„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №05
2019 წლის 29 მარტი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 26/12/2018 სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: (010250050.35.133.016274) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე
დანართი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18 431 420
17 933 925
17 933 925
17 473 738
17 473 738
გადასახადები
7 118 482
7 499 567
7 499 567
12 860 900
12 860 900
გრანტები
9 739 089
6 688 550
6 688 550
2 394 000
2 394 000
სხვა შემოსავლები
1 573 849
3 745 808
3 745 808
2 218 838
2 218 838
ხარჯები
9 945 727
10 443 602
10 443 602
12 252 942
12 252 942
შრომის ანაზღაურება
1 653 776
1 677 917
1 677 917
2 149 170
2 149 170
საქონელი და მომსახურება
1 664 641
1 715 502
1 715 502
1 862 010
1 862 010
სუბსიდიები
3 982 605
5 477 621
5 477 621
6 402 910
6 402 910
გრანტები
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
559 888
865 461
865 461
523 273
523 273
სხვა ხარჯები
2 084 817
707 101
707 101
1 315 579
1 315 579
საოპერაციო სალდო
8 485 693
7 490 323
7 490 323
5 220 796
5 220 796
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8 048 912
5 680 925
5 680 925
8 347 990
8 347 990
ზრდა
8 081 122
5 905 820
5 905 820
8 348 458
8 348 458
კლება
32 210
224 895
224 895
468
468
მთლიანი სალდო
436 781
1 809 398
1 809 398
-3 127 194
-3 127 194
ფინანსური აქტივების ცვლილება
407 615
1 809 398
1 809 398
-3 127 194
-3 127 194
ზრდა
407 615
1 809 398
1 809 398
28 600
28 600
ვალუტა და დეპოზიტები
393 315
1 780 798
1 780 798
აქციები და სხვა კაპიტალი
14 300
28 600
28 600
28 600
28 600
კლება
0
0
0
3 155 794
3 155 794
ვალუტა და დეპოზიტები
0
0
0
3 155 794
3 155 794
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ცვლილება
-29 166
0
0,000
0
0
0
ზრდა
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
0
კლება
29 166
0
0
0
0
საშინაო
29 166
40
0
0
0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
18 463 630
18 158 820
18 158 820
17 474 206
17 474 206
შემოსავლები
18 431 420
17 933 925
17 933 925
17 473 738
17 473 738
არაფინანსური აქტივების კლება
32 210
224 895
224 895
468
468
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
18 070 315
16 378 022
16 378 022
20 630 000
20 630 000
ხარჯები
9 945 727
10 443 602
10 443 602
12 252 942
12 252 942
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 081 122
5 905 820
5 905 820
8 348 458
8 348 458
ფინანსური აქტივების ზრდა
14 300
28 600
28 600
28 600
28 600
ვალდებულებების კლება
29 166
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
393 315
1 780 798
1 780 798
-3 155 794
-3 155 794
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17 473 738 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18 431 420
17 933 925
0
17 933 925
17 473 738
0
17 473 738
გადასახადები
7 118 482
7 499 567
0
7 499 567
12 860 900
0
12 860 900
გრანტები
9 739 089
6 688 550
0
6 688 550
2 394 000
0
2 394 000
სხვა შემოსავლები
1 573 849
3 745 808
0
3 745 808
2 218 838
0
2 218 838
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 12 860 900 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
7 118 482
7499567
0
7499567
12 860 900
12 860 900
საშემოსავლო გადასახადი
1 356 050
996945
996945
0
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
0
0
6 410 900
6 410 900
ქონების გადასახადი
5 762 432
6502622
0
6502622
6 450 000
6 450 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4 922 252
5577306
5577306
5 683 000
5 683 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
66 452
76002
76002
50 000
50 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
69 614
46615
46615
42 000
42 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
704 114
802699
802699
675 000
675 000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები
0
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 394 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
გრანტები
9 739 089
6 688 550
2,394,000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 502 589
2 759 850
2,394,000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
4 153 182
2 699 802
2,394,000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
349 407
60 048
0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5 236 500
3,928,700
0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5 236 500
3,928,700
0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5 236 500
3,928,700
0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
0
0
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
0
0
0
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,218,838 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1 573 849
3 745 808
2 218 838
შემოსავლები საკუთრებიდან
380 678
606 028
300 400
პროცენტები
178 167
300 948
107 500
რენტა
202,511
305 080
192,900
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
85 340
98 015
92 900
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
117 171
207065
100 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
776 936
2 253 876
1 370 600
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
716 296
2 079 730
1 312 600
სანებართვო მოსაკრებელი
116,807
65503
72.500
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
50
76
100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1 600
800
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
555 738
1 970 866
1 200 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
42,101
42,485
40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
60 640
174 146
58 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
60 640
174 146
58 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
255,299
618,076
540,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
160,936
267.828
7 838
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 252 942 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
9 945 727
10 443 602
10 443 602
12 252 942
12 252 942
შრომის ანაზღაურება
1 653 776
1 677 917
1 677 917
2 149 170
2 149 170
საქონელი და მომსახურება
1 664 641
1 715 502
1 715 502
1 862 010
1 862 010
პროცენტი
0
სუბსიდიები
3 982 605
5 477 621
5 477 621
6 402 910
6 402 910
გრანტები
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
559 888
865 461
865 461
523 273
523 273
სხვა ხარჯები
2 084 817
707 101
707 101
1 315 579
1 315 579
