„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№15
სარეგისტრაციო კოდი
010250050.35.133.016291
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 21/11/2019
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2019 წლის 19 ნოემბერი

ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის  №39 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26/12/2018, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი (010250050.35.133.016274) შეტანილი იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე
დანართი

თავი Iხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017

წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 431 420

17 933 925

17 933 925

18 066 175

18 066 175

გადასახადები

7 118 482

7 499 567

7 499 567

12 860 900

12 860 900

გრანტები

9 739 089

6 688 550

6 688 550

2 394 000

2 394 000

სხვა შემოსავლები

1 573 849

3 745 808

3 745 808

2 811 275

2 811 275

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

10 443 602

12 880 550

12 880 550

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 677 917

1 677 917

2 007 719

2 007 719

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 715 502

1 715 502

1 992 178

1 992 178

სუბსიდიები

3 982 605

5 477 621

5 477 621

6 789 538

6 789 538

გრანტები

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

865 461

865 461

507 759

507 759

სხვა ხარჯები

2 084 817

707 101

707 101

1 583 356

1 583 356

საოპერაციო სალდო

8 485 693

7 490 323

7 490 323

5 185 625

5 185 625

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 048 912

5 680 925

5 680 925

8 918 847

8 918 847

ზრდა

8 081 122

5 905 820

5 905 820

9 138 607

9 138 607

კლება

32 210

224 895

224 895

219 760

219 760

მთლიანი სალდო

436 781

1 809 398

1 809 398

-3 733 222

-3 733 222

ფინანსური აქტივების ცვლილება

407 615

1 809 398

1 809 398

-3 733 222

-3 733 222

ზრდა

407 615

1 809 398

1 809 398

28 600

28 600

ვალუტა და დეპოზიტები

393 315

1 780 798

1 780 798

აქციები და სხვა კაპიტალი

14 300

28 600

28 600

28 600

28 600

კლება

0

0

0

3 761 822

3 761 822

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

3 761 822

3 761 822

აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულებების ცვლილება

-29 166

0

0,000

0

0

0

ზრდა

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

კლება

29 166

0

0

0

0

საშინაო

29 166

40

0

0

0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18 463 630

18 158 820

18 158 820

18 285 935

18 285 935

შემოსავლები

18 431 420

17 933 925

17 933 925

18 066 175

18 066 175

არაფინანსური აქტივების კლება

32 210

224 895

224 895

219 760

219 760

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები

18 070 315

16 378 022

16 378 022

22 047 757

22 047 757

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

10 443 602

12 880 550

12 880 550

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 081 122

5 905 820

5 905 820

9 138 607

9 138 607

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

28 600

28 600

ვალდებულებების კლება

29 166

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

393 315

1 780 798

1 780 798

-3 761 822

-3 761 822

თავი IIხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროსხელვაჩაური  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18 066 175 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 431 420

17 933 925

0

17 933 925

18 066 175

0

18 066 175

გადასახადები

7 118 482

7 499 567

0

7 499 567

12 860 900

0

12 860 900

გრანტები

9 739 089

6 688 550

0

6 688 550

2 394 000

0

2 394 000

სხვა შემოსავლები

1 573 849

3 745 808

0

3 745 808

2 811 275

0

2 811 275

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 12 860 900  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

7 118 482

7499567

0

7499567

12 860 900

12 860 900

საშემოსავლო გადასახადი

1 356 050

996945

996945

0

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

0

6 410 900

6 410 900

ქონების გადასახადი

5 762 432

6502622

0

6502622

6 450 000

6 450 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4 922 252

5577306

5577306

5 683 000

5 683 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

66 452

76002

76002

50 000

50 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

69 614

46615

46615

42 000

42 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

704 114

802699

802699

675 000

675 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

0

0

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 394 000  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

9 739 089

6 688 550

2,394,000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 502 589

2 759 850

2,394,000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

4 153 182

2 699 802

2,394,000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

349 407

60 048

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 236 500

3,928,700

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 236 500

3,928,700

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 236 500

3,928,700

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2.811,275 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 573 849

3 745 808

2 811 275

შემოსავლები საკუთრებიდან

380 678

606 028

479 218

პროცენტები

178 167

300 948

222 837

რენტა

202,511

305 080

256 381

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

85 340

98 015

92900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

117 171

207065

163481

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

776 936

2 253 876

1 653 380

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

716 296

2 079 730

1 524 115

სანებართვო მოსაკრებელი

116,807

65503

72.500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

50

76

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1 600

800

200

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

555 738

1 970 866

1 411 315

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42,101

42,485

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

60 640

174 146

129 265

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

60 640

174 146

129 265

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

255,299

618,076

540,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

160,936

267.828

138 677

თავი IIIხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 880 550 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

10 443 602

12 880 550

12 880 550

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 677 917

1 677 917

2 007 719

2 007 719

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 715 502

1 715 502

1 992 178

1 992 178

პროცენტი

0

სუბსიდიები

3 982 605

5 477 621

5 477 621

6 789 538

6 789 538

გრანტები

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

865 461

865 461

507 759

507 759

სხვა ხარჯები

2 084 817

707 101

707 101

1 583 356

1 583 356

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  8 918 847 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  9 138 607 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

140 591

174 735

119 311

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 369 570

4 511 651

7 916 301

04 00

განათლება

865 305

264 737

289 706

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

705 657

619 642

409 789

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

335 055

403 500

სულ ჯამი

8 081 122

5 905 820

9 138 607

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 219 760 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

32,210

224,895

219 760

ძირითდი აქტივები

6 080

3,134

0

არაწარმოებული აქტივები

26 130

221,760

219 760

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 019 157 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო

ნალური კლასიფი

კაციის კოდები

გადასახდელების ხარჯების)

დასახელება

2017-წლის ფაქტი

2018-წლის ფაქტი

2019-წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2 755 437

0

2 755 437

2 819 717

0

2 819 717

3 509 680

0

3 509 680

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 755 437

0

2 755 437

2 819 617

0

2 819 617

3 472 055

0

3 472 055

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 754 060

0

2 754 060

2 817 218

0

2 817 218

3 136 605

0

3 136 605

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1 377

0

1 377

2 399

0

2 399

335 450

0

335 450

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

100

0

100

37 625

0

37 625

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

86,613

0

86,613

87,271

0

87,271

92 800

0

92 800

703

საზოგადოებრივი

წესრიგი და

უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო

დაცვა

0

0

0

0

0

0

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 031 258

0

2 031 258

1 937 181

0

1 937 181

3 544 253

0

3 544 253

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

24 000

0

24 000

10 500

0

10 500

280 565

0

280 565

7045

ტრანსპორტი

2 007 258

0

2 007 258

1 926 681

0

1 926 681

3 263 688

0

3 263 688

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 007 258

0

2 007 258

1 926 681

0

1 926 681

3 263 688

0

3 263 688

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

749 947

0

749 947

1 086 918

0

1 086 918

1 294 843

0

1 294 843

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

304 250

0

304 250

392 514

0

392 514

416 000

0

416 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

56 435

0

56 435

0

0

0

25 442

0

25 442

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს

დაცვის სფეროში

389 262

0

389 262

694 404

0

694 404

853 401

0

853 401

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6 094 605

0

6 094 605

3 675 620

0

3 675 620

6 732 672

0

6 732 672

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 425 762

0

1 425 762

542 303

0

542 303

3 477 693

0

3 477 693

7063

წყალმომარაგება

4 147 906

4 147 906

2 796 241

2 796 241

2 449 475

2 449 475

7064

გარე განათება

520 937

520 937

337 076

337 076

805 504

805 504

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ

მეურნეობაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

405 134

405 134

380 927

380 927

398 809

398 809

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

0

0

0

0

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ჯანმრთელობის

დაცვის სფეროში

405 134

0

405 134

380 927

0

380 927

398 809

0

398 809

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 307 420

0

1 307 420

1 325 066

0

1 325 066

1 236 635

0

1 236 635

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

357 676

0

357 676

262 660

0

262 660

455 463

0

455 463

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

904 044

0

904 044

1 023 165

0

1 023 165

694 002

0

694 002

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი

საქმოანობა

45 700

0

45 700

39 241

0

39 241

87 170

0

87 170

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

3 916 453

3 916 453

4 190 347

0

4 190 347

4 523 595

0

4 523 595

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 223 446

3 223 446

3 430 090

0

3 430 090

3 645 469

0

3 645 469

7092

ზოგადი განათლება

0

0

62 393

0

62 393

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

693 007

693 007

697 864

0

697 864

878 126

0

878 126

710

სოციალური დაცვა

683 983

683 983

846 376

0

846 376

685 870

0

685 870

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

13 797

13 797

35 770

0

35 770

77 070

0

77 070

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

670 186

670 186

810 606

0

810 606

608 800

0

608 800

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18,026,849

0

18,026,849

16,349,422

0

16,349,422

22 019 157

0

22 019 157

თავი IVხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-3 733 222 ლარის ოდენობით,2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა   28 600 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 761 822 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფატი

2019 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

407 615

-1 809 398

-3 733 222

ზრდა

407 615

1 809 398

28 600

ვალუტა,დეპოზიტები

393 315

1 780 798

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

14 300

28 600

28 600

კლება

0

0

3 761 822

3212

ვალუტა,დეპოზიტები

0

3 761 822

აქციები და სხვა კაპიტალი

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

33

ვალდებულების ცვლილება

-29 166

0

0

ზრდა

სესხები

კლება

29 166

0

0

სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 282 000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;

