„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15
2019 წლის 19 ნოემბერი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26/12/2018, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი (010250050.35.133.016274) შეტანილი იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე
დანართი
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18 431 420
17 933 925
17 933 925
18 066 175
18 066 175
გადასახადები
7 118 482
7 499 567
7 499 567
12 860 900
12 860 900
გრანტები
9 739 089
6 688 550
6 688 550
2 394 000
2 394 000
სხვა შემოსავლები
1 573 849
3 745 808
3 745 808
2 811 275
2 811 275
ხარჯები
9 945 727
10 443 602
10 443 602
12 880 550
12 880 550
შრომის ანაზღაურება
1 653 776
1 677 917
1 677 917
2 007 719
2 007 719
საქონელი და მომსახურება
1 664 641
1 715 502
1 715 502
1 992 178
1 992 178
სუბსიდიები
3 982 605
5 477 621
5 477 621
6 789 538
6 789 538
გრანტები
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
559 888
865 461
865 461
507 759
507 759
სხვა ხარჯები
2 084 817
707 101
707 101
1 583 356
1 583 356
საოპერაციო სალდო
8 485 693
7 490 323
7 490 323
5 185 625
5 185 625
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8 048 912
5 680 925
5 680 925
8 918 847
8 918 847
ზრდა
8 081 122
5 905 820
5 905 820
9 138 607
9 138 607
კლება
32 210
224 895
224 895
219 760
219 760
მთლიანი სალდო
436 781
1 809 398
1 809 398
-3 733 222
-3 733 222
ფინანსური აქტივების ცვლილება
407 615
1 809 398
1 809 398
-3 733 222
-3 733 222
ზრდა
407 615
1 809 398
1 809 398
28 600
28 600
ვალუტა და დეპოზიტები
393 315
1 780 798
1 780 798
აქციები და სხვა კაპიტალი
14 300
28 600
28 600
28 600
28 600
კლება
0
0
0
3 761 822
3 761 822
ვალუტა და დეპოზიტები
0
0
0
3 761 822
3 761 822
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ცვლილება
-29 166
0
0,000
0
0
0
ზრდა
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
0
კლება
29 166
0
0
0
0
საშინაო
29 166
40
0
0
0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
18 463 630
18 158 820
18 158 820
18 285 935
18 285 935
შემოსავლები
18 431 420
17 933 925
17 933 925
18 066 175
18 066 175
არაფინანსური აქტივების კლება
32 210
224 895
224 895
219 760
219 760
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
18 070 315
16 378 022
16 378 022
22 047 757
22 047 757
ხარჯები
9 945 727
10 443 602
10 443 602
12 880 550
12 880 550
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 081 122
5 905 820
5 905 820
9 138 607
9 138 607
ფინანსური აქტივების ზრდა
14 300
28 600
28 600
28 600
28 600
ვალდებულებების კლება
29 166
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
393 315
1 780 798
1 780 798
-3 761 822
-3 761 822
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18 066 175 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18 431 420
17 933 925
0
17 933 925
18 066 175
0
18 066 175
გადასახადები
7 118 482
7 499 567
0
7 499 567
12 860 900
0
12 860 900
გრანტები
9 739 089
6 688 550
0
6 688 550
2 394 000
0
2 394 000
სხვა შემოსავლები
1 573 849
3 745 808
0
3 745 808
2 811 275
0
2 811 275
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 12 860 900 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
7 118 482
7499567
0
7499567
12 860 900
12 860 900
საშემოსავლო გადასახადი
1 356 050
996945
996945
0
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
0
0
6 410 900
6 410 900
ქონების გადასახადი
5 762 432
6502622
0
6502622
6 450 000
6 450 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4 922 252
5577306
5577306
5 683 000
5 683 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
66 452
76002
76002
50 000
50 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
69 614
46615
46615
42 000
42 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
704 114
802699
802699
675 000
675 000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები
0
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 394 000 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
გრანტები
9 739 089
6 688 550
2,394,000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 502 589
2 759 850
2,394,000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
4 153 182
2 699 802
2,394,000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
349 407
60 048
0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5 236 500
3,928,700
0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5 236 500
3,928,700
0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5 236 500
3,928,700
0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
0
0
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
0
0
0
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2.811,275 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1 573 849
3 745 808
2 811 275
შემოსავლები საკუთრებიდან
380 678
606 028
479 218
პროცენტები
178 167
300 948
222 837
რენტა
202,511
305 080
256 381
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
85 340
98 015
92900
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
117 171
207065
163481
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
776 936
2 253 876
1 653 380
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
716 296
2 079 730
1 524 115
სანებართვო მოსაკრებელი
116,807
65503
72.500
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
50
76
100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1 600
800
200
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
555 738
1 970 866
1 411 315
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
42,101
42,485
40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
60 640
174 146
129 265
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
60 640
174 146
129 265
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
255,299
618,076
540,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
160,936
267.828
138 677
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 880 550 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
9 945 727
10 443 602
10 443 602
12 880 550
12 880 550
შრომის ანაზღაურება
1 653 776
1 677 917
1 677 917
2 007 719
2 007 719
საქონელი და მომსახურება
1 664 641
1 715 502
1 715 502
1 992 178
1 992 178
პროცენტი
0
სუბსიდიები
3 982 605
5 477 621
5 477 621
6 789 538
6 789 538
გრანტები
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
559 888
865 461
865 461
507 759
507 759
სხვა ხარჯები
2 084 817
707 101
707 101
1 583 356
1 583 356
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 918 847 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 138 607 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
140 591
174 735
119 311
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6 369 570
4 511 651
7 916 301
04 00
განათლება
865 305
264 737
289 706
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
705 657
619 642
409 789
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
335 055
403 500
სულ ჯამი
8 081 122
5 905 820
9 138 607
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 219 760 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
32,210
224,895
219 760
ძირითდი აქტივები
6 080
3,134
0
არაწარმოებული აქტივები
26 130
221,760
219 760
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 019 157 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური კლასიფი
კაციის კოდები
გადასახდელების ხარჯების)
დასახელება
2017-წლის ფაქტი
2018-წლის ფაქტი
2019-წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
2 755 437
0
2 755 437
2 819 717
0
2 819 717
3 509 680
0
3 509 680
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 755 437
0
2 755 437
2 819 617
0
2 819 617
3 472 055
0
3 472 055
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 754 060
0
2 754 060
2 817 218
0
2 817 218
3 136 605
0
3 136 605
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
1 377
0
1 377
2 399
0
2 399
335 450
0
335 450
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
0
0
100
0
100
37 625
0
37 625
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702
თავდაცვა
86,613
0
86,613
87,271
0
87,271
92 800
0
92 800
703
საზოგადოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო
დაცვა
0
0
0
0
0
0
0
7032
სახანძრო სამაშველო სამსახური
0
0
0
0
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 031 258
0
2 031 258
1 937 181
0
1 937 181
3 544 253
0
3 544 253
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
24 000
0
24 000
10 500
0
10 500
280 565
0
280 565
7045
ტრანსპორტი
2 007 258
0
2 007 258
1 926 681
0
1 926 681
3 263 688
0
3 263 688
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2 007 258
0
2 007 258
1 926 681
0
1 926 681
3 263 688
0
3 263 688
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
705
გარემოს დაცვა
749 947
0
749 947
1 086 918
0
1 086 918
1 294 843
0
1 294 843
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
304 250
0
304 250
392 514
0
392 514
416 000
0
416 000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
56 435
0
56 435
0
0
0
25 442
0
25 442
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს
დაცვის სფეროში
389 262
0
389 262
694 404
0
694 404
853 401
0
853 401
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
6 094 605
0
6 094 605
3 675 620
0
3 675 620
6 732 672
0
6 732 672
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 425 762
0
1 425 762
542 303
0
542 303
3 477 693
0
3 477 693
7063
წყალმომარაგება
4 147 906
4 147 906
2 796 241
2 796 241
2 449 475
2 449 475
7064
გარე განათება
520 937
520 937
337 076
337 076
805 504
805 504
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
405 134
405 134
380 927
380 927
398 809
398 809
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0
0
0
0
0
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
405 134
0
405 134
380 927
0
380 927
398 809
0
398 809
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 307 420
0
1 307 420
1 325 066
0
1 325 066
1 236 635
0
1 236 635
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
357 676
0
357 676
262 660
0
262 660
455 463
0
455 463
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
904 044
0
904 044
1 023 165
0
1 023 165
694 002
0
694 002
7084
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი
საქმოანობა
45 700
0
45 700
39 241
0
39 241
87 170
0
87 170
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709
განათლება
3 916 453
3 916 453
4 190 347
0
4 190 347
4 523 595
0
4 523 595
7091
სკოლამდელი აღზრდა
3 223 446
3 223 446
3 430 090
0
3 430 090
3 645 469
0
3 645 469
7092
ზოგადი განათლება
0
0
62 393
0
62 393
0
0
0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
693 007
693 007
697 864
0
697 864
878 126
0
878 126
710
სოციალური დაცვა
683 983
683 983
846 376
0
846 376
685 870
0
685 870
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
13 797
13 797
35 770
0
35 770
77 070
0
77 070
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
670 186
670 186
810 606
0
810 606
608 800
0
608 800
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
18,026,849
0
18,026,849
16,349,422
0
16,349,422
22 019 157
0
22 019 157
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-3 733 222 ლარის ოდენობით,2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 28 600 ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 761 822 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფატი
2019 წლის გეგმა
32
ფინანსური აქტივების ცვლილება
407 615
-1 809 398
-3 733 222
ზრდა
407 615
1 809 398
28 600
ვალუტა,დეპოზიტები
393 315
1 780 798
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
14 300
28 600
28 600
კლება
0
0
3 761 822
3212
ვალუტა,დეპოზიტები
0
3 761 822
აქციები და სხვა კაპიტალი
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
33
ვალდებულების ცვლილება
-29 166
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
29 166
0
0
სესხები
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 282 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
ინფრასტრუქტურა;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
2. ინფრასტრუქტურა
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 70-აუზია 3500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3550 წერტის ექსპლოატაცია.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
4. განათლება
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
4.1.1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნების სკლოლები და სხვა.