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 347 990 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 348 458 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
140 591
174 735
114 475
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6 369 570
4 511 651
7 731 228
04 00
განათლება
865 305
264 737
119 349
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
705 657
619 642
33 406
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
335 055
350 000
სულ ჯამი
8 081 122
5 905 820
8 348 458
ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 468 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
32,210
224,895
468
ძირითდი აქტივები
6 080
3,134
0
არაწარმოებული აქტივები
26 130
221,760
468
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 601 400 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური კლასიფიკ
აციის კოდები
გადასახდელების
(ხარჯების)
დასახელება
2017წლის
ფაქტი
2018 წლის
ფაქტი
2019-წლის
გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 755 437
0
2 755 437
2 819 717
0
2 819 717
3 345 613
0
3 345 613
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 755 437
0
2 755 437
2 819 617
0
2 819 617
3 307 988
0
3 307 988
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 754 060
0
2 754 060
2 817 218
0
2 817 218
3 098 988
0
3 098 988
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
1 377
0
1 377
2 399
0
2 399
209 000
0
209 000
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
0
0
100
0
100
37 625
0
37 625
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702
თავდაცვა
86,613
0
86,613
87,271
0
87,271
92,650
0
92,650
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
0
0
0
0
7032
სახანძრო სამაშველო სამსახური
0
0
0
0
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 031 258
0
2 031 258
1 937 181
0
1 937 181
3 291 452
0
3 291 452
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
24 000
0
24 000
10 500
0
10 500
268 565
0
268 565
7045
ტრანსპორტი
2 007 258
0
2 007 258
1 926 681
0
1 926 681
3 022 887
0
3 022 887
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2 007 258
0
2 007 258
1 926 681
0
1 926 681
3 022 887
0
3 022 887
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
705
გარემოს დაცვა
749 947
0
749 947
1 086 918
0
1 086 918
1 123 410
0
1 123 410
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
304 250
0
304 250
392 514
0
392 514
416 000
0
416 000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
56 435
0
56 435
0
0
0
0
0
0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
389 262
0
389 262
694 404
0
694 404
707 410
0
707 410
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
6 094 605
0
6 094 605
3 675 620
0
3 675 620
6 513 048
0
6 513 048
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 425 762
0
1 425 762
542 303
0
542 303
3 460 377
0
3 460 377
7063
წყალმომარაგება
4 147 906
4 147 906
2 796 241
2 796 241
2 092 933
2 092 933
7064
გარე განათება
520 937
520 937
337 076
337 076
959 738
959 738
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
405 134
405 134
380 927
380 927
499 562
499 562
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0
0
0
0
0
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
405 134
0
405 134
380 927
0
380 927
499 562
0
499 562
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 307 420
0
1 307 420
1 325 066
0
1 325 066
829 200
0
829 200
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
357 676
0
357 676
262 660
0
262 660
133 100
0
133 100
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
904 044
0
904 044
1 023 165
0
1 023 165
606 100
0
606 100
7084
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი
საქმიანობა
45 700
0
45 700
39 241
0
39 241
90 000
0
90 000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709
განათლება
3 916 453
3 916 453
4 190 347
0
4 190 347
4 296 295
0
4 296 295
7091
სკოლამდელი აღზრდა
3 223 446
3 223 446
3 430 090
0
3 430 090
3 449 369
0
3 449 369
7092
ზოგადი განათლება
0
0
62 393
0
62 393
0
0
0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
693 007
693 007
697 864
0
697 864
846 926
0
846 926
710
სოციალური დაცვა
683 983
683 983
846 376
0
846 376
610 170
0
610 170
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
13 797
13 797
35 770
0
35 770
77 070
0
77 070
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
670 186
670 186
810 606
0
810 606
533 100
0
533 100
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
18,026,849
0
18,026,849
16,349,422
0
16,349,422
20 601 400
0
20 601 400
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3 127 194 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3 127 194 ლარის ოდენობით,2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა – 28 600 ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 155 794 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
32
ფინანსური აქტივების ცვლილება
407 615
-1 809 398
-3 127 194
ზრდა
407 615
1 809 398
28 600
ვალუტა,დეპოზიტები
393 315
1 780 798
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
14 300
28 600
28 600
კლება
0
0
3 155 794
3212
ვალუტა,დეპოზიტები
0
3 155 794
აქციები და სხვა კაპიტალი
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
33
ვალდებულების ცვლილება
-29 166
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
29 166
0
0
სესხები
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
ინფრასტრუქტურა;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით:
1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა;
2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა;
3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა;
4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება;
5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება;
6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
2. ინფრასტრუქტურა
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 70-აუზია 3500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3550 წერტის ექსპლოატაცია.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება-რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთავება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარიული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
4. განათლება
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება-პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას-პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნების სკლოლები და სხვა.
1. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის(გაიდლაინის) შესაბამისად.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობია,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
პროგრა-მული კოდი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
18 070 315
16 378 022
20 630 000
0
20 630 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
103
170
172
172
ხარჯები
9 945 727
10 443 602
12 252 942
0
12 252 942
შრომის ანაზღაურება
1 653 776
1 677 917
2 149 170
0
2 149 170
საქონელი და მომსახურება
1 664 641
1 715 502
1 862 010
0
1 862 010
სუბსიდიები
3 982 605
5 477 621
6 402 910
0
6 402 910
სოციალური უზრუნველყოფა
559 888
865 461
523 273
0
523 273
სხვა ხარჯები
2 084 817
707 101
1 315 579
0
1 315 579
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 081 122
5 905 820
8 348 458
0
8 348 458
ფინანსური აქტივების ზრდა
14 300
28 600
28 600
0
28 600
ვალდებულებების კლება
29 166
0
0
0
0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 754 710
2 817 318
3 338 613
0
3 338 613
მომუშავეთა რიცხოვნობა
97
164
166
166
ხარჯები
2 613 469
2 642 583
3 224 138
0
3 224 138
შრომის ანაზღაურება
1 589 176
1 612 717
2 081 520
2 081 520
საქონელი და მომსახურება
920 904
900 164
836 618
0
836 618
სოციალური უზრუნველყოფა
22 409
48 876
12 600
12 600
სხვა ხარჯები
80 980
80 826
293 400
293 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
140 591
174 735
114 475
114 475
ვალდებულებების კლება
650
0
0
0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
660 200
662 044
733 910
733 910
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
30
32
32
ხარჯები
660 200
662 044
733 910
733 910
შრომის ანაზღაურება
453 924
483 228
539 100
539 100
საქონელი და მომსახურება
195 543
113 933
141 410
0
141 410
სოციალური უზრუნველყოფა
10 733
14 483
3 000
3 000
სხვა ხარჯები
0
50 400
50 400
50400
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 094 110
2 155 174
2 365 078
2 365 078
მომუშავეთა რიცხოვნობა
73
134
134
134
ხარჯები
1 953 269
1 980 439
2 287 228
2 287 228
შრომის ანაზღაურება
1 135 252
1 129 489
1 542 420
1542420
საქონელი და მომსახურება
725 361
786 231
695 208
695 208
სოციალური უზრუნველყოფა
11 676
34 393
9 600
9 600
სხვა ხარჯები
80 980
30 326
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
140 591
174 735
77 850
77 850
ვალდებულებების კლება
250
0
0
0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
202 000
202 000
ხარჯები
0
0
202 000
202 000
სხვა ხარჯები
0
0
202 000
202 000
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
400
100
37 625
37 625
ხარჯები
0
100
1 000
1 000
სხვა ხარჯები
100
1 000
1 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
36 625
36 625
ვალდებულებების კლება
400
0
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
82 613
87 271
92 650
0
92 650
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
ხარჯები
82 613
87 271
92 650
0
92 650
შრომის ანაზღაურება
64 600
65 200
67 650
67 650
საქონელი და მომსახურება
18 013
22 071
25 000
0
25 000
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
82 613
87 271
92 650
92 650
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
ხარჯები
82 613
87 271
92 650
92 650
შრომის ანაზღაურება
64 600
65 200
67 650
67650
საქონელი და მომსახურება
18 013
22 071
25 000
25 000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8 984 059
6 730 718
10 963 510
0
10 963 510
ხარჯები
2 599 739
2 190 467
3 203 682
0
3 203 682
საქონელი და მომსახურება
527 935
733 840
796 600
0
796 600
სუბსიდიები
944 386
1 308 404
1 696 670
0
1 696 670
სხვა ხარჯები
1 127 418
148 223
710 412
0
710 412
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 369 570
4 511 651
7 731 228
0
7 731 228
ფინანსური აქტივების ზრდა
14 300
28 600
28 600
0
28 600
ვალდებულებების კლება
450
0
0
0
0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2 007 258
1 926 681
3 022 887
0
3 022 887
ხარჯები
146 678
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
146 678
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 860 580
1 926 681
3 022 887
0
3 022 887
03 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
327 165
978 345
1 080 341
0
1 080 341
არაფინანსური აქტივების ზრდა
327 165
978 345
1 080 341
1 080 341
03 01 02
ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)
1 047 700
80 243
200 000
0
200 000
ხარჯები
146 678
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
146 678
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
901 022
80 243
200 000
200 000
03 01 03
სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა
27 599
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 599
0
0
03 01 04
სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
57 335
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57 335
0
0
03 01 05
სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
43 240
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 240
0
0
03 01 06
სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა
0
59 495
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
59 495
0
03 01 07
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51მ შიდა სასოფლო გზისა და 10მ. დამცავი კედლის მოწყობა
134 113
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134 113
0
0
03 01 08
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
37 722
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 722
0
0
03 01 09
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
73 245
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73 245
0
0
03 01 10
სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
68 573
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68 573
0
0
03 01 11
სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
57 645
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57 645
0
0
03 01 12
სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
46 971
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46 971
0
0
03 01 13
სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
20 508
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 508
0
0
03 01 14
სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა
37 555
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 555
0
0
03 01 15
სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა
27 887
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 887
0
0
03 01 16
სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
73 593
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
73 593
0
03 01 17
სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება
0
58 408
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
58 408
0
03 01 18
სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
0
57 493
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
57 493
0
03 01 19
სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
0
66 315
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
66 315
0
03 01 20
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
40 956
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40 956
0
03 01 21
სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება
0
27 183
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
27 183
0
03 01 22
საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
0
218 900
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
218 900
0
03 01 23
სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
83 631
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
83 631
0
03 01 24
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა
0
182 119
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
182 119
0
03 01 25
სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
112 729