ინფრასტრუქტურა;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.  საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

2. ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 70-აუზია 3500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3550 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

4.1.1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნების სკლოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, ვეტერანთა მედიკამენტებიტ დახმარების პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის აღწერა:   სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.
თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15.
ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის
გეგმა

სულ

მათ
შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

01

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
ასიგნებანი

18 070 315

16 378 022

22 047 757

0

22 047 757

მომუშავეთა
რიცხოვნობა

103

170

172

172

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

12 880 550

0

12 880 550

შრომის
ანაზღაურება

1 653 776

1 677 917

2 007 719

0

2 007 719

საქონელი
და
მომსახურება

1 664 641

1 715 502

1 992 178

0

1 992 178

სუბსიდიები

3 982 605

5 477 621

6 789 538

0

6 789 538

გრანტები

0

0

0

0

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

559 888

865 461

507 759

0

507 759

სხვა
ხარჯები

2 084 817

707 101

1 583 356

0

1 583 356

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

8 081 122

5 905 820

9 138 607

0

9 138 607

ფინანსური
აქტივების
ზრდა

14 300

28 600

28 600

0

28 600

ვალდებულებების
კლება

29 166

0

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი
და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება

2 754 710

2 817 318

3 506 230

0

3 506 230

მომუშავეთა
რიცხოვნობა

97

164

166

166

ხარჯები

2 613 469

2 642 583

3 386 919

0

3 386 919

შრომის
ანაზღაურება

1 589 176

1 612 717

1 938 969

1 938 969

საქონელი
და
მომსახურება

920 904

900 164

1 006 913

0

1 006 913

სუბსიდიები

0

0

9 900

9 900

სოციალური
უზრუნველყოფა

22 409

48 876

31 737

31 737

სხვა
ხარჯები

80 980

80 826

399 400

399 400

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

140 591

174 735

119 311

119 311

ვალდებულებების
კლება

650

0

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

660 200

662 044

733 910

733 910

მომუშავეთა
რიცხოვნობა

24

30

32

32

ხარჯები

660 200

662 044

733 910

733 910

შრომის
ანაზღაურება

453 924

483 228

525 286

525 286

საქონელი
და
მომსახურება

195 543

113 933

150 724

0

150 724

სოციალური
უზრუნველყოფა

10 733

14 483

7 500

7 500

სხვა
ხარჯები

0

50 400

50 400

50400

01 02

მუნიციპალიტეტის
მერია

2 094 110

2 155 174

2 402 695

2 402 695

მომუშავეთა
რიცხოვნობა

73

134

134

134

ხარჯები

1 953 269

1 980 439

2 320 009

2 320 009

შრომის
ანაზღაურება

1 135 252

1 129 489

1 413 683

1 413 683

საქონელი
და
მომსახურება

725 361

786 231

856 189

856 189

სუბსიდიები

0

0

9 900

9 900

სოციალური
უზრუნველყოფა

11 676

34 393

24 237

24 237

სხვა
ხარჯები

80 980

30 326

16 000

16 000

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

140 591

174 735

82 686

82 686

ვალდებულებების
კლება

250

0

0

0

01 03

სარეზერვო
ფონდი

0

0

332 000

332 000

ხარჯები

0

0

332 000

332 000

სხვა
ხარჯები

0

0

332 000

332 000

01 04

წინა
პერიოდში
წარმოქმნილი
ვალდებულებების
დაფარვა
და
სასამართლოს
გადაწყვეტილებების
აღსრულების
ფინანსური
უზრუნველყოფა

400

100

37 625

37 625

ხარჯები

0

100

1 000

1 000

სხვა
ხარჯები

100

1 000

1 000

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

36 625

36 625

ვალდებულებების
კლება

400

0

0

0

02 00

თავდაცვა
, საზოგადოებრივი
წესრიგი
და
უსაფრთხოება

82 613

87 271

92 800

0

92 800

მომუშავეთა
რიცხოვნობა

6

6

6

6

ხარჯები

82 613

87 271

92 800

0

92 800

შრომის
ანაზღაურება

64 600

65 200

68 750

68 750

საქონელი
და
მომსახურება

18 013

22 071

24 050

0

24 050

02 01

სამხედრო
აღრიცხვის
, გაწვევისა
და
მობილიზაციის
სამსახური

82 613

87 271

92 800

92 800

მომუშავეთა
რიცხოვნობა

6

6

6

6

ხარჯები

82 613

87 271

92 800

92 800

შრომის
ანაზღაურება

64 600

65 200

68 750

68750

საქონელი
და
მომსახურება

18 013

22 071

24 050

24 050

03 00

ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
, რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია

8 984 059

6 730 718

11 603 818

0

11 603 818

ხარჯები

2 599 739

2 190 467

3 658 917

0

3 658 917

საქონელი
და
მომსახურება

527 935

733 840

798 345

0

798 345

სუბსიდიები

944 386

1 308 404

2 005 603

0

2 005 603

სხვა
ხარჯები

1 127 418

148 223

854 969

0

854 969

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

6 369 570

4 511 651

7 916 301

0

7 916 301

ფინანსური
აქტივების
ზრდა

14 300

28 600

28 600

0

28 600

ვალდებულებების
კლება

450

0

0

0

0

03 01

საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
რეაბილიტაცია
და
მოვლა
შენახვა

2 007 258

1 926 681

3 263 688

0

3 263 688

ხარჯები

146 678

0

0

0

0

სხვა
ხარჯები

146 678

0

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

1 860 580

1 926 681

3 263 688

0

3 263 688

03 01 01

ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზების
რეაბილიტაცია

327 165

978 345

1 126 069

0

1 126 069

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

327 165

978 345

1 126 069

1 126 069

03 01 02

ფერდდამცავი
კედლების
მოწყობა
(გზებზე
)

1 047 700

80 243

192 400

0

192 400

ხარჯები

146 678

0

0

0

0

სხვა
ხარჯები

146 678

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

901 022

80 243

192 400

192 400

03 01 03

სოფელ
კაპნისთავში
, ცისკარაძეებისა
და
კახიძეების
დამაკავშირებელ
გზაზე
, მდინარე
ყრუღელეზე
ხიდის
მოწყობა

27 599

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

27 599

0

0

03 01 04

სოფელ
მნათობში
(კავეჯოღლი
ვოვას
სახლიდან
პამბა
ისმეთის
სახლამდე
) შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

57 335

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

57 335

0

0

03 01 05

სოფელ
ფერიაში
მესხის
ქუჩიდან
სამლოცველო
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

43 240

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

43 240

0

0

03 01 06

სოფელ
მასაურაში
სამანქანე
გზის
ბეტონის
საფარის
მოწყობა

0

59 495

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

59 495

0

03 01 07

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
წინსვლაში
ცინცქილაძეების
დასახლებიდან
წინსვლის
საჯარო
სკოლამდე
1726.51მ
შიდა
სასოფლო
გზისა
და
10მ
. დამცავი
კედლის
მოწყობა

134 113

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

134 113

0

0

03 01 08

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
ზანაქიძეებში
თავკალოს
დასახლებიდან
სოფელ
ზანაქიძეების
დამაკავშირებელი
495.85 მ
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

37 722

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

37 722

0

0

03 01 09

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
ხელვაჩაურში
არფაზონის
დასახლების
941.15 მ
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

73 245

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

73 245

0

0

03 01 10

სოფელ
ჩელტაში
მურად
ბერიძის
სახლიდან
სკოლის
მიმართულებით
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

68 573

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

68 573

0

0

03 01 11

სამების
ეკლესიიდან
ცენტრის
მიმართულებით
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

57 645

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

57 645

0

0

03 01 12

სოფელ
ერგეში
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია

46 971

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

46 971

0

0

03 01 13

სოფელ
ჭარნალში
(ბერიძეების
უბანი
) სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია

20 508

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

20 508

0

0

03 01 14

სოფელ
ზედა
ჯოჭოში
ხიდის
მშენებლობა

37 555

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

37 555

0

0

03 01 15

სოფელ
აგარაში
ხიდის
მშენებლობა

27 887

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

27 887

0

0

03 01 16

სოფელ
ახალშენში
ავღანისტანის
დასახლებაში
950 გრძივი
მეტრი
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

73 593

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

73 593

0

03 01 17

სოფელ
მურმანეთში
(ხულოს
ქუჩა
) 800გრძივი
მეტრი
გზის
დაბეტონება

0

58 408

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

58 408

0

03 01 18

სოფელ
კაპრეშუმში
პოპოვის
გზიდან
ეკლესიისაკენ
მიმავალი
გზის
დაბეტონება

0

57 493

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

57 493

0

03 01 19

სოფელ
ყოროლისთავში
კვირიკაძეების
დასახლებაში
შიდა
სასოფლო
გზების
რეაბილიტაცია

0

66 315

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

66 315

0

03 01 20

სოფელ
თხილნარის
მეურნეობაში
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

40 956

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

40 956

0

03 01 21

სოფელ
შარაბიძეებში
ჯიჯავაძე
ალიოსმანის
სახლიდან
გოჩა
ქათამაძის
სახლის
მიმართულებით
გზის
დაბეტონება

0

27 183

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

27 183

0

03 01 22

საავტომობილო
გზა
ბათუმი
-ხულო
ახალციხის
მე
-16 კილომეტრში
(სოფელ
აჭარისწყლის
ცენტრი
) მდინარე
აჭარისწყალზე
ნაპირსამაგრი
სამუშაოები

