ფუნქც. კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2019 წლის 6 აგვისტო
ხაშური
„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ემუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №78 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 19/12/2018; 190020020.35.143.016537) დანართ №1-ში და ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემიხეილ ჯანაშვილი
დანართი №1
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
მათ შორის
2019 წლის გეგმა
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
15 373,0
15 172.3
2 962.8
12 209.5
21 752.2
7 781.2
13 971.7
გადასახადები
3 083,5
3 373.7
0.0
3 373.7
12 128.5
0.0
12 128.5
გრანტები
10 451,8
10 429.3
2 962.8
7 466.4
8 106.8
7 781.2
325.6
სხვა შემოსავლები
1 837,7
1 369.3
0.0
1 369.3
1 517.6
0.0
1 517.6
ხარჯები
8 793,5
9 425.6
0.0
9 425.6
10 928.6
318.3
10 610.3
შრომის ანაზღაურება
1 596,0
1 860.8
0.0
1 860.8
1 915,5
0.0
1 915,5
საქონელი და მომსახურება
963,7
1 108.9
0.0
1 108.9
1 401.4
180.9
1 220.5
პროცენტი
0.0
89.0
0.0
89.0
76,0
0.0
76,0
სუბსიდიები
4 687,7
5 150.4
0.0
5 150.4
5 670.9
0.0
5 670.9
გრანტები
18,3
19.8
0.0
19.8
143.0
0.0
143.0
სოციალური უზრუნველყოფა
794,4
857.2
0.0
857.2
826,4
0.0
826,4
სხვა ხარჯები
733,4
339.5
0.0
339.5
895,3
137,5
757.9
საოპერაციო სალდო
6 579,5
5 746.7
2 962.8
2 783.8
10 3824.3
7 462.9
3 361.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
6 859,6
5 826.1
3 892.4
1 933.7
12 432.7
8 486.0
3 946.7
ზრდა
6 958,9
6 390.2
3 892.4
2 497.8
12 732.7
8 486.0
4 246.7
კლება
99,4
564.1
0.0
564.1
300.0
0.0
300.0
მთლიანი სალდო
-280,1
-79.4
-929.5
850.1
-1 608.4
-1 023.1
-585.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-546,1
-82.1
-929.5
847.4
-1 662.4
-1 023.1
-639.3
ზრდა
382,0
847.4
0.0
847.4
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
382,0
847.4
0.0
847.4
0.0
0.0
0.0
კლება
928,1
929.5
929.5
0,0
1 662.4
1 023.1
639.3
ვალუტა და დეპოზიტები
928,1
929.5
929.5
0,0
1 662.4
1 023.1
639.3
ვალდებულებების ცვლილება
-266,0
-2,7
0,0
-2,7
-54,0
0.0
-54,0
კლება
266,0
2,7
0,0
2,7
54,0
0.0
54,0
საშინაო
266,0
2,7
0,0
2,7
54,0
0.0
54,0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2017 წლის
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
15 472,4
15 736.4
2 962.8
12 773.6
22 052.9
7 781.2
14 271.7
შემოსავლები
15 373,0
15 172.3
2 962.8
12 209.5
21 752.9
7 781.2
13 971.7
არაფინანსური აქტივების კლება
99,4
564.1
0,0
564.1
300.0
0,0
300.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
16 018,5
15 818.5
3 892.4
11 926.2
23 715.3
8 804 3
14 910.9
ხარჯები
8 793,5
9 425.6
0.0
9 425.6
10 928.6
318.3
10 610.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 958,9
6 390.2
3 892.4
2 497.8
12 732.7
8 486.0
4 246.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
266,0
2,7
0,0
2,7
54,0
0,0
54,0
ნაშთის ცვლილება
-546,1
-82.1
-929.5
847.4
-2 200.4
-1 525.2
-675.2
მუხლი 3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 21 752.9 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
15 373,0
15 172.3
2 962.8
12 209.5
21 752.9
7 781.2
13 971.7
გადასახადები
3 083,5
3 373.7
0,0
3 373.7
12 128.5
0,0
12 128.5
გრანტები
10 451,8
10 429.3
2 962.8
7 466.4
8 106.8
7 781.2
325.6
სხვა შემოსავლები
1 837,7
1 369.3
0,0
1 369.3
1 517.6
0,0
1 517.6
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 12 128.5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
3 083,5
3 373.7
0,0
3 373.7
12 128.5
0,0
12 128.5
საშემოსავლო გადასახადი
958,2
897.6
0.0
897.6
0,0
0.0
0,0
ქონების გადასახადი
2 125,3
2 476.2
0,0
2 476.2
2 265,0
0,0
2 265,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1 286,7
1 202.6
0,0
1 202.6
1 240.0
0,0
1 240.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
6,3
412.7
0.0
412.7
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
37,2
40.9
0,0
40.9
5,0
0,0
5,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
163,3
172.6
0,0
172.6
165,0
0,0
165,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
631,9
647.4
0,0
647.4
590,0
0,0
590,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
0,0
0.0
0.0
0.0
9 863,5
0.0
9 863,5
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 106.8 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის
გეგმა
გრანტები
10 451,8
10 429.3
8 106.8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
10 451,8
10 429.3
7 781.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5 443,1
7 365,8
325.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5 214,1
7 140,8
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
229,0
225,0
325.6
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5 008,7
2 962.8
7781.2
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
4 728,4
2 962.8
5 846.3
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0,0
0,0
844,0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
280,3
0.0
0.0
სხვა ტრანსფერები
0.0
100,6
1090.9
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 517.6 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017
წლის ფაქტი
2018
წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1 837,7
1 369.3
1 517.6
შემოსავლები საკუთრებიდან
276,3
22.5
251.1
პროცენტები
15.7
0.0
0,0
დივიდენდები
0,0
0.0
0,0
რენტა
260.6
225.5
251.1
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
249,4
208.8
241.1
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
11,3
16.7
10,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
512,9
373.9
426,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
483,1
348.9
400,0
სანებართვო მოსაკრებელი
79,2
99.9
50,0
სატენდერო მოსაკრებელი
0,0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1,6
1,2
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
231,0
106.2
150.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
171,3
141.6
200,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
29.8
25.0
26.0
შემოსავალი მომსახურების გაყიდვიდან
29,8
25.0
26,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
1 008,2
673.6
840,5
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0,0
0,0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
40,3
96.4
0.0
მუხლი 7.🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 928.6 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8 793,5
9 425.6
0.0
9 425.6
10 928.6
318.3
10 610.7
შრომის ანაზღაურება
1 596,0
1 860.8
0,0
1 860.8
1 915,5
0,0
1 915,5
საქონელი და მომსახურება
963,7
1 108.9
0,0
1 108.9
1 401.4
180,9
1 220.5
პროცენტი
0,0
89.0
0,0
89.0
76,0
0,0
76,0
სუბსიდიები
4 687,7
5 150.4
0,0
5 150.4
5 670,9
0,0
5 670,9
გრანტები
18,3
19.8
0,0
19.8
143.0
0,0
143.0
სოციალური უზრუნველყოფა
794,4
857.2
0,0
857.2
826,4
0,0
826,4
სხვა ხარჯები
733,4
339.5
0.0
339.5
895,3
137,5
757,9
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12 432.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 732.7 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017
წლის ფაქტი
2018
წლის ფაქტი
2019
წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
71,9
17,1
81.7
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2,9
1,2
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
5785,4
5 759.2
10749.8
განათლება
735,5
510.7
1060.6
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
და სპორტი
336,7
102.0
608,6
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
26,6
0,0
232.0
ს უ ლ:
6 958,9
6 390.2
12 732.7
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს
ა
ხ
ე
ლ
ე ბ ა
2017
წლის
ფაქტი
2018
წლის ფაქტი
2019
წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
99,4
564.1
300.0
ძირითადი აქტივები
5,6
306,5
0.0
არაწარმოებული აქტივები
93,7
257.6
300.0
მიწა
93,7
257.6
300.0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 140,8
2 394.5
2 703.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 140,8
2 392.9
2 625,9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 140,8
2 392.9
2 600,9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0.0
25,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
1,6
77,6
702
თავდაცვა
110,0
122.2
125,0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
0,0
0.0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 890,1
4 484.6
7 765.9
7045
ტრანსპორტი
2 274,3
4 046.9
5 903.1
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2 274,3
4 046.9
5 903.1
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
615,8
437.7
1 862.7
705
გარემოს დაცვა
1 169,6
1 215.0
1 202.4
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
866,0
924.4
895,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
83,9
36,0
90,5
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
5,1
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
219,7
249.6
217,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2 103,5
1 210.6
2 866.9
7061
ბინათმშენებლობა
270,6
8,7
226.5
7063
წყალმომარაგება
359,3
282.7
886,1
7064
გარე განათება
657,3
692.3
703.7
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
816,3
227.0
1 050.7
707
ჯანმრთელობის დაცვა
120,9
94,3
327.3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
120,9
94,3
327.3
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3 884,3
3 016..9
4 418.6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2 517,6
1 892.2
1 394,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 299,7
1 039.6
2 650,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
67,0
85.2
374.7
709
განათლება
2 263,8
2 262.1
3 060.6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2 253,5
2 262.1
2 050.0
7092
ზოგადი განათლება
0,0
0.0
1010.6
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0,0
0.0
1010.6
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
10,2
0,0
0,0
710
სოციალური დაცვა
1 069,6
1 015.6
1 071,4
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0.0
0,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
2,0
1,0
2.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
791,9
800.6
810,4
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
175,4
161.1
196.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
100,3
52.9
63,0
სულ
15 752,5
15 815.9
23 541.6
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
– 1 608.4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 1 662.4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 54,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 25,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებების შესაბამისად.
