ათასი ლარი
|
პროგრა-მული კოდი
|
პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
|
ცაგერი მუნიციპალიტეტი
|
2915,850
|
11881,16
|
5662,69
|
6218,47
|
8885,1
|
8730,1
|
155
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
145
|
-
|
-
|
-
|
147
|
142
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
6,679.9
|
8,256.0
|
7,336.5
|
919.5
|
7 741,8
|
7 606,8
|
135,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,807.5
|
1,835.0
|
1,775.0
|
60.0
|
1547
|
1490,6
|
56,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,148.1
|
1,479.0
|
1,284.2
|
194.8
|
995,6
|
986,3
|
9,3
|
|
|
პროცენტი
|
101.7
|
60.2
|
60.2
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,945.5
|
3,476.6
|
3,412.5
|
64.1
|
3137
|
3047,7
|
89,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
459.0
|
535.0
|
534.4
|
0.6
|
470
|
380,7
|
89,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
218.2
|
870.2
|
270.2
|
600.0
|
219,9
|
219,9
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,790.1
|
9,503.5
|
2,523.6
|
6,979.9
|
834
|
2490,6
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
-
|
37.3
|
37.3
|
-
|
20
|
20
|
-
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2,534.5
|
2,665.9
|
2,591.2
|
74.7
|
2658,5
|
2592,8
|
65,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
145
|
-
|
-
|
-
|
147
|
142
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2,527.2
|
2,592.3
|
2,517.6
|
74.7
|
2 684,6
|
2 609,9
|
74,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,807.5
|
1,835.0
|
1,775.0
|
60.0
|
1 865,0
|
1 805,0
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
469.5
|
543.4
|
529.3
|
14.1
|
612,8
|
598,7
|
14,1
|
|
|
პროცენტი
|
101.7
|
60.2
|
60.2
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.7
|
13.0
|
13.0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
64.7
|
30.6
|
30.0
|
0.6
|
28,2
|
27,6
|
0,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
79.2
|
110.1
|
110.1
|
-
|
107,0
|
107,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.2
|
36.3
|
36.3
|
-
|
17,0
|
17,0
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
-
|
37.3
|
37.3
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,432.8
|
2,539.6
|
2,464.9
|
74.7
|
2485,8
|
2427,3
|
65,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
145
|
-
|
-
|
-
|
147
|
142
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2,425.6
|
2,503.3
|
2,428.6
|
74.7
|
2 573,0
|
2 498,3
|
74,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,807.5
|
1,835.0
|
1,775.0
|
60.0
|
1 865,0
|
1 805,0
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
469.5
|
543.4
|
529.3
|
14.1
|
612,8
|
598,7
|
14,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.7
|
13.0
|
13.0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
64.7
|
30.6
|
30.0
|
0.6
|
28,2
|
27,6
|
0,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
79.2
|
81.3
|
81.3
|
-
|
57,0
|
57,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.2
|
36.3
|
36.3
|
-
|
17,0
|
17,0
|
-
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
631.1
|
643.7
|
643.7
|
-
|
680
|
680
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
27
|
-
|
|
|
29
|
29
|
|
|
|
ხარჯები
|
629.8
|
639.7
|
639.7
|
-
|
654,4
|
654,4
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
455.0
|
465.0
|
465.0
|
-
|
495,0
|
495,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
90.2
|
89.3
|
89.3
|
-
|
97,8
|
97,8
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.9
|
10.0
|
10.0
|
|
7,6
|
7,6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
78.6
|
75.4
|
75.4
|
|
54,0
|
54,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.3
|
4.0
|
4.0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,727.2
|
1,821.2
|
1,821.2
|
-
|
1567,4
|
1567,4
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
113
|
-
|
|
|
113
|
113
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,721.3
|
1,788.9
|
1,788.9
|
-
|
1 843,9
|
1 843,9
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,291.3
|
1,310.0
|
1,310.0
|
-
|
1 310,0
|
1 310,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
369.7
|
440.0
|
440.0
|
-
|
500,9
|
500,9
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.7
|
13.0
|
13.0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
55.1
|
20.0
|
20.0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.6
|
5.9
|
5.9
|
|
3,0
|
3,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.9
|
32.3
|
32.3
|
|
15,0
|
15,0
|
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
74.5
|
74.7
|
-
|
65,7
|
74,7
|
-
|
65,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
5
|
-
|
|
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
74.5
|
74.7
|
-
|
74.7
|
74,7
|
-
|
74,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
