძე-რაზმაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ბჟინევში კაპანაძე-ბაძგარაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ითხვისში აბაშიძე-წერეთლების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ კაცხში მარკოზაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ კაცხში მსხლოვანის უბანში 2 ლოკაციაზე არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ნავარძეთში გერმანიკაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ სალიეთში არსებული საუბნო გზებისბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ დიდ კაცხში ლოლაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ უსახელოში ლაშეს უბანში არსებული საუბნო გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ წასრის საუბნო გზის მოწყობა;
სოფელ გეზრულში ფცქიალაძეები-გაჩეჩილაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ გეზრულში კაციები-გელაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ გეზრულში ხოჯანაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ პერევისაში მოდებაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ვანში ცენტრალურ გზაზე (ზედა ჭალოვანი ვანის დამაკავშირებელი გზა) ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ პერევისაში ცხადაძეები- კვანტალიანების უბნებში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზედა ჭალოვანში (ვაკევისა) ზედა ჭალოვანი ვაკევისის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რგანში ჩალაძეების უბანში (სკოლის გზა) არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ხრეითში კაპანაძეები-ბაქრაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ მელუშეეთში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რგანში გველესიანები-ნადირაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ასფალტობეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ დიდ კაცხში ცივი კუთხის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ნიგოზეთში ასანიძეები-წერეთლები-ჯაოშვილების უბნის გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (დაახლოებით 3200 გრძივი მეტრი);
აგრეთვე განხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გზების რეაბილიტაცია: სოფელ მერევის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, სოფელ გუნდაეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, სოფელ ღვითორი-მელუშეეთის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, სოფელ საბაჟო-ბერეთისის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, სოფელ მანდაეთი-ტყემლოვანას დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
სოფელ ხრეითში წულუკიძეები-მოდებაძეები, ბახტურიძეები, ბახტაძეები-ლოლაძეების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ ნავარძეთში ყიფშიძეებისა და ჭანკვეტაძეების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ ზოდში სხირტლაძეები-მამაცაშვილების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ სკინდორში ტყემალაძეები-კურტანიძეების უბანში წისქვილის მიმდებარედ გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ ბჟინევში გამსახურდაშვილების-ივანაშვილების ჩუბინიძეები-ლომიძეების და დიდველის უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ ეწერში სარალიძეებისა და კუპატაძეების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ წირქვალში კაციტაძეები, მეცხოვრიშვილების, ბონდის უბანი და ღრუჭეების უბანში გზისსაფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ წირქვალში ბრეგვაძეები-მიროტაძეების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების და გელაშვილების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ მანდაეთში კოხიეების და ციცვიძეების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია); მანდაეთი-ტყემლოვანას დამაკავშირებელი გზის ასფალტო-ბეტონის სამუშაოები;
სოფელ ჭილოვანში ტყემალაძეების, წერეთლებისს და მუხების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ დიდ კაცხში ჩიხელიძეების უბნის გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია.
სოფელ სვერში გვალაზაურის და სოფელ გეზრულში გვალიიეების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ მეჩხეთურში ბლიაძეები-კურტანიძეების უბნის გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფლების დარკვეთისა და მოხოროთუბნის (დარკვეთი-ქვედა ზოდი-მოხოროთუბანი) დამაკავშირებელი შიდა საუბნო გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ კაცხში ხარაიშვილების, ბაზღაძეებისა და კოზლაძეების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ საკურწეში სარალიძეები-გოსტიაშვილების, მამიაშვილების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ კალაურში დარბაიძეების, სოფელ ითხვისში მოცრაძეების, მახათაძე-გოგატიშვილების, კობერიძე-დვალაშვილების და კაპანაძეების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
სოფელ თვალუეთში მადოურების-კოდისწყლის უბნის გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
ქ. ჭიათურაში ე.წ. ცოფის ხიდიდან წყარომდე (500 მეტრიანი მონაკვეთი) გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
ქ. ჭიათურაში საუბნო გზებზე ორმულების შეკეთება (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
ქ.ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე თეატრის მიმდებარედ ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
ქ. ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩა-მაღაროელთა მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელიდან რკინიგზის სადგურამდე ტროტუარის სარეაბილილიტაციო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით ქვაციხის გზატკეცილი-ვაჭევის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით რგანი-ხრეითი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით ქვაციხის გზატკეცილი-ჯვარიეწერის გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით სოფელ ბიღის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა და საინჟინრო- საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი (ხელშეკრულება გაფორმებულია); სოფელ ხრეითში სპარიეთის უბანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის აღდგენითი სამუშაოები საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 ივნისის №1213 განკარგულებით. სოფელ ხრეითში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდ-ბოგირის აღდგენითი სამუშაოები საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 ივნისის №1213 განკარგულებით. აგრეთვე განხორციელდება სოფელ მსხლოვანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის (180 გრძივი მეტრი), სოფელ მორძგვეთში აბუთიძეების უბნის გზის (135 გრძივი მეტრი) და სოფელ ჩხირაულის გზის (600 გრძივი მეტრი) რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრეთვე განხორციელდება საუბნო გზების ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება შემდეგ სოფლებში:
ა) სოფელ ქვაციხეში ჩუბინიძეების უბანში 50 გრძივი მეტრი და ცხოვრებაძეების უბანში 50 გრძივი მეტრი;
