„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№5
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.165.016386
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 04/03/2020
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2020 წლის 26 თებერვალი

ქ. საგარეჯო

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 30/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016378).

1. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის   I თავის 1-12 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დანართი

თავი I. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი🔗

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

I. შემოსავლები

14347.987

20974.427

21005.638

14439.500

6566.138

გადასახადები

3343.098

11962.193

12919.500

12919.500

0.000

გრანტები

9704.566

7437.702

6786.138

220.000

6566.138

სხვა  შემოსავლები

1300.323

1574.532

1300.000

1300.000

0.000

II. ხარჯები

8610.964

9955.030

10984.396

10616.700

367.696

შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2100.800

2100.800

0.000

საქონელი და მომსახურება

1843.434

2256.221

2693.896

2326.200

367.696

პროცენტი

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

სუბსიდიები

3844.204

4499.297

4826.300

4826.300

0.000

გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

632.296

664.147

814.900

814.900

0.000

სხვა ხარჯები

474.766

359.762

459.800

459.800

0.000

III. საოპერაციო სალდო

5737.022

11019.397

10021.242

3882.800

6198.442

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4078.671

10842.628

12973.809

5580.100

7393.709

ზრდა

5154.568

10904.649

13073.809

5680.100

7393.709

კლება

1075.897

62.021

100.000

100.000

V. მთლიანი სალდო

1658.351

176.769

-2952.567

-1757.300

-1195.267

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

1658.351

158.769

-2998.667

-1803.400

-1195.267

ზრდა

333.540

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

333.540

0.000

0.000

კლება

-1324.811

-158.769

2998.667

1803.400

1195.267

ვალუტა და დეპოზიტები

-1341.726

-158.769

2998.667

1803.400

1195.267

აქციები და სხვა კაპიტალი

16.915

0.000

0.000

VII. ვალდებულებების ცვლილება

0.000

-18.000

-46.100

-46.100

0.000

კლება

0.000

18.000

46.100

46.100

0.000

საშინაო

0.000

18.000

46.100

46.100

0.000

სესხები

0.000

18.000

46.100

46.100

VIII. ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

შემოსულობები

15,440.799

21,036.448

21,105.638

შემოსავლები

14,347.987

20,974.427

21,005.638

არაფინანსური აქტივების კლება

1,075.897

62.021

100.000

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

-1573.149

-3424.137

-426.489

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

13,765.533

20,877.679

24,104.305

ხარჯები

8,610.964

9,955.030

10,984.396

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,154.568

10,904.649

13,073.809

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

85.190

-3265.368

3425.156

ვალდებულებების კლება

0.000

18.000

46.100

ნაშთის ცვლილება

1,675.266

158.769

-2,998.667

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 21005.638  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

14,347.987

20,974.427

21,005.638

14,439.500

6,566.138

გადასახადები

3,343.098

11,962.193

12,919.500

12,919.500

0.000

გრანტები

9,704.566

7,437.702

6,786.138

220.000

6,566.138

სხვა შემოსავლები

1,300.323

1,574.532

1,300.000

1,300.000

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები🔗

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12 919.5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

გადასახადები

3,343.098

11,962.193

12,919.500

12,919.500

0.000

საშემოსავლო გადასახადი

499.709

0.000

0.000

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0.000

8,261.936

9,819.500

9,819.500

ქონების გადასახადი

2,843.389

3,700.257

3,100.000

3,100.000

0.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,029.012

1,432.271

1,356.700

1,356.700

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.000

197.451

0.000

0.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

19.277

22.829

10.000

10.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

1,453.287

1,650.430

1,453.300

1,453.300

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

341.813

397.276

280.000

280.000

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები🔗

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6786.138 ლარით:,ათას ლარი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

გრანტები

9,704.566

7,437.702

6,786.138

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

9,704.566

7,437.702

6,786.138

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,784.500

0.000

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210.000

210,000

220.000

კაპიტალური ტრანსფერი

3,279.885

5186,098

4,852.426

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

130.000

345,973

მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

300.181

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

658,000

658,000

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

1037,631

1055,712

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1300.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,300.323

