7.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
9,399.3
|
13,463.6
|
15 961,3
|
7 281,5
|
8 679, 8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
143
|
142
|
139
|
|
139
|
|
|
ხარჯები
|
5,420.3
|
7,424.0
|
8 286,2
|
822,7
|
7 463,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,141.1
|
1,525.1
|
1 646,2
|
|
1 646,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,851.4
|
5,917.9
|
7 519,0
|
6 458,8
|
1 060,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
127.6
|
121.7
|
156,1
|
|
156,1
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,238.8
|
2,762.9
|
2 868,8
|
|
2 868,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134
|
133
|
130
|
|
130
|
|
|
ხარჯები
|
1,894.5
|
2,489.1
|
2 590,9
|
|
2 590,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,069.8
|
1,436.6
|
1 557,8
|
|
1 557,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
219.0
|
152.1
|
121,8
|
|
121,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
125.3
|
121.7
|
156,1
|
|
156,1
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
531.4
|
662.3
|
703,7
|
|
703,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
31
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
530.3
|
649.3
|
660,0
|
|
660,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
361.0
|
432.4
|
448,0
|
|
448,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.1
|
13.0
|
43,7
|
|
43,7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,415.3
|
1,704.4
|
1 786,5
|
|
1 786,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
102
|
102
|
99
|
|
99
|
|
|
ხარჯები
|
1,197.4
|
1,565.3
|
1 708,4
|
|
1 708,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
708.7
|
1,004.2
|
1 109,8
|
|
1 109,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
217.9
|
139.1
|
78,1
|
|
78,1
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
65.2
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
65.2
|
50,0
|
|
50,0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
4.7
|
5.0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
4.7
|
5.0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
12.5
|
16.5
|
16,5
|
|
16,5
|
|
|
ხარჯები
|
12.5
|
16.5
|
16,5
|
|
16,5
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
274.9
|
309.5
|
307,1
|
|
307,1
|
|
|
ხარჯები
|
149.6
|
187.8
|
151,0
|
|
151,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
125.3
|
121.7
|
156,1
|
|
156,1
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
78.7
|
98.0
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
78.7
|
98.0
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
71.4
|
88.5
|
88,4
|
|
88,4
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
78.7
|
98.0
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
78.7
|
98.0
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
71.4
|
88.5
|
88,4
|
|
88,4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4,260.4
|
6,631.8
|
7 652,6
|
5 543,0
|
2 109,6
|
|
|
ხარჯები
|
1,187.4
|
1,824.2
|
1 507,2
|
260,0
|
1 247,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,070.7
|
4,807.6
|
6 145,4
|
5 283,0
|
862,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2.4
|
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,571.7
|
3,561.5
|
4 279,8
|
3 935,6
|
344,2
|
|
|
ხარჯები
|
110.7
|
527.7
|
328,9
|
260,0
|
68,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,461.0
|
3,033.8
|
3 950,9
|
3 675,6
|
275,3
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,541.7
|
2,629.1
|
3 023,8
|
1 279,4
|
1 744,4
|
|
|
ხარჯები
|
1,032.9
|
1,293.5
|
1 178,3
|
|
1 178,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
506.4
|
1,335.6
|
1 845,5
|
1 279,4
|
566,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2.4
|
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
53.6
|
109.7
|
2,8
|
|
2,8
|
|
|
ხარჯები
|
53.6
|
109.7
|
2,8
|
|
2,8
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
685.8
|
1,001.0
|
858,2
|
849,1
|
9,1
|
|
|
ხარჯები
|
338.7
|
38.1
|
7,4
|
|
7,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
346.1
|
962.9
|
850,8
|
849,1
|
1,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.0
|
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
292.9
|
380.2
|
641,8
|
430,3
|
211,5
|
|
|
ხარჯები
|
269.2
|
291.8
|
207,1
|
|
207,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.4
|
88.4
|
434,7
|
430,3
|
4,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.3
|
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
413.5
|
954.5
|
950,0
|
|
950,0
|
|
|
ხარჯები
|
366.1
|
838.6
|
950,0
|
|