112 729
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
112 729
112 729
03 01 26
სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
54 738
54 738
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
54 738
54 738
03 01 27
სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
23 097
23 097
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
23 097
23 097
03 01 28
სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
86 768
86 768
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
86 768
86 768
03 01 29
სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
112 393
112 393
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
112 393
112 393
03 01 30
სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
58 791
58 791
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
58 791
58 791
03 01 31
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
184 372
184 372
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
184 372
184 372
03 01 32
სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
46 728
46 728
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
46 728
46 728
03 01 33
სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება
0
0
34 224
34 224
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
34 224
34 224
03 01 34
ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება
0
0
54 753
54 753
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
54 753
54 753
03 01 35
სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშრუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
41 000
41 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
41 000
41 000
03 01 36
სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი
0
0
58 233
58 233
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
58 233
58 233
03 01 37
სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
23 309
23 309
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
23 309
23 309
03 01 38
სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
119 948
119 948
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
119 948
119 948
03 01 39
სოფელ ახალსოფელში (მე-5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
21 083
21 083
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
21 083
21 083
03 01 40
სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა
0
0
18 545
18 545
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
18 545
18 545
03 01 41
სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება
0
0
13 735
13 735
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
13 735
13 735
03 01 42
სოფელ აჭარისაღმართში მდ. მაჭახელაზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა
0
0
28 433
28 433
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
28 433
28 433
03 01 43
სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა
0
0
23 619
23 619
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
23 619
23 619
03 01 44
სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
71 381
71 381
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
71 381
71 381
03 01 45
სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
0
0
48 801
48 801
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
48 801
48 801
03 01 46
სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
60 252
60 252
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60 252
60 252
03 01 47
სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
51 230
51 230
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
51 230
51 230
03 01 48
სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
28 980
28 980
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
28 980
28 980
03 01 49
სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
0
0
53 227
53 227
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
53 227
53 227
03 01 50
სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
0
0
37 789
37 789
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
37 789
37 789
03 01 51
სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
0
0
80 500
80 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
80 500
80 500
03 01 52
სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
0
0
40 316
40 316
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
40 316
40 316
03 01 53
სოფელ ახალსოფელში გელა ბერიძის სახლიდან გელა დევაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
0
0
99 572
99 572
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
99 572
99 572
03 01 54
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში ჩხერის ხიდის რეაბილიტაცია
0
0
54 000
54 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
54 000
54 000
03 02
სოფლის მეურნეობა
24 450
10 500
268 565
0
268 565
ხარჯები
24 000
10 500
268 565
0
268 565
სხვა ხარჯები
24 000
10 500
268 565
268 565
ვალდებულებების კლება
450
0
0
0
03 02 01
მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი
24 000
0
0
0
0
ხარჯები
24 000
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
24 000
0
0
03 02 02
ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობის პროგრამა
450
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
450
03 02 03
2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლების თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
0
0
243 440
0
243 440
ხარჯები
0
0
243 440
0
243 440
სხვა ხარჯები
0
0
243 440
243 440
03 02 04
კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა
0
10 500
25 125
0
25 125
ხარჯები
0
10 500
25 125
0
25 125
სხვა ხარჯები
0
10 500
25 125
25 125
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6 952 351
4 793 537
7 672 058
0
7 672 058
ხარჯები
2 429 061
2 179 967
2 935 117
0
2 935 117
საქონელი და მომსახურება
527 935
733 840
796 600
0
796 600
სუბსიდიები
944 386
1 308 404
1 696 670
0
1 696 670
სხვა ხარჯები
956 740
137 723
441 847
441 847
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 508 990
2 584 970
4 708 341
0
4 708 341
ფინანსური აქტივების ზრდა
14 300
28 600
28 600
28 600
03 03 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
520 937
337 076
959 738
959 738
ხარჯები
215 588
311 258
358 600
358 600
საქონელი და მომსახურება
215 588
311 258
358 600
358 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
305 349
25 818
601 138
0
601 138
03 03 01 01
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
254 270
318 457
398 600
398 600
ხარჯები
215 588
311 258
358 600
358 600
საქონელი და მომსახურება
215 588
311 258
358 600
358 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 682
7 199
40 000
40 000
03 03 01 02
წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა
15 848
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 848
0
0
03 03 01 03
სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა
9 114
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 114
0
0
03 03 01 04
სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
18 481
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 481
0
0
03 03 01 05
სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა
30 369
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 369
0
0
03 03 01 06
მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა
32 709
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 709
0
0
03 03 01 07
სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
28 906
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 906
0
0
03 03 01 08
სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა
21 622
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 622
0
0
03 03 01 09
სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა
41 900