ბ) სოფელ ვაჭევში თელის წყლის უბანში 300 გრძივი მეტრი;
გ) სოფელ ხრეითში: მიქაცაძეები-ცერცვაძეები-მუზეუმის უბანში 680 გრძივი მეტრი, სპარიეთის უბანში 400 გრძივი მეტრი, დაბლა მიხელიძეების უბანში 350 გრძივი მეტრი და პაპიაშვილების უბანში 250 გრძივი მეტრი;
დ) სოფელ თაბაგრებში ცენტრალური გზა- წირქვალი- თაბაგრების გზის გასაყარიდან 550 გრძივი მეტრი, საკლუბო დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიზე 150 გრძივი მეტრი;
ე) სოფელ მღვიმევის გადასახვევიდან სოფლის ცენტრამდე 3000 გრძივი მეტრი, სერის უბანში 200 გრძივი მეტრი;
ვ) სოფელ ხალიფაურში ჭიოკაძეების უბანში 200 გრძივი მეტრი, გიგილაშვილების უბანში 200 გრძივი მეტრი;
ზ) სოფელ მოხოროთუბანი-ქვედა ზოდი-დარკვეთის დამაკავშირებელი გზა 100 გრძივი მეტრი;
თ) სოფელ ზედუბანი -ჭალის უბნის დამაკვშირებელი გზა 40 გრძივი მეტრი;
ი) სოფელ სკინდორში არსებული ასფალტის საფარიდან წისქვილამდე მისასვლელი გზა 800 გრძივი მეტრი;
კ) სოფელ კალაურში ცენტრალური გზიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზა 1000 გრძივი მეტრი; ლ) სოფელ წინსოფელში ჩუბინიძეების უბნიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზა 800 გრძივი მეტრი;
მ) სოფელ ქვედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბანში 300 გრძივი მეტრი;
ნ) სოფელ უსახელოში ფხალაძეების მოსაცდელიდან მთავარანგელოზის ეკლესიამდე მისასვლელი გზა 300 გრძივი მეტრი;
ო) სოფელ ითხვისში: მოცრაძეებისა და ფხალაძეების უბნების დამაკავშირებელი გზა 400 გრძივი მეტრი, კობერიძეები-დვალაშვილების უბნის დამაკავშირებელი გზა 200 გრძივი მეტრი და ქვედა ითხვისში ნადირაძეების უბანში მეწყერული შემოვლითი გზა 100 გრძივი მეტრი;
პ) ქ. ჭიათურაში თორღვაშვილი - ბელიაშვილის ქუჩებზე 200 გრძივი მეტრი;
ჟ) სოფელ წინსოფელში ე.წ. ,,კოროხიდან“ სოფლის ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზა 450 გრძივი მეტრი;
რ) სოფელ წყალშავში ძიძიშვილების უბანში 150 გრძივი მეტრი;
ს) სოფელ ნავარძეთში ბარათაშვილების უბანში 200 გრძივი მეტრი;
ტ) სოფელ თაბაგრებში ცენტრში არსებული მოსაცდელის მიმდებარედ დაახლოებით 100 გრძივი მეტრი;
უ) სოფელ ბჟინევში კაპანაძეების, ბაძგარაძეების და გამყრელიძეების საუბნო გზის დაახლოებით 800 გრძივი მეტრი;
ასევე განხორციელდება გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიხვო დოკუმენტაციის მომზადება შემდეგ სოფლებში:
ა) სოფელ რცხილათში 5000 მეტრი;
ბ) სოფელ ნიგოზეთში წითელი ეკლესიიდან ტატუნიშვილების უბნამდე 2000 გრძივი მეტრი;
1.1.2. მილსადენი და სხვა სახის სპეციალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 03 01 03)
ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთა-გორიან ადგილს, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საბაგირო გზა. საბაგირო გზის რეაბილიტაციის დასრულებამდე შპს „ჭიათურბაგირგზები“ უზრუნველყოფს საბაგირო გზის მიმართულებით მოსახლეობის სატრანპორტო მომსახურებას ავტოტრანსპორტით.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
სატრანსპორტო საშუალებით მგზავრობისათვის საჭირო დროის შემცირება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურებით კმაყოფილების დონის ზრდა;
სატრანსპორტო საშუალებით მგზავრობის შემცირებული დრო.
1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, ამიტომ აუცილებელია მოსახლეობის მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რელიეფიდან და კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე (დიდთოვლობა) მნიშვნელოვანი ხდება ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებისა და საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობა; ქუჩების და დასახლებების იერსახის და მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესობა.
ჭიათურის მთა-გორიანი მდებარეობის გამო მოსახლეთა ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საცხოვრებელი თუ ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის, რომელთა გარკვეული ნაწილი დღეისათვის ავარიულ მდგომარეობაშია. აუცილებელი ხდება მათი მოწყობა და რეაბილიტაცია.
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს განათებული ქუჩები, ამისათვის აუცილებელია გარე განათების ქსელის გაფართოება და არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა.
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა, არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდება საყრდენი კედლის აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება.ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.
1.2.1. წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ ბიღის (ზედა უბანი), სოფელ ჭილოვანის, სოფელ წინსოფელის, სოფელ სკინდორის, სოფელ ცხრუკვეთისა და სოფელ მორძგვეთის (სკოლის უბანი) წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ ნავარძეთში სერის უბნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. სოფელ ჯოყოეთში წყლის მცირე ზომის ტუმბოს შესაძენა. სოფელ ქვედა უსახელოში წყალომამარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 06 აპრილის №693 განკარგულებით.
1.2.2. სანიაღვრე არხები (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 9 აპრილის ქუჩაზე №3 საჯარო სკოლის წინ არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია და ქალაქის დანარჩენ ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების რეაბილტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.სოფელ უსახელოში ლაშხების პაპიძეების და მაჭავარიანების უბანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხის აღდგენა საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 ივნისის №1213 განკარგულებით.
1.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03 )
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრის” დაფინანსება. განხორციელდება ერთი ერთეული ტრაქტორის შეძენა.
1.2.4. საყრდენი კედლის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ჭიათურის მთაგორიანი მდებარეობის გამო მოსახლეთა ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საცხოვრებელი თუ ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: საყრდენი კედლების რეაბილიტაციის პროექტირება (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
ქ. ჭიათურაში კუპატაძის №1, №7-ში არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია);
ქ.ჭიათურაში გოგებაშვილის ქუჩაზე სტიქიით შედეგად დაზიანებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 ივნისის №1213 განკარგულებით;
ქ. ჭიათურაში აღმაშენებლის ქუჩაზე ე.წ. 25-ის დასახლებისაკენ მიმავალ საცალფეხო ბილიკზე დაახლოებით 30 გრძივი მეტრი საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
სოფელ წინსოფელში ელექტროქვესადგურში მიმავალ გზაზე დაახლოებით 50 გრძივი მეტრი საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
1.2.5. მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ვინაიდან ქალაქ ჭიათურაში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ პრობლემის მოგვარებაში.
