შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 27/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016359).
1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I, II,III თავის 1-8 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
" დანართი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
თავი I
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ბიუჯეტი
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
I. შემოსავლები
|
10638.132
|
14347.987
|
18187.967
|
6137.367
|
12050.600
|
|
გადასახადები
|
3270.026
|
3343.098
|
10655.600
|
0.000
|
10655.600
|
|
გრანტები
|
6124.798
|
9704.566
|
6347.367
|
6137.367
|
210.000
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1243.308
|
1300.323
|
1185.000
|
0.000
|
1185.000
|
|
II. ხარჯები
|
7009.076
|
8610.976
|
9445.345
|
66.966
|
9378.379
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1316.647
|
1754.824
|
2042.995
|
0.000
|
2042.995
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1669.771
|
1843.447
|
1975.954
|
63.130
|
1912.824
|
|
პროცენტი
|
1.017
|
48.940
|
28.100
|
0.000
|
28.100
|
|
სუბსიდიები
|
3227.422
|
3844.202
|
4379.870
|
0.000
|
4379.870
|
|
გრანტები
|
12.500
|
12.500
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
632.109
|
632.822
|
572.855
|
0.000
|
572.855
|
|
სხვა ხარჯები
|
149.611
|
474.239
|
395.571
|
3.836
|
391.735
|
|
III. საოპერაციო სალდო
|
3629.056
|
5737.011
|
8742.622
|
6070.401
|
2672.221
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
4620.555
|
4078.671
|
11932.621
|
7061.047
|
4871.574
|
|
ზრდა
|
4690.601
|
5154.569
|
12082.621
|
7061.047
|
5021.574
|
|
კლება
|
70.047
|
1075.897
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
V. მთლიანი სალდო
|
-991.499
|
1658.339
|
-3189.999
|
-990.646
|
-2199.353
|
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-1008.185
|
1658.339
|
-3207.999
|
-990.646
|
-2217.353
|
|
ზრდა
|
0.000
|
1675.254
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.000
|
1675.254
|
0.000
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
1008.185
|
16.915
|
3207.999
|
990.646
|
2217.353
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1008.185
|
0.000
|
3207.999
|
990.646
|
2217.353
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0.000
|
16.915
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
VII.ვალდებულებების ცვლილება
|
-16.686
|
0.000
|
-18.000
|
0.000
|
-18.000
|
|
ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
კლება
|
16.686
|
0.000
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
|
საშინაო
|
16.686
|
0.000
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანადართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
|
შემოსულობები
|
10708.178
|
15440,799
|
18337,967
|
|
შემოსავლები
|
10638.132
|
14347.987
|
18187,967
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
70.047
|
1075.897
|
150
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)
|
-1590.063
|
-1573,149
|
-57,369
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
გადასახდელები
|
11716.363
|
13765.544
|
21545,966
|
|
ხარჯები
|
7009.076
|
8610.976
|
9445,345
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4690.601
|
5154.569
|
12082,621
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)
|
-2598.249
|
85,19
|
-3265,368
|
|
ვალდებულებების კლება
|
16.686
|
0
|
18.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-1008.185
|
1658.339
|
-3207,999
|
თავი II
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18187,967 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017წლის
ფაქტი
|
2018წლის
ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
10638.132
|
14347.987
|
18187.967
|
6137.367
|
12050.600
|
|
გადასახადები
|
3270.026
|
3343.098
|
10655.600
|
0.000
|
10655.600
|
|
გრანტები
|
6124.798
|
9704.566
|
6347.367
|
6137.367
|
210.000
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1243.308
|
1300.323
|
1185.000
|
0.000
|
1185.000
|
მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10 655,6 ათასი ლარის ოდენობით:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
|
გადასახადები
|
3270.026
|
3343.098
|
10655.600
|
|
ქონების გადასახადი
|
2726.977
|
2843.389
|
2800.000
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
698.721
|
1029.012
|
790.000
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
12.381
|
19.277
|
10.000
|
|
სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ქონების გადასახადი
|
1723.629
|
1453.287
|
1720.000
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ქონების გადასახადი
|
292.246
|
341.813
|
280.000
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
0
|
0
|
0
|
|
დამატებული ღირებულების გადასახადი