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 900
0
0
03 03 01 10
სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა
13 994
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 994
0
0
03 03 01 11
სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა
33 824
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 824
0
0
03 03 01 12
სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა
19 900
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 900
0
0
03 03 01 13
განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია
19 900
18 619
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 900
18 619
0
03 03 01 14
სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა
0
0
28 845
28 845
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
28 845
28 845
03 03 01 15
სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
0
69 330
69 330
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
69 330
69 330
03 03 01 16
სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა
0
0
49 762
49 762
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
49 762
49 762
03 03 01 17
სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა
0
0
73 670
73 670
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
73 670
73 670
03 03 01 18
სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა
0
0
32 910
32 910
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
32 910
32 910
03 03 01 19
სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
0
0
14 650
14 650
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14 650
14 650
03 03 01 20
სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა
0
0
31 808
31 808
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
31 808
31 808
03 03 01 21
სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
0
0
12 927
12 927
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
12 927
12 927
03 03 01 22
სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური) გარე განათების მოწყობა
0
0
50 470
50 470
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
50 470
50 470
03 03 01 23
სოფელ ზედა ჯოჭოში სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა
0
0
29 667
29 667
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
29 667
29 667
03 03 01 24
სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
0
0
42 939
42 939
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
42 939
42 939
03 03 01 25
სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა
0
0
22 250
22 250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
22 250
22 250
03 03 01 26
სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
0
50 955
50 955
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
50 955
50 955
03 03 01 27
სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
0
0
50 955
50 955
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
50 955
50 955
03 03 02
სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები
341 750
392 514
1 123 410
1 123 410
ხარჯები
304 250
392 514
1 118 410
1 118 410
საქონელი და მომსახურება
304 250
392 514
416 000
416 000
სუბსიდიები
702 410
702 410
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 500
0
5 000
5 000
03 03 02 01
სანიტარიული დასუფთავება
304 250
392 514
416 000
416 000
ხარჯები
304 250
392 514
416 000
416 000
საქონელი და მომსახურება
304 250
392 514
416 000
416 000
03 03 02 02
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
37 500
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 500
0
0
03 03 02 03
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
0
0
707 410
707 410
ხარჯები
0
0
702 410
702 410
სუბსიდიები
702 410
702 410
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
5 000
5 000
03 03 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
4 558 967
3 519 245
2 121 533
2 121 533
ხარჯები
814 582
1 098 641
678 460
678 460
სუბსიდიები
814 582
1 098 641
678 460
0
678 460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 730 085
2 392 004
1 414 473
0
1 414 473
ფინანსური აქტივების ზრდა
14 300
28 600
28 600
0
28 600
03 03 03 01
სოფლებისათვის წყლის (სანიაღვრე) მილების შეძენა
24 842
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 842
0
0
03 03 03 02
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
351 762
694 404
0
0
ხარჯები
310 762
557 000
0
0
სუბსიდიები
310 762
557 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 000
137 404
0
03 03 03 03
შპს ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
503 820
541 641
678 460
678 460
ხარჯები
503 820
541 641
678 460
678 460
სუბსიდიები
503 820
541 641
678 460
678 460
03 03 03 04
მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი
1 451 310
116 218
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 451 310
116 218
0
03 03 03 05
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისტრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა
212 770
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212 770
0
0
0
03 03 03 06
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა
147 003
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147 003
0
0
03 03 03 07
სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
139 199
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
139 199
0
0
03 03 03 08
არსებულ წყალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება (ახალშენი-სალიბაურის, სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)
428 076
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
428 076
0
0
03 03 03 09
სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები
500 000
227 922
894 000
894 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500 000
227 922
894 000
894 000
03 03 03 10
სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცია
114 451
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 451
0
0
03 03 03 11
სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია
120 370
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120 370
0
0
03 03 03 12
სს „აჭარისწყლის ალიანსის“ საწესდებო კაპიტალის შენატანი
14 300
28 600
28 600
28 600
ფინანსური აქტივების ზრდა
14 300
28 600
28 600
28 600
03 03 03 13
სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
44 999
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 999
0
0
03 03 03 14
სოფელ ახალსოფელში (პირველი ა მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
29 321
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 321
0
0
03 03 03 15
სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა
13 137
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 137
0
0
03 03 03 16
სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა
8 559
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 559
0
0
03 03 03 17
სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა
8 821
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 821
0
0
03 03 03 18
სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა
11 700
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 700
0
0
03 03 03 19
სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
58 435
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 435
0
0
03 03 03 20
სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა
8 737
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 737
0
0
03 03 03 21
სოფელ ძაბლავეთში სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა
41 784
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 784
0
0
03 03 03 22
სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)
52 738
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 738
0
0
03 03 03 23
სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა
26 422