1,574.532

1,300.000

შემოსავლები საკუთრებიდან

557.415

783.992

655.000

პროცენტები

142.691

92.800

95.000

რენტა

557.415

691.192

560.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

79.089

107.588

95.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

72.022

94.267

89.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

5.019

1.400

2.000

სანებართვო მოსაკრებელი

25.787

52.160

42.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

41.216

40.707

45.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

7.068

13.321

6.000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

519.784

673.831

550.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1.344

9.121

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით🔗

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  10984.396 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

8610.964

9955.030

10984.396

10616.700

367.696

შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2100.800

2100.800

0.000

საქონელი და მომსახურება

1843.445

2256.221

2693.896

2326.200

367.696

პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

სუბსიდიები

3844.204

4499.297

4826.300

4826.300

0.000

გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

632.296

664.147

814.900

814.900

0.000

სხვა ხარჯები

474.766

359.762

459.800

459.800

0.000

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 12 973.809 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 073.809 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 100.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

144.675

196.117

53.700

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

144.675

196.117

53.700

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

3,713.286

8,496.955

9,953.476

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,815.161

4,986.008

5,387.679

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1,518.883

1,941.314

3,216.598

02 03

გარე განათება

168.716

310.871

69.318

02 04

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

183.041

304.562

0.000

02 05

კეთილმოწყობა

0.000

0.000

217.617

02 06

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

27.485

311.543

370.177

02 07

სარიტუალო ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

02 08

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.000

642.658

692.087

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

59.322

31.481

230.000

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0.000

0.000

0.000

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.000

31.481

0.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

59.322

0.000

230.000

04 00

განათლება

326.633

1,545.655

1,683.189

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2.850

35.566

10.000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

323.783

769.294

894.374

04 03

განათლების ღონისძიებები

0.000

12.812

17.000

04 04

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

0.000

727.983

761.815

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

896.119

441.665

614.744

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

887.502

424.295

558.744

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

8.618

17.370

56.000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

14.532

192.776

538.700

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0.000

185.265

538.700

06 02

სოციალური დაცვა

14.532

7.511

0.000

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,154.568

10,904.649

13,073.809

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1,075.897

62.021

100.000

ძირითადი აქტივები

23.827

0.000

50.000

არაწარმოებული აქტივები

1,052.071

62.021

50.000

მიწა

1,052.071

62.021

50.000

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2726.603

3177.146

3334.100

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2726.603

3177.146

3334.100

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2677.663

3131.226

3012.300

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

48.940

45.920

321.800

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.000

0.000

0.000

7.2

თავდაცვა

116.578

115.762

130.000

7.2.2

სამოქალაქო თავდაცვა

116.578

115.762

130.000

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

2012.278

5221.926

5611.879

7.4 5

ტრანსპორტი

2012.278

5221.926

5611.879

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2012.278

5221.926

5611.879

7.4 5 5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000

0.000

7.5

გარემოს დაცვა

767.753

767.768

1180.300

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

767.753

767.768

1180.300

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2963.132

4723.765

5672.797

7.6 1

ბინათმშენებლობა

454.861

498.786

0.000

7.6 2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.000

0.000

0.000

7.6 3

წყალმომარაგება

1754.930

2216.561

3502.098

7.6 4

გარე განათება

725.856

1039.817

869.318

7.6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

27.485

968.601

1301.381

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

88.706

295.019

650.100

7.7 2

ამბულატორიული მომსახურება

3.738

191.015

542.600

7.7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

84.969

104.004

107.500

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2003.086

1773.266

2047.944

7.8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1430.156

1116.393

1307.744

7.8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

518.775

594.997

677.000

7.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

27.993

31.981

33.600

7.8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

26.162

29.895

29.600

7.9

განათლება

2241.483

3904.434

4377.186

7.9 1

სკოლამდელი აღზრდა

2167.796

2821.066

3139.474

7.9 2

ზოგადი განათლება

0.000

993.630

1129.511

7.9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

73.687

89.738

108.200

7 10

სოციალური დაცვა

845.926

898.594

1100.000

7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

18.900

21.950

62.500

7 10 2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

194.532

202.538

231.800

7 10 3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

1.8

1.8

1.8

7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

9.550

11.900

44.600

7 10 6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

21.3

26.0

28.0

7 10 7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

499.724

597.021

576.300

7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

100.090

37.435

155.000

სულ

13765.544

20877.679

24104.305

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო🔗

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  -2,952.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 10,021.2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