61.2
|
60.0
|
-
|
60.0
|
60,0
|
-
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.6
|
14.1
|
-
|
14.1
|
14,1
|
-
|
14,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.7
|
0.6
|
|
0.6
|
0,6
|
|
0,6
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
101.7
|
126.3
|
126.3
|
-
|
172,7
|
172,7
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
101.7
|
89.0
|
89.0
|
-
|
111,6
|
111,6
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
101.7
|
60.2
|
60.2
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
28.8
|
28.8
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
-
|
37.3
|
37.3
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
-
|
28.8
|
28.8
|
-
|
70
|
70
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
28.8
|
28.8
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
28.8
|
28.8
|
|
40,0
|
40,0
|
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
15,1
|
10,0
|
15,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
-
|
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
101.7
|
97.5
|
97.5
|
-
|
87,6
|
87,6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
101.7
|
60.2
|
60.2
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
101.7
|
60.2
|
60.2
|
|
32
|
32
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
37.3
|
37.3
|
|
55,6
|
55,6
|
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7,250.7
|
8,758.9
|
2,756.4
|
6,002.5
|
1 372,9
|
2668,9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
686.1
|
1,453.8
|
853.8
|
600.0
|
882,9
|
882,9
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
494.0
|
540.7
|
540.7
|
-
|
561,8
|
561,8
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
192.1
|
313.2
|
313.2
|
-
|
321,1
|
321,1
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
600.0
|
-
|
600.0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,564.7
|
7,305.1
|
1,902.6
|
5,402.5
|
2145,6
|
490,0
|
1656,6
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
1,723.9
|
3,423.5
|
758.7
|
2,664.8
|
40
|
40
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
275.7
|
239.0
|
239.0
|
-
|
40
|
40
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
275.7
|
239.0
|
239.0
|
-
|
40
|
40
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,448.2
|
3,184.5
|
519.7
|
2,664.8
|
0
|
0
|
-
|
|
02 01 01
|
გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
-
|
239.0
|
239.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
239.0
|
239.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
239.0
|
239.0
|
-
|
40
|
40
|
-
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
-
|
3,184.5
|
519.7
|
2,664.8
|
0
|
75,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,184.5
|
519.7
|
2,664.8
|
559,1
|
0
|
559,1
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
785.3
|
407.0
|
407.0
|
-
|
60,3
|
60,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
230.9
|
303.0
|
303.0
|
-
|
60,3
|
60,3
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38.8
|
55.0
|
55.0
|
-
|
15,3
|
15,3
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
192.1
|
248.0
|
248.0
|
-
|
45
|
45
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
554.5
|
104.0
|
104.0
|
-
|
749,3
|
45
|
704,3
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
232.0
|
305.0
|
305.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
230.9
|
303.0
|
303.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38.8
|
55.0
|
55.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
192.1
|
248.0
|
248.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.2
|
2.0
|
2.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
02 02 01 01
|
წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
38.8
|
55.0
|
55.0
|
-
|
15,3
|
15,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
38.8
|
55.0
|
55.0
|
|
15,3
|
15,3
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38.8
|
55.0
|
55.0
|
-
|
15,3
|
15,3
|
-
|
|
02 02 01 02
|
წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
193.2
|
250.0
|
250.0
|
-
|
260,0
|
260,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
192.1
|
248.0
|
248.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
192.1
|
248.0
|
248.0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.2
|
2.0
|
2.0
|
|
-
|
|
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
553.3
|
102.0
|
102.0
|
-
|
45
|
45
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
553.3
|
102.0
|
102.0
|
|
749,3
|
45
|
704,3
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
209.1
|
313.2
|
313.2
|
-
|
16,4
|
16,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
160.9
|
235.2
|
235.2
|
-
|
70,0
|
70,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
160.9
|
170.0
|
170.0
|
-
|
261,1