|
0
|
0
|
7855,6
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
607.088
|
499.709
|
0
|
მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6347,367 ათასი ლარის ოდენობით:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017წლის ფაქტი
|
2018წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
6124.798
|
9704.566
|
6347.367
|
6137.367
|
210.000
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
6124.798
|
9704.566
|
6347.367
|
6137.367
|
210.000
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული
ტრანსფერები
|
4098.600
|
5994.500
|
210.000
|
0.000
|
210.000
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
3888.600
|
5784.500
|
0.000
|
|
0.000
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი
|
210.000
|
210.000
|
210.000
|
|
210.000
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
2026.198
|
3710.066
|
6137.367
|
6137.367
|
0.000
|
|
რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
|
2026.198
|
3279,885
|
4686,237
|
4686,237
|
0
|
|
მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
|
0
|
300.181
|
0
|
0
|
0
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
0
|
130,0
|
0
|
0
|
0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
|
658
|
658
|
0
|
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
793.13
|
793,13
|
0
|
მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1185,0 ათასი ლარის ოდენობით:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1243,308
|
1300.323
|
1185.000
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
663.334
|
700.106
|
600.000
|
|
პროცენტები
|
87.845
|
142.691
|
90.000
|
|
რენტა
|
575.489
|
557.415
|
510.000
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
87.601
|
79.089
|
85.000
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
81.869
|
72.022
|
79.000
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
34.032
|
25.785
|
32.000
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
0
|
0.002
|
0.000
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
2.200
|
5.019
|
2.000
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0
|
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
45.637
|
41.216
|
45.000
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
5.732
|
7.068
|
6.000
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
491.773
|
519.784
|
500.000
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0.600
|
1.344
|
0.000
|
თავი III
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9445,345 ათასი ლარის ოდენობით:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
2017 წლის ფაქტი
|
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7009.076
|
8610.976
|
9445.345
|
66.966
|
9378.379
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1316.647
|
1754.824
|
2042.995
|
0.000
|
2042.995
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1669.771
|
1843.447
|
1975.954
|
63.130
|
1912.824
|
|
პროცენტი
|
1.017
|
48.940
|
28.100
|
0.000
|
28.100
|
|
სუბსიდიები
|
3227.422
|
3844.202
|
4379.870
|
0.000
|
4379.870
|
|
გრანტები
|
12.500
|
12.500
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
632.109
|
632.822
|
572.855
|
0.000
|
572.855
|
|
სხვა ხარჯები
|
149.611
|
474.239
|
395.571
|
3.836
|
391.735
|
მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11932,621 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12082,621 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარში
|
კოდი
|
დასახელება
|
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
2017 წლის ფაქტი
|
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
21.898
|
144.675
|
198.723
|
0.000
|
198.723
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
1.260
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4219.189
|
4659.923
|
9751.538
|
5893.399
|
3858.139
|
|
04 00
|
განათლება
|
428.913
|
326.633
|
1978.760
|
1167.647
|
811.113
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
10.245
|
8.805
|
103.199
|
0.000
|
103.199
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.696
|
14.532
|
50.400
|
0.000
|
50.400
|
ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
70.047
|
1075.897
|
150.000
|
|
ძირითადი აქტივები
|
23.110
|
23.827
|
100.000
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0
|
0
|
0
|
|
ფასეულობები
|
0
|
0
|
0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
46.936
|
1052.071
|
50.000
|
|
მიწა
|
46.936
|
1052.071
|
50.000
|
“
2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის IV თავის მე-10, მე-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
თავი IV
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3629.056
|
5737.011
|
8742.622
|
|
