„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №5
2020 წლის 26 თებერვალი
ქ. საგარეჯო
„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 30/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016378).
1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1-12 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
დანართი
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი🔗
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები
14347.987
20974.427
21005.638
14439.500
6566.138
გადასახადები
3343.098
11962.193
12919.500
12919.500
0.000
გრანტები
9704.566
7437.702
6786.138
220.000
6566.138
სხვა შემოსავლები
1300.323
1574.532
1300.000
1300.000
0.000
II. ხარჯები
8610.964
9955.030
10984.396
10616.700
367.696
შრომის ანაზღაურება
1754.824
2097.683
2100.800
2100.800
0.000
საქონელი და მომსახურება
1843.434
2256.221
2693.896
2326.200
367.696
პროცენტი
48.940
27.920
25.700
25.700
0.000
სუბსიდიები
3844.204
4499.297
4826.300
4826.300
0.000
გრანტები
12.500
50.000
63.000
63.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
632.296
664.147
814.900
814.900
0.000
სხვა ხარჯები
474.766
359.762
459.800
459.800
0.000
III. საოპერაციო სალდო
5737.022
11019.397
10021.242
3882.800
6198.442
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4078.671
10842.628
12973.809
5580.100
7393.709
ზრდა
5154.568
10904.649
13073.809
5680.100
7393.709
კლება
1075.897
62.021
100.000
100.000
V. მთლიანი სალდო
1658.351
176.769
-2952.567
-1757.300
-1195.267
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
1658.351
158.769
-2998.667
-1803.400
-1195.267
ზრდა
333.540
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
333.540
0.000
0.000
კლება
-1324.811
-158.769
2998.667
1803.400
1195.267
ვალუტა და დეპოზიტები
-1341.726
-158.769
2998.667
1803.400
1195.267
აქციები და სხვა კაპიტალი
16.915
0.000
0.000
VII. ვალდებულებების ცვლილება
0.000
-18.000
-46.100
-46.100
0.000
კლება
0.000
18.000
46.100
46.100
0.000
საშინაო
0.000
18.000
46.100
46.100
0.000
სესხები
0.000
18.000
46.100
46.100
VIII. ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
შემოსულობები
15,440.799
21,036.448
21,105.638
შემოსავლები
14,347.987
20,974.427
21,005.638
არაფინანსური აქტივების კლება
1,075.897
62.021
100.000
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
-1573.149
-3424.137
-426.489
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
13,765.533
20,877.679
24,104.305
ხარჯები
8,610.964
9,955.030
10,984.396
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,154.568
10,904.649
13,073.809
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
85.190
-3265.368
3425.156
ვალდებულებების კლება
0.000
18.000
46.100
ნაშთის ცვლილება
1,675.266
158.769
-2,998.667
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 21005.638 ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
14,347.987
20,974.427
21,005.638
14,439.500
6,566.138
გადასახადები
3,343.098
11,962.193
12,919.500
12,919.500
0.000
გრანტები
9,704.566
7,437.702
6,786.138
220.000
6,566.138
სხვა შემოსავლები
1,300.323
1,574.532
1,300.000
1,300.000
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12 919.5 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
გადასახადები
3,343.098
11,962.193
12,919.500
12,919.500
0.000
საშემოსავლო გადასახადი
499.709
0.000
0.000
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
0.000
8,261.936
9,819.500
9,819.500
ქონების გადასახადი
2,843.389
3,700.257
3,100.000
3,100.000
0.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,029.012
1,432.271
1,356.700
1,356.700
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.000
197.451
0.000
0.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
19.277
22.829
10.000
10.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
1,453.287
1,650.430
1,453.300
1,453.300
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
341.813
397.276
280.000
280.000
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები🔗
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6786.138 ლარით:,ათას ლარი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
გრანტები
9,704.566
7,437.702
6,786.138
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
9,704.566
7,437.702
6,786.138
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5,784.500
0.000
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
210.000
210,000
220.000
კაპიტალური ტრანსფერი
3,279.885
5186,098
4,852.426
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
130.000
345,973
მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
300.181
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
658,000
658,000
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
1037,631
1055,712
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1300.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1,300.323
1,574.532
1,300.000
შემოსავლები საკუთრებიდან
557.415
783.992
655.000
პროცენტები
142.691
92.800
95.000
რენტა
557.415
691.192
560.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
79.089
107.588
95.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
72.022
94.267
89.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
5.019
1.400
2.000
სანებართვო მოსაკრებელი
25.787
52.160
42.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
41.216
40.707
45.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
7.068
13.321
6.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
519.784
673.831
550.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1.344
9.121
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით🔗
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10984.396 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
8610.964
9955.030
10984.396
10616.700
367.696
შრომის ანაზღაურება
1754.824
2097.683
2100.800
2100.800
0.000
საქონელი და მომსახურება
1843.445
2256.221
2693.896
2326.200
367.696
პროცენტები
48.940
27.920
25.700
25.700
0.000
სუბსიდიები
3844.204
4499.297
4826.300
4826.300
0.000
გრანტები
12.500
50.000
63.000
63.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
632.296