|
261,1
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
65.2
|
65.2
|
-
|
261,1
|
261,1
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48.2
|
78.0
|
78.0
|
-
|
200,0
|
200,0
|
-
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
|
160.9
|
235.2
|
235.2
|
-
|
61,1
|
61,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
160.9
|
235.2
|
235.2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
160.9
|
170.0
|
170.0
|
-
|
261,1
|
261,1
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
65.2
|
65.2
|
-
|
261,1
|
261,1
|
-
|
|
02 03 01 01
|
გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
|
-
|
170.0
|
170.0
|
-
|
234,3
|
234,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
170.0
|
170.0
|
-
|
140
|
140
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
170.0
|
170.0
|
-
|
140
|
140
|
-
|
|
02 03 01 02
|
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა
|
-
|
65.2
|
65.2
|
-
|
94,3
|
94,2
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
65.2
|
65.2
|
-
|
94,3
|
94,3
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
65.2
|
65.2
|
|
94,3
|
94,3
|
-
|
|
02 03 02
|
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
|
48.2
|
78.0
|
78.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48.2
|
78.0
|
78.0
|
|
0
|
0
|
|
|
02 04
|
სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
|
-
|
600.0
|
-
|
600.0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
600.0
|
-
|
600.0
|
-
|
-
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
600.0
|
|
600.0
|
-
|
-
|
-
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
2,193.3
|
1,191.1
|
329.0
|
862.0
|
80,7
|
80,7
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
18.6
|
10.7
|
10.7
|
-
|
10,7
|
10,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.6
|
10.7
|
10.7
|
-
|
10,7
|
10,7
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,174.6
|
1,180.4
|
318.3
|
862.0
|
363,2
|
70
|
393,2
|
|
02 07
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
-
|
792.0
|
58.0
|
734.0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
792.0
|
58.0
|
734.0
|
75,0
|
75,0
|
|
|
02 08
|
სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
1,998.9
|
1,380.2
|
238.6
|
1,141.6
|
37
|
37
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,998.9
|
1,380.2
|
238.6
|
1,141.6
|
37
|
37
|
|
|
02 09
|
რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება
|
340.3
|
586.0
|
586.0
|
360
|
50,0
|
360
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
340.3
|
586.0
|
586.0
|
|
360
|
360
|
|
|
02 10
|
სატრანსპორტო მომსახურება
|
-
|
66.0
|
66.0
|
-
|
70
|
70
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
66.0
|
66.0
|
-
|
70
|
70
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
66.0
|
66.0
|
-
|
70
|
70
|
-
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
853.5
|
895.7
|
632.3
|
263.4
|
66,0
|
66,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
640.9
|
616.2
|
616.2
|
-
|
66,0
|
66,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46.2
|
45.4
|
45.4
|
-
|
612,5
|
612,5
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
594.7
|
570.8
|
570.8
|
-
|
612,5
|
612,5
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
212.7
|
279.5
|
16.1
|
263.4
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
640.9
|
545.4
|
545.4
|
-
|
521,9
|
521,9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
640.9
|
543.2
|
543.2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46.2
|
20.0
|
20.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
594.7
|
523.2
|
523.2
|
|
545,3
|
521,9
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2.2
|
2.2
|
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
-
|
47.6
|
47.6
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
47.6
|
47.6
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
47.6
|
47.6
|
|
0
|
0
|
-
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
212.7
|
277.3
|
13.9
|
263.4
|
0
|
0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
212.7
|
277.3
|
13.9
|
263.4
|
02
|
0
|
|
|
03 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
-
|
25.4
|
25.4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
25.4
|
25.4
|
-
|
-
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
25.4
|
25.4
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
04 00
|
განათლება
|
950.5
|
1,620.8
|
1,130.1
|
490.7
|
841,4
|
841,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
948.8
|
1,252.6
|
1,071.9
|
180.7
|
841,4
|
841,4
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
180.7
|
-
|
180.7
|
|
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
916.6
|
1,036.9
|
1,036.9
|
-
|
841,4
|
841,4
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32.2
|
35.0
|