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, ვეტერანთა მედიკამენტებიტ დახმარების პროგრამა.
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.
თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის
გეგმა
სულ
მათ
შორის
სულ
სულ
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
01
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
ასიგნებანი
18 070 315
16 378 022
22 047 757
0
22 047 757
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
103
170
172
172
ხარჯები
9 945 727
10 443 602
12 880 550
0
12 880 550
შრომის
ანაზღაურება
1 653 776
1 677 917
2 007 719
0
2 007 719
საქონელი
და
მომსახურება
1 664 641
1 715 502
1 992 178
0
1 992 178
სუბსიდიები
3 982 605
5 477 621
6 789 538
0
6 789 538
გრანტები
0
0
0
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
559 888
865 461
507 759
0
507 759
სხვა
ხარჯები
2 084 817
707 101
1 583 356
0
1 583 356
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
8 081 122
5 905 820
9 138 607
0
9 138 607
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
14 300
28 600
28 600
0
28 600
ვალდებულებების
კლება
29 166
0
0
0
0
01 00
წარმომადგენლობითი
და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
2 754 710
2 817 318
3 506 230
0
3 506 230
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
97
164
166
166
ხარჯები
2 613 469
2 642 583
3 386 919
0
3 386 919
შრომის
ანაზღაურება
1 589 176
1 612 717
1 938 969
1 938 969
საქონელი
და
მომსახურება
920 904
900 164
1 006 913
0
1 006 913
სუბსიდიები
0
0
9 900
9 900
სოციალური
უზრუნველყოფა
22 409
48 876
31 737
31 737
სხვა
ხარჯები
80 980
80 826
399 400
399 400
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
140 591
174 735
119 311
119 311
ვალდებულებების
კლება
650
0
0
0
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
660 200
662 044
733 910
733 910
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
24
30
32
32
ხარჯები
660 200
662 044
733 910
733 910
შრომის
ანაზღაურება
453 924
483 228
525 286
525 286
საქონელი
და
მომსახურება
195 543
113 933
150 724
0
150 724
სოციალური
უზრუნველყოფა
10 733
14 483
7 500
7 500
სხვა
ხარჯები
0
50 400
50 400
50400
01 02
მუნიციპალიტეტის
მერია
2 094 110
2 155 174
2 402 695
2 402 695
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
73
134
134
134
ხარჯები
1 953 269
1 980 439
2 320 009
2 320 009
შრომის
ანაზღაურება
1 135 252
1 129 489
1 413 683
1 413 683
საქონელი
და
მომსახურება
725 361
786 231
856 189
856 189
სუბსიდიები
0
0
9 900
9 900
სოციალური
უზრუნველყოფა
11 676
34 393
24 237
24 237
სხვა
ხარჯები
80 980
30 326
16 000
16 000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
140 591
174 735
82 686
82 686
ვალდებულებების
კლება
250
0
0
0
01 03
სარეზერვო
ფონდი
0
0
332 000
332 000
ხარჯები
0
0
332 000
332 000
სხვა
ხარჯები
0
0
332 000
332 000
01 04
წინა
პერიოდში
წარმოქმნილი
ვალდებულებების
დაფარვა
და
სასამართლოს
გადაწყვეტილებების
აღსრულების
ფინანსური
უზრუნველყოფა
400
100
37 625
37 625
ხარჯები
0
100
1 000
1 000
სხვა
ხარჯები
100
1 000
1 000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
36 625
36 625
ვალდებულებების
კლება
400
0
0
0
02 00
თავდაცვა
, საზოგადოებრივი
წესრიგი
და
უსაფრთხოება
82 613
87 271
92 800
0
92 800
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
6
6
6
6
ხარჯები
82 613
87 271
92 800
0
92 800
შრომის
ანაზღაურება
64 600
65 200
68 750
68 750
საქონელი
და
მომსახურება
18 013
22 071
24 050
0
24 050
02 01
სამხედრო
აღრიცხვის
, გაწვევისა
და
მობილიზაციის
სამსახური
82 613
87 271
92 800
92 800
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
6
6
6
6
ხარჯები
82 613
87 271
92 800
92 800
შრომის
ანაზღაურება
64 600
65 200
68 750
68750
საქონელი
და
მომსახურება
18 013
22 071
24 050
24 050
03 00
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
, რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
8 984 059
6 730 718
11 603 818
0
11 603 818
ხარჯები
2 599 739
2 190 467
3 658 917
0
3 658 917
საქონელი
და
მომსახურება
527 935
733 840
798 345
0
798 345
სუბსიდიები
944 386
1 308 404
2 005 603
0
2 005 603
სხვა
ხარჯები
1 127 418
148 223
854 969
0
854 969
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
6 369 570
4 511 651
7 916 301
0
7 916 301
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
14 300
28 600
28 600
0
28 600
ვალდებულებების
კლება
450
0
0
0
0
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
რეაბილიტაცია
და
მოვლა
შენახვა
2 007 258
1 926 681
3 263 688
0
3 263 688
ხარჯები
146 678
0
0
0
0
სხვა
ხარჯები
146 678
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
1 860 580
1 926 681
3 263 688
0
3 263 688
03 01 01
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზების
რეაბილიტაცია
327 165
978 345
1 126 069
0
1 126 069
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
327 165
978 345
1 126 069
1 126 069
03 01 02
ფერდდამცავი
კედლების
მოწყობა
(გზებზე
)
1 047 700
80 243
192 400
0
192 400
ხარჯები
146 678
0
0
0
0
სხვა
ხარჯები
146 678
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
901 022
80 243
192 400
192 400
03 01 03
სოფელ
კაპნისთავში
, ცისკარაძეებისა
და
კახიძეების
დამაკავშირებელ
გზაზე
, მდინარე
ყრუღელეზე
ხიდის
მოწყობა
27 599
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
27 599
0
0
03 01 04
სოფელ
მნათობში
(კავეჯოღლი
ვოვას
სახლიდან
პამბა
ისმეთის
სახლამდე
) შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
57 335
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
57 335
0
0
03 01 05
სოფელ
ფერიაში
მესხის
ქუჩიდან
სამლოცველო
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
43 240
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
43 240
0
0
03 01 06
სოფელ
მასაურაში
სამანქანე
გზის
ბეტონის
საფარის
მოწყობა
0
59 495
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
59 495
0
03 01 07
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
წინსვლაში
ცინცქილაძეების
დასახლებიდან
წინსვლის
საჯარო
სკოლამდე
1726.51მ
შიდა
სასოფლო
გზისა
და
10მ
. დამცავი
კედლის
მოწყობა
134 113
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
134 113
0
0
03 01 08
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
ზანაქიძეებში
თავკალოს
დასახლებიდან
სოფელ
ზანაქიძეების
დამაკავშირებელი
495.85 მ
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
37 722
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
37 722
0
0
03 01 09
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
ხელვაჩაურში
არფაზონის
დასახლების
941.15 მ
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
73 245
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
73 245
0
0
03 01 10
სოფელ
ჩელტაში
მურად
ბერიძის
სახლიდან
სკოლის
მიმართულებით
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
68 573
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
68 573
0
0
03 01 11
სამების
ეკლესიიდან
ცენტრის
მიმართულებით
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
57 645
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
57 645
0
0
03 01 12
სოფელ
ერგეში
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია
46 971
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
46 971
0
0
03 01 13
სოფელ
ჭარნალში
(ბერიძეების
უბანი
) სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია
20 508
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
20 508
0
0
03 01 14
სოფელ
ზედა
ჯოჭოში
ხიდის
მშენებლობა
37 555
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
37 555
0
0
03 01 15
სოფელ
აგარაში
ხიდის
მშენებლობა
27 887
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
27 887
0
0
03 01 16
სოფელ
ახალშენში
ავღანისტანის
დასახლებაში
950 გრძივი
მეტრი
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
73 593
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
73 593
0
03 01 17
სოფელ
მურმანეთში
(ხულოს
ქუჩა
) 800გრძივი
მეტრი
გზის
დაბეტონება
0
58 408
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
58 408
0
03 01 18
სოფელ
კაპრეშუმში
პოპოვის
გზიდან
ეკლესიისაკენ
მიმავალი
გზის
დაბეტონება
0
57 493
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
57 493
0
03 01 19
სოფელ
ყოროლისთავში
კვირიკაძეების
დასახლებაში
შიდა
სასოფლო
გზების
რეაბილიტაცია
0
66 315
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
66 315
0
03 01 20
სოფელ
თხილნარის
მეურნეობაში
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
40 956
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
40 956
0
03 01 21
სოფელ
შარაბიძეებში
ჯიჯავაძე
ალიოსმანის
სახლიდან
გოჩა
ქათამაძის
სახლის
მიმართულებით
გზის
დაბეტონება
0
27 183
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
27 183
0
03 01 22
საავტომობილო
გზა
ბათუმი
-ხულო
ახალციხის
მე
-16 კილომეტრში
(სოფელ
აჭარისწყლის