1.2.5.1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლიფტების აღდგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა ქალაქის ტერიტორიაზე. ვინაიდან აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობებთან თანადაფინანსების (ლიფტის აღდგენის ღირებულების 10%-ის დაფინანსება უნდა განხორციელდეს მათ მიერ) პრინციპით, აღდგება იმ მრავალსართულიანი სახლის ლიფტი, რომელიც აღნიშნულ პირობას დააკმაყოფილებს.
1.2.5.2. საცხოვრებელი სახლებისათვის სახურავის აღდგენა, სახურავი მასალის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მიზანს მრავალსართულიან საცხოვრებელი სახლებში საცხოვრებლი პირობების შენარჩუნება წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სახურავი მასალის შეძენა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლებისათვის. აგრეთვე გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავებისათვის მასალების შეძენა (ხელშეკრულება გაფორმებულია).
1.2.5.3. საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 05 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ჭიათურაში საჩხერის გზატკეცილის №6 საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია, ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე №2, 4, 7, 8 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე №1, 3, 5, 9 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ქ. ჭიათურაში საჩხერის გზატკეცილზე №5, 7, 9, 22, 24, 29 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია). აგრეთვე გათვალისწინებულია საინჟინრო-საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის განვითარება;
მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება;
დაზიანებული საყრდენი კედლების შემცირება;
რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსები.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ქალაქის გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობებით უზრუნველყოფა;
შემცირებული მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა;
მოსახლეობის დაცვა სტიქიისაგან;
რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების რაოდენობა.
1.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
ქალაქის გამწვანება და მოსახლეობის კულტურულ დასვენებაზე ზრუნვა, როგორც ფეხით მოსიარულეთა, აგრეთვე ტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს, რის გამოც იგეგმება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა და გამწვანება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, კლდეებზე არსებული, ავარიულად საშიში, მოძრული ქვების ჩამოწმენდა.
1.3.1. მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე მრავალწლიანი დეკორატიული მცენარეების გაშენება; ქ. ჭიათურაში სახელმწიფო დრამატული თეატრის წინ სკვერის მოწყობის სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ქ. ჭიათურაში არსებული სკვერებისათვის ძელსკამების შეძენა (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ქ. ჭიათურაში აღმაშენებლის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ქ. ჭიათურაში იაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ქ. ჭიათურაში ტაბიძის ქუჩის სკვერის, სოფელ წინსოფლის მემორიალის, ნაგუთის მემორიალისა და ნაგუთში ეკლესიის მიმდებარედ სკვერის რეაბულიტაციის პროექტირება (ხელშეკრულება გაფორმებულია).
1.3.2. ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნის მოწყობა, რეაბილიტაცია და სხვა (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ჭიათურაში მაღაროელთა მოედნიდან ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიწისქვეშა გადასასვლელისა და ე. წ. 25-ის საბაგიროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია).
1.3.3. ქვათაცვენის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კლდეებზე არსებული, ავარიულად საშიში, მოძრული ქვების ჩამოწმენდა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ქალაქის სკვერებისა და პარკების იერსახის გაუმჯობესება;
ქალაქის მწვანე ნაწილის გაფართოვება.
ქვათაცვენისაგან ავარიულად უსაფრთხო გადაადგილება;
ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
დამსვენებელთა ზრდა პარკებსა და სკვერებში;
ეკოლოგიურად ჯანსაღი ქალაქი;
ქვათაცვენისაგან ავარიულად უსაფრთხო ქალაქი;
ფეხით მოსიარულეთა კმაყოფილების დონე.
1.3.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტებ(პროგრამული კოდი 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ წყალშავში სარიტუალო დარბაზისთვის სამშენებლო მასალების შეძენა.
2.0. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.
2.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი, რომელიც აერთიანებს 32 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 1600-დე ბავშვს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“;
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბაღების მოწყობა იმ სოფლებში, სადაც დღეისათვის არ არსებობს საბავშვო ბაღები.
2.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2018 ლის 29 ოქტომბრის №1994 განკარგულებით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჭევში საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
2.3. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების (რომელიც განთავსდება აღნიშნულ სოფლებში არსებულ სკოლებში) მოწყობის საპროექტო და სარემონტო სამუშაოები შემდეგ სოვლებში: ხვაშითი, ქვედა ჭალოვანი, ხალიფაური, წირქვალი, ქვაციხე, რცხილათი, სკინდორი, ნავარძეთი, კაცხი, ცხრუკვეთი, ბერეთისა, მერევი, გეზრული, მანდაეთი, ტყემლოვანა; განხორციელდება სოფელ ითხვისში საბავშვო ბაღის ახალი შენობის და სოფელ პერევისაში ადმინისტრაციულ შენობაში ბაღის მოწყობის საპროექტო-სარემონტო სამუშაოები. აგრეთვე სოფელ დარკვეთის საბავშო ბაღის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია).
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;
ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;
გაზრდილი სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღები;
ბავშთა მაღალი აკადემიური მოსწრება;
აღსაზრდელთა გაზრდილი რაოდენობა;
3.0. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სახელოვნებო, სამუსიკო და სპორტულ სკოლებს.
3. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება.
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2019 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და მოეწყობა სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არსებობა.
3.1.1. სპორტული სკოლები (პროგრამის კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში 2019 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
ა) ა(ა)იპ – №27 კომპლექსური სპორტული სკოლა;
ბ) ა(ა)იპ – რაგბის სპორტული სკოლა;
გ) ა(ა)იპ – ბავშთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა.