მუხლი 14.🔗
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 225,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 95,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 125,0 ათასი ლარი;
გ) სარიტუალო მომსახურება – 5,0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში, შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
2019-2022 წლების
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება,აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში, ხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება და კეთილმოწყობის სამუშაოები. აგრეთვე, ხორციელდება მოვლა-შენახვისა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
ა.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
(
პროგრამული კოდი
03 01)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება გზების მოასფალტება, დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება-რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე ქუჩების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან, აგრეთვე განხორციელდება გზების მოვლა-შენახვისა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
ა.ა.
გზების მშენებლობის
,რეკონსტრუქციისა და მოვლა
-
შენახვის ხარჯები
(
პროგრამული კოდი
03 01 01)
დიდთოვლობის შედეგად მოსალოდნელი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, განხორციელდება
ხაშურში ცენტრალური ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და მუნიციპალიტეტის დასახლებასთან დამაკავშირებელი შიდა გზების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება-რეაბილიტაცია და მოასფალტება. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით დაგეგმილია აგრეთვე, ქალაქ ხაშურში, ბორჯომის ქუჩაზე, ავტომაგისტრალის გასწვრივ, ღობეების მოწყობა, დაბა სურამში, ჩუმათელეთის დასახლებაში თამარ მეფის I და III ჩიხის მოასფალტება, ასევე სოფლებში გზების მოასფალტება (მცხეთიჯვრიდან
წაღვლამდე,ხცისიდან
კრისხევამდე და
ვაყა), ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.
ა.ბ
თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები
(
პროგრამული კოდი
03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების განთავსება.
ბ
.
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
-
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
(
პროგრამული კოდი
03 02)
პროგრამის
ფარგლებში
დაგეგმილია
სანიტარიული
პირობების
გაუმჯობესება,გარე
განათების
სისტემების
მოვლა-შენახვა, მოწყობა და რეაბილიტაცია,საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია და ბინათმშენებლობა. აღნიშნული
პროექტების
განხორციელება
ხელს
შეუწყობს
მოქალაქეთა
საყოფაცხოვრებო
პირობების
გაუმჯობესებას.
ბ.ა.
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(
პროგრამული კოდი
03 02 01)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება,ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-შენახვა და რეაბილიტაცია, რაც მოიცავს გარე განათების ობიექტების კვების უზრუნველყოფისა და მართვის სისტემების მწყობრიდან გამოსული ელემენტების ამოცვლა-დამონტაჟებას და ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას.
ბ.ბ.
დასუფთავების ღონისძიებები
(
პროგრამული კოდი
03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია
ხაშურში და დაბა სურამში ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ბორდიურებისა და კიუვეტების გაწმენდა, ხაშურის მუნიციპალიტეტზე გამავალი გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავება, ხაშურის, დაბა სურამის და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ქვითრის დარიგების მომსახურება.
ბ.გ.
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
(
პროგრამული კოდი
03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში
დაგეგმილია
დაბა სურამში,საკანალიზაციო
სისტემების
მოწყობა.
ბ.დ.
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
(
პროგრამული კოდი
03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ხაშურში, განთიადის
და დაბა სურამში, მშვიდობის ქუჩებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა, ასევე გათვალისწინებულია „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №96 განკარგულებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა, დაგეგმილია გრეთვე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.
ბ.ე.
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
(
პროგრამული კოდი
03 02 05)
წყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყლის სათავე-ნაგებობების (დაბა სურამში ორხევის, სოფლების ბიჯნისის,წრომის, წაღვლის, ქვიშხეთის) ზედამხედველობისა და
წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის დაფინანსება, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით
ქვეპროგრამის ფარგლებში
გათვალისწინებულია, აგრეთვე,სოფელ ბიჯნისში წყლის სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია და 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.
ბ.ვ.
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
(
პროგრამული კოდი
03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში
დაგეგმილია ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში, ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა, სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის
№557 განკარგულებით გათვალიწინებულია ქალაქ ხაშურში მდინარე სურამულას ნაპირსამაგრი კედლების გამაგრება-რეაბილიტაცია, დაგეგმილია აგრეთვე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.
ბ.ზ.
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
(
პროგრამული კოდი
03 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, გადამდებ დაავადებათა გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოების ჯანმრთელობას, ხორციელდება ტერიტორიიდან მათი იზოლაცია
მოვლა-პატრონობა და
თავშესაფარში გადაყვანა.
ბ.თ.
ბინათმშენებლობა
(
პროგრამული
კოდი
03 02
09
)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია.
გ.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
(
პროგრამული
კოდი
03
03
)
„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით განხორციელდება სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამის
ფარგლეში განსახორციელებელი პროექტები
.
დ
.
კეთილმოწყობის სამუშაოები (
პროგრამული
კოდი
03 04)
მნიშვნელოვანი
როლი
ენიჭება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის
კეთილმოწყობას
და
მისი
იერსახის
გაუმჯობესებას, რისთვისაც
დაგეგმილია
ხაშურის გამწვანების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები, სპორტული მოედნების, დასასვენებელი პარკების,სკვერების და სასაფლაოების მოწყობის, მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, ხოლო დღესასწაულების დროს
ხაშურის გაფორმებითი ღონისძიებები, ამასთან ერთად, გათვალისწინებულია
ხაშურში საქალაქო კულტურის სახლის რეაბილიტაცია და ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა.
დ.ა.