ცენტრი
) მდინარე
აჭარისწყალზე
ნაპირსამაგრი
სამუშაოები
0
218 900
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
218 900
0
03 01 23
სოფელ
თხილნარში
მურმანეთის
გადასახვევიდან
თემურ
აბაშიძის
სახლამდე
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია
0
83 631
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
83 631
0
03 01 24
სოფელ
ქვედა
ჯოჭოში
ცივაძეების
უბანში
სამანქანე
გზის
მოწყობა
0
182 119
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
182 119
0
03 01 25
სოფელ
სამებაში
ვარშანიძეების
დასახლებაში
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
112 729
112 729
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
112 729
112 729
03 01 26
სოფელ
ზანაქიძეებში
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
54 738
54 738
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
54 738
54 738
03 01 27
სოფელ
ახალსოფელში
ნაგერვაძე
გამრეკელიძეების
მიმართულებით
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
23 097
23 097
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
23 097
23 097
03 01 28
სოფელი
ორთაბათუმი
, ქვედა
აგარაში
ჩაჩავების
დასახლებაში
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
72 780
72 780
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
72 780
72 780
03 01 29
სოფელ
ზედა
წინსვლაში
პაქსაძეების
უბანში
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
112 393
112 393
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
112 393
112 393
03 01 30
სოფელ
ზედა
წინსვლაში
(ჩელტა
) ქათამაძეების
უბანში
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
58 791
58 791
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
58 791
58 791
03 01 31
სოფელ
წინსვლაში
(ჩელტა
) ქავთარაძე
-გორგაძეების
უბანში
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
184 372
184 372
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
184 372
184 372
03 01 32
სოფელ
ზედა
თხილნარში
შარაძეების
უბანში
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
46 728
46 728
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
46 728
46 728
03 01 33
სოფელ
ჭარნალში
რესან
ქამადაძის
სახლიდან
თხილნარის
საზღვრამდე
500 გრძ
.მ
გზის
დაბეტონება
0
0
34 224
34 224
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
34 224
34 224
03 01 34
ზედა
ჭარნალში
სამანქანე
გზის
(800გრძ
.მ
) დაბეტონება
0
0
54 753
54 753
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
54 753
54 753
03 01 35
სოფელ
ფერიაში
N46-ა
სამარშუტო
გაჩერებიდან
იოსებ
სოლომონიძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
23 724
23 724
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
23 724
23 724
03 01 36
სოფელ
მნათობში
რევაზ
ვერძაძის
სახლიდან
საბაგიროს
მიმართულებითშიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცი
0
0
58 233
58 233
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
58 233
58 233
03 01 37
სოფელ
ახალშენში
ავთანდილ
ძნელაძის
სახლიდან
მალხაზ
ბალაძის
სახლამდე
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
23 309
23 309
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
23 309
23 309
03 01 38
სოფელ
მნათობში
თენგიზ
მუსხაჯბას
სახლიდან
თემურ
ზოიძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
119 948
119 948
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
119 948
119 948
03 01 39
სოფელ
ახალსოფელში
(მე
5-ე
ბრიგადა
) შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
21 083
21 083
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
21 083
21 083
03 01 40
სოფელ
ზედა
ჯოჭოში
ნოდარ
ხოროიშვილის
სახლიდან
ავთანდილ
ზოიძის
სახლამდე
ბეტონის
საფარის
მოწყობა
0
0
18 545
18 545
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
18 545
18 545
03 01 41
სოფელ
მახოში
ნარგიზ
გორაძის
სახლიდან
200გრძ
.მ
გზის
დაბეტონება
0
0
13 735
13 735
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
13 735
13 735
03 01 42
სოფელ
ნიკიტაურში
საცალფეხო
ბილიკის
(კიბის
) მოწყობა
0
0
23 619
23 619
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
23 619
23 619
03 01 43
სოფელ
კიბეში
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
71 381
71 381
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
71 381
71 381
03 01 44
სოფელ
კაპრეშუმში
სამარშრუტო
გზიდან
რევაზ
მაკარაძის
საცხოვრებელი
სახლისკენ
მიმავალი
გზის
დაბეტონება
0
0
48 801
48 801
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
48 801
48 801
03 01 45
სოფელ
ფერიაში
ლევან
ბერიძის
სახლიდან
ჯემალ
მგელაძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
60 252
60 252
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
60 252
60 252
03 01 46
სოფელი
ორთაბათუმი
,ზედა
აგარის
ცენტრალური
გზიდან
ისლამ
ბაკურიძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
39 908
39 908
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
39 908
39 908
03 01 47
სოფელი
ორთაბათუმი
,ზედა
აგარაში
თემურ
ბაკურიძის
ნაკვეთიდან
ოთარ
ჩხაიძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
22 937
22 937
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
22 937
22 937
03 01 48
სოფელ
ზედა
წინსვლაში
ცენტრალური
გზიდან
ჯემალ
აზარაძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
მოწყობა
0
0
41 483
41 483
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
41 483
41 483
03 01 49
სოფელ
წიქარეულში
მემედ
წითელაძის
სახლიდან
რამაზ
ტარიელაძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
მოწყობა
0
0
28 999
28 999
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
28 999
28 999
03 01 50
სოფელ
მასაურას
ცენტრალური
გზიდან
დავით
დიასამიძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
ბეტონის
საფარით
მოწყობა
0
0
63 646
63 646
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
63 646
63 646
03 01 51
სოფელ
მასაურას
ცენტრალური
გზიდან
ზაურ
ნაკაშიძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
ბეტონის
საფარით
მოწყობა
0
0
33 166
33 166
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
33 166
33 166
03 01 52
სოფელ
ახალსოფელში
ხალვაშებისა
და
ზოიძეების
დასახლებაში
შიდა
სასოფლო
გზის
მოწყობა
0
0
79 500
79 500
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
79 500
79 500
03 01 53
სოფელ
ახალსოფელში
მე
-5 ბრიგადა
შარაძეების
დასახლებაში
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
41 837
41 837
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
41 837
41 837
03 01 54
სოფელ
განთიადში
ისმეთ
მაჭუტაძის
სახლიდან
სულიკო
ფაღავას
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
74 355
74 355
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
74 355
74 355
03 01 55
სოფელ
განთიადში
მხეიძეების
დასახლებაში
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
52 640
52 640
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
52 640
52 640
03 01 56
სოფელ
თხილნარის
მეურნეობაში
მე
-3 ბრიგადიდან
თხილნარის
მეურნეობის
ცენტრამდე
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
94 178
94 178
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
94 178
94 178
03 01 57
სოფელ
ხელვაჩაურში
ვარშალომიძეებში
ხასტერედან
ისრაფილ
ქათამაძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
78 149
78 149
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
78 149
78 149
03 01 58
სოფელ
ზანაქიძეებში
(სატეხის
) ბადრი
შუშანიძის
სახლიდან
მამუკა
ზაქარაძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
6 816
6 816
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
6 816
6 816
03 01 59
სოფელ
ახალსოფელში
ზაქარაძეებისა
და
ფევაძეების
დასახლებაში
შიდა
სასოფლო
გზის
მოწყობა
(რკინა
ბეტონის
საფარით
)
0
0
32 208
32 208
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
32 208
32 208
03 01 60
სოფელ
წინსვლაში
ცენტრალური
გზიდან
მერაბ
ხალვაშის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია
0
0
18 162
18 162
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
18 162
18 162
03 02
სოფლის
მეურნეობა
24 450
10 500
280 565
0
280 565
ხარჯები
24 000
10 500
280 565
0
280 565
სხვა
ხარჯები
24 000
10 500
280 565
280 565
ვალდებულებების
კლება
450
0
0
0
03 02 01
მავნე
მწერების
საწინააღმდეგო
პრეპარატების
შეძენის
ხარჯი
24 000
0
0
0
0
ხარჯები
24 000
0
0
0
0
სხვა
ხარჯები
24 000
0
0
03 02 02
ციტრუსის
მოსავლის
აღების
ღონისძიების
ხელშეწყობის
პროგრამა
450
0
0
0
0
ვალდებულებების
კლება
450
03 02 03
2019 წლის
პროგრამის
ფარგლებში
შეშის
ჩანაცვლება
ბრიკეტით
და
თხილის
ნაჭუჭით
ენერგოეფექტური
ღუმელების
დანერგვა
0
0
243 440
0
243 440
ხარჯები
0
0
243 440
0
243 440
სხვა
ხარჯები
0
0
243 440
243 440
03 02 04
კონსტრუქციით
უზრუნველყოფილი
ბენეფიციარისთვის
სათბურის
საძირკვლის
მოწყობისაათვის
დაფინანსების
ხელშეწყობა
.
0
10 500
0
0
0
ხარჯები
0
10 500
0
0
0
სხვა
ხარჯები
0
10 500
0
03 02 05
სასათბურე
მეურნეობის
განვითრების
ხელშეწყობა
.