მთლიანი სალდო
|
-991.499
|
1658.339
|
-3189.999
|
მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-3207,999) ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3207,999 ათასი ლარის ოდენობით.“
3. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის #62 დადგენილების დანართის VI თავის მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
თავი VI
მუხლი15. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარში
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
|
2018 წლის ფაქტი
სულ
|
2019 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
2017 წლის ფაქტი
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
|
11716.363
|
13765.544
|
21545.966
|
7128.013
|
14417.953
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
124
|
176
|
177
|
0
|
177
|
|
ხარჯები
|
7009.076
|
8610.976
|
9445.345
|
66.966
|
9378.379
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1316.647
|
1754.824
|
2042.995
|
0.000
|
2042.995
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1669.771
|
1842.385
|
1975.954
|
63.130
|
1912.824
|
|
პროცენტი
|
1.017
|
48.940
|
28.100
|
0.000
|
28.100
|
|
სუბსიდიები
|
3227.422
|
3844.202
|
4379.870
|
0.000
|
4379.870
|
|
გრანტები
|
12.500
|
12.500
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
632.109
|
632.822
|
572.855
|
0.000
|
572.855
|
|
სხვა ხარჯები
|
149.611
|
474.239
|
395.571
|
3.836
|
391.735
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4690.601
|
5154.569
|
12082.621
|
7061.047
|
5021.574
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
16.686
|
0.000
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2007.184
|
2726.603
|
3139.592
|
0.000
|
3139.592
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
114
|
166
|
167
|
0
|
167
|
|
ხარჯები
|
1968.600
|
2581.927
|
2922.869
|
0.000
|
2922.869
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1245.247
|
1664.690
|
1951.145
|
0.000
|
1951.145
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
669.104
|
664.451
|
773.369
|
0.000
|
773.369
|
|
პროცენტი
|
1.017
|
48.940
|
28.100
|
0.000
|
28.100
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
გრანტები
|
12.5
|
12.500
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.831
|
25.206
|
4.655
|
0.000
|
4.655
|
|
სხვა ხარჯები
|
29.902
|
166.140
|
115.600
|
0.000
|
115.600
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21.898
|
144.675
|
198.723
|
0.000
|
198.723
|
|
ვალდებულებების კლება
|
16.686
|
0.000
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
537.807
|
687.815
|
727.671
|
0.000
|
727.671
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
33
|
0
|
33
|
|
ხარჯები
|
537.807
|
679.217
|
723.671
|
0.000
|
723.671
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
389.714
|
448.055
|
475.820
|
0.000
|
475.820
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
144.730
|
109.676
|
143.096
|
0.000
|
143.096
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.363
|
0.324
|
4.655
|
0.000
|
4.655
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
121.2
|
100.1
|
0.0
|
100.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
8.599
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1452.969
|
1989.847
|
2353.071
|
0.000
|
2353.071
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
82
|
134
|
134
|
0
|
134
|
|
ხარჯები
|
1429.777
|
1853.771
|
2158.348
|
0.000
|
2158.348
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
855.533
|
1216.635
|
1475.325
|
0.000
|
1475.325
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
524.373
|
554.775
|
617.523
|
0.000
|
617.523
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
გრანტები
|
0.0
|
12.500
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.468
|
24.882
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
სხვა ხარჯები
|
29.902
|
44.979
|
15.500
|
0.000
|
15.500
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.548
|
136.077
|
194.723
|
0.000
|
194.723
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.294
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
12.750
|
0.000
|
12.750
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
12.750
|
0.000
|
12.750
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
12.750
|
0.000
|
12.750
|
|
01 04
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
16.409
|
48.940
|
46.100
|
0.000
|
46.100
|
|
ხარჯები
|
1.017
|
48.940
|
28.100
|
0.000
|
28.100
|
|
პროცენტი
|
1.017
|
48.940
|
28.100
|
0.000
|
28.100
|
|
ვალდებულებების კლება
|
15.392
|
0.000
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
98.827
|
116.578
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
10
|
10
|
0
