"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N25 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N25 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება
№11
2020 წლის 30 ივნისი
დაბა ხულო
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის №25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"-ს 24 - ე მუხლის პირველი პუნქტის "დ.ა" ქვეპუნქტისა და "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N20 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, გამოქვეყნების თარიღი 27/12/2019. სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016332) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძე
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
შემოსავლები
11 273 000
12 343 181
10 899 400
გადასახდელები
6 089 544
5 600 664
5 615 400
გრანტები
4 747 951
6 398 870
5 000 000
სხვა შემოსავლები
435 505
343 647
284 000
ხარჯები
7 636 990
7 993 990
7 721 587
შრომის ანაზღაურება
3 330 632
3 715 766
3 944 332
საქონელი და მომსახურება
2 726 192
3 089 858
2 800 854
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
3 000
3 000
500
გრანტები
219 388
225 996
220 000
სოციალური უზრუნველყოფა
613 550
567 681
491 613
სხვა ხარჯები
744 228
391 689
264 288
საოპერაციო სალდო
3 636 010
4 349 191
3 177 813
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 606 060
4 582 655
3 247 439
ზრდა (შეძენა)
3 610 373
4 585 615
3 247 439
კლება (გაყიდვა)
4 313
2 960
0
მთლიანი სალდო
29 950
-233 464
-69 626
ფინანსური აქტივების ცვლილება
29 950
-233 464
-69 626
ზრდა
29 950
13 000
0
ვალუტა, დეპოზიტები
29 950
13 000
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
246 464
69 626
ვალუტა, დეპოზიტები
0
246 464
69 626
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
შემოსულობები
11 277 313
12 346 141
10 899 400
შემოსავლები
11 273 000
12 343 181
10 899 400
არაფინანსური აქტივების კლება
4 313
2 960
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
11 277 313
12 592 605
10 969 026
ხარჯები
7 636 990
7 993 990
7 721 587
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 610 373
4 585 615
3 247 439
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
29 950
13 000
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
0
-246 464
-69 626
მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 899 400 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
შემოსულობები
11 277 313
12 346 141
10 899 400
შემოსავლები
11 273 000
12 343 181
10 899 400
გადასახადები
6 089 544
5 600 664
5 615 400
გრანტები
4 747 951
6 398 870
5 000 000
სხვა შემოსავლები
435 505
343 647
284 000
არაფინანსური აქტივების კლება
4 313
2 960
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5 615 400 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
გადასახადები
6 089 544
5 600 664
5 615 400
საშემოსავლო გადასახადი
125 504
0
0
ქონების გადასახადი
5 964 040
3 319 811
3 300 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5 646 397
3 001 482
3 290 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2 922
3 793
1 000
სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1 685
1 414
არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
313 036
313 122
9 000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
დამატებული ღირებულების გადასახადი
2 280 853
2 315 400
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 000 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
გრანტები
4 747 951
6 398 870
5 000 000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
4 747 951
6 398 870
5 000 000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 456 000
0
0
სპეციალური ტრანსფერი
0
2 300 000
2 000 000
მიზნობრივი ტრანსფერი
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
2 938 266
2 738 416
3 000 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
353 685
430 203
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)
0
930 251
0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 284 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
435 505
343 647
284 000
შემოსავლები საკუთრებიდან
241 772
257 985
215 000
პროცენტები
127 285
131 595
100 000
დივიდენდები
0
0
0
რენტა
114 487
126 390
115 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
72 227
119 214
115 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
42 260
7 176
0
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია
38 741
32 441
29 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
38 741
32 441
29 000
სანებართვო მოსაკრებელი
33 913
28 369
25 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0
23
0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
600
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
4 228
4 049
4 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
0
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
40 900
27 759
20 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0
0
0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
114 092
25 462
20 000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 721 587 ლარის ოდენობით:
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2
ხარჯები
7 456 649
7 993 990
7 721 587
21
შრომის ანაზღაურება
3 330 632
3 715 766
3 944 332
22
საქონელი და მომსახურება
2 545 851
3 089 858
2 800 854
25
სუბსიდიები
3 000
3 000
500
26
გრანტი
219 388
225 996
220 000
27
სოციალური უზრუნველყოფა
613 550
567 681
491 613
28
სხვა ხარჯები
744 228
391 689
264 288
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 247 439 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 247 439 ლარის ოდენობით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
19 388
115 936
64 572
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 063 130
4 221 976
2 938 838
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 378
50 760
600
05 00
განათლება
340 246
50 515
235 729
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი
185 231
146 428
6 400
07 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
1 300
სულ ჯამი
3 610 373
4 585 615
3 247 439
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
4 313
2 960
0
ძირითადი აქტივები
2 915
არაწარმოებული აქტივები
4 313
45
0
მიწა
4 313
45
სხვა ბუნებრივი აქტივები
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 969 026 ლარით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 215 615
2 338 195
2 390 996
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 215 615
2 338 195
2 390 996
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 215 490
2 338 195
2 231 370
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
125
0
159 626
702
თავდაცვა
4 839
4 916
81 760
704
ეკონომიკური საქმიანობა
605 574
1 083 100
1 299 908
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
70 000
69 985
0
70421
სოფლის მეურნეობა
70 000
69 985
0
7045
ტრანსპორტი
535 574
1 013 115
1 299 908
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
440 314
930 270
1 199 408
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
95 260
82 845
100 500
705
გარემოს დაცვა
357 655
350 698
170 000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
66 000
109 200
70 000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
291 655
241 498
100 000
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
3 209 034
4 048 312
2 568 117
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 291 667
1 414 664
1 360 578
7063
წყალმომარაგება
1 291 219
780 124
378 524
7064
გარე განათება
338 408
201 305
205 192
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
287 740
1 652 218
623 823
707
ჯამრთელობის დაცვა
465 490
448 499
452 100
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
465 490
448 499
452 100
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 401 136
1 526 435
1 120 200
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
369 324
427 068
176 640
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 023 867
1 094 889
940 560
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
7 945
4 478
3 000
709
განათლება
2 140 907
2 234 642
2 419 468
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 503 462
1 885 064
1 848 439
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
637 445
349 578
571 029
710
სოციალური დაცვა
847 113
544 808
466 477
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
39 238
39 238
42 477
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
807 875
505 570
424 000
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
11 247 363
12 579 605
10 969 026
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 69 626 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 69 626 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 69 626 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
29 950
-233 464
-69 626
ზრდა
29 950
13 000
0
ვალუტა, დეპოზიტები
29 950
13 000
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
246 464
69 626
ვალუტა, დეპოზიტები
246 464
69 626
სესხები
0
0
0
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 15. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები🔗
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყობს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ასევე ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები და წვევანდელთა ტრანსპორტირება.
სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 01)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში გაუთვალისწინებული (სტიქიური მოვლენებისა და ფორსმაჟორული სიტუაციების), გადაუდებელი გადასახდელების დაფინანსება.
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.
პროგრამის აღწერა:
ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მერიის მიერ დაკავებული გასულ წლებში შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დარჩენილი ასანაზღაურებელი თანხის დაფარვა.
პრიორიტეტი:
1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
1.1 საგზაო და სხვა სახის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის გზების, სახიდე გადასასვლელების რეაბილიტაცია, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მოსახლეობის ხელშოწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერია უზუნველყობს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურებას სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში 5-6 მარშრუტს.
მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში პრობლემური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 4700 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 14100 გრძივი მეტრი გზა.
ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
სოფელ ბეღლეთისა და ბოძაურის დამაკავშირებელი ხიდი, რომლითაც სარგებლობდა მოსახლეობის დაახლოებით 60 ოჯახზე მეტი წლების განმავლობაში ამორტიზირებულია და ვერ ხერხდება ხიდით სარგებლობა, რის გამოც მოსახლეობას უხდება შემოვლითი გზის გამოყენება, რაც შორია და დაკავშირებულია მეტ ხარჯებთან. აღნიშნული ხიდის მშენებლობით ორი სოფლის მოსახლეობას აღუდგება ახლო დამაკავშირებელი საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელი.
ძმაგულაში საფეხმავლო ხიდის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
სოფელში მცხოვრები 3 ოჯახი წლების განმავლობაში სარგებლობს მდინარეზე გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდით, რომელიც თითქმის მთლიანად ამორტიზირებულია და ქმნის საფრთხეს მოსახლეობის გადაადგილების დროს. იქ არსებულ ოჯახებს არა აქვთ სხვა ალტერნატიული მისასვლელი გზა, რის გამოც მათ გავლა და ტვირთის გადაზიდვა უხდებათ აღნიშნული ამორტიზირებული ხიდით. არსებულიდან გამომომდინარე საჭირო გახდა ახალი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა, რითაც 3 ოჯახს აღუდგება უსაფრთხო სახიდე გადასასვლელი.
სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ძირკვაძეებში კლუბის მიმდებარედ ჩამონადენი მდინარის კალაპოტში მოქცეევა. აღნიშნული ტერიტორია წვიმისა და თოვლის დნობის დროს ვერ ატარებს უხვი ნალექის რაოდენობას, რის გამოც ზიანდება, როგორც საავტომობილო გზა, ასევე იქ მცხოვრები მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები. აღნიშნული სამუშაოს შესრულების შედეგად 2 ოჯახს გაუუმჯობესდება არსებულ გზაზე გადაადგილების საშუალება და იქვე მდებარე საკარმიდამო ნაკვეთები დაცული იქნება დაზიანებისაგან.
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ (პროგრამული კოდი 02 01 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ასევე ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგო“-ს საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 01 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
„ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა ძირითადი სატრანსპორტო საშუალებაა სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის მუნიციპალიტეტთან დასაკავშირებლად. ბაგირგზის რამოდენიმე წლიანი მუშაობის შედეგად დაზიანებულია საწევი ბაგირის მსხვილი და წვრილი მავთულები, რომლის ექსპლოატაციაც არ შეიძლება და სახიფათოა უსაფრთხოდ გადაადგილებისათვის. არსებულმა მდგომარეობამ შექმნა ბაგირის შეცვლის და თანმხლები სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა, რის გამოც დაიგეგმა აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, მუნიციპალური სერვისის ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მიუსაფარი ცხოველებისგან მოსახლეობის დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი :
მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 5900 წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.
ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ფუშრუკაულისა და კვატიის მოსახლეობისათვის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა. აქ ზაფხულის სეზონს ატარებს მოიალაღეთა 60 ოჯახზე მეტი, რომლებსაც დღემდე არ აქვთ ელექტრო ენერგია. ქვეპროგრამის აუცილებლობა გამოწვეულია მოსახლეობისათვის უფრო მარტივი და სრულყოფილი ცხოვრების პირობების შექმნის მიზნით. აღნიშნული ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა ხელს შეუწყობს უფრო მეტი მოსახლის დაბრუნებას მთაში და ფერმერული მეურნეობის (მესაქონლეობის) განვითარებას, რაც ვფიქრობთ აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე.
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 02 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლას-შენახვას.
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა, ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა და მუნიციპალური ობიექტები მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ესკიზური ნახაზების მომზადება და ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. სულ განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში 650 გრძივი მეტრი სანიაღვრე არხის მშენებლობა.
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 24 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო, რომლებზეც წარმოდგენილია გეოლოგიური დასკნები.
ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის სამუშაოები. ეს ქუჩა არის მთავარი გამტარი, როგორც დაბის ტერიტორიაზე ასევე მიმდებარე სოფლებში მიმავალი ავტომანქანებისათვის და სხვა ალტერნატივა თითქმის არა აქვს, ხოლო აქ არსებული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა ვერ იძლება უსაფრთხო გადაადგილების საშუალებას. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება ხელს შეუწყობს, როგორც ტრანსპორტით, ასევე ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას და მიმდებარე ტერიტორიის გამაგრებას.
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა იმ სოფლებში, სადაც დღემდე არ არის მსგავსი ტიპის შენობები. აღნიშნული შენობების მშენებლობით სოფლის მოსახლეობას მიეცემა კულტურული თუ სხვა აქტივობებისათვის განსახორციელებელი თავშეყრის კომფორტული გარემო. დაგეგმილია სოფელ პაქსაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი 2019-2020წ), ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა, სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა, სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია.
პრიორიტეტი:
2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება თანხვედრაში უნდა იყოს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.
სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და ერთად გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გათავისუფლება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან გამოტანილ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს და კურორტ ბეშუმში არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს გადაიტანს ქალაქ ბათუმში ლეგარულ ნაგავსაყრელზე. თვეში შესრულდება საშუალოდ 10-15 რეისი საჭიროებიდან გამომდინარე, ხოლო წლის განმავლობაში 155 რეისამდე.
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების შეგროვება და გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 220 ერთეულამდე უპატრონო მაწანწალა ცხოველის გადაყვანა.
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 02 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 37000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 84 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, მანიაკეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, გოდგაძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, კურცხალი, ქვემო ვაშლოვანი, ზემო ვაშლოვანი, შურმული, სხანდარა, ჩაო, თაგო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ოშანახევი, მახალაკური, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 6200 გარე განათების ბოძი.
ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 19 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
პრიორიტეტი:
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა:
ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 22 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 790–ზე მეტი სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაციას. აღნიშნული ობიექტის ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა აუცილებლობა, რომ შენობას ჩაუტარდეს სრული რეაბილიტაცია და ბავშვებს მიეცეთ საშუალება სრულყოფილი სკოლამდელი განათლების მიღებისა. ასევე განხორციელდება სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაციას.
დაგეგმილია სოფელ კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, სადაც განთავსდება საბავშვო გასართობი ატრაქციონები.
პრიორიტეტი:
4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 80-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი ჯილდოთი.
4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ შერჩევითი საგანი - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა’’ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, როგორიცაა კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი გაჯანსაღება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. პროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. პროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.
პრიორიტეტი:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 57 თსპ), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყობს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი:
საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 43 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2019 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას. (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა).
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 83 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. სწორედ ამიტომ, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის შეძენასთან დაკავშირებით დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა ან მამა).
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებელ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 19 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 300 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 200 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ძველი სახურავების შეცვლას ახლით. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ (0-დან 100000-მდე ქულა) და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. თუნუქის ფურცლების გაცემისას უპირატესობა მიენიჭება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მრავალშვილიან ოჯახებს.
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 2 ადრეული განვითარების (წელიწადში 12 კურსი 96 დღე) სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბავშვებთან შესაბამისი პროგრამის სპეციალისტის (ადრეული განვითარების სპეციალისტის) მიერ ბუნებრივ გარემოში (სახლში, საბავშვო ბაღში და ა.შ.) გაწეული მომსახურებისთვის ტრანსპორტირებას. ერთი ვიზიტის ტრანსპორტირების თანხა უნდა განისაზღვროს არაუმეტეს 25 ლარისა.
ადრეული განვითარების სპეციალისტის ბუნებრივ გარემოში მომსახურების გაწევა ითვალისწინებს ბუნებრივ გარემოში ბავშვის განვითარების ხელშეწყობას და მისი აქტივობების ხარისხის გაზრდას, ასევე ოჯახის წევრების ინფორმირებას ბავშვის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო ცოდნით და პრაქტიკული უნარ–ჩვევებით.