0
0
25 125
0
25 125
ხარჯები
0
0
25 125
0
25 125
სხვა
ხარჯები
0
0
25 125
25 125
03 02 06
თხილის
ნაჭუჭის
ტრანსპორტირების
მომსახურების
დაფინანსების
ხელშეწყობა
0
0
12 000
0
12 000
ხარჯები
0
0
12 000
0
12 000
სხვა
ხარჯები
0
0
12 000
12 000
03 03
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
-რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
6 952 351
4 793 537
8 059 565
0
8 059 565
ხარჯები
2 429 061
2 179 967
3 378 352
0
3 378 352
საქონელი
და
მომსახურება
527 935
733 840
798 345
0
798 345
სუბსიდიები
944 386
1 308 404
2 005 603
0
2 005 603
სხვა
ხარჯები
956 740
137 723
574 404
574 404
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
4 508 990
2 584 970
4 652 613
0
4 652 613
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
14 300
28 600
28 600
28 600
03 03 01
გარე
განათების
მოწყობა
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
520 937
337 076
805 504
805 504
ხარჯები
215 588
311 258
358 600
358 600
საქონელი
და
მომსახურება
215 588
311 258
358 600
358 600
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
305 349
25 818
446 904
0
446 904
03 03 01 01
განათების
წერტების
მოვლა
-ექსპლუატაცია
254 270
318 457
398 600
398 600
ხარჯები
215 588
311 258
358 600
358 600
საქონელი
და
მომსახურება
215 588
311 258
358 600
358 600
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
38 682
7 199
40 000
40 000
03 03 01 02
წინსვლის
საჯარო
სკოლიდან
სოფელ
ახალშენის
საზღვრამდე
გარე
განათების
მოწყობა
15 848
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
15 848
0
0
03 03 01 03
სოფელ
ხელვაჩაურში
გარე
განათების
მოწყობა
9 114
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
9 114
0
0
03 03 01 04
სოფელ
თხილნარში
მეურნეობის
დასახლებაში
გარე
განათების
მოწყობა
18 481
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
18 481
0
0
03 03 01 05
სოფელ
ხერთვისში
გარე
განათების
მოწყობა
30 369
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
30 369
0
0
03 03 01 06
მახვილაურის
გადასახვევიდან
მახვილაურის
ცენტრამდე
გარე
განათების
მოწყობა
32 709
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
32 709
0
0
03 03 01 07
სოფელ
აჭარისწყლიდან
ნასახლევის
დასახლების
მიმართულებით
გარე
განათების
მოწყობა
28 906
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
28 906
0
0
03 03 01 08
სოფელი
განთიადი
დოლიძეების
დასახლება
გარე
განათების
მოწყობა
21 622
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
21 622
0
0
03 03 01 09
სოფ
.სალიბაურში
გარე
განათების
მოწყობა
41 900
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
41 900
0
0
03 03 01 10
სოფელ
აღმართში
გარე
-განათების
მოწყობა
13 994
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
13 994
0
0
03 03 01 11
სოფელ
ფერიაში
ქათამაძის
სახლიდან
ცინცაძეების
სახლამდე
(ესერიძეების
მიმართულებით
) გარე
-განათების
მოწყობა
33 824
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
33 824
0
0
03 03 01 12
სოფელ
ზედა
თხილნარში
გარე
-განათების
მოწყობა
19 900
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
19 900
0
0
03 03 01 13
განთიადის
გარე
განათების
რეაბლიტაცია
19 900
18 619
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
19 900
18 619
0
03 03 01 14
სოფელი
მირვეთში
გარე
განათების
მოწყობა
0
0
16 478
16 478
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
16 478
16 478
03 03 01 15
სოფელ
ორთაბათუმში
წიქარეულის
მიმართულებით
გარე
განათების
მოწყობა
0
0
37 472
37 472
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
37 472
37 472
03 03 01 16
სოფელ
მახოს
ხიდიდან
თხილნარის
ცენტრამდე
გარე
განათების
მოწყობა
0
0
37 942
37 942
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
37 942
37 942
03 03 01 17
სოფელ
სინდიეთში
3600გრძ
/მ
გარე
განათების
მოწყობა
0
0
51 918
51 918
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
51 918
51 918
03 03 01 18
სოფელ
განთიადი
-კაპრეშუმის
დამაკავშირებელ
სამანქანე
გზაზე
გარე
განათების
მოწყობა
0
0
20 085
20 085
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
20 085
20 085
03 03 01 19
სოფელ
კაპრეშუმის
ხიდიდან
საჯარო
სკოლამდე
გარე
განათების
მოწყობა
0
0
7 677
7 677
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
7 677
7 677
03 03 01 20
სოფელ
მნათობი
ფერიის
გზაზე
გარე
განათების
მოწყობა
0
0
23 238
23 238
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
23 238
23 238
03 03 01 21
სოფელ
ქვედა
ჯოჭოს
ცენტრალური
გზის
განათების
მოწყობა
0
0
7 418
7 418
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
7 418
7 418
03 03 01 22
სოფელ
ერგეში
(ბაშკო
-ეკალაური
) გარე
განათების
მოწყობა
0
0
34 444
34 444
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
34 444
34 444
03 03 01 23
სოფელ
ზედა
ჯოჭოში
სამანქანე
გზის
გარე
განათების
მოწყობა
0
0
22 108
22 108
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
22 108
22 108
03 03 01 24
სოფელ
ერგეში
დამინდვრების
დასახლებაში
გარე
განათების
მოწყობა
0
0
25 067
25 067
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
25 067
25 067
03 03 01 25
სოფელ
ახალსოფელში
მე
-6 ჩიხი
გარე
განათების
მოწყობა
0
0
12 529
12 529
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
12 529
12 529
03 03 01 26
სოფელ
ახალსოფელში
ცენტრალური
საავტომობილო
გზიდან
მე
-5 ბრიგადის
მიმართულებით
გარე
განათების
მოწყობა
0
0
29 877
29 877
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
29 877
29 877
03 03 01 27
სოფელ
შარაბიძეებში
აშტას
ხიდიდან
ზედა
შარაბიძეების
მიმართულებით
ცენტრალურ
გზაზე
გარე
განათების
მოწყობა
0
0
29 471
29 471
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
29 471
29 471
03 03 01 28
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფლებში
გარე
განათების
მოწყობა
რეაბილიტაცია
0
0
51 180
51 180
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
51 180
51 180
03 03 02
სანიტარული
დასუფთავების
ღონისძიებები
341 750
392 514
1 269 401
1 269 401
ხარჯები
304 250
392 514
1 264 401
1 264 401
საქონელი
და
მომსახურება
304 250
392 514
416 000
416 000
სუბსიდიები
848 401
848 401
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
37 500
0
5 000
5 000
03 03 02 01
სანიტარული
დასუფთავება
304 250
392 514
416 000
416 000
ხარჯები
304 250
392 514
416 000
416 000
საქონელი
და
მომსახურება
304 250
392 514
416 000
416 000
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება
304 250
392 514
416 000
416 000
03 03 02 02
სანაგვე
ურნების
შეძენა
, რემონტი
37 500
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
37 500
0
0
03 03 02 03
ააიპ
,,ხელვაჩაურის
გამწვანების
დასუფთავებისა
და
კომუნალური
მომსახურების
სამსახური
"
0
0
853 401
853 401
ხარჯები
0
0
848 401
848 401
სუბსიდიები
848 401
848 401
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
5 000
5 000
03 03 03
წყალმომარაგეობის
უზრუნველყოფის
ღონისძიებები
4 558 967
3 519 245
2 503 517
2 503 517
ხარჯები
814 582
1 098 641
835 462
835 462
სუბსიდიები
814 582
1 098 641
835 462
0
835 462
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
3 730 085
2 392 004
1 639 455
0
1 639 455
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
14 300
28 600
28 600
0
28 600
03 03 03 01
სოფლებისათვის
წყლის
(სანიაღვრე
) მილების
შეძენა
24 842
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
24 842
0
0
03 03 03 02
ააიპ
,,ხელვაჩაურის
გამწვანების
დასუფთავებისა
და
კომუნალური
მომსახურების
სამსახური
"
351 762
694 404
0
0
ხარჯები
310 762
557 000
0
0
სუბსიდიები
310 762
557 000
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
41 000
137 404
0
03 03 03 03
შ
.პ
.ს
. ,,ხელვაჩაურის
წყალკანალი
''
503 820
541 641
835 462
835 462
ხარჯები
503 820
541 641
835 462
835 462
სუბსიდიები
503 820
541 641
835 462
835 462
03 03 03 04
მტირალა
ყოროლისთავის
წყალსადენის
მოწყობა
II ეტაპი
1 451 310
116 218
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
1 451 310
116 218
0
03 03 03 05
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
, სოფელ
ჭარნალში
(ნაძალადევის
დასახლებაში
) წყლის
მაგისატრალის
კაპტაჟისა
და
რეზერვუარის
მოწყობა
212 770
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