35.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.7
|
368.2
|
58.2
|
310.0
|
0
|
0
|
-
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
796.8
|
906.9
|
906.9
|
-
|
841,4
|
841,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
795.1
|
894.8
|
894.8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
795.1
|
894.8
|
894.8
|
|
841,4
|
841,4
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.7
|
12.1
|
12.1
|
|
0
|
0
|
-
|
|
04 03
|
განათლების ღონისძიებები
|
32.2
|
35.0
|
35.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
32.2
|
35.0
|
35.0
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32.2
|
35.0
|
35.0
|
|
0
|
0
|
-
|
|
04 04
|
ა(ა)იპ – მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი
|
121.5
|
142.1
|
142.1
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
121.5
|
142.1
|
142.1
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
121.5
|
142.1
|
142.1
|
|
0
|
0
|
-
|
|
04 05
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
|
-
|
536.8
|
46.1
|
490.7
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
180.7
|
-
|
180.7
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
180.7
|
-
|
180.7
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
356.1
|
46.1
|
310.0
|
-
|
-
|
-
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1,370.3
|
2,753.9
|
2,157.6
|
596.4
|
1399,4
|
1399,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1,366.4
|
1,665.9
|
1,665.9
|
-
|
-
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80.9
|
103.0
|
103.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,178.7
|
1,478.6
|
1,478.6
|
-
|
1399,4
|
1399,4
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
106.8
|
84.3
|
84.3
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.9
|
1,088.1
|
491.7
|
596.4
|
0
|
0
|
-
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
574.6
|
1,717.6
|
1,121.2
|
596.4
|
435
|
435
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
570.7
|
686.1
|
686.1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
570.7
|
686.1
|
686.1
|
-
|
435
|
435
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.9
|
1,031.5
|
435.1
|
596.4
|
0
|
0
|
-
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
574.6
|
694.8
|
694.8
|
-
|
435
|
435
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
570.7
|
686.1
|
686.1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
570.7
|
686.1
|
686.1
|
-
|
435
|
435
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.9
|
8.7
|
8.7
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
05 01 01 01
|
ა(ა)იპ – ცაგერის სასპორტო სკოლა
|
212.8
|
283.7
|
283.7
|
-
|
230
|
230
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
208.9
|
275.0
|
275.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
208.9
|
275.0
|
275.0
|
|
230
|
230
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.9
|
8.7
|
8.7
|
|
0
|
0
|
-
|
|
05 01 01 02
|
ა(ა)იპ – საფეხბურთო კლუბი ხვამლი
|
137.2
|
168.2
|
168.2
|
-
|
95
|
95
|
|
|
|
ხარჯები
|
137.2
|
168.2
|
168.2
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
137.2
|
168.2
|
168.2
|
|
95
|
95
|
-
|
|
05 01 01 03
|
ა(ა)იპ –
ფრენბურთის კლუბი ცაგერი
|
101.0
|
109.9
|
109.9
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
101.0
|
109.9
|
109.9
|
-
|
110
|
110
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
101.0
|
109.9
|
109.9
|
|
110,0
|
110
|
-
|
|
05 01 01 04
|
|
123.6
|
133.0
|
133.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
123.6
|
133.0
|
133.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
123.6
|
133.0
|
133.0
|
|
0
|
0
|
-
|
|
05 01 03
|
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში
|
-
|
1,022.8
|
426.4
|
596.4
|
0
|
0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,022.8
|
426.4
|
596.4
|
0
|
0
|
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
779.7
|
1,017.4
|
1,017.4
|
-
|
990,4
|
990,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
779.7
|
960.8
|
960.8
|
-
|
-
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
75.5
|
90.0
|
90.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
607.0
|
792.5
|
792.5
|
-
|
990,4
|
990,4
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
97.2
|
78.3
|
78.3
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
56.6
|
56.6
|
-
|
867,0
|
0
|
-
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
544.0
|
690.0
|
690.0
|
-
|
735,4
|
735,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
544.0
|
677.9
|
677.9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
544.0
|
677.9
|
677.9
|
-
|
735,4
|
735,4
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
12.1
|
12.1
|
-
|
750,4
|
0
|
-
|
|
05 02 01 01
|
ა(ა)იპ – ცაგერის კულტურის ცენტრი
|
427.3
|
539.3
|
539.3
|
-
|
290
|
290