3.1.1.1. ა(ა)იპ – №27 კომპლექსური სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ – №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი), რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
3.1.1.2. ა(ა)იპ – რაგბის სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება რაგბის სპორტული სკოლა, 2016 წლიდან სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული გუნდი, რომელიც მონაწილეობას იღებს საქართველოს ჩემპიონატში. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი;
3.1.1.3. ა(ა)იპ – ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი;
3.1.2. სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე 10 ერთეული ტრენაჟორის შეძენა-მონტაჟი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;
ნიჭიერი სპორცმენი ახალგაზრდების გამოვლინება;
სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ცხოვრების ჯანსაღ წესში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;
გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა;
3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე, კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას.
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის და ხელოვნებით დაინტერესებულ ბავშვთა ხელშეწყობის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
3.2.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 )
2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გაეწევა:
ა) სსიპ – კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი;
ბ) ა(ა)იპ – №1 მუსიკალურ სკოლას;
გ) ა(ა)იპ – №2 მუსიკალურ სკოლას;
დ) ა(ა)იპ – სახვითი ხელოვნების სკოლას;
ე) ა(ა)იპ – ცენტრალურ ბიბლიოთეკას.
3.2.2.1. სამუსიკო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ №1 მუსიკალური სკოლა და ა(ა)იპ №2 მუსიკალური სკოლა;
3.2.2.1.1 №1 სამუსოკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ – №1 სამუსიკო სკოლა სადაც მუსიკალურ განთლებას იღებს დაახლოებით 328 ბავშვი. აქედან: სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები 80 მოსწავლე, ლაურეატი 58 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 32 მოსწავლე, ობოლი 18 მოსწავლე, ლტოლვილი 12 მოსწავლე და ესტრადისა და ფოლკლორის 44 მოსწავლე განთავისუფლებულნი არიან სწავლის ქირის გადასახადისგან. სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. გადასახდს იხდის 84 მოსწავლე. სწავლის საფასური შეადგენს 15 ლარს. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.
3.2.2.1.2. №2 სამუსოკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ – №2 სამუსიკო სკოლა სადაც მუსიკალურ განთლებას იღებს 192 ბავშვი.აქედან: სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები 102 მოსწავლე, ლაურეატი 39 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 10 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე, ლტოლვილი 4 მოსწავლე. სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. გადასახდს იხდის 33 მოსწავლე. სწავლის საფასური შეადგენს 15 ლარს. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.
3.2.2.2. ა(ა)იპ – სახვითი ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი (05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ – სამხატვრო სკოლა, სადაც სამხატვრო-სახელოვნებო განათლებას იღებს 35 ბავშვი.
3.2.2.3. ა(ა)იპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, რომელიც მოიცავს 33 ბიბლიოთეკას.
3.2.2.4. სსიპ კულტურის შემოქმედებითი ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი, რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომღერალთა გუნდებს. ცენტრის საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ხელფასი და ოფისის ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი.
3.2.2.5. კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის შემოქმედებითი ცენტრის რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოსწავლე ახალგაზრდობის ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
კულტურული ტრადიციების დაცვა და განვითარება;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსწავლე ახალგაზრდობის რაოდენობა;
კულტურული ღონისძიებების ინტენსიურობის მაჩვენებელი;
რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტები.
3.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად მგზავრობის ხარჯები, ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, წარმატებულ სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, წარმატებულ სპორტსმენთა მწვრთნელების დაჯილდოვება, რეგიონალური და მუნიციპალურ ტურნირებში მონაწილე გუნდების და ინდივიდუალურად გამარჯვებული სპორტსმენების დაჯილდოვება, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოვება, ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ახალგაზრდების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების მოტივირება უკეთესი მომავლისათვის.
3.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ამოცანაა მოქალაქეებში რელიგიური მრწამსისა და კულტურის ამაღლება, სხვადახვა სარწმუნოების მქონე ადამიანებისათვის საკუთარი რწმენისა და აღმსარებლობის აღსრულებისათვის ხელშეწყობა.
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
რელიგიური საგანმანათლებლო ორგანიზაციის და მოსახლეობაში მრწამსის ამაღლების ხელშეწყობა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რელიგიური განათლების სწორად ჩამოყალიბება.
3.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის აღწერა
სხვადასხვა სახალხო თუ სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ინტერესს წარმოადგენს, რომელიც ხელს უწყობს ტრადიციების დაცვას. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სახალხო და სადღესასწაულო დღეებში საკონცერტო სანახაობისა თუ სხვა ღონისძიებების ჩატარებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ჩატარებულ ღონისძიებების რაოდენობა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ჩატარებული ღონისძიებებზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობა.
4.0. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
4.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 00)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ:
ა) არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
ბ) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
დ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ე) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
ვ) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
4.1.1 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (06 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის“ დაფინანსებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციებისა და სხვადასხვა დაავადებათა ლიკვიდაცია და პრევენცია;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციებისა და სხვადასხვა დაავადებათა დონე.
4. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
ვითვალისწინებთ რა მუნიციპალიტეტში შექმნილ მძიმე სოციალურ ფონს, გაჭირვებული და მცირე შემოსავლის მქონე მოსახლეობის დაცვის მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მათთვის სოციალური დახმარებების გაწევას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური პროგრამები:
ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა, მათ შორის:
ა.ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება (დაახლოებით 900-1000 ბენეფიციარი);
ა.ბ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება (დაახლოებით 35 ბენეფიციარი);
ა.გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (დაახლოებით 620 ბენეფიციარი);
ა.დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა დახმარება (დაახლოებით 350 ბენეფიციარი);
ა.ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა დახმარება (დაახლოებით16 ბენეფიციარი);
ბ) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება;
გ) უმწეო და მიუსაფარ ადამიანთა უფასო სასადილოთი მომსახურება (დაახლოებით 165 ბენეფიციარი);
დ) მოსახლეობის სოციალური დაცვა, მათ შორის:
დ.ა) ხანდაზმულთა დახმარება ( დაახლოებით 28 ბენეფიციარი);
დ.ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა (დაახლოებით 105 ბენეფიციარი);
დ.გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (დაახლოებით 30 ბენეფიციარი).