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
97.567
|
116.578
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
02 00
|
შრომის ანაზღაურება
|
71.400
|
90.135
|
91.850
|
0.000
|
91.850
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.560
|
23.210
|
27.950
|
0.000
|
27.950
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
3.093
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.187
|
0.140
|
0.200
|
0.000
|
0.200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.260
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
98.827
|
116.578
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
10
|
10
|
0
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
97.567
|
116.578
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
02 02
|
შრომის ანაზღაურება
|
71.400
|
90.135
|
91.850
|
0.000
|
91.850
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.560
|
23.210
|
27.950
|
0.000
|
27.950
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
3.093
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.187
|
0.140
|
0.200
|
0.000
|
0.200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.260
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
5523.890
|
6630.477
|
11830.586
|
5897.236
|
5933.350
|
|
ხარჯები
|
1304.700
|
1970.554
|
2079.047
|
3.836
|
2075.211
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
911.698
|
1072.353
|
1004.526
|
0.000
|
1004.526
|
|
სუბსიდიები
|
329.138
|
630.746
|
876.690
|
0.000
|
876.690
|
|
სხვა ხარჯები
|
63.865
|
267.455
|
197.831
|
3.836
|
193.995
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4219.189
|
4659.923
|
9751.538
|
5893.399
|
3858.139
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2307.938
|
1820.604
|
6043.558
|
3717.279
|
2326.280
|
|
ხარჯები
|
13.713
|
5.443
|
5.804
|
0.000
|
5.804
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.713
|
5.443
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
5.804
|
0.000
|
5.804
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2294.225
|
1815.161
|
6037.754
|
3717.279
|
2320.476
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2678.565
|
3467.697
|
4092.036
|
1182.937
|
2909.099
|
|
ხარჯები
|
1227.122
|
1693.291
|
1878.516
|
0.000
|
1878.516
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
897.985
|
1062.545
|
1001.826
|
0.000
|
1001.826
|
|
სუბსიდიები
|
329.138
|
630.746
|
876.690
|
0.000
|
876.690
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1451.442
|
1774.406
|
2213.520
|
1182.937
|
1030.583
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
1291.469
|
1754.930
|
2060.981
|
1142.693
|
918.288
|
|
ხარჯები
|
169.172
|
236.047
|
266.060
|
0.000
|
266.060
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.267
|
0.350
|
0.000
|
0.350
|
|
სუბსიდიები
|
169.172
|
235.780
|
265.710
|
0.000
|
265.710
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1122.297
|
1518.883
|
1794.921
|
1142.693
|
652.228
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
606.062
|
725.856
|
887.540
|
40.245
|
847.295
|
|
ხარჯები
|
394.853
|
557.139
|
608.000
|
0.000
|
608.000
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
394.853
|
557.139
|
608.000
|
0.000
|
608.000
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
211.208
|
168.716
|
279.540
|
40.245
|
239.295
|
|
03 02 03
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
781.034
|
986.912
|
1143.516
|
0.000
|
1143.516
|
|
ხარჯები
|
663.097
|
900.105
|
1004.456
|
0.000
|
1004.456
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
503.131
|
505.138
|
393.476
|
0.000
|
393.476
|
|
სუბსიდიები
|
159.966
|
394.967
|
610.980
|
0.000
|
610.980
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
117.937
|
86.807
|
139.060
|
0.000
|
139.060
|
|
03 03
|
სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით
|
17.745
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.745
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 04
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
519.642
|
1342.175
|
1036.291
|
339.02
|
697.271
|
|
ხარჯები
|
63.865
|
271.820
|
194.727
|
3.836
|
190.891
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
4.4
|
2.7
|
|
2.7
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
სხვა ხარჯები
|
63.865
|
267.455
|
192.027
|
3.836
|
188.191
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
455.777
|
1070.355
|
841.564
|
335.183
|
506.38
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
|
658.0
|
658.0
|
0.0
|
|
03 05
|
ხარჯები
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
658.0
|
658.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
2136.975
|
2241.482
|
4125.188
|