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 422
0
0
03 03 03 24
სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)
24 745
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 745
0
0
03 03 03 25
სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია
26 259
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 259
0
0
03 03 03 26
სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და ორი სალექარის მშენებლობა
136 591
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
136 591
0
0
03 03 03 27
სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობა
58 816
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 816
0
0
03 03 03 28
სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით
0
238 624
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
238 624
0
03 03 03 29
სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)
0
146 854
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
146 854
0
03 03 03 30
მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა
0
120 660
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
120 660
0
03 03 03 31
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა
0
32 449
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
32 449
0
03 03 03 32
სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
232 771
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
232 771
0
03 03 03 33
სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
67 718
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
67 718
0
03 03 03 34
სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარიული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
67 342
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
67 342
0
03 03 03 35
სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
15 570
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 570
0
03 03 03 36
სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
50 567
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 567
0
03 03 03 37
სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარიული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
21 814
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 814
0
03 03 03 38
სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება
0
15 687
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 687
0
03 03 03 39
სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება
0
5 891
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5 891
0
03 03 03 40
სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
0
29 030
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
29 030
0
03 03 03 41
სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
24 721
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
24 721
0
03 03 03 42
სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბაძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება
0
4 670
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 670
0
03 03 03 43
სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
0
4 375
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 375
0
03 03 03 44
ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია
0
78 917
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
78 917
0
03 03 03 45
სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
0
51 043
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
51 043
0
03 03 03 46
სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია
0
67 249
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
67 249
0
03 03 03 47
სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
0
165 949
4 120
4 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
165 949
4 120
4 120
03 03 03 48
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
65 002
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
65 002
0
03 03 03 49
სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია
0
112 462
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
112 462
0
03 03 03 50
სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
0
92 224
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
92 224
0
03 03 03 51
სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა
0
9 657
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9 657
0
03 03 03 52
სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
0
25 401
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25 401
0
03 03 03 53
სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის მოწყობა
0
49 744
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
49 744
0
03 03 03 54
სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
34 970
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
34 970
0
03 03 03 55
სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
0
28 959
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28 959
0
03 03 03 56
სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია
0
50 140
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 140
0
03 03 03 57
სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა
0
0
140 859
140 859
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
140 859
140 859
03 03 03 58
სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება
0
0
75 934
75 934
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
75 934
75 934
03 03 03 59
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
0
24 801
24 801
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
24 801
24 801
03 03 03 60
სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
0
0
23 322
23 322
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
23 322
23 322
03 03 03 61
სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
0
0
21 678
21 678
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
21 678
21 678
03 03 03 62
სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
229 759
229 759
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
229 759
229 759
03 03 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 355 862
250 453
2 873 577
0
2 873 577
ხარჯები
956 740
137 723
441 847
0
441 847
სხვა ხარჯები
956 740
137 723
441 847
0
441 847
არაფინანსური აქტივების ზრდა
399 122
112 730
2 431 730
0
2 431 730
03 03 04 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
229 088
137 723
350 000
350 000
ხარჯები
229 088
137 723
350 000
350 000
სხვა ხარჯები
229 088
137 723
350 000
350 000
03 03 04 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
0
0
91 847
91 847
ხარჯები
0
0
91 847
91 847
სხვა ხარჯები
91 847
91 847
03 03 04 03
სოციალური სახლის მშენებლობა
727 652
0
1 500 000
1 500 000
ხარჯები
727 652
0
0
0
სხვა ხარჯები
727 652
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 500 000
1 500 000
03 03 04 04
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
96 225
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96 225
0
0
03 03 04 05
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მერის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები
103 303
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103 303
0
0
03 03 04 06
სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი
63 609
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63 609
0
0
03 03 04 07
ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები
12 206
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 206
0
0
03 03 04 08
თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები
28 898
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 898
0
0
03 03 04 09
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
39 760
66 360
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 760
66 360
200 000
200 000