212 770
0
0
0
03 03 03 06
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
კობალეთში
წყლის
შემკრები
აუზისა
და
მაგისრტალის
მოწყობა
147 003
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
147 003
0
0
03 03 03 07
სოფელ
ზანაქიძეებისა
და
ხელვაჩაურის
საზღვარზე
(თავკალოს
დასახლებაში
) 115 ოჯახისათვის
სასმელი
წყლის
, ჭაბურღილის
, რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
მოწყობა
139 199
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
139 199
0
0
03 03 03 08
არსებულ
წალსადენებზე
მექანიკური
კირქლორის
სადეზინფექციო
საშუალებების
მოწოდება
დამონტაჟება
(ახალშენი
-სალიბაურის
,სარფის
, შუა
მახინჯაურისა
და
თხილნარის
აგარის
წყალსადენებზე
საქლორატოროს
მოწყობის
სამუშაოები
)
428 076
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
428 076
0
0
03 03 03 09
სოფელ
ახალსოფელში
სასმელი
წყლის
წყალსადენის
მშენებლობისა
და
მაგისტრალის
მოწყობის
სამუშაოები
500 000
227 922
894 000
894 000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
500 000
227 922
894 000
894 000
03 03 03 10
სოფელ
კაპრეშუმში
წყალსადენის
რეაბილიტაცა
114 451
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
114 451
0
0
03 03 03 11
სოფელ
ზედა
ერგეში
არსებული
სასმელი
წყლის
რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
რეაბლიტაცია
120 370
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
120 370
0
0
03 03 03 12
სს
,,აჭარისწყლის
ალიანსის
" საწესდებო
კაპიტალის
შენატანი
14 300
28 600
28 600
28 600
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
14 300
28 600
28 600
28 600
03 03 03 13
სოფელ
ერგეში
ნორა
მალაყმაძის
სახლთან
სანიაღვრე
არხის
მოწყობა
44 999
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
44 999
0
0
03 03 03 14
სოფელ
ახალსოფელში
(პირველი
ა
მეორე
ბრიგადის
დასახლებაში
) არსებული
სასმელი
წყლის
აუზისა
და
მაგისტრალის
რეაბიიტაცია
29 321
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
29 321
0
0
03 03 03 15
სოფელ
ერგეში
კაპანდიბის
დასახლებაში
არსებული
ჭაბურღილის
და
სასმელი
წყლის
შიდა
ქსელის
მოწყობა
13 137
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
13 137
0
0
03 03 03 16
სოფელ
ზანაქიძეებში
არსებული
ჭაბურღილისა
და
სასმელი
წყლის
შიდა
ქსელის
მოწყობა
8 559
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
8 559
0
0
03 03 03 17
სოფელ
კიბეში
10 ტონიანი
სასმელი
წყლის
რეზერვუარის
მოწყობა
8 821
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
8 821
0
0
03 03 03 18
სოფელ
მირვეთში
სასმელი
წყლის
შიდა
ქსელის
მოწყობა
11 700
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
11 700
0
0
03 03 03 19
სოფელ
შუა
მახინჯაურში
არსებული
სასმელი
წყლის
რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია
58 435
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
58 435
0
0
03 03 03 20
სოფელ
თხილნარში
სასმელი
წყლის
შიდა
ქსელის
მოწყობა
8 737
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
8 737
0
0
03 03 03 21
სოფელ
ძაბლავეთში
სასმელი
წყლის
აუზისა
და
მაგისტრალის
მოწყობა
41 784
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
41 784
0
0
03 03 03 22
სოფ
.განთიადის
წყალსადენის
შიდა
ქსელის
მოწყობა
160 ტონიანი
სამარაგო
რეზერვუარიდან
(მტირალა
ყოროლისთავის
მაგისტრალიდან
)
52 738
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
52 738
0
0
03 03 03 23
სოფელ
ფერიაში
სამარაგო
აუზიდან
მოსახლეობამდე
წყალსადენის
შიდა
ქსელის
მოწყობა
26 422
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
26 422
0
0
03 03 03 24
სოფელ
ფერიიდან
ახალშენის
მეურნეობის
მიმართულებით
არსებული
სასმელი
წყლის
პოლიეთილენის
მილის
შეცვლა
რკინის
მილით
(1400გრძ
/მეტრი
)
24 745
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
24 745
0
0
03 03 03 25
სოფ
.განთიადში
არსებული
ცენტრალური
წყლის
რეაბილიტაცია
26 259
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
26 259
0
0
03 03 03 26
სოფელ
ქედქედში
სასმელი
წყლის
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია
და
ორი
სალექარის
მშენებლობა
136 591
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
136 591
0
0
03 03 03 27
სოფელ
მაღლაკონში
30 ტონიანი
სასმელი
წყლის
რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
მშენებლობა
58 816
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
58 816
0
0
03 03 03 28
სოფელ
მნათობში
, ფერიასა
და
ახალშენის
მეურნეობაში
სასმელი
წყლის
მაგისტრალის
და
რეზერვუარის
მოწყობა
ქალაქის
წყალსადენზე
დაერთებით
0
238 624
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
238 624
0
03 03 03 29
სოფელ
სარფში
არსებული
წყალსადენის
,სათავე
ნაგებობისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია
)
0
146 854
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
146 854
0
03 03 03 30
მახვილაურში
ჭაბურღილის
, აუზისა
და
წყლის
მაგისტრალის
მოწყობა
0
120 660
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
120 660
0
03 03 03 31
სოფელ
ზედა
ჩხუტუნეთში
წყლის
მაგისტრალის
მოწყობა
0
32 449
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
32 449
0
03 03 03 32
სოფელ
ქვედა
კაპრეშუმში
არსებული
სასმელი
წყლის
რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია
0
232 771
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
232 771
0
03 03 03 33
სოფელ
კიბეში
სასმელი
წყლის
30ტონიანი
რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
მოწყობა
0
67 718
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
67 718
0
03 03 03 34
სოფელ
მასაურა
წიქარეულის
არსებული
სასმელი
წყლის
ცენტრალური
ავზის
,საქლორატორო
-სალექარი
სანიტარული
ზონის
,კაპტაჟისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია
0
67 342
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
67 342
0
03 03 03 35
სოფელ
ზედა
განახლებაში
არსებული
სასმელი
წყლის
რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია
0
15 570
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
15 570
0
03 03 03 36
სოფელ
წინსვლაში
არსებული
სასმელი
წყლის
აუზისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია
0
50 567
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
50 567
0
03 03 03 37
სოფელ
დაბა
მახინჯაურში
არსებული
სასმელი
წყლის
ცენტრალური
აუზის
,საქლორატორო
-სალექარი
სანიტარული
ზონის
,კაპტაჟისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია
0
21 814
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
21 814
0
03 03 03 38
სოფელ
მახოში
ზანაქედის
გოჩის
მხარეს
გივი
აბაშიძის
სახლის
მიმართულებით
ცენტრალურ
წყალსადენზე
წყასადენის
მილის
დაერთება
0
15 687
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
15 687
0
03 03 03 39
სოფელ
ქ
/მახოში
დავითაძეების
მიმართულებით
ავთანდილ
გეჯაძის
სახლამდე
წყალსადენის
მილის
დაერთება
0
5 891
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
5 891
0
03 03 03 40
სოფელ
ზედა
თხილნარში
ცეცხლაძეების
უბანში
წყალსადენის
მილის
დაერთება
ცენტრალურ
მაგისტრალზე
0
29 030
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
29 030
0
03 03 03 41
სოფელ
თხილნარში
,გულაბერიძეების
, სარაძეების
ცინცაძეების
და
ლანგათის
დასახლებაში
არსებული
სასმელი
წყლის
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია
0
24 721
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
24 721
0
03 03 03 42
სოფელ
ზედა
თხილნარში
ხინკილაძე
-დუმბძის
მიმართულებით
ზედა
თხილნარის
ხიდამდე
არსებული
სადაწნეო
ავზიდან
მილის
დაერთება
0
4 670
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
4 670
0
03 03 03 43
სოფელ
ომბოლოში
რამაზ
დარჩიძის
სახლის
მიმართულებით
წყალსადენის
მილის
დაერთება
ცენტრალურ
მაგისტრალზე
0
4 375
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
4 375
0
03 03 03 44
ქვედა
ჯოჭოს
წყალსადენის
რეაბილიტაცია
0
78 917
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
78 917
0
03 03 03 45
სოფელ
მასაურაში
(წიქარეული
) ძნელაძე
ნაგერვაძეების
დასახლებაში
წყალმომარაგების
სისტემის
რეაბილიტაცია
0
51 043
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
51 043
0
03 03 03 46
სოფელ
ერგეში
წიფლნარას
წყალსადენის
კაპტაჟების
რეაბილიტაცია
0
67 249
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
67 249
0
03 03 03 47
სოფელ
მარადიდის
წყალმომარაგების
სისტემის
რეაბილიტაცია
0
165 949