0

218 900

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

218 900

0

03 01 23

სოფელ
თხილნარში
მურმანეთის
გადასახვევიდან
თემურ
აბაშიძის
სახლამდე
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია

0

83 631

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

83 631

0

03 01 24

სოფელ
ქვედა
ჯოჭოში
ცივაძეების
უბანში
სამანქანე
გზის
მოწყობა

0

182 119

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

182 119

0

03 01 25

სოფელ
სამებაში
ვარშანიძეების
დასახლებაში
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

112 729

112 729

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

112 729

112 729

03 01 26

სოფელ
ზანაქიძეებში
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

54 738

54 738

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

54 738

54 738

03 01 27

სოფელ
ახალსოფელში
ნაგერვაძე
გამრეკელიძეების
მიმართულებით
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

23 097

23 097

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

23 097

23 097

03 01 28

სოფელი
ორთაბათუმი
, ქვედა
აგარაში
ჩაჩავების
დასახლებაში
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

72 780

72 780

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

72 780

72 780

03 01 29

სოფელ
ზედა
წინსვლაში
პაქსაძეების
უბანში
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

112 393

112 393

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

112 393

112 393

03 01 30

სოფელ
ზედა
წინსვლაში
(ჩელტა
) ქათამაძეების
უბანში
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

58 791

58 791

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

58 791

58 791

03 01 31

სოფელ
წინსვლაში
(ჩელტა
) ქავთარაძე
-გორგაძეების
უბანში
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

184 372

184 372

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

184 372

184 372

03 01 32

სოფელ
ზედა
თხილნარში
შარაძეების
უბანში
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

46 728

46 728

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

46 728

46 728

03 01 33

სოფელ
ჭარნალში
რესან
ქამადაძის
სახლიდან
თხილნარის
საზღვრამდე
500 გრძ
.მ
გზის
დაბეტონება

0

0

34 224

34 224

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

34 224

34 224

03 01 34

ზედა
ჭარნალში
სამანქანე
გზის
(800გრძ
.მ
) დაბეტონება

0

0

54 753

54 753

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

54 753

54 753

03 01 35

სოფელ
ფერიაში
N46-ა
სამარშუტო
გაჩერებიდან
იოსებ
სოლომონიძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

23 724

23 724

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

23 724

23 724

03 01 36

სოფელ
მნათობში
რევაზ
ვერძაძის
სახლიდან
საბაგიროს
მიმართულებითშიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცი

0

0

58 233

58 233

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

58 233

58 233

03 01 37

სოფელ
ახალშენში
ავთანდილ
ძნელაძის
სახლიდან
მალხაზ
ბალაძის
სახლამდე
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

23 309

23 309

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

23 309

23 309

03 01 38

სოფელ
მნათობში
თენგიზ
მუსხაჯბას
სახლიდან
თემურ
ზოიძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

119 948

119 948

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

119 948

119 948

03 01 39

სოფელ
ახალსოფელში
(მე
5-ე
ბრიგადა
) შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

21 083

21 083

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

21 083

21 083

03 01 40

სოფელ
ზედა
ჯოჭოში
ნოდარ
ხოროიშვილის
სახლიდან
ავთანდილ
ზოიძის
სახლამდე
ბეტონის
საფარის
მოწყობა

0

0

18 545

18 545

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

18 545

18 545

03 01 41

სოფელ
მახოში
ნარგიზ
გორაძის
სახლიდან
200გრძ
.მ
გზის
დაბეტონება

0

0

13 735

13 735

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

13 735

13 735

03 01 42

სოფელ
ნიკიტაურში
საცალფეხო
ბილიკის
(კიბის
) მოწყობა

0

0

23 619

23 619

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

23 619

23 619

03 01 43

სოფელ
კიბეში
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

71 381

71 381

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

71 381

71 381

03 01 44

სოფელ
კაპრეშუმში
სამარშრუტო
გზიდან
რევაზ
მაკარაძის
საცხოვრებელი
სახლისკენ
მიმავალი
გზის
დაბეტონება

0

0

48 801

48 801

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

48 801

48 801

03 01 45

სოფელ
ფერიაში
ლევან
ბერიძის
სახლიდან
ჯემალ
მგელაძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

60 252

60 252

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

60 252

60 252

03 01 46

სოფელი
ორთაბათუმი
,ზედა
აგარის
ცენტრალური
გზიდან
ისლამ
ბაკურიძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

39 908

39 908

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

39 908

39 908

03 01 47

სოფელი
ორთაბათუმი
,ზედა
აგარაში
თემურ
ბაკურიძის
ნაკვეთიდან
ოთარ
ჩხაიძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

22 937

22 937

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

22 937

22 937

03 01 48

სოფელ
ზედა
წინსვლაში
ცენტრალური
გზიდან
ჯემალ
აზარაძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
მოწყობა

0

0

41 483

41 483

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

41 483

41 483

03 01 49

სოფელ
წიქარეულში
მემედ
წითელაძის
სახლიდან
რამაზ
ტარიელაძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
მოწყობა

0

0

28 999

28 999

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

28 999

28 999

03 01 50

სოფელ
მასაურას
ცენტრალური
გზიდან
დავით
დიასამიძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
ბეტონის
საფარით
მოწყობა

0

0

63 646

63 646

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

63 646

63 646

03 01 51

სოფელ
მასაურას
ცენტრალური
გზიდან
ზაურ
ნაკაშიძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
ბეტონის
საფარით
მოწყობა

0

0

33 166

33 166

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

33 166

33 166

03 01 52

სოფელ
ახალსოფელში
ხალვაშებისა
და
ზოიძეების
დასახლებაში
შიდა
სასოფლო
გზის
მოწყობა

0

0

79 500

79 500

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

79 500

79 500

03 01 53

სოფელ
ახალსოფელში
მე
-5 ბრიგადა
შარაძეების
დასახლებაში
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

41 837

41 837

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

41 837

41 837

03 01 54

სოფელ
განთიადში
ისმეთ
მაჭუტაძის
სახლიდან
სულიკო
ფაღავას
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

74 355

74 355

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

74 355

74 355

03 01 55

სოფელ
განთიადში
მხეიძეების
დასახლებაში
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

52 640

52 640

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

52 640

52 640

03 01 56

სოფელ
თხილნარის
მეურნეობაში
მე
-3 ბრიგადიდან
თხილნარის
მეურნეობის
ცენტრამდე
შიდა
სამანქანე
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

94 178

94 178

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

94 178

94 178

03 01 57

სოფელ
ხელვაჩაურში
ვარშალომიძეებში
ხასტერედან
ისრაფილ
ქათამაძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

78 149

78 149

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

78 149

78 149

03 01 58

სოფელ
ზანაქიძეებში
(სატეხის
) ბადრი
შუშანიძის
სახლიდან
მამუკა
ზაქარაძის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

6 816

6 816

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

6 816

6 816

03 01 59

სოფელ
ახალსოფელში
ზაქარაძეებისა
და
ფევაძეების
დასახლებაში
შიდა
სასოფლო
გზის
მოწყობა
(რკინა
ბეტონის
საფარით
)

0

0

32 208

32 208

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

32 208

32 208

03 01 60

სოფელ
წინსვლაში
ცენტრალური
გზიდან
მერაბ
ხალვაშის
სახლამდე
შიდა
სასოფლო
გზის
რეაბილიტაცია

0

0

18 162

18 162

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

18 162

18 162

03 02

სოფლის
მეურნეობა

24 450

10 500

280 565

0

280 565

ხარჯები

24 000

10 500

280 565

0

280 565

სხვა
ხარჯები

24 000

10 500

280 565

280 565

ვალდებულებების
კლება

450

0

0

0

03 02 01

მავნე
მწერების
საწინააღმდეგო
პრეპარატების
შეძენის
ხარჯი

24 000

0

0

0

0

ხარჯები

24 000

0

0

0

0

სხვა
ხარჯები

24 000

0

0

03 02 02

ციტრუსის
მოსავლის
აღების
ღონისძიების
ხელშეწყობის
პროგრამა

450

0

0

0

0

ვალდებულებების
კლება

450

03 02 03

2019 წლის
პროგრამის
ფარგლებში
შეშის
ჩანაცვლება
ბრიკეტით
და
თხილის
ნაჭუჭით
ენერგოეფექტური
ღუმელების
დანერგვა

0

0

243 440

0

243 440

ხარჯები

0

0

243 440

0

243 440

სხვა
ხარჯები

0

0

243 440

243 440

03 02 04

კონსტრუქციით
უზრუნველყოფილი
ბენეფიციარისთვის
სათბურის
საძირკვლის
მოწყობისაათვის
დაფინანსების
ხელშეწყობა
.

0

10 500

0

0

0

ხარჯები

0

10 500

0

0

0

სხვა
ხარჯები

0

10 500

0

03 02 05

სასათბურე
მეურნეობის
განვითრების
ხელშეწყობა
.