5,737.022

11,019.397

10,021.2

მთლიანი სალდო

1,658.351

176.769

-2,952.6

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,658.351

158.769

-2,998.667

ზრდა

333.540

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტი

333.540

0.000

0.000

კლება

-1,324.811

-158.769

2,998.667

ვალუტა და დეპოზიტი

-1,324.811

-158.769

2,998.667

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 46.1 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 557.2 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით  იქნება 531.8  ათასი ლარი.

2.  „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27  დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის  II თავის მუხლი 19. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები შეიცვალოს ნუმერაციით 18. მუხლი 18. პრიორიტეტების/პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები შეიცვალოს ნუმერაციით 19.

3. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27  დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის  III თავის მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით მუხლი 20.

თავი III. საგარეჯოს ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

13765.544

20877.679

24104.305

16342.900

7761.405

მომუშავეთა რიცხოვნობა

178

188

190.000

190.000

0.000

ხარჯები

8610.975

9955.030

10984.396

10616.700

367.696

შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2100.800

2100.800

0.000

საქონელი და მომსახურება

1843.445

2256.221

2693.896

2326.200

367.696

პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

სუბსიდიები

3844.204

4499.297

4826.300

4826.300

0.000

გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

632.296

664.147

814.900

814.900

0.000

სხვა ხარჯები

474.766

359.762

459.800

459.800

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5154.568

10904.649

13073.809

5680.100

7393.709

ვალდებულებები

0.000

18.000

46.100

46.100

0.000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2843.180

3292.908

3464.100

3464.100

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

178

188

190.000

190.000

0.000

ხარჯები

2698.505

3078.790

3364.300

3364.300

0.000

შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2100.800

2100.800

0.000

საქონელი და მომსახურება

687.661

787.973

783.000

783.000

0.000

პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

28.300

15.151

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

166.279

100.064

391.800

391.800

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144.675

196.117

53.700

53.700

0.000

ვალდებულებები

0.000

18.000

46.100

46.100

0.000

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2794.240

3246.988

3142.300

3142.300

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

178

188

190.000

190.000

0.000

ხარჯები

2649.565

3050.870

3088.600

3088.600

0.000

შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2100.800

2100.800

0.000

საქონელი და მომსახურება

687.661

787.973

783.000

783.000

0.000

პროცენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

28.300

15.151

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

166.279

100.064

141.800

141.800

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144.675

196.117

53.700

53.700

0.000

01 01 01

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

687.815

727.494

750.000

750.000

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

33

35.000

35.000

ხარჯები

679.217

725.085

738.500

738.500

0.000

შრომის ანაზღაურება

448.055

479.326

495.000

495.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

109.676

139.677

153.000

153.000

0.000

პროცენტები

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.324

9.950

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

121.161

96.133

90.500

90.500

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.599

2.409

11.500

11.500

0.000

01 01 02

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია

1989.847

2403.732

2262.300

2262.300

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135

145

145.000

145.000

ხარჯები

1853.771

2210.023

2222.700

2222.700

0.000

შრომის ანაზღაურება

1216.635

1517.686

1505.000

1505.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

554.775

633.205

603.600

603.600

0.000

პროცენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

24.882

5.201

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

44.979

3.931

51.100

51.100

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.077

193.708

39.600

39.600

0.000

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

116.578

115.762

130.000

130.000

0.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

ხარჯები

116.578

115.762

127.400

127.400

0.000

შრომის ანაზღაურება

90.135

100.671

100.800

100.800

0.000

საქონელი და მომსახურება

23.210

15.091

26.400

26.400

0.000

პროცენტები

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

3.093

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.140

0.000

0.200

0.200

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

2.600

2.600

0.000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

48.940

45.920

321.800

321.800

0.000

ხარჯები

48.940

27.920

275.700

275.700

0.000

შრომის ანაზღაურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

250.000

250.000

0.000

ვალდებულებები

0.000

18.000

46.100

46.100

0.000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

250.000

250.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

250.000

250.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