950,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47.4
|
115.9
|
|
|
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
95.9
|
183.7
|
571,0
|
|
571,0
|
|
|
ხარჯები
|
5.4
|
15.3
|
11,0
|
|
11,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90.6
|
168.4
|
560,0
|
|
560,0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
101.7
|
441.2
|
0,9
|
|
0,9
|
|
|
ხარჯები
|
40.8
|
3.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60.8
|
438.2
|
0,9
|
|
0,9
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
45.3
|
|
348,1
|
328,0
|
20,1
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42.5
|
|
348,1
|
328,0
|
20,1
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,476.1
|
2,256.9
|
2 755,1
|
897,5
|
1 857,6
|
|
|
ხარჯები
|
1,069.5
|
1,504.2
|
2 380,2
|
562,7
|
1 817,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
406.6
|
752.7
|
374,9
|
334,8
|
40,1
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1,007.0
|
1,466.2
|
1 747,1
|
|
1 747,1
|
|
|
ხარჯები
|
1,005.8
|
1,438.3
|
1 747,1
|
|
1 747,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.2
|
27.9
|
|
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
405.4
|
723.7
|
373,7
|
334,8
|
38,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
405.4
|
723.7
|
373,7
|
334,8
|
38,9
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
63.7
|
67.0
|
71,6
|
|
71,6
|
|
|
ხარჯები
|
63.7
|
65.9
|
70,4
|
|
70,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1.1
|
1,2
|
|
1,2
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
|
|
562,7
|
562,7
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
562,7
|
562,7
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
906.1
|
1,145.6
|
1 594,0
|
499,6
|
1 094,4
|
|
|
ხარჯები
|
751.0
|
943.7
|
1 058,6
|
|
1 058,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155.1
|
201.9
|
535,4
|
499,6
|
35,8
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
296.0
|
378.6
|
238,0
|
|
238,0
|
|
|
ხარჯები
|
172.3
|
193.3
|
238,0
|
|
238,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
123.7
|
185.3
|
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
174.6
|
202.0
|
238,0
|
|
238,0
|
|
|
ხარჯები
|
172.3
|
193.3
|
238,0
|
|
238,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.3
|
8.7
|
|
|
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
121.4
|
176.6
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
121.4
|
176.6
|
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
573.7
|
682.1
|
1 237,7
|
499,6
|
738,1
|
|
|
ხარჯები
|
543.3
|
665.5
|
723,6
|
|
723,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30.5
|
16.6
|
514,1
|
499,6
|
14,5
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
573.7
|
682.1
|
1 237,7
|
499,6
|
738,1
|
|
|
ხარჯები
|
543.3
|
665.5
|
723,6
|
|
723,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30.5
|
16.6
|
514,1
|
499,6
|
14,5
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
16.5
|
58.2
|
88,1
|
|
88,1
|
|
|
ხარჯები
|
15.5
|
58.2
|
67,8
|
|
67,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
|
21,3
|
|
21,3
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
8.0
|
10.0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
8.0
|
10.0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
11.9
|
16.7
|
19,2
|
|
19,2
|
|
|
ხარჯები
|
11.9
|
16.7
|
19,2
|
|
19,2
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
439.2
|
568.4
|
988,5
|
341,4
|
647,1
|
|
|
ხარჯები
|
439.2
|
564.8
|
647,0
|
|
647,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3.6
|
341,5
|
341,4
|
0,1
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
48.6
|
53.5
|
416,1
|
341,4
|
74,7
|
|
|
ხარჯები
|
48.6
|
49.9
|
74,6
|
|
74,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3.6
|
341,5
|
341,4
|
0,1
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
390.6
|
514.9
|
572,4
|
|
572,4
|
|
|
ხარჯები
|
390.6
|
514.9
|
572,4
|
|
572,4
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
139.2
|
211.2
|
285,3
|
|
285,3
|
|
|
ხარჯები
|
139.2
|
211.2
|
285,3
|
|
285,3
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
125.4
|
162.6
|
209,1
|
|
209,1
|
|
|
ხარჯები
|
125.4
|
162.6
|
209,1
|
|
209,1
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების დაფინანსება
|
99.2
|
114.0
|
25,7
|
|
25,7
|
|
|
ხარჯები
|
99.2
|
114.0
|
25,7
|
|
25,7
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
0.8
|
1.5
|
1,3
|
|
1,3
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
1.5
|
1,3
|
|
1,3
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
26.2
|
25.6
|
51,0
|
|
51,0
|
|
|
ხარჯები
|
26.2
|
25.6
|
51,0
|
|
51,0
|
|