664.147
814.900
814.900
0.000
სხვა ხარჯები
474.766
359.762
459.800
459.800
0.000
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 12 973.809 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 073.809 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 100.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
პროგ. კოდი
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
144.675
196.117
53.700
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
144.675
196.117
53.700
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
3,713.286
8,496.955
9,953.476
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
1,815.161
4,986.008
5,387.679
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1,518.883
1,941.314
3,216.598
02 03
გარე განათება
168.716
310.871
69.318
02 04
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
183.041
304.562
0.000
02 05
კეთილმოწყობა
0.000
0.000
217.617
02 06
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
27.485
311.543
370.177
02 07
სარიტუალო ღონისძიებები
0.000
0.000
0.000
02 08
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.000
642.658
692.087
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
59.322
31.481
230.000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
0.000
0.000
0.000
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
0.000
31.481
0.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
59.322
0.000
230.000
04 00
განათლება
326.633
1,545.655
1,683.189
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2.850
35.566
10.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
323.783
769.294
894.374
04 03
განათლების ღონისძიებები
0.000
12.812
17.000
04 04
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
0.000
727.983
761.815
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
896.119
441.665
614.744
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
887.502
424.295
558.744
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
8.618
17.370
56.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
14.532
192.776
538.700
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0.000
185.265
538.700
06 02
სოციალური დაცვა
14.532
7.511
0.000
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,154.568
10,904.649
13,073.809
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
1,075.897
62.021
100.000
ძირითადი აქტივები
23.827
0.000
50.000
არაწარმოებული აქტივები
1,052.071
62.021
50.000
მიწა
1,052.071
62.021
50.000
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2726.603
3177.146
3334.100
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2726.603
3177.146
3334.100
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2677.663
3131.226
3012.300
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
48.940
45.920
321.800
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.000
0.000
0.000
7.2
თავდაცვა
116.578
115.762
130.000
7.2.2
სამოქალაქო თავდაცვა
116.578
115.762
130.000
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
2012.278
5221.926
5611.879
7.4 5
ტრანსპორტი
2012.278
5221.926
5611.879
7.4 5 1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2012.278
5221.926
5611.879
7.4 5 5
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.000
0.000
0.000
7.5
გარემოს დაცვა
767.753
767.768
1180.300
7.5 1
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
767.753
767.768
1180.300
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
2963.132
4723.765
5672.797
7.6 1
ბინათმშენებლობა
454.861
498.786
0.000
7.6 2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.000
0.000
0.000
7.6 3
წყალმომარაგება
1754.930
2216.561
3502.098
7.6 4
გარე განათება
725.856
1039.817
869.318
7.6 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
27.485
968.601
1301.381
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
88.706
295.019
650.100
7.7 2
ამბულატორიული მომსახურება
3.738
191.015
542.600
7.7 4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
84.969
104.004
107.500
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2003.086
1773.266
2047.944
7.8 1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1430.156
1116.393
1307.744
7.8 2
მომსახურება კულტურის სფეროში
518.775
594.997
677.000
7.8 3
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
27.993
31.981
33.600
7.8 4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
26.162
29.895
29.600
7.9
განათლება
2241.483
3904.434
4377.186
7.9 1
სკოლამდელი აღზრდა
2167.796
2821.066
3139.474
7.9 2
ზოგადი განათლება
0.000
993.630
1129.511
7.9 8
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
73.687
89.738
108.200
7 10
სოციალური დაცვა
845.926
898.594
1100.000
7 10 1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
18.900
21.950
62.500
7 10 2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
194.532
202.538
231.800
7 10 3
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
1.8
1.8
1.8
7 10 4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
9.550
11.900
44.600
7 10 6
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
21.3
26.0
28.0
7 10 7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
499.724
597.021
576.300
7 10 9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
100.090
37.435
155.000
სულ
13765.544
20877.679
24104.305
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო🔗
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -2,952.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 10,021.2 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო
5,737.022
11,019.397
10,021.2
მთლიანი სალდო
1,658.351
176.769
-2,952.6
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,658.351
158.769
-2,998.667
ზრდა
333.540
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტი
333.540
0.000
0.000
კლება
-1,324.811
-158.769
2,998.667
ვალუტა და დეპოზიტი
-1,324.811
-158.769
2,998.667
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 46.1 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 557.2 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იქნება 531.8 ათასი ლარი.