დ.დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (დაახლოებით 120 ბენეფიციარი);
ე) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა, მათ შორის:
ე.ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა (დაახლოებით 500 ბენეფიციარი);
ე.ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (დაახლოებით 210 ბენეფიციარი);
ე.გ) შეჭირვებულ ოჯათა სოციალური დაცვა (დაახლოებით 1200 ბენეფიციარი);
ე.დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრედ ოჯახთა დახმარება (14 ბენეფიციარი);
ვ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (დაახლოებით 20-30 ბენეფიციარი);
ზ) ომის ვეტერანთა დახმარება (დაახლოებით 335 ბენეფიციარი);
1. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
4.2.1.1. სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვკუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვკუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
4.2.1.2. პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02)
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 80 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
4.2.1.3. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე – ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე – ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით;
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად – 100 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
4.2.1.4. სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათ დაავადების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე პაციენტების სარეიტინგო ქულა უნდა არემატებოდეს 120000 ქულას.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
4.2.1.5. რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ,შეზღდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი06 02 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
4.2.2 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
1. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 165 ბენეფიციარს.
1. მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
1. ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
1. დევნილთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
1. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
1. მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პრგრამული კოდი06 02 04 04 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.
4.2.5 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;
4.2.5.1. ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას – 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას – 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას – 200 ლარი.
დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას – 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას – 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას – 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას – 700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას – 1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით – 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
4.2.5.2. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
4.2.5.3. შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს:
ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);
ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;
გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;
დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
4.2.5.4. მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05 04)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:
ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე – 100 ლარის ოდენობით;
ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე – 150 ლარის ოდენობით;
გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე – 200 ლარის ოდენობით;
4.2.6. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.
4.2.7. ომის ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
4.2.8. რეგრესის პენსიები (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მთავრობის განკარგულების საფუძველზე დახმარება მიეცემა, ყოფილ სს ჭიათურმანგანუმში მუშაობის შედეგად მიღებული ფიზიკური ტრავმების შედეგად დაზარალებულ პირებს.
4.2.9. ჯანმრთელობის დაცვის მხარდამჭერი პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ორგანიზაცია „წითელი ჯვრის" თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტში სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა;
შობადობის ზრდა.
5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
5.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
პროგრამის აღწერა
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა. მოთხოვნის შესაბამისად წვევამდელთა დროული და მაქსიმალურ ზღვართან მიახლოება;
6.0. წარმომადგენლობით და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
აღნიშნულ პრიორიტეტში მოიცავს მუნიციპალიტეტის არმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ფუნქციონირების ხარჯს, სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდს და თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამას.
მუხლი 16. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები შემდეგი სახით:
ორგ. კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემო
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემო
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
16,747.458
2,737.513
14,009.945
16,568.931
3,479.988
13,088.943
26,853.768
6,509.740
20,344.028
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,359.0
0.0
1,359.0
1,422.000
0.000
1,422.000
1,422.000
0.000
1,422.000
ხარჯები
10,569.0
302.6
10,266.4
10,682.433
222.648
10,459.785
12,072.137
252.991
11,819.146
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,148.1
2,434.9
3,713.3
5,886.498
3,257.340
2,629.158
14,781.631
6,256.749
8,524.882
ვალდებულებების კლება
30.3
0.0
30.3
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,689.0
0.0
2,689.0
2,891.498
0.000
2,891.498
3,643.355
0.000
3,643.355
მომუშავეთა რიცხოვნობა
175.0
0.0
175.0
180.000
0.000
180.000
180.000
0.000
180.000
ხარჯები
2,537.5
0.0
2,537.5
2,824.438
0.000
2,824.438
3,447.055
0.000
3,447.055
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142.6
0.0
142.6
67.060
0.000
67.060
196.300
0.000
196.300
ვალდებულებების კლება
9.0
0.0
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01
ჭიათურის საკრებულო
567.013
0.000
567.013
634.706
0.000
634.706
751.359
0.000
751.359
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.0
22.0
27.000
27.000
27.000
27.000
ხარჯები
560.531
0.000
560.531
633.517
0.000
633.517
690.059
0.000
690.059
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.132
0.000
5.132
1.189
0.000
1.189
61.300
0.000
61.300
ვალდებულებების კლება
1.350
0.000
1.350
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
01 02
ჭიათურის მერია
2,122.029
0.000
2,122.029
2,254.572
0.000
2,254.572
2,585.996