0

0

25 125

0

25 125

ხარჯები

0

0

25 125

0

25 125

სხვა
ხარჯები

0

0

25 125

25 125

03 02 06

თხილის
ნაჭუჭის
ტრანსპორტირების
მომსახურების
დაფინანსების
ხელშეწყობა

0

0

12 000

0

12 000

ხარჯები

0

0

12 000

0

12 000

სხვა
ხარჯები

0

0

12 000

12 000

03 03

კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
-რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია

6 952 351

4 793 537

8 059 565

0

8 059 565

ხარჯები

2 429 061

2 179 967

3 378 352

0

3 378 352

საქონელი
და
მომსახურება

527 935

733 840

798 345

0

798 345

სუბსიდიები

944 386

1 308 404

2 005 603

0

2 005 603

სხვა
ხარჯები

956 740

137 723

574 404

574 404

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

4 508 990

2 584 970

4 652 613

0

4 652 613

ფინანსური
აქტივების
ზრდა

14 300

28 600

28 600

28 600

03 03 01

გარე
განათების
მოწყობა
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია

520 937

337 076

805 504

805 504

ხარჯები

215 588

311 258

358 600

358 600

საქონელი
და
მომსახურება

215 588

311 258

358 600

358 600

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

305 349

25 818

446 904

0

446 904

03 03 01 01

განათების
წერტების
მოვლა
-ექსპლუატაცია

254 270

318 457

398 600

398 600

ხარჯები

215 588

311 258

358 600

358 600

საქონელი
და
მომსახურება

215 588

311 258

358 600

358 600

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

38 682

7 199

40 000

40 000

03 03 01 02

წინსვლის
საჯარო
სკოლიდან
სოფელ
ახალშენის
საზღვრამდე
გარე
განათების
მოწყობა

15 848

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

15 848

0

0

03 03 01 03

სოფელ
ხელვაჩაურში
გარე
განათების
მოწყობა

9 114

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

9 114

0

0

03 03 01 04

სოფელ
თხილნარში
მეურნეობის
დასახლებაში
გარე
განათების
მოწყობა

18 481

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

18 481

0

0

03 03 01 05

სოფელ
ხერთვისში
გარე
განათების
მოწყობა

30 369

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

30 369

0

0

03 03 01 06

მახვილაურის
გადასახვევიდან
მახვილაურის
ცენტრამდე
გარე
განათების
მოწყობა

32 709

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

32 709

0

0

03 03 01 07

სოფელ
აჭარისწყლიდან
ნასახლევის
დასახლების
მიმართულებით
გარე
განათების
მოწყობა

28 906

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

28 906

0

0

03 03 01 08

სოფელი
განთიადი
დოლიძეების
დასახლება
გარე
განათების
მოწყობა

21 622

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

21 622

0

0

03 03 01 09

სოფ
.სალიბაურში
გარე
განათების
მოწყობა

41 900

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

41 900

0

0

03 03 01 10

სოფელ
აღმართში
გარე
-განათების
მოწყობა

13 994

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

13 994

0

0

03 03 01 11

სოფელ
ფერიაში
ქათამაძის
სახლიდან
ცინცაძეების
სახლამდე
(ესერიძეების
მიმართულებით
) გარე
-განათების
მოწყობა

33 824

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

33 824

0

0

03 03 01 12

სოფელ
ზედა
თხილნარში
გარე
-განათების
მოწყობა

19 900

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

19 900

0

0

03 03 01 13

განთიადის
გარე
განათების
რეაბლიტაცია

19 900

18 619

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

19 900

18 619

0

03 03 01 14

სოფელი
მირვეთში
გარე
განათების
მოწყობა

0

0

16 478

16 478

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

16 478

16 478

03 03 01 15

სოფელ
ორთაბათუმში
წიქარეულის
მიმართულებით
გარე
განათების
მოწყობა

0

0

37 472

37 472

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

37 472

37 472

03 03 01 16

სოფელ
მახოს
ხიდიდან
თხილნარის
ცენტრამდე
გარე
განათების
მოწყობა

0

0

37 942

37 942

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

37 942

37 942

03 03 01 17

სოფელ
სინდიეთში
3600გრძ
/მ
გარე
განათების
მოწყობა

0

0

51 918

51 918

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

51 918

51 918

03 03 01 18

სოფელ
განთიადი
-კაპრეშუმის
დამაკავშირებელ
სამანქანე
გზაზე
გარე
განათების
მოწყობა

0

0

20 085

20 085

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

20 085

20 085

03 03 01 19

სოფელ
კაპრეშუმის
ხიდიდან
საჯარო
სკოლამდე
გარე
განათების
მოწყობა

0

0

7 677

7 677

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

7 677

7 677

03 03 01 20

სოფელ
მნათობი
ფერიის
გზაზე
გარე
განათების
მოწყობა

0

0

23 238

23 238

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

23 238

23 238

03 03 01 21

სოფელ
ქვედა
ჯოჭოს
ცენტრალური
გზის
განათების
მოწყობა

0

0

7 418

7 418

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

7 418

7 418

03 03 01 22

სოფელ
ერგეში
(ბაშკო
-ეკალაური
) გარე
განათების
მოწყობა

0

0

34 444

34 444

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

34 444

34 444

03 03 01 23

სოფელ
ზედა
ჯოჭოში
სამანქანე
გზის
გარე
განათების
მოწყობა

0

0

22 108

22 108

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

22 108

22 108

03 03 01 24

სოფელ
ერგეში
დამინდვრების
დასახლებაში
გარე
განათების
მოწყობა

0

0

25 067

25 067

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

25 067

25 067

03 03 01 25

სოფელ
ახალსოფელში
მე
-6 ჩიხი
გარე
განათების
მოწყობა

0

0

12 529

12 529

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

12 529

12 529

03 03 01 26

სოფელ
ახალსოფელში
ცენტრალური
საავტომობილო
გზიდან
მე
-5 ბრიგადის
მიმართულებით
გარე
განათების
მოწყობა

0

0

29 877

29 877

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

29 877

29 877

03 03 01 27

სოფელ
შარაბიძეებში
აშტას
ხიდიდან
ზედა
შარაბიძეების
მიმართულებით
ცენტრალურ
გზაზე
გარე
განათების
მოწყობა

0

0

29 471

29 471

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

29 471

29 471

03 03 01 28

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფლებში
გარე
განათების
მოწყობა
რეაბილიტაცია

0

0

51 180

51 180

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

51 180

51 180

03 03 02

სანიტარული
დასუფთავების
ღონისძიებები

341 750

392 514

1 269 401

1 269 401

ხარჯები

304 250

392 514

1 264 401

1 264 401

საქონელი
და
მომსახურება

304 250

392 514

416 000

416 000

სუბსიდიები

848 401

848 401

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

37 500

0

5 000

5 000

03 03 02 01

სანიტარული
დასუფთავება

304 250

392 514

416 000

416 000

ხარჯები

304 250

392 514

416 000

416 000

საქონელი
და
მომსახურება

304 250

392 514

416 000

416 000

სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება

304 250

392 514

416 000

416 000

03 03 02 02

სანაგვე
ურნების
შეძენა
, რემონტი

37 500

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

37 500

0

0

03 03 02 03

ააიპ
,,ხელვაჩაურის
გამწვანების
დასუფთავებისა
და
კომუნალური
მომსახურების
სამსახური
"

0

0

853 401

853 401

ხარჯები

0

0

848 401

848 401

სუბსიდიები

848 401

848 401

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

5 000

5 000

03 03 03

წყალმომარაგეობის
უზრუნველყოფის
ღონისძიებები

4 558 967

3 519 245

2 503 517

2 503 517

ხარჯები

814 582

1 098 641

835 462

835 462

სუბსიდიები

814 582

1 098 641

835 462

0

835 462

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

3 730 085

2 392 004

1 639 455

0

1 639 455

ფინანსური
აქტივების
ზრდა

14 300

28 600

28 600

0

28 600

03 03 03 01

სოფლებისათვის
წყლის
(სანიაღვრე
) მილების
შეძენა

24 842

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

24 842

0

0

03 03 03 02

ააიპ
,,ხელვაჩაურის
გამწვანების
დასუფთავებისა
და
კომუნალური
მომსახურების
სამსახური
"

351 762

694 404

0

0

ხარჯები

310 762

557 000

0

0

სუბსიდიები

310 762

557 000

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

41 000

137 404

0

03 03 03 03


.პ
.ს
. ,,ხელვაჩაურის
წყალკანალი
''

503 820

541 641

835 462

835 462

ხარჯები

503 820

541 641

835 462

835 462

სუბსიდიები

503 820

541 641

835 462

835 462

03 03 03 04

მტირალა
ყოროლისთავის
წყალსადენის
მოწყობა
II ეტაპი

1 451 310

116 218

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

1 451 310

116 218

0

03 03 03 05

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
, სოფელ
ჭარნალში
(ნაძალადევის
დასახლებაში
) წყლის
მაგისატრალის
კაპტაჟისა
და
რეზერვუარის
მოწყობა

212 770

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

212 770

0

0

0

03 03 03 06

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
კობალეთში
წყლის
შემკრები
აუზისა
და
მაგისრტალის
მოწყობა

147 003

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

147 003

0

0

03 03 03 07

სოფელ
ზანაქიძეებისა
და
ხელვაჩაურის
საზღვარზე
(თავკალოს
დასახლებაში
) 115 ოჯახისათვის
სასმელი
წყლის
, ჭაბურღილის
, რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
მოწყობა

139 199

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

139 199

0

0

03 03 03 08

არსებულ
წალსადენებზე
მექანიკური
კირქლორის
სადეზინფექციო
საშუალებების
მოწოდება
დამონტაჟება
(ახალშენი
-სალიბაურის
,სარფის
, შუა
მახინჯაურისა
და
თხილნარის
აგარის
წყალსადენებზე
საქლორატოროს
მოწყობის
სამუშაოები
)