2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის II თავის მუხლი 19. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები შეიცვალოს ნუმერაციით 18. მუხლი 18. პრიორიტეტების/პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები შეიცვალოს ნუმერაციით 19.
3. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის III თავის მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით მუხლი 20.
მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
13765.544
20877.679
24104.305
16342.900
7761.405
მომუშავეთა რიცხოვნობა
178
188
190.000
190.000
0.000
ხარჯები
8610.975
9955.030
10984.396
10616.700
367.696
შრომის ანაზღაურება
1754.824
2097.683
2100.800
2100.800
0.000
საქონელი და მომსახურება
1843.445
2256.221
2693.896
2326.200
367.696
პროცენტები
48.940
27.920
25.700
25.700
0.000
სუბსიდიები
3844.204
4499.297
4826.300
4826.300
0.000
გრანტები
12.500
50.000
63.000
63.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
632.296
664.147
814.900
814.900
0.000
სხვა ხარჯები
474.766
359.762
459.800
459.800
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5154.568
10904.649
13073.809
5680.100
7393.709
ვალდებულებები
0.000
18.000
46.100
46.100
0.000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
2843.180
3292.908
3464.100
3464.100
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
178
188
190.000
190.000
0.000
ხარჯები
2698.505
3078.790
3364.300
3364.300
0.000
შრომის ანაზღაურება
1754.824
2097.683
2100.800
2100.800
0.000
საქონელი და მომსახურება
687.661
787.973
783.000
783.000
0.000
პროცენტები
48.940
27.920
25.700
25.700
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
12.500
50.000
63.000
63.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
28.300
15.151
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
166.279
100.064
391.800
391.800
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
144.675
196.117
53.700
53.700
0.000
ვალდებულებები
0.000
18.000
46.100
46.100
0.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2794.240
3246.988
3142.300
3142.300
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
178
188
190.000
190.000
0.000
ხარჯები
2649.565
3050.870
3088.600
3088.600
0.000
შრომის ანაზღაურება
1754.824
2097.683
2100.800
2100.800
0.000
საქონელი და მომსახურება
687.661
787.973
783.000
783.000
0.000
პროცენტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
12.500
50.000
63.000
63.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
28.300
15.151
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
166.279
100.064
141.800
141.800
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
144.675
196.117
53.700
53.700
0.000
01 01 01
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
687.815
727.494
750.000
750.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33
33
35.000
35.000
ხარჯები
679.217
725.085
738.500
738.500
0.000
შრომის ანაზღაურება
448.055
479.326
495.000
495.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
109.676
139.677
153.000
153.000
0.000
პროცენტები
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.324
9.950
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
121.161
96.133
90.500
90.500
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.599
2.409
11.500
11.500
0.000
01 01 02
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
1989.847
2403.732
2262.300
2262.300
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
135
145
145.000
145.000
ხარჯები
1853.771
2210.023
2222.700
2222.700
0.000
შრომის ანაზღაურება
1216.635
1517.686
1505.000
1505.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
554.775
633.205
603.600
603.600
0.000
პროცენტები
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
12.500
50.000
63.000
63.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
24.882
5.201
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
44.979
3.931
51.100
51.100
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
136.077
193.708
39.600
39.600
0.000
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
116.578
115.762
130.000
130.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
ხარჯები
116.578
115.762
127.400
127.400
0.000
შრომის ანაზღაურება
90.135
100.671
100.800
100.800
0.000
საქონელი და მომსახურება
23.210
15.091
26.400
26.400
0.000
პროცენტები
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
3.093
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.140
0.000
0.200
0.200
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
2.600
2.600
0.000
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
48.940
45.920
321.800
321.800
0.000
ხარჯები
48.940
27.920
275.700
275.700
0.000
შრომის ანაზღაურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტები
48.940
27.920
25.700
25.700
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
250.000
250.000
0.000
ვალდებულებები
0.000
18.000
46.100
46.100
0.000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
250.000
250.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
250.000
250.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
250.000
250.000
01 02 02
მგფ-ს სა სხვა დავალიანებების დაფარვა
48.940
45.920
71.800
71.800
0.000
ხარჯები
48.940
27.920
25.700
25.700
0.000
პროცენტები
48.940
27.920
25.700
25.700
ვალდებულებები
0.000
18.000
71.800
71.800
0.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