03 03 04 10
სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
5 047
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 047
0
0
03 03 04 11
სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა
50 074
46 370
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 074
46 370
0
03 03 04 12
სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა
0
0
57 483
57 483
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
57 483
57 483
03 03 04 13
სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
0
0
182 181
182 181
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
182 181
182 181
03 03 04 14
სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა
0
0
152 453
152 453
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
152 453
152 453
03 03 04 15
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
219 732
219 732
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
219 732
219 732
03 03 04 16
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში №3 და №4 სახლებთან სკვერის მოწყობა
0
0
60 382
60 382
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60 382
60 382
03 03 04 17
სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა
0
0
59 499
59 499
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
59 499
59 499
03 03 05
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
44 066
84 066
277 000
277 000
ხარჯები
8 097
30 068
22 000
22 000
საქონელი და მომსახურება
8 097
30 068
22 000
22 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 969
53 998
255 000
0
255 000
03 03 05 01
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
1 377
2 399
7 000
7 000
ხარჯები
1 377
2 399
7 000
7 000
საქონელი და მომსახურება
1 377
2 399
7 000
7 000
03 03 05 02
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
6 720
27 669
15 000
15 000
ხარჯები
6 720
27 669
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
6 720
27 669
15 000
15 000
03 03 05 03
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
35 969
53 998
255 000
255 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 969
53 998
255 000
255 000
03 03 06
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
130 769
210 183
316 800
316 800
ხარჯები
129 804
209 763
315 800
315 800
სუბსიდიები
129 804
209 763
315 800
315 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
965
420
1 000
1000
04 00
განათლება
3 296 777
3 527 483
3 489 369
3 489 369
ხარჯები
2 404 577
3 262 746
3 370 020
3 370 020
სუბსიდიები
2 000 077
3 058 276
3 330 020
0
3 330 020
სხვა ხარჯები
404 500
204 470
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
865 305
264 737
119 349
119 349
ვალდებულებების კლება
26 895
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
3 261 777
3 430 090
3 449 369
3 449 369
ხარჯები
2 369 577
3 165 353
3 330 020
3 330 020
სუბსიდიები
2 000 077
3 058 276
3 330 020
3 330 020
სხვა ხარჯები
369 500
107 077
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
865 305
264 737
119 349
119 349
ვალდებულებების კლება
26 895
0
0
0
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
2 000 077
3 122 044
3 449 369
3 449 369
ხარჯები
2 000 077
3 058 276
3 330 020
3 330 020
სუბსიდიები
2 000 077
3 058 276
3 330 020
3 330 020
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
63 768
119 349
119 349
04 01 02
ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
1 261 700
308 046
0
0
ხარჯები
369 500
107 077
0
0
სხვა ხარჯები
369 500
107 077
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
865 305
200 969
0
0
ვალდებულებების კლება
26 895
0
0
0
04 01 02 01
სოფელ ზედა მახოში საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიისათვის ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის რეკონსტრუქცია
26 895
0
0
0
ვალდებულებების კლება
26 895
04 01 02 02
ინვენტარის შეძენის ხარჯები
501 189
107 787
0
0
ხარჯები
369 500
107 077
0
0
სხვა ხარჯები
369 500
107 077
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
131 689
710
0
04 01 02 03
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
186 208
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186 208
0
0
04 01 02 04
სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
535 972
193 478
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
535 972
193 478
0
04 01 02 05
ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
11 436
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 436
0
0
04 01 02 06
სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა
0
6 781
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6 781
0
04 02 00
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
35 000
99 673
40 000
40 000
ხარჯები
35 000
99 673
40 000
40 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 280
სხვა ხარჯები
35 000
97 393
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
35 000
37 280
40 000
40 000
ხარჯები
35 000
37 280
40 000
40 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 280
სხვა ხარჯები
35 000
35 000
40 000
40 000
04 02 02
სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია
0
62 393
0
0
ხარჯები
0
62 393
0
0
სხვა ხარჯები
62 393
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1 966 582
1 985 650
1 636 126
1 636 126
ხარჯები
1 260 925
1 366 008
1 602 720
1 602 720
სუბსიდიები
1 038 142
1 110 941
1 376 220
1 376 220
გრანტები
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
222 783
255 067
226 500
226 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
705 657
619 642
33 406
33 406
05 01
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 295 916
1 380 143
970 886
0
970 886
ხარჯები
831 107
902 638
937 880
937 880
სუბსიდიები
772 007
815 189
851 880
0
851 880
სხვა ხარჯები
59 100
87 449
86 000
0
86 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
464 809
477 505
33 006
0
33 006
05 01 01
ააიპ –
ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
391 872
356 978
364 786
364 786
ხარჯები
379 872
353 878
363 180
363 180
სუბსიდიები
379 872
353 878
363 180
363 180
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 000
3 100
1 606
1 606
05 01 02
ააიპ –
კულტურის ცენტრი
392 135
467 301
520 100
520 100
ხარჯები
392 135
461 311
488 700
488 700
სუბსიდიები
392 135
461 311
488 700
488 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5 990
31 400
31 400
05 01 03
კულტურის ღონისძიებები
59 100
62 929
86 000
86 000
ხარჯები
59 100
62 929
86 000
86 000
სხვა ხარჯები
59 100
62 929
86 000
86 000
05 01 04
ახალშენის კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი
279 852
468 415
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
279 852
468 415
0
05 01 05
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები
172 957
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 957
0
0
05 01 06
კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა
0
24 520
0
0
ხარჯები
0
24 520
0
0
სხვა ხარჯები
24 520
0
05 02
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
45 700
39 241
90 000
90 000
ხარჯები
45 700
39 241
90 000
90 000
სხვა ხარჯები
45 700
39 241
90 000
90 000
05 03
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
624 966
566 266
575 240
575 240
ხარჯები
384 118
424 129
574 840
574 840
სუბსიდიები
266 135
295 752
524 340
524 340
გრანტები
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
117 983
128 377
50 500
50 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
240 848
142 137
400
0
400
05 03 01
ააიპ –
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
266 135
303 606
442 140
442 140
ხარჯები
266 135
295 752
442 140
442 140
სუბსიდიები
266 135
295 752
442 140
442 140
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7 854
0
05 03 02
სპორტული ღონისძიებები