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
სხვადასხვა სახის რეკომენდაციების შესაბამისად შემუშავებული იქნა მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება შემდეგ ბენეფიციარებს: მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებს, ქრონიკულად დაავადებულ ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე პირებს და საწოლს მიჯაჭვულ ავადმყოფებს.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 10 969 026 ლარის ოდენობი:
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
11 260 363
12 592 605
10 969 026
0
10 969 026
მომუშავეთა რიცხოვნობა
602
644
645
0
645
ხარჯები
7 636 990
7 993 990
7 721 587
0
7 721 587
შრომის ანაზღაურება
3 330 632
3 715 766
3 944 332
0
3 944 332
საქონელი და მომსახურება
2 726 192
3 089 858
2 800 854
0
2 800 854
სუბსიდიები
3 000
3 000
500
0
500
გრანტები
219 388
225 996
220 000
0
220 000
სოციალური უზრუნველყოფა
613 550
567 681
491 613
0
491 613
სხვა ხარჯები
744 228
391 689
264 288
0
264 288
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 610 373
4 585 615
3 247 439
0
3 247 439
ფინანსური აქტივების ზრდა
13 000
13 000
0
0
0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 233 454
2 356 111
2 472 756
2 472 756
მომუშავეთა რიცხოვნობა
145
145
145
145
ხარჯები
2 201 066
2 227 175
2 408 184
2 408 184
შრომის ანაზღაურება
1 600 361
1 624 791
1 730 394
1 730 394
საქონელი და მომსახურება
479 264
531 830
521 956
521 956
სოციალური უზრუნველყოფა
41 993
9 475
7 206
7 206
სხვა ხარჯები
79 448
61 079
148 628
148 628
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 388
115 936
64 572
64 572
ფინანსური აქტივების ზრდა
13 000
13 000
0
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 220 329
2 343 111
2 313 130
2 313 130
მომუშავეთა რიცხოვნობა
145
145
145
145
ხარჯები
2 200 941
2 227 175
2 306 130
2 306 130
შრომის ანაზღაურება
1 600 361
1 624 791
1 730 394
1 730 394
საქონელი და მომსახურება
479 264
531 830
510 130
510 130
სოციალური უზრუნველყოფა
41 993
9 475
7 206
7 206
სხვა ხარჯები
79 323
61 079
58 400
58 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 388
115 936
7 000
7 000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
649 518
646 899
633 500
633 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
28
28
28
ხარჯები
649 518
644 240
633 500
633 500
შრომის ანაზღაურება
482 453
473 830
486 000
486 000
საქონელი და მომსახურება
109 351
116 722
94 100
94 100
სოციალური უზრუნველყოფა
4 364
500
0
0
სხვა ხარჯები
53 350
53 188
53 400
53 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2 659
0
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1 565 972
1 691 296
1 597 870
1 597 870
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117
117
112
112
ხარჯები
1 546 584
1 578 019
1 590 870
1 590 870
შრომის ანაზღაურება
1 117 908
1 150 961
1 189 194
1 189 194
საქონელი და მომსახურება
365 074
410 192
389 470
389 470
სოციალური უზრუნველყოფა
37 629
8 975
7 206
7 206
სხვა ხარჯები
25 973
7 891
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 388
113 277
7 000
7 000
01 01 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
4 839
4 916
81 760
81 760
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
ხარჯები
4 839
4 916
81 760
81 760
შრომის ანაზღაურება
55 200
55 200
საქონელი და მომსახურება
4 839
4 916
26 560
26 560
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
13 125
13 000
159 626
159 626
ხარჯები
125
0
102 054
102 054
საქონელი და მომსახურება
0
0
11 826
11 826
სხვა ხარჯები
125
0
90 228
90 228
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
57 572
57 572
ფინანსური აქტივების ზრდა
13 000
13 000
0
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
90 000
90 000
ხარჯები
0
0
90 000
90 000
სხვა ხარჯები
0
0
90 000
90 000
01 02 02
საწევრო შენატანი
13 000
13 000
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
13 000
13 000
0
0
01 02 03
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
125
0
69 626
69 626
ხარჯები
125
0
12 054
12 054
საქონელი და მომსახურება
0
0
11 826
11 826
სხვა ხარჯები
125
0
228
228
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
57 572
57 572
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 802 128
4 830 356
3 500 625
0
3 500 625
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55
55
56
0
56
ხარჯები
738 998
608 380
561 787
0
561 787
შრომის ანაზღაურება
209 340
237 877
242 520
0
242 520
საქონელი და მომსახურება
525 836
370 431
319 007
0
319 007
სხვა ხარჯები
3 822
72
260
0
260
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 063 130
4 221 976
2 938 838
0
2 938 838
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
440 314
930 270
1 299 908
1 299 908
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
14
14
ხარჯები
25 133
24 944
108 500
108 500
შრომის ანაზღაურება
0
0
75 720
75 720
საქონელი და მომსახურება
25 133
24 944
32 680
32 680
სხვა ხარჯები
0
0
100
0
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
415 181
905 326
1 191 408
1 191 408
02 01 01
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
25 133
24 944
25 000
25 000
ხარჯები
25 133
24 944
25 000
25 000
საქონელი და მომსახურება
25 133
24 944
25 000
25 000
02 01 02
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია
29 647
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 647
0
02 01 03
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
17 800
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 800
0
02 01 04
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
289 532
905 326
945 390
945 390
არაფინანსური აქტივების ზრდა
289 532
905 326
945 390
945 390
02 01 05
ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა
0
0
41 021
41 021
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 021
41 021
02 01 06
ძმაგულაში საფეხმავლო ხიდის მოწყობა
0
0
42 300
42 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
42 300
42 300
02 01 07
სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა
0
0
20 973
20 973
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 973
20 973
02 01 08
მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-რემონტი
78 202
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78 202
0
0
02 01 09
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“
95 260
82 846
100 500
100 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13
13
14
14
ხარჯები
89 070
82 846
83 500
83 500
შრომის ანაზღაურება
64 260
71 720
75 720
75 720
საქონელი და მომსახურება
24 738
11 054
7 680
7 680
სხვა ხარჯები
72
72
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 190