4 120
4 120
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
165 949
4 120
4 120
03 03 03 48
სოფელ
თხილნარის
მეურნეობაში
სასმელი
წყლის
სისტემის
მოწყობა
0
65 002
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
65 002
0
03 03 03 49
სოფელ
სალიბაურის
სასმელი
წყლის
აუზის
რეაბილიტაცია
0
112 462
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
112 462
0
03 03 03 50
სოფელ
ქედქედის
წყალმომარაგების
სისტემის
რეაბილიტაცია
0
92 224
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
92 224
0
03 03 03 51
სოფელ
განთიადის
(უშაკოვის
დასახლება
) არსებული
რეზერვუარის
შიდა
ქსელზე
15 ოჯახის
წყალმომარაგებისათვის
დამატებითი
ქსელის
მოწყობა
0
9 657
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
9 657
0
03 03 03 52
სოფელ
ზედა
ჭარნალის
აუზისა
და
გამანაწილებელი
ქსელის
მოწყობა
0
25 401
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
25 401
0
03 03 03 53
სოფელ
განთიადის
ჭაბურღილის
სისტემიდან
შიდა
ქსელზე
მხეიძეების
დასახლების
წყალმომარაგებისთვის
დამატებითი
ქსელის
მოწყობა
0
49 744
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
49 744
0
03 03 03 54
სოფელ
ახალშენში
მიქელაძეების
დასახლებაში
სასმელი
წყლის
სისტემის
მოწყობა
0
34 970
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
34 970
0
03 03 03 55
სოფელ
აჭარისწყლის
ცენტრის
წყალმომარაგების
სისტემის
მოწყობა
(მეორე
ეტაპი
)
0
28 959
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
28 959
0
03 03 03 56
სოფელ
ახალშენის
წყალსადენის
რეაბილიტაცია
0
50 140
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
50 140
0
03 03 03 57
სოფელ
ჯიბინაურში
ჭაბურღილისა
და
შიდა
ქსელის
მოწყობა
0
0
113 868
113 868
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
113 868
113 868
03 03 03 58
სოფელ
ქვედა
სალიბაურის
წყლის
მაგისტრალის
დაერთება
0
0
75 934
75 934
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
75 934
75 934
03 03 03 59
სოფელ
ახალსოფელში
საბავშვო
ბაღის
მიმდებარედ
სანიაღვრე
არხის
მოწყობა
0
0
24 801
24 801
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
24 801
24 801
03 03 03 60
სოფელ
ევგენიძეებშიარსებულ
წყალსადენზე
სალექარის
მოწყობა
0
0
23 322
23 322
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
23 322
23 322
03 03 03 61
სოფელ
მაღლაკონში
არსებულ
წყალსადენზე
სალექარის
მოწყობა
0
0
21 678
21 678
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
21 678
21 678
03 03 03 62
სოფელ
აჭარისაღმართში
სასმელი
წყლის
სისტემის
მოწყობა
0
0
169 997
169 997
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
169 997
169 997
03 03 03 63
სოფელ
მახინჯაურში
მგელაძეებისა
და
ბაკურიძეების
დასახლების
წყალსადენის
რეაბილიტაცია
0
0
56 000
0
56 000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
56 000
0
56 000
03 03 03 64
სოფელ
განახლებაში
სასმელი
წყლის
სისტემის
მოწყობა
0
0
134 999
0
134 999
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
134 999
0
134 999
03 03 03 65
სოფელ
შარაბიძეებში
მედინის
უკან
ჭაბურღილის
მოწყობა
0
0
49 902
0
49 902
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
49 902
0
49 902
03 03 03 66
სოფელ
ზანაქიძეებში
ამირან
ფარტენაძის
სახლთან
სანიაღვრე
არხის
მოწყობა
0
0
25 442
0
25 442
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
25 442
0
25 442
03 03 03 67
სოფელ
გემულაურში
რამინ
თურმანიძის
საცხოვრებელი
სახლის
მიმდებარედ
სასმელ
-სამეურნეო
ჭაბურღილის
მოწყობა
0
0
45 392
0
45 392
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
45 392
0
45 392
03 03 04
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
1 355 862
250 453
2 849 658
0
2 849 658
ხარჯები
956 740
137 723
574 404
0
574 404
სხვა
ხარჯები
956 740
137 723
574 404
0
574 404
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
399 122
112 730
2 275 254
0
2 275 254
03 03 04 01
საცხოვრებელი
სახლის
სახურავების
შეკეთება
გადახურვა
(ამხანაგობის
მხარდამჭერი
პროგრამა
)
229 088
137 723
332 557
332 557
ხარჯები
229 088
137 723
332 557
332 557
სხვა
ხარჯები
229 088
137 723
332 557
332 557
03 03 04 02
დაზიანებული
სახურავების
ასევე
სახურავის
არმქონე
საცხოვრებელი
სახლების
გამოვლენის
,აღრიცხვისა
და
თუნუქით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
0
0
241 847
241 847
ხარჯები
0
0
241 847
241 847
სხვა
ხარჯები
241 847
241 847
03 03 04 03
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
არსებული
ეკომიგრანტი
ოჯახებისათვის
მრავალბინიანი
საცხოვრებელი
სახლის
საპროექტო
-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადებისა
და
სამშენებლო
სამუშაოების
შესყიდვა
Design Build (DB) კონცეფციით
727 652
0
1 500 000
1 500 000
ხარჯები
727 652
0
0
0
სხვა
ხარჯები
727 652
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
1 500 000
1 500 000
03 03 04 04
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
ყოფილ
დაბა
ხელვაჩაურში
მერიის
ადმინისტრაციული
შენობის
ეზოსა
და
მიმდებარე
ტერიტორიის
კეთილმოწყობა
96 225
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
96 225
0
0
03 03 04 05
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
მერის
ადმინისტრაციული
შენობის
მიმდებარედ
ყოფილი
საყოფაცხოვრებო
მომსახურების
შენობის
სარემონტო
სამუშაოები
103 303
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
103 303
0
0
03 03 04 06
სოფელ
ახალშენის
საოჯახო
მედიცინის
ცენტრის
შენობის
რემონტი
63 609
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
63 609
0
0
03 03 04 07
ფერია
-სამების
ამბულატორიის
სარემონტო
სამუშაოები
12 206
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
12 206
0
0
03 03 04 08
თხილნარის
ამბულატორიის
სახურავის
შეკეთების
და
შენობის
სარემონტო
სამუშაოები
28 898
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
28 898
0
0
03 03 04 09
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფლებში
მოსაცდელების
მოწყობა
39 760
66 360
187 000
187 000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
39 760
66 360
187 000
187 000
03 03 04 10
სოფელ
აჭარისწყალზე
საცალფეხო
ბილიკის
მოწყობა
5 047
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
5 047
0
0
03 03 04 11
სოფელ
ვარშალომიძეებში
(ხასტერეში
) გასართობი
სკვერისა
და
ატრაქციონის
მოწყობა
50 074
46 370
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
50 074
46 370
0
03 03 04 12
სოფელ
წინსვლაში
ცინცქილაძეების
დასახლებაში
სკვერის
მოწყობა
0
0
57 483
57 483
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
57 483
57 483
03 03 04 13
სოფელ
ახალსოფელში
სპორტული
მოედნისა
და
სკვერის
მოწყობა
0
0
134 940
134 940
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
134 940
134 940
03 03 04 14
სოფელ
ხელვაჩაურის
სკოლის
მიმდებარედ
მინი
სტადიონის
და
სკვერის
მოწყობა
0
0
138 850
138 850
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
138 850
138 850
03 03 04 15
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
ჭარნალის
მეურნეობის
ცენტრის
კეთილმოწყობა
0
0
155 070
155 070
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
155 070
155 070
03 03 04 16
სოფელ
თხილნარის
მეურნეობაში
N3 და
N4 სახლებთან
სკვერის
მოწყობა
0
0
48 195
48 195
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
48 195
48 195
03 03 04 17
სიმონეთში
სკოლასთან
სკვერის
მოწყობა
0
0
53 716
53 716
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
53 716
53 716
03 03 05
მუნიციპალიტეტის
განვითარების
გეგმის
საპროექტო
-სახარჯთაღრიცხვო
, სარეგისტრაციო
,ზედამხედველობის
და
ექსპერტიზის
ხარჯები
44 066
84 066
278 745
278 745
ხარჯები
8 097
30 068
23 745
23 745
საქონელი
და
მომსახურება
8 097
30 068
23 745
23 745
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
35 969
53 998
255 000
0
255 000
03 03 05 01
აუდიტის
მომსახურების
ხარჯები
1 377
2 399
3 450
3 450
ხარჯები
1 377
2 399
3 450
3 450
საქონელი
და
მომსახურება
1 377
2 399
3 450
3 450
03 03 05 02
აზომვითი
ნახაზებისა
და
სიტუაციური
გეგმის
დამზადების
სამუშაოები
6 720
27 669
20 295
20 295
ხარჯები
6 720
27 669
20 295
20 295
საქონელი
და
მომსახურება
6 720
27 669
20 295
20 295
03 03 05 03
საპროექტო
საძიებო
დასკვნის
შესრულების
სამუშაოების
ღირებულება
35 969
53 998
255 000
255 000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