0.000
2,585.996
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153.0
153.0
153.000
153.000
153.000
153.000
ხარჯები
1,976.959
0.000
1,976.959
2,188.701
0.000
2,188.701
2,450.996
0.000
2,450.996
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137.447
0.000
137.447
65.871
0.000
65.871
135.000
0.000
135.000
ვალდებულებების კლება
7.6
0.0
7.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.970
0.000
0.970
180.000
0.000
180.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.970
0.000
0.970
180.000
0.000
180.000
01 05
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
0.0
0.0
0.0
1.250
0.000
1.250
26.000
0.000
26.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.250
0.000
1.250
26.000
0.000
26.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
126.370
125.945
0.425
123.121
118.422
4.699
161.693
120.000
41.693
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
0.0
11.0
11.000
0.0
11.0
11.000
0.0
11.0
ხარჯები
119.9
119.9
0.0
119.572
114.873
4.699
136.693
120.000
16.693
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.1
6.1
0.0
3.549
3.549
0.000
25.000
0.000
25.000
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
126.370
125.945
0.425
123.121
118.422
4.699
161.693
120.000
41.693
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.000
11.000
11.000
11.000
ხარჯები
119.9
119.9
0.0
119.572
114.873
4.699
136.693
120.000
16.693
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.054
6.054
0.000
3.549
3.549
0.0
25.000
0.000
25.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.4
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7,290.292
2,248.343
5,041.949
6,898.034
3,253.791
3,644.243
15,268.892
6,177.944
9,090.948
მომუშავეთა რიცხოვნობა
196.0
0.0
196.0
211.0
0.0
211.0
211.0
0.0
211.0
ხარჯები
1,763.222
73.506
1,689.716
1,563.526
0.000
1,563.526
1,670.000
0.000
1,670.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,524.3
2,174.8
3,349.4
5,334.5
3,253.8
2,080.7
13,598.892
6,177.944
7,420.948
ვალდებულებების კლება
2.8
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
5,165.595
2,015.442
3,150.153
4,482.566
3,175.029
1,307.537
11,330.901
5,842.063
5,488.838
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
0.0
14.0
14.000
0.0
14.0
14.000
0.0
14.0
ხარჯები
200.0
0.0
200.0
195.000
0.0
195.0
250.000
0.0
250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,965.6
2,015.4
2,950.2
4,287.566
3,175.0
1,112.5
11,080.901
5,842.1
5,238.8
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,866.116
2,015.442
2,850.674
4,287.566
3,175.029
1,112.537
11,080.901
5,842.063
5,238.838
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,866.116
2,015.442
2,850.674
4,287.566
3,175.029
1,112.537
11,080.901
5,842.063
5,238.838
03 01 02
საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერის მოწყობა და სხვა სამუშაოები
99.479
0.000
99.479
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.479
0.000
99.479
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 01 03
მილსადენი და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
შპს ჭიათურბაგირგზები
200.000
0.000
200.000
195.000
0.000
195.000
250.000
0.000
250.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
ხარჯები
200.0
0.0
200.0
195.0
0.0
195.0
250.0
0.0
250.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,894.480
89.300
1,805.180
2,158.458
38.340
2,120.118
3,662.517
335.9
3,326.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
182.0
0.0
182.0
197.000
0.0
197.0
197.000
0.0
197.0
ხარჯები
1,489.7
0.0
1,489.7
1,368.526
0.0
1,368.5
1,400.000
0.0
1,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
402.0
89.3
312.7
751.592
38.3
713.3
2,262.517
335.9
1,926.6
ვალდებულებების კლება
2.8
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
94.600
89.300
5.300
209.189
38.340
170.849
434.478
231.881
202.597
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.600
89.300
5.300
209.189
38.340
170.849
434.478
231.881
202.597
03 02 02
სანიაღვრე არხები
32.274
0.000
32.274
29.956
0.000
29.956
94.000
14.000
80.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.274
0.000
32.274
30.0
0.0
30.0
94.0
14.0
80.0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
1,380.890
0.0
1,380.9
1,369.026
0.000
1,369.026
1,620.000
0.000
1,620.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
182.0
182.0
197.000
197.000
197.000
197.000
ხარჯები
1,358.1
0.0
1,358.1
1,368.526
0.000
1,368.526
1,400.000
0.000
1,400.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
0.0
20.0
0.500
0.000
0.500
220.000
0.000
220.000
ვალდებულებების კლება
2.8
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
საყრდენი კედლის მოწყობა
148.603
0.0
148.6
113.093
0.000
113.093
150.942
90.000
60.942
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.603
0.000
148.603
113.093
0.000
113.093
150.942
90.000
60.942
03 02 05
მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
131.625
0.000
131.625
357.614
0.000
357.614
1,363.097
0.000
1,363.097
ხარჯები
131.625
0.000
131.625
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
357.614
0.000
357.614
1,363.1
0.0
1,363.1
03 02 05 01
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების აღდგენა
100.9
0.0
100.9
88.296
0.000
88.296
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
100.9
0.0
100.9
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
88.296
0.000
88.296
50.000
0.000
50.000
03 02 05 02
საცხოვრებელი სახლებისათვის სახურავის აღდგენა, სახურავი მასალის შეძენა
30.7
0.0
30.7
10.705
0.000
10.705
54.134
0.000
54.134
ხარჯები
30.7
0.0
30.7
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
10.705
0.000
10.705
54.134
0.000
54.134
03 02 05 03
საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენა
0.0
0.0
0.0
258.613
0.000
258.613
1,258.963
0.000
1,258.963
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
258.613
0.000
258.613
1,258.963
0.000
1,258.963
03 02 05 04
საცხოვრებელი სახლების დანომვრა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 07
გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა
106.488
0.000
106.488
79.580
0.000
79.580
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.488
0.000
106.488
79.580
0.000
79.580
0.000
0.000
0.000
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
38.907
0.000
38.907
217.120
0.000
217.120
269.327
0.000
269.327
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
20.000
0.000
20.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.907
0.000
38.907
217.120
0.000
217.120
249.327
0.000
249.327
03 03 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა
38.907
0.000
38.907
217.120
0.000
217.120
245.150
0.000
245.150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.907
0.000
38.907
217.120