0
17 000
17 000
02 01 10
სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგო“-ს საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები
0
0
124 724
124 724
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
124 724
124 724
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 718 774
2 305 963
999 801
999 801
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
624 795
500 590
453 287
453 287
შრომის ანაზღაურება
145 080
166 157
166 800
166 800
საქონელი და მომსახურება
475 965
334 433
286 327
286 327
სხვა ხარჯები
3 750
0
160
160
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 093 979
1 805 373
546 514
546 514
02 02 01
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
392 012
450 703
361 615
361 615
ხარჯები
338 408
181 805
177 500
177 500
საქონელი და მომსახურება
338 408
181 805
177 500
177 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 604
268 898
184 115
184 115
02 02 01 01
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
338 408
201 305
205 192
205 192
ხარჯები
338 408
181 805
177 500
177 500
საქონელი და მომსახურება
338 408
181 805
177 500
177 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19 500
27 692
27 692
02 02 01 02
ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა
0
0
156 423
156 423
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
156 423
156 423
02 02 01 03
მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა
8 673
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 673
0
02 02 01 04
საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
249 398
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
249 398
0
02 02 01 05
კურორტ ბეშუმის ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია (იაილები)
6 219
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 219
0
0
02 02 01 06
"ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა
38 712
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 712
0
0
02 02 03
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
219 211
242 722
246 000
246 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
212 531
242 722
246 000
246 000
შრომის ანაზღაურება
145 080
166 157
166 800
166 800
საქონელი და მომსახურება
66 861
76 565
79 040
79 040
სხვა ხარჯები
590
0
160
160
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 680
0
0
0
02 02 04
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
1 072 008
537 402
132 524
132 524
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 072 008
537 402
132 524
0
132 524
02 02 04 01
სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა
9 876
39 876
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 876
39 876
0
0
02 02 04 02
რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
26 489
26 489
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
26 489
26 489
02 02 04 03
წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
18 933
18 933
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
18 933
18 933
02 02 04 05
ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
0
22 912
22 912
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
22 912
22 912
02 02 04 06
სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
0
233 868
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
233 868
0
0
02 02 04 07
მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)
181 245
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
181 245
0
0
02 02 04 08
ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
27 607
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
27 607
0
0
02 02 04 09
ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
203 345
5 214
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203 345
5 214
0
02 02 04 10
კორტოხის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
4 095
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 095
0
0
0
02 02 04 11
დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
180 629
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180 629
0
0
02 02 04 12
უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
68 552
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68 552
0
0
02 02 04 13
ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (ორწლიანი პროექტი)
0
122 150
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
122 150
0
0
02 02 04 14
საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა
356 032
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
356 032
0
0
02 02 04 15
სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
59 760
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 760
0
0
02 02 04 16
სოფელ წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
8 474
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 474
0
0
02 02 04 17
სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
38 444
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
38 444
0
0
03 02 04 18
სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
0
70 243
64 190
64 190
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
70 243
64 190
64 190
02 02 05
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
57 840
42 030
115 021
115 021
ხარჯები
3 625
2 708
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურება
3 625
2 708
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54 215
39 322
110 021
110 021
02 02 06
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
480 472
757 549
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
480 472
757 549
100 000
100 000
02 02 06 01
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში)
105 700
192 031
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105 700
192 031
0
0
02 02 06 02
გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა
6 117
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 117
0
0
0
02 02 06 03
დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
31 485
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 485
0
0
02 02 06 04
სანიაღვრე არხების მოწყობა სხვადასხვა სოფელში
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
100 000
100 000
02 02 06 05
რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი)
28 565
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 565
0
0
02 02 06 06
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა (გარდამავალი)
119 788
49 467
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119 788
49 467
0
0
02 02 06 07
სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)
188 817
516 051
