7.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
9,399,3
|
13,463,6
|
16,228.5
|
6,357.4
|
9,871
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
143
|
142
|
139
|
|
139
|
|
|
ხარჯები
|
5,420,3
|
7,424,0
|
8,473.6
|
779.9
|
7,693.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,141,1
|
1,525,1
|
1,647.4
|
|
1,647.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,851,4
|
5,917,9
|
7,583.2
|
5,577.5
|
2,005.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
127,6
|
121,7
|
171.7
|
|
171.7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,238,8
|
2,762,9
|
3,094.9
|
|
3,094.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134
|
133
|
130
|
|
130
|
|
|
ხარჯები
|
1,894,5
|
2,489,1
|
2,636.7
|
|
2,636.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,069,8
|
1,436,6
|
1,559.0
|
|
1,559.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
219,0
|
152,1
|
286.5
|
|
286.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
125,3
|
121,7
|
171.7
|
|
171.7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
531,4
|
662,3
|
706.4
|
|
706.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
31
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
530,3
|
649,3
|
662.7
|
|
662.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
361,0
|
432,4
|
448.0
|
|
448.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,1
|
13,0
|
43.7
|
|
43.7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,415,3
|
1,704,4
|
1,915.9
|
|
1,915.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
102
|
102
|
99
|
|
99
|
|
|
ხარჯები
|
1,197,4
|
1,565,3
|
1,673.1
|
|
1,673.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
708,7
|
1,004,2
|
1,111.0
|
|
1,111.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
217,9
|
139,1
|
242.8
|
|
242.8
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
65,2
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
65,2
|
50.0
|
|
50.0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
4,7
|
5,0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
5,0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
12,5
|
16,5
|
58.0
|
|
58.0
|
|
|
ხარჯები
|
12,5
|
16,5
|
58.0
|
|
58.0
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
274,9
|
309,5
|
359.6
|
|
359.6
|
|
|
ხარჯები
|
149,6
|
187,8
|
187.9
|
|
187.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
125,3
|
121,7
|
171.7
|
|
171.7
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
78,7
|
98,0
|
102.3
|
|
102.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
9,0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
78,7
|
98,0
|
102.3
|
|
102.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
71,4
|
88,5
|
88.4
|
|
88.4
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
78,7
|
98,0
|
102.3
|
|
102.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
9,0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
78,7
|
98,0
|
102.3
|
|
102.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
71,4
|
88,5
|
88.4
|
|
88.4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4260,4
|
6631,8
|
8,015.2
|
5,032.8
|
2,982.4
|
|
|
ხარჯები
|
1 187,4
|
1824,2
|
1,612.7
|
260.0
|
1,352.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3070,7
|
4807,6
|
6,402.5
|
4,772.8
|
1,629.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,4
|
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2571,7
|
3561,5
|
4,097.9
|
3,425.4
|
672.5
|
|
|
ხარჯები
|
110,7
|
527,7
|
298.9
|
260.0
|
38.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2461,0
|
3033,8
|
3,799.0
|
3,165.4
|
633.6
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1 541,7
|
2629,1
|
3,527.4
|
1,279.4
|
2,248.0
|
|
|
ხარჯები
|
1032,9
|
1293,5
|
1,313.8
|
|
1,313.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
506,4
|
1335,6
|
2,213.6
|
1,279.4
|
934.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,4
|
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
53,6
|
109,7
|
52.8
|
|
52.8
|
|
|
ხარჯები
|
53,6
|
109,7
|
52.8
|
|
52.8
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
685,8
|
1001,0
|
869.8
|
849.1
|
20.7
|
|
|
ხარჯები
|
338,7
|
38,1
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
346,1
|
962,9
|
864.8
|
849.1
|
15.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,0
|
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
292,9
|
380,2
|
772.7
|
430.3
|
342.4
|
|
|
ხარჯები
|
269,2
|
291,8
|
270.0
|
|
270.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,4
|
88,4
|
502.7
|
430.3
|
72.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,3
|
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
413,5
|
954,5
|
1,035.0
|
|
1,035.0
|
|
|
ხარჯები
|
366,1
|
838,6
|
975.0
|
|