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში
გამწვანების და მწვანე ნარგაობების, სპორტული მოედნების, დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოვლა
-
შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები
(
პროგრამული
კოდი
03 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება
ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები,რაც მოიცავს: დეკორატიული ბორდ-ბუჩქების გასუფთავებას ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან,ნიადაგის დაბარვას და გასწორება-გაფხვიერებას, ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას და ნაგვის გატანას, გაზონების და ბალახების გათიბვას
და გატანას,ხაშურში
არსებული ხეების მოჭრა-გადაბელვას, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე სპორტული მოედნების, დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოვლა-პატრონობის და დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება.
დ.ბ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონებისა და სპორტული მოედნების
მოწყობა რეაბილიტაცია
(
პროგრამული
კოდი
03 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №96 განკარგულებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მინი სტადიონების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, დაგეგმილია აგრეთვე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.
დ.გ.
ტურისტული საინფომაციო ცენტრის მშენებლობა
(
პროგრამული
კოდი
03 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა.
დ.დ.
ხაშურის საქალაქო კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
(
პროგრამული
კოდი
03 04 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურის საქალაქო კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.
დ.ე.
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში
სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები
(
პროგრამული
კოდი
03 04 0
6
)
ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის დასახლებებში არსებული სასაფლაოების ტერიტორიის შემოღობვა,მისასვლელი და შიდა გზების მოხრეშვა, დასუფთავება და ნაგვის გატანა.
დ.ვ.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკებისა და სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია
(
პროგრამული
კოდი
03 04 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურში ყაზბეგის ქუჩაზე არსებული სკვერისათვის სანაგვე ურნების შესყიდვა და ხაშურში, ყოფილი აგურის ქარხნის ტერიტორიაზე, სკვერის მოსაწყობად ტერიტორიის შემოღობვა, ასევე დაგეგმილია 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.
დ.ზ. სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (
პროგრამული
კოდი
03 04 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
და ექსპერტიზის ხარჯები, დაგეგმილია აგრეთვე საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა, დაგეგმილია აგრეთვე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.
დ.თ.
ხაშურში სპორტკომპლექსის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
(
პროგრამული
კოდი
03 04 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია სპორტკომპლექსისათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენისა და
დამონტაჟების ხარჯების დაფინანსება, დაგეგმილია აგრეთვე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.
დ.ი.
ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
(
პროგრამული
კოდი
03 04 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა
დღესასწაულების დროს (შობა-ახალი წელი, ხაშური-ოქროს შემოდგომა და სხვა) ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა, დაგეგმილია აგრეთვე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.
2.
განათლება
(
პროგრამული
კოდი
04 00)
სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. პროგრამა მიმართულია თანამედროვე ტიპის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ჩამოყალიბებისა და განვითარების მხარდასაჭერად.
ა.
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
(
პროგრამული
კოდი
04 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გამართული მუშაობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა წარმოადგენს, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
– საბავშვო ბაღების გაერთიანება, სადაც გაერთიანებულია 16 საბავშვო ბაღი და სკოლამდელ განათლებას იღებს 2042 აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ხცისი, ნაბახტევი, ფლევი, ქვიშხეთი, ტეზერი, ბიჯნისი, წაღვლი, წრომი) სკოლამდელი აღზრდის ალტერნატიული სააღმზრდელო ჯგუფების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №96 განკარგულებით დაგეგმილია სოფელ გომში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება.
ბ.
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (04 02)
„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება, კერძოდ, დაფინანსდება ქალაქ ხაშურის
№7
საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები.
3
.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
(
პროგრამული
კოდი
05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მათ ღირსეულ გაგრძელებას. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობას და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
ა
.
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
(
პროგრამული
კოდი
05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება
სასპორტო სკოლა და სპორტული ღონისძიებები.
ა.ა.
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
(
პროგრამული
კოდი
05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ჩატარება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ძალოსნობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა), მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა მონაწილეობა მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში, პირველობებსა და ჩემპიონატებში,რესპუბლიკურ ტურნირებზე სპორტსმენთა მივლინება, სასწავლო-საწვრთნელი და ფიზიკური მომზადებისათვის შეკრებების მოწყობა, სპორტსმენთა წახალისება, სპორტული ღონისძიებებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ხელშეწყობა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებში სპორტის ეროვნული და პოპულარული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა.
ა.ბ. სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
(
პროგრამული
კოდი
05 01 02)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ახალგაზრდა თაობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისა და მათი ფიზიკური აღზრდის მიზნით, დაფინანსდება ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, სადაც მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, სპორტის თორმეტ ძირითად სახეობაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ბატუტზე ხტომა, ძალოსნობა, რაგბი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა) ვარჯიშობს 1300 აღსაზრდელი.
ბ
.
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
(
პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა.
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
(
პროგრამული კოდი
05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
•
3 – 8 მარტს, დედათა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
•
წვეულებებისა და ღონისძიებების მოწყობასთან დაკავშირებული ხარჯები;
•
9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მოწყობა;
•
9 მაისს,დიდ სამამულო ომში გამარჯვებისადმი
მიძღვნილი ღონისძიებები და ვეტერანებზე ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
•
26 მაისს, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
•
ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკისა და საგუნდო რესპუბლიკურ
და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა;
•
სასწავლო წლის დაწყება-დასრულებასთან
დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ჩატარება-ორგანიზება;
•
1 ივნისს
– ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და ბავშვებისათვის ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
•
ქართველი და უკრაინელი ხალხის მეგობრობის დღესასწაულის „ლესიაობის“ ჩატარება-ორგანიზებასთან დაკავშირებული ხარჯები;
•
ქ. ნოვოგრად-ვოლინსკში ქართველი და უკრაინელი ხალხის მეგობრობის დღესასწაულში, ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
• ლიტვაში, დაძმობილებულ ქალაქ რადვილინსკში, დაგეგმილ ფესტივალში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
•
ბელორუსიაში,დაძმობილებულ ქალაქ გორკში, ქალაქის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
•
ლატვიაში, დაძმობილებულ ქალაქ ბაუსკაში, დაგეგმილ ფესტივალში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
• პოლონეთში, დაძმობილებულ ქალაქ ტარნოვში, დაგეგმილ ფესტივალში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
•
შვედეთში, დაძმობილებულ ქალაქ ჰედემორაში, ქალაქის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
•
თეატრის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება;
•
ხაშურის თეატრის გასტროლების ორგანიზება;
•
27 სექტემბერი
– აფხაზეთის დაცემის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება;
•
სახალხო დღესასწაულის „ხაშურქალაქობა 2019“
ჩატარების ორგანიზება;
•
ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობის
ღონისძიებები;
•
შეხვედრა წარმატებულ ხაშურელებთან და მათი საქმიანობის პოპულარიზაცია;
•
საბავშვო-გასართობი შოუ-კონცერტის მოწყობა;
•
ქართული შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლების მონაწილეობით კონცერტის უზრუნველყოფა;
• 2008
წლის 8 აგვისტოს საქართველო-რუსეთის ომის ხსოვნის
კვირეულთან დაკავშირებული ღონისძიება;
•
5 ოქტომბერს, მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება და მათთვის ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
• 17 ოქტომბერს, ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება;
• შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება;
• დ. ყიფიანის სახლ-მუზეუმის გახსნასთან დაკავშირებული ღონისძიება;
• სხვადასხვა დონის დაუგეგმავი კულტურული ღონისძიებების ჩატარება და საჭიროების შემთხვევაში ფასიანი საჩუქრების გადაცემა.
ბ.ბ.