1230.777
|
2894.411
|
|
|
ხარჯები
|
1708.062
|
1914.849
|
2146.428
|
63.130
|
2083.298
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
8.421
|
71.348
|
63.130
|
8.218
|
|
|
სუბსიდიები
|
1706.862
|
1905.228
|
2073.880
|
0.000
|
2073.880
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.200
|
1.200
|
1.200
|
0.000
|
1.200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
428.913
|
326.633
|
1978.760
|
1167.647
|
811.113
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
2068.296
|
2167.796
|
3242.058
|
437.647
|
2804.411
|
|
|
ხარჯები
|
1639.383
|
1841.163
|
2006.298
|
0.000
|
2006.298
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
8.421
|
8.218
|
0.000
|
8.218
|
|
|
სუბსიდიები
|
1639.383
|
1832.742
|
1998.080
|
0.000
|
1998.080
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
428.913
|
326.633
|
1235.760
|
437.647
|
798.113
|
|
04 02
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
68.679
|
73.687
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
ხარჯები
|
68.679
|
73.687
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
67.479
|
72.487
|
75.800
|
0.000
|
75.800
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.200
|
1.200
|
1.200
|
0.000
|
1.200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
13.000
|
0.000
|
13.000
|
|
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
|
|
793.130
|
793.130
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
63.130
|
63.130
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
63.130
|
63.130
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
730.0
|
730.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1031.522
|
1115.772
|
1354.800
|
0.000
|
1354.800
|
|
|
ხარჯები
|
1021.277
|
1106.966
|
1251.601
|
0.000
|
1251.601
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
54.653
|
60.854
|
84.861
|
0.000
|
84.861
|
|
|
სუბსიდიები
|
948.370
|
1029.778
|
1116.600
|
0.000
|
1116.600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18.253
|
15.808
|
50.140
|
0.000
|
50.140
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.245
|
8.805
|
103.199
|
0.000
|
103.199
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
482.158
|
542.842
|
669.500
|
0.000
|
669.500
|
|
|
ხარჯები
|
481.550
|
542.655
|
624.000
|
0.000
|
624.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.452
|
21.357
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
464.965
|
512.780
|
592.000
|
0.000
|
592.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13.133
|
8.518
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.608
|
0.188
|
45.500
|
0.000
|
45.500
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
462.573
|
508.968
|
633.500
|
0.000
|
633.500
|
|
|
ხარჯები
|
461.965
|
508.780
|
588.000
|
0.000
|
588.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
461.965
|
508.780
|
588.000
|
0.000
|
588.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.608
|
0.188
|
45.500
|
0.000
|
45.500
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
19.585
|
33.875
|
36.000
|
0.000
|
36.000
|
|
|
ხარჯები
|
19.585
|
33.875
|
36.000
|
0.000
|
36.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.452
|
21.357
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3.000
|
4.000
|
4.000
|
|
4.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13.133
|
8.518
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
504.615
|
518.775
|
623.400
|
0.000
|
623.400
|
|
|
ხარჯები
|
494.978
|
510.157
|
565.701
|
0.000
|
565.701
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.047
|
20.152
|
51.601
|
0.000
|
51.601
|
|
|
სუბსიდიები
|
460.411
|
489.005
|
492.600
|
0.000
|
492.600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.520
|
1.000
|
21.500
|
0.000
|
21.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.637
|
8.618
|
57.699
|
0.000
|
57.699
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
470.048
|
497.054
|
501.100
|
0.000
|
501.100
|
|
|
ხარჯები
|
460.411
|
489.005
|
492.600
|
0.000
|
492.600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
460.411
|
489.005
|
492.600
|
0.000
|
492.600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.637
|
8.049
|
8.500
|
0.000
|
8.500
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
34.567
|
21.721
|
122.300
|
0.000
|
122.300
|
|
|
ხარჯები
|
34.567
|
21.152
|
73.101
|
0.000
|
73.101
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.047
|
20.152
|
51.601
|
0.000
|
51.601
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.520
|
1.000
|
21.500
|
0.000
|
21.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.569
|
49.199
|
0.000
|
49.199