428 076

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

428 076

0

0

03 03 03 09

სოფელ
ახალსოფელში
სასმელი
წყლის
წყალსადენის
მშენებლობისა
და
მაგისტრალის
მოწყობის
სამუშაოები

500 000

227 922

894 000

894 000

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

500 000

227 922

894 000

894 000

03 03 03 10

სოფელ
კაპრეშუმში
წყალსადენის
რეაბილიტაცა

114 451

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

114 451

0

0

03 03 03 11

სოფელ
ზედა
ერგეში
არსებული
სასმელი
წყლის
რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
რეაბლიტაცია

120 370

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

120 370

0

0

03 03 03 12

სს
,,აჭარისწყლის
ალიანსის
" საწესდებო
კაპიტალის
შენატანი

14 300

28 600

28 600

28 600

ფინანსური
აქტივების
ზრდა

14 300

28 600

28 600

28 600

03 03 03 13

სოფელ
ერგეში
ნორა
მალაყმაძის
სახლთან
სანიაღვრე
არხის
მოწყობა

44 999

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

44 999

0

0

03 03 03 14

სოფელ
ახალსოფელში
(პირველი

მეორე
ბრიგადის
დასახლებაში
) არსებული
სასმელი
წყლის
აუზისა
და
მაგისტრალის
რეაბიიტაცია

29 321

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

29 321

0

0

03 03 03 15

სოფელ
ერგეში
კაპანდიბის
დასახლებაში
არსებული
ჭაბურღილის
და
სასმელი
წყლის
შიდა
ქსელის
მოწყობა

13 137

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

13 137

0

0

03 03 03 16

სოფელ
ზანაქიძეებში
არსებული
ჭაბურღილისა
და
სასმელი
წყლის
შიდა
ქსელის
მოწყობა

8 559

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

8 559

0

0

03 03 03 17

სოფელ
კიბეში
10 ტონიანი
სასმელი
წყლის
რეზერვუარის
მოწყობა

8 821

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

8 821

0

0

03 03 03 18

სოფელ
მირვეთში
სასმელი
წყლის
შიდა
ქსელის
მოწყობა

11 700

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

11 700

0

0

03 03 03 19

სოფელ
შუა
მახინჯაურში
არსებული
სასმელი
წყლის
რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია

58 435

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

58 435

0

0

03 03 03 20

სოფელ
თხილნარში
სასმელი
წყლის
შიდა
ქსელის
მოწყობა

8 737

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

8 737

0

0

03 03 03 21

სოფელ
ძაბლავეთში
სასმელი
წყლის
აუზისა
და
მაგისტრალის
მოწყობა

41 784

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

41 784

0

0

03 03 03 22

სოფ
.განთიადის
წყალსადენის
შიდა
ქსელის
მოწყობა
160 ტონიანი
სამარაგო
რეზერვუარიდან
(მტირალა
ყოროლისთავის
მაგისტრალიდან
)

52 738

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

52 738

0

0

03 03 03 23

სოფელ
ფერიაში
სამარაგო
აუზიდან
მოსახლეობამდე
წყალსადენის
შიდა
ქსელის
მოწყობა

26 422

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

26 422

0

0

03 03 03 24

სოფელ
ფერიიდან
ახალშენის
მეურნეობის
მიმართულებით
არსებული
სასმელი
წყლის
პოლიეთილენის
მილის
შეცვლა
რკინის
მილით
(1400გრძ
/მეტრი
)

24 745

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

24 745

0

0

03 03 03 25

სოფ
.განთიადში
არსებული
ცენტრალური
წყლის
რეაბილიტაცია

26 259

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

26 259

0

0

03 03 03 26

სოფელ
ქედქედში
სასმელი
წყლის
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია
და
ორი
სალექარის
მშენებლობა

136 591

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

136 591

0

0

03 03 03 27

სოფელ
მაღლაკონში
30 ტონიანი
სასმელი
წყლის
რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
მშენებლობა

58 816

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

58 816

0

0

03 03 03 28

სოფელ
მნათობში
, ფერიასა
და
ახალშენის
მეურნეობაში
სასმელი
წყლის
მაგისტრალის
და
რეზერვუარის
მოწყობა
ქალაქის
წყალსადენზე
დაერთებით

0

238 624

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

238 624

0

03 03 03 29

სოფელ
სარფში
არსებული
წყალსადენის
,სათავე
ნაგებობისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია
)

0

146 854

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

146 854

0

03 03 03 30

მახვილაურში
ჭაბურღილის
, აუზისა
და
წყლის
მაგისტრალის
მოწყობა

0

120 660

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

120 660

0

03 03 03 31

სოფელ
ზედა
ჩხუტუნეთში
წყლის
მაგისტრალის
მოწყობა

0

32 449

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

32 449

0

03 03 03 32

სოფელ
ქვედა
კაპრეშუმში
არსებული
სასმელი
წყლის
რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია

0

232 771

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

232 771

0

03 03 03 33

სოფელ
კიბეში
სასმელი
წყლის
30ტონიანი
რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
მოწყობა

0

67 718

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

67 718

0

03 03 03 34

სოფელ
მასაურა
წიქარეულის
არსებული
სასმელი
წყლის
ცენტრალური
ავზის
,საქლორატორო
-სალექარი
სანიტარული
ზონის
,კაპტაჟისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია

0

67 342

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

67 342

0

03 03 03 35

სოფელ
ზედა
განახლებაში
არსებული
სასმელი
წყლის
რეზერვუარისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია

0

15 570

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

15 570

0

03 03 03 36

სოფელ
წინსვლაში
არსებული
სასმელი
წყლის
აუზისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია

0

50 567

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

50 567

0

03 03 03 37

სოფელ
დაბა
მახინჯაურში
არსებული
სასმელი
წყლის
ცენტრალური
აუზის
,საქლორატორო
-სალექარი
სანიტარული
ზონის
,კაპტაჟისა
და
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია

0

21 814

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

21 814

0

03 03 03 38

სოფელ
მახოში
ზანაქედის
გოჩის
მხარეს
გივი
აბაშიძის
სახლის
მიმართულებით
ცენტრალურ
წყალსადენზე
წყასადენის
მილის
დაერთება

0

15 687

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

15 687

0

03 03 03 39

სოფელ

/მახოში
დავითაძეების
მიმართულებით
ავთანდილ
გეჯაძის
სახლამდე
წყალსადენის
მილის
დაერთება

0

5 891

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

5 891

0

03 03 03 40

სოფელ
ზედა
თხილნარში
ცეცხლაძეების
უბანში
წყალსადენის
მილის
დაერთება
ცენტრალურ
მაგისტრალზე

0

29 030

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

29 030

0

03 03 03 41

სოფელ
თხილნარში
,გულაბერიძეების
, სარაძეების
ცინცაძეების
და
ლანგათის
დასახლებაში
არსებული
სასმელი
წყლის
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია

0

24 721

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

24 721

0

03 03 03 42

სოფელ
ზედა
თხილნარში
ხინკილაძე
-დუმბძის
მიმართულებით
ზედა
თხილნარის
ხიდამდე
არსებული
სადაწნეო
ავზიდან
მილის
დაერთება

0

4 670

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

4 670

0

03 03 03 43

სოფელ
ომბოლოში
რამაზ
დარჩიძის
სახლის
მიმართულებით
წყალსადენის
მილის
დაერთება
ცენტრალურ
მაგისტრალზე

0

4 375

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

4 375

0

03 03 03 44

ქვედა
ჯოჭოს
წყალსადენის
რეაბილიტაცია

0

78 917

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

78 917

0

03 03 03 45

სოფელ
მასაურაში
(წიქარეული
) ძნელაძე
ნაგერვაძეების
დასახლებაში
წყალმომარაგების
სისტემის
რეაბილიტაცია

0

51 043

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

51 043

0

03 03 03 46

სოფელ
ერგეში
წიფლნარას
წყალსადენის
კაპტაჟების
რეაბილიტაცია

0

67 249

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

67 249

0

03 03 03 47

სოფელ
მარადიდის
წყალმომარაგების
სისტემის
რეაბილიტაცია

0

165 949

4 120

4 120

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

165 949

4 120

4 120

03 03 03 48

სოფელ
თხილნარის
მეურნეობაში
სასმელი
წყლის
სისტემის
მოწყობა

0

65 002

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

65 002

0

03 03 03 49

სოფელ
სალიბაურის
სასმელი
წყლის
აუზის
რეაბილიტაცია

0

112 462

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

112 462

0

03 03 03 50

სოფელ
ქედქედის
წყალმომარაგების
სისტემის
რეაბილიტაცია

0

92 224

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

92 224

0

03 03 03 51

სოფელ
განთიადის
(უშაკოვის
დასახლება
) არსებული
რეზერვუარის
შიდა
ქსელზე
15 ოჯახის
წყალმომარაგებისათვის
დამატებითი
ქსელის
მოწყობა

0

9 657

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

9 657

0

03 03 03 52

სოფელ
ზედა
ჭარნალის
აუზისა
და
გამანაწილებელი
ქსელის
მოწყობა

0

25 401

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

25 401

0

03 03 03 53

სოფელ
განთიადის
ჭაბურღილის
სისტემიდან
შიდა
ქსელზე
მხეიძეების
დასახლების
წყალმომარაგებისთვის
დამატებითი
ქსელის
მოწყობა