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
427.3
|
534.2
|
534.2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
427.3
|
534.2
|
534.2
|
|
290
|
290
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5.1
|
5.1
|
|
536,5
|
0
|
-
|
|
05 02 01 02
|
ა(ა)იპ – სამუსიკო სკოლა
|
68.9
|
93.1
|
93.1
|
-
|
65
|
65
|
|
|
|
ხარჯები
|
68.9
|
86.1
|
86.1
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
68.9
|
86.1
|
86.1
|
|
65
|
65
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
7.0
|
7.0
|
|
93,1
|
0
|
-
|
|
05 02 01 03
|
ა(ა)იპ – სამხატვრო სკოლა
|
47.8
|
57.6
|
57.6
|
-
|
50,4
|
50,4
|
|
|
|
ხარჯები
|
47.8
|
57.6
|
57.6
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
47.8
|
57.6
|
57.6
|
|
50,4
|
50,4
|
-
|
|
05 02 01 04
|
ა(ა)იპ – მუზეუმის ხელშეწყობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
170
|
170
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
170
|
170
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
-
|
|
|
170
|
170
|
-
|
|
05 02 02
|
კულტურის ღონისძიებები
|
110.7
|
106.3
|
106.3
|
-
|
60
|
60
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
110.7
|
106.3
|
106.3
|
-
|
60
|
60
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63.5
|
78.0
|
78.0
|
-
|
40
|
40
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
47.2
|
28.3
|
28.3
|
|
20
|
20
|
-
|
|
05 02 03
|
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში
|
-
|
37.7
|
37.7
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
37.7
|
37.7
|
|
0
|
0
|
|
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 05
|
გაზეთის მომსახურების დაფინანსება
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
-
|
9-
|
-9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
-
|
-
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
-
|
9
|
9
|
-
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ – ტურისტული ცენტრი
|
63.0
|
121.4
|
121.4
|
-
|
95
|
95
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
63.0
|
114.6
|
114.6
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
63.0
|
114.6
|
114.6
|
|
95
|
95
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
6.8
|
6.8
|
|
116,6
|
0
|
-
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
16.0
|
19.0
|
19.0
|
-
|
125
|
125
|
|
|
|
ხარჯები
|
16.0
|
19.0
|
19.0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.4
|
13.0
|
13.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.9
|
-
|
|
|
125
|
125
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.6
|
6.0
|
6.0
|
|
0
|
0
|
-
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
510.5
|
1,101.5
|
629.8
|
471.7
|
470
|
380,7
|
89,3
|
|
|
ხარჯები
|
510.5
|
675.1
|
611.0
|
64.1
|
470
|
380,7
|
89,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
57.5
|
65.8
|
65.8
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
58.8
|
64.1
|
-
|
64.1
|
89,3
|
0
|
89,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
394.3
|
504.4
|
504.4
|
-
|
268,7
|
268,7
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
40.8
|
40.8
|
-
|
2
|
2
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
426.4
|
18.8
|
407.6
|
531,9
|
531,9
|
-
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
300.8
|
755.5
|
283.8
|
471.7
|
89,3
|
0
|
89,3
|
|
|
ხარჯები
|
300.8
|
329.1
|
265.0
|
64.1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
58.8
|
64.1
|
-
|
64.1
|
89,3
|
0
|
89,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
242.0
|
265.0
|
265.0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
426.4
|
18.8
|
407.6
|
60,3
|
0
|
60,3
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
58.8
|
65.3
|
-
|
65.3
|
270,0
|
270,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
58.8
|
64.1
|
-
|
64.1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
58.8
|
64.1
|
|
89,3
|
60,3
|
-
|
89,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1.2
|
|
1.2
|
0
|
-
|
0
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
-
|
425.2
|
18.8
|
406.4
|
60,3
|
|
60,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
425.2
|
18.8
|
406.4
|
-
|
|
|
|
06 01 03
|
ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა
|
6.5
|
15.0
|
15.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
6.5
|
15.0
|
15.0
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.5
|
15.0
|
15.0
|
|
00
|
00
|
-
|
|
06 01 04
|
ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
123.4
|
157.0
|
157.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
123.4
|
157.0
|
157.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
123.4
|
157.0
|
157.0
|
|
0
|
0
|
-
|
|
06 01 05
|
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება
|
31.4
|
-
|
-
|
-
|
00
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
31.4
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31.4