სახელოვნებო
სკოლების ხელშეწყობა
(
პროგრამული
კოდი
05 02 02)
ქვეპროგრამას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების – სამუსიკო სკოლების გაერთიანება, სადაც გაერთიანებულია ხაშურის, სურამის და ქვიშხეთის
სამუსიკო სკოლები და სასწავლო პროცესს გადის
471 მოსწავლე. აღნიშნული ქვეპროგრამა ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და პედაგოგთა ხელფასების სტაბილურად გაცემას, რაც მთლიანობაში მშობელთა მიერ სწავლების გადასახადის სახით გადახდილ თანხებთან ერთად უზრუნველყოფს აღნიშნული დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას.
ბ.გ. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
(
პროგრამული
კოდი
05 02 03)
ქვეპროგრამას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახორციელებს ხაშურის მთავარი ბიბლიოთეკა, საბავშვო ბიბლიოთეკა, დაბა სურამში, სოფელ ხცისში და სოფელ ცხრამუხაში განთავსებული ბიბლიოთეკები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება როგორც ადგილზე, ისე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათაშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, საბიბლიოთეკო საქმის ინფორმაციული ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმეციო ბაზისთვის, ელექტრონული მეთოდიკის შექმნა და წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.
ბ.დ. კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)
პროგრამას ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახორციელებს კულტურისა და ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრების გაერთიანება, რომელიც მოიცავს თოჯინების თეატრს, საქალაქო კულტურის ცენტრს, სურამისა და ქვიშხეთის კულტურის ცენტრებს, ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაცია,მოსწავლე ახალგაზრდების დაინტერესება ხელოვნების დარგებით, მოსწავლეთა ნიჭის თვითრეალიზებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, ეროვნული ტრადიციების, წეს-ჩვეულებების პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედი ბავშვებისათვის, სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებაში ხელშეწყობა, ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენა, მათი ხელშეწყობა და წახალისება, თანამედროვე მუსიკის კონცერტების მოწყობა, ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა, გაცვლითი კულტურული პროგრამების ორგანიზების ხელშეწყობა.
ბ.ე
. მუზეუმები
ს ხელშეწყობა
(
პროგრამული კოდი
05 02 05)
ქვეპროგრამას
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახორციელებს ხაშურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, დაბა სურამის ლესია უკრაინკას სახლ-მუზეუმი და სოფელ ქვიშხეთის დიმიტრი ყიფიანის სახლმუზეუმი. ქვეპროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა,შეგროვება, აღრიცხვა, შესწავლა, ექსპონირება და პოპულარიზაცია,საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ისტორიულ განვითარებასთან, აგრეთვე ცალკეული მხარის, კერძოდ
შიდა ქართლის მხარის ისტორიასთან დაკავშირებული მასალების შეგროვება და დაცვა, მუზეუმებში დაცული ექსპონატებისა და კოლექციების ინვენტარიზაცია, მუზეუმების ფონდების ყოველწლიუი აღრიცხვა და სისტემატიზაცია,სამუზეუმო კატალოგების, ბიბლიოგრაფიების, სამეცნიერო-კვლევითი მასალების შედგენა და პუბლიკაცია. დაგეგმილია აგრეთვე მუზეუმისათვის ფონდსაცავის მოწყობა
ქალაქ ხაშურში ლომოურის ქუჩაზე.
ბ.ვ
.
საგამომცემლო
საქმიანობის ხელშეწყობა
(
პროგრამული კოდი
05 02 0
6
)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის
–„ხაშურის მოამბის“ ყოველკვირეული გამოცემის დაფინანსება.
გ.
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
(
პროგრამული კოდი
05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
•
ინტელექტუალური პროგრამების განხორციელების უზრუნველყოფა და გამოვლენილ გამარჯვებულებზე ფასიანი საჩუქრების გადაცემა
;
•
პროექტ „ეტალონში“ მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობა და გამარჯვებულზე ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
•
პროექტის „ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი მომავლისათვის“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები (ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, მარათონი სირბილში, ქალაქისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებისა და გამწვანების აქცია);
•
2019 წელს 100%-იანი დაფინანსებით ჩარიცხული სტუდენტების დაჯილდოება;
•
შშმ პირთათვის ღონისძიების ორგანიზება და მათთვის
ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
•
სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაში მონაწილეობის ხარჯები;
•
ახალგაზრდული ღონისძიებისათვის საჭირო ტრანსპორტირების ხარჯები;
•
სხვადასხვა დონის ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და წარმატებულ ახალგაზრდებზე
ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
•
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება;
დ.
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
(
პროგრამული
კოდი
05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე
ზოგიერთი ტაძრის მიმდებარე ტერიტორაზე განხორციელდება
სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(
პროგრამული კოდი
06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა
.
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მომსახურება
(
პროგრამული კოდი
06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები ეპიდსაშიშროებისას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, დაავადებების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება და კონტროლი, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში, სეზონურად, ქუჩების, სკვერების, სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიების სანიტარიული მდგომარეობის მასობრივი დათვალიერების ორგანიზება, ქალაქის ნაგავსაყრელისა და ნაგვის შესაგროვებელი კონტეინერების სანიტარიულ
ნორმებთან შესაბამისობაზე სისტემატური კონტროლის დაწესება, საჭიროების შემთხვევაში, დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის სამუშაოთა ორგანიზება, „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №96 განკარგულებით
დაგეგმილია სოფელ ტეზერში ამბულატორიის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება.
ბ
.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
(
პროგრამული კოდი
06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.
სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა
.
ასი
და
მეტი
წლის
უხუცესთა
დახმარების
პროგრამა
(
პროგრამული კოდი
06 0
2
0
1
)
ერთჯერადად, 500 ლარის ოდენობით, დახმარებას მიიღებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 ან 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეები.
ბ.ბ
.
ოჯახებისა
და
ბავშვების
სოციალური
დაცვის
უზრუნველყოფა
(
პროგრამულიკოდი
06 0
2
0
2
)
ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაფინანსდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთა უწყვეტი აღზრდის, სასწავლო პროცესის და სოციალურ-საყოფაცხოვრებო და შრომითი ადაპტაციის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.
ბ.გ
.
სახელოვნებო სკოლებ
ი
ს
მოსწავლეთა
უფასო მომსახურების პროგრამა
(
პროგრამული კოდი
06 0
2
0
3
)
მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, იგეგმება სახელოვნებო სკოლებში რეგისტრირებული დევნილის და სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე მოსწავლეების ყოველთვიური სავალდებულო გადასახდელისაგან განთავისუფლება. აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს დევნილ და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა
რეიტინგი
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება
70 000 ქულას.
ბ.დ
.
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის
მებრძოლთა
,ომის
ვეტერანთა
ერთჯერადი
დახმარებები
.
ომში
დაღუპულთა
და
ომის
შემდგომ
გარდაცვლილ
მეომართა
ხსოვნის
უკვდავ
ყოფის ხარჯები
(
პროგრამული კოდი
06 0
2
0
5
)
ქვეპროგრამის ფარგლებში, იგეგმება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან (9 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ომის ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება, ერთჯერადად,300 ლარის ოდენობით.
ბ.ე
.
საომარი
მოქმედებების
შედეგად
დევნილთა
საყოფაცხოვრებო
პირობების
მოწესრიგებისა
და
მათი
სოციალური
დაცვის
ღონისძიებები
(
პროგრამული კოდი
06 0
2
0
6
)
საომარი მოქმედების შედეგად დაზარალებული,კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების საყოფაცხოვრებო
პირობების გაუმჯობესების მიზნით, იგეგმება, საცხოვრებელ შენობებში დერეფნების განათების და წყლის ტუმბოებისათვის მიწოდებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.
ბ.ვ
.
სარიტუალო მომსახურება
(
პროგრამული კოდი
06 0
2
0
7
)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული პირების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯებს, თვითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
ბ.ზ
.
