7.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული
კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის
ფაქტი
|
2018 წლის
გეგმა
|
2019 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის
მუნიციპალიტეტი
|
9,399.3
|
13,463.6
|
16,746.8
|
6,867.6
|
9,879
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
143
|
142
|
139
|
|
139
|
|
|
ხარჯები
|
5,420.3
|
7,424.0
|
8,473.6
|
779.9
|
7,693.7
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1,141.1
|
1,525.1
|
1,647.4
|
|
1,647.4
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3,851.4
|
5,917.9
|
8,101.5
|
6,087.7
|
2,013.8
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
127.6
|
121.7
|
171.7
|
|
171.7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი
და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
|
2,238.8
|
2,762.9
|
3,094.9
|
|
3,094.9
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
134
|
133
|
130
|
|
130
|
|
|
ხარჯები
|
1,894.5
|
2,489.1
|
2,636.7
|
|
2,636.7
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1,069.8
|
1,436.6
|
1,559.0
|
|
1,559.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
219.0
|
152.1
|
286.5
|
|
286.5
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
125.3
|
121.7
|
171.7
|
|
171.7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
531.4
|
662.3
|
706.4
|
|
706.4
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
32
|
31
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
530.3
|
649.3
|
662.7
|
|
662.7
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
361.0
|
432.4
|
448.0
|
|
448.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1.1
|
13.0
|
43.7
|
|
43.7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის
მერია
|
1,415.3
|
1,704.4
|
1,915.9
|
|
1,915.9
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
102
|
102
|
99
|
|
99
|
|
|
ხარჯები
|
1,197.4
|
1,565.3
|
1,673.1
|
|
1,673.1
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
708.7
|
1,004.2
|
1,111.0
|
|
1,111.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
217.9
|
139.1
|
242.8
|
|
242.8
|
|
01 03
|
სარეზერვო
ფონდი
|
|
65.2
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
65.2
|
50.0
|
|
50.0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან
(ტენდერი
, აუქციონი
და
ა
.შ
.) დაკავშირებული
ხარჯები
|
4.7
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.7
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 05
|
რეგიონული
განვითარების
ფონდი
|
12.5
|
16.5
|
58.0
|
|
58.0
|
|
|
ხარჯები
|
12.5
|
16.5
|
58.0
|
|
58.0
|
|
01 06
|
მგფ
-ისა
და
სხვა
ვალდებულებების
დაფარვა
|
274.9
|
309.5
|
359.6
|
|
359.6
|
|
|
ხარჯები
|
149.6
|
187.8
|
187.9
|
|
187.9
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
125.3
|
121.7
|
171.7
|
|
171.7
|
|
02 00
|
თავდაცვა
, საზოგადოებრივი
წესრიგი
და
უსაფრთხოება
|
78.7
|
98.0
|
102.3
|
|
102.3
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
78.7
|
98.0
|
102.3
|
|
102.3
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
71.4
|
88.5
|
88.4
|
|
88.4
|
|
02 03
|
ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
|
78.7
|
98.0
|
102.3
|
|
102.3
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
78.7
|
98.0
|
102.3
|
|
102.3
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
71.4
|
88.5
|
88.4
|
|
88.4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
, რეაბილიტაცია
და
ექსპლუატაცია
|
4,260.4
|
6,631.8
|
8,533.5
|
5,543.0
|
2,990.5
|
|
|
ხარჯები
|
1,187.4
|
1,824.2
|
1,612.7
|
260.0
|
1,352.7
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3,070.7
|
4,807.6
|
6,920.8
|
5,283.0
|
1,637.8
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
2.4
|
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
-რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
|
2,571.7
|
3,561.5
|
4,608.1
|
3,935.6
|
672.5
|
|
|
ხარჯები
|
110.7
|
527.7
|
298.9
|
260.0
|
38.9
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2,461.0
|
3,033.8
|
4,309.2
|
3,675.6
|
633.6
|
|
03 02
|
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
-რეაბილიტაცია
და
ექსპლუატაცია
|
1,541.7
|
2,629.1
|
3,527.4
|
1,279.4
|
2,248.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,032.9
|
1,293.5
|
1,313.8
|
|
1,313.8
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
506.4
|
1,335.6
|
2,213.6
|
1,279.4
|
934.2
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
2.4
|
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
53.6
|
109.7
|
52.8
|
|
52.8
|
|
|
ხარჯები
|
53.6
|
109.7
|
52.8
|
|
52.8
|
|
03 02 02
|
წყლის
სისტემების
მოწყობა
-რეაბილიტაციის
ღონისძიებები
|
685.8
|
1,001.0
|
869.8
|
849.1
|
20.7
|
|
|
ხარჯები
|
338.7
|
38.1
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
346.1
|
962.9
|
864.8
|
849.1
|
15.7
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
1.0
|
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე
განათების
მოწყობა
-რეაბილიტაციის
ღონისძიებები
|
292.9
|
380.2
|
772.7
|
430.3
|
342.4
|
|
|
ხარჯები
|
269.2
|
291.8
|
270.0
|
|
270.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
22.4
|
88.4
|
502.7
|
430.3
|
72.4
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
1.3
|
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს
დაცვითი
ღონისძიებები
|
413.5
|
954.5
|
1,035.0
|
|
1,035.0
|
|
|
ხარჯები
|
366.1
|
838.6
|
975.0
|
|