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188 817
516 051
0
0
02 02 07
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა
121 667
92 293
44 641
44 641
ხარჯები
70 231
73 355
24 787
24 787
საქონელი და მომსახურება
67 071
73 355
24 787
24 787
სხვა ხარჯები
3 160
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 436
18 938
19 854
19 854
02 02 08
„დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა
375 564
183 264
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
375 564
183 264
0
0
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
547 780
581 026
1 200 916
1 200 916
არაფინანსური აქტივების ზრდა
547 780
581 026
1 200 916
1 200 916
02 03 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
518 293
475 554
577 841
577 841
არაფინანსური აქტივების ზრდა
518 293
475 554
577 841
577 841
02 03 01 01
ფერდსამაგრი სამუშაოები
0
279 982
248 733
248 733
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
279 982
248 733
248 733
02 03 01 02
დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
0
0
329 108
329 108
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
329 108
329 108
02 03 01 03
დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა
0
59 655
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
59 655
0
0
02 03 01 04
მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები
0
18 836
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
18 836
0
0
02 03 01 05
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება
389 775
117 081
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
389 775
117 081
0
0
02 03 01 06
კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა
128 518
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128 518
0
0
0
02 03 02
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია
29 487
105 472
623 075
0
623 075
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 487
105 472
623 075
623 075
02 03 02 01
სოფელ პაქსაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
0
0
107 550
107 550
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
107 550
107 550
02 03 02 02
სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
0
0
97 548
97 548
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
97 548
97 548
02 03 02 03
დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
100 000
100 000
02 03 02 04
მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი)
0
49 859
149 435
149 435
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
49 859
149 435
149 435
02 03 02 05
ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა
0
0
39 599
39 599
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
39 599
39 599
02 03 02 06
სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა
0
0
78 420
78 420
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
78 420
78 420
02 03 02 07
სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია
0
0
50 523
50 523
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
50 523
50 523
02 03 02 08
ვეტერანტა კლუბის მშენებლობა
24 057
33 289
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 057
33 289
0
0
02 03 02 09
კვატიის ცენტრთან მემორიალის და ცენტრის კეთილმოწყობა
0
22 324
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 324
0
0
02 03 02 10
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება
5 430
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 430
0
0
0
02 04
მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
0
930 251
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
930 251
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
300 135
581 770
537 400
537 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
10
ხარჯები
297 757
531 010
536 800
536 800
შრომის ანაზღაურება
30 350
55 855
58 680
58 680
საქონელი და მომსახურება
267 407
475 155
478 120
478 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 378
50 760
600
600
03 01
სანიტარული დასუფთავება
85 950
128 793
82 400
82 400
ხარჯები
85 950
78 793
82 400
82 400
საქონელი და მომსახურება
85 950
78 793
82 400
82 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 000
0
0
03 01 01
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა
66 000
59 200
70 000
70 000
ხარჯები
66 000
59 200
70 000
70 000
საქონელი და მომსახურება
66 000
59 200
70 000
70 000
03 01 02
ნაგვის კონტეინერების შეძენა
0
50 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 000
0
0
03 01 03
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა
19 950
19 593
12 400
12 400
ხარჯები
19 950
19 593
12 400
12 400
საქონელი და მომსახურება
19 950
19 593
12 400
12 400
03 02
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
214 185
452 977
455 000
455 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
10
ხარჯები
211 807
452 217
454 400
454 400
შრომის ანაზღაურება
30 350
55 855
58 680
58 680
საქონელი და მომსახურება
181 457
396 362
395 720
395 720
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2378
760
600
600
04 00
განათლება
1 834 906
1 900 191
2 084 168
2 084 168
მომუშავეთა რიცხოვნობა
229
253
253
253
ხარჯები
1 494 660
1 849 676
1 848 439
1 848 439
შრომის ანაზღაურება
874 795
1 035 943
1 135 138
1 135 138
საქონელი და მომსახურება
599 787
802 714
704 271
704 271
სოციალური უზრუნველყოფა
2 860
6 708
4 130
4 130
სხვა ხარჯები
17 218
4 311
4 900
4 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340 246
50 515
235 729
235 729
04 01
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება
1 503 462
1 885 064
1 848 439
0
1 848 439
მომუშავეთა რიცხოვნობა
229
253
253
0
253
ხარჯები
1 493 762
1 849 676
1 848 439
0
1 848 439
შრომის ანაზღაურება
874 795
1 035 943
1 135 138
0
1 135 138
საქონელი და მომსახურება
599 787
802 714
704 271
0
704 271
სოციალური უზრუნველყოფა
2 860
6 708
4 130
0
4 130
სხვა ხარჯები
16 320
4 311
4 900
0
4 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 700
35 388
0
0
0
04 01 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
1 503 462
1 885 064
1 848 439
1 848 439
მომუშავეთა რიცხოვნობა
229
253
253
253
ხარჯები
1 493 762
1 849 676
1 848 439
1 848 439
შრომის ანაზღაურება
874 795
1 035 943
1 135 138
1 135 138
საქონელი და მომსახურება
599 787
802 714
704 271
704 271
სოციალური უზრუნველყოფა
2 860
6 708
4 130
4 130
სხვა ხარჯები
16 320
4 311
4 900
4 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 700
35 388
0
0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
330 546
15 127
235 729
235 729
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330 546
15 127
235 729
235 729
04 02 01
კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