4975.410
9945.691
11284.676
6091.918
5192.758
ხარჯები
1262.123
1448.736
1331.200
1331.200
0.000
საქონელი და მომსახურება
567.214
761.587
821.500
821.500
0.000
სუბსიდიები
427.454
493.922
509.700
509.700
0.000
სხვა ხარჯები
267.455
193.226
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3713.286
8496.955
9953.476
4760.718
5192.758
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2012.278
5221.926
5611.879
1475.977
4135.902
ხარჯები
197.117
235.918
224.200
224.200
0.000
საქონელი და მომსახურება
5.443
11.440
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
191.674
218.675
224.200
224.200
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
5.803
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1815.161
4986.008
5387.679
1251.777
4135.902
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
191.674
218.675
518.726
518.726
0.000
ხარჯები
191.674
218.675
224.200
224.200
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
191.674
218.675
224.200
224.200
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
294.526
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
1815.161
5003.251
5063.153
927.251
4135.902
ხარჯები
5.443
17.243
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
5.443
11.440
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
5.803
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1815.161
4986.008
5063.153
927.251
4135.902
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
0.000
0.000
30.000
30.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
30.000
30.000
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1754.930
2216.561
3502.098
3423.443
78.655
ხარჯები
236.047
275.248
285.500
285.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.267
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
235.780
275.248
285.500
285.500
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1518.883
1941.314
3216.598
3137.943
78.655
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
1519.150
1921.318
3216.598
3137.943
78.655
საქონელი და მომსახურება
0.267
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1518.883
1921.318
3216.598
3137.943
78.655
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
235.780
295.243
285.500
285.500
0.000
ხარჯები
235.780
275.248
285.500
285.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
235.780
275.248
285.500
285.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
19.995
0.000
02 03
გარე განათება
725.856
1039.817
869.318
867.369
1.949
ხარჯები
557.139
728.946
800.000
800.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
557.139
728.946
800.000
800.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168.716
310.871
69.318
67.369
1.949
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
557.139
728.946
800.000
800.000
0.000
ხარჯები
557.139
728.946
800.000
800.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
557.139
728.946
800.000
800.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
168.716
310.871
69.318
67.369
1.949
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168.716
310.871
69.318
67.369
1.949
02 04
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
454.861
498.786
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
271.820
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.365
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
267.455
187.423
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183.041
304.562
0.000
02 05
კეთილმოწყობა
0.000
0.000
239.117
100.573
138.544
ხარჯები
0.000
0.000
21.500
21.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
21.500
21.500
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
217.617
79.073
138.544
02 05 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია
0.000
0.000
159.117
20.573
138.544
ხარჯები
0.000
0.000
6.500
6.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
6.500
6.500
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
152.617
14.073
138.544
02 05 02
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
0.000
0.000
50.000
50.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
50.000
50.000
02 05 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
0.000
0.000
30.000
30.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
15.000
15.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
15.000
15.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
15.000
15.000
02 06
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
27.485
311.543
370.177
224.556
145.621
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.485
534.640
370.177
224.556
145.621
02 07
სარიტუალო ღონისძიებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 07 01
სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
02 07 02
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
02 08
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.000
657.058
692.087
0.000
692.087
ხარჯები
0.000
14.400
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
14.400
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
642.658
692.087
692.087
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
767.753
767.768
1180.300
1180.300
0.000
ხარჯები
708.431
736.287
950.300
950.300
0.000
საქონელი და მომსახურება
505.138
296.942
550.000
550.000
0.000
სუბსიდიები
203.293
439.345