35 969
53 998
255 000
255 000
03 03 06
ააიპ
ხელვაჩაურის
სასაფლაოები
130 769
210 183
352 740
352 740
ხარჯები
129 804
209 763
321 740
321 740
სუბსიდიები
129 804
209 763
321 740
321 740
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
965
420
31 000
31000
04 00
განათლება
3 296 777
3 527 483
3 685 469
3 685 469
ხარჯები
2 404 577
3 262 746
3 395 763
3 395 763
სუბსიდიები
2 000 077
3 058 276
3 355 763
0
3 355 763
სხვა
ხარჯები
404 500
204 470
40 000
40 000
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
865 305
264 737
289 706
289 706
ვალდებულებების
კლება
26 895
04 01
სკოლამდელი
განათლების
დაფინანსება
3 261 777
3 430 090
3 645 469
3 645 469
ხარჯები
2 369 577
3 165 353
3 355 763
3 355 763
სუბსიდიები
2 000 077
3 058 276
3 355 763
3 355 763
სხვა
ხარჯები
369 500
107 077
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
865 305
264 737
289 706
289 706
ვალდებულებების
კლება
26 895
0
0
0
04 01 01
ააიპ
ხელვაჩაურის
ბაღების
გაერთიანება
2 000 077
3 122 044
3 645 469
3 645 469
ხარჯები
2 000 077
3 058 276
3 355 763
3 355 763
სუბსიდიები
2 000 077
3 058 276
3 355 763
3 355 763
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
63 768
289 706
289 706
04 01 02
ბაგა
ბაღების
მშენებლობა
რეაბილიტაცია
და
ინვენტარის
შეძენა
1 261 700
308 046
0
0
ხარჯები
369 500
107 077
0
0
სხვა
ხარჯები
369 500
107 077
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
865 305
200 969
0
0
ვალდებულებების
კლება
26 895
0
0
0
04 01 02 01
სოფელ
ზედა
მახოში
საბავშვო
ბაღისა
და
ამბულატორიისათვის
ყოფილი
რაიკოპერატივის
შენობის
რეკონსტრუქცია
26 895
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
0
ვალდებულებების
კლება
26 895
04 01 02 02
ინვენტარის
შეძენის
ხარჯები
501 189
107 787
0
0
ხარჯები
369 500
107 077
0
0
სხვა
ხარჯები
369 500
107 077
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
131 689
710
0
04 01 02 03
ხელვაჩაურში
საბავშვო
ბაღის
მშენებლობა
186 208
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
186 208
0
0
04 01 02 04
სოფელ
ორთაბათუმში
საბავშვო
ბაღის
მშენებლობა
535 972
193 478
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
535 972
193 478
0
04 01 02 05
ხელვაჩაურის
საბავშვო
ბაღის
კანალიზაციის
ქსელის
დაერთება
ცენტრალურ
მაგისტრალზე
11 436
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
11 436
0
0
04 01 02 06
სოფელ
ახალშენის
საბავშვო
ბაღის
საწყობის
მოწყობა
0
6 781
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
6 781
0
04 02
სკოლების
ხელშეწყობის
ღონისძიებები
35 000
99 673
40 000
40 000
ხარჯები
35 000
99 673
40 000
40 000
სოციალური
უზრუნველყოფა
2 280
სხვა
ხარჯები
35 000
97 393
40 000
40 000
04 02 01
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
მაღალი
აკადემიური
მოსწრების
სტუდენტთა
ხელშეწყობის
პროგრამა
35 000
37 280
40 000
40 000
ხარჯები
35 000
37 280
40 000
40 000
სოციალური
უზრუნველყოფა
2 280
სხვა
ხარჯები
35 000
35 000
40 000
40 000
04 02 02
სოფელ
შარაბიძეებში
არსებული
დაწყებითი
სკოლის
რეაბილიტაცია
0
62 393
0
0
ხარჯები
0
62 393
0
0
სხვა
ხარჯები
62 393
0
05 00
კულტურა
, რელიგია
ახალგაზრდული
და
სპორტული
ღონისძიებები
1 966 582
1 985 650
2 074 761
2 074 761
ხარჯები
1 260 925
1 366 008
1 664 972
1 664 972
სუბსიდიები
1 038 142
1 110 941
1 418 272
1 418 272
გრანტები
0
0
0
0
სხვა
ხარჯები
222 783
255 067
246 700
246 700
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
705 657
619 642
409 789
409 789
05 01
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
1 295 916
1 380 143
1 058 788
0
1 058 788
ხარჯები
831 107
902 638
990 132
990 132
სუბსიდიები
772 007
815 189
876 302
0
876 302
სხვა
ხარჯები
59 100
87 449
113 830
0
113 830
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
464 809
477 505
68 656
0
68 656
05 01 01
ააიპ
ხელვაჩაურის
სახელოვნებო
სკოლა
391 872
356 978
364 786
364 786
ხარჯები
379 872
353 878
363 180
363 180
სუბსიდიები
379 872
353 878
363 180
363 180
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
12 000
3 100
1 606
1 606
05 01 02
ააიპ
კულტურის
ცენტრი
392 135
467 301
580 172
580 172
ხარჯები
392 135
461 311
513 122
513 122
სუბსიდიები
392 135
461 311
513 122
513 122
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
5 990
67 050
67 050
05 01 03
კულტურის
ღონისძიებები
59 100
62 929
113 830
113 830
ხარჯები
59 100
62 929
113 830
113 830
სხვა
ხარჯები
59 100
62 929
113 830
113 830
05 01 04
ახალშენის
კულტურის
სახლის
შენობისა
და
მიმდებარე
ტერიტორიის
სარემონტო
სამუშაოები
II ეტაპი
279 852
468 415
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
279 852
468 415
0
05 01 05
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
ყოფილ
დაბა
ხელვაჩაურში
მერიის
ადმინისტრაციული
შენობის
მიმდებარედ
არსებული
კულტურის
სახლის
მე
-2 ეტაპის
სარემონტო
სამუშაოები
172 957
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
172 957
0
0
05 01 06
კლუბებისათვის
ინვენტარის
შეძენა
0
24 520
0
0
ხარჯები
0
24 520
0
0
სხვა
ხარჯები
24 520
0
05 02
ახალგაზრდული
პროგრამების
დაფინანსება
45 700
39 241
87 170
87 170
ხარჯები
45 700
39 241
87 170
87 170
სხვა
ხარჯები
45 700
39 241
87 170
87 170
05 03
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
624 966
566 266
928 803
928 803
ხარჯები
384 118
424 129
587 670
587 670
სუბსიდიები
266 135
295 752
541 970
541 970
გრანტები
0
0
0
0
სხვა
ხარჯები
117 983
128 377
45 700
45 700
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
240 848
142 137
341 133
0
341 133
05 03 01
ააიპ
ხელვაჩაურის
სასპორტო
სკოლა
266 135
303 606
473 340
473 340
ხარჯები
266 135
295 752
452 220
452 220
სუბსიდიები
266 135
295 752
452 220
452 220
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
7 854
21 120
21 120
05 03 02
სპორტული
ღონისძიებები
117 983
96 977
33 000
33 000
ხარჯები
117 983
96 977
33 000
33 000
სხვა
ხარჯები
117 983
96 977
33 000
33 000
05 03 03
ფეხბურთის
განვითარების
ხელშეწყობა
0
0
84 950
84 950
ხარჯები
0
0
84 950
84 950
სუბსიდიები
0
0
84 950
84 950
05 03 04
სტადიონებისა
და
მინის
საფეხბურთო
მოედნების
მშენებლობა
რეაბილიტაცია
240 848
165 683
337 513
337 513
ხარჯები
0
31 400
17 500
17 500
სუბსიდიები
4 800
4 800
სხვა
ხარჯები
31 400
12 700
12 700
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
240 848
134 283
320 013
0
320 013
05 03 04 01
ხელვაჩაურში
სპორტკომპლექსის
მოწყობა
და
ინვენტარის
შეძენა
1 155
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
1 155
0
0
05 03 04 02
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
სოფელ
ახალშენის
კულტურის
სახლთან
არსებული
მინი
სტადიონის
რესტავრაცია
21 562
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
21 562
0
0
05 03 04 03
სოფელ
ჩელტაში
მინი
მოედნის
მოწყობა
68 147
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
68 147
0
0
05 03 04 04
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფ
ახალშენის
მეურნეობაში
მინი
საფეხბურთო
მოედნისა
და
მიმდებარე
ტერიტორიის
კეთილმოწყობა
35 286
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
35 286
0
0
05 03 04 05
სოფელ
ახალსოფლის
სპორტდარბაზის
ადმინისტრაციული
შენობის
რეაბილიტაცია
79 951
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
79 951
0
0
05 03 04 06
თხილნარის
მეურნეობაში
№7და
№8 მრავალბინიანი
საცხოვრებელი
სახლების
ეზოსთან
არსებული
მინი
სტადიონის
რეაბილიტაცია
9 516
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
9 516
0
0
05 03 05 07
სოფელ
ჯიბინაურში
მინი
სპორტული
მოედნის
მოწყობა
0
43 773
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
43 773
0
05 03 04 08
სოფელ
მახოში
სპორტული
მოედნის
კეთილმოწყობა
25 231
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
25 231
0
0
05 03 04 09
სპორტული
ინვენტარის
შეძენა
0
31 400
17 500
17 500
ხარჯები
0
31 400
17 500
17 500
სუბსიდიები
4 800
4 800
სხვა
ხარჯები
31 400
12 700
12 700
05 03 04 10
მახოს
სტადიონზე
ხელოვნური
საფარის
მოწყობა
0
27 225
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
27 225
0
05 03 04 11
სოფელ
სარფში
კალენდერეს
დასახლებაში
მინი
სპორტული
მოედნის
მშენებლობა
0
63 285
400
400