0

49 744

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

49 744

0

03 03 03 54

სოფელ
ახალშენში
მიქელაძეების
დასახლებაში
სასმელი
წყლის
სისტემის
მოწყობა

0

34 970

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

34 970

0

03 03 03 55

სოფელ
აჭარისწყლის
ცენტრის
წყალმომარაგების
სისტემის
მოწყობა
(მეორე
ეტაპი
)

0

28 959

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

28 959

0

03 03 03 56

სოფელ
ახალშენის
წყალსადენის
რეაბილიტაცია

0

50 140

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

50 140

0

03 03 03 57

სოფელ
ჯიბინაურში
ჭაბურღილისა
და
შიდა
ქსელის
მოწყობა

0

0

113 868

113 868

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

113 868

113 868

03 03 03 58

სოფელ
ქვედა
სალიბაურის
წყლის
მაგისტრალის
დაერთება

0

0

75 934

75 934

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

75 934

75 934

03 03 03 59

სოფელ
ახალსოფელში
საბავშვო
ბაღის
მიმდებარედ
სანიაღვრე
არხის
მოწყობა

0

0

24 801

24 801

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

24 801

24 801

03 03 03 60

სოფელ
ევგენიძეებშიარსებულ
წყალსადენზე
სალექარის
მოწყობა

0

0

23 322

23 322

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

23 322

23 322

03 03 03 61

სოფელ
მაღლაკონში
არსებულ
წყალსადენზე
სალექარის
მოწყობა

0

0

21 678

21 678

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

21 678

21 678

03 03 03 62

სოფელ
აჭარისაღმართში
სასმელი
წყლის
სისტემის
მოწყობა

0

0

169 997

169 997

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

169 997

169 997

03 03 03 63

სოფელ
მახინჯაურში
მგელაძეებისა
და
ბაკურიძეების
დასახლების
წყალსადენის
რეაბილიტაცია

0

0

56 000

0

56 000

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

56 000

0

56 000

03 03 03 64

სოფელ
განახლებაში
სასმელი
წყლის
სისტემის
მოწყობა

0

0

134 999

0

134 999

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

134 999

0

134 999

03 03 03 65

სოფელ
შარაბიძეებში
მედინის
უკან
ჭაბურღილის
მოწყობა

0

0

49 902

0

49 902

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

49 902

0

49 902

03 03 03 66

სოფელ
ზანაქიძეებში
ამირან
ფარტენაძის
სახლთან
სანიაღვრე
არხის
მოწყობა

0

0

25 442

0

25 442

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

25 442

0

25 442

03 03 03 67

სოფელ
გემულაურში
რამინ
თურმანიძის
საცხოვრებელი
სახლის
მიმდებარედ
სასმელ
-სამეურნეო
ჭაბურღილის
მოწყობა

0

0

45 392

0

45 392

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

45 392

0

45 392

03 03 04

მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები

1 355 862

250 453

2 849 658

0

2 849 658

ხარჯები

956 740

137 723

574 404

0

574 404

სხვა
ხარჯები

956 740

137 723

574 404

0

574 404

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

399 122

112 730

2 275 254

0

2 275 254

03 03 04 01

საცხოვრებელი
სახლის
სახურავების
შეკეთება
გადახურვა
(ამხანაგობის
მხარდამჭერი
პროგრამა
)

229 088

137 723

332 557

332 557

ხარჯები

229 088

137 723

332 557

332 557

სხვა
ხარჯები

229 088

137 723

332 557

332 557

03 03 04 02

დაზიანებული
სახურავების
ასევე
სახურავის
არმქონე
საცხოვრებელი
სახლების
გამოვლენის
,აღრიცხვისა
და
თუნუქით
უზრუნველყოფის
პროგრამა

0

0

241 847

241 847

ხარჯები

0

0

241 847

241 847

სხვა
ხარჯები

241 847

241 847

03 03 04 03

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
არსებული
ეკომიგრანტი
ოჯახებისათვის
მრავალბინიანი
საცხოვრებელი
სახლის
საპროექტო
-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადებისა
და
სამშენებლო
სამუშაოების
შესყიდვა
Design Build (DB) კონცეფციით

727 652

0

1 500 000

1 500 000

ხარჯები

727 652

0

0

0

სხვა
ხარჯები

727 652

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

1 500 000

1 500 000

03 03 04 04

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
ყოფილ
დაბა
ხელვაჩაურში
მერიის
ადმინისტრაციული
შენობის
ეზოსა
და
მიმდებარე
ტერიტორიის
კეთილმოწყობა

96 225

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

96 225

0

0

03 03 04 05

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
მერის
ადმინისტრაციული
შენობის
მიმდებარედ
ყოფილი
საყოფაცხოვრებო
მომსახურების
შენობის
სარემონტო
სამუშაოები

103 303

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

103 303

0

0

03 03 04 06

სოფელ
ახალშენის
საოჯახო
მედიცინის
ცენტრის
შენობის
რემონტი

63 609

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

63 609

0

0

03 03 04 07

ფერია
-სამების
ამბულატორიის
სარემონტო
სამუშაოები

12 206

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

12 206

0

0

03 03 04 08

თხილნარის
ამბულატორიის
სახურავის
შეკეთების
და
შენობის
სარემონტო
სამუშაოები

28 898

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

28 898

0

0

03 03 04 09

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფლებში
მოსაცდელების
მოწყობა

39 760

66 360

187 000

187 000

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

39 760

66 360

187 000

187 000

03 03 04 10

სოფელ
აჭარისწყალზე
საცალფეხო
ბილიკის
მოწყობა

5 047

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

5 047

0

0

03 03 04 11

სოფელ
ვარშალომიძეებში
(ხასტერეში
) გასართობი
სკვერისა
და
ატრაქციონის
მოწყობა

50 074

46 370

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

50 074

46 370

0

03 03 04 12

სოფელ
წინსვლაში
ცინცქილაძეების
დასახლებაში
სკვერის
მოწყობა

0

0

57 483

57 483

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

57 483

57 483

03 03 04 13

სოფელ
ახალსოფელში
სპორტული
მოედნისა
და
სკვერის
მოწყობა

0

0

134 940

134 940

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

134 940

134 940

03 03 04 14

სოფელ
ხელვაჩაურის
სკოლის
მიმდებარედ
მინი
სტადიონის
და
სკვერის
მოწყობა

0

0

138 850

138 850

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

138 850

138 850

03 03 04 15

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
ჭარნალის
მეურნეობის
ცენტრის
კეთილმოწყობა

0

0

155 070

155 070

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

155 070

155 070

03 03 04 16

სოფელ
თხილნარის
მეურნეობაში
N3 და
N4 სახლებთან
სკვერის
მოწყობა

0

0

48 195

48 195

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

48 195

48 195

03 03 04 17

სიმონეთში
სკოლასთან
სკვერის
მოწყობა

0

0

53 716

53 716

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

53 716

53 716

03 03 05

მუნიციპალიტეტის
განვითარების
გეგმის
საპროექტო
-სახარჯთაღრიცხვო
, სარეგისტრაციო
,ზედამხედველობის
და
ექსპერტიზის
ხარჯები

44 066

84 066

278 745

278 745

ხარჯები

8 097

30 068

23 745

23 745

საქონელი
და
მომსახურება

8 097

30 068

23 745

23 745

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

35 969

53 998

255 000

0

255 000

03 03 05 01

აუდიტის
მომსახურების
ხარჯები

1 377

2 399

3 450

3 450

ხარჯები

1 377

2 399

3 450

3 450

საქონელი
და
მომსახურება

1 377

2 399

3 450

3 450

03 03 05 02

აზომვითი
ნახაზებისა
და
სიტუაციური
გეგმის
დამზადების
სამუშაოები

6 720

27 669

20 295

20 295

ხარჯები

6 720

27 669

20 295

20 295

საქონელი
და
მომსახურება

6 720

27 669

20 295

20 295

03 03 05 03

საპროექტო
საძიებო
დასკვნის
შესრულების
სამუშაოების
ღირებულება

35 969

53 998

255 000

255 000

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

35 969

53 998

255 000

255 000

03 03 06

ააიპ
ხელვაჩაურის
სასაფლაოები

130 769

210 183

352 740

352 740

ხარჯები

129 804

209 763

321 740

321 740

სუბსიდიები

129 804

209 763

321 740

321 740

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

965

420

31 000

31000

04 00

განათლება

3 296 777

3 527 483

3 685 469

3 685 469

ხარჯები

2 404 577

3 262 746

3 395 763

3 395 763

სუბსიდიები

2 000 077

3 058 276

3 355 763

0

3 355 763

სხვა
ხარჯები

404 500

204 470

40 000

40 000

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

865 305

264 737

289 706

289 706

ვალდებულებების
კლება

26 895

04 01

სკოლამდელი
განათლების
დაფინანსება

3 261 777

3 430 090

3 645 469

3 645 469

ხარჯები

2 369 577

3 165 353

3 355 763

3 355 763

სუბსიდიები

2 000 077

3 058 276

3 355 763

3 355 763

სხვა
ხარჯები

369 500

107 077

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

865 305

264 737

289 706

289 706

ვალდებულებების
კლება

26 895

0

0

0

04 01 01

ააიპ
ხელვაჩაურის
ბაღების
გაერთიანება

2 000 077

3 122 044

3 645 469

3 645 469

ხარჯები

2 000 077

3 058 276

3 355 763

3 355 763

სუბსიდიები

2 000 077

3 058 276

3 355 763

3 355 763

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

63 768

289 706

289 706

04 01 02

ბაგა
ბაღების
მშენებლობა
რეაბილიტაცია
და
ინვენტარის
შეძენა

1 261 700

308 046

0

0

ხარჯები

369 500

107 077

0

0

სხვა
ხარჯები

369 500

107 077

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

865 305

200 969

0

0

ვალდებულებების
კლება

26 895

0

0

0

04 01 02 01

სოფელ
ზედა
მახოში
საბავშვო
ბაღისა
და
ამბულატორიისათვის
ყოფილი
რაიკოპერატივის
შენობის
რეკონსტრუქცია