400.300
400.300
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.322
31.481
230.000
230.000
0.000
03 01
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
708.431
736.287
950.300
950.300
0.000
ხარჯები
708.431
736.287
950.300
950.300
0.000
საქონელი და მომსახურება
505.138
296.942
550.000
550.000
0.000
სუბსიდიები
203.293
439.345
400.300
400.300
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
31.481
0.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
59.322
0.000
260.000
260.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.322
0.000
260.000
260.000
04 00
განათლება
2241.483
3904.434
4377.186
2601.267
1775.919
ხარჯები
1914.850
2358.779
2693.996
2326.300
367.696
საქონელი და მომსახურება
8.421
280.299
386.196
18.500
367.696
სუბსიდიები
1905.229
2077.279
2301.600
2301.600
0.000
სხვა ხარჯები
1.200
1.200
6.200
6.200
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326.633
1545.655
1683.189
274.967
1408.222
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
1835.592
2037.120
2226.600
2226.600
0.000
ხარჯები
1832.742
2001.554
2216.600
2216.600
0.000
სუბსიდიები
1832.742
2001.554
2216.600
2216.600
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.850
35.566
10.000
10.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
332.204
783.946
912.874
242.473
670.401
ხარჯები
8.421
14.652
18.500
18.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
8.421
14.652
18.500
18.500
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
323.783
769.294
894.374
223.973
670.401
04 03
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება
73.687
89.738
108.200
108.200
0.000
ხარჯები
73.687
76.926
91.200
91.200
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
72.487
75.726
85.000
85.000
სხვა ხარჯები
1.200
1.200
6.200
6.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
12.812
17.000
17.000
04 04
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
0.000
993.630
1129.511
23.994
1105.517
ხარჯები
0.000
265.647
367.696
0.000
367.696
საქონელი და მომსახურება
0.000
265.647
367.696
0.000
367.696
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
727.983
761.815
23.994
737.821
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2003.086
1773.266
2047.944
1768.129
279.815
ხარჯები
1106.966
1331.601
1433.200
1433.200
0.000
საქონელი და მომსახურება
60.854
109.770
129.300
129.300
0.000
სუბსიდიები
1029.778
1185.607
1283.900
1283.900
0.000
სხვა ხარჯები
16.335
36.224
20.000
20.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
896.119
441.665
614.744
334.929
279.815
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1430.156
1116.393
1307.744
1027.929
279.815
ხარჯები
542.655
692.098
749.000
749.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
21.357
30.309
39.000
39.000
0.000
სუბსიდიები
512.780
652.662
710.000
710.000
0.000
სხვა ხარჯები
8.518
9.128
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
887.502
424.295
558.744
278.929
279.815
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა
508.968
659.664
710.000
710.000
0.000
ხარჯები
508.780
648.662
710.000
710.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
508.780
648.662
710.000
710.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.188
11.002
710.000
710.000
0.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
33.875
54.110
39.000
39.000
0.000
ხარჯები
33.875
43.437
39.000
39.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
21.357
30.309
39.000
39.000
0.000
სუბსიდიები
4.000
4.000
0.000
სხვა ხარჯები
8.518
9.128
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
10.673
0.000
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია , მშენებლობა
887.314
402.620
558.744
278.929
279.815
არაფინანსური აქტივების ზრდა
887.314
402.620
558.744
278.929
279.815
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
518.775
594.997
677.000
677.000
0.000
ხარჯები
510.157
577.627
621.000
621.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
20.152
59.428
60.700
60.700
0.000
სუბსიდიები
489.005
500.965
540.300
540.300
0.000
სხვა ხარჯები
1.000
17.234
20.000
20.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.618
17.370
56.000
56.000
0.000
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
497.054
510.873
540.300
540.300
0.000
ხარჯები
489.005
500.465
540.300
540.300
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
489.005
500.465
540.300
540.300
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.049
10.408
0.000
0.000
0.000
05 02 02
კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0.000
0.000
56.000
56.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
56.000
05 02 03
კულტურის ღონისძიებები
21.721
84.124
80.700
80.700
0.000
ხარჯები
21.152
77.162
80.700
80.700
0.000
საქონელი და მომსახურება
20.152
59.428
60.700
60.700
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.500
0.000
სხვა ხარჯები
1.000
17.234
20.000
20.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.569
6.962
0.000
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
26.162
29.895
29.600
29.600
0.000
ხარჯები
26.162
29.895
29.600
29.600
0.000
საქონელი და მომსახურება
19.345
20.033
29.600
29.600
0.000
სხვა ხარჯები
6.817
9.862
0.000
05 04
საგამომცემლო საქმიანობა
27.993
31.981
33.600
33.600
0.000
ხარჯები
27.993
31.981
33.600
33.600
0.000
სუბსიდიები
27.993