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
63 285
400
400
05 03 04 12
სოფელ
ჭარნალში
მინი
მოედნისა
და
სკვერის
მოწყობა
0
0
105 550
105 550
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
105 550
105 550
05 03 04 13
სოფ
.კირნათში
საჯარო
სკოლის
მიმდებარედ
სპორტული
მოედნის
მოწყობა
0
0
30 559
30 559
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
30 559
30 559
05 03 04 14
სოფელ
კაპრეშუმში
სოციალურ
სახლთან
მინი
მოედნის
მოწყობა
0
0
54 234
54 234
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
54 234
54 234
05 03 04 15
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფლებში
მინი
მოედნების
მოწყობა
რეაბილიტაცია
0
0
129 270
129 270
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
129 270
129 270
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
985 575
1 227 303
1 079 870
1 084 679
ხარჯები
984 404
892 248
676 370
681 179
საქონელი
და
მომსახურება
197 789
59 428
158 061
162 870
სოციალური
უზრუნველყოფა
537 479
814 305
476 022
476 022
სხვა
ხარჯები
249 136
18 515
42 287
0
42 287
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
335 055
403 500
403 500
ვალდებულებების
კლება
1 171
06 01
ჯანმრთელობის
დაცვის
ღონისძიებები
353 781
435 053
398 809
398 809
ხარჯები
353 781
405 413
398 809
398 809
საქონელი
და
მომსახურება
197 789
59 428
162 870
162 870
სამედიცინო
ხარჯები
197 789
59 428
158 061
0
158 061
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება
0
0
4 809
4 809
სოციალური
უზრუნველყოფა
128 856
327 470
228 152
0
228 152
სხვა
ხარჯები
27 136
18 515
7 787
0
7 787
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
29 640
0
0
0
06 01 01
ეპილეფსიით
დაავდებულ
პირთა
სპეციფიკური
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა
50 620
47 140
17 300
17 300
ხარჯები
50 620
47 140
17 300
17 300
საქონელი
და
მომსახურება
50 620
47 140
17 300
17 300
სამედიცინო
ხარჯები
50 620
47 140
17 300
17 300
06 01 02
მაჭახლის
თემის
მოსახლეობის
სამედიცინო
მომსახურების
ხელშეწყობის
პროგრამა
7 664
0
0
0
ხარჯები
7 664
0
0
0
სხვა
ხარჯები
7 664
06 01 03
პირველადი
ჯანდაცვის
ცენტრების
ფუნქციონირების
ხელშეწყობის
პროგრამა
19 472
18 515
12 596
12 596
ხარჯები
19 472
18 515
12 596
12 596
საქონელი
და
მომსახურება
0
0
4 809
4 809
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება
4 809
4 809
სხვა
ხარჯები
19 472
18 515
7 787
7 787
06 01 04
დიალიზით
მოსარგებლე
პირთა
ტრანსპორტირების
ხარჯით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
19 587
23 823
27 352
27 352
ხარჯები
19 587
23 823
27 352
27 352
სოციალური
უზრუნველყოფა
19 587
23 823
27 352
27 352
06 01 05
აჭარისაღმართის
ამბულატორიის
რემონტი
0
29 640
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
29 640
06 01 06
სოფლის
მოსახლეობის
ექიმამდელი
სამედიცინო
დახმარების
პროგრამა
147 169
153 038
152 250
152 250
ხარჯები
147 169
153 038
152 250
152 250
საქონელი
და
მომსახურება
147 169
12 288
11 250
11 250
სამედიცინო
ხარჯები
147 169
12 288
11 250
11 250
სოციალური
უზრუნველყოფა
0
140 750
141 000
141 000
06 01 07
პარკინსონით
დაავადებულ
პირთა
სპეციფიკური
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა
14 131
18 023
16 621
16 621
ხარჯები
14 131
18 023
16 621
16 621
საქონელი
და
მომსახურება
0
0
16 621
16 621
სამედიცინო
ხარჯები
16 621
16 621
სოციალური
უზრუნველყოფა
14 131
18 023
0
06 01 08
ბროქმული
ასთმით
დაავადებულ
პირთა
სპეციფიკური
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა
9 528
13 348
10 890
10 890
ხარჯები
9 528
13 348
10 890
10 890
საქონელი
და
მომსახურება
0
0
10 890
10 890
სამედიცინო
ხარჯები
10 890
10 890
სოციალური
უზრუნველყოფა
9 528
13 348
0
06 01 09
თემზე
დაფუძნებული
მობილური
გუნდის
მომსახურება
მძიმე
ფსიქიკური
აშლილობის
მქონე
პირებისათვის
პროგრამა
32 250
77 400
85 200
85 200
ხარჯები
32 250
77 400
85 200
85 200
საქონელი
და
მომსახურება
0
0
85 200
85 200
სამედიცინო
ხარჯები
85 200
85 200
სოციალური
უზრუნველყოფა
32 250
77 400
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
0
06 01 10
ბავშვთა
აბილიტაცია
რეაბილიტაციის
პროგრამაში
ჩართულ
ბენეფიციართა
ტრანსპორტირების
ხელშეწყობის
პროგრამა
52 360
53 126
58 800
58 800
ხარჯები
52 360
53 126
58 800
58 800
სოციალური
უზრუნველყოფა
52 360
53 126
58 800
58 800
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
0
06 01 11
ფენილკეტონურიით
დაავადებულ
პირთა
ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება
1 000
1 000
1 000
1 000
ხარჯები
1 000
1 000
1 000
1 000
სოციალური
უზრუნველყოფა
1 000
1 000
1 000
1 000
06 01 12
ვეტერანთა
მედიკამენტებით
დახმარების
პროგრამა
0
0
16 800
16 800
ხარჯები
0
0
16 800
16 800
საქონელი
და
მომსახურება
0
0
16 800
16 800
სამედიცინო
ხარჯები
16 800
16 800
06 02
სოციალური
დაცვის
ღონისძიებები
631 794
792 250
685 870
685 870
ხარჯები
630 623
486 835
282 370
282 370
სოციალური
უზრუნველყოფა
408 623
486 835
247 870
247 870
სხვა
ხარჯები
222 000
0
34 500
0
34 500
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
305 415
403 500
403 500
ვალდებულებების
კლება
1 171
0
0
0
06 02 01
უმწეო
მდგომარეობაში
მყოფ
მოქალაქეთა
ერთჯერადი
კვებით
უზრუნველყოფა
14 968
35 770
77 070
77 070
ხარჯები
13 797
35 770
77 070
77 070
სოციალური
უზრუნველყოფა
13 797
35 770
77 070
77 070
ვალდებულებების
კლება
1 171
06 02 02
ომის
მონაწილეებსა
და
დაღუპულთა
ოჯახის
წევრებზე
სადღესასწაულო
დღეების
ორგანიზება
და
დახმარება
4 600
4 450
5 200
5 200
ხარჯები
4 600
4 450
5 200
5 200
სოციალური
უზრუნველყოფა
4 600
4 450
5 200
5 200
06 02 03
მრავალშვილიანი
დედების
(ყოველ
მე
-3 და
მომდევნო
შვილის
შეძენისას
) ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება
63 900
90 000
96 000
96 000
ხარჯები
63 900
90 000
96 000
96 000
სოციალური
უზრუნველყოფა
63 900
90 000
92 500
92 500
სხვა
ხარჯები
3 500
3 500
06 02 04
მრავალშვილიანი
და
დედმამით
ობოლ
ბავშვთა
(18წლამდე
ასაკის
ბავშვები
) ოჯახებისათვის
ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება
25 000
25 000
20 000
20 000
ხარჯები
25 000
25 000
20 000
20 000
სოციალური
უზრუნველყოფა
25 000
25 000
20 000
20 000
06 02 05
0-დან
70000 ქულის
მქონე
სოციალურად
დაუცველი
ოჯახებისათვის
ოჯახის
წევრების
გარდაცვალებასთან
დაკავშირებით
ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება
11 400
8 400
0
0
ხარჯები
11 400
8 400
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
11 400
8 400
0
0
06 02 06
0-დან
100 000 მდე
სარეიტინგო
ქულის
მქონე
სოციალურად
დაუცველი
ოჯახებისათვის
ოჯახის
წევრების
გარდაცვალებასთან
დაკავშირებით
ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება
0
0
25 000
25 000
ხარჯები
0
0
25 000
25 000
სოციალური
უზრუნველყოფა
24 000
24 000
სხვა
ხარჯები
1 000
1 000
06 02 07
0-დან
200000 ქულის
მქონე
ოჯახებს
პირველ
და
მეორე
ახალშობილზე
ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება
3 800
9 800
11 100
11 100
ხარჯები
3 800
9 800
11 100
11 100
სოციალური
უზრუნველყოფა
3 800
9 800
11 100
11 100
06 02 08
გაზიფიცირების
პროგრამა
0-დან
10000-ქულის
მქონე
სარეიტინგო
ქულის
მქონე
ოჯახებისათვის
0
0
30 000
30 000
ხარჯები
0
0
30 000
30 000
სხვა
ხარჯები
0
0
30 000
30 000
06 02 09
მარტოხელა
მშობლების
(მარტოხელა
დედა
და
მარტოხელა
მამა
) ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება
0
0
18 000
18 000
ხარჯები
0
0
18 000
18 000
სოციალური
უზრუნველყოფა
0
0
18 000
18 000
06 02 10
სტიქიური
რისკის
ზონაში
მცხოვრები
ოჯახების
საცხოვრებელი
სახლების
მიმართ
ფერდსამაგრი
ნაგებობების
მშენებლობის
ხელშეწყობის
პროგრამა
0
305 415
403 500
403 500
ხარჯები
0
0
0
0
სხვა
ხარჯები
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
305 415
403 500
403 500
06 02 11
სტიქიის
შედეგად
დაზარალებულ
ოჯახებზე
დახმარების
უზრუნველყოფა
232 000
60 048
0
0
ხარჯები
232 000
60 048
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
10 000
60 048
0
სხვა
ხარჯები
222 000
0
0
06 02 12
სოციალური
დახმარებები
(სარეზერვო
ფონდი
)
276 126
253 367
0
0
ხარჯები
276 126
253 367
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
276 126
253 367
0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2019 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.