0
25 626
25 626
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
25 626
25 626
04 02 02
ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
0
0
210 103
210 103
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
210 103
210 103
04 02 04
მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
4 717
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 717
0
0
04 02 05
კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
4 361
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 361
0
0
04 02 06
ზედა ვაშლოვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
100 405
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100 405
0
0
04 02 07
ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
89 196
5 519
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89 196
5 519
0
04 02 08
ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
110 481
6 977
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110 481
6 977
0
04 02 09
უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია
21 386
2 631
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 386
2 631
0
04 03
წარჩინებული სტუდენტების საზღვარგარეთ მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება
898
0
0
0
ხარჯები
898
0
0
0
სხვა ხარჯები
898
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 707 137
1 860 885
1 455 500
1 455 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168
176
176
176
ხარჯები
1 521 906
1 714 457
1 449 100
1 449 100
შრომის ანაზღაურება
594 329
732 076
746 400
746 400
საქონელი და მომსახურება
559 991
595 863
456 100
456 100
გრანტები
219 388
225 996
220 000
220 000
სხვა ხარჯები
148 198
160 522
26 600
26 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
185 231
146 428
6 400
6 400
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
454 120
514 654
277 200
277 200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
52
52
52
ხარჯები
302 351
380 458
277 200
277 200
შრომის ანაზღაურება
154 688
219 656
225 360
225 360
საქონელი და მომსახურება
48 855
43 661
31 840
31 840
სხვა ხარჯები
98 808
117 141
20 000
20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
151 769
134 196
0
0
05 01 01
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
173 120
199 837
205 300
205 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
44
44
44
ხარჯები
173 120
199 837
205 300
205 300
შრომის ანაზღაურება
154 688
182 554
184 680
184 680
საქონელი და მომსახურება
18 432
17 283
20 620
20 620
05 01 02
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
8 835
40 594
46 900
46 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
8
8
8
ხარჯები
8 835
39 494
46 900
46 900
შრომის ანაზღაურება
0
37 102
40 680
40 680
საქონელი და მომსახურება
8 835
2 392
6 220
6 220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 100
0
0
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
120 396
141 127
25 000
25 000
ხარჯები
120 396
141 127
25 000
25 000
საქონელი და მომსახურება
21 588
23 986
5 000
5 000
სხვა ხარჯები
98 808
117 141
20 000
20 000
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
151 769
133 096
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
151 769
133 096
0
0
05 01 04 01
შუასოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
17 409
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17 409
0
05 01 04 02
კორტოხის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
39 886
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
39 886
0
05 01 04 03
შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
43 014
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
43 014
0
05 01 04 04
ფუშრუკაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
32 787
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
32 787
0
05 01 04 05
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია
1 738
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 738
0
0
05 01 04 06
კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია
46 296
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46 296
0
05 01 04 07
კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
72 091
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72 091
0
05 01 04 08
სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტი და ხელოვნური საფარის დაგება
31 644
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 644
0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1 253 017
1 346 231
1 178 300
1 178 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
124
124
124
124
ხარჯები
1 219 555
1 333 999
1 171 900
1 171 900
შრომის ანაზღაურება
439 641
512 420
521 040
521 040
საქონელი და მომსახურება
511 136
552 202
424 260
424 260
გრანტები
219 388
225 996
220 000
220 000
სხვა ხარჯები
49 390
43 381
6 600
6 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 462
12 232
6 400
6 400
05 02 01
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
132 881
134 613
130 000
130 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
18
ხარჯები
132 881
130 660
128 700
128 700
შრომის ანაზღაურება
69 896
71 516
71 520
71 520
საქონელი და მომსახურება
62 985
59 144
57 180
57 180
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
3 953
1 300
1 300
05 02 02
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
602 916
678 205
695 560
695 560
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95
95
95
95
ხარჯები
597 919
674 805
691 760
691 760
შრომის ანაზღაურება
324 386
385 761
394 680
394 680
საქონელი და მომსახურება
272 543
288 974
296 480
296 480
სხვა ხარჯები
990
70
600
600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 997
3 400
3 800
3 800
05 02 03
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
219 388
225 996
220 000
220 000
ხარჯები
219 388
225 996
220 000
220 000
გრანტები
219 388
225 996
220 000
220 000
05 02 04
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
175 659
173 292
20 000
20 000
ხარჯები
175 659
173 292
20 000
20 000
საქონელი და მომსახურება
131 341
130 474
15 000
15 000
სხვა ხარჯები
44 318
42 818
5 000
5 000
05 02 05
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
25 904
0
0
0
ხარჯები
4 082
0
0
0
სხვა ხარჯები
4 082
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 822
0
0
0
05 02 05 01
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა
13 986
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 986
0
0
05 02 05 02
ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)
2 165
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 165
0
0
