7.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზა
-ციული
კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის
ფაქტი
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის
მუნიციპალიტეტი
|
9,399.3
|
10 409,6
|
17,326.9
|
8,647.1
|
8,679.8
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
143
|
146
|
141
|
|
141
|
|
|
ხარჯები
|
5,420.3
|
6 891,4
|
8,558.1
|
1,058.5
|
7,499.6
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1,141.1
|
1 513,0
|
1,639.2
|
|
1,639.2
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3,851.4
|
3 396,5
|
8 604,4
|
7 588,6
|
1 015,8
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
127.6
|
121,7
|
164,4
|
|
164,4
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი
და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
|
2,238.8
|
2 579,1
|
2 770,8
|
|
2 770,8
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
134
|
137
|
132
|
|
132
|
|
|
ხარჯები
|
1,894.5
|
2 328,2
|
2 530,4
|
|
2 530,4
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1,069.8
|
1 424,7
|
1 550,8
|
|
1 550,8
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
219.0
|
129,2
|
76,0
|
|
76,0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
125.3
|
121,7
|
164,4
|
|
164,4
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
531.4
|
621,3
|
656,4
|
|
656,4
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
530.3
|
611,3
|
646,7
|
|
646,7
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
361.0
|
420,8
|
448,0
|
|
448,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1.1
|
10,0
|
9,7
|
|
9,7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის
მერია
|
1,415.3
|
1 628,9
|
1 733,8
|
|
1 733,8
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
102
|
105
|
101
|
|
101
|
|
|
ხარჯები
|
1,197.4
|
1 509,7
|
1 667,5
|
|
1 667,5
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
708.7
|
1 003,9
|
1 102,8
|
|
1 102,8
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
217.9
|
119,2
|
66,3
|
|
66,3
|
|
01 03
|
სარეზერვო
ფონდი
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან
(ტენდერი
, აუქციონი
და
ა
.შ
.) დაკავშირებული
ხარჯები
|
4.7
|
2,8
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
4.7
|
2,8
|
5,0
|
|
5,0
|
|
01 05
|
რეგიონული
განვითარების
ფონდი
|
12.5
|
16,5
|
58,0
|
|
58,0
|
|
|
ხარჯები
|
12.5
|
16,5
|
58,0
|
|
58,0
|
|
01 06
|
მგფ
-ისა
და
სხვა
ვალდებულებების
დაფარვა
|
274.9
|
309,6
|
317,6
|
|
317,6
|
|
|
ხარჯები
|
149.6
|
187,9
|
153,2
|
|
153,2
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
125.3
|
121,7
|
164,4
|
|
164,4
|
|
02 00
|
თავდაცვა
, საზოგადოებრივი
წესრიგი
და
უსაფრთხოება
|
78.7
|
96,8
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
9.0
|
9,0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
78.7
|
96,8
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
71.4
|
88,3
|
88,4
|
|
88,4
|
|
02 03
|
ქვეყნის
თვდაცვისუნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
|
78.7
|
96,8
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
9.0
|
9,0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
78.7
|
96,8
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
71.4
|
88,3
|
88,4
|
|
88,4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
, რეაბილიტაცია
და
ექსპლუატაცია
|
4,260.4
|
4 242,0
|
8 731,6
|
6 492,2
|
2 239,4
|
|
|
ხარჯები
|
1,187.4
|
1 533,3
|
1 644,0
|
260,0
|
1 384,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3,070.7
|
2 708,7
|
7 087,6
|
6 232,2
|
855,4