0.000
217.120
245.150
0.000
245.150
03 03 02
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების,კიბეების, მოედნების მოწყობა, რეაბილიტაცია და სხვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.177
0.000
4.177
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.177
0.000
4.177
03 03 03
ქვათაცვენის სამუშაოები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
191.310
143.601
47.709
78.230
40.422
37.808
6.147
0.000
6.147
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
73.5
73.5
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.8
70.1
47.7
78.2
40.4
37.8
6.147
0.000
6.147
04 00
განათლება
2,437.071
253.975
2,183.096
2,282.467
0.000
2,282.467
3,010.439
78.8
2,931.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
505.0
0.0
505.0
528.000
0.0
528.0
528.000
0.0
528.0
ხარჯები
2,045.0
0.0
2,045.0
2,210.433
0.0
2,210.4
2,580.000
0.0
2,580.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
392.1
254.0
138.1
72.034
0.000
72.034
430.439
78.8
351.634
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
2,044.344
0.000
2,044.344
2,225.768
0.000
2,225.768
2,580.000
0.000
2,580.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
505.0
505.0
528.000
528.000
528.000
528.000
ხარჯები
2,044.3
0.0
2,044.3
2,203.433
0.000
2,203.433
2,580.000
0.000
2,580.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
22.335
0.000
22.335
0.000
0.000
0.000
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
0.7
0.0
0.7
7.000
0.000
7.000
78.805
78.805
0.000
ხარჯები
0.7
0.0
0.7
7.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
78.805
78.805
0.000
04 03
საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია
392.1
254.0
138.1
49.699
0.000
49.699
351.634
0.000
351.634
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
392.1
254.0
138.1
49.699
0.000
49.699
351.634
0.000
351.634
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2,896.937
0.000
2,896.937
3,225.457
0.000
3,225.457
3,386.100
0.000
3,386.100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
454.0
0.0
454.0
474.000
0.000
474.000
474.000
0.000
474.000
ხარჯები
2,805.558
0.000
2,805.558
2,816.110
0.000
2,816.110
2,855.100
0.000
2,855.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.163
0.000
83.163
409.347
0.000
409.347
531.000
0.000
531.000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,075.2
0.0
1,075.2
1,244.990
0.0
1,245.0
1,340.000
0.0
1,340.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168.0
0.0
168.0
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
180.0
ხარჯები
1,066.5
0.0
1,066.5
1,079.2
0.0
1,079.2
1,120.0
0.0
1,120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.7
0.0
8.7
165.8
0.0
165.8
220.0
0.0
220.0
05 01 01
სპორტული სკოლები
1,075.2
0.0
1,075.2
1,083.5
0.0
1,083.5
1,120.0
0.0
1,120.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168.0
0.0
168.0
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
180.0
ხარჯები
1,066.5
0.0
1,066.5
1,079.2
0.0
1,079.2
1,120.0
0.0
1,120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.7
0.0
8.7
4.3
0.0
4.3
0.0
0.0
0.0
05 01 01 01
ააიპ №27 კომპლექსური სპორტული სკოლა
606.3
0.0
606.3
548.3
0.0
548.3
580.000
0.000
580.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
93.0
93.0
97.0
97.0
97.000
97.000
ხარჯები
597.9
0.0
597.9
544.0
0.0
544.0
580.000
0.000
580.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.4
0.0
8.4
4.3
0.0
4.3
0.000
0.000
0.000
05 01 01 02
ააიპ რაგბის სპორტული სკოლა
277.831
0.000
277.831
330.279
0.000
330.279
345.000
0.000
345.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46.0
46.0
46.0
46.0
46.000
46.000
ხარჯები
277.8
0.0
277.8
330.3
0.0
330.3
345.000
0.000
345.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
05 01 01 03
ააიპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
191.043
0.000
191.043
204.933
0.000
204.933
195.000
0.000
195.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.0
29.0
37.000
37.000
37.000
37.000
ხარჯები
190.793
0.000
190.793
204.933
0.000
204.933
195.000
0.000
195.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.3
0.0
0.3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 02 01
შპს საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 03
სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
161.458
0.000
161.458
220.000
0.000
220.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
161.458
0.000
161.458
220.000
0.000
220.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1,579.6
0.0
1,579.6
1,793.0
0.000
1,792.998
1,806.100
0.000
1,806.100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
286.0
0.0
286.0
294.0
0.0
294.0
294.0
0.0
294.0
ხარჯები
1,498.3
0.0
1,498.3
1,549.4
0.0
1,549.4
1,495.1
0.0
1,495.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74.5
0.0
74.5
243.5
0.0
243.5
311.0
0.0
311.0
05 02 01
სამუსიკო სკოლები
392.5
0.0
392.5
394.1
0.0
394.1
418.6
0.0
418.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
85.0
0.0
85.0
87.0
0.0
87.0
87.0
0.0
87.0
ხარჯები
392.5
0.0
392.5
394.1
0.0
394.1
418.6
0.0
418.6
05 02 01 01
ააიპ №1 სამუსიკო სკოლა
240.178
0.000
240.178
236.616
0.000
236.616
246.500
0.000
246.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56.000
56.000
56.000
56.000
56.000
56.000
ხარჯები
240.178
0.000
240.178
236.616
0.000
236.616
246.500
0.000
246.500
05 02 01 02
ააიპ №2 სამუსიკო სკოლა
152.3
0.0
152.3
157.515
0.000
157.515
172.100
0.000
172.100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.0
29.0
31.000
31.000
31.000
31.000
ხარჯები
152.3
0.0
152.3
157.515
0.000
157.515
172.100
0.000
172.100
05 02 02
ააიპ სახვითი ხელოვნების სკოლა
52.0
0.0
52.0
55.289
0.000
55.289
60.000
0.000
60.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.000
11.000
11.000
11.000
ხარჯები
52.0
0.0
52.0
55.289
0.000
55.289
60.000
0.000
60.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 03
ბიბლიოთეკა
192.662
0.000
192.662
234.344
0.000
234.344
236.500
0.000
236.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
62.000
62.000
63.000
63.000
63.000
63.000
ხარჯები
183.982
0.000
183.982
225.056
0.000
225.056
236.500
0.000
236.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.7
0.0
8.680
9.288
0.000
9.288
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
სსიპ კულტურის შემოქმედებითი ცენტრი
836.388
0.000
836.388
828.228
0.000
828.228
780.000
0.000
780.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
128.000
128.000
133.000
133.000
133.000
133.000
ხარჯები
819.770
0.000
819.770
825.228
0.000
825.228
780.000
0.000
780.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.822
0.000
9.822
3.000
0.000
3.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
6.8
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 05