117 983
96 977
33 000
33 000
ხარჯები
117 983
96 977
33 000
33 000
სხვა ხარჯები
117 983
96 977
33 000
33 000
05 03 03
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
0
0
82 200
82 200
ხარჯები
0
0
82 200
82 200
სუბსიდიები
0
0
82 200
82 200
გრანტები
0
0
0
05 03 04
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
240 848
165 683
17 900
17 900
ხარჯები
0
31 400
17 500
17 500
სხვა ხარჯები
31 400
17 500
17 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
240 848
134 283
400
0
400
05 03 04 01
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა
1 155
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 155
0
0
05 03 04 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია
21 562
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 562
0
0
05 03 04 03
სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა
68 147
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68 147
0
0
05 03 04 04
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
35 286
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 286
0
0
05 03 04 05
სოფელ ახალსოფლის სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
79 951
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 951
0
0
05 03 04 06
თხილნარის მეურნეობაში №7და №8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია
9 516
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 516
0
0
05 03 05 07
სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
0
43 773
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
43 773
0
05 03 04 08
სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა
25 231
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 231
0
0
05 03 04 09
სპორტული ინვენტარის შეძენა
0
31 400
17 500
17 500
ხარჯები
0
31 400
17 500
17 500
სხვა ხარჯები
31 400
17 500
17 500
05 03 04 10
მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
0
27 225
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
27 225
0
05 03 04 11
სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
63 285
400
400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
63 285
400
400
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
985 575
1 227 303
1 101 332
1 109 732
ხარჯები
984 404
892 248
751 332
759 732
საქონელი და მომსახურება
197 789
59 428
195 392
203 792
სოციალური უზრუნველყოფა
537 479
814 305
510 673
510 673
სხვა ხარჯები
249 136
18 515
45 267
0
45 267
არაფინანსური აქტივების ზრდა
335 055
350 000
350 000
ვალდებულებების კლება
1 171
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
353 781
435 053
499 562
499 562
ხარჯები
353 781
405 413
499 562
499 562
საქონელი და მომსახურება
197 789
59 428
203 792
203 792
სოციალური უზრუნველყოფა
128 856
327 470
281 503
0
281 503
სხვა ხარჯები
27 136
18 515
14 267
0
14 267
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
29 640
0
0
0
06 01 01
ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
50 620
47 140
66 565
66 565
ხარჯები
50 620
47 140
66 565
66 565
საქონელი და მომსახურება
50 620
47 140
66 565
66 565
06 01 02
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
7 664
0
0
0
ხარჯები
7 664
0
0
0
სხვა ხარჯები
7 664
06 01 03
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
19 472
18 515
22 667
22 667
ხარჯები
19 472
18 515
22 667
22 667
საქონელი და მომსახურება
0
0
8 400
8 400
სხვა ხარჯები
19 472
18 515
14 267
14 267
06 01 04
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
19 587
23 823
27 146
27 146
ხარჯები
19 587
23 823
27 146
27 146
სოციალური უზრუნველყოფა
19 587
23 823
27 146
27 146
სხვა ხარჯები
0
0
0
06 01 05
აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი
0
29 640
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 640
06 01 06
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
147 169
153 038
154 627
154 627
ხარჯები
147 169
153 038
154 627
154 627
საქონელი და მომსახურება
147 169
12 288
13 627
13 627
სოციალური უზრუნველყოფა
0
140 750
141 000
141 000
06 01 07
პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
14 131
18 023
29 445
29 445
ხარჯები
14 131
18 023
29 445
29 445
სოციალური უზრუნველყოფა
14 131
18 023
29 445
29 445
06 01 08
ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
9 528
13 348
16 272
16 272
ხარჯები
9 528
13 348
16 272
16 272
სოციალური უზრუნველყოფა
9 528
13 348
16 272
16 272
06 01 09
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
32 250
77 400
85 200
85 200
ხარჯები
32 250
77 400
85 200
85 200
საქონელი და მომსახურება
0
0
85 200
85 200
სოციალური უზრუნველყოფა
32 250
77 400
0
06 01 10
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
52 360
53 126
66 640
66 640
ხარჯები
52 360
53 126
66 640
66 640
სოციალური უზრუნველყოფა
52 360
53 126
66 640
66 640
06 01 11
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
1 000
1 000
1 000
1 000
ხარჯები
1 000
1 000
1 000
1 000
სოციალური უზრუნველყოფა
1 000
1 000
1 000
1 000
06 01 12
ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა
0
0
30 000
30 000
ხარჯები
0
0
30 000
30 000
საქონელი და მომსახურება
0
0
30 000
30 000
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
631 794
792 250
610 170
610 170
ხარჯები
630 623
486 835
260 170
260 170
სოციალური უზრუნველყოფა
408 623
486 835
229 170
229 170
სხვა ხარჯები
222 000
0
31 000
0
31 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
305 415
350 000
350 000
ვალდებულებების კლება
1 171
0
0
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
14 968
35 770
77 070
77 070
ხარჯები
13 797
35 770
77 070
77 070
სოციალური უზრუნველყოფა
13 797
35 770
77 070
77 070
ვალდებულებების კლება
1 171
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
4 600
4 450
5 200
5 200
ხარჯები
4 600
4 450
5 200
5 200
სოციალური უზრუნველყოფა
4 600
4 450
5 200
5 200
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
63 900
90 000
75 000
75 000
ხარჯები
63 900
90 000
75 000
75 000
სოციალური უზრუნველყოფა
63 900
90 000
74 000
74 000
სხვა ხარჯები
1 000
1 000
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
25 000
25 000
20 000
20 000
ხარჯები
25 000
25 000
20 000
20 000
სოციალური უზრუნველყოფა
25 000
25 000
20 000
20 000
06 02 05
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
11 400
8 400
0
0
ხარჯები
11 400
8 400
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
11 400
8 400
0
0
06 02 06
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
0
25 000
25 000
ხარჯები
0
0
25 000
25 000
სოციალური უზრუნველყოფა
25 000
25 000
06 02 07
0-დან 200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
3 800
9 800
15 900
15 900
ხარჯები
3 800
9 800
15 900
15 900
სოციალური უზრუნველყოფა
3 800
9 800
15 900
15 900
06 02 08
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 10000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
0
0
30 000
30 000
ხარჯები
0
0
30 000
30 000
სხვა ხარჯები
0
0
30 000
30 000
06 02 09
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
0
12 000
12 000
ხარჯები
0
0
12 000
12 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
12 000
12 000
06 02 10
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
0
305 415
350 000
350 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
305 415
350 000
350 000
06 02 11
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა
232 000
60 048
0
0
ხარჯები
232 000
60 048
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
10 000
60 048
0
სხვა ხარჯები
222 000
0
0
06 02 12
სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)
276 126
253 367
0
0
ხარჯები
276 126
253 367
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
276 126
253 367
0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2019 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.