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 01 06
|
ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
|
24.6
|
30.0
|
30.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
24.6
|
30.0
|
30.0
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.6
|
30.0
|
30.0
|
|
0
|
0
|
-
|
|
06 01 07
|
ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
54.2
|
60.0
|
60.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
54.2
|
60.0
|
60.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54.2
|
60.0
|
60.0
|
|
0
|
0
|
-
|
|
06 01 08
|
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის ქვეპროგრამა
|
2.0
|
3.0
|
3.0
|
-
|
60,0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
3.0
|
3.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.0
|
3.0
|
3.0
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
209.8
|
346.0
|
346.0
|
-
|
380,7
|
380,7-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
209.8
|
346.0
|
346.0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
57.5
|
65.8
|
65.8
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
152.3
|
239.4
|
239.4
|
-
|
368,7
|
368,7
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
40.8
|
40.8
|
-
|
2
|
2
|
-
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა
|
35.8
|
34.0
|
34.0
|
-
|
110
|
110
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
35.8
|
34.0
|
34.0
|
-
|
110
|
110
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
0.8
|
0.8
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35.8
|
33.2
|
33.2
|
|
110
|
110
|
-
|
|
06 02 02
|
ოჯახების და ბავშვებისერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
36.1
|
48.0
|
48.0
|
-
|
268,7
|
268,7
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
36.1
|
48.0
|
48.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36.1
|
47.6
|
47.6
|
|
268,7
|
268,7
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0.4
|
0.4
|
|
0
|
0
|
-
|
|
06 02 03
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
1.0
|
2.0
|
2.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
2.0
|
2.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
2.0
|
2.0
|
|
0
|
0
|
-
|
|
06 02 04
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა, დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება
|
4.8
|
73.0
|
73.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
4.8
|
73.0
|
73.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.8
|
73.0
|
73.0
|
|
0
|
0
|
-
|
|
06 02 05
|
ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
40.0
|
40.0
|
|
0
|
0
|
-
|
|
06 02 06
|
მრავალშვილიან (სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
48.8
|
50.0
|
50.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
48.8
|
50.0
|
50.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
48.8
|
49.6
|
49.6
|
|
0
|
0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0.4
|
0.4
|
|
0
|
0
|
-
|
|
06 02 07
|
მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
11.3
|
11.0
|
11.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.3
|
11.0
|
11.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.3
|
11.0
|
11.0
|
|
0
|
0
|
-
|
|
06 02 08
|
უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა
|
5.9
|
12.0
|
12.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
5.9
|
12.0
|
12.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.9
|
12.0
|
12.0
|
|
15,0
|
0
|
-
|
|
06 02 09
|
მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
2.7
|
3.0
|
3.0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2.7
|
3.0
|
3.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.7
|
3.0
|
3.0
|
|
0
|
0
|
-
|
|
06 02 10
|
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
5.6
|
7.0
|
7.0
|
-
|
2
|
2
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
5.6
|
7.0
|
7.0
|
-
|
2
|
2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.6
|
7.0
|
7.0
|
|
1
|
2
|
-
|
|
06 02 11
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება
|
48.9
|
50.0
|
50.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
48.9
|
50.0
|
50.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
48.9
|
50.0
|
50.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
06 02 12
|
100 წლისა და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
0.4
|
1.0
|
1.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
1.0
|
1.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.4
|
1.0
|
1.0
|
|
0
|
0
|
-
|
|
06 02 13
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ბანაკში დასვენების მუნიციპალური ქვეპროგრამა
|
8.6
|
15.0
|
15.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
8.6
|
15.0
|
15.0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.6
|
15.0
|
15.0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|