უმწეო
მდგომარეობაში
მყოფ
მოქალაქეთა
უფასო
სასადილოთი
უზრუნველყოფა
(
პროგრამული კოდი
06 0
2
08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად
მცხოვრები
უკიდურესად მძიმე სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის მქონე 185 ბენეფიციარის უფასო კვებითი (სამკომპონენტიანი სადილი) მომსახურება.
ბ.თ.
მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა
(
პროგრამული კოდი
06 0
2
09)
ხაშურში მცხოვრები, კონფლიქტის ზონასთან მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლებში დასაქმებული პედაგოგების სამუშაო ადგილებზე დამაგრების ხელშეწყობის მიზნით, დაგეგმილია 45 პედაგოგის
მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება სასწავლო პერიოდში.
ბ.ი.
მოქალაქეთა
სოციალური
დახმარება
(
პროგრამული
კოდი
06 0
2
10)
ქვეპროგრამით
გათვალისწინებულია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის
სოციალური
დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მცხოვრებ შემდეგ მოქალაქეებზე:
• ქრონიკული (ეპილეფსიით, ღვიძლის ციროზით,პარკინსონიზმით, ონკოლოგიურ, დაუნის სინდრომით, ბრონქული ასთმით, ინსულტით, ჰემოფილიით) დაავადების მქონე ავადმყოფები;
•
ქრონიკული (სქოლიოზით, ცერებრალური დამბლით) დაავადების მქონე ბავშვები /მოზარდები/;
•
ენდოკრინოლოგიური დაავადების მქონე ბავშვები /მოზარდები/;
•
ფენილკეტონურიით დაავადებული ავადმყოფები;
•
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირები და ის პირები,რომლებიც დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვერ ახერხებენ და საჭიროებენ მომვლელს, ასევე
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები/მოზარდები,რომლებიც დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვერ ახერხებენ და საჭიროებენ მომვლელს;
• მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18 წლამდე (ჩათვლით) ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვები /მოზარდები/;
• ზოგიერთი კატეგორიის ავადმყოფები, რომლებიც საჭიროებენ მაღალტექნოლოგიურ გამოკვლევებს, ქირურგიულ ჩარევას, სხივურ და ქიმიოთერაპიულ კურსის
თანადაფინანსებას, c-ჰეპატიტით დაავადებულთა კვლევების თანადაფინანსებას, აგრეთვე ავადმყოფები, რომელთა
სამედიცინო მომსახურებას არ აფინანსებს სადაზღვევო კომპანია ან
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა;
•
აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ხელმოკლე სტუდენტები,საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსა და შინაგან საქმეთა ორგანოებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა შვილები;
•
ხანძრის
შედეგად, უსახლკაროდ დარჩენილი
ოჯახები და ოჯახები, რომელთა საცხოვრებელი სახლის ძირითად კონსტრუქციულ ელემენტებს ხანძარმა ან სხვა სტიქიურმა მოვლენებმა არსებითი ზიანი მიაყენა;
•
ხაშურის თვითმმართველ ერთეულში მცხოვრები მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი შვილი) დედები;
• თირკმლის დიალეზზე მყოფი ავადმყოფები;
• მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების,კვების პროდუქტების სადღესასწაულო პაკეტებით უზრუნველყოფა;
•
2018 წლის 1 იანვრიდან, განვლილ პერიოდში, სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული პირები, რომლებიც არ არიან დასაქმებულები;
•
უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი ბინის ქირით უზრუნველყოფა;
•
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის აღსაზედელების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა;
5.
თავდაცვა
, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
(პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით, ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.
ა.
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
6. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
ა.
პროექტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის შენახვის ხარჯები, მათ შორის, თანამდებობრივი სარგო,დანამატი და სხვა, ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვას და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფინანსურ უზრუნველყოფას.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
16 018.5
15 818.5
3 892.4
11 926.2
23 715.3
8 804.3
14 911.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
165
0
165
165
0
165
ხარჯები
8 793.5
9 425.6
0.0
9 425.6
10 928.6
318.3
10 610.3
შრომის ანაზღაურება
1 596.0
1 860.8
0.0
1 860.8
1 915.5
0.0
1 915.5
საქონელი და მომსახურება
963.7
1 108.9
0.0
1 108.9
1 401.405
180.869
1 220.536
პროცენტი
0.0
89.0
0.0
89.0
76.000
0.000
76.000
სუბსიდიები
4 687.7
5 150.4
0.0
5 150.4
5 670.900
0.000
5 670.900
გრანტები
18.3
19.8
0.0
19.8
143.000
0.000
143.000
სოციალური უზრუნველყოფა
794.4
857.2
0.0
857.2
826.446
0.000
826.446
სხვა ხარჯები
733.4
339.5
0.0
339.5
895.343
137.465
757.878
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 958.9
6 390.2
3 892.4
2 497.8
12 732.7
8 486.0
4 246.7
ძირითადი აქტივები
6 957.2
6 389.4
3 892.4
2 497.0
12 732.722
8 486.003
4 246.719
არაწარმოებული აქტივები
1.8
0.8
0.0
0.8
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
266.0
2.7
0.0
2.7
54.0
0.0
54.0
საშინაო
266.0
2.7
0.0
2.7
54.000
0.000
54.000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 146.9
2 394.5
0.0
2 394.5
2 757.5
0.0
2 757.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140.0
155.0
0.0
155.0
155
0
155
ხარჯები
2 068.9
2 377.4
0.0
2 377.4
2 621.8
0.0
2 621.8
შრომის ანაზღაურება
1 509.7
1 761.7
0.0
1 761.7
1 818.0
0.0
1 818.0
საქონელი და მომსახურება
459.0
521.8
0.0
521.8
602.200
0.000
602.200
პროცენტი
0.000
0.0
0.0
0.0
76.000
0.0
76.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.3
27.9
0.0
27.9
31.000
0.000
31.000
სხვა ხარჯები
76.9
66.0
0.0
66.0
94.550
0.000
94.550
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.9
17.1
0.0
17.1
81.7
0.0
81.7
ძირითადი აქტივები
71.9
17.1
0.0
17.1
81.733
0.000
81.733
ვალდებულებების კლება
6.1
0.0
0.0
0.0
54.0
0.0
54.0
საშინაო
6.1
0.0
0.0
0.0
54.000
0.000
54.000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
552.0
620.0
0.0
620.0
668.9
0.0
668.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21
27
27
27
27
ხარჯები
541.5
618.8
0.0
618.8
663.9
0.0
663.9
შრომის ანაზღაურება
367.2
436.3
0.0
436.3
453.6
0.0
453.6
საქონელი და მომსახურება
101.5
126.2
0.0
126.2
157.500
0.000
157.500
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
69.9
56.4
0.0
56.4
52.800
0.000
52.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.4
1.2
0.0
1.2
5.0
0.0
5.0
ძირითადი აქტივები
10.4
1.2
0.0
1.2
5.000
0.000
5.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1 593.3
1 772.9
0.0
1 772.9
1 932.0
0.0
1 932.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119
128
128
128.0
128.0
ხარჯები
1 527.4
1 757.0
0.0
1 757.0
1 855.3
0.0
1 855.3
შრომის ანაზღაურება
1 142.6
1 325.5
0.0
1 325.5
1 364.4
0.0
1 364.4
საქონელი და მომსახურება
357.5
395.6
0.0
395.6
444.700
0.000
444.700
სოციალური უზრუნველყოფა
20.3
27.9
0.0
27.9
31.000
0.000
31.000
სხვა ხარჯები
7.1
8.0
0.0
8.0
15.150
0.000
15.150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.5
15.9
0.0
15.9
76.7
0.0
76.7
ძირითადი აქტივები
61.5
15.9
0.0
15.9
76.733
0.000
76.733
ვალდებულებების კლება
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
4.4
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
25.000
0.000
25.000
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
1.6
1.6
0.0
1.6
131.6
0.0