თეატრი
50.0
0.0
50.0
49.745
0.000
49.745
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 06
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია
56.0
0.0
56.0
231.261
0.000
231.261
311.000
0.000
311.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.0
0.0
56.0
231.261
0.000
231.261
311.000
0.000
311.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
182.2
0.0
182.2
107.319
0.000
107.319
120.000
0.000
120.000
ხარჯები
180.7
0.0
180.7
107.319
0.000
107.319
120.000
0.000
120.000
ვალდებულებების კლება
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
რელიგიის დაფინანსება
60.0
0.0
60.0
40.000
0.000
40.000
60.000
0.000
60.000
ხარჯები
60.0
0.0
60.0
40.000
0.000
40.000
60.000
0.000
60.000
05 05
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
40.150
0.000
40.150
60.000
0.000
60.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
40.150
0.000
40.150
60.000
0.000
60.000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,307.746
109.250
1,198.496
1,148.354
107.775
1,040.579
1,383.289
132.991
1,250.298
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
0.0
18.0
18.0
0.0
18.0
18.0
0.0
18.0
ხარჯები
1,297.9
109.3
1,188.6
1,148.4
107.8
1,040.6
1,383.3
133.0
1,250.3
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
115.737
100.000
15.737
112.975
99.475
13.500
118.000
100.000
18.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.000
18.000
18.000
18.000
ხარჯები
115.737
100.000
15.737
114.475
99.475
15.000
118.000
100.000
18.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
1,192.009
9.250
1,182.759
994.379
8.300
986.079
1,220.289
33.0
1,187.3
ხარჯები
1,182.149
9.250
1,172.899
994.379
8.300
986.079
1,220.289
33.0
1,187.3
ვალდებულებების კლება
9.860
0.000
9.860
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
791.593
0.000
791.593
447.667
0.0
447.7
564.848
0.0
564.8
ხარჯები
790.433
0.000
790.433
447.667
0.0
447.7
564.848
0.0
564.8
ვალდებულებების კლება
1.160
0.000
1.160
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 01
01
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
791.593
0.000
791.593
335.877
0.000
335.877
367.948
0.000
367.948
ხარჯები
790.433
0.000
790.433
335.877
0.000
335.877
367.948
0.000
367.948
ვალდებულებების კლება
1.160
0.000
1.160
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 01
02
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
0.0
0.0
0.0
24.280
0.000
24.280
45.000
0.000
45.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
24.280
0.000
24.280
45.000
0.000
45.000
06 02 01
03
მკვეთრად შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
67.210
0.000
67.210
81.300
0.000
81.300
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
67.210
0.000
67.210
81.300
0.000
81.300
06 02 01
04
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
20.000
0.000
20.000
68.600
0.000
68.600
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
20.000
0.000
20.000
68.600
0.000
68.600
06 02 01
05
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.300
0.000
0.300
2.000
0.000
2.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.300
0.000
0.300
2.000
0.000
2.000
06 02 02
დაკრძალვის ხარჯი
2.550
2.550
0.0
1.500
1.500
0.000
5.000
5.000
0.000
ხარჯები
2.550
2.550
0.0
1.500
1.500
0.000
5.000
5.000
0.000
06 02 03
უფასო სასადილო
84.816
0.000
84.816
118.195
0.000
118.195
160.500
0.000
160.500
ხარჯები
84.816
0.000
84.816
118.195
0.000
118.195
160.500
0.000
160.500
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
40.4
6.7
33.7
46.500
6.8
39.7
53.800
7.0
46.8
ხარჯები
39.5
6.7
32.8
46.500
6.8
39.7
53.800
7.0
46.8
ვალდებულებების კლება
0.900
0.000
0.900
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 04 01
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
40.4
6.7
33.7
33.600
5.000
28.600
14.500
0.000
14.500
ხარჯები
39.5
6.7
32.8
33.600
5.000
28.600
14.500
0.000
14.500
ვალდებულებების კლება
0.900
0.000
0.900
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 04 02
დევნილთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
2.700
1.800
0.900
11.300
7.000
4.300
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
2.700
1.800
0.900
11.300
7.000
4.300
06 02 04 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
0.0
0.0
0.0
1.200
0.000
1.200
6.000
0.000
6.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.200
0.000
1.200
6.000
0.000
6.000
06 02 04 04
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
0.0
0.0
0.0
9.000
0.000
9.000
22.000
0.000
22.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
9.000
0.000
9.000
22.000
0.000
22.000
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
156.350
0.000
156.350
261.800
0.0
261.8
290.450
0.0
290.5
ხარჯები
149.450
0.000
149.450
261.800
0.0
261.8
290.450
0.0
290.5
ვალდებულებების კლება
6.900
0.000
6.900
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05 01
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
156.350
0.000
156.350
136.800
0.000
136.800
82.900
0.000
82.900
ხარჯები
149.450
0.000
149.450
136.800
0.000
136.800
82.900
0.000
82.900
ვალდებულებების კლება
6.900
0.000
6.900
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 05 02
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
11.500
0.000
11.500
57.650
0.000
57.650
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
11.500
0.000
11.500
57.650
0.000
57.650
06 02 05 03
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
98.100
0.000
98.100
122.900
0.000
122.900
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
98.100
0.000
98.100
122.900
0.000
122.900
06 02 05 04
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
15.400
0.000
15.400
27.000
0.000
27.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
15.400
0.000
15.400
27.000
0.000
27.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 06
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ სოციალური დაცვა
51.2
0.0
51.2
55.417
0.000
55.417
85.400
15.400
70.000
ხარჯები
50.9
0.0
50.9
55.417
0.000
55.417
85.400
15.400
70.000
ვალდებულებების კლება
0.300
0.000
0.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
(9 მაისის ღონისძიება)
65.1
0.0
65.1
63.300
0.000
63.300
65.200
0.000
65.200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
64.5
0.0
64.5
63.300
0.000
63.300
65.200
0.000
65.200
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 09
რეგრესის პენსიები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
5.591
5.591
0.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
5.591
5.591
0.000
06 03
ჯანმრთელობის დაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
0.0
0.0
0.0
41.000
0.000
41.000
45.000
0.000
45.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
41.000
0.000
41.000
45.000
0.000
45.000