26 895

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

0

ვალდებულებების
კლება

26 895

04 01 02 02

ინვენტარის
შეძენის
ხარჯები

501 189

107 787

0

0

ხარჯები

369 500

107 077

0

0

სხვა
ხარჯები

369 500

107 077

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

131 689

710

0

04 01 02 03

ხელვაჩაურში
საბავშვო
ბაღის
მშენებლობა

186 208

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

186 208

0

0

04 01 02 04

სოფელ
ორთაბათუმში
საბავშვო
ბაღის
მშენებლობა

535 972

193 478

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

535 972

193 478

0

04 01 02 05

ხელვაჩაურის
საბავშვო
ბაღის
კანალიზაციის
ქსელის
დაერთება
ცენტრალურ
მაგისტრალზე

11 436

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

11 436

0

0

04 01 02 06

სოფელ
ახალშენის
საბავშვო
ბაღის
საწყობის
მოწყობა

0

6 781

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

6 781

0

04 02

სკოლების
ხელშეწყობის
ღონისძიებები

35 000

99 673

40 000

40 000

ხარჯები

35 000

99 673

40 000

40 000

სოციალური
უზრუნველყოფა

2 280

სხვა
ხარჯები

35 000

97 393

40 000

40 000

04 02 01

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
მაღალი
აკადემიური
მოსწრების
სტუდენტთა
ხელშეწყობის
პროგრამა

35 000

37 280

40 000

40 000

ხარჯები

35 000

37 280

40 000

40 000

სოციალური
უზრუნველყოფა

2 280

სხვა
ხარჯები

35 000

35 000

40 000

40 000

04 02 02

სოფელ
შარაბიძეებში
არსებული
დაწყებითი
სკოლის
რეაბილიტაცია

0

62 393

0

0

ხარჯები

0

62 393

0

0

სხვა
ხარჯები

62 393

0

05 00

კულტურა
, რელიგია
ახალგაზრდული
და
სპორტული
ღონისძიებები

1 966 582

1 985 650

2 074 761

2 074 761

ხარჯები

1 260 925

1 366 008

1 664 972

1 664 972

სუბსიდიები

1 038 142

1 110 941

1 418 272

1 418 272

გრანტები

0

0

0

0

სხვა
ხარჯები

222 783

255 067

246 700

246 700

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

705 657

619 642

409 789

409 789

05 01

კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა

1 295 916

1 380 143

1 058 788

0

1 058 788

ხარჯები

831 107

902 638

990 132

990 132

სუბსიდიები

772 007

815 189

876 302

0

876 302

სხვა
ხარჯები

59 100

87 449

113 830

0

113 830

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

464 809

477 505

68 656

0

68 656

05 01 01

ააიპ
ხელვაჩაურის
სახელოვნებო
სკოლა

391 872

356 978

364 786

364 786

ხარჯები

379 872

353 878

363 180

363 180

სუბსიდიები

379 872

353 878

363 180

363 180

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

12 000

3 100

1 606

1 606

05 01 02

ააიპ
კულტურის
ცენტრი

392 135

467 301

580 172

580 172

ხარჯები

392 135

461 311

513 122

513 122

სუბსიდიები

392 135

461 311

513 122

513 122

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

5 990

67 050

67 050

05 01 03

კულტურის
ღონისძიებები

59 100

62 929

113 830

113 830

ხარჯები

59 100

62 929

113 830

113 830

სხვა
ხარჯები

59 100

62 929

113 830

113 830

05 01 04

ახალშენის
კულტურის
სახლის
შენობისა
და
მიმდებარე
ტერიტორიის
სარემონტო
სამუშაოები
II ეტაპი

279 852

468 415

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

279 852

468 415

0

05 01 05

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
ყოფილ
დაბა
ხელვაჩაურში
მერიის
ადმინისტრაციული
შენობის
მიმდებარედ
არსებული
კულტურის
სახლის
მე
-2 ეტაპის
სარემონტო
სამუშაოები

172 957

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

172 957

0

0

05 01 06

კლუბებისათვის
ინვენტარის
შეძენა

0

24 520

0

0

ხარჯები

0

24 520

0

0

სხვა
ხარჯები

24 520

0

05 02

ახალგაზრდული
პროგრამების
დაფინანსება

45 700

39 241

87 170

87 170

ხარჯები

45 700

39 241

87 170

87 170

სხვა
ხარჯები

45 700

39 241

87 170

87 170

05 03

სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა

624 966

566 266

928 803

928 803

ხარჯები

384 118

424 129

587 670

587 670

სუბსიდიები

266 135

295 752

541 970

541 970

გრანტები

0

0

0

0

სხვა
ხარჯები

117 983

128 377

45 700

45 700

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

240 848

142 137

341 133

0

341 133

05 03 01

ააიპ
ხელვაჩაურის
სასპორტო
სკოლა

266 135

303 606

473 340

473 340

ხარჯები

266 135

295 752

452 220

452 220

სუბსიდიები

266 135

295 752

452 220

452 220

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

7 854

21 120

21 120

05 03 02

სპორტული
ღონისძიებები

117 983

96 977

33 000

33 000

ხარჯები

117 983

96 977

33 000

33 000

სხვა
ხარჯები

117 983

96 977

33 000

33 000

05 03 03

ფეხბურთის
განვითარების
ხელშეწყობა

0

0

84 950

84 950

ხარჯები

0

0

84 950

84 950

სუბსიდიები

0

0

84 950

84 950

05 03 04

სტადიონებისა
და
მინის
საფეხბურთო
მოედნების
მშენებლობა
რეაბილიტაცია

240 848

165 683

337 513

337 513

ხარჯები

0

31 400

17 500

17 500

სუბსიდიები

4 800

4 800

სხვა
ხარჯები

31 400

12 700

12 700

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

240 848

134 283

320 013

0

320 013

05 03 04 01

ხელვაჩაურში
სპორტკომპლექსის
მოწყობა
და
ინვენტარის
შეძენა

1 155

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

1 155

0

0

05 03 04 02

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში
სოფელ
ახალშენის
კულტურის
სახლთან
არსებული
მინი
სტადიონის
რესტავრაცია

21 562

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

21 562

0

0

05 03 04 03

სოფელ
ჩელტაში
მინი
მოედნის
მოწყობა

68 147

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

68 147

0

0

05 03 04 04

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფ
ახალშენის
მეურნეობაში
მინი
საფეხბურთო
მოედნისა
და
მიმდებარე
ტერიტორიის
კეთილმოწყობა

35 286

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

35 286

0

0

05 03 04 05

სოფელ
ახალსოფლის
სპორტდარბაზის
ადმინისტრაციული
შენობის
რეაბილიტაცია

79 951

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

79 951

0

0

05 03 04 06

თხილნარის
მეურნეობაში
№7და
№8 მრავალბინიანი
საცხოვრებელი
სახლების
ეზოსთან
არსებული
მინი
სტადიონის
რეაბილიტაცია

9 516

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

9 516

0

0

05 03 05 07

სოფელ
ჯიბინაურში
მინი
სპორტული
მოედნის
მოწყობა

0

43 773

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

43 773

0

05 03 04 08

სოფელ
მახოში
სპორტული
მოედნის
კეთილმოწყობა

25 231

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

25 231

0

0

05 03 04 09

სპორტული
ინვენტარის
შეძენა

0

31 400

17 500

17 500

ხარჯები

0

31 400

17 500

17 500

სუბსიდიები

4 800

4 800

სხვა
ხარჯები

31 400

12 700

12 700

05 03 04 10

მახოს
სტადიონზე
ხელოვნური
საფარის
მოწყობა

0

27 225

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

27 225

0

05 03 04 11

სოფელ
სარფში
კალენდერეს
დასახლებაში
მინი
სპორტული
მოედნის
მშენებლობა

0

63 285

400

400

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

63 285

400

400

05 03 04 12

სოფელ
ჭარნალში
მინი
მოედნისა
და
სკვერის
მოწყობა

0

0

105 550

105 550

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

105 550

105 550

05 03 04 13

სოფ
.კირნათში
საჯარო
სკოლის
მიმდებარედ
სპორტული
მოედნის
მოწყობა

0

0

30 559

30 559

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

30 559

30 559

05 03 04 14

სოფელ
კაპრეშუმში
სოციალურ
სახლთან
მინი
მოედნის
მოწყობა

0

0

54 234

54 234

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

54 234

54 234

05 03 04 15

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფლებში
მინი
მოედნების
მოწყობა
რეაბილიტაცია

