7.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
9,399,3
|
13,463,6
|
12,483,9
|
2,258.0
|
10,226.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
143
|
142
|
139
|
|
139
|
|
|
ხარჯები
|
5,420,3
|
7,424,0
|
8,328,0
|
260,0
|
8,068,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,141,1
|
1,525,1
|
1,647.4
|
|
1,647.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,851,4
|
5,917,9
|
3,984,2
|
1,998.0
|
1,986,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
127,6
|
121,7
|
171,7
|
|
171,7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,238,8
|
2,762,9
|
3,053.4
|
|
3,053.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134
|
133
|
130
|
|
130
|
|
|
ხარჯები
|
1,894,5
|
2,489,1
|
2,595.2
|
|
2,595.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,069,8
|
1,436,6
|
1,559,0
|
|
1,559,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
219,0
|
152,1
|
286.5
|
|
286.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
125,3
|
121,7
|
171,7
|
|
171,7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
531,4
|
662,3
|
706.4
|
|
706.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
31
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
530,3
|
649,3
|
662,7
|
|
662,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
361,0
|
432,4
|
448,0
|
|
448,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,1
|
13,0
|
43,7
|
|
43,7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,415,3
|
1,704,4
|
1,915,9
|
|
1,915,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
102
|
102
|
99
|
|
99
|
|
|
ხარჯები
|
1,197,4
|
1,565,3
|
1,673,1
|
|
1,673,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
708,7
|
1,004,2
|
1,111,0
|
|
1,111,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
217,9
|
139,1
|
242,8
|
|
242,8
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
65,2
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
65,2
|
50.0
|
|
50.0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
4,7
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
12,5
|
16,5
|
16,5
|
|
16,5
|
|
|
ხარჯები
|
12,5
|
16,5
|
16,5
|
|
16,5
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
274,9
|
309,5
|
359,6
|
|
359,6
|
|
|
ხარჯები
|
149,6
|
187,8
|
187,9
|
|
187,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
125,3
|
121,7
|
171,7
|
|
171,7
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
78,7
|
98,0
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
78,7
|
98,0
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
71,4
|
88,5
|
88,4
|
|
88,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
78,7
|
98,0
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
78,7
|
98,0
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
71,4
|
88,5
|
88,4
|
|
88,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4,260,4
|
6,631,8
|
4,893,6
|
1,923,2
|
2,970,4
|
|
|
ხარჯები
|
1,187,4
|
1,824,2
|
1,612,7
|
260,0
|
1,352,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,070,7
|
4,807,6
|
3,280,9
|
1,663,2
|
1,617,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,4
|
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,571,7
|
3,561,5
|
1,922.7
|
1,250,2
|
672,5
|
|
|
ხარჯები
|
110,7
|
527,7
|
298,9
|
260,0
|
38,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,461,0
|
3,033,8
|
1,623,8
|
990,2
|
633,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,541,7
|
2,629,1
|
2,921,0
|
673,0
|
2,248,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,032,9
|
1,293,5
|
1,313,8
|
|
1,313,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
506,4
|
1,335,6
|
1,607,2
|
673,0
|
934,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,4
|
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
53,6
|
109,7
|
52,8
|
|
52,8
|
|
|
ხარჯები
|
53,6
|
109,7
|
52,8
|
|
52,8
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
685,8
|
1,001,0
|
392,7
|
372,0
|
20,7
|
|
|
ხარჯები
|
338,7
|
38,1
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
346,1
|
962,9
|
387,7
|
372,0
|
15,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,0
|
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
292,9
|
380,2
|
643,4
|
301,0
|
342,4
|
|
|
ხარჯები
|
269,2
|
291,8
|
270,0
|
|
270,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,4
|
88,4
|
373,4
|
301,0
|
72,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,3
|
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
413,5
|
954,5
|
1,035,0
|
|
1,035,0
|
|
|
ხარჯები
|
366,1
|
838,6
|
975,0
|
|
975,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47,4