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
2.4
|
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
-რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
|
2,571.7
|
1 714,3
|
4 808,7
|
4 465,4
|
343,3
|
|
|
ხარჯები
|
110.7
|
240,7
|
340,0
|
260,0
|
80,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2,461.0
|
1 473,6
|
4 468,7
|
4 205,4
|
263,3
|
|
03 02
|
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
-რეაბილიტაცია
და
ექსპლუატაცია
|
1,541.7
|
2 086,0
|
3 572,9
|
1 686,8
|
1 886,1
|
|
|
ხარჯები
|
1,032.9
|
1 289,7
|
1 304,0
|
|
1 304,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
506.4
|
796,3
|
2 268,9
|
1 686,8
|
582,1
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
2.4
|
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
53.6
|
107,0
|
2,8
|
|
2,8
|
|
|
ხარჯები
|
53.6
|
107,0
|
2,8
|
|
2,8
|
|
03 02 02
|
წყლის
სისტემების
მოწყობა
-რეაბილიტაციის
ღონისძიებები
|
685.8
|
572,8
|
910,1
|
822,8
|
87,3
|
|
|
ხარჯები
|
338.7
|
37,8
|
23,0
|
|
23,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
346.1
|
535,0
|
887,1
|
822,8
|
64,3
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
1.0
|
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე
განათების
მოწყობა
-რეაბილიტაციის
ღონისძიებები
|
292.9
|
380,2
|
606,3
|
351,1
|
255,2
|
|
|
ხარჯები
|
269.2
|
291,8
|
249,0
|
|
249,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
22.4
|
88,4
|
357,3
|
351,1
|
6,2
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
1.3
|
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს
დაცვითი
ღონისძიებები
|
413.5
|
889,2
|
1 564,2
|
512,9
|
1 051,3
|
|
|
ხარჯები
|
366.1
|
837,1
|
1 026,9
|
|
1 026,9
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
47.4
|
52,1
|
537,3
|
512,9
|
24,4
|
|
03 02 06
|
საპროექტო
-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა
და
ექსპერტიზის
ხარჯები
|
95.9
|
136,8
|
489,5
|
|
489,5
|
|
|
ხარჯები
|
5.4
|
16,0
|
2,3
|
|
2,3
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
90.6
|
120,8
|
487,2
|
|
487,2
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
101.7
|
441,7
|
0,9
|
|
0,9
|
|
|
ხარჯები
|
40.8
|
2,9
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
60.8
|
438,8
|
0,9
|
|
0,9
|
|
03 04
|
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამის
ფარგლებში
განსახორციელებელი
ღონისძიებები
|
45.3
|
|
349,1
|
340,0
|
9,1
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
42.5
|
|
349,1
|
340,0
|
9,1
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,476.1
|
1 882,6
|
3,016.7
|
1,133.3
|
1,883.4
|
|
|
ხარჯები
|
1,069.5
|
1 494,4
|
2,632.0
|
798.5
|
1,833.5
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
406.6
|
388,2
|
384.7
|
334.8
|
49.9
|
|
04 01
|
სკოლამდელი
განათლება
|
1,007.0
|
1 456,7
|
1,769.1
|
|
1,769.1
|
|
|
ხარჯები
|
1,005.8
|
1 428,1
|
1,763.1
|
|
1,763.1
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1.2
|
28,6
|
6.0
|
|
6.0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი
განათლების
კაპიტალური
ხარჯი
|
405.4
|
358,9
|
377,5
|
334,8
|
42,7
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
405.4
|
358,9
|
377,5
|
334,8
|
42,7
|
|
04 03
|
პროფესიული
განათლების
ხელშეწყობა
|
63.7
|
67,0
|
71,6
|
|
71,6
|
|
|
ხარჯები
|
63.7
|
66,3
|
70,4
|
|
70,4
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
|
0,7
|
1,2
|
|
1,2
|
|
04 04
|
საჯარო
სკოლების
დაფინანსება
|
|
|
798,5
|
798,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
798,5
|
798,5
|
|
|
05 00
|
კულტურა
, რელიგია