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
21.754
|
26.162
|
29.900
|
0.000
|
29.900
|
|
|
ხარჯები
|
21.754
|
26.162
|
29.900
|
0.000
|
29.900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21.154
|
19.345
|
23.260
|
0.000
|
23.260
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.600
|
6.291
|
6.640
|
0.000
|
6.640
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 04
|
საგამომცემლო საქმიანობა
|
22.994
|
27.993
|
32.000
|
0.000
|
32.000
|
|
|
ხარჯები
|
22.994
|
27.993
|
32.000
|
0.000
|
32.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
22.994
|
27.993
|
32.000
|
0.000
|
32.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
910.566
|
934.633
|
975.800
|
0.000
|
975.800
|
|
ხარჯები
|
908.870
|
920.101
|
925.400
|
0.000
|
925.400
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.336
|
13.096
|
13.900
|
0.000
|
13.900
|
|
|
სუბსიდიები
|
243.052
|
278.450
|
312.700
|
0.000
|
312.700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
621.278
|
603.996
|
568.200
|
0.000
|
568.200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
36.204
|
23.497
|
30.600
|
0.000
|
30.600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.696
|
14.532
|
50.400
|
0.000
|
50.400
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
81.296
|
88.706
|
111.400
|
0.000
|
111.400
|
|
ხარჯები
|
79.950
|
88.706
|
111.400
|
0.000
|
111.400
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
3.738
|
3.900
|
0.000
|
3.900
|
|
|
სუბსიდიები
|
79.950
|
84.969
|
107.500
|
0.000
|
107.500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.346
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
79.950
|
84.969
|
107.500
|
0.000
|
107.500
|
|
|
ხარჯები
|
79.950
|
84.969
|
107.500
|
0.000
|
107.500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
79.950
|
84.969
|
107.500
|
0.000
|
107.500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 02
|
სოფლის ამბულატორიების მომსახურება
|
1.346
|
3.738
|
3.900
|
0.000
|
3.900
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
3.738
|
3.900
|
0.000
|
3.900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
3.738
|
3.900
|
0.000
|
3.900
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.346
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
829.270
|
845.927
|
864.400
|
0.000
|
864.400
|
|
ხარჯები
|
828.920
|
831.395
|
814.000
|
0.000
|
814.000
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.336
|
9.358
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
163.102
|
193.481
|
205.200
|
0.000
|
205.200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
621.278
|
603.996
|
568.200
|
0.000
|
568.200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
36.204
|
23.497
|
30.600
|
0.000
|
30.600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.350
|
14.532
|
50.400
|
0.000
|
50.400
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
|
649.718
|
632.496
|
632.500
|
0.000
|
632.500
|
|
ხარჯები
|
649.718
|
617.964
|
583.500
|
0.000
|
583.500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.336
|
9.358
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
605.178
|
584.046
|
542.900
|
0.000
|
542.900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
36.204
|
23.497
|
30.600
|
0.000
|
30.600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
14.532
|
49.000
|
0.000
|
49.000
|
|
06 02 02
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
12.550
|
18.900
|
22.500
|
0.000
|
22.500
|
|
ხარჯები
|
12.550
|
18.900
|
22.500
|
0.000
|
22.500
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12.550
|
18.900
|
22.500
|
0.000
|
22.500
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 03
|
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
154.452
|
181.486
|
194.000
|
0.000
|
194.000
|
|
ხარჯები
|
154.102
|
181.486
|
192.600
|
0.000
|
192.600
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სუბსიდიები
|
154.102
|
181.486
|
192.600
|
0
|
192.600
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.350
|
0.000
|
1.400
|
0.000
|
1.400
|
|
06 02 04
|
ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა
|
9.000
|
11.996
|
12.600
|
0.000
|
12.600
|
|
ხარჯები
|
9.000
|
11.996
|
12.600
|
0.000
|
12.600
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სუბსიდიები
|
9.000
|
11.996
|
12.600
|
|
12.600
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 05
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3.550
|
1.050
|
2.800
|
0.000
|
2.800
|
|
ხარჯები
|
3.550
|
1.050
|
2.800
|
0.000
|
2.800
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.550
|
1.050
|
2.800
|
0.000
|
2.800
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|