975.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47,4
|
115,9
|
60.0
|
|
60.0
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
95,9
|
183,7
|
797.1
|
|
797.1
|
|
|
ხარჯები
|
5,4
|
15,3
|
11.0
|
|
11.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90,6
|
168,4
|
786.1
|
|
786.1
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
101,7
|
441,2
|
49.9
|
|
49.9
|
|
|
ხარჯები
|
40,8
|
3,0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60,8
|
438,2
|
49.9
|
|
49.9
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
45,3
|
|
340.0
|
328.0
|
12.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,9
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42,5
|
|
340.0
|
328.0
|
12.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1 476,1
|
2256,9
|
2,754.5
|
854.7
|
1,899.8
|
|
|
ხარჯები
|
1 069,5
|
1504,2
|
2,378.6
|
519.9
|
1,858.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
406,6
|
752,7
|
375.9
|
334.8
|
41.1
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1007,0
|
1 466,2
|
1,787.1
|
|
1,787.1
|
|
|
ხარჯები
|
1005,8
|
1 438,3
|
1,787.1
|
|
1,787.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
27,9
|
|
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
405,4
|
723,7
|
375.9
|
334.8
|
41.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
405,4
|
723,7
|
375.9
|
334.8
|
41.1
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
63,7
|
67,0
|
71.6
|
|
71.6
|
|
|
ხარჯები
|
63,7
|
65,9
|
71.6
|
|
71.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,1
|
|
|
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
|
|
519.9
|
519.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
519.9
|
519.9
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
906,1
|
1145,6
|
1,273.1
|
128.5
|
1,144.6
|
|
|
ხარჯები
|
751,0
|
943,7
|
1,096.3
|
|
1,096.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155,1
|
201,9
|
176.8
|
128.5
|
48.3
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
296,0
|
378,6
|
238.0
|
|
238.0
|
|
|
ხარჯები
|
172,3
|
193,3
|
238.0
|
|
238.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
123,7
|
185,3
|
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
174,6
|
202,0
|
238.0
|
|
238.0
|
|
|
ხარჯები
|
172,3
|
193,3
|
238.0
|
|
238.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,3
|
8,7
|
|
|
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
121,4
|
176,6
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
121,4
|
176,6
|
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
573,7
|
682,1
|
878.2
|
128.5
|
749.7
|
|
|
ხარჯები
|
543,3
|
665,5
|
722.7
|
|
722.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,5
|
16,6
|
155.5
|
128.5
|
27.0
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
573,7
|
682,1
|
878.2
|
128.5
|
749.7
|
|
|
ხარჯები
|
543,3
|
665,5
|
722.7
|
|
722.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,5
|
16,6
|
155.5
|
128.5
|
27.0
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
16,5
|
58,2
|
120.0
|
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
15,5
|
58,2
|
98.7
|
|
98.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
|
21.3
|
|
21.3
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
8,0
|
10,0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
8,0
|
10,0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
11,9
|
16,7
|
26.9
|
|
26.9
|
|
|
ხარჯები
|
11,9
|
16,7
|
26.9
|
|
26.9
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
439,2
|
568,4
|
988.5
|
341.4
|
647.1
|
|
|
ხარჯები
|
489,3
|
564,8
|
647.0
|
|
647.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,6
|
341.5
|
341.4
|
0.1
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
48,6
|
53,5
|
416.1
|
341.4
|
74.7
|
|
|
ხარჯები
|
48,6
|
49,9
|
74.6
|
|
74.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,6
|
341.5
|
341.4
|
0.1
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
390,6
|
514,9
|
572.4
|
|
572.4
|
|
|
ხარჯები
|
390,6
|
514,9
|
572.4
|
|
572.4
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
139,2
|
211,2
|
285.3
|
|
285.3
|
|
|
ხარჯები
|
139,2
|
211,2
|
285.3
|
|
285.3
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
125,4
|
162,6
|
209.1
|
|
209.1
|
|
|
ხარჯები
|
125,4
|
162,6
|
209.1
|
|
209.1
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების დაფინანსება
|
99,2
|
114,0
|
25.7
|
|
25.7
|
|
|
ხარჯები
|
99,2
|
114,0
|
25.7
|
|
25.7
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
0,8
|
1,5
|
1.3
|
|
1.3
|
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
1,5
|
1.3
|
|
1.3
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
26,2
|
25,6
|
51.0
|
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
26,2
|
25,6
|
51.0
|
|
51.0
|
|