05 02 05 03
სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლმუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა
4 082
0
0
0
ხარჯები
4 082
0
0
0
სხვა ხარჯები
4 082
0
0
05 02 05 04
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწოფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა
5 671
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 671
0
05 02 06
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობა
7 945
4 478
3 000
3 000
ხარჯები
7 945
4 478
3 000
3 000
საქონელი და მომსახურება
7 945
4 478
3 000
3 000
05 02 07
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
88 324
112 251
104 740
104 740
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
ხარჯები
81 681
107 372
103 440
103 440
შრომის ანაზღაურება
45 359
55 143
54 840
54 840
საქონელი და მომსახურება
36 322
52 179
48 600
48 600
სხვა ხარჯები
0
50
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 643
4 879
1 300
1 300
05 02 08
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
0
9 598
2 000
2 000
ხარჯები
0
9 598
2 000
2 000
საქონელი და მომსახურება
0
9 598
2 000
2 000
05 02 09
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა
0
7 798
3 000
3 000
ხარჯები
0
7 798
3 000
3 000
საქონელი და მომსახურება
0
7 355
2 000
2 000
სხვა ხარჯები
0
443
1 000
1 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 312 603
993 307
918 577
918 577
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
1 312 603
993 307
917 277
917 277
შრომის ანაზღაურება
21 457
29 224
31 200
31 200
საქონელი და მომსახურება
293 907
313 865
321 400
321 400
სუბსიდიები
3 000
3 000
500
500
სოციალური უზრუნველყოფა
568 697
551 498
480 277
480 277
სხვა ხარჯები
425 542
95 720
83 900
83 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 300
1 300
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
465 491
448 499
452 100
452 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
465 491
448 499
450 800
450 800
შრომის ანაზღაურება
21 457
29 224
31 200
31 200
საქონელი და მომსახურება
293 797
313 865
320 400
320 400
სოციალური უზრუნველყოფა
145 137
100 488
85 200
85 200
სხვა ხარჯები
5 100
4 922
14 000
14 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 300
1 300
06 01 01
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
320 823
348 011
366 900
366 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
320 823
348 011
365 600
365 600
შრომის ანაზღაურება
21 457
29 224
31 200
31 200
საქონელი და მომსახურება
293 797
313 865
320 400
320 400
სოციალური უზრუნველყოფა
469
0
0
0
სხვა ხარჯები
5 100
4 922
14 000
14 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 300
1 300
06 01 02
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
61 616
9 455
0
0
ხარჯები
61 616
9 455
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
61 616
9 455
0
0
06 01 03
პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
9 231
3 310
0
0
ხარჯები
9 231
3 310
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
9 231
3 310
0
0
06 01 04
ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
6 571
2 523
0
0
ხარჯები
6 571
2 523
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
6 571
2 523
0
0
06 01 05
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება
67 250
85 200
85 200
85 200
ხარჯები
67 250
85 200
85 200
85 200
სოციალური უზრუნველყოფა
67 250
85 200
85 200
85 200
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
847 112
544 808
466 477
466 477
ხარჯები
847 112
544 808
466 477
466 477
საქონელი და მომსახურება
110
0
1 000
1 000
სუბსიდიები
3 000
3 000
500
500
სოციალური უზრუნველყოფა
423 560
451 010
395 077
395 077
სხვა ხარჯები
420 442
90 798
69 900
69 900
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
39 238
39 238
42 477
42 477
ხარჯები
39 238
39 238
42 477
42 477
სოციალური უზრუნველყოფა
39 238
39 238
42 477
42 477
06 02 02
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა
8 710
10 199
9 000
9 000
ხარჯები
8 710
10 199
9 000
9 000
საქონელი და მომსახურება
110
0
1 000
1 000
სუბსიდიები
3 000
3 000
500
500
სხვა ხარჯები
5 600
7 199
7 500
7 500
06 02 03
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
18 600
30 000
25 000
25 000
ხარჯები
18 600
30 000
25 000
25 000
სოციალური უზრუნველყოფა
18 600
30 000
25 000
25 000
06 02 04
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
43 800
47 200
0
0
ხარჯები
43 800
47 200
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
43 800
46 700
0
0
სხვა ხარჯები
0
500
0
0
06 02 05
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
58 000
54 000
130 000
130 000
ხარჯები
58 000
54 000
130 000
130 000
სოციალური უზრუნველყოფა
58 000
54 000
130 000
130 000
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
451 782
78 459
0
0
ხარჯები
451 782
78 459
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
76 275
0
0
0
სხვა ხარჯები
375 507
78 459
0
0
06 02 08
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
62 900
67 200
67 000
67 000
ხარჯები
62 900
67 200
67 000
67 000
სოციალური უზრუნველყოფა
62 900
67 200
67 000
67 000
06 02 09
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
45 000
60 000
47 600
47 600
ხარჯები
45 000
60 000
47 600
47 600
სოციალური უზრუნველყოფა
45 000
60 000
47 600
47 600
06 02 10
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა
0
0
55 400
55 400
ხარჯები
0
0
55 400
55 400
სხვა ხარჯები
0
55 400
55 400
06 02 11
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება
83 332
74 872
55 000
55 000
ხარჯები
83 332
74 872
55 000
55 000
სოციალური უზრუნველყოფა
79 747
70 232
48 000
48 000
სხვა ხარჯები
3 585
4 640
7 000
7 000
06 02 12
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
0
0
35 000
35 000
ხარჯები
0
0
35 000
35 000
სოციალური უზრუნველყოფა
35 000
35 000
06 02 13
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა
35 750
0
0
0
ხარჯები
35 750
0
0
0
სხვა ხარჯები
35 750
0
06 02 14
მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
0
83 640
0
0
ხარჯები
0
83 640
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
83 640
0
0
07 00
სოფლის მეურნეობა
70 000
69 985
0
0
ხარჯები
70 000
69 985
0
0
სხვა ხარჯები
70 000
69 985
0
0
07 01
ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
70 000
69 985
0
0
ხარჯები
70 000
69 985
0
0
სხვა ხარჯები
70 000
69 985
0
0
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები🔗
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 17. დანამატები და ჯილდო🔗
2020 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 18. ასიგნებების დაფინანსება🔗
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.