0

0

129 270

129 270

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

129 270

129 270

06 00

მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა

985 575

1 227 303

1 079 870

1 084 679

ხარჯები

984 404

892 248

676 370

681 179

საქონელი
და
მომსახურება

197 789

59 428

158 061

162 870

სოციალური
უზრუნველყოფა

537 479

814 305

476 022

476 022

სხვა
ხარჯები

249 136

18 515

42 287

0

42 287

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

335 055

403 500

403 500

ვალდებულებების
კლება

1 171

06 01

ჯანმრთელობის
დაცვის
ღონისძიებები

353 781

435 053

398 809

398 809

ხარჯები

353 781

405 413

398 809

398 809

საქონელი
და
მომსახურება

197 789

59 428

162 870

162 870

სამედიცინო
ხარჯები

197 789

59 428

158 061

0

158 061

სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება

0

0

4 809

4 809

სოციალური
უზრუნველყოფა

128 856

327 470

228 152

0

228 152

სხვა
ხარჯები

27 136

18 515

7 787

0

7 787

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

29 640

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით
დაავდებულ
პირთა
სპეციფიკური
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა

50 620

47 140

17 300

17 300

ხარჯები

50 620

47 140

17 300

17 300

საქონელი
და
მომსახურება

50 620

47 140

17 300

17 300

სამედიცინო
ხარჯები

50 620

47 140

17 300

17 300

06 01 02

მაჭახლის
თემის
მოსახლეობის
სამედიცინო
მომსახურების
ხელშეწყობის
პროგრამა

7 664

0

0

0

ხარჯები

7 664

0

0

0

სხვა
ხარჯები

7 664

06 01 03

პირველადი
ჯანდაცვის
ცენტრების
ფუნქციონირების
ხელშეწყობის
პროგრამა

19 472

18 515

12 596

12 596

ხარჯები

19 472

18 515

12 596

12 596

საქონელი
და
მომსახურება

0

0

4 809

4 809

სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
მომსახურება

4 809

4 809

სხვა
ხარჯები

19 472

18 515

7 787

7 787

06 01 04

დიალიზით
მოსარგებლე
პირთა
ტრანსპორტირების
ხარჯით
უზრუნველყოფის
პროგრამა

19 587

23 823

27 352

27 352

ხარჯები

19 587

23 823

27 352

27 352

სოციალური
უზრუნველყოფა

19 587

23 823

27 352

27 352

06 01 05

აჭარისაღმართის
ამბულატორიის
რემონტი

0

29 640

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

29 640

06 01 06

სოფლის
მოსახლეობის
ექიმამდელი
სამედიცინო
დახმარების
პროგრამა

147 169

153 038

152 250

152 250

ხარჯები

147 169

153 038

152 250

152 250

საქონელი
და
მომსახურება

147 169

12 288

11 250

11 250

სამედიცინო
ხარჯები

147 169

12 288

11 250

11 250

სოციალური
უზრუნველყოფა

0

140 750

141 000

141 000

06 01 07

პარკინსონით
დაავადებულ
პირთა
სპეციფიკური
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა

14 131

18 023

16 621

16 621

ხარჯები

14 131

18 023

16 621

16 621

საქონელი
და
მომსახურება

0

0

16 621

16 621

სამედიცინო
ხარჯები

16 621

16 621

სოციალური
უზრუნველყოფა

14 131

18 023

0

06 01 08

ბროქმული
ასთმით
დაავადებულ
პირთა
სპეციფიკური
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა

9 528

13 348

10 890

10 890

ხარჯები

9 528

13 348

10 890

10 890

საქონელი
და
მომსახურება

0

0

10 890

10 890

სამედიცინო
ხარჯები

10 890

10 890

სოციალური
უზრუნველყოფა

9 528

13 348

0

06 01 09

თემზე
დაფუძნებული
მობილური
გუნდის
მომსახურება
მძიმე
ფსიქიკური
აშლილობის
მქონე
პირებისათვის
პროგრამა

32 250

77 400

85 200

85 200

ხარჯები

32 250

77 400

85 200

85 200

საქონელი
და
მომსახურება

0

0

85 200

85 200

სამედიცინო
ხარჯები

85 200

85 200

სოციალური
უზრუნველყოფა

32 250

77 400

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

0

06 01 10

ბავშვთა
აბილიტაცია
რეაბილიტაციის
პროგრამაში
ჩართულ
ბენეფიციართა
ტრანსპორტირების
ხელშეწყობის
პროგრამა

52 360

53 126

58 800

58 800

ხარჯები

52 360

53 126

58 800

58 800

სოციალური
უზრუნველყოფა

52 360

53 126

58 800

58 800

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

0

0

06 01 11

ფენილკეტონურიით
დაავადებულ
პირთა
ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება

1 000

1 000

1 000

1 000

ხარჯები

1 000

1 000

1 000

1 000

სოციალური
უზრუნველყოფა

1 000

1 000

1 000

1 000

06 01 12

ვეტერანთა
მედიკამენტებით
დახმარების
პროგრამა

0

0

16 800

16 800

ხარჯები

0

0

16 800

16 800

საქონელი
და
მომსახურება

0

0

16 800

16 800

სამედიცინო
ხარჯები

16 800

16 800

06 02

სოციალური
დაცვის
ღონისძიებები

631 794

792 250

685 870

685 870

ხარჯები

630 623

486 835

282 370

282 370

სოციალური
უზრუნველყოფა

408 623

486 835

247 870

247 870

სხვა
ხარჯები

222 000

0

34 500

0

34 500

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

0

305 415

403 500

403 500

ვალდებულებების
კლება

1 171

0

0

0

06 02 01

უმწეო
მდგომარეობაში
მყოფ
მოქალაქეთა
ერთჯერადი
კვებით
უზრუნველყოფა

14 968

35 770

77 070

77 070

ხარჯები

13 797

35 770

77 070

77 070

სოციალური
უზრუნველყოფა

13 797

35 770

77 070

77 070

ვალდებულებების
კლება

1 171

06 02 02

ომის
მონაწილეებსა
და
დაღუპულთა
ოჯახის
წევრებზე
სადღესასწაულო
დღეების
ორგანიზება
და
დახმარება

4 600

4 450

5 200

5 200

ხარჯები

4 600

4 450

5 200

5 200

სოციალური
უზრუნველყოფა

4 600

4 450

5 200

5 200

06 02 03

მრავალშვილიანი
დედების
(ყოველ
მე
-3 და
მომდევნო
შვილის
შეძენისას
) ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება

63 900

90 000

96 000

96 000

ხარჯები

63 900

90 000

96 000

96 000

სოციალური
უზრუნველყოფა

63 900

90 000

92 500

92 500

სხვა
ხარჯები

3 500

3 500

06 02 04

მრავალშვილიანი
და
დედმამით
ობოლ
ბავშვთა
(18წლამდე
ასაკის
ბავშვები
) ოჯახებისათვის
ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება

25 000

25 000

20 000

20 000

ხარჯები

25 000

25 000

20 000

20 000

სოციალური
უზრუნველყოფა

25 000

25 000

20 000

20 000

06 02 05

0-დან
70000 ქულის
მქონე
სოციალურად
დაუცველი
ოჯახებისათვის
ოჯახის
წევრების
გარდაცვალებასთან
დაკავშირებით
ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება

11 400

8 400

0

0

ხარჯები

11 400

8 400

0

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

11 400

8 400

0

0

06 02 06

0-დან
100 000 მდე
სარეიტინგო
ქულის
მქონე
სოციალურად
დაუცველი
ოჯახებისათვის
ოჯახის
წევრების
გარდაცვალებასთან
დაკავშირებით
ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება

0

0

25 000

25 000

ხარჯები

0

0

25 000

25 000

სოციალური
უზრუნველყოფა

24 000

24 000

სხვა
ხარჯები

1 000

1 000

06 02 07

0-დან
200000 ქულის
მქონე
ოჯახებს
პირველ
და
მეორე
ახალშობილზე
ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება

3 800

9 800

11 100

11 100

ხარჯები

3 800

9 800

11 100

11 100

სოციალური
უზრუნველყოფა

3 800

9 800

11 100

11 100

06 02 08

გაზიფიცირების
პროგრამა
0-დან
10000-ქულის
მქონე
სარეიტინგო
ქულის
მქონე
ოჯახებისათვის

0

0

30 000

30 000

ხარჯები

0

0

30 000

30 000

სხვა
ხარჯები

0

0

30 000

30 000

06 02 09

მარტოხელა
მშობლების
(მარტოხელა
დედა
და
მარტოხელა
მამა
) ერთჯერადი
მატერიალური
დახმარება

0

0

18 000

18 000

ხარჯები

0

0

18 000

18 000

სოციალური
უზრუნველყოფა

0

0

18 000

18 000

06 02 10

სტიქიური
რისკის
ზონაში
მცხოვრები
ოჯახების
საცხოვრებელი
სახლების
მიმართ
ფერდსამაგრი
ნაგებობების
მშენებლობის
ხელშეწყობის
პროგრამა

0

305 415

403 500

403 500

ხარჯები

0

0

0

0

სხვა
ხარჯები

0

0

0

არაფინანსური
აქტივების
ზრდა

305 415

403 500

403 500

06 02 11

სტიქიის
შედეგად
დაზარალებულ
ოჯახებზე
დახმარების
უზრუნველყოფა

232 000

60 048

0

0

ხარჯები

232 000

60 048

0

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

10 000

60 048

0

სხვა
ხარჯები

222 000

0

0

06 02 12

სოციალური
დახმარებები
(სარეზერვო
ფონდი
)

276 126

253 367

0

0

ხარჯები

276 126

253 367

0

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

276 126

253 367

0

თავი VIIმარეგულირებელი ნორმები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18

2019 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20

1.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21🔗

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23🔗

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.