250.000

250.000

01 02 02

მგფ-ს სა სხვა დავალიანებების დაფარვა

48.940

45.920

71.800

71.800

0.000

ხარჯები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

ვალდებულებები

0.000

18.000

71.800

71.800

0.000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

4975.410

9945.691

11284.676

6091.918

5192.758

ხარჯები

1262.123

1448.736

1331.200

1331.200

0.000

საქონელი და მომსახურება

567.214

761.587

821.500

821.500

0.000

სუბსიდიები

427.454

493.922

509.700

509.700

0.000

სხვა ხარჯები

267.455

193.226

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3713.286

8496.955

9953.476

4760.718

5192.758

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2012.278

5221.926

5611.879

1475.977

4135.902

ხარჯები

197.117

235.918

224.200

224.200

0.000

საქონელი და მომსახურება

5.443

11.440

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

191.674

218.675

224.200

224.200

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

5.803

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1815.161

4986.008

5387.679

1251.777

4135.902

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

191.674

218.675

518.726

518.726

0.000

ხარჯები

191.674

218.675

224.200

224.200

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

191.674

218.675

224.200

224.200

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

294.526

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

1815.161

5003.251

5063.153

927.251

4135.902

ხარჯები

5.443

17.243

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

5.443

11.440

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

5.803

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1815.161

4986.008

5063.153

927.251

4135.902

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.000

0.000

30.000

30.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

30.000

30.000

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1754.930

2216.561

3502.098

3423.443

78.655

ხარჯები

236.047

275.248

285.500

285.500

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.267

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

235.780

275.248

285.500

285.500

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1518.883

1941.314

3216.598

3137.943

78.655

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

1519.150

1921.318

3216.598

3137.943

78.655

საქონელი და მომსახურება

0.267

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1518.883

1921.318

3216.598

3137.943

78.655

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

235.780

295.243

285.500

285.500

0.000

ხარჯები

235.780

275.248

285.500

285.500

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

235.780

275.248

285.500

285.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

19.995

0.000

02 03

გარე განათება

725.856

1039.817

869.318

867.369

1.949

ხარჯები

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.716

310.871

69.318

67.369

1.949

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

ხარჯები

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

168.716

310.871

69.318

67.369

1.949

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.716

310.871

69.318

67.369

1.949

02 04

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

454.861

498.786

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

271.820

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.365

0.000

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

267.455

187.423

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183.041

304.562

0.000

02 05

კეთილმოწყობა

0.000

0.000

239.117

100.573

138.544

ხარჯები

0.000

0.000

21.500

21.500

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

21.500

21.500

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

217.617

79.073

138.544

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

0.000

0.000

159.117

20.573

138.544

ხარჯები

0.000

0.000

6.500

6.500

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

6.500

6.500

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

152.617

14.073

138.544

02 05  02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

50.000

50.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

50.000

50.000

02 05 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.000

0.000

30.000

30.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

15.000

15.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

15.000

15.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

15.000

15.000

02 06

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

27.485

311.543

370.177

224.556

145.621

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.485

534.640

370.177

224.556

145.621

02 07

სარიტუალო ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 07 01

სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

02 07 02

სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

02 08

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.000

657.058

692.087

0.000

692.087

ხარჯები

0.000

14.400

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

14.400

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

642.658

692.087

692.087

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

767.753

767.768

1180.300

1180.300

0.000

ხარჯები

708.431

736.287

950.300

950.300

0.000

საქონელი და მომსახურება

505.138

296.942

550.000

550.000

0.000

სუბსიდიები

203.293

439.345

400.300

400.300