131.6
ხარჯები
0.0
1.6
0.0
1.6
77.6
0.0
77.6
პროცენტი
0.000
0.0
0.0
0.0
76.000
0.0
76.0
სხვა ხარჯები
0.0
1.6
0.0
1.6
1.600
0.000
1.600
ვალდებულებების კლება
1.6
0.0
0.0
0.0
54.0
0.0
54.0
საშინაო
1.6
0.0
0.0
0.0
54.000
0.000
54.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
110.0
122.2
0.0
122.2
125.0
0.0
125.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
0
10
10
0
10
ხარჯები
107.0
121.0
0.0
121.0
125.0
0.0
125.0
შრომის ანაზღაურება
86.3
99.0
0.0
99.0
97.5
0.0
97.5
საქონელი და მომსახურება
20.7
22.0
0.0
22.0
27.500
0.000
27.500
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
1.2
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
3.0
1.2
0.0
1.2
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
110.0
122.2
0.0
122.2
125.0
0.0
125.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
10
ხარჯები
107.0
121.0
0.0
121.0
125.0
0.0
125.0
შრომის ანაზღაურება
86.3
99.0
0.0
99.0
97.5
0.0
97.5
საქონელი და მომსახურება
20.7
22.0
0.0
22.0
27.500
0.000
27.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
1.2
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
3.0
1.2
0.0
1.2
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8 381.9
8 227.6
3 619.3
4 608.3
13 647.1
7 042.6
6 604.5
ხარჯები
2 535.3
2 468.3
0.0
2 468.3
2 897.2
137.5
2 759.8
საქონელი და მომსახურება
474.9
537.4
0.0
537.4
551.358
0.000
551.358
პროცენტი
0.0
48.4
0.0
48.4
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1 767.8
1 809.3
0.0
1 809.3
1 807.200
0.000
1 807.200
გრანტები
0.000
0.0
0.0
0.0
120.000
0.0
120.0
სხვა ხარჯები
292.6
73.2
0.0
73.2
418.684
137.465
281.219
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 785.4
5 759.2
3 619.3
2 139.9
10 749.8
6 905.2
3 844.7
ძირითადი აქტივები
5 783.6
5 758.4
3 619.3
2 139.1
10 749.825
6 905.151
3 844.674
არაწარმოებული აქტივები
1.8
0.8
0.0
0.8
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
61.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
61.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
2 274.3
4 046.9
2 704.1
1 342.8
5 903.1
4 534.0
1 369.1
ხარჯები
329.1
278.8
0.0
278.8
457.0
137.5
319.5
საქონელი და მომსახურება
29.1
3.8
0.0
3.8
9.388
0.000
9.388
სუბსიდიები
300.0
275.0
0.0
275.0
278.600
0.000
278.600
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
168.979
137.465
31.514
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 945.2
3 768.1
2 704.1
1 063.9
5 446.1
4 396.5
1 049.6
ძირითადი აქტივები
1 945.2
3 768.1
2 704.1
1 063.9
5 446.143
4 396.538
1 049.605
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2 162.5
4 036.6
2 704.1
1 332.5
5 878.1
4 534.0
1 344.1
ხარჯები
300.0
275.0
0.0
275.0
447.6
137.5
310.1
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
300.0
275.0
275.0
278.600
278.600
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
168.979
137.465
31.514
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 862.5
3 761.6
2 704.1
1 057.5
5 430.5
4 396.5
1 034.0
ძირითადი აქტივები
1 862.5
3 761.6
2 704.1
1 057.5
5 430.531
4 396.538
1 033.993
03 01 02
თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები
111.8
10.3
0.0
10.3
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
29.1
3.8
0.0
3.8
9.4
0.0
9.4
საქონელი და მომსახურება
29.1
3.8
0.0
3.8
9.388
0.000
9.388
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.7
6.4
0.0
6.4
15.6
0.0
15.6
ძირითადი აქტივები
82.7
6.4
0.0
6.4
15.612
0.000
15.612
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
3 078.6
2 156.3
104.7
2 051.5
3 793.0
1 379.6
2 413.3
ხარჯები
1 906.6
1 816.5
0.0
1 816.5
1 949.9
0.0
1 949.9
საქონელი და მომსახურება
441.9
462.6
0.0
462.6
465.800
0.000
465.800
პროცენტი
0.0
48.4
0.0
48.4
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1 194.2
1 232.3
0.0
1 232.3
1 257.600
0.000
1 257.600
სხვა ხარჯები
270.6
73.2
0.0
73.2
226.467
0.000
226.467
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 143.6
339.8
104.7
235.0
1 843.1
1 379.6
463.5
ძირითადი აქტივები
1 143.6
339.8
104.7
235.0
1 843.089
1 379.613
463.476
ვალდებულებების კლება
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
28.3
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
657.3
692.3
0.0
692.3
703.7
0.0
703.7
ხარჯები
655.7
683.8
0.0
683.8
699.7
0.0
699.7
საქონელი და მომსახურება
401.5
409.6
0.0
409.6
420.000
0.000
420.000
სუბსიდიები
254.2
274.2
274.2
279.650
279.650
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
8.5
0.0
8.5
4.0
0.0
4.0
ძირითადი აქტივები
1.6
8.5
0.0
8.5
4.000
0.000
4.000
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
866.0
924.4
0.0
924.4
895.0
0.0
895.0
ხარჯები
866.0
924.4
0.0
924.4
895.0
0.0
895.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.0
48.4
0.0
48.4
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
866.0
876.0
876.0
894.950
894.950
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
83.9
36.0
0.0
36.0
90.5
0.0
90.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.9
36.0
0.0
36.0
90.5
0.0
90.5
ძირითადი აქტივები
83.9
36.0
0.0
36.0
90.495
0.000
90.495
03 02 04
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
153.1
42.0
20.9
21.1
316.4
110.6
205.8
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
153.1
42.0
20.9
21.1
316.4
110.6
205.8
ძირითადი აქტივები
153.1
42.0
20.9
21.1
316.395
110.567
205.828
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
234.5
240.7
0.0
240.7
569.7
475.0
94.7
ხარჯები
56.8
131.8
0.0
131.8
65.0
0.0
65.0
საქონელი და მომსახურება
40.3
47.9
0.0
47.9
45.000
0.000
45.000
სუბსიდიები
16.5
19.3
19.3
20.000
20.000
სხვა ხარჯები
0.0
64.5
0.0
64.5
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149.3
108.9
0.0
108.9
504.7
475.0
29.7
ძირითადი აქტივები
149.3
108.9
0.0
108.9
504.700
475.000
29.700
ვალდებულებების კლება
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
28.3
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
03 02 06
მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები
0.0
5.1
0.0
5.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
5.1
0.0
5.1
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
5.1
0.0
5.1
0.000
0.000
0.000
03 02 07
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
755.7
144.4
83.9
60.5
928.3
794.0
134.3
ხარჯები
0.000
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.8
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.0
0.0
0.0
0.800
0.0
0.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
755.7
144.4
83.9
60.5
927.5
794.0
133.5
ძირითადი აქტივები
755.7
144.4
83.9
60.5
927.499
794.046
133.453
03 02 08
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
57.5
62.8
0.0
62.8
63.0
0.0
63.0
ხარჯები
57.5
62.8
0.0
62.8
63.0
0.0
63.0
სუბსიდიები
57.5
62.8
62.8
63.000
63.000
03 02 09
ბინათმშენებლობა
270.6
8.7
0.0
8.7
226.5
0.0
226.5
ხარჯები
270.6
8.7
0.0
8.7
226.5
0.0
226.5
სხვა ხარჯები
270.6
8.7
0.0
8.7
226.467
0.000
226.467
03 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
330.5
0.0
0.0
0.0
1 002.4
844.0
158.4
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
324.8
0.0
0.0
0.0
1 002.4
844.0
158.4
ძირითადი აქტივები
324.8
0.0
0.0
0.0
1 002.365
844.000