975.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
47.4
|
115.9
|
60.0
|
|
60.0
|
|
03 02 06
|
საპროექტო
-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა
და
ექსპერტიზის
ხარჯები
|
95.9
|
183.7
|
797.1
|
|
797.1
|
|
|
ხარჯები
|
5.4
|
15.3
|
11.0
|
|
11.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
90.6
|
168.4
|
786.1
|
|
786.1
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
101.7
|
441.2
|
49.9
|
|
49.9
|
|
|
ხარჯები
|
40.8
|
3.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
60.8
|
438.2
|
49.9
|
|
49.9
|
|
03 04
|
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამის
ფარგლებში
განსახორციელებელი
ღონისძიებები
|
45.3
|
|
348.1
|
328.0
|
20.1
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
42.5
|
|
348.1
|
328.0
|
20.1
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,476.1
|
2,256.9
|
2,754.5
|
854.7
|
1,899.8
|
|
|
ხარჯები
|
1,069.5
|
1,504.2
|
2,378.6
|
519.9
|
1,858.7
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
406.6
|
752.7
|
375.9
|
334.8
|
41.1
|
|
04 01
|
სკოლამდელი
განათლება
|
1,007.0
|
1,466.2
|
1,787.1
|
|
1,787.1
|
|
|
ხარჯები
|
1,005.8
|
1,438.3
|
1,787.1
|
|
1,787.1
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1.2
|
27.9
|
|
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი
განათლების
კაპიტალური
ხარჯი
|
405.4
|
723.7
|
375.9
|
334.8
|
41.1
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
405.4
|
723.7
|
375.9
|
334.8
|
41.1
|
|
04 03
|
პროფესიული
განათლების
ხელშეწყობა
|
63.7
|
67.0
|
71.6
|
|
71.6
|
|
|
ხარჯები
|
63.7
|
65.9
|
71.6
|
|
71.6
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
|
1.1
|
|
|
|
|
04 04
|
საჯარო
სკოლების
დაფინანსება
|
|
|
519.9
|
519.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
519.9
|
519.9
|
|
|
05 00
|
კულტურა
, რელიგია
, ახალგაზრდობის
ხელშეწყობა
და
სპორტი
|
906.1
|
1,145.6
|
1,273.1
|
128.5
|
1,144.6
|
|
|
ხარჯები
|
751.0
|
943.7
|
1,096.3
|
|
1,096.3
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
155.1
|
201.9
|
176.8
|
128.5
|
48.3
|
|
05 01
|
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
296.0
|
378.6
|
238.0
|
|
238.0
|
|
|
ხარჯები
|
172.3
|
193.3
|
238.0
|
|
238.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
123.7
|
185.3
|
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტული
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
|
174.6
|
202.0
|
238.0
|
|
238.0
|
|
|
ხარჯები
|
172.3
|
193.3
|
238.0
|
|
238.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2.3
|
8.7
|
|
|
|
|
05 01 02
|
სასპორტო
სკოლის
კაპიტალური
ხარჯი
|
121.4
|
176.6
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
121.4
|
176.6
|
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
573.7
|
682.1
|
878.2
|
128.5
|
749.7
|
|
|
ხარჯები
|
543.3
|
665.5
|
722.7
|
|
722.7
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
30.5
|
16.6
|
155.5
|
128.5
|
27.0
|
|
05 02 01
|
კულტურის
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
|
573.7
|
682.1
|
878.2
|
128.5
|
749.7
|
|
|
ხარჯები
|
543.3
|
665.5
|
722.7
|
|
722.7
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
30.5
|
16.6
|
155.5
|
128.5
|
27.0
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი
და
ახალგაზრდული
ღონისძიებების
ხელშეწყობა
|
16.5
|
58.2
|
120.0
|
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.5
|
58.2
|
98.7
|
|
98.7
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1.0
|
|
21.3
|
|
21.3
|
|
05 04
|
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
|
8.0
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.0
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო
ცენტრი
|
11.9
|
16.7
|
26.9
|
|
26.9
|
|
|
ხარჯები
|
11.9
|
16.7
|
26.9
|
|
26.9
|
|
06 00
|
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
439.2
|
568.4
|
988.5
|
341.4
|
647.1
|
|
|
ხარჯები
|
439.2
|
564.8
|
647.0
|
|
647.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
|
3.6
|
341.5
|
341.4
|
0.1
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის
პროგრამები
|
48.6
|
53.5
|
416.1
|
341.4
|
74.7
|
|
|
ხარჯები
|
48.6
|
49.9
|
74.6
|
|
74.6
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
|
3.6
|
341.5
|
341.4
|
0.1
|
|
06 02
|
სოციალური
პროგრამები
|
390.6
|
514.9
|
572.4
|
|
572.4
|
|
|
ხარჯები
|
390.6
|
514.9
|
572.4
|
|
572.4
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის
სამედიცინო
დახმარება
და
შეზღუდული
შესაძლებლობის
სტატუსის
მქონე
პირთა
მატერიალური
და
სამედიცინო
დახმარება
|
139.2
|
211.2
|
285.3
|
|
285.3
|
|
|
ხარჯები
|
139.2
|
211.2
|
285.3
|
|
285.3
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის
სოციალური
დახმარება
|
125.4
|
162.6
|
209.1
|
|
209.1
|
|
|
ხარჯები
|
125.4
|
162.6
|
209.1
|
|
209.1
|
|
06 02 03
|
სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობის
ყოველდღიური
უფასო
ერთჯერადი
კვება
დაფინანსება
|
99.2
|
114.0
|
25.7
|
|
25.7
|
|
|
ხარჯები
|
99.2
|
114.0
|
25.7
|
|
25.7
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს
დაცვისას
დაღუპულთა
და
ომის
შემდეგ
გარდაცვლილ
მეომართა
დაკრძალვასთან
დაკავშირებული
სარიტუალო
მომსახურება
|
0.8
|
1.5
|
1.3
|
|
1.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
1.5
|
1.3
|
|
1.3
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა
და
ბავშვების
სოციალური
დაცვა
|
26.2
|
25.6
|
51.0
|
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
26.2
|
25.6
|
51.0
|
|
51.0
|
“.
|