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.322

31.481

230.000

230.000

0.000

03 01

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

708.431

736.287

950.300

950.300

0.000

ხარჯები

708.431

736.287

950.300

950.300

0.000

საქონელი და მომსახურება

505.138

296.942

550.000

550.000

0.000

სუბსიდიები

203.293

439.345

400.300

400.300

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

31.481

0.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

59.322

0.000

260.000

260.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.322

0.000

260.000

260.000

04 00

განათლება

2241.483

3904.434

4377.186

2601.267

1775.919

ხარჯები

1914.850

2358.779

2693.996

2326.300

367.696

საქონელი და მომსახურება

8.421

280.299

386.196

18.500

367.696

სუბსიდიები

1905.229

2077.279

2301.600

2301.600

0.000

სხვა ხარჯები

1.200

1.200

6.200

6.200

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326.633

1545.655

1683.189

274.967

1408.222

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1835.592

2037.120

2226.600

2226.600

0.000

ხარჯები

1832.742

2001.554

2216.600

2216.600

0.000

სუბსიდიები

1832.742

2001.554

2216.600

2216.600

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.850

35.566

10.000

10.000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

332.204

783.946

912.874

242.473

670.401

ხარჯები

8.421

14.652

18.500

18.500

0.000

საქონელი და მომსახურება

8.421

14.652

18.500

18.500

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

323.783

769.294

894.374

223.973

670.401

04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

73.687

89.738

108.200

108.200

0.000

ხარჯები

73.687

76.926

91.200

91.200

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

72.487

75.726

85.000

85.000

სხვა ხარჯები

1.200

1.200

6.200

6.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

12.812

17.000

17.000

04 04

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

0.000

993.630

1129.511

23.994

1105.517

ხარჯები

0.000

265.647

367.696

0.000

367.696

საქონელი და მომსახურება

0.000

265.647

367.696

0.000

367.696

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

727.983

761.815

23.994

737.821

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2003.086

1773.266

2047.944

1768.129

279.815

ხარჯები

1106.966

1331.601

1433.200

1433.200

0.000

საქონელი და მომსახურება

60.854

109.770

129.300

129.300

0.000

სუბსიდიები

1029.778

1185.607

1283.900

1283.900

0.000

სხვა ხარჯები

16.335

36.224

20.000

20.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

896.119

441.665

614.744

334.929

279.815

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1430.156

1116.393

1307.744

1027.929

279.815

ხარჯები

542.655

692.098

749.000

749.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

21.357

30.309

39.000

39.000

0.000

სუბსიდიები

512.780

652.662

710.000

710.000

0.000

სხვა ხარჯები

8.518

9.128

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

887.502

424.295

558.744

278.929

279.815

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა

508.968

659.664

710.000

710.000

0.000

ხარჯები

508.780

648.662

710.000

710.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

508.780

648.662

710.000

710.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.188

11.002

710.000

710.000

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

33.875

54.110

39.000

39.000

0.000

ხარჯები

33.875

43.437

39.000

39.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

21.357

30.309

39.000

39.000

0.000

სუბსიდიები

4.000

4.000

0.000

სხვა ხარჯები

8.518

9.128

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.673

0.000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია , მშენებლობა

887.314

402.620

558.744

278.929

279.815

არაფინანსური აქტივების ზრდა

887.314

402.620

558.744

278.929

279.815

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

518.775

594.997

677.000

677.000

0.000

ხარჯები

510.157

577.627

621.000

621.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

20.152

59.428

60.700

60.700

0.000

სუბსიდიები

489.005

500.965

540.300

540.300

0.000

სხვა ხარჯები

1.000

17.234

20.000

20.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.618

17.370

56.000

56.000

0.000

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

497.054

510.873

540.300

540.300

0.000

ხარჯები

489.005

500.465

540.300

540.300

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

489.005

500.465

540.300

540.300

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.049

10.408

0.000

0.000

0.000

05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.000

0.000

56.000

56.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

56.000

05 02 03

კულტურის ღონისძიებები

21.721

84.124

80.700

80.700

0.000

ხარჯები

21.152

77.162

80.700

80.700

0.000

საქონელი და მომსახურება

20.152

59.428

60.700

60.700

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.500

0.000

სხვა ხარჯები

1.000

17.234

20.000

20.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.569

6.962

0.000

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

26.162

29.895

29.600

29.600

0.000

ხარჯები

26.162

29.895

29.600

29.600

0.000

საქონელი და მომსახურება

19.345

20.033

29.600

29.600

0.000

სხვა ხარჯები

6.817

9.862

0.000

05 04

საგამომცემლო საქმიანობა

27.993

31.981

33.600

33.600

0.000

ხარჯები

27.993

31.981

33.600

33.600

0.000

სუბსიდიები

27.993

31.981

33.600

33.600