158.365
ვალდებულებების კლება
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
5.7
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
03 04
კეთილმოწყობის სამუშაოები
2 698.5
2 024.4
810.4
1 214.0
2 948.6
285.0
2 663.6
ხარჯები
299.5
373.0
0.0
373.0
490.4
0.0
490.4
საქონელი და მომსახურება
3.9
71.0
0.0
71.0
76.170
0.000
76.170
სუბსიდიები
273.6
302.0
0.0
302.0
271.000
0.000
271.000
გრანტები
0.000
0.0
0.0
0.0
120.000
0.0
120.0
სხვა ხარჯები
22.0
0.0
0.0
0.0
23.238
0.000
23.238
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 371.8
1 651.4
810.4
841.0
2 458.2
285.0
2 173.2
ძირითადი აქტივები
2 370.1
1 650.6
810.4
840.1
2 458.228
285.000
2 173.228
არაწარმოებული აქტივები
1.8
0.8
0.0
0.8
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
27.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
27.1
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
03 04 01
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში გამწვანების და მწვანე ნარგაობების, სპორტული მოედნების, დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები
219.7
249.6
0.0
249.6
217.0
0.0
217.0
ხარჯები
219.7
249.6
0.0
249.6
217.0
0.0
217.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
219.7
249.6
249.6
217.000
217.0
03 04 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
380.6
136.5
0.0
136.5
486.4
285.0
201.4
ხარჯები
0.000
0.0
0.0
0.0
120.000
0.0
120.0
გრანტები
0.000
0.0
0.0
0.0
120.000
0.0
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
380.6
136.5
0.0
136.5
366.4
285.0
81.4
ძირითადი აქტივები
380.6
136.5
0.0
136.5
366.437
285.000
81.437
03 04 03
ხაშურში, ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
38.0
0.0
38.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.0
0.0
0.0
38.0
0.0
38.0
ძირითადი აქტივები
0.000
0.0
0.0
0.0
38.000
0.0
38.0
03 04 04
ხაშურის საქალაქო კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
843.0
0.0
843.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
843.0
0.0
843.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
843.000
0.000
843.000
03 04 05
ხაშურში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ომში დაღუპულთა მემორიალის რეაბილიტაცია
23.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
23.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
23.6
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
03 04 06
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები
54.0
52.4
0.0
52.4
54.0
0.0
54.0
ხარჯები
54.0
52.4
0.0
52.4
54.0
0.0
54.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
54.0
52.4
52.4
54.000
54.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
03 04 07
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკებისა და სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია
133.3
0.0
0.0
0.0
105.0
0.0
105.0
ხარჯები
3.9
0.0
0.0
0.0
3.8
0.0
3.8
საქონელი და მომსახურება
3.9
0.0
0.0
0.0
3.790
0.000
3.790
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129.4
0.0
0.0
0.0
101.2
0.0
101.2
ძირითადი აქტივები
129.4
0.0
0.0
0.0
101.207
0.000
101.207
03 04 08
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
237.7
385.3
52.1
333.2
806.4
0.0
806.4
ხარჯები
18.9
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.4
0.0
0.4
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
18.9
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
218.2
384.9
52.1
332.8
806.4
0.0
806.4
ძირითადი აქტივები
216.4
384.0
52.1
332.0
806.381
0.000
806.381
არაწარმოებული აქტივები
1.8
0.8
0.0
0.8
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.6
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
03 04 09
ხაშურში სპორტკომპლექსის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
1 643.7
1 180.9
758.4
422.5
339.4
0.0
339.4
ხარჯები
0.0
50.8
0.0
50.8
36.2
0.0
36.2
საქონელი და მომსახურება
0.000
50.8
0.0
50.8
13.001
0.0
13.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
23.238
0.000
23.238
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 643.7
1 130.0
758.4
371.7
303.2
0.0
303.2
ძირითადი აქტივები
1 643.7
1 130.0
758.4
371.7
303.203
0.000
303.203
03 04 10
ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
6.0
19.8
0.0
19.8
59.4
0.0
59.4
ხარჯები
3.1
19.8
0.0
19.8
59.4
0.0
59.4
საქონელი და მომსახურება
0.0
19.8
0.0
19.8
59.379
0.000
59.379
სხვა ხარჯები
3.1
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
2.9
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
04 00
განათლება
2 430.5
2 264.8
185.9
2 078.9
3 060.6
960.0
2 100.6
ხარჯები
1 528.3
1 751.4
0.0
1 751.4
2 000.0
0.0
2 000.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.0
40.5
0.0
40.5
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1 474.2
1 710.9
0.0
1 710.9
2 000.000
0.000
2 000.000
სხვა ხარჯები
54.1
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
735.5
510.7
185.9
324.8
1 060.6
960.0
100.6
ძირითადი აქტივები
735.5
510.7
185.9
324.8
1 060.600
960.000
100.600
ვალდებულებების კლება
166.7
2.7
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
საშინაო
166.7
2.7
0.0
2.7
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
2 420.3
2 264.8
185.9
2 078.9
2 050.0
50.0
2 000.0
ხარჯები
1 518.1
1 751.4
0.0
1 751.4
2 000.0
0.0
2 000.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.0
40.5
0.0
40.5
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1 464.0
1 710.9
1 710.9
2 000.000
2 000.000
სხვა ხარჯები
54.1
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
735.5
510.7
185.9
324.8
50.0
50.0
0.0
ძირითადი აქტივები
735.5
510.7
185.9
324.8
50.000
50.000
0.000
ვალდებულებების კლება
166.7
2.7
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
საშინაო
166.7
2.7
0.0
2.7
0.000
0.000
0.000
04 02
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
1 010.6
910.0
100.6
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.0
0.0
0.0
1 010.6
910.0
100.6
ძირითადი აქტივები
0.000
0.0
0.0
0.0
1 010.6
910.0
100.6
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 755.0
1 699.5
87.2
1 612.4
2 726.7
569.7
2 157.0
ხარჯები
1 390.1
1 597.5
0.0
1 597.5
2 118.2
180.9
1 937.3
საქონელი და მომსახურება
0.4
1.5
0.0
1.5
185.547
180.869
4.678
სუბსიდიები
1 323.0
1 512.4
0.0
1 512.4
1 743.500
0.000
1 743.500
სხვა ხარჯები
66.6
83.7
0.0
83.7
189.109
0.000
189.109
არაფინანსური აქტივების ზრდა
336.7
102.0
87.2
14.9
608.6
388.8
219.7
ძირითადი აქტივები
336.7
102.0
87.2
14.9
608.561
388.849
219.712
ვალდებულებების კლება
28.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
28.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
493.3
574.8
0.0
574.8
688.1
0.0
688.1
ხარჯები
493.3
574.8
0.0
574.8
688.1
0.0
688.1
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
493.3
574.8
0.0
574.8
688.100
0.000
688.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
210.1
270.0
0.0
270.0
237.8
0.0
237.8
ხარჯები
210.1
270.0
0.0
270.0
237.8
0.0
237.8
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
210.1
270.0
270.0
237.800
237.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწობა
283.2
304.8
0.0
304.8
450.3
0.0
450.3
ხარჯები
283.2
304.8
0.0
304.8
450.3
0.0
450.3
სუბსიდიები
283.2
304.8
304.8
450.300
450.300