31.981
33.600
33.600
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
934.632
1193.613
1750.100
1237.186
512.914
ხარჯები
920.100
1000.837
1211.400
1211.400
0.000
საქონელი და მომსახურება
14.157
19.650
23.900
23.900
0.000
სუბსიდიები
278.451
303.144
330.800
330.800
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
603.996
648.996
814.900
814.900
0.000
სხვა ხარჯები
23.497
29.048
41.800
41.800
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.532
192.776
538.700
25.786
512.914
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
88.706
295.019
650.100
137.186
512.914
ხარჯები
88.706
109.754
111.400
111.400
0.000
საქონელი და მომსახურება
3.738
5.750
3.900
3.900
0.000
სუბსიდიები
84.969
104.004
107.500
107.500
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
185.265
538.700
25.786
512.914
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
84.969
104.004
107.500
107.500
0.000
ხარჯები
84.969
104.004
107.500
107.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
84.969
104.004
107.500
107.500
06 01 02
სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
3.738
191.015
542.100
29.186
512.914
ხარჯები
3.738
5.750
3.900
3.900
0.000
საქონელი და მომსახურება
3.738
5.750
3.900
3.900
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
185.265
538.200
25.786
512.914
06 02
სოციალური დაცვა
845.926
898.594
1100.000
1100.000
0.000
ხარჯები
831.394
891.083
1100.000
1100.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
10.419
13.900
20.000
20.000
0.000
სუბსიდიები
193.482
199.139
223.300
223.300
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
603.996
648.996
814.900
814.900
0.000
სხვა ხარჯები
23.497
29.048
41.800
41.800
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.532
7.511
0.000
0.000
0.000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა
28.450
33.850
117.100
117.100
0.000
ხარჯები
28.450
33.850
117.100
117.100
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
28.450
33.850
109.100
109.100
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
8.000
8.000
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება
499.724
597.021
555.300
555.300
0.000
ხარჯები
499.724
597.021
555.300
555.300
0.000
საქონელი და მომსახურება
1.061
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
498.663
596.023
555.300
555.300
სხვა ხარჯები
0.000
0.998
0.000
06 02 03
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
100.090
37.435
164.000
164.000
0.000
ხარჯები
85.558
32.722
164.000
164.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
9.358
13.900
20.000
20.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
75.833
18.523
144.000
144.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.367
0.300
0.000
0.000
0.000
06 02 04
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
21.330
25.950
28.000
28.000
0.000
ხარჯები
21.330
25.950
28.000
28.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
21.330
25.950
28.000
28.000
06 02 05
უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება
181.486
189.938
210.000
210.000
0.000
ხარჯები
181.486
187.140
210.000
210.000
0.000
სუბსიდიები
181.486
187.140
210.000
210.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
2.798
0.000
06 02 06
ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა
1.050
0.600
6.500
6.500
0.000
ხარჯები
1.050
0.600
6.500
6.500
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.050
0.600
6.500
6.500
02 06 07
წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა
11.996
12.000
13.300
13.300
0.000
ხარჯები
11.996
12.000
13.300
13.300
0.000
სუბსიდიები
11.996
12.000
13.300
13.300
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
02 06 08
სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება
0.000
0.000
4.000
4.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
4.000
4.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
4.000
4.000
02 06 09
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
1.800
1.800
1.800
1.800
0.000
ხარჯები
1.800
1.800
1.800
1.800
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
1.800
1.800
1.800
1.800
“
4. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის IV თავის ყველა მუხლის ნუმერაცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 21. ასიგნებების დაფინანსება🔗
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 22. ასიგნებების გადანაწილება🔗
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 23. კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება🔗
2020 წლის განმავლობაში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 24. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა🔗
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 25. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 26. დავალიანებების ანაზღაურება🔗
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 03-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 27. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის🔗
1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 87,5 ათასი ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130,0 ათასი ლარი.
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ
“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,5 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი🔗
2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელილელა მარიდაშვილი