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

934.632

1193.613

1750.100

1237.186

512.914

ხარჯები

920.100

1000.837

1211.400

1211.400

0.000

საქონელი და მომსახურება

14.157

19.650

23.900

23.900

0.000

სუბსიდიები

278.451

303.144

330.800

330.800

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

603.996

648.996

814.900

814.900

0.000

სხვა ხარჯები

23.497

29.048

41.800

41.800

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.532

192.776

538.700

25.786

512.914

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

88.706

295.019

650.100

137.186

512.914

ხარჯები

88.706

109.754

111.400

111.400

0.000

საქონელი და მომსახურება

3.738

5.750

3.900

3.900

0.000

სუბსიდიები

84.969

104.004

107.500

107.500

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

185.265

538.700

25.786

512.914

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

84.969

104.004

107.500

107.500

0.000

ხარჯები

84.969

104.004

107.500

107.500

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

84.969

104.004

107.500

107.500

06 01 02

სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3.738

191.015

542.100

29.186

512.914

ხარჯები

3.738

5.750

3.900

3.900

0.000

საქონელი და მომსახურება

3.738

5.750

3.900

3.900

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

185.265

538.200

25.786

512.914

06 02

სოციალური დაცვა

845.926

898.594

1100.000

1100.000

0.000

ხარჯები

831.394

891.083

1100.000

1100.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

10.419

13.900

20.000

20.000

0.000

სუბსიდიები

193.482

199.139

223.300

223.300

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

603.996

648.996

814.900

814.900

0.000

სხვა ხარჯები

23.497

29.048

41.800

41.800

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.532

7.511

0.000

0.000

0.000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა

28.450

33.850

117.100

117.100

0.000

ხარჯები

28.450

33.850

117.100

117.100

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

28.450

33.850

109.100

109.100

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

8.000

8.000

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

499.724

597.021

555.300

555.300

0.000

ხარჯები

499.724

597.021

555.300

555.300

0.000

საქონელი და მომსახურება

1.061

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

498.663

596.023

555.300

555.300

სხვა ხარჯები

0.000

0.998

0.000

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

100.090

37.435

164.000

164.000

0.000

ხარჯები

85.558

32.722

164.000

164.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

9.358

13.900

20.000

20.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

75.833

18.523

144.000

144.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.367

0.300

0.000

0.000

0.000

06 02 04

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

21.330

25.950

28.000

28.000

0.000

ხარჯები

21.330

25.950

28.000

28.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

21.330

25.950

28.000

28.000

06 02 05

უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება

181.486

189.938

210.000

210.000

0.000

ხარჯები

181.486

187.140

210.000

210.000

0.000

სუბსიდიები

181.486

187.140

210.000

210.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

2.798

0.000

06 02 06

ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

1.050

0.600

6.500

6.500

0.000

ხარჯები

1.050

0.600

6.500

6.500

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

1.050

0.600

6.500

6.500

02 06 07

წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა

11.996

12.000

13.300

13.300

0.000

ხარჯები

11.996

12.000

13.300

13.300

0.000

სუბსიდიები

11.996

12.000

13.300

13.300

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

02 06 08

სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება

0.000

0.000

4.000

4.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

4.000

4.000

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

4.000

4.000

02 06 09

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1.800

1.800

1.800

1.800

0.000

ხარჯები

1.800

1.800

1.800

1.800

0.000

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

1.800

1.800

1.800

1.800

4.  „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის  IV თავის ყველა მუხლის ნუმერაცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21. ასიგნებების დაფინანსება🔗

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22. ასიგნებების გადანაწილება🔗

საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 23. კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება🔗

2020 წლის განმავლობაში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 24. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა🔗

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები🔗

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 26. დავალიანებების ანაზღაურება🔗

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 03-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 27. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის🔗

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  87,5 ათასი  ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ“  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  130,0 ათასი ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ
“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  2,5 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი🔗

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელილელა მარიდაშვილი