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 194.7
1 039.6
87.2
952.4
1 664.0
388.8
1 275.1
ხარჯები
829.8
937.5
0.0
937.5
1 055.4
0.0
1 055.4
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
829.8
937.5
0.0
937.5
1 055.400
0.000
1 055.400
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
336.7
102.0
87.2
14.9
608.6
388.8
219.7
ძირითადი აქტივები
336.7
102.0
87.2
14.9
608.561
388.849
219.712
ვალდებულებების კლება
28.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
28.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
137.5
147.6
0.0
147.6
132.9
0.0
132.9
ხარჯები
110.4
147.6
0.0
147.6
132.9
0.0
132.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
110.4
147.6
147.6
132.873
132.873
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
27.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
27.1
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
187.0
192.8
0.0
192.8
228.2
0.0
228.2
ხარჯები
173.8
192.8
0.0
192.8
228.2
0.0
228.2
სუბსიდიები
173.8
192.8
192.8
228.200
228.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
13.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
118.8
144.4
0.0
144.4
164.1
0.0
164.1
ხარჯები
118.0
144.4
0.0
144.4
164.1
0.0
164.1
სუბსიდიები
118.0
144.4
144.4
164.100
164.100
ვალდებულებების კლება
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.8
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
05 02 04
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
247.0
256.2
0.0
256.2
304.8
0.0
304.8
ხარჯები
243.3
256.2
0.0
256.2
304.8
0.0
304.8
სუბსიდიები
243.3
256.2
256.2
304.827
304.827
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
3.5
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
464.6
257.8
87.2
170.7
793.2
388.8
404.3
ხარჯები
144.6
155.8
0.0
155.8
184.6
0.0
184.6
სუბსიდიები
144.6
155.8
155.8
184.600
184.600
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
320.0
102.0
87.2
14.9
608.6
388.8
219.7
ძირითადი აქტივები
320.0
102.0
87.2
14.9
608.561
388.849
219.712
05 02 06
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
39.7
40.7
0.0
40.7
40.8
0.0
40.8
ხარჯები
39.7
40.7
0.0
40.7
40.8
0.0
40.8
სუბსიდიები
39.7
40.7
40.7
40.800
40.800
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
17.0
19.9
0.0
19.9
274.7
180.9
93.8
ხარჯები
17.0
19.9
0.0
19.9
274.7
180.9
93.8
საქონელი და მომსახურება
0.4
1.5
0.0
1.5
185.547
180.8
4.7
სხვა ხარჯები
16.6
18.4
0.0
18.4
89.109
0.000
89.1
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
50.0
65.3
0.0
65.3
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
50.0
65.3
0.0
65.3
100.0
0.0
100.0
სხვა ხარჯები
50.0
65.3
0.0
65.3
100.000
0.000
100.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 194.2
1 109.9
0.0
1 109.9
1 398.4
232.0
1 166.4
ხარჯები
1 163.9
1 109.9
0.0
1 109.9
1 166.4
0.0
1 166.4
საქონელი და მომსახურება
8.6
26.1
0.0
26.1
34.800
0.000
34.800
სუბსიდიები
122.7
117.9
0.0
117.9
120.200
0.000
120.200
გრანტები
18.3
19.8
0.0
19.8
23.000
0.000
23.000
სოციალური უზრუნველყოფა
771.2
829.4
0.0
829.4
795.446
0.000
795.446
სხვა ხარჯები
243.1
116.6
0.0
116.6
193.000
0.000
193.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.6
0.0
0.0
0.0
232.0
232.0
0.0
ძირითადი აქტივები
26.6
0.0
0.0
0.0
232.003
232.003
0.000
ვალდებულებების კლება
3.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
3.8
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
124.0
94.3
0.0
94.3
327.3
232.3
95.0
ხარჯები
94.3
94.3
0.0
94.3
95.0
0.0
95.0
საქონელი და მომსახურება
4.1
4.1
0.0
4.1
4.800
0.000
4.800
სუბსიდიები
90.2
90.2
90.2
90.200
90.200
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.6
0.0
0.0
0.0
232.3
232.3
0.0
ძირითადი აქტივები
26.6
0.0
0.0
0.0
232.300
232.300
0.000
ვალდებულებების კლება
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
3.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1 070.2
1 015.6
0.0
1 015.6
1 071.4
0.0
1 071.4
ხარჯები
1 069.6
1 015.6
0.0
1 015.6
1 071.4
0.0
1 071.4
საქონელი და მომსახურება
4.5
22.0
0.0
22.0
30.000
0.000
30.000
სუბსიდიები
32.5
27.7
0.0
27.7
30.000
0.000
30.000
გრანტები
18.3
19.8
0.0
19.8
23.000
0.000
23.000
სოციალური უზრუნველყოფა
771.2
829.4
0.0
829.4
795.446
0.000
795.446
სხვა ხარჯები
243.1
116.6
0.0
116.6
193.000
0.000
193.000
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.6
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
06 02 01
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
2.0
1.0
0.0
1.0
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
2.0
1.0
0.0
1.0
2.0
0.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
1.0
0.0
1.0
2.000
0.000
2.000
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
32.5
27.7
0.0
27.7
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
32.5
27.7
0.0
27.7
30.0
0.0
30.0
სუბსიდიები
32.5
27.7
27.7
30.000
30.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
06 02 03
სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა
18.3
19.8
0.0
19.8
23.0
0.0
23.0
ხარჯები
18.3
19.8
0.0
19.8
23.0
0.0
23.0
გრანტები
18.3
19.8
0.0
19.8
23.000
0.000
23.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
06 02 04
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
73.2
24.0
0.0
24.0
34.0
0.0
34.0
ხარჯები
73.2
24.0
0.0
24.0
34.0
0.0
34.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
1.1
0.0
1.1
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
73.2
22.9
0.0
22.9
34.000
0.000
34.000
06 02 05
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები
21.6
18.3
0.0
18.3
20.6
0.0
20.6
ხარჯები
21.6
18.3
0.0
18.3
20.6
0.0
20.6
სოციალური უზრუნველყოფა
21.6
18.3
0.0
18.3
20.600
0.000
20.600
06 02 06
საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის ღონისძიებები
28.1
20.9
0.0
20.9
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
27.9
20.9
0.0
20.9
30.0
0.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
4.5
20.9
0.0
20.9
30.000
0.000
30.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
23.4
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
06 02 07
სარიტუალო მომსახურება
6.8
6.5
0.0
6.5
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
6.8
6.5
0.0
6.5
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.8
6.5
0.0
6.5
5.000
0.000
5.000
06 02 08
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა
125.9
121.9
0.0
121.9
145.4
0.0
145.4
ხარჯები
125.9
121.9
0.0
121.9
145.4
0.0
145.4
სოციალური უზრუნველყოფა
125.9
121.9
0.0
121.9
145.446
0.000
145.446
06 02 09
მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა
20.8
22.4
0.0
22.4
24.0
0.0
24.0
ხარჯები
20.4
22.4
0.0
22.4
24.0
0.0
24.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.4
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
13.0
22.4
0.0
22.4
24.000
0.000
24.000
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.4
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
06 02 10
მოქალაქეთა სოციალური დახმარება
741.1
753.0
0.0
753.0
757.4
0.0
757.4
ხარჯები
741.1
753.0
0.0
753.0
757.4
0.0
757.4
სოციალური უზრუნველყოფა
607.6
681.6
0.0
681.6
622.400
0.000
622.400
სხვა ხარჯები
133.6
71.3
0.0
71.3
135.000
0.000
135.000