|
115,9
|
60,0
|
|
60,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
95,9
|
183,7
|
797,1
|
|
797,1
|
|
|
ხარჯები
|
5,4
|
15,3
|
11,0
|
|
11,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90,6
|
168,4
|
786,1
|
|
786,1
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
101,7
|
441,2
|
49,9
|
|
49,9
|
|
|
ხარჯები
|
40,8
|
3,0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60,8
|
438,2
|
49,9
|
|
49,9
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
45,3
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,9
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42,5
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1, 476,1
|
2,256,9
|
2,659,9
|
334,8
|
2,325,1
|
|
|
ხარჯები
|
1,069,5
|
1,504,2
|
2,291,5
|
|
2,291,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
406,6
|
752,7
|
368,4
|
334,8
|
33,6
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1,007,0
|
1,466,2
|
1,700,0
|
|
1,700,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,005,8
|
1,438,3
|
1,700,0
|
|
1,700,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
27,9
|
|
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
405,4
|
723,7
|
368,4
|
334,8
|
33,6
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
405,4
|
723,7
|
368,4
|
334,8
|
33,6
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
63,7
|
67,0
|
71,6
|
|
71,6
|
|
|
ხარჯები
|
63,7
|
65,9
|
71,6
|
|
71,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,1
|
|
|
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
|
|
519,9
|
|
519,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
519,9
|
|
519,9
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
906,1
|
1,145,6
|
1,134,6
|
|
1,134,6
|
|
|
ხარჯები
|
751,0
|
943,7
|
1,086,3
|
|
1,086,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155,1
|
201,9
|
48,3
|
|
48,3
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
296,0
|
378,6
|
228,0
|
|
228,0
|
|
|
ხარჯები
|
172,3
|
193,3
|
228,0
|
|
228,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
123,7
|
185,3
|
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
174,6
|
202,0
|
228,0
|
|
228,0
|
|
|
ხარჯები
|
172,3
|
193,3
|
228,0
|
|
228,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,3
|
8,7
|
|
|
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
121,4
|
176,6
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
121,4
|
176,6
|
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
573,7
|
682,1
|
749,7
|
|
749,7
|
|
|
ხარჯები
|
543,3
|
665,5
|
722,7
|
|
722,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,5
|
16,6
|
27,0
|
|
27,0
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
573,7
|
682,1
|
749,7
|
|
749,7
|
|
|
ხარჯები
|
543,3
|
665,5
|
722,7
|
|
722,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,5
|
16,6
|
27,0
|
|
27,0
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
16,5
|
58,2
|
120,0
|
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,5
|
58,2
|
98,7
|
|
98,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
|
21,3
|
|
21,3
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
8,0
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,0
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
11,9
|
16,7
|
26,9
|
|
26,9
|
|
|
ხარჯები
|
11,9
|
16,7
|
26,9
|
|
26,9
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
439,2
|
568,4
|
640,1
|
|
640,1
|
|
|
ხარჯები
|
489,3
|
564,8
|
640,0
|
|
640,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,6
|
0,1
|
|
0,1
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
48,6
|
53,5
|
71,1
|
|
71,1
|
|
|
ხარჯები
|
48,6
|
49,9
|
71,0
|
|
71,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,6
|
0,1
|
|
0,1
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
390,6
|
514,9
|
569,0
|
|
569,0
|
|
|
ხარჯები
|
390,6
|
514,9
|
569,0
|
|
569,0
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
139,2
|
211,2
|
285,3
|
|
285,3
|
|
|
ხარჯები
|
139,2
|
211,2
|
285,3
|
|
285,3
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
125,4
|
162,6
|
205.7
|
|
205.7
|
|
|
ხარჯები
|
125,4
|
162,6
|
205.7
|
|
205.7
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება
|
99,2
|
114,0
|
25.7
|
|
25.7
|
|
|
ხარჯები
|
99,2
|
114,0
|
25.7
|
|
25.7
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
0,8
|
1,5
|
1,3
|
|
1,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
1,5
|
1,3
|
|
1,3
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
26,2
|
25,6
|
51,0
|
|
51,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,2
|
25,6
|
51,0
|
|
51,0
|
|