, ახალგაზრდობის
ხელშეწყობა
და
სპორტი
|
906.1
|
1 085,4
|
1 577,7
|
480,1
|
1 097,6
|
|
|
ხარჯები
|
751.0
|
918,4
|
1 063,2
|
|
1 063,2
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
155.1
|
167,0
|
514,5
|
480,1
|
34,4
|
|
05 01
|
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
296.0
|
354,4
|
238,0
|
|
238,0
|
|
|
ხარჯები
|
172.3
|
193,3
|
235,0
|
|
235,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
123.7
|
161,1
|
3,0
|
|
3,0
|
|
05 01 01
|
სპორტული
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
|
174.6
|
197,0
|
238,0
|
|
238,0
|
|
|
ხარჯები
|
172.3
|
193,3
|
235,0
|
|
235,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2.3
|
3,7
|
3,0
|
|
3,0
|
|
05 01 02
|
სასპორტო
სკოლის
კაპიტალური
ხარჯი
|
121.4
|
157,5
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
121.4
|
157,5
|
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
573.7
|
662,7
|
1 230,6
|
480,1
|
750,5
|
|
|
ხარჯები
|
543.3
|
656,8
|
741,3
|
|
741,3
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
30.5
|
5,9
|
489,3
|
480,1
|
9,2
|
|
05 02 01
|
კულტურის
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
|
573.7
|
662,7
|
1 230,6
|
480,1
|
750,5
|
|
|
ხარჯები
|
543.3
|
656,8
|
741,3
|
|
741,3
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
30.5
|
5,9
|
489,3
|
480,1
|
9,2
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი
და
ახალგაზრდული
ღონისძიებების
ხელშეწყობა
|
16.5
|
48,5
|
81,9
|
|
81,9
|
|
|
ხარჯები
|
15.5
|
48,5
|
59,7
|
|
59,7
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1.0
|
|
22,2
|
|
22,2
|
|
05 04
|
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
|
8.0
|
7,3
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
8.0
|
7,3
|
10,0
|
|
10,0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო
ცენტრი
|
11.9
|
12,5
|
17,2
|
|
17,2
|
|
|
ხარჯები
|
11.9
|
12,5
|
17,2
|
|
17,2
|
|
06 00
|
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
439.2
|
523,6
|
1,127.8
|
541.5
|
586.3
|
|
|
ხარჯები
|
439.2
|
520,2
|
586.2
|
|
586.2
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
|
3,4
|
541.6
|
541.5
|
0.1
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის
პროგრამები
|
48.6
|
52,7
|
616.2
|
541.5
|
74.7
|
|
|
ხარჯები
|
48.6
|
49,3
|
74.6
|
|
74.6
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
|
3,4
|
541.6
|
541.5
|
0.1
|
|
06 02
|
სოციალური
პროგრამები
|
390.6
|
470,9
|
511.6
|
|
511.6
|
|
|
ხარჯები
|
390.6
|
470,9
|
511.6
|
|
511.6
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის
სამედიცინო
დახმარება
და
შეზღუდული
შესაძლებლობის
სტატუსის
მქონე
პირთა
მატერიალური
და
სამედიცინო
დახმარება
|
139.2
|
175,8
|
271.9
|
|
271.9
|
|
|
ხარჯები
|
139.2
|
175,8
|
271.9
|
|
271.9
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის
სოციალური
დახმარება
|
125.4
|
162,2
|
192.6
|
|
192.6
|
|
|
ხარჯები
|
125.4
|
162,2
|
192.6
|
|
192.6
|
|
06 02 03
|
სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობის
ყოველდღიური
უფასო
ერთჯერადი
კვება
დაფინანსება
|
99.2
|
106,7
|
25.7
|
|
25.7
|
|
|
ხარჯები
|
99.2
|
106,7
|
25.7
|
|
25.7
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს
დაცვისას
დაღუპულთა
და
ომის
შემდეგ
გარდაცვლილ
მეომართა
დაკრძალვასთან
დაკავშირებული
სარიტუალო
მომსახურება
|
0.8
|
1,0
|
0.3
|
|
0.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
1,0
|
0.3
|
|
0.3
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა
და
ბავშვების
სოციალური
დაცვა
|
26.2
|
25,2
|
21.1
|
|
21.1
|
|
|
ხარჯები
|
26.2
|
25,2
|
21.1
|
|
21.1
|
|